Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации
МОГО "Ухта"
от 4 февраля 2015 г. N 179
"Приложение
к постановлению администрации
МОГО "Ухта"
от 7 ноября 2013 г. N 2071
Муниципальная программа
МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель: |
Начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" Барков Валерий Александрович |
Дата составления проекта: |
20 января 2015 года |
Исполнитель: |
Заведующий отделом бюджетного планирования и управления жилищно-коммунальным комплексом МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" Третьякова Татьяна Владимировна, тел. 76-36-51, e.mail: ortokk@mail.ru |
Руководитель: |
Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" Любанин Федор Дмитриевич |
Паспорт
муниципальной программы МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель программы |
МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" |
Соисполнители программы |
МУ Управление капитального строительства; МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта"; Комитет по управлению муниципальным имуществом МОГО "Ухта". |
Подпрограммы программы |
Доступное и комфортное жилье. Жилищное хозяйство. Коммунальное хозяйство. Благоустройство. |
Программно-целевые инструменты программы |
- |
Цель (цели) программы |
Создание условий для удовлетворения потребностей населения в качественном жилье и жилищно-коммунальных услугах. |
Задачи программы |
Стимулирование развития жилищного строительства, повышение его доступности для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных условий. Содержание муниципального жилищного фонда. Обеспечение доступности и улучшения качества коммунальных и бытовых услуг для населения. Создание безопасной, удобной и привлекательной. |
Целевые индикаторы (показатели) программы |
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях (%). Доля муниципального жилищного фонда, в отношении которого проведен капитальный ремонт (%). Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя, - всего (кв. м), в том числе введенная в действие в отчетном году Ввод в действие жилых домов (тыс. кв. м). Уровень износа коммунальной инфраструктуры (%). Количество объектов, на которых проведены работы по благоустройству (ед.). Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами (% от числа опрошенных). |
Сроки и этапы реализации программы |
Срок реализации Программы - 2014-2020 годы |
Объемы финансирования программы |
Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2017 годы составляет 874 704 571,65 рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета 39 993 650,00 рублей: 2014 год - 13 129 450,00 рублей; 2015 год - 9 023 100,00 рублей; 2016 год - 8 936 500,00 рублей; 2017 год - 8 904 600,00 рублей; за счет средств республиканского бюджета - 64 918 932,16 рублей: 2014 год - 43 056 332,16 рублей; 2015 год - 7 309 200,00 рублей; 2016 год - 7 279 700,00 рублей; 2017 год - 7 273 700,00 рублей; за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 769 791 989,49 рублей: 2014 год - 215 327 971,44 рублей; 2015 год - 387 891 870,05 рублей; 2016 год - 82 132 502,00 рублей; 2017 год - 84 439 646,00 рублей. |
Ожидаемые результаты реализации Программы |
Создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем граждан. Обеспечение условий для комфортного проживания населения, посредством приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами. Повышение эксплуатационной надежности и улучшение технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства. Повышение уровня благоустройства территории. |
1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития МОГО "Ухта"
В целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния городского округа Программой определены основные направления развития инфраструктуры по отрасли жилищно-коммунального хозяйства, а именно: объектов жилищного фонда, наружного освещения, зеленого хозяйства и содержания кладбищ.
На начало 2012 года многоквартирные дома с физическим износом более 65% на территории МОГО "Ухта" составили 5% от общего числа многоквартирных домов.
Кроме того аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие городской инфраструктуры.
К основным причинам такого положения можно отнести следующее:
- в течение десятилетий не осуществлялись необходимые мероприятия по проведению капитального ремонта и текущему содержанию жилья на территории МОГО "Ухта";
- большинство проживающих в ветхих и аварийных домах граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно решить эти проблемы.
В настоящее время единственным поставщиком тепла и горячего водоснабжения для населения и социально значимых объектов пгт Водного является МУП "Ухтаэнерго".
Тепловые сети и сети горячего водоснабжения по пгт Водный находятся в муниципальной собственности со 100% степенью износа.
Для выхода из сложившейся ситуации и во избежание чрезвычайных ситуаций необходимо строительство новой модульной котельной в пгт Водный.
Водоснабжение МОГО "Ухта" представляет собой сложный комплекс сооружений и процессов, которые условно разделены на три составляющие:
1. Подъем, очистка и транспортировка природных вод до станций водоподготовки.
2. Подготовка воды на водоочистных станциях.
3. Транспортировка воды до потребителей в жилые застройки, на промышленные предприятия и организации города.
Каждый из процессов водоснабжения имеет свои проблемы. Протяженность водоводов и сетей водоснабжения составляет более 363 км, 50% от общей протяженности сетей имеет износ более 69%, что приводит к аварийным ситуациям, потерям воды, увеличению затрат на восстановление сетей, перерывам в водоснабжении потребителей.
Основной проблемой при эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры является значительная степень их износа. Средний износ объектов водоснабжения и водоотведения составляет 58%.
Наиболее серьезной проблемой остается снабжение населения качественной питьевой водой, вызывающее множество нареканий со стороны населения. Основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды, подаваемой населению, являются: загрязнения источников водоснабжения, отсутствие или ненадлежащее состояние зон санитарной охраны водоисточников, отсутствие водопроводных очистных сооружений и обеззараживающих установок, эксплуатация морально устаревших очистных сооружений.
Кроме того, в МОГО "Ухта" существует потребность в проведении капитального ремонта объектов жилищного фонда. Неудовлетворительное состояние проезжей части дорог в местах примыкания к зеленым насаждениям приводят к порче и уничтожению газонов, преждевременному старению деревьев, кустарников, в связи с чем ухудшается экологическая обстановка и архитектурно-художественный облик города, безопасность для движения и пребывания населения на территории города. Наружное освещение является одним из основных факторов создания условий комфортного проживания населения, обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов. Состояние наружного освещения городского округа требует значительного улучшения, так как техническое и моральное устаревание оборудования значительно опережает темпы объемов его реконструкции и модернизации. Уровень освещенности по улицам, дорогам, проездам и переулкам городского округа на 50% не соответствует действующим нормам освещенности.
Состояние кладбищ не в полной мере соответствует требованиям нормативно-правовых актов о погребении и похоронном деле. Таким образом, Программа необходима для объединения и координации деятельности по реализации всех мероприятий, направленных на решение вопросов обеспечения населения МОГО "Ухта" доступным и качественным жильем и жилищно-коммунальными услугами.
2. Приоритеты и цели реализуемой на территории МОГО "Ухта" политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей и задач муниципальной программы; прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития МОГО "Ухта"
Основными приоритетами в области обеспечения населения доступным, качественным жильем и жилищно-коммунальными услугами на период до 2020 года являются:
- повышение доступности жилья для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- обеспечение населения МОГО "Ухта" питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;
- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения.
В соответствии с основными приоритетами была сформулирована цель настоящей Программы - создание условий для удовлетворения потребностей населения в качественном жилье и жилищно-коммунальных услугах.
Достижение цели Программы требует решения следующих задач:
1. Стимулирование развития жилищного строительства, повышение его доступности для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных условий.
2. Содержание муниципального жилищного фонда.
3. Обеспечение доступности и улучшения качества коммунальных и бытовых услуг для населения.
4. Создание безопасной, удобной и привлекательной среды городского округа.
3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Срок реализации Программы - 2014 - 2020 годы.
4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и связи с показателями представлен в приложении N 1 к Программе (таблица 2).
5. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы
Правовое регулирование реализации Программы осуществляется в соответствии с:
1. Федеральным законом от 21 июля 2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";
2. Федеральным законом от 23 ноября 2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции";
4. Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 N 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы".
6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы
Система целевых индикаторов (показателей) Программы сформирована с учетом обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач Программы.
При формировании системы учтены требования к характеристике каждого показателя. Состав целевых индикаторов (показателей) Программы увязан с их задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты, эффективность Программы на весь период ее реализации.
При выполнении поставленных задач индикаторами (показателями) результативности Программы будут:
1. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях (%).
2. Доля муниципального жилищного фонда, в отношении которого проведен капитальный ремонт (%).
3. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя, - всего (кв. м),
4. в том числе введенная в действие в отчетном году.
5. Ввод в действие жилых домов (тыс. кв. м).
6. Уровень износа коммунальной инфраструктуры (%).
7. Количество объектов, на которых проведены работы по благоустройству (ед.).
8. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами (% от числа опрошенных).
Ожидаемые результаты реализации Программы:
1. Создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем граждан.
2. Обеспечение условий для комфортного проживания населения, посредством приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами.
3. Повышение эксплуатационной надежности и улучшение технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства.
4. Повышение уровня благоустройства территории.
7. Перечень и краткое описание подпрограмм, входящих в муниципальную программу
С учетом основных направлений, отнесенных к сфере реализации настоящей Программы, а также основных задач, выделенных в рамках Программы, в ее составе выделяются 4 подпрограммы:
Подпрограмма 1 "Доступное и комфортное жилье".
