Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации
МОГО "Ухта"
от 30 декабря 2009 г. N 3035
Муниципальное учреждение
"Управление капитального строительства"
Долгосрочная целевая программа
"Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг."
Паспорт
долгосрочной целевой программы
Наименование программы: |
- "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг." |
Перечень подпрограмм: |
- "Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг.". - "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг.". - "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг.". - "Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг.". - "Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2011 гг.". - "Развитие строительства объектов жилищно-коммунального назначения на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг.". |
Основание для разработки программы: |
- статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - постановление руководителя администрации МОГО "Ухта" от 31 декабря 2008 г. N 2815 "О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг.". |
Разработчик программы: |
- МУ "Управление капитального строительства" |
Исполнитель программы: |
- МУ "Управление капитального строительства" |
Разработчики подпрограмм |
- МУ "Управление капитального строительства" |
Цели программы: |
- уменьшение количества незавершенного строительства; - развитие жилищного строительства; - обеспечение строительства социальных объектов. |
Задачи программы: |
- создание условий для развития жилищно-коммунального строительства; - повышение уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного строительства и строительства социально-значимых объектов. |
Сроки реализации программы: |
- с 2009 по 2013 гг. |
Показатели результативности реализации программы: |
количество законченных строительством и реконструкцией объектов. |
Объемы и источники финансирования программы: |
Общий объем средств, направляемых на реализацию программы: Всего - 2700251501,46 руб. - в том числе по годам: 2009 год - 182025709,79 руб.; 2010 год - 82334706,00 руб.; 2011 год - 817963389,67 руб.; 2012 год - 731563848,00 руб.; 2013 год - 886363848,00 руб. - из них по источникам: средства бюджета МОГО "Ухта": Всего - 2666595501,46 руб. в том числе по годам: 2009 год - 148369709,79 руб.; 2010 год - 82334706,00 руб.; 2011 год - 817963389,67 руб.; 2012 год - 731563848 руб.; 2013 год - 886363848,00 руб. средства из республиканского бюджета Республики Коми: Всего - 8411000,00 руб. в том числе по годам: 2009 год - 8411000,00 руб.; 2010 год - 0,00 руб.; 2011 год - 0,00 руб.; 2012 год - 0,00 руб.; 2013 год - 0,00 руб. средства из федерального бюджета: Всего - 25245000,00 руб. в том числе по годам: 2009 год - 25245000,00 руб.; 2010 год - 0,00 руб.; 2011 год - 0,00 руб.; 2012 год - 0,00 руб.; 2013 год - 0,00 руб. |
Ожидаемые результаты программы: |
- в результате реализации программы к 2014 году предполагается: - осуществить строительство 6 объектов образования; - осуществить строительство и реконструкцию 14 объектов здравоохранения; - осуществить строительство 5 спортивно-физкультурных объектов; - осуществить строительство и реконструкцию 3 объектов по отрасли культура; - осуществить строительство 2 дорог; - осуществить строительство 2 жилых домов и реконструкцию 1 нежилого здания под жилое; - обеспечить новый жилой микрорайон города инженерной инфраструктурой; - осуществить проектирование нового жилого района города с индивидуальной застройкой; - осуществить корректив проектирования исторического центра г. Ухты; - осуществить строительство и реконструкцию 4 объектов коммунального хозяйства |
I. Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
В настоящее время в Ухте существует проблема нехватки мощностей и материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта. Имеет место высокая потребность в строительстве и реконструкции данных учреждений.
Исходя из задач на долгосрочную перспективу для преодоления сложного положения в сфере развития строительства, необходимо провести комплекс взаимоувязанных мероприятий, которые предусматривается осуществлять для учреждений здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, культуры.
Одним из эффективных способов решения сложившейся проблемы по строительству объектов является разработка и реализация долгосрочной целевой программы - "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г.".
В долгосрочную целевую программу "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг." включены следующие подпрограммы:
- "Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 годы";
- "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг.";
- "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта на 2009-2013 гг.",
- "Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг.";
- "Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2011 гг.";
- "Развитие строительства объектов жилищно-коммунального назначения на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг.".
Финансирование такой программы должно осуществляется из местного бюджета с привлечением средств (софинансированием) федерального, республиканского бюджетов, а также и внебюджетных средств.
