Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального района
"Княжпогостский"
от 6 февраля 2014 г. N 69
Паспорт
муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура в Княжпогостском районе"
Ответственный исполнитель Программы |
Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района "Княжпогостский" (далее - Программа) |
Соисполнители Программы |
МАОУ ДОД "Детская школа искусств" г. Емва, МАУ "Княжпогостский районный Дом культуры" г. Емва, МБУ "Княжпогостский районный историко-краеведческий музей", МБУ "Княжпогостская межпоселенческая библиотечная система", МБУ "Краеведческий музей им. П.А. Сорокина" с. Туръя, МАУ "ЦХТО" |
Подпрограммы Программы |
1. "Развитие учреждений культуры дополнительного образования" (далее - Подпрограмма 1); 2. "Развитие библиотечного дела" (далее - Подпрограмма 2); 3. "Развитие музейного дела" (далее - Подпрограмма 3); 4. "Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности" (далее - Подпрограмма 4); 5. "Обеспечение условий для реализации муниципальной программы "Развитие отрасти "Культура в Княжпогостском районе" (далее - Подпрограмма 5); 6. "Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений" (далее - Подпрограмма 6). |
Программно-целевые инструменты Программы |
|
Цель Программы |
Развитие отрасли "Культура" в Княжпогостском районе, соответствующей потребностям современного общества. |
Задачи Программы |
- развитие дополнительного образования детей в сфере культуры; - развитие библиотечного дела в Княжпогостском районе; - развитие музейного дела в Княжпогостском районе; - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального района "Княжпогостский" услугами организаций культуры; - обеспечение управления реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура в Княжпогостском районе"; - хозяйственно-техническое обслуживание учреждений культуры. |
Целевые индикаторы и показатели Программы |
1) доля библиотечных фондов, внесенных в электронный каталог, в общем объеме фондов общедоступных библиотек в муниципальном районе "Княжпогостский"; 2) количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения; 3) развитие музейного дела; 4) количество учреждений культуры, обеспеченных световым, звуковым, специальным оборудованием, музыкальными инструментами; 5) количество учреждений культуры, в которых проведены противопожарные мероприятия; 6) количество культурно-досуговых учреждений культуры, в которых внедрены информационные технологии; 7) количество учреждений, получивших субсидии на реализацию малых проектов. |
Сроки реализации Программы |
1 этап: 2014 - 2016 годы; 2 этап: 2017 - 2020 годы. |
Объемы и источники финансирования Программы |
На реализацию мероприятий Программы на 2014 -2016 годы потребуется 195800,89 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 67506,77 тыс. рублей; 2015 год - 64180,31 тыс. рублей; 2016 год - 64113,81 тыс. рублей; за счет федеральных средств - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета - 2540,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1005,8 тыс. рублей; 2015 год - 767,3 тыс. рублей; 2016 год - 767,3 тыс. рублей; за счет средств муниципального бюджета - 193260,49 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 66500,97 тыс. рублей; 2015 год - 63413,01 тыс. рублей; 2016 год - 63346,51 тыс. рублей; за счет внебюджетных средств - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации Программы |
На I этапе реализации Программы основное внимание будет уделено укреплению и модернизации материально-технической базы, информатизации отрасли культуры, повышению доступности культурных благ, формированию условий для повышения их востребованности населением и расширения возможности творческой самореализации граждан. Модернизация инфраструктуры отрасли культуры Княжпогостского района, сохранение многообразия видов учреждений будут способствовать повышению качества и росту многообразия предоставляемых населению Княжпогостского района культурных благ. В последующий период реализации Программы будут реализованы мероприятия, способствующие совершенствованию условий для реализации историко-культурного потенциала региона с учетом территориальных особенностей, формированию единого культурного пространства, обеспечивающего населению различных социальных групп возможность получения культурных благ и более полной самореализации в разнообразной культурной деятельности. В целом реализация Программы позволит обеспечить сохранение историко-культурного наследия Княжпогостского района во всем спектре его направлений, что будет способствовать формированию комфортной этнокультурной среды обитания и обеспечению преемственности культурных традиций. Будут созданы условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения к информации и культурным благам, формирование условий для развития активности населения в творческой деятельности, предоставление максимальных возможностей для раскрытия творческого потенциала и творческой самореализации граждан, повышение конкурентоспособности различных видов продуктов культурной деятельности. |
1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования
По состоянию на 1 января 2014 г. сеть учреждений культуры в муниципальном районе "Княжпогостский" насчитывает 37 единиц, в том числе: 15 культурно-досуговых учреждений, 1 Центр национальных культур, 18 библиотек, 2 музея, 1 Детская школа искусств. Численность лиц, работающих в отрасли, составляет около 200 человек.
Значительное количество учреждений культуры расположено в сельской местности - 23, в том числе 11 библиотек и 12 культурно-досуговых учреждений. На сегодняшний день удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) определяется общественным мнением населения посредством опроса.
С 2013 года значительно повысился процент удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг и составил - 45,5%, в 2011 году этот показатель составлял - 29,3%.
Второй показатель, который определяет работу учреждений культуры, - это удельный вес населения, участвующего в культурных мероприятиях. Сегодня культурно-досуговым обслуживанием охвачено 92,4% населения Княжпогостского района - это больше на 0,1% по сравнению с 2012 годом. Этот показатель рассчитывается из количества посещений платных мероприятий, организованных учреждениями культуры.
В районе работают 191 клубное формирование, в них занимается более 2 606 человек, в том числе в 70 детских формированиях занимается более 808 человек, что составляет - 15,2% от общего количества населения. В 2012 году этот показатель составлял - 8,1%.
Решение вопросов сохранения и возрождения традиционных форм культуры населения Княжпогостского района, поддержка развития народного творчества и культурно-досуговых деятельности являются важнейшими задачами Программы.
Это вызвано износом материально-технической базы, старением кадров, неполным соответствием уровня предоставления услуг современным требованиям надежности, безопасности, комфорта, технической оснащенности, мобильности и зрелищности, увеличением количества конкурентов со стороны теле-, видео-, интернет-продуктов и т.д.
В районе в целом созданы условия для создания единой библиотечной информационной среды, которая открывает населению возможность свободного получения информации. Библиотечным обслуживанием в 2012 году было охвачено 61,4% населения Княжпогостского района. На комплектование библиотечных фондов выделено более 81,0 тысячи рублей, подписку периодических изданий более - 230,0 тысяч рублей.
Учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" г. Емва (далее - МАОУ ДОД "Детская школа искусств" г. Емва) осуществляет работу по художественно-эстетическому обучению и воспитанию детей и подростков.
Проведена большая работа по увеличению количества обучающихся в МАОУ ДОД "Детская школа искусств" г. Емва. На сегодняшний день здесь обучается более 270 детей. Необходимо обновление инструментария, оснащение учреждения современными техническими средствами обучения, компьютерной техникой, выполнения предписаний Госпожнадзора и Роспотребнадзора.
