Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к решению Совета
МО "Город Сыктывкар"
от 7 сентября 2004 г. N 13/09-172
Концепция
"Развитие здравоохранения города Сыктывкара на 2005-2007 годы"
Паспорт Концепции
Наименование: Концепция "Развитие здравоохранения города
Сыктывкара на 2005-2007 годы"
Основание для разработки Постановление Главы администрации МО "Город
Концепции: Сыктывкар" от 05.02.2001 г. N 2/367 "Утверждение
плана Управления здравоохранения по реализации
Концепции развития здравоохранения РК на
2000-2005 гг."
Заказчики Концепции: Администрация МО "Город Сыктывкар", Совет МО
"Город Сыктывкар"
Основные разработчики Управление здравоохранения Администрации
Концепции: муниципального образования "Город Сыктывкар"
Координатор Концепции: Заместитель Главы администрации "Город
Сыктывкар" Л.Л.Афанасьева
Цели и задачи Концепции
Цель: Создание правовых и организационных механизмов
рационального использования ресурсов
здравоохранения для выполнения Программы
муниципальных гарантий обеспечения горожан
бесплатной медицинской помощью, повышения
качества лечебно-диагностической помощи
Задачи: 1. Совершенствование нормативной правовой базы в
области здравоохранения.
2. Обеспечение перехода от затратной основы
здравоохранения к эффективному распределению и
использованию финансовых и кадровых ресурсов.
3. Совершенствование системы контроля за
движением финансовых средств, предназначенных
для здравоохранения.
4. Продолжение поэтапного проведения
реструктуризации в основных звеньях
здравоохранения города - амбулаторно-поликлини-
ческой и стационарной медицинской помощи:
развитие общеврачебной практики, стационаро-
замещающих технологий, высокоспециализированной
консультативно-диагностической службы.
5. Совершенствование дифференцированной
(мотивационной) системы оплаты труда медицинских
работников с целью улучшения качества
медицинской помощи и дальнейшего развития
экономических механизмов управления отраслью,
направленных не на увеличение
лечебно-диагностических объемов, а на достижение
максимально высоких клинических результатов
лечения.
6. Совершенствование системы управления
качеством медицинской помощи.
7. Совершенствование системы бесплатного
лекарственного обеспечения населения в рамках
лекарственного страхования.
8. Укрепление материально-технической базы
организаций здравоохранения.
9. Совершенствование оказания первичной
медико-санитарной помощи населению.
10. Совершенствование службы оказания
лечебно-профилактической помощи матерям, детям,
подросткам.
11. Профилактика социально значимых заболеваний,
пропаганда здорового образа жизни, повышение
заинтересованности граждан в сохранении и
укреплении своего здоровья.
12. Развитие единого подхода к информатизации
здравоохранения, использованию ресурсов и
контроля за финансовыми взаимоотношениями в
отрасли.
13. Содействие развитию профессиональных
медицинских ассоциаций.
14. Развитие системы оказания платных
медицинских услуг в государственных и
муниципальных медицинских учреждениях по видам
медицинской деятельности, не входящих в
Программу государственных гарантий, а также
развитие системы оказания медицинских услуг в
учреждениях различных форм собственности.
15. Совершенствование системы повышения
квалификации медицинских работников, в том числе
руководителей организаций здравоохранения, путем
совершенствования системы подготовки,
переподготовки кадров, сертификации, аттестации,
осуществление вышеуказанных мероприятий менее
затратным способом, путем приглашения ведущих
специалистов институтов последипломной
подготовки непосредственно в город для
проведения сертификационных циклов подготовки.
16. Повышение социальной защищенности
медицинских работников
Исполнители Концепции: - Управление здравоохранения администрации
муниципального образования "Город Сыктывкар"
- Лечебно-профилактические учреждения
г.Сыктывкара
Сроки реализации 2005-2007 гг. с ежегодной разработкой конкретных
Концепции мероприятий с учетом объемов финансирования,
исходя из реальной экономической ситуации
Источники Бюджет МО "Город Сыктывкар".
финансирования: Средства ТФОМС.