Цель подпрограммы 1 - стимулирование развития жилищного строительства, повышение его доступности для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Задачи подпрограммы 1:
1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
2. Обеспечение инженерными сетями для обустройства микрорайона индивидуального жилищного строительства.
3. Содействие улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан.
Подпрограмма 2 "Жилищное хозяйство".
Цель подпрограммы 2 - содержание муниципального жилищного фонда.
Задача подпрограммы 2 - создание условий для повышения качественных характеристик жилого фонда.
Подпрограмма 3 "Коммунальное хозяйство".
Цель подпрограммы 3 - обеспечение доступности и улучшения качества коммунальных и бытовых услуг для населения.
Задачи подпрограммы 3:
1. Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры.
2. Обеспечение населения качественной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам.
3. Создание условий для улучшения обеспечения населения коммунальными и бытовыми услугами.
Подпрограмма 4 "Благоустройство".
Цель подпрограммы 4 - создание безопасной, удобной и привлекательной среды городского округа.
Задача подпрограммы 4 - обеспечение надлежащего состояния объектов озеленения, освещения и прочих объектов внешнего благоустройства.
8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2017 годы составляет 874 704 571,65 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 39 993 650,00 рублей:
2014 год - 13 129 450,00 рублей;
2015 год - 9 023 100,00 рублей;
2016 год - 8 936 500,00 рублей;
2017 год - 8 904 600,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 64 918 932,16 рублей:
2014 год - 43 056 332,16 рублей;
2015 год - 7 309 200,00 рублей;
2016 год - 7 279 700,00 рублей;
2017 год - 7 273 700,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 769 791 989,49 рублей:
2014 год - 215 327 971,44 рублей;
2015 год - 387 891 870,05 рублей;
2016 год - 82 132 502,00 рублей;
2017 год - 84 439 646,00 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 на 2014-2017 годы составляет 502 041 504,66 рубля, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 39 993 650,00 рублей:
2014 год - 13 129 450,00 рублей;
2015 год - 9 023 100,00 рублей;
2016 год - 8 936 500,00 рублей;
2017 год - 8 904 600,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 53 267 332,16 рубля:
2014 год - 34 784 732,16 рублей;
2015 год - 6 147 000,00 рублей;
2016 год - 6 167 800,00 рублей;
2017 год - 6 167 800,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 408 780 522,50 рубля:
2014 год - 77 612 316,45 рублей;
2015 год - 309 104 206,05 рублей;
2016 год - 11 032 000,00 рублей;
2017 год - 11 032 000,00 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 2 на 2014 - 2017 годы составляет 36 231 928,64 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
2017 год - 0,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
2017 год - 0,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 36 231 928,64 рублей:
2014 год - 7 781 928,64 рублей;
2015 год - 9 300 000,00 рублей;
2016 год - 9 350 000,00 рублей;
2017 год - 9 800 000,00 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 3 на 2014 - 2017 годы составляет 68 280 630,89 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
2017 год - 0,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 8 000 000,00 рублей:
2014 год - 8 000 000,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
2017 год - 0,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 60 280 630,89 рублей:
2014 год - 44 830 631,89 рублей;
2015 год - 4 864 285,00 рублей;
2016 год - 4 864 285,00 рублей;
2017 год - 5 721 429,00 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 4 на 2014 - 2017 годы составляет 268 150 507,46 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
2017 год - 0,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 3 651 600,00 рублей:
2014 год - 271 600,00 рублей;
2015 год - 1 162 200,00 рублей;
2016 год - 1 111 900,00 рублей;
2017 год - 1 105 900,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 264 498 907,46 рублей:
2014 год - 85 103 094,46 рублей;
2015 год - 64 623 379,00 рублей;
2016 год - 56 886 217,00 рублей;
2017 год - 57 886 217,00 рублей.
9. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности выполнения Программы проводится в установленном порядке в целях оценки вклада Программы в экономическое и социальное развитие МОГО "Ухта", для обеспечения оперативной информацией о ходе промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач Программы. Оценка эффективности выполнения Программы проводится с учетом реализовавшихся социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение социально-экономического развития МОГО "Ухта".
Методика оценки эффективности реализации Программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации Программы и основана на оценке результативности Программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.
Методика оценки эффективности реализации Программы учитывает необходимость проведения следующих оценок:
1. Степени достижения целей и решения задач Программы. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов (показателей) Программы и подпрограмм, включенных в ее состав и их плановых значений по формуле:
, где:
- степень достижения целей (решения задач);
- степень достижения показателя (индикатора) Программы (подпрограммы),
- количество показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы).
Степень достижения показателя (индикатора) Программы может рассчитываться по формуле:
, где:
- фактическое значение показателя (индикатора) Программы,
- плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,
(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);
2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МОГО "Ухта". Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МОГО "Ухта" определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:
, где:
- уровень финансирования реализации Программы,
- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы,
- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основании следующих критериев:
Вывод об эффективности реализации Программы |
Критерий оценки эффективности Программы Эмп |
Неэффективная |
менее 0,5 |
Уровень эффективности удовлетворительный |
0,5-0,79 |
Эффективная |
0,8-1 |
Высокоэффективная |
более 1 |
Инструментами контроля эффективности и результативности Программы являются ежегодные отчеты.
Паспорт
подпрограммы 1 "Доступное и комфортное жилье"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" |
Соисполнители подпрограммы |
МУ Управление капитального строительства; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО "Ухта"; МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта". |
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
- |
Цель подпрограммы |
Стимулирование развития жилищного строительства, повышение его доступности для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных условий. |
Задачи подпрограммы |
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Обеспечение инженерными сетями для обустройства микрорайона индивидуального жилищного строительства. Содействие улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан. |
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы |
Расселенная площадь аварийного жилищного фонда (кв. м). Количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда (шт.). Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда (граждан). Строительство инженерных сетей, в т.ч. водоснабжения, газоснабжения, наружного освещения (км). Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (ед.). Уровень освоения выделенных средств на предоставление государственной поддержки отдельным категориям граждан (%). Доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности граждан из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (%). |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы 1 на 2014 - 2017 годы составляет 502 041 504,66 рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 39 993 650,00 рублей: 2014 год - 13 129 450,00 рублей; 2015 год - 9 023 100,00 рублей; 2016 год - 8 936 500,00 рублей; 2017 год - 8 904 600,00 рублей; за счет средств республиканского бюджета - 53 267 332,16 рубля: 2014 год - 34 784 732,16 рублей; 2015 год - 6 147 000,00 рублей; 2016 год - 6 167 800,00 рублей; 2017 год - 6 167 800,00 рублей; за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 408 780 522,50 рублей: 2014 год - 77 612 316,45 рублей; 2015 год - 309 104 206,05 рублей; 2016 год - 11 032 000,00 рублей; 2017 год - 11 032 000,00 рублей. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Переселить из аварийного жилищного фонда 1 283 гражданина. Осуществить строительство инженерных сетей для индивидуальной застройки жилого района "Нагорный" (п. УРМЗ) с протяженностью: Улиц - 3,398 км, проездов - 0,694 км, сетей водоснабжения - 3,550 км, канализации - 3,531 км, газоснабжения - 2,755 км. Улучшить жилищные условия до 30 молодых семей в год. |
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
На начало 2012 года многоквартирные дома с физическим износом более 65% на территории МОГО "Ухта" составили 5% от общего числа многоквартирных домов.
Кроме того, аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие городской инфраструктуры. Большинство граждан, проживающих в аварийных домах, не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества. Вместе с тем решение проблемы улучшения жилищных условий и качества жизни населения, предотвращения чрезвычайных ситуаций и т.д. требует значительных бюджетных расходов, что невозможно в пределах одного финансового года.
Во многих регионах Российской Федерации разработаны и утверждены адресные программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда, которые предусматривают поэтапное решение проблемы с учетом возможностей бюджетного финансирования всех уровней и привлечения внебюджетных ресурсов.
Молодые семьи, даже имеющие достаточный уровень дохода, не могут приобрести собственное жильё без бюджетной поддержки. Для получения ипотечного жилищного кредита многие семьи не могут заплатить первоначальный взнос при получении кредита, так как не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. В то же время данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации.
В 2007 - 2013 годах в рамках муниципальной программы "Обеспечение жильём молодых семей", а также федеральной и республиканской целевых программ улучшили жилищные условия 130 молодых семей города Ухты.
Значительно увеличился объём средств, предусмотренных в местном бюджете на финансирование мероприятий программы: в 2007 году на предоставление социальных выплат (субсидий) молодым семьям из местного бюджета было выделено 2,15 млн. рублей, в 2013 году - 9,97 млн. рублей.
Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы - основа стабильных условий жизни для наиболее активной части населения, которая должна повлиять на улучшение демографической ситуации. Социальная политика МОГО "Ухта" тесно связана с демографической политикой, направленной на стимулирование роста рождаемости и создание условий для воспитания будущего поколения.