Музеи муниципального значения - муниципальное бюджетное учреждение "Княжпогостский районный историко-краеведческий музей" г. Емва (далее - МБУ "Княжпогостский районный историко-краеведческий музей") и муниципальное бюджетное учреждение "Краеведческий музей им. П.А. Сорокина" с. Туръя. 1 муниципальный музей находится в городской местности, 1 - в сельской. Охват населения музейным обслуживанием составил в 2012 году 16,9%.
В районе имеются народные промыслы: резьба и роспись по дереву, художественная обработка бересты, плетение (лоза, корень), ткачество, узорное вязание, кружевоплетение, обработка глины, вышивка.
В целях оптимизации расходов на вспомогательный и обслуживающий персонал учреждений культуры Княжпогостского района создано Муниципальное автономное учреждение "Центр хозяйственно-технического обеспечения учреждений Княжпогостского района".
Материально-техническое оснащение учреждений культуры отстает от современных требований и остро нуждается в укреплении и совершенствовании. В то же время, наполняемость залов при проведении мероприятий, во многом зависит от комфортности и дизайна помещений, новизны и яркости сценического оформления, качества звуко- и свето-оборудования, современной системы безопасности.
Необходимость решения указанных в настоящей Программе задач вытекает из закрепленной в Конституции Российской Федерации и действующем законодательстве обязательности предоставления за счет районного бюджета услуг по организации обслуживания населения муниципальными учреждениями культуры. При этом решение этих задач должно идти с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной, специализированной программы, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов.
Программа направлена на решение важнейших задач, соответствующих целям социально-экономического развития муниципального района "Княжпогостский". Мероприятия Программы согласуются со стратегическими целями в области экономического и социального развития, определенными Концепцией социально-экономического развития муниципального района "Княжпогостский" на период до 2020 года, утвержденной решением Совета муниципального района "Княжпогостский" от 20.12.2010 г. N 314, по следующим направлениям:
- повышение культурного и образовательного уровня населения;
- обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг для населения;
- информатизация учреждений культуры, создание новых информационных продуктов;
- противопожарная защита учреждений культуры;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
- управления реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура в Княжпогостском районе".
2. Приоритеты и цели реализуемой муниципальной политики в сфере "Культура" социально-экономического развития, описание основных целей и задач муниципальной программы. Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования
Приоритет Программы - развитие инфраструктуры отрасли "Культура" в муниципальном районе "Княжпогостский", соответствующей потребностям современного общества.
Целями Программы являются:
- повышение качества жизни населения Княжпогостского района путем предоставления возможности творческой самореализации, духовного обогащения творчески активной части населения, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций Княжпогостского района, Республики Коми и России, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, полноценного межнационального культурного обмена;
- обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры, как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг; развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;
- повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;
- сохранение культурного и исторического наследия народов, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в Княжпогостском районе.
Для участия в указанных целях необходимо решение следующих задач:
- развитие дополнительного образования детей в сфере культуры;
- развитие библиотечного дела в Княжпогостском районе;
- развитие музейного дела в Княжпогостском районе;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального района "Княжпогостский" услугами организаций культуры;
- управления реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура в Княжпогостском районе";
- хозяйственно-техническое обслуживание учреждений культуры.
В рамках решения задачи по развитию дополнительного образования детей в сфере культуры предусмотрено:
- выполнение противопожарных мероприятий в учреждениях культуры и искусства (проведение ремонта МАОУ ДОД "Детская школа искусств" г. Емва);
Кроме того, Программой по развитию библиотечного, музейного дела и культурно-досуговых деятельности предусмотрено приобретение специального оборудования, современной техники, музыкальных инструментов, расходных материалов, запасных частей и аксессуаров к ним для оснащения учреждений культуры и искусства в муниципальном районе "Княжпогостский".
Для решения задачи по информационному обеспечению учреждений культуры предусмотрен комплекс мероприятий, в том числе внедрение информационных технологий в деятельность учреждений культуры предполагает, прежде всего, разработку концепции информатизации сферы культуры муниципального района "Княжпогостский". Проведение мероприятий по информатизации в рамках концепции позволит корректно связать используемые (или планируемые к внедрению в дальнейшем) информационные системы и инфраструктурные составляющие.
Информатизация учреждений культуры и искусства в рамках концепции информатизации сферы культуры Республики Коми обеспечит интеграцию с республиканским порталом государственных услуг (в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"), системой электронного документооборота и другими информационными системами.
Реализация Программы будет способствовать повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития населения, сохранению преемственности и обеспечению условий долгосрочного развития культурных традиций Княжпогостского района, расширению спектра информационно-образовательных, культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению, повышению их качества, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам пользователей и их доступность для всех слоев населения, дальнейшее развитие самодеятельного и любительского художественного творчества.
3. Сроки и этапы реализации Программы
Сроки реализации Программы - 1 этап: 2014 -2016 годы;
2 этап: 2017 - 2020 годы.
4. Перечень основных мероприятий Программы
Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
Основные мероприятия Программы определены исходя из необходимости достижения цели и решения задач Программы и сгруппированы по 6 подпрограммам.
Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, объемов финансирования по годам, ожидаемых результатов и связи с показателями Программы и подпрограмм представлен в таблице 2 приложения 1 к Программе.
5. Основные меры правового регулирования в сфере "Культура", направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Программы
Правовое регулирование отношений в сфере культуры осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Основами законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном деле", Федеральным законом от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации", Концепцией развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 1244-р), Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р), Концепцией сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 2009 - 2015 годы (утверждена приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17 декабря 2008 г. N 267), Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537), Концепцией развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. N 1019-р), Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761), Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", указами и поручениями Президента Российской Федерации в сфере культуры, Конституцией Республики Коми, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми, и Концепцией информатизации Республики Коми, утвержденной распоряжением Правительства Республики Коми от 16 августа 2010 г. N 361-р, Концепцией социально-экономического развития муниципального района "Княжпогостский" на период до 2020 года, утвержденной решением Совета муниципального района "Княжпогостский" от 20.12.2010 г. N 314, Постановлением Правительства РК от 30.12.2011 N 651 (ред. от 16.07.2013) "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми".
Уточнение состава мер правового регулирования предполагается в течение всего периода реализации Программы.
Оценка применения мер правового регулирования в сфере реализации Программы изложена в приложении 1 к Программе (таблица N 3).
6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы
Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих основных результатов:
1) повышение качества и конкурентоспособности услуг, предоставляемых учреждениями культуры и дополнительного образования детей, за счет ремонта МАОУ ДОД "Детская школа искусств" г. Емва, приобретения современного оборудования, качественных музыкальных инструментов и др.;
2) существенное улучшение доступа населения муниципального района "Княжпогостский", в том числе лиц с ограниченными возможностями, услугами, предоставляемыми учреждениями культуры, за счет внедрения современных информационно-коммуникационных технологий, развития культурно-познавательных Интернет-ресурсов, обеспечения электронного взаимодействия учреждений культуры;
3) развитие творческого потенциала создателей продуктов культуры, укрепление имиджа работников учреждений культуры в муниципальном районе "Княжпогостский" и имиджа творческих профессий, в том числе за счет повышения творческого потенциала работников;
4) развитие социально-культурной инфраструктуры в районе, сохранение и развитие в Республике Коми единого культурно-информационного пространства.
