Постановление Правительства Магаданской области
от 2 апреля 2015 г. N 232-пп
"О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от
31 октября 2013 г. N 1049-па"
7 апреля 2017 г.
Правительство Магаданской области постановляет:
Постановлением Правительства Магаданской области от 7 апреля 2017 г. N 275-пп пункт 1 настоящего постановления изложен в новой редакции
1. Внести в постановление администрации Магаданской области от 31 октября 2013 г. N 1049-па "О государственной программе Магаданской области "Развитие здравоохранения Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" следующие изменения:
1.1. В государственной программе Магаданской области "Развитие здравоохранения Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" (далее - государственная программа), утвержденной указанным постановлением:
- позицию "Ресурсное обеспечение государственной программы" паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
" |
Ресурсное обеспечение государственной программы |
Всего: 40 729 955,6 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 827 153,6 тыс. рублей (с 2014 г. по 2017 г.); средства областного бюджета по предварительной оценке: 39 593 802,0 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 11 857 933,5 тыс. рублей (с 2014 г. по 2020 г.); средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области по предварительной оценке: 269 000,0 тыс. рублей (с 2014 г. по 2020 г.); средства юридических лиц по предварительной оценке: 40 000,0 тыс. рублей (с 2014 г. по 2020 г.), в том числе по Подпрограммам: Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" на 2014 - 2020 годы", всего: 866 894,5 тыс. рублей (с 2014 г. по 2020 г.) Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" на 2014 - 2020 годы", всего: 3 482 577,2 тыс. рублей (с 2014 г. по 2020 г.) Подпрограмма 3 "Развитие государственно-частного партнерства" на 2014 - 2020 годы", всего: 51 224,2 тыс. рублей (с 2014 г. по 2019 г.) Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" на 2014 - 2020 годы", всего: 302 858,3 тыс. рублей (с 2014 г. по 2020 г.) Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" на 2014 - 2020 годы", всего: 355 055,7 тыс. рублей (с 2014 г. по 2020 г.) Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" на 2014 - 2020 годы", всего: 93 604,8 тыс. рублей (с 2014 г. по 2020 г.) Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" на 2014 - 2020 годы", всего: 323 449,3 тыс. рублей (с 2014 г. по 2020 г.) Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" на 2014 - 2020 годы", всего: 965 376,2 тыс. рублей (с 2014 г. по 2020 г.) Подпрограмма 9 "Развитие информатизации в здравоохранении" на 2014 - 2020 годы", всего: 228 166,0 тыс. рублей (с 2014 г. по 2020 г.) Подпрограмма 10 "Совершенствование системы территориального планирования Магаданской области" на 2014 - 2020 годы", всего: 533 907,2 тыс. рублей (с 2016 г. по 2018 г.) Подпрограмма 11 "Создание условий для реализации государственной программы" на 2014 - 2020 годы", всего: 33 526 842,2 тыс. рублей (с 2014 г. по 2020 г.) |
- в разделе 3 "Перечень подпрограмм, основных мероприятий, общая характеристика основных мероприятий подпрограмм" государственной программы:
в абзаце третьем слова "шесть основных мероприятий" заменить словами "четыре основных мероприятия";
в абзаце четвертом слова "повышение доступности паллиативной помощи" исключить;
в абзаце пятом слова "13 основных мероприятий" заменить словами "пять основных мероприятий";
в абзаце девятом слова "семь основных мероприятий" заменить словами "четыре основных мероприятия";
абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
"В состав подпрограммы 11 "Создание условий для реализации государственной программы" на 2014 - 2020 годы" входят два основных мероприятия по своевременному и в полном объеме финансированию Минздрава Магаданской области и подведомственных ему государственных учреждений на осуществление их деятельности.".
- раздел 6 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы" государственной программы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
Финансирование государственной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области.
Для достижения поставленных задач и целевых показателей государственной программы на реализацию государственной программы предусмотрено 40 729 955,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 5 021 239,0 тыс. рублей;
2015 год - 5 339 763,9 тыс. рублей;
2016 год - 5 157 238,0 тыс. рублей;
2017 год - 5 136 283,0 тыс. рублей;
2018 год - 7 138 025,0 тыс. рублей;
2019 год - 6 358 202,8 тыс. рублей;
2020 год - 6 579 203,9 тыс. рублей.