II. Основные цели и задачи долгосрочной целевой программы
Целями долгосрочной целевой программы "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг.", являются уменьшение количества незавершенного строительства; развитие жилищного строительства; обеспечение строительства социальных объектов.
Для достижения данных целей программа предусматривает решение следующих задач:
создание условий для развития жилищно-коммунального строительства; повышение уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного строительства и строительства социально значимых объектов.
III. Перечень и описание програмных# мероприятий
Система мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг." состоит из мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограмм.
В рамках подпрограммы "Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 годы" предусматривается реализация следующих мероприятий:
- строительство школы и садов;
- строительство спортивной школы;
- строительство двух футбольных площадок для школ.
В рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." предусматривается реализация следующих мероприятий:
- реконструкция двух поликлиник и двух стационарных отделений больниц;
- строительство трех модульных амбулаторий;
- строительство противотуберкулезного и хирургического отделений городской больницы;
- реконструкция помещений двух аптек, молочной кухни и административно здания;
- строительство стояночного ангара для санитарного транспорта.
В рамках подпрограммы "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг." предусматривается реализация следующих мероприятий.
- строительство автономной котельной для бассейна;
- строительство и реконструкция спортивных комплексов;
- строительство лыжероллерной трассы и зала борьбы.
В рамках подпрограммы "Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг." предусматривается реализация следующих мероприятий:
- реконструкция магазина под историко-культурный центр;
- строительство часовни-памятника и клуба в п. Кэмдин.
В рамках подпрограммы "Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2011 гг.", предусматривается реализация следующих мероприятий:
- строительство автомобильных дорог.
В рамках подпрограммы "Развитие строительства объектов жилищно-коммунального назначения на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг." предусматривается реализация следующих мероприятий:
- реконструкция 1 нежилого здания под жилое,
- корректив проекта исторического центра г. Ухты;
- строительство и реконструкция объектов коммунального назначения
Подробнее информация о финансировании подпрограмм долгосрочной целевой программы "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг." представлена в Приложении 1.
IV. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Затраты на реализацию программы "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг." за счет всех источников финансирования составляют 2700251501,46 рубль в том числе за счет:
- средств местного бюджета - 2666595501,46 рубля;
- средств республиканского бюджета - 8411000,00 рублей;
- средств федерального бюджета - 25245000,00 рублей.
Потребность в ресурсах связана с необходимостью реализации поставленных задач - создание условий для развития жилищно-коммунального строительства, повышение уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного строительства и строительства социально значимых объектов.
V. Срок реализации долгосрочной целевой программы
Срок реализации долгосрочной целевой программы "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг.": 2009-2013 гг.
VI. Описание показателей результативности долгосрочной целевой программы
В программе применяются следующие показатели: количество законченных строительством и реконструкцией объектов.
VII. Ожидаемая оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит:
- осуществить строительство детских садов и школ;
- осуществить строительство спортивных и футбольных площадок;
- произвести реконструкцию поликлиник и стационаров медицинских учреждений;
- осуществить строительство новых хирургического и противотуберкулезного корпусов ухтинской городской больницы;
- осуществить строительство модульных амбулаторий для оказания медицинской помощи населению в пригородных поселках;
- произвести реконструкцию спортивного комплекса "Нефтяник";
- осуществить строительство нового спортивного комплекса и спортивного зала;
- произвести строительство автономной котельной для бассейна "Дельфин";
- осуществить строительство и реконструкцию 3 объектов по отрасли культура;
- осуществить строительство объездных магистралей для разгрузки городских дорог и проезда тяжелого транспорта;
- осуществить строительство двух жилых многоквартирных домов;
- осуществить строительство микрорайона с индивидуальной застройкой в п. УРМЗ;
- произвести корректировку исторического центра г. Ухты;
- осуществить строительство и реконструкция объектов коммунального назначения.