Фонд социального страхования.
Дополнительное целевое финансирование,
обеспечивающее выполнение мероприятий программы.
Внебюджетные источники финансирования
Механизм реализации: Концепция реализуется через целевые программы,
ежегодный план мероприятий с прописанными
источниками и объемами финансирования
Система организации и Результаты поэтапного выполнения мероприятий
контроля за исполнением программы рассматриваются на коллегиях
Концепции: администрации города Сыктывкара, заседаниях
Советов МО "Город Сыктывкар" и его
комиссий.
Бюджетная заявка на ассигнования из бюджетов: Республиканского бюджета Республики Коми по отрасли "Здравоохранение" местного бюджета АМО "Город Сыктывкар" по отрасли "Здравоохранение" для финансирования мероприятий программы "Реформирование муниципальных учреждений здравоохранения администрации МО "Город Сыктывкар" на 2005-2007 годы"
Наименование направлений | Единица измерения |
Всего | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
Реформирование муниципальных учреждений здравоохранения администрации МО "Город Сыктывкар" на 2004-2006 годы |
тыс.руб. | 176806,0 | 68456,0 | 58403,0 | 49947,0 |
1. Проведение структурных преобразований с целью рационального использования сети лечебно-профилактических учреждений |
тыс.руб. | 163847,0 | 62630,0 | 54584,0 | 46633,0 |
1.1. Реформирование первичной медико-са- нитарной помощи |
тыс.руб. | 40658,0 | 17098,0 | 11924,0 | 11636,0 |
1.2. Развитие системы амбулаторий врача общей практики |
тыс.руб. | 51995,0 | 18663,0 | 18702,0 | 14630,0 |
1.3. Проведение инвентаризации основных фондов медицинских учреждений |
тыс.руб. | 71194,0 | 26869,0 | 23958,0 | 20367,0 |
2. Развитие системы управления качеством медицинской помощи, переход к подушевому принципам финансирования в здравоохране- нии |
тыс.руб. | 1284,0 | 1134,0 | 100,0 | 50,0 |
2.1. Разработка и внедрение единой стратегии непрерывного улучшения качества услуг в муниципальных учреждениях здравоохранения |
тыс.руб. | 1034,0 | 1034,0 | ||
2.2. Переход к подушевому принципу финансирования в здравоохранении |
тыс.руб. | 250,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 |
3. Организация системы дифференцированно- го подхода к оказанию медицинской помощи |
тыс.руб. | 0,0 | |||
4. Комплексная информатизация системы муниципальных учреждений здравоохранения администрации МО "Город Сыктывкар" |
тыс.руб. | 11675,0 | 4692,0 | 3719,0 | 3264,0 |
4.1. Оснащение отдела автоматизированной системы управления здравоохранения (ОАСУЗ) медицинского информационно-анали- тического отдела. |
тыс.руб. | 1255,0 | 829,0 | 265,0 | 161,0 |
4.2. Оснащение муниципальных учреждений здравоохранения администрации МО "Город Сыктывкар" |
тыс.руб. | 6555,0 | 2099,0 | 2238,0 | 2218,0 |
4.3. Разработка и внедрение новых версий программных продуктов в деятельность муниципальных учреждений здравоохранения администрации МО "Город Сыктывкар" |
тыс.руб. | 3865,0 | 1764,0 | 1216,0 | 885,0 |
Анализ экономической эффективности от проводимых мероприятий по реформированию отрасли "Здравоохранение"
(тыс.руб)
Наименование | Экономический эффект проводимых меро- приятий, тыс.руб. |
Средства на проведение мероприятий по реформированию учреждений здравоохранения |
|||||||
Реоргани- зация в АВОПы, ВА, ФАПы |
Сокраще- ние ко- ечного фонда и частич- ный пе- ревод на СТЗ |
Прочие меро- прия- тия, сокра- щение объе- мов по ССМП |
Итого на год |
На три года |
Развитие амбул. помощи |
Капиталь- ный рем- онт |
Приоб- рете- ние обору- дова- ния |
Всего | |
Открытие дневных ста- ционаров на базе МУЗ |
16700 | 16700 | 50100 | ||||||
Открытие 6 амбулаторий врача общей практики |
3500 | 3500 | 10500 | ||||||
Развертывание на базе поликлиники неотложной медицинской помощи |
16700 | 16700 | 50100 | ||||||
п.1.1.2. | 3417 | 3417 | |||||||