Бюджетная эффективность Программы будет выражаться в снижении рисков увеличения бюджетных расходов на восстановление разрушенных и разрушающихся объектов культуры в муниципальном районе "Княжпогостский", утрачиваемых вследствие не принятых своевременно мер по их ремонту и реконструкции.
Экономическая эффективность Программы будет выражаться в улучшении финансово-экономических показателей деятельности муниципальных учреждений культуры в муниципальном районе "Княжпогостский", в повышении качества предоставляемых указанными учреждениями услуг и, как следствие, в увеличении прибыли от приносящей доход деятельности учреждений.
Реализация Программы позволит обеспечить создание стартовых условий для развития инновационных направлений во всех видах культурной деятельности и вывести сферу культуры на новый уровень, позволяющий ей иметь важное значение в социально-экономических процессах в Княжпогостском районе.
Информация о составе и значениях показателей (индикаторов) отражается в приложении 1 Программе (таблица N 1).
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы отражается в приложении 1 к Программе (таблица N 4).
7. Перечень и краткое описание подпрограмм
1. Масштаб задач Программы предусматривает выделение пяти подпрограмм:
1. Развитие учреждений культуры дополнительного образования;
2. Развитие библиотечного дела;
3. Развитие музейного дела;
4. Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности;
5. Обеспечение реализации Программы;
6. Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений.
Каждая из подпрограмм предусматривает межведомственную координацию.
2. Целью Подпрограммы 1 является:
- создание условий для качественного предоставления дополнительного образования в соответствии с действующими стандартами образования.
Данная подпрограмма направлена на решение следующих задач:
- выполнение противопожарных мероприятий;
- укрепление материально-технической базы;
- повышение качества услуг, за счет приобретения современного оборудования, качественных музыкальных инструментов и др.;
- выполнение муниципального задания;
- мероприятия по обеспечению первичных мер, противопожарные мероприятия.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района "Княжпогостский".
Соисполнители Подпрограммы 1 - МАОУ ДОД "Детская школа искусств" г. Емва
3. Целью Подпрограммы 2 является:
- создание условий для обеспечения развития библиотечного дела и формирование единого информационного пространства.
Данная Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
- комплектование книжных, документных фондов муниципальных библиотек;
- подписка на периодические издания для муниципальных библиотек;
- внедрение современных информационных технологий;
- функционирование ИМНЦП;
- выполнение муниципального задания.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района "Княжпогостский".
Соисполнители Подпрограммы 2 - МБУ "Княжпогостская межпоселенческая центральная библиотечная система".
4. Целью Подпрограммы 3 является:
- создание условий для развития музейного дела.
Данная Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
- выполнение муниципального задания;
- внедрение информационных технологий.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района "Княжпогостский".
Соисполнители Подпрограммы 3 - МБУ "Княжпогостский районный историко-краеведческий музей".
5. Целью Подпрограммы 4 является:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального района "Княжпогостский" услугами организаций культуры.
Данная Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
- выполнение муниципального задания;
- проведение культурно-досуговых мероприятий
- приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов;
- внедрение информационных технологий;
- мероприятия по проведению ремонта, капитального ремонта и оснащению материалами;
- мероприятия по обеспечению первичных мер, противопожарные мероприятия.
- строительство учреждений отрасли культуры.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 - Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района "Княжпогостский".
Соисполнители Подпрограммы 4 - МАУ "Княжпогостский районный Дом культуры".
6. Целью Подпрограммы 5 является:
- обеспечение реализации Программы.
Данная Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
- доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального значения) (процент);
- доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного населения (памятники культуры и истории) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия (процент);
- отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по экономике в Республике Коми (процент);
- уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и ее Подпрограмм.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 - Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района "Княжпогостский".
7. Целью Подпрограммы 6 является:
- хозяйственно-техническое обслуживание учреждений культуры.
Данная Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
- Техническое обслуживание, эксплуатация и содержание зданий;
- Благоустройство прилегающих к зданиям территорий, содержание их в надлежащем санитарно-техническом состоянии;
- Услуги по чистке и уборке служебных помещений.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 - Отдел культуры и национальной политики муниципального района "Княжпогостский".
8. Ресурсное обеспечение Программы
На реализацию мероприятий Программы на 2014 -2016 годы потребуется 195800,89 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 67506,77 тыс. рублей;
2015 год - 64180,31 тыс. рублей;
2016 год - 64113,81 тыс. рублей;
за счет федеральных средств - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 2540,40 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 1005,8 тыс. рублей;
2015 год - 767,3 тыс. рублей;
2016 год - 767,3 тыс. рублей;
за счет средств муниципального бюджета - 193260,49 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 66500,97 тыс. рублей;
2015 год - 63413,01 тыс. рублей;
2016 год - 63346,51 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей.
9. Методика оценки эффективности Программы
В целях организации оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы может быть использована следующая методика:
Оценка степени достижения целей и решения задач программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:
,
где:
- степень достижения целей (решения задач);
- степень достижения показателя (индикатора) Программы,
N - количество показателей (индикаторов) Программы;
Степень достижения показателя (индикатора) Программы может рассчитываться по формуле:
,
где:
- фактическое значение показателя (индикатора) Программы,
- плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)
или
(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:
,
где:
- уровень финансирования реализации Программы,
- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы,
- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации Программы (Подпрограммы) может рассчитываться по следующей формуле:
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы может определяться на основании следующих критериев:
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы |
Критерии оценки эффективности ЭМП |
Неэффективная |
менее 0,5 |
Уровень эффективности удовлетворительный |
0,5 - 0,79 |
Эффективная |
0,8 - 1 |
Высокоэффективная |
более 1 |
Инструментами контроля эффективности и результативности Программы являются ежегодные отчеты, мониторинг промежуточных показателей.
Контроль за реализацией Программы осуществляет отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района "Княжпогостский" (далее - отдел культуры), являющейся заказчиком Программы.
Отдел культуры организует реализацию мероприятий, осуществляет мониторинг хода реализации Программы и формирует в установленном порядке сводный отчет о реализации Программы.
Паспорт
Подпрограммы основной Программы "Развитие учреждений культуры дополнительного образования"
Наименование Подпрограмм |
"Развитие учреждений культуры дополнительного образования" (далее - Подпрограмма 1) |
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 |
Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района "Княжпогостский" |
Соисполнители Подпрограммы 1 |
МАОУ ДОД "Детская школа искусств" г. Емва (далее - ДШИ г. Емва) |
Подпрограммы |
- |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1 |
- |
Цель Подпрограммы 1 |
Создание условий для качественного предоставления дополнительного образования в соответствии с действующими стандартами образования. |
Задачи Подпрограммы 1 |
- выполнение противопожарных мероприятий; - укрепление материально-технической базы; - повышение качества услуг, за счет приобретения современного оборудования, качественных музыкальных инструментов и др.; - выполнение муниципального задания; - мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности. |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1 |
- количество зданий муниципальных учреждений культуры и искусства, в которых выполнены противопожарные работы; - количество учреждений дополнительного образования детей, обеспеченных музыкальными инструментами. |
Сроки реализации Подпрограммы 1 |
1 этап: 2014 -2016 годы; 2 этап: 2017 - 2020 годы. |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 |
На реализацию мероприятий подпрограммы потребуется 38283,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 14534,22 тыс. рублей 2015 год - 11874,7 тыс. рублей; 2016 год - 11874,7 тыс. рублей; - за счет федеральных средств - 0,0 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; - за счет средств республиканского бюджета - 646,1 тыс. рублей. в том числе по годам: 2014 год - 100,3 тыс. рублей; 2015 год - 272,9 тыс. рублей; 2016 год - 272,9 тыс. рублей; - за счет средств муниципального бюджета - 37637,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 14433,92 тыс. рублей; 2015 год - 11601,8 тыс. рублей; 2016 год - 11601,8 тыс. рублей; - за счет внебюджетных средств - 0,0 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 |
к 2016 году планируется достичь следующих показателей: - количество зданий муниципальных учреждений культуры, в которых выполнены противопожарные мероприятия; - количество учреждений дополнительного образования детей, обеспеченных музыкальными инструментами. |
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1
Современный этап социально-экономического развития Княжпогостского района требует формирования новой социокультурной среды, гуманизации образовательного пространства.