С учетом прогнозных возможностей на реализацию государственной программы предполагается направить:
1. Из областного бюджета 39 593 802,0 тыс. рублей (в том числе межбюджетные трансферты - 11 857 933,5 тыс. рублей), в том числе по годам:
2014 год - 4 310 345,0 тыс. рублей (в том числе межбюджетные трансферты - 1 481 176,1 тыс. рублей);
2015 год - 5 200 475,7 тыс. рублей (в том числе межбюджетные трансферты - 1 132 833,7 тыс. рублей);
2016 год - 5 061 252,3 тыс. рублей (в том числе межбюджетные трансферты - 921 709,6 тыс. рублей);
2017 год - 5 060 297,3 тыс. рублей (в том числе межбюджетные трансферты - 921 709,6 тыс. рублей);
2018 год - 7 101 025,0 тыс. рублей (в том числе межбюджетные трансферты - 2 347 503,5 тыс. рублей);
2019 год - 6 320 202,8 тыс. рублей (в том числе межбюджетные трансферты - 2 464 878,5 тыс. рублей);
2020 год - 6 540 203,9 тыс. рублей (в том числе межбюджетные трансферты -2 588 122,5 тыс. рублей).
2. Из территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области 269 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 35 000,0 тыс. рублей;
2015 год - 40 000,0 тыс. рублей;
2016 год - 40 000,0 тыс. рублей;
2017 год - 40 000,0 тыс. рублей;
2018 год - 37 000,0 тыс. рублей;
2019 год - 38 000,0 тыс. рублей;
2020 год - 39 000,0 тыс. рублей.
3. За счет средств юридических лиц по предварительной оценке: 40 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 20 000,0 тыс. рублей;
2016 год - 20 000,0 тыс. рублей.
Общая сумма, предоставляемая из вышеуказанных источников в размере 39 902 802,0 тыс. рублей не сможет обеспечить достижение намеченных целевых показателей государственной программы, характеризующих конечные социально значимые результаты развития отрасли здравоохранения Магаданской области. В связи с чем предполагается привлечение дополнительных средств федерального бюджета в период 2014 - 2017 гг. в объеме 827 153,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 675 894,0 тыс. рублей;
2015 год - 79 288,2 тыс. рублей;
2016 год - 35 985,7 тыс. рублей;
2017 год - 35 985,7 тыс. рублей.
Объем финансирования государственной программы за счет средств обязательного медицинского страхования не включает в себя стоимость Территориальной программы ОМС, а также расходы на содержание административно-управленческого аппарата Территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области и ведение дела страховых медицинских организаций.
Средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области на 2014 - 2020 годы, подлежащие включению в государственную программу:
Год |
Стоимость Территориальной программы обязательного медицинского страхования |
административно-управленческий аппарат ТФОМС, ведение дела страховых медицинских организаций |
Средства для включения в государственную программу |
1 |
2 |
3 |
4 |
2014 |
4 941 970,0 |
111 359,0 |
35 000,0 |
2015 |
4 597 630,0 |
118 097,9 |
40 000,0 |
2016 |
4 527 890,0 |
117 083,5 |
40 000,0 |
2017 |
4 943 410,0 |
121 238,6 |
40 000,0 |
2018 |
6 772 935,5 |
134 437,8 |
37 000,0 |
2019 |
7 070 944,7 |
140 353,1 |
38 000,0 |
2020 |
7 367 924,4 |
146 247,9 |
39 000,0 |
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета приведено в приложении N 8 к настоящей государственной программы.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию государственной программы приведены в приложении N 9 к настоящей государственной программы.
Объем финансирования государственной программы подлежит ежегодному уточнению с учетом изменения уровня инфляции и реальных возможностей областного бюджета.
Расходование средств, предусмотренных по государственной программе, осуществляется в соответствии с планом реализации государственной программы на текущий и плановый период, утверждаемым постановлением Правительства Магаданской области, и детальным планом-графиком реализации государственной программы, который ежегодно утверждается Минздравом Магаданской области по согласованию с министерством экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области и министерством финансов Магаданской области.".
1.2. В Подпрограмме 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" на 2014 - 2020 годы" (далее - Подпрограмма):
- позицию "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
" |
Ресурсное обеспечение Подпрограммы |
общий объем финансирования Подпрограммы составит 866 894,5 тыс. рублей, в том числе: - по годам: на 2014 год - 110 516,9 тыс. рублей; на 2015 год - 68 500,4 тыс. рублей; на 2016 год - 80 009,6 тыс. рублей; на 2017 год - 80 347,3 тыс. рублей; на 2018 год - 165 544,9 тыс. рублей; на 2019 год - 175 560,1 тыс. рублей; на 2020 год - 186 415.3 тыс. рублей; - по источникам финансирования: средства федерального бюджета по предварительной оценке - 32 428,7 тыс. рублей (с 2014 г. по 2017 г.); средства областного бюджета по предварительной оценке - 750 407,8 тыс. рублей (с 2014 г. по 2020 г.); средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области по предварительной оценке - 84 058,0 тыс. рублей (с 2014 г. по 2020 г.) |
"; |
- раздел 3 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы" Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Реализация основных мероприятий Подпрограммы 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" на 2014 - 2020 годы" обеспечивает развитие первичной медико-санитарной помощи, а также создание системы формирования здорового образа жизни и активизации профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний в целях стабилизации и улучшение здоровья, увеличения продолжительности жизни, снижения смертности населения.