п.1.1.4. | 14883 | 14883 | |||||||
п.1.2.1. | 51580 | 51580 | |||||||
п.1.2.3. | 150 | 150 | |||||||
п.1.2.4. | 265 | 265 | |||||||
п.1.3.1. | 44878 | 44878 | |||||||
п.1.1.5. | 17184 | 17184 | |||||||
п.1.3.2. | 26316 | 26316 | |||||||
п.4.1.1. | 503 | 503 | |||||||
п.4.2.1. | 5734 | 5734 | |||||||
Всего по п.1.1.2-4.2.1 | 70295 | 44878 | 49737 | 164910 |
Перечень программных мероприятий
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Наименование мероприятия | Срок | Всего, | Объем финансирования, | Ответственный |
| | исполнения |тыс.руб.| тыс.руб. | исполнитель |
| | | |-----------------------| |
| | | |2005 г.|2006 г.|2007 г.| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Проведение структурных преобразований с целью рационального |
| использования сети лечебно-профилактических учреждений |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Реформирование первичной медико-санитарной помощи. |
| Совершенствование медико-социальной помощи |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1.1. Республиканский врачебно-|2005 г. | |Без дополнительного|Управление здраво-|
|физкультурный диспансер (после| | |финансирования |охранения |
|принятия в муниципальную| | | | |
|собственность "Город Сыктывкар") | | | | |
|- открытие дневного стационара -| | | | |
|3 койки (750 д/л) | | | | |
|- стационар на дому - 1 койка| | | | |
|(250 д/л) | | | | |
|- открытие городского реабилита-| | | | |
|ционного центра | | | | |
|---------------------------------+------------+--------+-----------------------+------------------|
|1.1.2. Открытие дневных|2005-2007 г.| 3417,0| 1139,0| 1139,0|1139,0 |Управление здраво-|
|стационаров на базе муниципальных| | | | | |охранения |
|учреждений здравоохранения| | | | | | |
|(поликлиник), в том числе: | | | | | | |
|- Дневной стационар - 84 (62923| | 3417,0| 1139,0| 1139,0|1139,0 | |
|д/л) - на базе Центральной| | | | | | |
|поликлиники по адресу: ул.Ленина,| | | | | | |
|75 (помещение травматологического| | | | | | |
|пункта 75 после перевода| | | | | | |
|травматологического пункта в| | | | | | |
|здание МУЗ "Сыктывкарская| | | | | | |
|городская больница N 1",| | | | | | |
|расположенной по адресу:| | | | | | |
|ул.Гаражная, 4); Экономия от| | | | | | |
|развертывания коек дневного| | | | | | |
|стационара (62923 дня - лечения)| | | | | | |
|на базе МУЗ в год составит 14,9| | | | | | |
|млн.руб. | | | | | | |
|---------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+------------------|
|1.1.3. Перепрофилирование кругло-|2005 г. | 5174,0| 5174,0| | |Управление здраво-|
|суточных 40 коек терапевтического| | | | | |охранения |
|профиля в гериатрическое| | | | | | |
|отделение на 60 коек на базе МУЗ| | | | | | |
|"Сыктывкарская городская боль-| | | | | | |
|ница" | | | | | | |
|---------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+------------------|
|1.1.4. Развертывание на базе|2005-2007 г.|14883,0 | 4961,0| 4961,0| 4961,0|Управление здраво-|
|поликлиник неотложной медицинской| | | | | |охранения |
|помощи | | | | | | |
|---------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+------------------|
|1.1.5. Реконструкция амбулаторно-|2005-2007 г.|17184,0 | 5824,0| 5824,0| 5536,0|Управление здраво-|
|поликлинических учреждений| | | | | |охранения |
|(развертывание высокоспециализи-| | | | | | |
|рованных лечебно-диагностических| | | | | | |
|и реабилитационных центров), в| | | | | | |
|том числе: | | | | | | |
|МУЗ "Сыктывкарская городская| | | | | | |
|поликлиника N 3" | | | | | | |
|МУЗ "Сыктывкарская детская| | | | | | |
|поликлиника N 3" | | | | | | |
|---------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+------------------|