Образование в области культуры и искусств востребовано как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности человека.
Обучение в ДШИ г. Емва осуществляется по 8 специализациям. Обучающихся 278 детей.
Ежегодно самые одаренные молодые дарования получают премии руководителя администрации муниципального района "Княжпогостский".
Однако, несмотря на накопленный опыт и достигнутые успехи, дальнейшее развитие образовательных учреждений культуры осложняется следующими негативными тенденциями.
Наблюдается несоответствие материально-технической базы образовательных учреждений культуры современным требованиям. Нарушаются требования п. 6.27-28 СанПиН 21-01-97* в части требований к зданию по пожарной безопасности. Парк музыкальных инструментов сильно изношен, требуют значительного обновления сценические костюмы. Медленно решаются вопросы компьютеризации и оснащения медиасетью образовательного процесса.
На сегодняшний день в образовательном учреждении культуры имеют место проблемы комплектации педагогических кадров; происходит неуклонное старение педагогических работников; наблюдается постоянный отток специалистов молодого и среднего возраста. Недостаточность теоретической подготовки в области менеджмента у руководителей образовательных учреждений культуры не позволяет обеспечить эффективное управление в современных условиях. Все вышеперечисленные факторы усугубляются несовершенством системы повышения квалификации, переподготовки и стажировки педагогических и руководящих работников.
Стимулирование детского творчества, поощрение талантливых детей, их ранней профориентации вызывает необходимость осуществления целого комплекса мер по организации специальных конкурсов, фестивалей, выставок и модернизации уже существующих. Участие в конкурсных мероприятиях сопряжено с большими материальными затратами (аранжировки, фонограммы, организация выезда и т.д.), что ограничивает количество участников, а следовательно и возможности реализации творческого потенциала учащихся. Развитие детского коллективного творчества, профессионального исполнительства молодых специалистов затруднено отсутствием современных концертных музыкальных инструментов и другого специального оборудования, а также средств для организации творческих поездок.
Обозначенные проблемы сохранения, развития кадрового потенциала, модернизации системы образовательных учреждений культуры и искусств требуют комплексного подхода и решения программными методами.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 1, описание основных целей и задач Подпрограммы 1
Основными целями Подпрограммы 1 являются:
1) создание условий для качественного предоставления дополнительного образования в соответствии с действующими стандартами образования.
Решение обозначенных проблем должно осуществляться по следующим приоритетным направлениям:
1) выполнение противопожарных мероприятий;
2) укрепление материально-технической базы;
3) повышение качества услуг, за счет приобретения современного оборудования, качественных музыкальных инструментов и др.;
4) выполнение муниципального задания;
5) мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.
3. Сроки и этапы реализации муниципальной Подпрограммы 1
Сроки реализации Подпрограммы - 1 этап: 2014 - 2016 годы;
2 этап: 2017 - 2020 годы.
4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1
Достижение целей и решение задач Программы 1 осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
Основными мероприятиями подпрограммы являются:
1) выполнение противопожарных мероприятий;
2) укрепление материально-технической базы ДШИ г. Емва.
5. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Подпрограммы 1
Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. N Пр-212), Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", указами и поручениями Президента Российской Федерации в сфере культуры, Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ, Конституция Республики Коми, законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики Коми, Концепция социально-экономического развития муниципального района "Княжпогостский" на период до 2020 года, утвержденная решением Совета муниципального района "Княжпогостский" от 20.12.2010 г. N 314, Постановление Правительства РК от 30.12.2011 N 651 (ред. от 16.07.2013) "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми"
6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 1
Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих основных результатов:
1) количество зданий муниципальных учреждений культуры, в которых выполнены противопожарные мероприятия;
2) количество учреждений дополнительного образования детей, обеспеченных музыкальными инструментами.
7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2016 годах составляет 38283,6 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
Годы |
Всего |
в том числе за счет средств |
|||
федерального бюджета |
республиканского бюджета |
внебюджетных источников |
местного бюджета |
||
2014 |
14534,22 |
0,0 |
100,3 |
0,0 |
14433,92 |
2015 |
11874,7 |
0,0 |
272,9 |
0,0 |
11601,8 |
2016 |
11874,7 |
0,0 |
272,9 |
0,0 |
11601,8 |
Всего |
38283,6 |
0,0 |
646,1 |
0,0 |
37637,5 |
8. Методика оценки эффективности Подпрограммы 1
Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, приведенной в разделе IX "Методика оценки эффективности Программы" Программы.
Паспорт
подпрограммы основной Программы "Развитие библиотечного дела"
Название Подпрограммы |
"Развитие библиотечного дела" (далее - Подпрограмма 2) |
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 |
Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района "Княжпогостский" |
Соисполнители Подпрограммы |
МБУ "Княжпогостская межпоселенческая централизованная библиотечная система" (далее - МЦБС) |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2 |
- |
Цель Подпрограммы 2 |
Создание условий для развития библиотечного дела, формирование единого информационного пространства |
Задачи Подпрограммы 2 |
- комплектование книжных, документных фондов муниципальных библиотек; - подписка на периодические издания для муниципальных библиотек; - внедрение современных информационных технологий; - функционирование ИМНЦП; - выполнение муниципального задания. |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2 |
- количество документов, выданных из фондов библиотек; - доля каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат и доступных пользователям посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, от общего объема каталогов общедоступных библиотек в Княжпогостском районе; - количество зарегистрированных пользователей |
Сроки реализации Подпрограммы 2 |
1 этап: 2014 -2016 годы; 2 этап: 2017 - 2020 годы. |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 |
На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 потребуется 48938,86 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 16084,36 тыс. рублей 2015 год - 16495,40 тыс. рублей; 2016 год - 16359,10 тыс. рублей; - за счет федеральных средств - 0,0 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; - за счет средств республиканского бюджета - 377,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 216,4 тыс. рублей; 2015 год - 80,3 тыс. рублей; 2016 год - 80,3 тыс. рублей; - за счет средств муниципального бюджета - 48561,86 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 15867,96 тыс. рублей; 2015 год - 16415,1 тыс. рублей; 2016 год - 16278,8 тыс. рублей; - за счет внебюджетных средств - 0,0 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 |
к 2016 году планируется достичь увеличения количества библиографических записей в электронных базах данных; увеличение количество документов, выданных из фонда библиотеки |
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 2
В последние годы библиотечно-информационное обслуживание в России переживает период радикальных изменений, связанных с развитием новых информационных и коммуникационных технологий. Формируется новый подход к пониманию роли библиотеки в обществе, связанный с осознанием органами власти значимости доступа к информации, образованию и культуре для населения России.