Дальнейшее развитие системы государственной и муниципальной поддержки молодых семей и повышение эффективности расходования бюджетных средств наиболее целесообразно и приемлемо осуществлять в рамках программно-целевого метода, поскольку, только комплексный характер мероприятий позволит объединить финансовые ресурсы и создать условия для повышения доступности жилья для молодых семей.
2. Приоритеты реализуемой на территории МОГО "Ухта" политики в сфере реализации подпрограммы 1, цель (цели), задачи и целевые индикаторы (показатели) достижения цели (целей) и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 1, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 1
Основным приоритетом в области обеспечения населения доступным, качественным жильем на период до 2020 года является повышение доступности жилья для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных условий.
В соответствии с основным приоритетом была сформулирована цель подпрограммы 1 - стимулирование развития жилищного строительства, повышение его доступности для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Достижение цели подпрограммы 1 требует решения следующих задач:
1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
2. Обеспечение инженерными сетями для обустройства микрорайона индивидуального жилищного строительства.
3. Содействие улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан.
Целевыми индикаторами (показателями) подпрограммы 1 являются:
1. Расселенная площадь аварийного жилищного фонда (кв. м).
2. Количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда (шт.).
3. Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда (граждан).
4. Строительство инженерных сетей, в т.ч. водоснабжения, газоснабжения, наружного освещения (км).
5. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (ед.).
6. Уровень освоения выделенных средств на предоставление государственной поддержки отдельным категориям граждан (%).
7. Доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности граждан из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (%).
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы 1:
1. Переселение из аварийного жилищного фонда 1 283 граждан.
2. Осуществление строительства инженерных сетей для индивидуальной застройки жилого района "Нагорный" (п. УРМЗ), с протяженностью: улиц - 3,398 км, проездов - 0,694 км, сетей водоснабжения - 3,550 км, сетей канализации - 3,531 км, сетей газоснабжения - 2,755 км.
3. Улучшение жилищных условий до 30 молодых семей в год.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1
Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и связи с показателями, представлен в приложении N 1 к Программе (таблица 2).
4. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 1
Правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы 1 осуществляется в соответствии с:
1. Федеральным законом от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";
2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции";
3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы".
5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы 1
Доведение муниципального задания не предполагается.
6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Финансовые средства для решения проблем переселения граждан из аварийного жилищного фонда формируется за счет бюджетов различных уровней.
Подпрограмма 1 рассчитана на использование средств федерального, республиканского и местного бюджетов, в качестве источника софинансирования.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 на 2014-2017 годы составляет 502 041 504,66 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 39 993 650,00 рублей:
2014 год - 13 129 450,00 рублей;
2015 год - 9 023 100,00 рублей;
2016 год - 8 936 500,00 рублей;
2017 год - 8 904 600,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 53 267 332,16 рублей:
2014 год - 34 784 732,16 рублей;
2015 год - 6 147 000,00 рублей;
2016 год - 6 167 800,00 рублей;
2017 год - 6 167 800,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 408 780 522,50 рублей:
2014 год - 77 612 316,45 рублей;
2015 год - 309 104 206,05 рублей;
2016 год - 11 032 000,00 рублей;
2017 год - 11 032 000,00 рублей.
7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 1
Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, изложенной в разделе 9 Программы.
Паспорт
подпрограммы 2 "Жилищное хозяйство"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" |
Соисполнители подпрограммы |
- |
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
- |
Цель подпрограммы |
Содержание муниципального жилищного фонда. |
Задача подпрограммы |
Создание условий для повышения качественных характеристик жилого фонда. |
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы |
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет (%). Количество муниципальных многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту (единиц). Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых выполнены работы по ремонту (единиц). Уровень освоения субсидий, выделенных организациям для улучшения состояния и содержания муниципального жилищного фонда (%). Количество многоквартирных домов, в отношении которых проведена техническая инвентаризация и паспортизация (единиц). Количество установленных индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде (единиц). |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы 2 на 2014 - 2017 годы составляет 36 231 928,64 рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей: 2014 год - 0,00 рублей; 2015 год - 0,00 рублей; 2016 год - 0,00 рублей; 2017 год - 0,00 рублей; за счет средств республиканского бюджета - 0,00 рублей: 2014 год - 0,00 рублей; 2015 год - 0,00 рублей; 2016 год - 0,00 рублей; 2017 год - 0,00 рублей; за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 36 231 928,64 рублей: 2014 год - 7 781 928,64 рублей; 2015 год - 9 300 000,00 рублей; 2016 год - 9 350 000,00 рублей; 2017 год - 9 800 000,00 рублей. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Обеспечение условий для комфортного проживания населения, посредством приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами. |
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
В настоящее время в Ухте существует проблема изношенности жилищного фонда, в связи с чем имеет место высокая потребность в его капитальном ремонте и оснащении современным оборудованием. Около 49% жилищного фонда МОГО "Ухта" требует капитального ремонта.
Нуждаются в модернизации и пассажирские лифты жилых домов, у которых истек срок эксплуатации. Согласно ГОСТу 22011-95 срок службы лифта составляет 25 лет, что в условиях эксплуатации в районах Крайнего севера является крайним безоговорочным сроком. В соответствии с техническим регламентом о безопасности лифтов, утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 824 "О принятии технического регламента таможенного союза "Безопасность лифтов", необходимо обязательное проведение технического освидетельствования лифтов, отработавших нормативный срок службы, с последующей полной заменой изношенного оборудования. В случае невыполнения указанных мероприятий эти лифты могут быть остановлены. Массовая остановка лифтов вызовет социальные проблемы и недовольство населения.
С вступлением в действие Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность по проведению капитального ремонта многоквартирных домов возложена на собственников помещений. В соответствии со статьей 165 Жилищного кодекса Российской Федерации органы местного самоуправления могут предоставлять управляющим организациям, товариществам собственников жилья и жилищным кооперативам бюджетные средства на капитальный ремонт многоквартирных домов.
На территории муниципального образования основная часть жилищного фонда находится в собственности граждан. Большинство граждан, проживающих в многоквартирных домах, требующих проведения капитального ремонта, не имеют возможности полностью оплатить капитальный ремонт за счет собственных средств.
Одним из эффективных способов решения сложившихся проблем по осуществлению капитального ремонта объектов и замены лифтов является реализация мероприятий с привлечением средств местных бюджетов на условиях софинансирования проведения капитального ремонта.
Проведение технической инвентаризации жилищного фонда способствует получению объективной информации о состоянии, износе, инвентаризационной стоимости, изменении уровня инженерного благоустройства муниципальных многоквартирных домов со значительным износом (50% и выше на дату последней инвентаризации, срок проведения инвентаризации - от 1998 г.). Затраты на данные виды работ включены в соответствии с п. 5 ст. 19 Жилищного кодекса Российской Федерации: "государственный учет жилищного фонда наряду с иными формами его учета должен предусматривать проведение технического учета жилищного фонда, в том числе его техническую инвентаризацию и техническую паспортизацию (с оформлением технических паспортов жилых помещений - документов, содержащих техническую и иную информацию о жилых помещениях, связанную с обеспечением соответствия жилых помещений, установленным требованиям)".
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации", с момента формирования земельного участка и проведения его государственного кадастрового учета земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные, входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, переходит бесплатно в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме. В соответствии с п. 4 вышеуказанной статьи "Формирование земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, осуществляется органами государственной власти или органами местного самоуправления".
В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации": "до вступления в силу в установленном порядке технических регламентов по организации территорий, размещению, проектированию, строительству и эксплуатации зданий, строений, сооружений в случае, если застроенные территории не разделены на земельные участки, границы земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, устанавливаются посредством подготовки проектов планировки территорий и проектов межевания территорий, которые утверждаются главой местной администрации городского округа с соблюдением процедуры публичных слушаний" в соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. Приоритеты реализации на территории МОГО "Ухта" политики в сфере реализации подпрограммы 2, цель (цели), задачи и целевые индикаторы (показатели) достижения цели (целей) и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 2, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 2
Цель подпрограммы 2 - содержание муниципального жилищного фонда.
Задача подпрограммы 2 - создание условий для повышения качественных характеристик жилого фонда.
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 2:
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет (%).
Количество муниципальных многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту (единиц). Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых выполнены работы по ремонту (единиц).
Уровень освоения субсидий, выделенных организациям для улучшения состояния и содержания муниципального жилищного фонда (%).
Количество многоквартирных домов, в отношении которых проведена техническая инвентаризация и паспортизация (единиц). Количество установленных индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде (единиц).
Ожидаемым конечным результатом подпрограммы 2 является обеспечение условий для комфортного проживания населения, посредством приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и связи с показателями, представлен в приложении N 1 к Программе (таблица 2).
4. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 2
1. Основные меры правового регулирования подпрограммы 2 закреплены:
2. Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
3. Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы 2
Доведение муниципального задания не предполагается.