В состав настоящей Подпрограммы входит четыре основных мероприятий:
- Основное мероприятие 1 "Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей";
- Основное мероприятие 2 "Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С, иных инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику";
- Основное мероприятие 3 "Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей";
- Основное мероприятие 4 "Прочие мероприятия";
Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведены в приложении N 11 к настоящей государственной программе.";
- раздел 6 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы" Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы планируется осуществлять за счет средств федерального и областного бюджетов, а также за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области.
Для достижения поставленных задач и выполнения целевых показателей Подпрограммы на реализацию всех мероприятий Подпрограммы предусмотрено 866 894,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 110 516,9 тыс. рублей;
2015 год - 68 500,4 тыс. рублей;
2016 год - 80 009,6 тыс. рублей;
2017 год - 80 347,3 тыс. рублей;
2018 год - 165 544,9 тыс. рублей;
2019 год - 175 560,1 тыс. рублей;
2020 год - 186 415,3 тыс. рублей.
С учетом прогнозных возможностей на реализацию мероприятий Подпрограммы предполагается направить:
1. Из областного бюджета 750 407,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 69 172,6 тыс. рублей;
2015 год - 56 122,9 тыс. рублей;
2016 год - 68 028,0 тыс. рублей;
2017 год - 68 028,0 тыс. рублей;
2018 год - 153 060,9 тыс. рублей;
2019 год - 162 739,1 тыс. рублей;
2020 год - 173 256,3 тыс. рублей.
2. Из Территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области 84 058,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 10 493,1 тыс. рублей;
2015 год - 11 144,6 тыс. рублей;
2016 год - 11 809,3 тыс. рублей;
2017 год - 12 147,0 тыс. рублей;
2018 год - 12 484,0 тыс. рублей;
2019 год - 12 821,0 тыс. рублей;
2020 год - 13 159,0 тыс. рублей.
Общая сумма, предоставляемая из вышеуказанных источников в размере 834 465,8 тыс. рублей, не сможет обеспечить достижение намеченных целевых показателей Подпрограммы. В связи с чем предполагается привлечение дополнительных средств федерального бюджета в период 2014 - 2017 гг. в объеме 32 428,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 30 851,2 тыс. рублей;
2015 год - 1 232,9 тыс. рублей;
2016 год - 172,3 тыс. рублей;
2017 год - 172,3 тыс. рублей.
Объем финансирования Подпрограммы подлежит ежегодному уточнению с учетом изменения уровня инфляции и реальных возможностей областного бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведено в Приложении N 12 к настоящей государственной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы приведены в Приложении N 13 к настоящей государственной программе.".
1.3. В Подпрограмме 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" на 2014 - 2020 годы" (далее - Подпрограмма):
- в паспорте Подпрограммы:
в позиции "Цели Подпрограммы" слова "повышение доступности паллиативной помощи" исключить;
позицию "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
Ресурсное обеспечение Подпрограммы |
общий объем финансирования Подпрограммы составит 3 482 577,2 тыс. рублей, в том числе: - по годам: на 2014 год - 915 088,0 тыс. рублей; на 2015 год - 321 974,9 тыс. рублей; на 2016 год - 236 201,4 тыс. рублей; на 2017 год - 235 863,7 тыс. рублей; на 2018 год - 1 195 938,9 тыс. рублей; на 2019 год - 283 311,1 тыс. рублей; на 2020 год - 294 199,2 тыс. рублей; - по источникам финансирования: средства федерального бюджета по предварительной оценке - 615 694,6 тыс. рублей (с 2014 г. по 2017 г.); средства областного бюджета по предварительной оценке - 2 681 940,6 тыс. рублей (с 2014 г. по 2020 г.); средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области по предварительной оценке - 184 942,0 тыс. рублей (с 2014 г. по 2020 г.) |
"; |
- в абзаце первом раздела 2 "Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели, ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации Подпрограммы" Подпрограммы слова "повышение доступности паллиативной помощи" исключить;
- раздел 3 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы" Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Подпрограмма содержит пять основных мероприятий, реализация которых направлена на снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения от социально значимых заболеваний - туберкулеза, инфекционных, сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии; повышение продолжительности и качества жизни лиц, инфицированных ВИЧ, гепатитами В и С; повышение доступности и мотивации на лечение и реабилитацию больных наркологическими заболеваниями; удовлетворение прав больных на получение высококвалифицированной, качественной и доступной психиатрической помощи, улучшение диагностических и лечебно-реабилитационных возможностей психиатрических учреждений; повышение уровня активной выявляемое онкозаболеваний на профосмотрах, снижение летальности онкологических больных; повышение доступности, качества и эффективности оказания скорой медицинской помощи; сокращение числа погибших в ДТП; повышение доступности и сокращение сроков направления на высокотехнологичную и специализированную медицинскую помощь; повышение качества трансфузиологической помощи пациентам, удовлетворение потребностей медицинских организаций в качественных и безопасных компонентах крови; оказание специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации застрахованным гражданам за пределами Магаданской области.
Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведены в приложении N 14 к настоящей государственной программе.";
- раздел 6 Подпрограммы "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы планируется осуществлять за счет средств федерального и областного бюджетов, а также за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области.
Для достижения поставленных задач и выполнения целевых показателей на реализацию всех мероприятий Подпрограммы предусмотрено 3 482 577,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 915 088,0 тыс. рублей;
2015 год - 321 974,9 тыс. рублей;
2016 год - 236 201,4 тыс. рублей;
2017 год - 235 863,7 тыс. рублей;
2018 год - 1 195 938,9 тыс. рублей;
2019 год - 283 311,1 тыс. рублей;
2020 год - 294 199,2 тыс. рублей.
С учетом прогнозных возможностей на реализацию мероприятий Подпрограммы предполагается направить:
1. Из областного бюджета - 2 681 940,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 312 382,2 тыс. рублей;
2015 год - 279 236,4 тыс. рублей;
2016 год - 196 204,4 тыс. рублей;
2017 год - 196 204,4 тыс. рублей;
2018 год - 1 171 422,9 тыс. рублей;
2019 год - 258 132,1 тыс. рублей;
2020 год - 268 358,2 тыс. рублей.
2. Из территориального фонда обязательного медицинского страхования - 184 942,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 24 506,9 тыс. рублей;
2015 год - 28 855,4 тыс. рублей;
2016 год - 28 190,7 тыс. рублей;
2017 год - 27 853,0 тыс. рублей;
2018 год - 24 516,0 тыс. рублей;
2019 год - 25 179,0 тыс. рублей;
2020 год - 25 841,0 тыс. рублей.
Общая сумма, предоставляемая из вышеуказанных источников в размере 2 866 882,6 тыс. рублей, не сможет обеспечить достижение намеченных целевых показателей Подпрограммы. В связи с чем предполагается привлечение дополнительных средств федерального бюджета в период 2014 - 2017 гг. в объеме 615 694,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 578 198,9 тыс. рублей;
2015 год - 13 883,1 тыс. рублей;
2016 год - 11 806,3 тыс. рублей;
2017 год - 11 806,3 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования Подпрограммы подлежит ежегодному уточнению с учетом изменения уровня инфляции и реальных возможностей областного бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведено в Приложении N 15 к настоящей государственной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы приведены в Приложении N 16 к настоящей государственной программе".
1.4. В Подпрограмме 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" на 2014 - 2020 годы" (далее - Подпрограмма):
- позицию "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
" |
Ресурсное обеспечение Подпрограммы |
общий объем финансирования Подпрограммы составит 302 858,3 тыс. рублей, в том числе: - по годам: на 2014 год - 32 545,1 тыс. рублей; на 2015 год - 42 534,9 тыс. рублей; на 2016 год - 73 645,1 тыс. рублей; на 2017 год - 73 645,1 тыс. рублей; на 2018 год - 27 023,1 тыс. рублей; на 2019 год - 28 936,7 тыс. рублей; на 2020 год - 27 879,3 тыс. рублей; - по источникам финансирования: средства федерального бюджета по предварительной оценке - 1 991,6 тыс. рублей (в 2014 г.); средства областного бюджета по предварительной оценке - 300 866,7 тыс. рублей (с 2014 г. по 2020 г.); |
"; |
- раздел 3 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы" Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Подпрограмма содержит четыре основных мероприятия, реализация которых направлена на создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям; улучшение состояния здоровья детей и матерей; снижение материнской, младенческой и детской смертности; снижение уровня вертикальной передачи ВИЧ от матери ребенку, в том числе:
- Основное мероприятие 1 "Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров";
- Основное мероприятие 2 "Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка";
- Основное мероприятие 3 "Развитие специализированной медицинской помощи детям. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела";
- Основное мероприятие 4 "Прочие мероприятия по охране здоровья матери и ребенка (совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду, профилактика абортов, снижение показателей детской, младенческой смертности; сохранение и укрепление здоровья детей, матерей и подростков на всех этапах развития)";
Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведены в приложении N 20 к настоящей государственной программе.";
- раздел 6 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы" Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы планируется осуществлять за счет средств федерального и областного бюджетов, а также за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области.
Для достижения поставленных задач и выполнения целевых показателей Подпрограммы на реализацию всех мероприятий Подпрограммы предусмотрено 302 858,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 32 545,1 тыс. рублей;
2015 год - 42 534,9 тыс. рублей;
2016 год - 73 645,1 тыс. рублей;
2017 год - 73 645,1 тыс. рублей;
2018 год - 27 023,1 тыс. рублей;
2019 год - 28 936,7 тыс. рублей;
2020 год - 27 879,3 тыс. рублей.