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы: |
"Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг." |
Основание для разработки подпрограммы: |
- статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - постановление руководителя администрации МОГО "Ухта" от 31 декабря 2008 г. N 2815 "О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг." |
Разработчик подпрограммы: |
- МУ "Управление капитального строительства" |
Исполнитель подпрограммы: |
- МУ "Управление капитального строительства" |
Цели подпрограммы: |
- опережающее развитие строительства образовательных учреждений в целях удовлетворения потребности населения МОГО "Ухта" в детских дошкольных учреждениях в новых жилых микрорайонах города; - завершение строительства спортивных образовательных учреждений |
Задачи подпрограммы: |
- строительство школы и детских садов; - строительство спортивной школы и футбольных площадок |
Сроки реализации подпрограммы: |
- с 2009 по 2013 гг. |
Показатели результативности реализации подпрограммы: |
количество законченных строительством объектов |
Объемы и источники финансирования подпрограммы: |
Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы: Всего - 305995238,61 руб. - в том числе по годам: 2009 год - 55298703,61 руб.; 2010 год - 35696535,00 руб.; 2011 год - 42000000,00 руб.; 2012 год - 85000000,00 руб., 2013 год - 88000000,00 руб. - из них по источникам: средства бюджета МОГО "Ухта": Всего - 305995238,61 руб. - в том числе по годам: 2009 год - 55298703,61 руб.; 2010 год - 35696535,00 руб.; 2011 год - 42000000,00 руб.; 2012 год - 85000000,00 руб.; 2013 год - 88000000,00 руб. средства из республиканского бюджета Республики Коми: Всего - 0,00 руб. в том числе по годам: 2009 год - 0,00 руб.; 2010 год - 0,00 руб.; 2011 год - 0,00 руб.; 2012 год - 0,00 руб.; 2013 год - 0,00 руб. средства из Федерального бюджета: Всего - 0,00 руб. в том числе по годам: 2009 год - 0,00 руб.; 2010 год - 0,00 руб.; 2011 год - 0,00 руб.; 2012 год - 0,00 руб.; 2013 год - 0,00 руб. |
Ожидаемые результаты подпрограммы: |
- в результате реализации подпрограммы к 2014 году предполагается: осуществить строительство 6 объектов образования |
I. Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
Одной из целей экономического и социального развития МОГО "Ухта" является повышение уровня и качества предоставления образовательных услуг населению МОГО "Ухта".
В настоящее время в городе Ухте имеется потребность в строительстве новых образовательных учреждений.
Строительство новых объектов требует долгосрочного планирования и распределения затрат. Для этих целей и разработана подпрограмма "Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг.".
II. Основные цели и задачи подпрограммы
Целями подпрограммы "Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг.", являются опережающее развитие строительства образовательных учреждений в целях удовлетворения потребности населения МОГО "Ухта" в детских дошкольных учреждениях в новых жилых микрорайонах города; завершение строительства спортивных образовательных учреждений.
Для достижения данных целей подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
- строительство детских садов и школы;
- строительство спортивной школы и футбольных площадок.
III. Перечень и описание мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы "Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг." предусматривается реализация следующих мероприятий:
- строительство школы и садов;
- строительство спортивной школы;
- строительство двух футбольных площадок для школ.
Подробнее информация о финансировании подпрограммы "Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг." представлена в Приложении 1.
IV. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме "Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг." связана с необходимостью реализации поставленных задач - строительства социально значимых объектов.
Затраты на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляют 305995238,61 руб. в том числе за счет средств местного бюджета - 305995238,61 руб.
V. Срок реализации подпрограммы
Срок реализации долгосрочной целевой программы "Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг.": 2009-2013 гг.
VI. Описание показателей результативности подпрограммы
В программе применяются следующие показатели: количество законченных строительством объектов.
VII. Ожидаемая оценка эффективности реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
- осуществить строительство детских садов и школ;
- осуществить строительство школьных футбольных площадок.
Приложение 1
Подпрограмма: "Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг."