6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Общий объем финансирования подпрограммы 2 на 2014 - 2017 годы составляет 36 231 928,64 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
2017 год - 0,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
2017 год - 0,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 36 231 928,64 рублей:
2014 год - 7 781 928,64 рублей;
2015 год - 9 300 000,00 рублей;
2016 год - 9 350 000,00 рублей;
2017 год - 9 800 000,00 рублей.
7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, изложенной в разделе 9 Программы.
Паспорт
подпрограммы 3 "Коммунальное хозяйство"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" |
Соисполнители подпрограммы |
МУ Управление капитального строительства |
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
- |
Цель подпрограммы |
Обеспечение доступности и улучшения качества коммунальных и бытовых услуг для населения. |
Задачи подпрограммы |
Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры. Обеспечение населения качественной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Создание условий для улучшения обеспечения населения коммунальными и бытовыми услугами. |
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы |
Количество построенных объектов по предоставлению коммунальных услуг (единиц). Количество построенных объектов по предоставлению бытовых услуг (единиц). Количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры (единиц). Уровень освоения субсидий, выделенных организациям, оказывающим коммунальные услуги населению (%). Удельный вес проб, не отвечающих нормам СанПиН по водозабору - Пожня-Ель (%). Уровень освоения субсидий, выделенных организациям, оказывающим бытовые услуги населению (%). Разработанная схема теплоснабжения, (шт.). |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы 3 на 2014 - 2017 годы составляет 68 280 630,89 рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей: 2014 год - 0,00 рублей; 2015 год - 0,00 рублей; 2016 год - 0,00 рублей; 2017 год - 0,00 рублей; за счет средств республиканского бюджета - 8 000 000,00 рублей: 2014 год - 8 000 000,00 рублей; 2015 год - 0,00 рублей; 2016 год - 0,00 рублей; 2017 год - 0,00 рублей; за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 60 280 630,89 рублей: 2014 год - 44 830 631,89 рублей; 2015 год - 4 864 285,00 рублей; 2016 год - 4 864 285,00 рублей; 2017 год - 5 721 429,00 рублей. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Строительство блочной котельной в пгт Водный. Строительство бани в пгт Водный площадью застройки - 243,3 кв. м. Приведение качества питьевой воды на водозаборе Пожня-Ель в соответствии с требованиями СанПиН. Наличие разработанной схемы теплоснабжения. |
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
В настоящее время единственным поставщиком тепла и горячего водоснабжения для населения и социально значимых объектов пгт Водного является МУП "Ухтаэнерго".
Тепловые сети и сети горячего водоснабжения по пгт Водный находятся в муниципальной собственности со 100% степенью износа.
Для выхода из сложившейся ситуацией и во избежание чрезвычайных ситуаций необходимо строительство новой модульной котельной в пгт. Водный.
Водоснабжение МОГО "Ухта" представляет собой сложный комплекс сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:
Подъем, очистка и транспортировка природных вод до станций водоподготовки.
Подготовка воды на водоочистных станциях.
Транспортировка воды до потребителей в жилые застройки, на промышленные предприятия и организации города. Протяженность водоводов и сетей водоснабжения составляет более 363 км, 50% от общей протяженности сетей имеет износ более 69%, что приводит к аварийным ситуациям, потерям воды, увеличению затрат на восстановление сетей, перерывам в водоснабжении потребителей.
Основной проблемой при эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры является значительная степень их износа.
Наиболее серьезной проблемой остается снабжение населения качественной питьевой водой, вызывающее множество нареканий со стороны населения.
2. Приоритеты реализуемой на территории МОГО "Ухта" политики в сфере реализации подпрограммы 3, цель (цели), задачи и целевые индикаторы (показатели) достижения цели (целей) и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 3, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 3
Основной целью подпрограммы 3 является обеспечение доступности и улучшения качества коммунальных и бытовых услуг для населения.
Для реализации цели определены основные задачи подпрограммы 3:
1. Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры.
2. Обеспечение населения качественной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам.
3. Создание условий для улучшения обеспечения населения коммунальными и бытовыми услугами.
Целевыми индикаторами (показателями) подпрограммы 3 являются:
1. Количество построенных объектов по предоставлению коммунальных услуг (единиц).
2. Количество построенных объектов по предоставлению бытовых услуг (единиц).
3. Количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры (единиц).
4. Уровень освоения субсидий, выделенных организациям, оказывающим коммунальные услуги населению (%).
5. Удельный вес проб, не отвечающих нормам СанПиН, по водозабору - Пожня-Ель (%).
6. Уровень освоения субсидий, выделенных организациям, оказывающим бытовые услуги населению (%).
7. Разработанная схема теплоснабжения (шт.)
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы 3:
1. Строительство блочной котельной в пгт Водный.
2. Строительство бани в пгт Водный площадью застройки - 243,3 кв. м.
3. Приведение качества питьевой воды на водозаборе Пожня-Ель в соответствие с требованиями СанПиН.
4. Наличие разработанной схемы теплоснабжения.
3. Характеристика основных мероприятий реализации подпрограммы 3
Перечень основных мероприятий подпрограммы 3, с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и связи с показателями, представлен в приложении N 1 к Программе (таблица 2).
4. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 3
Основные меры правового регулирования подпрограммы 3 закреплены Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы 3
Доведение муниципального задания не предполагается.
6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Общий объем финансирования подпрограммы 3 на 2014 - 2017 годы составляет 68 280 630,89 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
2017 год - 0,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 8 000 000,00 рублей:
2014 год - 8 000 000,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 60 280 630,89 рублей:
2014 год - 44 830 631,89 рубль;
2015 год - 4 864 285,00 рублей
2016 год - 4 864 285,00 рублей
2017 год - 5 721 429,00 рублей
7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 3
Оценка эффективности реализации подпрограммы 3 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, изложенной в разделе 9 Программы.
Паспорт
подпрограммы 4 "Благоустройство"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" |
Соисполнители подпрограммы |
- |
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
- |
Цель подпрограммы |
Создание безопасной, удобной и привлекательной среды городского округа. |
Задача подпрограммы |
Обеспечение надлежащего состояния объектов озеленения, освещения и прочих объектов внешнего благоустройства. |
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы |
Количество объектов внешнего благоустройства, введенных в эксплуатацию после завершения строительства, реконструкции и модернизации (единиц). Общая площадь озеленения территории городского округа (кв. м). Доля действующих объектов освещения (%). Количество эвакуированного длительно хранящегося, брошенного и разукомплектованного автотранспорта или автотранспорта, эвакуированного из мест несанкционированной стоянки и вывозу незаконно установленных балков и нестационарных торговых объектов (по мере выявления необходимости, шт.). Количество отловленных безнадзорных животных (особей). |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2020 годы |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы 4 на 2014 - 2017 годы составляет 268 150 507,46 рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей: 2014 год - 0,00 рублей; 2015 год - 0,00 рублей; 2016 год - 0,00 рублей; 2017 год - 0,00 рублей; за счет средств республиканского бюджета - 3 651 600,00 рублей: 2014 год - 271 600,00 рублей; 2015 год - 1 162 200,00 рублей; 2016 год - 1 111 900,00 рублей; 2017 год - 1 105 900,00 рублей; за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 264 498 907,46 рублей: 2014 год - 85 103 094,46 рублей; 2015 год - 64 623 379,00 рублей; 2016 год - 56 886 217,00 рублей; 2017 год - 57 886 217,00 рублей. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Общая площадь ежегодного озеленения территории городского округа составит 3 536,8 кв. м. Улучшение внешнего вида и повышение уровня комфортности муниципального образования. Снижение количества зарегистрированных жалоб жителей на благоустройство. |
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Зеленые насаждения влияют на микроклимат жилых районов и имеют большое санитарно-гигиеническое значение: они благоприятно влияют на температурный режим внутренних пространств микрорайонов, непосредственно защищают здания и отдельные участки территорий от излишней инсоляции, изолируют жилую зону от пыли и шума улицы, благотворно воздействуют на организм человека в целом, делают возможной организацию отдыха людей непосредственно вблизи жилья.
Отрицательное воздействие окружающей среды, неудовлетворительное состояние проезжей части дорог в местах примыкания к зеленым насаждениям приводят к порче и уничтожению газонов, преждевременному старению деревьев, кустарников. Зеленые насаждения становятся неспособными выполнять свои функции. С течением времени в насаждениях происходят и накапливаются изменения такого рода, которые невозможно устранить только мероприятиями по уходу. В результате ослабления жизнедеятельности, сильных морозов, механических повреждений погибает часть деревьев и кустарников, вытаптываются газоны, в той или иной степени меняется планировка территории. Для устранения этих изменений требуется выполнение ремонтных работ. Также, зеленые насаждения играют одну из главных ролей в оформлении городских территорий. Зеленые насаждения одновременно в синтезе с архитектурой и малыми формами играют огромную эстетическую роль.
Реализация подпрограммы 4 будет способствовать функционально полноценной системе озеленения городских улиц, улучшению экологической обстановки и архитектурно-художественного облика города, обеспечению создания комфортной среды на территории городского округа.