С учетом прогнозных возможностей на реализацию мероприятий Подпрограммы предполагается направить:
1. Из областного бюджета - 300 866,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 30 553,5 тыс. рублей;
2015 год - 42 534,9 тыс. рублей;
2016 год - 73 645,1 тыс. рублей;
2017 год - 73 645,1 тыс. рублей;
2018 год - 25 585,7 тыс. рублей;
2019 год - 27 023,1 тыс. рублей;
2020 год - 27 879,3 тыс. рублей.
2. Общая сумма, предоставляемая из областного бюджета в размере 300 866,7 тыс. рублей не сможет обеспечить достижение намеченных целевых показателей Подпрограммы. В связи с чем предполагается привлечение дополнительных средств федерального бюджета в 2014 году в объеме 1 991,6 тыс. рублей.
Объем финансирования Подпрограммы подлежит ежегодному уточнению с учетом изменения уровня инфляции и реальных возможностей областного бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведено в Приложении N 21 к настоящей государственной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы приведены в Приложении N 22 к настоящей государственной программе.".
1.5. В Подпрограмме 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" на 2014 - 2020 годы" (далее - Подпрограмма):
- позицию "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
" |
Ресурсное обеспечение Подпрограммы |
общий объем финансирования Подпрограммы составит 355 055,7 тыс. рублей, в том числе: - по годам: на 2014 год - 1 439,4 тыс. рублей; на 2015 год - 752,9 тыс. рублей; на 2016 год - 1 451,7 тыс. рублей; на 2017 год - 1 451,7 тыс. рублей; на 2018 год - 89 610,1 тыс. рублей; на 2019 год - 97 109,3 тыс. рублей; на 2020 год - 163 240,6 тыс. рублей; - по источникам финансирования: средства областного бюджета по предварительной оценке - 355 055,7 тыс. рублей (с 2014 г. по 2020 г.) |
"; |
- в разделе 6 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы" Подпрограммы:
в абзаце втором цифры "355 754,5" заменить цифрами "355 055,7";
в абзаце четвертом цифры "1 451,7" заменить цифрами "752,9";
1.6. В Подпрограмме 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" на 2014 - 2020 годы" (далее - Подпрограмма):
- позицию "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
" |
Ресурсное обеспечение Подпрограммы |
общий объем финансирования Подпрограммы составит 93 604,8 тыс. рублей, в том числе: - по годам: на 2014 год - 3 960,0 тыс. рублей; на 2015 год - 1 000,0 тыс. рублей; на 2016 год - 4 100,0 тыс. рублей; на 2017 год - 4 100,0 тыс. рублей; на 2018 год - 26 164,8 тыс. рублей; на 2019 год - 26 890,0 тыс. рублей; на 2020 год - 27 390,0 тыс. рублей; - по источникам финансирования: средства областного бюджета по предварительной оценке - 93 604,8 тыс. рублей (с 2014 г. по 2020 г.). |
"; |
- в разделе 6 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы" Подпрограммы:
в абзаце втором цифры "96 704,8" заменить цифрами "93 604,8";
в абзаце четвертом цифры "4 100,0" заменить цифрами "1 000,0".
1.7. В Подпрограмме 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" на 2014 - 2020 годы" (далее - Подпрограмма):
- позицию "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
" |
Ресурсное обеспечение Подпрограммы |
общий объем финансирования Подпрограммы составит 323 449,3 тыс. рублей, в том числе: - по годам: на 2014 год - 50 707,4 тыс. рублей; на 2015 год - 39 988,6 тыс. рублей; на 2016 год - 37 261,1 тыс. рублей; на 2017 год - 37 261,1 тыс. рублей; на 2018 год - 50 063,4 тыс. рублей; на 2019 год - 52 770,2 тыс. рублей; на 2020 год - 55 397,5 тыс. рублей; - по источникам финансирования: средства федерального бюджета по предварительной оценке - 4 500,0 тыс. рублей (с 2014 г. по 2015 г.); средства областного бюджета по предварительной оценке - 318 949,3 тыс. рублей (с 2014 г. по 2020 г.) |
"; |
- раздел 6 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы" Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы планируется осуществлять за счет средств федерального и областного бюджетов.
Для достижения поставленных задач и выполнения целевых показателей Подпрограммы на реализацию мероприятий Подпрограммы предусмотрено 323 449,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 50 707,4 тыс. рублей;
2015 год - 39 988,6 тыс. рублей;
2016 год - 37 261,1 тыс. рублей;
2017 год - 37 261,1 тыс. рублей;
2018 год - 50 063,4 тыс. рублей;
2019 год - 52 770,2 тыс. рублей;
2020 год - 55 397,5 тыс. рублей.