|Итого по п.1.1. | | 40658,0|17098,0|11924,0|11636,0| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2. Развитие системы амбулаторий врача общей практики |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.2.1. Открытие 6 амбулаторий|2005-2007 г.|51580,0 |18500,0|18500,0|14580,0|Управление здраво-|
|врача общей практики| | | | | |охранения |
|(приобретение и реконструкция| | | | | | |
|жилого фонда под медицинские| | | | | | |
|офисы для общих врачебных| | | | | | |
|практик, жилье для медработников| | | | | | |
|АВОП, приобретение оборудование):| | | | | | |
|- ул.Карла Маркса | | | | | | |
|- Орбита | | | | | | |
|- ул.Пушкина | | | | | | |
|- ул.Морозова. | | | | | | |
|- Лесозавод | | | | | | |
|- Кочпон | | | | | | |
|---------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+------------------|
|1.2.2. Внедрение нормативно-пра-|2005-2007 | | | | |Управление здраво-|
|вовых и организационных норм| | | | | |охранения |
|деятельности врача общей прак-| | | | | | |
|тики: | | | | | | |
|- организационно-правовые формы| | | | | | |
|деятельности общих врачебных| | | | | | |
|практик (семейного врача); | | | | | | |
|- аккредитация и лицензирование; | | | | | | |
|- взаимодействие врача общей| | | | | | |
|практики (семейного врача) на| | | | | | |
|этапах оказания медицинской| | | | | | |
|помощи службами других ведомств; | | | | | | |
|- финансирование общих врачебных| | | | | | |
|практик; | | | | | | |
|- распределение средств при| | | | | | |
|финансировании общих врачебных| | | | | | |
|практик, взаиморасчеты. | | | | | | |
|---------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+------------------|
|1.2.3. Подготовка врачебного и|2005-2007 | 150,0 | 50,0| 50,0| 50,0|Управление здраво-|
|среднего медицинского персонала| | | | | |охранения |
|для работы в системе врача общей| | | | | | |
|практики. | | | | | | |
|---------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+------------------|
|1.2.4. Информационное обеспечение|2005-2007 | 265,0 | 113,0| 152,0| |Управление здраво-|
|общей врачебной практики (АВОП) | | | | | |охранения |
|- создание типового АРМА| | | | | | |
|семейного врача; | | | | | | |
|- обеспечение формирования и| | 25,0 | 13,0| 12,0| | |
|поддержки персонифицированного| | | | | | |
|банка данных на обслуживаемый| | | | | | |
|контингент населения, динамика| | | | | | |
|основных показателей уровня| | | | | | |
|здоровья населения; | | | | | | |
|- разработка автоматизированной| | | | | | |
|информационно-справочной системы| | | | | | |
|взаимодействия общих врачебных| | | | | | |
|практик со службами здравоохране-| | | | | | |
|ния и муниципальными органами; | | | | | | |
|- обеспечение компьютерной| | 240,0 | 100,0| 140,0| | |
|техникой | | | | | | |
|---------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+------------------|
|Итого по п.1.2. | |51995,0 |18663,0|18702,0|14630,0| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3. Проведение инвентаризации основных фондов медицинских учреждений |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.3.1. Проведение ремонтов|2005-2007 |44878,0 |17908,0|15424,0|11546,0|Управление здраво-|
|больниц, поликлиник, врачебных| | | | | |охранения |
|амбулаторий, фельдшерско-акушерс-| | | | | | |
|ких пунктов, в том числе: | | | | | | |
|"Сыктывкарская городская боль-| | 4356,0 | 996,0| 2352,0| 1008,0| |
|ница" | | | | | | |
|"Сыктывкарская городская поликли-| | 2157,0 | | | 2157,0| |
|ника N 3" | | | | | | |
|"Центральная поликлиника г.Сык-| |15680,0 |15680,0| | | |
|тывкара" | | | | | | |
|"Сыктывкарская детская поликлини-| | 1491,0 | | 1491,0| | |
|ка N 3" | | | | | | |
|"Сыктывкарская детская поликлини-| | 2509,0 | | 2509,0| | |
|ка N 2" | | | | | | |
|"Сыктывкарская детская поликлини-| | 1120,0 | 1120,0| | | |
|ка N 1" | | | | | | |
|Муниципальное аптечное управление| | 672,0 | 112,0| 112,0| 448,0| |