Исполнитель: МУ "Управление капитального строительства"
Наименование мероприятий, источники финансирования |
Срок исполнения |
Денежные средства, необходимые для завершения работ на объекте на 1.01.09 г. |
Объем финансирования (руб.) |
|||||
Всего |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Общий итог |
|
сумма будет известна после обследования и выдачи ПСД |
305995238,61 |
55298703,61 |
35696535,00 |
42000000,00 |
85000000,00 |
88000000,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|
|
305995238,61 |
55298703,61 |
35696535,00 |
42000000,00 |
85000000,00 |
88000000,00 |
Детские ясли-сад N 12 на 205 мест в IV микрорайоне г. Ухты, всего |
2009-2010 |
145758757,00 |
49994224,27 |
29994224,27 |
20000000,00 |
|
|
|
в том числе: |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
49994224,27 |
29994224,27 |
20000000,00 |
|
|
|
Детские ясли-сад в IV микрорайоне г. Ухты, всего |
2011-2013 |
175000000,00 |
175000000,00 |
0,00 |
0,00 |
2000000,00 |
85000000,00 |
88000000,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
175000000,00 |
0,00 |
0,00 |
2000000,00 |
85000000,00 |
88000000,00 |
Строительство спортивной школы в г. Ухте. II очередь, всего |
2009-2010 |
20766291,00 |
20913384,00 |
5216849,00 |
15696535,00 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
20913384,00 |
5216849,00 |
15696535,00 |
|
|
|
Строительство футбольной площадки на территории МОУ "СОШ N 4", всего |
2011 |
10000000,00 |
10000000,00 |
0,00 |
0,00 |
10000000,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
10000000,00 |
0,00 |
0,00 |
10000000,00 |
|
|
Муниципальная средняя общеобразовательная школа в п. Кэмдин МОГО "Ухта" Республики Коми, всего |
2009-2011 |
21900605,00 |
40087630,34 |
20087630,34 |
0,00 |
20000000,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
40087630,34 |
20087630,34 |
0,00 |
20000000,00 |
|
|
Строительство футбольной площадки на территории МОУ "СОШ N 7", всего |
2011 |
сумма будет известна после обследования и выдачи ПСД |
10000000,00 |
0,00 |
0,00 |
10000000,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
10000000,00 |
|
|
10000000,00 |
|
|
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы: |
"Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг." |
Основание для разработки подпрограммы: |
- статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - постановление руководителя администрации МОГО "Ухта" от 31 декабря 2008 г. N 2815 "О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг." |
Разработчик подпрограммы: |
- МУ "Управление капитального строительства" |
Исполнитель подпрограммы: |
- МУ "Управление капитального строительства" |
Цель подпрограммы: |
- укрепление материально-технической базы отрасли здравоохранения |
Задачи подпрограммы: |
- строительство и реконструкция объектов по отрасли здравоохранение (по звеньям: амбулаторно-поликлиническая и стационарная медицинская помощь, стационарозамещающие технологии консультативно-диагностической службы, первичная медико-санитарная помощь населению, лечение социально-значимых заболеваний) |
Сроки реализации подпрограммы |
- с 2009 по 2013 гг. |
Показатели результативности реализации подпрограммы |
количество законченных строительством и реконструкцией объектов. |
Объемы и источники финансирования подпрограммы: |
Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы: Всего - 1253194127,61 руб. - в том числе по годам: 2009 год - 38502583,61 руб.; 2010 год - 17150000 руб., 2011 год - 283613848 руб.; 2012 год - 312563848 руб.; 2013 год - 601363848 руб. - из них по источникам: средства бюджета МОГО "Ухта": Всего - 1253194127,61 руб. - в том числе по годам 2009 год - 38502583,61 руб.; 2010 год - 17150000 руб., 2011 год - 283613848 руб.; 2012 год - 312563848 руб.; 2013 год - 601363848 руб. средства из республиканского бюджета Республики Коми: Всего - 0,00 руб. в том числе по годам: 2009 год - 0,00 руб.; 2010 год - 0,00 руб.; 2011 год - 0,00 руб.; 2012 год - 0,00 руб.; 2013 год - 0,00 руб. средства из федерального бюджета: Всего - 0,00 руб. в том числе по годам: 2009 год - 0,00 руб.; 2010 год - 0,00 руб.; 2011 год - 0,00 руб.; 2012 год - 0,00 руб.; 2013 год - 0,00 руб. |
Ожидаемые результаты подпрограммы: |
- в результате реализации подпрограммы к 2014 году предполагается: осуществить строительство и реконструкцию 14 объектов здравоохранения |
I. Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
Анализ показателей здоровья населения МОГО "Ухта" за последние 10 лет показывает рост общей заболеваемости, за счет роста хронических заболеваний, особенно социально значимых болезней, таких как туберкулез, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, что потребует увеличение мощностей лечебно-профилактических учреждений.