Наиболее востребованными учреждениями культуры остаются библиотеки, общая численность которых составляет 23.
Библиотечным обслуживанием в 2012 году было охвачено 61,4% населения Княжпогостского района.
Необходимо ускоренными темпами осуществить перевод всего электронного каталога библиотеки в машиночитаемую форму, что позволит максимально интенсифицировать использование фонда библиотеки жителям Княжпогостского района.
В настоящее время происходят некоторые изменения, как в облике муниципальной библиотеки, так и в системе взаимоотношений с органами местного самоуправления. Библиотеки совместно с администрацией муниципального района "Княжпогостский" участвуют в решении таких задач, как экологическое и правовое просвещение населения, патриотическое воспитание молодежи, пропаганда культурного наследия.
80% фондов составляют морально устаревшие, практически не читаемые книги. Таким образом, недостаточность комплектования, малая оснащенность большинства библиотек современной компьютерной и оргтехникой не обеспечивают пользователю получение информации в полном объеме.
Остро стоит проблема и внедрения компьютерных технологий, создание собственных электронных ресурсов, обеспечение беспрепятственного доступа пользователей к информации любого уровня посредством Интернет.
Реализация подпрограммы обеспечит предоставление информации, необходимой пользователям различных сфер деятельности, повышение уровня библиотечного и информационного обслуживания жителей.
Подпрограмма отражает новый подход, призванный решить важнейшую социальную задачу - обеспечение права всех граждан Российской Федерации на свободный доступ к информации. Осуществление подпрограммы рассматривается как важное звено в обеспечении информационного сопровождения процессов экономического и социального развития Княжпогостского района, а также сохранности и доступности пользователям хранимого в библиотечных фондах национального культурного достояния.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 2, описание основных целей и задач Подпрограммы 2
Основными целями Подпрограммы 2 являются:
1) создание условий для развития библиотечного дела, формирование единого информационного пространства.
Реализацию намеченных целей предполагается обеспечить путем решения следующих задач:
- комплектование книжных, документных фондов муниципальных библиотек;
- подписка на периодические издания для муниципальных библиотек;
- внедрение современных информационных технологий;
- функционирование ИМНЦП;
- выполнение муниципального задания.
3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2
Сроки реализации Подпрограммы - 1 этап: 2014 -2016 годы;
2 этап: 2017 - 2020 годы.
4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2
Достижение целей и решение задач Программы 2 осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
Основными мероприятиями Подпрограммы 2 являются:
1) комплектование книжных фондов;
2) подписка на периодические издания;
3) внедрение в муниципальных учреждениях информационных технологий в области библиотечного дела;
4) выполнение муниципального задания.
5. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Подпрограммы 2
Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном деле", Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", указы и поручения Президента Российской Федерации в сфере культуры, Конституция Республики Коми, законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики Коми, Концепция социально-экономического развития муниципального района "Княжпогостский" на период до 2020 года, утвержденная решением Совета муниципального района "Княжпогостский" от 20.12.2010 г. N 314, Постановление Правительства РК от 30.12.2011 N 651 (ред. от 16.07.2013) "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми".
Информатизация учреждений культуры и искусства в рамках концепции информатизации сферы культуры Республики Коми обеспечит интеграцию с республиканским порталом государственных услуг (в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"), системой электронного документооборота и другими информационными системами.
6. Прогноз конечных результатов Подпрограммы 2. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 2
Показателями решения задач Подпрограммы 2 являются:
1) количество документов, выданных из фондов библиотек;
2) доля каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат и доступных пользователям посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, от общего объема каталогов общедоступных библиотек в Княжпогостском районе;
3) количество зарегистрированных пользователей.
7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 в 2014-2016 годах составляет 48938,86 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
Годы |
Всего |
В том числе за счет средств |
|
||
федерального бюджета |
республиканского бюджета |
внебюджетных источников |
местного бюджета |
||
|
|
|
|
|
|
2014 |
16084,36 |
0,0 |
216,4 |
0,0 |
15867,96 |
2015 |
16495,40 |
0,0 |
80,3 |
0,0 |
16415,1 |
2016 |
16359,10 |
0,0 |
80,3 |
0,0 |
16278,8 |
Всего |
48938,86 |
0,0 |
377,0 |
0,0 |
48561,86 |
8. Методика оценки эффективности Подпрограммы 2
Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, приведенной в разделе IX "Методика оценки эффективности Программы" Программы.
Паспорт
подпрограммы основной программы "Развитие музейного дела"
Название программы |
"Развитие музейного дела" (далее - Подпрограмма 3) |
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 |
Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района "Княжпогостский" |
Соисполнители Подпрограммы 3 |
МБУ "Княжпогостский районный историко-краеведческий музей" (далее - РИКМ), МБУ "Краеведческий музей им.П.А. Сорокина" с. Туръя (далее - музей с. Туръя) |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3 |
- |
Цель Подпрограммы 3 |
- создание условий для развития музейного дела. |
Задачи Подпрограммы 3 |
- внедрение в муниципальных учреждениях информационных технологий в области музейного дела; - выполнение муниципального задания. |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3 |
- выполнение муниципального задания; - увеличение количества посещаемости музеев (на 1 жителя); - увеличение доли представленных зрителю музейных предметов общего количества предметов основного фонда. |
Сроки реализации Подпрограммы 3 |
1 этап: 2014 -2016 годы; 2 этап: 2017 - 2020 годы. |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3 |
На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 потребуется 5149,83 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1938,83 тыс. рублей 2015 год - 1614,80 тыс. рублей; 2016 год - 1596,20 тыс. рублей; - за счет федеральных средств - 0,0 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; - за счет средств республиканского бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; - за счет средств муниципального бюджета - 5149,83 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1938,83 тыс. рублей 2015 год - 1614,80 тыс. рублей; 2016 год - 1596,20 тыс. рублей; - за счет внебюджетных средств - 0,0 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 |
к 2016 году планируется достигнуть: - увеличения количества посещений музеев; - увеличения количества выставок и экскурсий. - увеличения количества предметов музейного фонда. |
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 3
Современное понимание миссии музея требует поиска инновационных подходов к его деятельности, использование новых методов и средств в научном поиске, широкую информатизацию основных направлений музейной работы.
В настоящее время в Княжпогостском районе функционирует 2 музея. Основной фонд насчитывает более 8 тыс. единиц хранения, отражающих историю, природу, культуру и быт народов, проживающих на территории Республики Коми. Охват населения музейным обслуживанием составил в 2012 году 16,9%.
За последние 5 лет муниципальные музей Княжпогостского района посетило более 15 тыс. человек. Две трети посетителей - это дети.