Наружное освещение является одним из основных факторов создания условий комфортного проживания населения, обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов.
В настоящее время состояние наружного освещения требует значительного улучшения, так как техническое и моральное устаревание оборудования значительно опережает темпы объемов его реконструкции и модернизации. Уровень освещенности по улицам, дорогам, проездам и переулкам на 50% не соответствует действующим нормам освещенности.
В наружном освещении города более 60% осветительной арматуры составляют светильники, срок эксплуатации которых превышен, а их оптические системы не отвечают современным требованиям. Исходя из фактического состояния светильников необходимо произвести их замену, при этом достигается реальная экономия электроэнергии: замена светильников РКУ с лампой ДРЛ-400 (400 Вт световой поток 22 Клм) на светильник ЖКУ с лампой ДНаТ-250 (250 Вт световой поток 28 клм) позволяет снизить расход электроэнергии с одного светильника на 507,62 кВтч в год и повысить уровень освещения на 26%.
Более 50% протяженности имеющихся распределительных сетей наружного освещения требует срочной реконструкции, с заменой голых алюминиевых проводов на безопасный и надежный в эксплуатации. Применение данного провода повышает надежность и электробезопасность работы сетей наружного освещения.
В настоящее время состояние кладбищ не в полной мере соответствует требованиям нормативно-правовых актах о погребении и похоронном деле, а именно:
1. Отсутствует техническая и проектно-сметная документация, не проведена инвентаризация кладбищ.
2. На кладбищах отсутствуют ограждения, не везде установлены ёмкости с водой, отсутствует освещение, не проведены работы по обваловке территории, не везде есть эффективная система дренажа для организации отвода и сбора талых вод, территория кладбищ не разделена на функциональные зоны, отсутствуют системы водоснабжения и канализации кладбищ, общественные туалеты, не выполнены работы по организации и благоустройству санитарно-защитных зон кладбищ, отсутствуют баннеры, содержащие информацию о правилах посещения кладбищ, и контейнерные площадки для сбора мусора, соответствующие требованиям правовых актов, регулирующих порядок сбора и накопления отходов.
Реализация подпрограммы 4 позволит:
- улучшить условия комфортного проживания населения на территории МОГО "Ухта" и увеличить безопасность движения транспорта и пешеходов;
- привести техническое состояние кладбищ в соответствие с нормативными требованиями, улучшит экологическую обстановку на кладбищах, расположенных на территории МОГО "Ухта".
2. Приоритеты реализуемой на территории МОГО "Ухта" политики в сфере реализации подпрограммы 4, цель (цели), задачи и целевые индикаторы (показатели) достижения цели (целей) и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 4, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 4
Основной целью подпрограммы 4 является создание безопасной, удобной и привлекательной среды городского округа.
Для реализации цели определена основная задача подпрограммы 4:
обеспечение надлежащего состояния объектов озеленения, освещения и прочих объектов внешнего благоустройства. Целевыми индикаторами (показателями) подпрограммы 4 являются:
1. Количество объектов внешнего благоустройства, введенных в эксплуатацию после завершения строительства, реконструкции и модернизации (единиц).
2. Общая площадь озеленения территории городского округа (кв. м).
3. Доля действующих объектов освещения (%).
4. Количество эвакуированного длительно хранящегося, брошенного и разукомплектованного автотранспорта или автотранспорта, эвакуированного из мест несанкционированной стоянки и вывозу незаконно установленных балков и нестационарных торговых объектов (по мере выявления необходимости, шт.).
5. Количество отловленных безнадзорных животных (особей).
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы 4:
1. Общая площадь ежегодного озеленения территории городского округа составит 3 536,8 кв. м.
2. Улучшение внешнего вида и повышение уровня комфортности муниципального образования.
3. Снижение количества зарегистрированных жалоб жителей на благоустройство.
3. Характеристика основных мероприятий реализации подпрограммы 4
Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и связи с показателями, представлен в приложении N 1 к Программе (таблица 2).
4. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 4
Основные меры правового регулирования подпрограммы 4 закреплены Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы 4
Доведение муниципального задания не предполагается.
6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Общий объем финансирования подпрограммы 4 на 2014 - 2017 годы составляет 268 150 507,46 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
2017 год - 0,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 3 651 600,00 рублей:
2014 год - 271 600,00 рублей;
2015 год - 1 162 200,00 рублей;
2016 год - 1 111 900,00 рублей;
2017 год - 1 105 900,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 264 498 907,46 рублей:
2014 год - 85 103 094,46 рублей;
2015 год - 64 623 379,00 рублей;
2016 год - 56 886 217,00 рублей;
2017 год - 57 886 217,00 рублей.
7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 4
Оценка эффективности реализации подпрограммы 4 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, изложенной в разделе 9 Программы.
Приложение
к муниципальной программе
МОГО "Ухта"
"Жилье и жилищно-коммунальное
хозяйство на 2014 - 2020 годы"
Таблица 1
Сведения
о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях
N п/п |
Целевой индикатор (показатель) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения целевых индикаторов (показателей) |
||||||||
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 - 2020 годы" | |||||||||||
1. |
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях |
% |
0,04 |
0,91 |
0,21 |
0,20 |
0,21 |
0,22 |
0,23 |
0,24 |
0,25 |
2. |
Доля муниципального жилищного фонда, в отношении которого проведен капитальный ремонт |
% |
0,00 |
0,03 |
0,00 |
0,10 |
0,12 |
0,14 |
0,16 |
0,18 |
0,20 |
3. |
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя, - всего |
кв. м |
21,90 |
22,10 |
22,17 |
22,14 |
22,11 |
30,34 |
22,29 |
22,26 |
22,34 |
3.1 |
в том числе введенная в действие в отчетном году |
кв. м |
0,01 |
0,24 |
0,07 |
0,11 |
0,13 |
0,18 |
0,14 |
0,17 |
0,18 |
4. |
Ввод в действие жилых домов |
тыс.кв. м |
1,08 |
29,59 |
8,94 |
12,98 |
15,57 |
23,16 |
24,25 |
23,48 |
35,61 |
5. |
Уровень износа коммунальной инфраструктуры |
% |
|
80,00 |
80,00 |
75,00 |
70,00 |
65,00 |
60,00 |
55,00 |
50,00 |
6. |
Количество объектов, на которых проведены работы по благоустройству |
ед. |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7. |
Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами |
% от числа опрошенных |
75,26 |
83,01 |
87,16 |
87,18 |
87,20 |
87,25 |
87,30 |
87,50 |
88,00 |
Подпрограмма 1. "Доступное и комфортное жилье" | |||||||||||
Задача 1.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | |||||||||||
1.1.1 |
Расселенная площадь аварийного жилищного фонда |
кв. м |
- |
- |
10 357,5 |
5 142,3 |
5 395,7 |
1 228,6 |
1 778,6 |
2 328,6 |
2 878,6 |
1.1.2 |
Количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда |
шт. |
- |
- |
242 |
112 |
128 |
25 |
33 |
41 |
49 |
1.1.3 |
Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда |
граждан |
- |
- |
632 |
240 |
331 |
62 |
86 |
110 |
134 |
Задача 1.2. Обеспечение инженерными сетями для обустройства микрорайона индивидуального жилищного строительства | |||||||||||
1.2.1 |
Строительство инженерных сетей, в том числе: - водоснабжения - газоснабжения - наружного освещения |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4,897 |
3,814 |
1,045 |
Задача 1.3. Содействие улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан | |||||||||||
1.3.1 |
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |
ед. |
31 |
27 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
1.3.2 |
Уровень освоения выделенных средств на предоставление государственной поддержки отдельным категориям граждан |
% |
64,2 |
84,2 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
1.3.3 |
Доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности граждан из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. |
% |
- |
31 |
36 |
21 |
21 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Подпрограмма 2. "Жилищное хозяйство" | |||||||||||
Задача 2.1. Создание условий для повышения качественных характеристик жилого фонда | |||||||||||
2.1.1 |
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет |
% |
25,41 |
30,37 |
36,2 |
39,7 |
41,6 |
44,9 |
46,00 |
50,00 |
54,00 |
2.1.2 |
Количество муниципальных многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту |
ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.3 |
Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых выполнены работы по ремонту |
ед. |
0 |
2 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.4 |
Уровень освоения субсидий, выделенных организациям для улучшения состояния и содержания муниципального жилищного фонда |
% |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
2.1.5 |
Количество МКД, в отношении которых проведена техническая инвентаризация и паспортизация |
ед. |
72 |
98 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
2.1.6 |
Количество установленных индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде |
ед. |
445 |
227 |
0 |
3024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Подпрограмма 3. "Коммунальное хозяйство" | |||||||||||
Задача 3.1. Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры | |||||||||||
3.1.1 |
Количество построенных объектов по предоставлению коммунальных услуг |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
3.1.2 |
Количество построенных объектов по предоставлению бытовых услуг |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
3.1.3 |
Количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3.1.4 |
Уровень освоения субсидий, выделенных организациям, оказывающим коммунальные услуги населению |
% |
100,00 |
99,6 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
Задача 3.2. Обеспечение населения качественной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам | |||||||||||
3.2.1 |
Удельный вес проб, не отвечающих нормам СанПиН, по водозабору - Пожня-Ель |
% |
- |
88 |
88 |
88 |
88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 3.3. Создание условий для улучшения обеспечения населения коммунальными и бытовыми услугами. | |||||||||||
3.3.1 |
Уровень освоения субсидий, выделенных организациям, оказывающим бытовые услуги населению |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
3.3.2 |
Разработанная схема теплоснабжения |
шт. |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Подпрограмма 4. "Благоустройство" | |||||||||||
Задача 4.1. Обеспечение надлежащего состояния объектов озеленения, освещения и прочих объектов внешнего благоустройства | |||||||||||
4.1.1 |
Количество объектов внешнего благоустройства, введенных в эксплуатацию после завершения строительства, реконструкции и модернизации |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4.1.2 |
Общая площадь озеленения территории городского округа |
кв. м |
88 цветников общей площадью 4 337,40 |
50 цветников общей площадью 3 536,8 |
50 цветников общей площадью 3 536,8 |
50 цветников общей площадью 3 536,8 |
50 цветников общей площадью 3 536,8 |
50 цветников общей площадью 3 536,8 |
50 цветников общей площадью 3 536,8 |
50 цветников общей площадью 3 536,8 |
50 цветников общей площадью 3 536,8 |
4.1.3 |
Доля действующих объектов освещения |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
4.1.4 |
Количество эвакуированного длительно хранящегося, брошенного и разукомплектованного автотранспорта или автотранспорта, эвакуированного из мест несанкционированной стоянки и вывозу незаконно установленных балков и нестационарных торговых объектов |
шт. |
- |
24 нестационарных торговых объектов |
66 машин, 18 балков, 10 нестационарных торговых объектов |
66 машин, 18 балков, 10 нестационарных торговых объектов |
66 машин, 18 балков, 10 нестационарных торговых объектов |
66 машин, 18 балков, 10 нестационарных торговых объектов |
66 машин, 18 балков, 10 нестационарных торговых объектов |
66 машин, 18 балков, 10 нестационарных торговых объектов |
66 машин, 18 балков, 10 нестационарных торговых объектов |
4.1.5 |
Количество отловленных безнадзорных животных |
особей |
- |
1 188 |
1 105 |
444 |
444 |
444 |
444 |
444 |
444 |
Таблица 2
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы
N п/п |
Номер и наименование основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок начала реализации |
Срок окончания реализации |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия нереализации основного мероприятия |
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Подпрограмма 1. "Доступное и комфортное жилье" | |||||||
Задача 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | |||||||
1. |
Основное мероприятие 1.1 Снос аварийных жилых домов |
МУ "УЖКХ" |
2014 |
2017 |
Улучшение условий проживания граждан |
Ухудшение условий проживания граждан |
ПП1: количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда; расселенная площадь аварийного жилищного фонда; количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда. |
2. |
Основное мероприятие 1.2 Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда |
МУ УКС |
2014 |
2017 |
Улучшение условий проживания граждан |
Ухудшение предоставления услуг населению |
МП: ввод в действие жилых домов; общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя, всего; в том числе введенная в действие в отчетном году. ПП1: Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда. |
Задача 2. Обеспечение инженерными сетями для обустройства микрорайона индивидуального жилищного строительства | |||||||
3. |
Основное мероприятие 2.1 Инженерное обустройство микрорайонов индивидуальной застройки жилья |
МУ УКС |
2014 |
2020 |
Улучшение условий проживания граждан |
Ухудшение предоставления услуг населению |
МП: Уровень износа коммунальной инфраструктуры. ПП1: Строительство инженерных сетей, в т.ч. водоснабжения, газоснабжения, наружного освещения. |
Задача 3. Содействие улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан | |||||||
4. |
Основное мероприятие 3.1 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, за счет средств местного бюджета |
МУ "УО" администрации МОГО "Ухта" |
2014 |
2014 |
Улучшение условий проживания граждан |
Ухудшение предоставления услуг населению |
МП: Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях. ПП1: Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия. |
5. |
Основное мероприятие 3.2. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма, специализированных жилых помещений, за счет средств, поступающих из федерального бюджета |
КУМИ |
2014 |
2014 |
Улучшение условий проживания граждан |
Ухудшение предоставления услуг населению |
МП: Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях. ПП1: доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности граждан из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях; уровень освоения выделенных средств на предоставление государственной поддержки отдельным категориям граждан. |
6. |
Основное мероприятие 3.2. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма, специализированных жилых помещений |
КУМИ |
2015 |
2020 |
Улучшение условий проживания граждан |
Ухудшение предоставления услуг населению |
МП: Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях. ПП1: доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности граждан из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях; уровень освоения выделенных средств на предоставление государственной поддержки отдельным категориям граждан. |
7. |
Основное мероприятие 3.3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", за счет средств, поступающих из федерального бюджета |
КУМИ |
2014 |
2014 |
Улучшение условий проживания граждан |
Ухудшение предоставления услуг населению |
МП: Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях. ПП1: Уровень освоения выделенных средств на предоставление государственной поддержки отдельным категориям граждан |
8. |
Основное мероприятие 3.3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
КУМИ |
2015 |
2020 |
Улучшение условий проживания граждан |
Ухудшение предоставления услуг населению |
МП: Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях. ПП1: Уровень освоения выделенных средств на предоставление государственной поддержки отдельным категориям граждан |
9. |
Основное мероприятие 3.4. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, за счет средств федерального бюджета |
МУ "УО" администрации МОГО "Ухта" |
2014 |
2014 |
Улучшение условий проживания граждан |
Ухудшение предоставления услуг населению |
МП: Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях. ПП1: количество молодых семей, улучшивших жилищные условия; уровень освоения выделенных средств на предоставление государственной поддержки отдельным категориям граждан. |
10. |
Основное мероприятие 3.5. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, за счет средств республиканского бюджета |
МУ "УО" администрации МОГО "Ухта" |
2014 |
2014 |
Улучшение условий проживания граждан |
Ухудшение предоставления услуг населению |
МП: Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях. ПП1: количество молодых семей, улучшивших жилищные условия; уровень освоения выделенных средств на предоставление государственной поддержки отдельным категориям граждан |
11. |
Основное мероприятие 3.6. Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений |
КУМИ |
2014 |
2020 |
Улучшение условий проживания граждан |
Ухудшение предоставления услуг населению |
МП: Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях. ПП1: доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности граждан из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях; уровень освоения выделенных средств на предоставление государственной поддержки отдельным категориям граждан |
12. |
Основное мероприятие 3.7. Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений |
КУМИ |
2014 |
2020 |
Улучшение условий проживания граждан |
Ухудшение предоставления услуг населению |
МП: Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях. ПП1: доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности граждан из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях; уровень освоения выделенных средств на предоставление государственной поддержки отдельным категориям граждан |
13. |
Основное мероприятие 3.8. Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными Законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
КУМИ |
2014 |
2020 |
Улучшение условий проживания граждан |
Ухудшение предоставления услуг населению |
МП: Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях. ПП1: Уровень освоения выделенных средств на предоставление государственной поддержки отдельным категориям граждан |
14. |
Основное мероприятие 3.9. Осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, в соответствии с Законом Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в области государственной поддержки граждан в Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья" |
КУМИ |
2014 |
2020 |
Улучшение условий проживания граждан |
Ухудшение предоставления услуг населению |
МП: Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях. ПП1: Уровень освоения выделенных средств на предоставление государственной поддержки отдельным категориям граждан |
15. |
Основное мероприятие 3.10 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договорам социального найма (исполнение судебных решений) |
КУМИ |
2014 |
2020 |
Улучшение условий проживания граждан |
Ухудшение предоставления услуг населению |