В настоящее время в Ухте существует проблема изношенности материально-технической базы учреждений здравоохранения, имеет место высокая потребность в реконструкции и строительстве новых медицинских учреждений, отделений, врачебных амбулаторий (амбулаторий врача общей практики), а также оснащение их современным медицинским оборудованием, средствами автотранспорта и связи.
Строительство новых объектов требует долгосрочного планирования и распределения затрат. Для этих целей и разработана подпрограмма "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг.".
II. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг.", является укрепление материально-технической базы отрасли здравоохранение.
Для достижения данной цели подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
- строительство и реконструкция объектов по отрасли здравоохранение (по звеньям амбулаторно-поликлиническая и стационарная медицинская помощь, стационарозамещающие технологии консультативно-диагностической службы, первичная медико-санитарная помощь населению, лечение социально значимых заболеваний).
III. Перечень и описание мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." предусматривается реализация следующих мероприятий.
- реконструкция двух поликлиник и двух стационарных отделений больниц;
- строительство трех модульных амбулаторий;
- строительство противотуберкулезного и хирургического отделений городской больницы;
- реконструкция помещений двух аптек, молочной кухни и административно здания;
- строительство стояночного ангара для санитарного транспорта.
Подробнее информация о финансировании подпрограммы "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг." представлена в Приложении 1.
IV. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг." связана с необходимостью приведения материально-технической базы учреждений здравоохранения на нормативный уровень.
Затраты на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляют 1253194127,61 руб., в том числе за счет средств местного бюджета - 1253194127,61 руб.
V. Срок реализации подпрограммы
Срок реализации долгосрочной целевой программы "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг.": 2009-2013 гг.
VI. Описание показателей результативности подпрограммы
В программе применяются следующие показатели: количество законченных строительством и реконструкцией обьектов.
VII. Ожидаемая оценка эффективности реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой позволит:
- произвести реконструкцию двух поликлиник и двух стационарных отделений больниц;
- осуществить строительство трех модульных амбулаторий для оказания медицинской помощи населению в пригородных поселках;
- осуществить строительство противотуберкулёзного и хирургического корпусов городской больницы;
- произвести реконструкцию помещений двух аптек, молочной кухни и административно здания;
- осуществить строительство стояночного ангара для санитарного транспорта.
Приложение 1
Подпрограмма: "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг."
Исполнитель: МУ "Управление капитального строительства"
Наименование мероприятий, источники финансирования |
Срок исполнения |
Денежные средства, необходимые для завершения работ на объекте на 01.01.09г. |
Объем финансирования (руб.) |
|||||
Всего |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Общий итог |
|
1441100553,27 |
1253194127,61 |
38502583,61 |
17150000,00 |
283613848,00 |
312563848,00 |
601363848,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|
|
1253194127,61 |
38502583,61 |
17150000,00 |
283613848,00 |
312563848,00 |
601363848,00 |
в том числе по объектам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция здания поликлиники ГМУ "Детская больница" г. Ухта, всего |
2009 |
33480461,00 |
26842402,91 |
26842402,91 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
26842402,91 |
26842402,91 |
|
|
|
|
Реконструкция старой части поликлиники N 1 по ул. Косолапкина, д. 4 в г. Ухте, всего |
2009-2010 |
26724902,00 |
27608058,00 |
10458058,00 |
17150000,00 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
27608058,00 |
10458058,00 |
17150000,00 |
|
|
|
Пристройка хирургического корпуса в п. Шудаяг, всего |
2011-2013 |
679800000,00 |
659800000,00 |
0,00 |
0,00 |
170000000,00 |
170000000,00 |
319800000,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
659800000,00 |
0,00 |
0,00 |
170000000,00 |
170000000,00 |
319800000,00 |
Фтизиатрическое стационарное отделение в МУЗ "Ухтинская городская больница N 1" на 55 коек, всего |
2011-2013 |
321000000,00 |
171000000,00 |
0,00 |
0,00 |
10000000,00 |
11000000,00 |
150000000,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
171000000,00 |
0,00 |
0,00 |
10000000,00 |
11000000,00 |
150000000,00 |
Модульная амбулатория врача общей практики в п. Дальний, всего |
2011 |
11000000,00 |
11000000,00 |