С учетом прогнозных возможностей на реализацию мероприятий Подпрограммы предполагается направить:
1. Из областного бюджета - 318 949,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 47 707,4 тыс. рублей;
2015 год - 38 488,6 тыс. рублей;
2016 год - 37 261,1 тыс. рублей;
2017 год - 37 261,1 тыс. рублей;
2018 год - 50 063,4 тыс. рублей;
2019 год - 52 770,2 тыс. рублей;
2020 год - 55 397,5 тыс. рублей.
2. Общая сумма, предоставляемая из областного бюджета в размере 318 949,3 тыс. рублей не сможет обеспечить достижение намеченных целевых показателей Подпрограммы. В связи с чем предполагается привлечение дополнительных средств федерального бюджета в период 2014 - 2015 г. в объеме 4 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3 000,0 тыс. рублей;
2015 год - 1 500,0 тыс. рублей.
Объем финансирования Подпрограммы подлежит ежегодному уточнению с учетом изменения уровня инфляции и реальных возможностей областного бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведено в Приложении N 30 к настоящей государственной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы приведены в Приложении N 31 к настоящей государственной программе.".
1.8. В Подпрограмме 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" на 2014 - 2020 годы" (далее - Подпрограмма):
- позицию "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
" |
Ресурсное обеспечение Подпрограммы |
общий объем финансирования Подпрограммы составит 965 376,2 тыс. рублей, в том числе: - по годам: на 2014 год - 183 175,2 тыс. рублей; на 2015 год - 153 088,2 тыс. рублей; на 2016 год - 122 564,8 тыс. рублей; на 2017 год - 126 609,8 тыс. рублей; на 2018 год - 118 948,0 тыс. рублей; на 2019 год - 126 485,8 тыс. рублей; на 2020 год - 134 504,4 тыс. рублей; - по источникам финансирования: средства федерального бюджета по предварительной оценке - 159 952,5 тыс. рублей (с 2014 г. по 2017 г.); средства областного бюджета по предварительной оценке - 805 423,7 тыс. рублей (с 2014 г. по 2020 г.) |
"; |
- раздел 6 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы" Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы планируется осуществлять за счет средств федерального и областного бюджетов.
Для достижения поставленных задач и выполнения целевых показателей Подпрограммы на реализацию мероприятий Подпрограммы предусмотрено 965 376,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 183 175,2 тыс. рублей;
2015 год - 153 088,2 тыс. рублей;
2016 год - 122 564,8 тыс. рублей;
2017 год - 126 609,8 тыс. рублей;
2018 год - 118 948,0 тыс. рублей;
2019 год - 126 485,8 тыс. рублей;
2020 год - 134 504,4 тыс. рублей.
С учетом прогнозных возможностей на реализацию мероприятий Подпрограммы предполагается направить:
1. Из областного бюджета - 805 423,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 121 322,9 тыс. рублей;
2015 год - 94 611,4 тыс. рублей;
2016 год - 102 753,1 тыс. рублей;
2017 год - 106 798,1 тыс. рублей;
2018 год - 118 948,0 тыс. рублей;
2019 год - 126 485,8 тыс. рублей;
2020 год - 134 504,4 тыс. рублей.
2. Общая сумма, предоставляемая из областного бюджета в размере 805 423,7 тыс. рублей не сможет обеспечить достижение намеченных целевых показателей Подпрограммы. В связи с чем предполагается привлечение дополнительных средств федерального бюджета в период 2014 2017 гг. в объеме 159 952,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 61 852,3 тыс. рублей;
2015 год - 58 476,8 тыс. рублей;
2016 год - 19 811,7 тыс. рублей;
2017 год - 19 811,7 тыс. рублей.
Объем финансирования Подпрограммы подлежит ежегодному уточнению с учетом изменения уровня инфляции и реальных возможностей областного бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведено в Приложении N 33 к настоящей государственной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы приведены в Приложении N 34 к настоящей государственной программе.".
1.9. В Подпрограмме 9 "Развитие информатизации в здравоохранении" на 2014 - 2020 годы" (далее - Подпрограмма):
- позицию "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
" |
Ресурсное обеспечение Подпрограммы |
общий объем финансирования Подпрограммы составит 228 166,0 тыс. рублей, в том числе: - по годам: на 2014 год - 50 634,1 тыс. рублей; на 2015 год - 37 082,9 тыс. рублей; на 2016 год - 26 713,1 тыс. рублей; на 2017 год - 26 713,1 тыс. рублей; на 2018 год - 26 884,0 тыс. рублей; на 2019 год - 27 203,6 тыс. рублей; на 2020 год - 32 935,2 тыс. рублей; - по источникам финансирования: средства областного бюджета по предварительной оценке - 228 166,0 тыс. рублей (с 2014 г. по 2020 г.) |
"; |
- раздел 6 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы" Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы планируется осуществлять за счет средств федерального и областного бюджетов.