Вместе с тем, развитие музейного дела в Княжпогостском районе тормозит ряд проблем:
- материально-техническая база большинства музеев не отвечает современным требованиям музейного дела;
- превышены возможные сроки эксплуатации экспозиционного и технологического оборудования, ощущается острая необходимость его обновления;
Реализация намеченных мероприятий Подпрограммы 3 позволит создать условия для расширения доступа различных групп населения к музейным коллекциям и музейным фондам, создания новых экспозиций в музеях Княжпогостского района, обеспечения поступления новых музейных предметов и музейных коллекций, проведения научных исследований и отражения в специфических формах материалов истории, материальной и духовной культуры коми народа, а также всех национальных групп, проживающих в Республике Коми.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 3, описание основных целей и задач Подпрограммы 3
Основными целями Подпрограммы 3 являются:
1) создание условий для развития музейного дела;
Данная Подпрограмма 3 направлена на решение следующих задач:
1) внедрение в муниципальных учреждениях информационных технологий в области музейного дела;
2) выполнение муниципального задания.
3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3
Сроки реализации Программы - 1 этап: 2014 -2016 годы;
2 этап: 2017 - 2020 годы.
4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3
Основными мероприятиями по реализации Подпрограммы 3 являются:
1) создание условий для сбора и научной обработки музейных коллекций исторического и культурного значения в фондах музеев;
2) выполнение муниципального задания.
5. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Подпрограммы 3
Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, Федеральный закон от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации", Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", указы и поручения Президента Российской Федерации в сфере культуры, Конституция Республики Коми, законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики Коми, Концепция социально-экономического развития муниципального района "Княжпогостский" на период до 2020 года, утвержденная решением Совета муниципального района "Княжпогостский" от 20.12.2010 г. N 314.
6. Прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 3
Показателями решения задач подпрограммы являются:
1) выполнение муниципального задания;
2) увеличение количества посещаемости музеев (на 1 жителя);
3) увеличение доли представленных зрителю музейных предметов общего количества предметов основного фонда.
7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2016 годах составляет 5149,83 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
Годы |
Всего |
В том числе за счет средств |
|
||
федерального бюджета |
республиканского бюджета |
внебюджетных источников |
местного бюджета |
||
2014 |
1938,83 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1938,83 |
2015 |
1614,80 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1614,80 |
2016 |
1596,20 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1596,20 |
Всего |
5149,83 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5149,83 |
8. Методика оценки эффективности Подпрограммы 3
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, приведенной в разделе IX "Методика оценки эффективности Программы" Программы.
Паспорт
подпрограммы основной Программы "Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности"
Название подпрограммы |
"Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности" (далее - Подпрограмма 4) |
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 |
Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района "Княжпогостский" |
Соисполнители Подпрограммы 4 |
МАУ "Княжпогостский районный Дом культуры" (далее - РДК) |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 4 |
- |
Цель Подпрограммы 4 |
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального района "Княжпогостский" услугами организаций культуры. |
Задачи Подпрограммы 4 |
- выполнение муниципального задания; - проведение культурно-досуговых мероприятий - приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов; - внедрение информационных технологий; - мероприятия по проведению ремонта, капитального ремонта и оснащение материалами; - мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности; - строительство учреждений отрасли культуры. |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 4 |
- количество культурно-досуговых мероприятий; - количество посетителей культурно-досуговых мероприятий. - количество клубных формирований; - количество участников в клубных формированиях; - количество учреждений, оснащенных информационными технологиями; - количество учреждений, в которых выполнены противопожарные мероприятия; - количество учреждений, обеспеченных специальным оборудованием, музыкальными инструментами. |
Сроки реализации Подпрограммы 4 |
1 этап: 2014 -2016 годы; 2 этап: 2017 - 2020 годы. |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4 |
На реализацию мероприятий Подпрограммы 4 потребуется 87925,62 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 25553,2 тыс. рублей 2015 год - 31142,00 тыс. рублей; 2016 год - 31230,40 тыс. рублей; - за счет федеральных средств - 0,0 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; - за счет средств республиканского бюджета - 1517,3 тыс. рублей. в том числе по годам: 2014 год - 689,1 тыс. рублей; 2015 год - 414,1 тыс. рублей; 2016 год - 414,1 тыс. рублей; - за счет средств муниципального бюджета - 86408,32 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 24864,12 тыс. рублей; 2015 год - 30727,9 тыс. рублей; 2016 год - 30816,3 тыс. рублей; - за счет внебюджетных средств - 0,0 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
к 2016 году планируется достичь следующих показателей: - увеличение количества культурно-досуговых мероприятий; - увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий; - увеличение количества клубных формирований; - увеличение количества участников в клубных формированиях; - количество учреждений, оснащенных информационными технологиями; - количество учреждений, в которых выполнены противопожарные мероприятия; - увеличение количества учреждений, обеспеченных специальным оборудованием, музыкальными инструментами; - количество учреждений, получивших субсидию на реализацию малых проектов. |
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 4
Подпрограмма 4 направлена на сохранение, поддержку и развитие народного художественного творчества Княжпогостского района, совершенствование культурно-досуговой деятельности, обеспечение преемственности развития народно-художественного творчества, традиционной народной культуры и культурно-досуговой деятельности, формирование высоких духовно-нравственных качеств личности и общества путем приобщения населения, в том числе и детей и молодежи, к культурным ценностям.
По состоянию на 1 января 2014 года в Княжпогостском районе функционировали 15 культурно-досуговых учреждений. Из общего числа клубных учреждений 12 культурно-досуговых учреждений расположено в сельской местности. Для большинства населения, проживающего в сельской местности, муниципальное учреждение культуры - единственный источник, обеспечивающий условия для реализации конституционного права граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. И эти ценности востребованы.
Современный подход к обновлению содержания деятельности культурно-досуговых учреждений требует совершенствования информационно-методического обеспечения специалистов учреждений культуры. Более конкретной и действенной должна стать деятельность по разработке и распространению методических изданий, этнографических, сценарных материалов.
Развитие культурно-досуговой деятельности в районе тормозит ряд серьезных проблем:
1) неудовлетворительное состояние и не соответствие современным требованиям материально-технической базы подавляющего большинства учреждений культуры клубного типа. Прослеживается износ оборудования, музыкальных инструментов, нехватка осветительной, звуковой и видеоаппаратуры. Нуждаются в обновлении сценические костюмы любительских коллективов. Следствием обозначенных проблем стало сокращение количества клубных мероприятий, снижение эффективности и качества культурно-досуговых мероприятий, слабо развиваются кружки технического и декоративно-прикладного творчества. Отсутствует возможность выхода в единое культурное пространство через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". Отсутствие средств на противопожарную защиту учреждений.
2) недостаточная кадровая обеспеченность. В связи с низкой заработной платой, падением престижа профессии работника культуры, повсеместно прослеживается отток кадров из культурно-досуговой сферы и приход в отрасль кадров, особенно на селе, не имеющих специального профессионального образования;
3) под угрозой исчезновения находятся такие проявления нематериальных культурных ценностей народов, проживающих в республике, как традиционная народная музыка, танцы, праздники, народные ремесла и художественные промыслы, устные традиции;
4) недостаточные условия созданы в учреждениях культуры клубного типа для работы по обработке уникальных образцов традиционной культуры, полученных ранее у носителей народной культуры.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 4, описание основных целей и задач Подпрограммы 4
Основными целями Подпрограммы 4 являются:
1) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального района "Княжпогостский" услугами организаций культуры.