|"Станция скорой медицинской| |10640,0 | | 5600,0| 5040,0| |
|помощи" | | | | | | |
|"Городская больница N 1" | | 6253,0 | | 3360,0| 2893,0| |
|---------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+------------------|
|1.3.2. Приобретение медицинского|2005-2007 |26316,0 | 8961,0| 8534,0| 8821,0|Управление здраво-|
|оборудования для муниципальных| | | | | |охранения |
|учреждений здравоохранения, в том| | | | | | |
|числе: | | | | | | |
|"Сыктывкарская городская боль-| | 641,0 | 641,0| | | |
|ница" | | | | | | |
|"Сыктывкарская городская поликли-| | 422,0 | | 422,0| | |
|ника N 2" | | | | | | |
|"Сыктывкарская центральная полик-| | 2472,0 | 680,0| 896,0| 896,0| |
|линика" | | | | | | |
|"Сыктывкарская детская поликлини-| | 400,0 | 400,0| | | |
|ка N 2" | | | | | | |
|"Сыктывкарская детская поликлини-| | 648,0 | | 648,0| | |
|ка N 1" | | | | | | |
|Муниципальное аптечное управление| | 2028,0 | 672,0| | 1356,0| |
|"Станция скорой медицинской| | 6918,0 | 2306,0| 2306,0| 2306,0| |
|помощи" | | | | | | |
|"Городская больница N 1" | |12787,0 | 4262,0| 4262,0| 4263,0| |
|---------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+------------------|
|Итого по п.1.3. | |71194,0 |26869,0|23958,0|20367,0| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Развитие системы управления качеством медицинской помощи, переход к |
| подушевому принципу финансирования в здравоохранении |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Разработка и внедрение единой стратегии непрерывного улучшения |
| качества услуг в муниципальных учреждениях здравоохранения |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1.1. Внедрение программ|2005 г. |За счет средств определенных по|ФОМС РК |
|управления качеством и планов| |отрасли "Здравоохранения" на|Управление здраво-|
|мероприятий по их реализации в| |соответствующий финансовый год |охранения |
|муниципальных учреждениях здраво-| | | |
|охранения | | | |
|---------------------------------+------------+--------------------------------+------------------|
|2.1.2. Внедрение Положения "Об|2005 г. |За счет средств определенных по|ФОМС РК |
|управлении качеством медицинской| |отрасли "Здравоохранения" на|Управление здраво-|
|помощи в здравоохранении| |соответствующий финансовый год |охранения |
|Республики Коми" в муниципальных| | | |
|учреждениях здравоохранения. | | | |
|---------------------------------+------------+--------------------------------+------------------|
|2.1.3. Внедрение в муниципальных|2005 г. |За счет средств определенных по|ФОМС РК |
|учреждениях здравоохранения| |отрасли "Здравоохранения" на|Управление здраво-|
|правил и стандартов в области| |соответствующий финансовый год |охранения |
|внешнего контроля качества| | | |
|медицинской помощи. | | | |
|---------------------------------+------------+--------------------------------+------------------|
|2.1.4. Внедрение в муниципальных|2005 г. |За счет средств определенных по|Управление здраво-|
|учреждениях здравоохранения| |отрасли "Здравоохранения" на|охранения |
|"Программы работ по развитию| |соответствующий финансовый год | |
|системы стандартизации в| | | |
|здравоохранении на 2004-2006| | | |
|годы" | | | |
|---------------------------------+------------+--------------------------------+------------------|
|2.1.5. Мониторинг результатов|2005-2007 г.|За счет средств определенных по|Управление здраво-|
|внедрения отраслевых нормативных| |отрасли "Здравоохранения" на|охранения |
|документов системы стандартизации| |соответствующий финансовый год | |
|в здравоохранении в муниципальных| | | |
|учреждениях здравоохранения | | | |
|---------------------------------+------------+--------------------------------+------------------|