Для достижения поставленных задач и выполнения целевых показателей Подпрограммы на реализацию всех мероприятий Подпрограммы предусмотрено 228 166,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в том числе по годам:
2014 год - 50 634,1 тыс. рублей;
2015 год - 37 082,9 тыс. рублей;
2016 год - 26 713,1 тыс. рублей;
2017 год - 26 713,1 тыс. рублей;
2018 год - 26 884,0 тыс. рублей;
2019 год - 27 203,6 тыс. рублей;
2020 год - 32 935,2 тыс. рублей.
Объем финансирования Подпрограммы подлежит ежегодному уточнению с учетом изменения уровня инфляции и реальных возможностей областного бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведено в Приложении N 36 к настоящей государственной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы приведены в Приложении N 37 к настоящей государственной программе.".
1.10. В Подпрограмме 10 "Совершенствование системы территориального планирования Магаданской области в сфере здравоохранения" на 2014 - 2020 годы" (далее - Подпрограмма):
- позицию "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
" |
Ресурсное обеспечение Подпрограммы |
общий объем финансирования подпрограммы составит 533 907,2 тыс. рублей, в том числе: по годам: на 2014 год - 6 935,9 тыс. рублей; на 2015 год - 6 4971,3 тыс. рублей; на 2018 год - 308 000,0 тыс. рублей; на 2019 год - 154 000,0 тыс. рублей; по источникам финансирования: средства областного бюджета по предварительной оценке - 533 907,2 тыс. рублей (с 2014 г. по 2019 г.) |
"; |
раздел 6 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы" Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы планируется осуществлять за счет средств областного бюджета.
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета составит 533 907,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 6 935,9 тыс. рублей;
2015 год - 6 4971,3 тыс. рублей;
2018 год - 308 000,0 тыс. рублей;
2019 год - 154 000,0 тыс. рублей.
Объем финансирования Подпрограммы подлежит ежегодному уточнению с учетом изменения уровня инфляции и реальных возможностей областного бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведено в Приложении N 39 к настоящей государственной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы приведены в Приложении N 40 к настоящей государственной программе.".
1.11. В Подпрограмме 11 "Создание условий для реализации государственной программы" на 2014 - 2020 годы" (далее - Подпрограмма):
- позицию "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
" |
Ресурсное обеспечение Подпрограммы |
общий объем финансирования Подпрограммы составит 33 526 842,2 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 11 857 933,5 тыс. рублей, в том числе по годам: на 2014 год - 3 665 012,8 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 1 481 176,1 тыс. рублей; на 2015 год - 4 584 869,8 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 1 132 833,7 тыс. рублей; на 2016 год - 4 550 291,2 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 921 709,6 тыс. рублей; на 2017 год - 4 550 291,2 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты-921 709,6 тыс. рублей; на 2018 год - 5 131 285,2 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 2 347 503,5 тыс. рублей; на 2019 год - 5 387 849,6 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 2 464 878,5 тыс. рублей; на 2020 год - 5 657 242,4 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 2 588 122,5 тыс. рублей |
"; |
раздел 6 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы" Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы планируется осуществлять за счет средств областного бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, а также за счет средств федерального бюджета и средств Территориального фонда ОМС.
Для достижения поставленных задач и выполнения индикаторов Подпрограммы на реализацию всех мероприятий Подпрограммы предусмотрено 33 526 842,2 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 11 857 933,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3 665 012,8 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 1 481 176,1 тыс. рублей;
2015 год - 4 584 869,8 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 1 132 833,7 тыс. рублей;
2016 год - 4 550 291,2 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 921 709,6 тыс. рублей;
2017 год - 4 550 291,2 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 921 709,6 тыс. рублей;
2018 год - 5 131 285,2 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 2 347 503,5 тыс. рублей;
2019 год - 5 387 849,6 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 2 464 878,5 тыс. рублей;
2020 год - 5 657 242,4 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 2 588 122,5 тыс. рублей.
С учетом прогнозных возможностей на реализацию мероприятий Подпрограммы предполагается направить:
1. Из областного бюджета - 33 514 256,0 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 11 857 933,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3 665 012,8 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 1 481 176,1 тыс. рублей;
2015 год - 4 580 674,4 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 1 132 833,7 тыс. рублей;
2016 год - 4 546 095,8 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 921 709,6 тыс. рублей;
2017 год - 4 546 095,8 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 921 709,6 тыс. рублей;
2018 год - 5 131 285,2 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 2 347 503,5 тыс. рублей;
2019 год - 5 387 849,6 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 2 464 878,5 тыс. рублей;
2020 год - 5 657 242,4 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 2 588 122,5 тыс. рублей
Общая сумма, предоставляемая из областного бюджета в размере 33 514 256,0 тыс. рублей не сможет обеспечить достижение намеченных целевых показателей Подпрограммы. В связи с чем предполагается привлечение дополнительных средств федерального бюджета в период
2015 - 2017 гг. в объеме 12 586,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 4 195,4 тыс. рублей;
2016 год - 4 195,4 тыс. рублей;
2017 год - 4 195,4 тыс. рублей.