Данная подпрограмма направлена на решение следующих задач:
- выполнение муниципального задания;
- проведение культурно-досуговых мероприятий;
- приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов;
- внедрение информационных технологий;
- мероприятия по проведению ремонта, капитального ремонта и оснащение материалами;
- мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;
- строительство учреждений отрасли культуры.
3. Сроки и этапы реализации муниципальной Подпрограммы 4
Сроки реализации Программы - 1 этап: 2014 -2016 годы;
2 этап: 2017 - 2020 годы.
4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4
В перечень основных мероприятий Подпрограммы 4 включены:
1) выполнение муниципального задания;
2) проведение культурно-досуговых мероприятий;
3) приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов;
4) внедрение информационных технологий;
5) мероприятия по проведению ремонта, капитального ремонта и оснащение материалами;
6) обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
7) строительство учреждений отрасли культуры.
5. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Подпрограммы 4
Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, Концепция развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. N 1019-р), Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", указы и поручения Президента Российской Федерации в сфере культуры, Конституция Республики Коми, законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики Коми, Концепция социально-экономического развития муниципального района "Княжпогостский" на период до 2020 года, утвержденная решением Совета муниципального района "Княжпогостский" от 20.12.2010 г. N 314, Постановление Правительства РК от 30.12.2011 N 651 (ред. от 16.07.2013) "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми".
6. Прогноз конечных результатов муниципальной Подпрограммы 4. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 4
Показателями решения задач подпрограммы являются:
1) увеличение количества культурно-досуговых мероприятий;
2) увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий.
3) увеличение количества клубных формирований;
4) увеличение количества участников в клубных формированиях;
5) количество учреждений, оснащенных информационными технологиями;
6) количество учреждений, в которых выполнены противопожарные мероприятия;
7) количество учреждений, обеспеченных специальным оборудованием, музыкальными инструментами.
7. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2016 годах составляет 87925,62 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
Годы |
Всего |
в том числе за счет средств |
|
||
федерального бюджета |
республиканского бюджета |
внебюджетных источников |
местного бюджета |
||
2014 |
25553,2 |
0,0 |
689,1 |
0,0 |
24864,1 |
2015 |
31142,00 |
0,0 |
414,1 |
0,0 |
30727,9 |
2016 |
31230,40 |
0,0 |
414,1 |
0,0 |
30816,3 |
Всего |
87925,62 |
0,0 |
1517,3 |
0,0 |
86408,32 |
8. Методика оценки эффективности Подпрограммы 4
Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, приведенной в разделе IX "Методика оценки эффективности Программы" Программы.
Паспорт
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Название Подпрограммы |
"Обеспечение реализации муниципальной программы" (далее - Подпрограмма 5) |
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 |
Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района "Княжпогостский" |
Соисполнители Подпрограммы 5 |
- |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 5 |
- |
Цель Подпрограммы 5 |
обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и этапами |
Задачи Подпрограммы 5 |
- обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 5 |
- отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по экономике в Республике Коми (процент); - уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы "Развитие отрасли Культура в Княжпогостском районе", ее подпрограмм (процент) |
Сроки реализации Подпрограммы 5 |
1 этап - 2014-2016 годы; 2 этап - 2017- 2020 годы. |
Объемы финансирования Подпрограммы 5 |
На реализацию Подпрограммы 5 на 2014- 2016 годы потребуется 9160,23 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 3053,41 тыс. рублей; 2015 год - 3053,41 тыс. рублей; 2016 год - 3053,41 тыс. рублей; - за счет федеральных средств - 0,0 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; - за счет средств республиканского бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; - за счет средств муниципального бюджета - 9160,23 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 3053,41 тыс. рублей; 2015 год - 3053,41 тыс. рублей; 2016 год - 3053,41 тыс. рублей; - за счет внебюджетных средств - 0,0 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5 |
На первом этапе выполнения Подпрограммы 5 повышение уровня коммуникаций между субъектами культурной деятельности будет способствовать улучшению качества и оперативности предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. По итогам реализации Подпрограммы 5 будет разработана и проведена унификация процессов управления, разработки и реализации нормативных документов. В целом реализация Подпрограммы 5 позволит обеспечить выполнение задач и достижение предусмотренных Программой и подпрограммами, включенными в ее состав, показателей (индикаторов), а также эффективность реализации Программы. Важным результатом реализации Подпрограммы 5 станет повышение эффективности муниципального управления отраслью культуры на разных уровнях местного самоуправления, усиление взаимодействия гражданского общества с органами местного самоуправления |
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 5, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
1. Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района "Княжпогостский" (далее - отдел культуры) является органом местного самоуправления, осуществляющим в пределах своей компетенции полномочия и нормативное правовое регулирование в области культуры, дополнительного образования детей в сфере культуры, национальных отношений и сохранения, использования, популяризации объектов культурного наследия на территории Княжпогостского района, а также самостоятельным структурным подразделением администрации муниципального района "Княжпогостский", который осуществляет муниципальный контроль на территории Княжпогостского района в сфере охраны муниципальных объектов культурного наследия. Отдел культуры осуществляет функции и полномочия учредителя 4 муниципальных (автономных, бюджетных) учреждений Княжпогостского района.
В 2010 годах введена практика предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями Княжпогостского района в отрасли культуры на основе муниципальных заданий.
В целях координации деятельности органов местного самоуправления в области культуры, повышения эффективности бюджетных расходов предусматривается выделение Подпрограммы 5.
Реализация Подпрограммы 5 направлена на обеспечение достижения цели и задач Программы.
Подпрограмма предусматривает обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 5, описание основных целей и задач Подпрограммы 5
Основными приоритетами Подпрограммы 5 являются:
- расширение сферы применения и повышение качества программно-целевых методов бюджетного планирования;
- повышение эффективности расходования бюджетополучателями средств бюджетов муниципальной бюджетной системы.
В соответствии с указанными приоритетами определена следующая цель Подпрограммы 5 - обеспечение реализации основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и этапами.
Задачи Подпрограммы 5:
1) обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на региональном уровне;
2) обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне.
3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 5
Сроки реализации Подпрограммы 5 - 1 этап - 2014 - 2016 годы;
2 этап - 2016- 2020 годы.
4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5
4.1. Подпрограмма 5 предусматривает следующие мероприятия:
Перечень и сведения о плановых значениях показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 5 (с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации) представлены в приложении 1 к Программе (таблица 1).
Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 5:
- отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по экономике в Республике Коми (процент);
- уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной Программы и ее подпрограмм (процент).
4.2. Подпрограммой 5 предусматриваются:
1) создание рабочей группы по управлению Программой;
2) проведение мониторинга по реализации Программы;
3) взаимодействие с органами статистики, органами местного самоуправления и иными субъектами в сфере культуры по сбору данных для определения значений показателей Программы;
4) проведение оценки эффективности Программы на основе целевых индикаторов;
5) корректировка содержания Программы с учетом внешних изменений.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5 с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и связи с показателями Программы и подпрограмм представлен в приложении 1 к настоящей Программе (таблица 2).
5. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Подпрограммы 5
В рамках решения задач Подпрограммы 5 применяются следующие меры государственного регулирования - налоговые льготы по налогу на имущество учреждений и налоговые льготы по транспортному налогу (в соответствии со статьями 6, 8 Закона Республики Коми от 10 ноября 2005 г. N 113-РЗ "О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах"). Оценка применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы изложена в приложении 1 к Программе (таблица 3).
6. Прогноз конечных результатов Подпрограммы 5. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы 5 позволит достичь следующих основных результатов:
1) оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями культуры;
2) руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления;
3) осуществление полномочий по охране объектов культурного наследия муниципального значения;
4) в рамках выполнения задачи по обеспечению управления реализации мероприятий Программы на муниципальном уровне:
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5.
1) повышение уровня коммуникаций между субъектами культурной деятельности будет способствовать улучшению качества и оперативности предоставления государственных услуг в сфере культуры.
По итогам реализации Подпрограммы 5 будет разработана и проведена унификация процессов управления, разработки и реализации нормативных документов.
В целом реализация Подпрограммы 5 позволит обеспечить выполнение задач и достижение предусмотренных Программой показателей (индикаторов).
Важным результатом реализации Подпрограммы 5 станет повышение эффективности муниципального управления отраслью культуры на уровне органов местного самоуправления, усиление взаимодействия гражданского общества с органами местного самоуправления.
7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2016 годах составляет 9160,23 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
Годы |
Всего |
в том числе за счет средств |
|
||
федерального бюджета |
республиканского бюджета |
внебюджетных источников |
местного бюджета |
||
2014 |
3053,41 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3053,41 |
2015 |
3053,41 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3053,41 |
2016 |
3053,41 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3053,41 |
Всего |
9160,23 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9160,23 |
8. Методика оценки эффективности Подпрограммы 5
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 5 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, изложенной в разделе IX "Методика оценки эффективности Программы" Программы.
Паспорт
подпрограммы "Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений"
Название Подпрограммы |
"Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений" (далее - Подпрограмма 6) |
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 |
Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района "Княжпогостский" |
Соисполнители Подпрограммы 6 |
- |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 6 |
- |
Цель Подпрограммы 6 |
Хозяйственно-техническое обслуживание учреждений культуры |
Задачи Подпрограммы 6 |
- Техническое обслуживание, эксплуатация и содержание зданий; - Благоустройство прилегающих к зданиям территорий, содержание их в надлежащем санитарно-техническом состоянии; - Услуги по чистке и уборке служебных помещений. |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 6 |
- доля учреждений культуры, охваченных хозяйственно-техническим обслуживанием. |
Сроки реализации Подпрограммы 6 |
1 этап - 2014-2016 годы; 2 этап - 2017- 2020 годы. |
Объемы финансирования Подпрограммы 6 |
На реализацию Подпрограммы 6 на 2014 - 2016 годы потребуется 6342,75 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 6342,75 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; - за счет федеральных средств - 0,0 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; - за счет средств республиканского бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; - за счет средств муниципального бюджета - 6342,75 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 6342,75 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; - за счет внебюджетных средств - 0,0 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6 |
На первом этапе выполнения Подпрограммы 6 ожидается своевременное и качественное обслуживание зданий, своевременное и качественное обслуживание прилегающих к зданиям территорий, соблюдение санитарно-гигиенических норм содержания административных помещений. В целом реализация Подпрограммы 6 позволит обеспечить выполнение задач и достижение предусмотренных Программой и подпрограммами, включенными в ее состав, показателей (индикаторов), а также эффективность реализации Программы. |
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 6, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
В целях оптимизации расходов на вспомогательный и обслуживающий персонал учреждений культуры создано муниципальное автономное учреждение "Центр хозяйственно-технического обеспечения учреждений Княжпогостского района", Постановлением администрации муниципального района "Княжпогостский" от 12 декабря 2013 г. N 891 (далее - "Центр ХТО").
В целях координации деятельности органов местного самоуправления в области культуры, повышения эффективности бюджетных расходов предусматривается выделение Подпрограммы 6.
Реализация Подпрограммы 6 направлена на обеспечение достижения цели и задач Программы.
Подпрограмма предусматривает обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 6, описание основных целей и задач Подпрограммы 6
Основными приоритетами Подпрограммы 6 являются:
- выполнение муниципального задания в соответствии с действующим законодательством.
В соответствии с указанными приоритетами определена следующая цель Подпрограммы 6 - обеспечение реализации основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и этапами.
Задачи Подпрограммы 6:
- Техническое обслуживание, эксплуатация и содержание зданий;
- Благоустройство прилегающих к зданиям территорий, содержание их в надлежащем санитарно-техническом состоянии;
- Услуги по чистке и уборке служебных помещений.
3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 6
Сроки реализации Подпрограммы 5 - 1 этап - 2014 - 2016 годы;
2 этап - 2016- 2020 годы.
4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6
Подпрограмма 6 предусматривает следующие мероприятия:
1. Выполнение муниципального задания.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6 с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и связи с показателями Программы и подпрограмм представлен в приложении 1 к настоящей Программе (таблица 2).
5. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Подпрограммы 6
В рамках решения задач Подпрограммы 6 применяются следующие меры государственного регулирования - налоговые льготы по налогу на имущество учреждений и налоговые льготы по транспортному налогу (в соответствии со статьями 6, 8 Закона Республики Коми от 10 ноября 2005 г. N 113-РЗ "О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах"). Оценка применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы изложена в приложении 1 к Программе (таблица 3).
6. Прогноз конечных результатов Подпрограммы 6. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы 6 позволит достичь следующих основных результатов:
1. своевременное и качественное обслуживание зданий, своевременное и качественное обслуживание прилегающих к зданиям территорий, соблюдение санитарно-гигиенических норм содержания административных помещений.
В целом реализация Подпрограммы 6 позволит обеспечить выполнение задач и достижение предусмотренных Программой и подпрограммами, включенными в ее состав, показателей (индикаторов), а также эффективность реализации Программы.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6.
1) доля учреждений культуры, охваченных хозяйственно-техническим обслуживанием.
В целом реализация Подпрограммы 6 позволит обеспечить выполнение задач и достижение предусмотренных Программой и подпрограммами, включенными в ее состав, показателей (индикаторов), а также эффективность реализации Программы.
7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2016 годах составляет 9160,23 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
Годы |
Всего |
в том числе за счет средств |
|
||
федерального бюджета |
республиканского бюджета |
внебюджетных источников |
местного бюджета |
||
2014 |
6342,74 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6342,74 |
2015 |
6014,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6014,9 |
2016 |
6103,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6103,3 |
Всего |
18460,94 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18460,94 |
8. Методика оценки эффективности Подпрограммы 6
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 6 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, изложенной в разделе IX "Методика оценки эффективности Программы" Программы.
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Постановление Администрации муниципального района "Княжпогостский" Республики Коми от 6 февраля 2014 г. N 69 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.