|2.1.6. Внедрение "Положения о|2005 г. |За счет средств определенных по|Управление здраво-|
|системе стандартизации в| |отрасли "Здравоохранения" на|охранения |
|здравоохранении Республики Коми"| |соответствующий финансовый год | |
|в муниципальных учреждениях| | | |
|здравоохранения. | | | |
|---------------------------------+------------+--------------------------------+------------------|
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
|2.1.8. Создание информационного|2005 г. | 1034,0| 1034,0| | |Управление здраво-|
|аналитического отдела управления| | | | | |охранения |
|качеством и стандартизации в| | | | | | |
|здравоохранении. | | | | | | |
|---------------------------------+------------+--------------------------------+------------------|
|2.1.9. Ведение в муниципальных|2005-2007 г.|За счет средств определенных по|Управление здраво-|
|учреждениях здравоохранения ре-| |отрасли "Здравоохранения" на|охранения |
|естров республиканских стандар-| |соответствующий финансовый год | |
|тов. Внедрение Положения о ре-| | | |
|естре, методических рекомендаций| | | |
|по его ведению. | | | |
|---------------------------------+------------+--------------------------------+------------------|
|2.1.10. Внедрение в муниципальных|2005-2007 г.|За счет средств определенных по|Управление здраво-|
|учреждениях здравоохранения| |отрасли "Здравоохранения" на|охранения |
|республиканских отраслевых прог-| |соответствующий финансовый год | |
|рамм по стандартизации. | | | |
|---------------------------------+------------+--------------------------------+------------------|
|Итого по п.2.1. | | 1034,0| 1034,0| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2. Переход к подушевому принципу финансирования в здравоохранении |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.2.1. Внедрение в муниципальных|2005 г. |Без дополнительных финансовых|ФОМС РК |
|учреждениях здравоохранения| |затрат |Управление здраво-|
|методологии подушевого принципа| | |охранения |
|финансирования в здравоохранении.| | | |
|---------------------------------+------------+--------------------------------+------------------|
|2.2.2. Внедрение в муниципальных|2005 г. |Без дополнительных финансовых|ФОМС РК |
|учреждениях здравоохранения| |затрат |Управление здраво-|
|методологии оплаты медицинских| | |охранения |
|услуг в системе обязательного| | | |
|медицинского страхования Респуб-| | | |
|лики Коми за "Законченный| | | |
|случай". | | | |
|---------------------------------+------------+--------------------------------+------------------|
|2.2.3. Внедрение в муниципальных|2005-2007 г.|Без дополнительных финансовых|Управление здраво-|
|учреждениях здравоохранения| |затрат |охранения |
|дифферинцированной, мотивационной| | | |
|системы оплаты труда с учетом| | | |
|качества (на основании Трудового| | | |
|Кодекса Российской Федерации). | | | |
|---------------------------------+------------+--------------------------------+------------------|
|2.2.4. Внедрение в муниципальных|2005 г. |Без дополнительных финансовых|ФОМС РК |
|учреждениях здравоохранения| |затрат |Управление здраво-|
|методики частичного и полного| | |охранения |
|фондодержания в амбулаториях| | | |
|врача общей практики, поликлини-| | | |
|ческих учреждениях. | | | |
|---------------------------------+------------+--------------------------------+------------------|
|2.2.5. Внедрение в муниципальных|2005-2007 г.| 250,0| 100,0| 100,0| 50,0|ФОМС РК |
|учреждениях здравоохранения| | | | | |Управление здраво-|
|информационной системы персонифи-| | | | | |охранения |
|цированного учета объемов| | | | | | |
|медицинской помощи и их оплаты. | | | | | | |
|Участие муниципальных учреждений|2005-2007 г.| | | | | |
|здравоохранения в создании| | | | | | |