0,00 |
0,00 |
11000000,00 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
11000000,00 |
0,00 |
0,00 |
11000000,00 |
|
|
Детская модульная амбулатория врача общей практики в п. Дальний, всего |
2011 |
12000000,00 |
12000000,00 |
0,00 |
0,00 |
12000000,00 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
12000000,00 |
000 |
0,00 |
12000000,00 |
|
|
Реконструкция здания стационара ГМУ "Детская больница" г. Ухта всего |
2011-2013 |
205000000,00 |
140000000,00 |
0,00 |
0,00 |
10000000,00 |
65000000,00 |
65000000,00 |
в том числе |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
140000000,00 |
0 00 |
0,00 |
10000000,00 |
65000000,00 |
65000000,00 |
Реконструкция административного здания по ул. Сенюкова д. 10, в г. Ухте под расширение станции скорой помощи и размещение МУ "Управление здравоохранения", всего |
2009-2013 |
15209519027 |
150943666,70 |
1202122,70 |
0,00 |
49913848,00 |
49913848,00 |
49913848,00 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
150943666,70 |
1202122,70 |
0,00 |
49913848,00 |
4991384800 |
49913848,00 |
Капитальное строительство нового стояночного ангара для санитарного транспорта, всего |
2011-2013 |
сумма будет известна после выдачи ПСД |
12000000,00 |
0,00 |
0,00 |
1200000,00 |
5400000,00 |
5400000,00 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
12000000,00 |
0,00 |
0,00 |
1200000,00 |
5400000,00 |
5400000,00 |
Реконструкция стационара по ул. Гагарина 2, под размещение ММУ "Городская поликлиника N 3" п. Водный, всего |
2011-2013 |
сумма будет известна после обсле дования и выдачи ПСД |
25000000,00 |
0,00 |
0,00 |
2500000,00 |
11250000,00 |
11250000,00 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0 00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
25000000,00 |
0,00 |
0,00 |
2500000,00 |
11250000,00 |
11250000,00 |
Строительство нового модульного здания для размещения ФАПа в п. Кэмдин, всего |
2011 |
сумма будет известна после выдачи ПСД |
7000000,00 |
0,00 |
0,00 |
7000000,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
7000000,00 |
0,00 |
0,00 |
7000000,00 |
|
|
Реконструкция помещений молочной кухни под размещение на этих площадях лаборатории по заболеваниям, передающимся половым путем, с бактериологическим отделом, всего |
2011 |
сумма будет известна после выдачи ПСД |
10000000,00 |
0,00 |
0,00 |
10000000,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
10000000,00 |
|
|
10000000,00 |
|
|
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы: |
"Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг." |
Основание для разработки подпрограммы: |
- статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - постановление руководителя администрации МОГО "Ухта" от 31 декабря 2008 г. N 2815 "О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг.". |
Разработчик подпрограммы: |
- МУ "Управление капитального строительства" |
Исполнитель подпрограммы |
- МУ "Управление капитального строительства" |
Цель подпрограммы: |
- развитие инфраструктуры объектов по отрасли физическая культура и спорт для привлечения населения МОГО "Ухта" к занятиям физической культурой и спортом |
Задачи подпрограммы: |
- строительство автономной котельной для бассейна; - строительство и реконструкция спортивных комплексов; - строительство лыжероллерной трассы и зала борьбы |
Сроки реализации подпрограммы: |
- с 2009 по 2013 гг. |
Показатели результативности реализации подпрограммы: |
количество законченных строительством и реконструкцией объектов. |
Объемы и источники финансирования подпрограммы: |
Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы: Всего - 31890834,31 руб. - в том числе по годам: 2009 год - 7113663,31 руб.; 2010 год - 5171171,00 руб.; 2011 год - 8606000,00 руб.; 2012 год - 6000000,00 руб.; 2013 год - 5000000,00 руб. - из них по источникам: средства бюджета МОГО "Ухта": Всего - 31890834,31 руб. в том числе по годам: 2009 год - 7113663,31 руб.; 2010 год - 5171171,00 руб.; 2011 год - 8606000,00 руб.; 2012 год - 6000000,00 руб.; 2013 год - 5000000,00 руб. средства из республиканского бюджета Республики Коми. Всего - 0,00 руб. в том числе по годам: 2009 год - 0,00 руб.; 2010 год - 0,00 руб.; 2011 год - 0,00 руб.; 2012 год - 0,00 руб., 2013 год - 0,00 руб. средства из Федерального бюджета: Всего - 0,00 руб. в том числе по годам: 2009 год - 0,00 руб.; 2010 год - 0,00 руб.; 2011 год - 0,00 руб.; 2012 год - 0,00 руб.; 2013 год - 0,00 руб. |
Ожидаемые результаты подпрограммы: |
- в результате реализации подпрограммы к 2014 году предполагается: осуществить строительство 5 спортивно-физкультурных объектов |
I. Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
Одной из проблем, сдерживающих полноценное развитие физкультурно-спортивной отрасли, является недостаточное количество объектов инфраструктуры физкультурно-спортивной отрасли.