Объем финансирования Подпрограммы подлежит ежегодному уточнению с учетом изменения уровня инфляции и реальных возможностей областного бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведено в Приложении N 42 к настоящей государственной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы приведены в Приложении N 43 к настоящей государственной программе.".
1.12. Приложение N 2 "Перечень мероприятий государственной программы Магаданской области "Развитие здравоохранения Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.13. Приложение N 4 "Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Минздраву Магаданской области, по государственной программе Магаданской области "Развитие здравоохранения Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.14. Приложение N 8 "Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета государственной программы Магаданской области "Развитие здравоохранения Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.15. Приложение N 9 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию государственной программы Магаданской области "Развитие здравоохранения Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
1.16. Приложение N 11 "Перечень мероприятий Подпрограммы 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" на 2014 - 2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
1.17. Приложение N 12 "Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета Подпрограммы 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" на 2014 - 2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.
1.18. Приложение N 13 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" на 2014 - 2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению.
1.19. Приложение N 14 "Перечень мероприятий Подпрограммы 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" на 2014 - 2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 8 к настоящему постановлению.
1.20. Приложение N 15 "Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета Подпрограммы 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" на 2014 - 2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 9 к настоящему постановлению.
1.21. Приложение N 16 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" на 2014 - 2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 10 к настоящему постановлению.
1.22. Приложение N 20 "Перечень мероприятий Подпрограммы 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" на 2014 - 2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 11 к настоящему постановлению.
1.23. Приложение N 21 "Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета Подпрограммы 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" на 2014 - 2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 12 к настоящему постановлению.
1.24. Приложение N 22 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" на 2014 - 2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 13 к настоящему постановлению.
1.25. В Приложении N 24 "Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета Подпрограммы 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" на 2014 - 2020 годы" к государственной программе:
- в столбце "2015" цифры "1451,7" заменить цифрами "752,9"
1.26. В Приложении N 25 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" на 2014 - 2020 годы" к государственной программе:
- в столбце "2015" цифры "1451,7" заменить цифрами "752,9".
1.27. В Приложении N 27 "Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета Подпрограммы 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" на 2014 - 2020 годы" к государственной программе:
- в столбце "2015" цифры "4100,0"" заменить цифрами "1000,0".
1.28. В Приложении N 28 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" на 2014 - 2020 годы" к государственной программе:
- в столбце "2015" цифры "4100,0"" заменить цифрами "1000,0".
1.29. Приложение N 30 "Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета Подпрограммы 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" на 2014 - 2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 14 к настоящему постановлению.
1.30. Приложение N 31 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" на 2014 - 2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 15 к настоящему постановлению.
1.31. Приложение N 33 "Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета Подпрограммы 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" на 2014 - 2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 16 к настоящему постановлению.
1.32. Приложение N 34 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" на 2014 - 2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 17 к настоящему постановлению.
1.33. Приложение N 36 "Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета Подпрограммы 9 "Развитие информатизации в здравоохранении" на 2014 - 2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 18 к настоящему постановлению.
1.34. Приложение N 37 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы 9 "Развитие информатизации в здравоохранении" на 2014 - 2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 19 к настоящему постановлению.
1.35. Приложение N 38 "Перечень мероприятий Подпрограммы 10 "Совершенствование системы территориального планирования Магаданской области в сфере здравоохранения" на 2014 - 2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 20 к настоящему постановлению.
1.36. Приложение N 39 "Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета Подпрограммы 10 "Совершенствование системы территориального планирования Магаданской области в сфере здравоохранения" на 2014 - 2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 21 к настоящему постановлению.
1.37. Приложение N 40 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы 10 "Совершенствование системы территориального планирования Магаданской области в сфере здравоохранения" на 2014-2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 22 к настоящему постановлению.
1.38. Приложение N 42 "Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета Подпрограммы 11 "Создание условий для реализации государственной программы" на 2014 - 2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 23 к настоящему постановлению.
1.39. Приложение N 43 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы 11 "Создание условий для реализации государственной программы" на 2014 - 2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 24 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Магаданской области |
В. Печеный |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Согласно изменениям, общий объем финансирования программы составляет 40 729 955,6 тыс. рублей.
Ранее для ее реализации предусматривалось 40 817 714,9 тыс. рублей.
Постановление Правительства Магаданской области от 2 апреля 2015 г. N 232-пп "О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 31 октября 2013 г. N 1049-па"
Текст постановления опубликован в газете "Магаданская правда" от 7 апреля 2015 г. N 27
Постановлением Правительства Магаданской области от 30 сентября 2021 г. N 751-ПП настоящий документ признан утратившим силу с 1 января 2022 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Правительства Магаданской области от 7 апреля 2017 г. N 275-пп