МП: Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях. ПП1: Доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности граждан из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. |
16. |
Основное мероприятие 3.11 Строительство жилых домов |
МУ УКС |
2014 |
2020 |
Улучшение условий проживания граждан |
Ухудшение предоставления услуг населению |
МП: Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях; ввод в действие жилых домов; общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя, всего; в том числе введенная в действие в отчетном году. |
17. |
Основное мероприятие 3.12 Строительство жилья в сельской местности |
МУ УКС |
2015 |
2016 |
Улучшение условий проживания граждан |
Ухудшение предоставления услуг населению |
МП: Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях; ввод в действие жилых домов; общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя, всего; в том числе введенная в действие в отчетном году. |
18. |
Основное мероприятие 3.13 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства |
МУ "УО" администрации МОГО "Ухта" |
2015 |
2020 |
Улучшение условий проживания граждан |
Ухудшение предоставления услуг населению |
МП: Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях. ПП1: количество молодых семей, улучшивших жилищные условия; уровень освоения выделенных средств на предоставление государственной поддержки отдельным категориям граждан. |
Подпрограмма 2. "Жилищное хозяйство" | |||||||
Задача 1. Создание условий для повышения качественных характеристик жилого фонда | |||||||
19. |
Основное мероприятие 1.1 Капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилищного фонда |
МУ "УЖКХ" |
2014 |
2020 |
Улучшение условий проживания граждан |
Ухудшение условий проживания граждан в связи со старением жилого фонда |
МП: Доля муниципального жилищного фонда, в отношении которого проведен капитальный ремонт. ПП2: Количество муниципальных многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту; количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых выполнены работы по ремонту. |
КУМИ |
2015 |
2020 |
МП: Доля муниципального жилищного фонда, в отношении которого проведен капитальный ремонт. ПП2: Количество муниципальных многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту; количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых выполнены работы по ремонту. |
||||
20. |
Основное мероприятие 1.2 Организация содержания муниципального жилищного фонда |
МУ "УЖКХ" |
2014 |
2020 |
Оказание в полном объеме услуг по управлению, содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда |
Не в полном объеме оказание услуг по управлению, содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда |
ПП2: Уровень освоения субсидий, выделенных организациям для улучшения состояния и содержания муниципального жилищного фонда; количество МКД, в отношении которых проведена техническая инвентаризация и паспортизация; количество установленных индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде; доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет. |
Подпрограмма 3. "Коммунальное хозяйство" | |||||||
Задача 1. Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры | |||||||
21. |
Основное мероприятие 1.1 Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |
МУ УКС |
2014 |
2020 |
Улучшение условий проживания граждан |
Ухудшение условий проживания граждан |
МП: Уровень износа коммунальной инфраструктуры. ПП3: Количество построенных объектов по предоставлению коммунальных услуг; количество построенных объектов по предоставлению бытовых услуг. |
22. |
Основное мероприятие 1.2 Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры |
МУ "УЖКХ" |
2014 |
2020 |
Улучшение условий проживания граждан |
Ухудшение условий проживания граждан в связи со старением жилого фонда |
ПП3: Количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры |
23. |
Основное мероприятие 1.3 Предоставление субсидий организациям, оказывающим коммунальные услуги населению |
МУ "УЖКХ" |
2014 |
2020 |
Оказание в полном объеме коммунальных услуг |
Не в полном объеме оказание коммунальных услуг |
ПП3: Уровень освоения субсидий, выделенных организациям, оказывающим коммунальные услуги населению |
Задача 2. Обеспечение населения качественной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам | |||||||
24. |
Основное мероприятие 2.1 Создание системы управления комплексом водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, за счет средств республиканского бюджета |
МУ "УЖКХ" |
2014 |
2014 |
Улучшение условий проживания граждан |
Ухудшение условий проживания граждан |
ПП3: Удельный вес проб, не отвечающих нормам СанПиН, по водозабору - Пожня-Ель |
25. |
Основное мероприятие 2.2. Создание системы управления комплексом водоснабжения, с приобретением российского оборудования и материалов, и с использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, за счет средств местного бюджета |
МУ "УЖКХ" |
2014 |
2014 |
Улучшение условий проживания граждан |
Ухудшение условий проживания граждан |
ПП3: Удельный вес проб, не отвечающих нормам СанПиН, по водозабору - Пожня-Ель |
26. |
Основное мероприятие 2.2. Создание системы управления комплексом водоснабжения, с приобретением российского оборудования и материалов, и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
МУ "УЖКХ" |
2015 |
2015 |
Улучшение условий проживания граждан |
Ухудшение условий проживания граждан |
ПП3: Удельный вес проб, не отвечающих нормам СанПиН, по водозабору - Пожня-Ель |
Задача 3. Создание условий для улучшения обеспечения населения коммунальными и бытовыми услугами. | |||||||
27. |
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами |
МУ "УЖКХ" |
2014 |
2020 |
Оказание в полном объеме коммунальных и бытовых услуг |
Не в полном объеме оказание коммунальных и бытовых услуг |
МП: Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами. ПП3: Уровень освоения субсидий, выделенных организациям, оказывающим коммунальные услуги населению; разработка схемы теплоснабжения. |
Подпрограмма 4. "Благоустройство" | |||||||
Задача 1. Обеспечение надлежащего состояния объектов озеленения, освещения и прочих объектов внешнего благоустройства | |||||||
28. |
Основное мероприятие 1.1 Строительство, реконструкция и модернизация объектов внешнего благоустройства |
МУ "УЖКХ" |
2014 |
2020 |
Улучшение условий проживания граждан |
Ухудшение условий проживания граждан |
МП: Количество объектов, на которых проведены работы по благоустройству. ПП4: Количество объектов внешнего благоустройства, введенных в эксплуатацию после завершения строительства, реконструкции и модернизации |
29. |
Основное мероприятие 1.2 Капитальный ремонт (ремонт) объектов внешнего благоустройства |
МУ "УЖКХ" |
2014 |
2020 |
Улучшение условий проживания граждан |
Ухудшение условий проживания граждан |
МП: Количество объектов, на которых проведены работы по благоустройству. ПП4: Общая площадь озеленения территории городского округа. |
30. |
Основное мероприятие 1.3 Содержание объектов внешнего благоустройства |
МУ "УЖКХ" |
2014 |
2020 |
Улучшение условий проживания граждан |
Ухудшение условий проживания граждан |
МП: Количество объектов, на которых проведены работы по благоустройству. ПП4: Доля действующих объектов освещения; количество эвакуированного длительно хранящегося, брошенного и разукомплектованного автотранспорта, эвакуированного из мест несанкционированной стоянки и вывозу незаконно установленных балков и нестационарных торговых объектов. |
31. |
Основное мероприятие 1.4 Обустройство и приобретение объектов для создания привлекательной среды городского округа |
МУ "УЖКХ" |
2014 |
2020 |
Улучшение условий проживания граждан |
Ухудшение условий проживания граждан |
МП: Количество объектов, на которых проведены работы по благоустройству. |
32. |
Основное мероприятие 1.5 Осуществление государственного полномочия Республики Коми по отлову и содержанию безнадзорных животных |
МУ "УЖКХ" |
2015 |
2020 |
Улучшение условий проживания граждан |
Ухудшение условий проживания граждан |
ПП4: Количество отловленных безнадзорных животных |
Таблица 3
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МОГО "Ухта"
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы (основного мероприятия) |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы (руб.), годы |
||||
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
Всего |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Муниципальная программа |
Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 - 2020 годы |
Всего |
271 513 753,60 |
404 224 170,05 |
98 348 702,00 |
100 617 946,0 0 |
874 704,57165 |
Муниципальная программа |
Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 - 2020 годы |
МУ "УЖКХ" |
150 059 744,92 |
73 649 864,00 |
65 912 402,00 |
68 213 546,00 |
357 835 556,92 |
Муниципальная программа |
Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 - 2020 годы |
МУ УКС |
57 037 598,68 |
298 072 206,05 |
0,00 |
0,00 |
355 109 804,73 |
Муниципальная программа |
Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 - 2020 годы |
МУ "УО" |
33 969 471,00 |
11 032 000,00 |
11 032 000,00 |
11 032 000,00 |
67 065 471,00 |
Муниципальная программа |
Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 - 2020 годы |
КУМИ |
30 446 939,00 |
21 470 100,00 |
21 404 300,00 |
21 372 400,00 |
94 693 739,00 |
Подпрограмма 1 |
Доступное и комфортное жилье |
Всего |
125 526 498,61 |
324 274 306,05 |
26 136 300,00 |
26 104 400,00 |
502 041 504,66 |
Подпрограмма 1 |
Доступное и комфортное жилье |
МУ "УЖКХ" |
4 072 489,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 072 489,93 |
Подпрограмма 1 |
Доступное и комфортное жилье |
МУ УКС |
57 037 598,68 |
298 072 206,05 |
0,00 |
0,00 |
355 109 804,73 |
Подпрограмма 1 |
Доступное и комфортное жилье |
МУ "УО" |
33 969 471,00 |
11 032 000,00 |
11 032 000,00 |
11 032 000,00 |
67 065 471,00 |
Подпрограмма 1 |
Доступное и комфортное жилье |
КУМИ |
30 446 939,00 |
15 170 100,00 |