|единого информационного простран-| | | | | | |
|ства в системе обязательного| | | | | | |
|медицинского страхования на| | | | | | |
|территории Республики Коми. | | | | | | |
|---------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+------------------|
|Итого по п.2.2. | | 250,0| 100,0| 100,0| 50,0| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III. Организация системы дифференцированного подхода к оказанию |
| медицинской помощи |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.1. Введение в схему реализации|2005 г. |Без дополнительных финансовых|ФОМС РК |
|обязательного медицинского стра-| |затрат |Управление здраво-|
|хования страховых медицинских| | |охранения |
|организаций. | | | |
|---------------------------------+------------+--------------------------------+------------------|
|3.2. Утверждение минимальных|2005 г. |Без дополнительных финансовых|ФОМС РК |
|подушевых нормативов финансирова-| |затрат |Управление здраво-|
|ния Программы государственных| | |охранения |
|гарантий оказания гражданам Рос-| | | |
|сийской Федерации в Республике| | | |
|Коми бесплатной медицинской| | | |
|помощи. | | | |
|---------------------------------+------------+--------------------------------+------------------|
|3.3. Утверждение минимальных|2005 г. |Без дополнительных финансовых|ФОМС РК |
|социальных стандартов медицинских| |затрат |Управление здраво-|
|услуг в системе обязательного| | |охранения |
|медицинского страхования. | | | |
|---------------------------------+------------+--------------------------------+------------------|
|3.4. Организация на базе|2005-2007 г.| | | | |Управление здраво-|
|муниципальных учреждениях здраво-| | | | | |охранения |
|охранения с использованием| | | | | |Администрация МУЗ|
|коечной сети и объема посещений,| | | | | |Страховые компании|
|не подтвержденных финансированием| | | | | | |
|казенных организаций, оказывающих| | | | | | |
|медицинскую помощь за счет| | | | | | |
|средств добровольного медицинско-| | | | | | |
|го страхования, личных средств| | | | | | |
|граждан, средств предприятий на| | | | | | |
|альтернативной основе. | | | | | | |
|---------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+------------------|
|3.5. Привлечение средств|2005-2007 г.| | | | |Управление здраво-|
|работодателей через систему| | | | | |охранения |
|добровольного медицинского стра-| | | | | |Администрация МУЗ|
|хования в качестве соплатежей при| | | | | |Страховые компании|
|реализации программы обязательно-| | | | | | |
|го медицинского страхования. | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Комплексная информатизация системы здравоохранения администрации МО |
| "Город Сыктывкар" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1. Оснащение отдела автоматизированной системы управления |
|здравоохранения (ОАСУЗ) медицинского информационно-аналитического отдела |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|4.1.1. Техническими средствами: |2005-2007 | 503,0| 394,0| 55,0| 54,0|Управление здраво-|
|- системный лазерный принтер | | 35,0| 35,0| | |охранения |
|- модем | | 2,0| 3,0| | |ФОМС РК |
|- цифровая телефонная станция | | 125,0| 125,0| | | |
|- ПЭВМ (комплект) | | 150,0| 90,0| 30,0| 30,0| |
|- Расходный материал для ПЭВМ | | 39,0| 10,0| 15,0| 14,0| |
|- Комплектующий материал (ремонт| | 30,0| 10,0| 10,0| 10,0| |
|ПЭВМ) | | | | | | |
|- Сервер | | 100,0| 100,0| | | |
|- Источники бесперебойного пита- | | 21,0| 21,0| | | |
|ния | | | | | | |
|---------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+------------------|
|4.1.2. Лицензионными прикладными|2005-2007 г.| 520,0| 340,0| 135,0| 45,0|ФОМС РК |
|программными продуктами: | | | | | |Управление здраво-|
|- СУБД системы управления базами| | 150,0| 150 | | |охранения |
|данных | | | | | | |