В городе необходимо строительство новых и современных спортивных объектов, таких как: ледовый дворец, спортивный комплекс, лыжероллерная трасса и зал борьбы, а строительство автономной котельной для бассейна "Дельфин" в пос. Водный позволит закрывать его только для технического обслуживания на короткий срок.
Программное обеспечение решения указанной проблемы позволит выйти на новый качественный уровень развития физической культуры и спорта в МОГО "Ухта", поэтому и была разработана подпрограмма "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг.".
II. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг." является развитие инфраструктуры объектов по отрасли физическая культура и спорт для привлечения населения МОГО "Ухта" к занятиям физической культурой и спортом.
Для достижения данной цели подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
строительство и реконструкция спортивных комплексов, строительство лыжероллерной трассы и зала борьбы, строительство автономной котельной для бассейна.
III. Перечень и описание мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг." предусматривается реализация следующих мероприятий:
строительство автономной котельной для бассейна;
строительство и реконструкция спортивных комплексов;
строительство лыжероллерной трассы и зала борьбы.
Подробнее информация о финансировании подпрограммы "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг." представлена в Приложении 1.
IV. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг." связана с необходимостью приведения материально-технической базы спортивных учреждений на уровень, отвечающий современным требованиям.
Затраты на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляют 31890834,31 руб. в том числе за счет средств местного бюджета - 31890834,31 руб.
V. Срок реализации подпрограммы
Срок реализации долгосрочной целевой программы "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг.": 2009-2013 гг.
VI. Описание показателей результативности подпрограммы
В программе применяются следующие показатели: количество законченных строительством и реконструкцией объектов.
VII. Ожидаемая оценка эффективности реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
произвести реконструкцию спортивного комплекса "Нефтяник";
осуществить строительство нового спортивного комплекса и спортивного зала;
произвести строительство автономной котельной для бассейна "Дельфин" и лыжероллерной трассы.
Приложение 1
Подпрограмма: "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг."
Исполнитель: МУ "Управление капитального строительства"
Наименование мероприятий, источники финансирования |
Срок исполнения |
Денежные средства, необходимые для завершения работ на объекте на 01.01.09 г. |
Объём финансирования (руб.) |
|||||
Всего |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Общий итог |
|
863420121,00 |
31890834,31 |
7113663,31 |
5171171,00 |
8606000,00 |
6000000,00 |
5000000,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|
|
31890834,31 |
7113663,31 |
5171171,00 |
8606000,00 |
6000000,00 |
5000000,00 |
в том числе по объектам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция спорткомплекса "Нефтяник" в г. Ухта (крытый каток с искусственным льдом), всего |
2009-2010 |
671975014,00 |
5552872,13 |
5381701,13 |
171171,00 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
5552872,13 |
5381701,13 |
171171,00 |
|
|
|
Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г. Ухте, всего |
2009-2010 |
148136107,00 |
6293572,18 |
1293572,18 |
5000000,00 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
6293572,18 |
1293572,18 |
5000000,00 |
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Строительство автономной котельной плавательного бассейна "Дельфин" в пос. Водный, всего |
2009-2011 |
11809000,00 |
8544390,00 |
438390,00 |
0,00 |
8106000,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
8544390,00 |
438390,00 |
0,00 |
8106000,00 |
|
|
Строительство лыжероллерной трассы, всего |
2009-2010 |
6500000,00 |
6500000,00 |
0,00 |
0,00 |
500000,00 |
6000000,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
6500000,00 |
0,00 |
0,00 |
500000,00 |
6000000,00 |
|
Строительство специализированного зала борьбы, всего |
2013 |
5000000,00 |
5000000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5000000,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
5000000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5000000,00 |