15 104 300,00 |
15 072 400,00 |
75 793 739,00 |
Основное мероприятие 1.1 |
Снос аварийных жилых домов |
МУ "УЖКХ" |
4 072 489,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 072 489,93 |
Основное мероприятие 1.2 |
Строительство малоэтажных жилых домов для переселения из аварийного жилищного фонда |
МУ УКС |
52 412 665,00 |
298 072 206,05 |
0,00 |
0,00 |
350 484 871,05 |
Основное мероприятие 2.1 |
Инженерное обустройство микрорайонов индивидуальной застройки жилья |
МУ УКС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 3.1 |
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, за счет средств местного бюджета |
МУ "УО" |
16 502 227,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 502 227,84 |
Основное мероприятие 3.2 |
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений, за счет средств, поступающих из федерального бюджета |
КУМИ |
3 069 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 069 700,00 |
Основное мероприятие 3.2 |
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений |
КУМИ |
0,00 |
2 857 300,00 |
2 920 600,00 |
2 886 200,00 |
8 664 100,00 |
Основное мероприятие 3.3 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", за счет средств, поступающих из федерального бюджета |
КУМИ |
3 467 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 467 200,00 |
Основное мероприятие 3.3 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
КУМИ |
0,00 |
6 165 800,00 |
6 015 900,00 |
6 018 400,00 |
18 200 100,00 |
Основное мероприятие 3.4 |
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, за счет средств федерального бюджета |
МУ "УО" |
6 592 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 592 550,00 |
Основное мероприятие 3.5 |
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, за счет средств республиканского бюджета |
МУ "УО" |
10 874 693,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 874 693,16 |
Основное мероприятие 3.6 |
Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений |
КУМИ |
9 870 800,00 |
5 568 600,00 |
5 568 600,00 |
5 568 600,00 |
26 576 600,00 |
Основное мероприятие 3.7 |
Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений |
КУМИ |
33 000,00 |
30 000,00 |
31 100,00 |
31 100,00 |
125 200,00 |
Основное мероприятие 3.8 |
Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными Законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
КУМИ |
47 200,00 |
50 000,00 |
51 800,00 |
51 800,00 |
200 800,00 |
Основное мероприятие 3.9 |
Осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, в соответствии с Законом Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в области государственной поддержки граждан в Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья" |
КУМИ |
415 839,00 |
498 400,00 |
516 300,00 |
516 300,00 |
1 946 839,00 |
Основное мероприятие 3.10 |
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договорам социального найма (исполнение судебных решений) |
КУМИ |
13 543 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 543 200,00 |
Основное мероприятие 3.11 |
Строительство жилых домов |
МУ УКС |
4 624 933,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 624 933,68 |
Основное мероприятие 3.12 |
Строительство жилья в сельской местности |
МУ УКС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 3.13 |
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства |
МУ "УО" |
0,00 |
11 032 000,00 |
11 032 000,00 |
11 032 000,00 |
33 096 000,00 |
Подпрограмма 2 |
Жилищное хозяйство |
Всего |
7 781 928,64 |
9 300 000,00 |
9 350 000,00 |
9 800 000,00 |
36 231 928,64 |
КУМИ |
0,00 |
6 300 000,00 |
6 300 000,00 |
6 300 000,00 |
18 900 000,00 |
||
МУ "УЖКХ" |
7 781 928,64 |
3 000 000,00 |
3 050 000,00 |
3 500 000,00 |
17 331 928,64 |
||
Основное мероприятие 1.1 |
Капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилищного фонда |
МУ "УЖКХ" |
803 631,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
803 631,00 |
Основное мероприятие 1.1 |
Капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилищного фонда |
КУМИ |
0,00 |
6 300 000,00 |
6 300 000,00 |
6 300 000,00 |
18 900 000,00 |
Основное мероприятие 1.2 |
Организация содержания муниципального жилищного фонда |
МУ "УЖКХ" |
6 978 297,64 |
3 000 000,00 |
3 050 000,00 |
3 500 000,00 |
16 528 297,64 |
Подпрограмма 3 |
Коммунальное хозяйство |
Всего |
52 830 631,89 |
4 864 285,00 |
4 864 285,00 |
5 721 429,00 |
68 280 630,89 |
МУ УКС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
МУ "УЖКХ" |
52 830 631,89 |
4 864 285,00 |
4 864 285,00 |
5 721 429,00 |
68 280 630,89 |
||
Основное мероприятие 1.1 |
Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |
МУ УКС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1.2 |
Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры |
МУ "УЖКХ" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1.3 |
Предоставление субсидий организациям, оказывающим коммунальные услуги населению |
МУ "УЖКХ" |
40 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40 000 000,00 |
Основное мероприятие 2.1 |
Создание системы управления комплексом водоснабжения, с приобретением российского оборудования и материалов, и с использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, за счет средств республиканского бюджета |
МУ "УЖКХ" |
8 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 000 000,00 |
Основное мероприятие 2.2 |
Создание системы управления комплексом водоснабжения, с приобретением российского оборудования и материалов, и с использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, за счет средств местного бюджета |
МУ "УЖКХ" |
3 428 571,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 428 571,00 |
Основное мероприятие 2.2 |
Создание системы управления комплексом водоснабжения, с приобретением российского оборудования и материалов, и с использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
МУ "УЖКХ" |
0,00 |
4 714 285,00 |
4 714 285,00 |
5 571 429,00 |
14 999 999,00 |
Основное мероприятие 3.1 |
Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами |
МУ "УЖКХ" |
1 402 060,89 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
1 852 060,89 |
Подпрограмма 4 |
Благоустройство |
Всего |
85 374 694,46 |
65 785 579,00 |
57 998 117,00 |
58 992 117,00 |
268 150 507,46 |
МУ "УЖКХ" |
85 374 694,46 |
65 785 579,00 |
57 998 117,00 |
58 992 117,00 |
268 150 507,46 |
||
Основное мероприятие 1.1 |
Строительство, реконструкция и модернизация объектов внешнего благоустройства |
МУ "УЖКХ" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1.2 |
Капитальный ремонт (ремонт) объектов внешнего благоустройства |
МУ "УЖКХ" |
10 299 094,46 |
5 000 000,00 |
4 000 000,00 |
5 000 000,00 |
24 229 094,46 |
Основное мероприятие 1.3 |
Содержание объектов внешнего благоустройства |
МУ "УЖКХ" |
65 225 766,74 |
57 223 379,0 0 |
50 486 217,00 |
50 486 217,00 |
223 421 579,74 |
Основное мероприятие 1.4 |
Обустройство и приобретение объектов для создания привлекательной среды городского округа |
МУ "УЖКХ" |
9 849 833,26 |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
17 049 833,26 |
Основное мероприятие 1.5 |
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по отлову и содержанию безнадзорных животных |
МУ "УЖКХ" |
0,00 |
1 162 200,00 |
1 111 900,00 |
1 105 900,00 |
3 380 000,00 |
Таблица 4
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной программы
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы (основного мероприятия) |
Источник финансирования |
Оценка расходов (руб.), годы |
||||
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
Всего |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Муниципальная программа |
Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 - 2020 годы |
Всего: в том числе: |
271 513 753,60 |
404 224 170,05 |
98 348 702,00 |
100 617 946,00 |
874 704 571,65 |
федеральный бюджет |
13 129 450,00 |
9 023 100,00 |
8 936 500,00 |
8 904 600,00 |
39 993 650,00 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
43 056 332,16 |
7 309 200,00 |
7 279 700,00 |
7 273 700,00 |
64 918 932,16 |
||
бюджет МОГО "Ухта" |
215 327 971,44 |
387 891 870,05 |
82 132 502,00 |
84 439 646,00 |
769 791 989,49 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма 1 |
Доступное и комфортное жилье |
Всего: в том числе: |
125 526 498,61 |
324 274 306,05 |
26 136 300,00 |
26 104 400,00 |
502 041 504,66 |
федеральный бюджет |
13 129 450,00 |
9 023 100,00 |
8 936 500,00 |
8 904 600,00 |
39 993 650,00 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
34 784 732,16 |
6 147 000,00 |
6 167 800,00 |
6 167 800,00 |
53 267 332,16 |
||
бюджет МОГО "Ухта" |
77 612 316,45 |
309 104 206,05 |
11 032 000,00 |
11 032 000,00 |
408 780 522,50 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма 2 |
Жилищное хозяйство |
Всего: в том числе: |
7 781 928,64 |
9 300 000,00 |
9 350 000,00 |
9 800 000,00 |
36 231 928,64 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет МОГО "Ухта" |
7 781 928,64 |
9 300 000,00 |
9 350 000,00 |
9 800 000,00 |
36 231 928,64 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма 3 |
Коммунальное хозяйство |
Всего: в том числе: |
52 830 631,89 |
4 864 285,00 |
4 864 285,00 |
5 721 429,00 |
68 280 630,89 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
8 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 000 000,00 |
||
бюджет МОГО "Ухта" |
44 830 631,89 |
4 864 285,00 |
4 864 285,00 |
5 721 429,00 |
60 280 630,89 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма 4 |
Благоустройство |
Всего: в том числе |
85 374 694,46 |
65 785 579,00 |
57 998 117,00 |
58 992 117,00 |
268 150 507,46 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
271 600,00 |
1 162 200,00 |
1 111 900,00 |
1 105 900,00 |
3 651 600,00 |
||
бюджет МОГО "Ухта" |
85 103 094,46 |
64 623 379,00 |
56 886 217,00 |
57 886 217,00 |
264 498 907,46 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Ухта" Республики Коми от 4 февраля 2015 г. N 179... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.