|- операционные системы | | 45,0| 45,0| | | |
|- серверное программное обеспече-| | 25,0| 25,0| | | |
|ние | | | | | | |
|- прикладное программное обеспе-| | 300,0| 120,0| 135,0| 45,0| |
|чение | | | | | | |
|---------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+------------------|
|4.1.3. Расходные материалы и|2005-2007 г.| 172,0| 65,0| 60,0| 47,0|ФОМС РК |
|комплектующие для построения| | | | | |Управление здраво-|
|локальной вычислительной сети. | | | | | |охранения |
| | | | | | | |
|---------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+------------------|
|4.1.4. Повышение квалификации и|2005-2007 г.| 60,0| 30,0| 15,0| 15,0|Управление здраво-|
|специализации программистов. | | | | | |охранения |
| | | | | | | |
|---------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+------------------|
|Итого по п.4.1. | | 1255,0| 829,0| 265,0| 161,0| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|4.2. Оснащение муниципальных учреждений здравоохранения администрации МО |
| "Город Сыктывкар" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|4.2.1. Техническими средствами: |2005-2007 | 5734,0| 1843,0| 1948,0|1943,0 |ФОМС РК |
|- принтер | | 695,0| 230,0| 235,0| 230,0 |Управление здраво-|
|- ПВЭМ (комплект) | | 2982,0| 994,0| 994,0| 994,0 |охранения |
|- Сервера | | 1700,0| 500,0| 600,0| 600,0 | |
|- Источники бесперебойного пита-| | 357,0| 119,0| 119,0| 119,0 | |
|ния. | | | | | | |
|---------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+------------------|
|4.2.2. Лицензионными прикладными|2005-2007 г.| 701,0| 196,0| 260,0| 245,0 |ФОМС РК |
|программными продуктами для| | | | | |Управление здраво-|
|персональных компьютеров: | | | | | |охранения |
|- серверное программное обеспече-| | 326,0| 76,0| 125,0| 125,0 | |
|ние | | | | | | |
|- прикладное программное обеспе-| | 375,0| 120,0| 135,0| 120,0 | |
|чение | | | | | | |
|---------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+------------------|
|4.2.3. Обучение персонала и|2005-2007 г.| 120,0| 60,0| 30,0| 30,0 |Управление здраво-|
|подготовка администраторов ло-| | | | | |охранения |
|кальных сетей работе с| | | | | | |
|программными продуктами и систем-| | | | | | |
|ным программным обеспечением. | | | | | | |
|---------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+------------------|
|Итого по п.4.2. | | 6555,0| 2099,0| 2238,0| 2218,0| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.3. Разработка и внедрение новых версий программных продуктов в |
| деятельность муниципальных учреждений здравоохранения администрации МО |
| "Город Сыктывкар" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|4.3.1. Лицензионное программное|2005-2007 г.| 2100,0| 935,0| 665,0| 500,0|Управление здраво-|
|обеспечение: | | | | | |охранения |
|- ИС "Регистратура" | | 435,0| 435,0| | | |
|- ИС "Поликлиника" | | 1500,0| 500,0| 500,0| 500,0| |
|- ИС "Стационар" | | 165,0| | 165,0| | |
|4.3.2. Внедрение лицензионного| | 1645,0| 779,0| 516,0| 350,0| |
|программного обеспечения: | | | | | | |
|Предпроектное исследование | | 174,0| 174,0| | | |
|- Внедрение ИС "Регистратура" | | 305,0| 305,0| | | |
|- Внедрение ИС "Поликлиника" | | 1050,0| 300,0| 400,0| 350,0| |
|- Внедрение ИС "Стационар" | | 116,0| | 116,0| | |
|4.3.3. Обучение персонала работе| | 120,0| 50,0| 35,0| 35,0| |
|с продуктом нового программного| | | | | | |
|обеспечения | | | | | | |
|---------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+------------------|
|Итого по п.4.3. | | 3865,0| 1764,0| 1216,0| 885,0| |
|---------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+------------------|
|Всего по разделам 1-4 | |176806,0|68456,0|58403,0|49947,0| |
\--------------------------------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.