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы: |
"Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг." |
Основание для разработки подпрограммы: |
- статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - постановление руководителя администрации МОГО "Ухта" от 31 декабря 2008 г. N 2815 "О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг." |
Разработчик подпрограммы: |
- МУ "Управление капитального строительства" |
Исполнитель подпрограммы. |
- МУ "Управление капитального строительства" |
Цель подпрограммы: |
- развитие инфраструктуры объектов по отрасли культура |
Задача подпрограммы: |
- реконструкция и строительство зданий под размещение учреждения культуры |
Сроки реализации подпрограммы: |
- 2009-2013 г.г. |
Показатели результативности реализации подпрограммы: |
количество законченных строительством и реконструкцией объектов |
Объемы и источники финансирования подпрограммы. |
Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы: Всего - 49451597,10 руб. - в том числе по годам: 2009 год - 12451597,10 руб.; 2010 год - 2000000,00 руб.; 2011 год - 0,00 руб.; 2012 год - 3000000,00 руб.; 2013 год - 32000000,00 руб. - из них по источникам: средства бюджета МОГО "Ухта": Всего - 49451597,10 руб. - в том числе по годам. 2009 год - 12451597,10 руб.; 2010 год - 2000000,00 руб.; 2011 год - 0,00 руб., 2012 год - 3000000,00 руб.; 2013 год - 32000000,00 руб. средства из республиканского бюджета Республики Коми: Всего - 0,00 руб. в том числе по годам: 2009 год - 0,00 руб.; 2010 год - 0,00 руб.; 2011 год - 0,00 руб.; 2012 год - 0,00 руб.; 2013 год - 0,00 руб. средства из федерального бюджета Всего - 0,00 руб. в том числе по годам: 2009 год - 0,00 руб., 2010 год - 0,00 руб.; 2011 год - 0,00 руб., 2012 год - 0,00 руб.; 2013 год - 0,00 руб. |
Ожидаемые результаты подпрограммы. |
- в результате реализации подпрограммы к 2014 году предполагается: осуществить строительство и реконструкцию 3 объектов по отрасли культура |
I. Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
Одной из проблем, сдерживающих полноценное развитие культурной отрасли, является недостаточное количество объектов инфраструктуры.
В городе необходимо производить реконструкцию объектов культуры.
Программное обеспечение решения указанной проблемы позволит выйти на новый качественный уровень развития культуры в МОГО "Ухта", поэтому и была разработана подпрограмма "Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг.".
II. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы "Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг." является развитие инфраструктуры объектов по отрасли культура.
Для достижения данной цели подпрограмма предусматривает решение следующих задач реконструкция здания магазина под Северный историко-культурный центр "Память" в пос. Шудаяг, строительство часовни-памятника в г. Ухте, строительство клуба в п. Кэмдин.
III. Перечень и описание мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы "Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг." предусматривается реализация следующих мероприятий:
- реконструкция магазина под историко-культурный центр;
- строительство часовни-памятника и клуба в п. Кэмдин.
Подробнее информация о финансировании подпрограммы "Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг." представлена в Приложении 1.
IV. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме "Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг." связана с необходимостью приведения материально-технической базы учреждений культуры на уровень, отвечающий современным требованиям.
Затраты на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляют 49451597,10 руб. в том числе за счет средств местного бюджета 49451597,10 руб.
V. Срок реализации подпрограммы
Срок реализации долгосрочной целевой программы "Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг.": 2009-2013 гг.
VI. Описание показателей результативности подпрограммы
В программе применяются следующие показатели: количество законченных реконструкцией объектов.
VII. Ожидаемая оценка эффективности реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой позволит:
- осуществить реконструкцию и строительство 3 объектов по отрасли культура
Приложение 1
Подпрограмма: "Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг."
Исполнитель: МУ "Управление капитального строительства"
Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником
Наименование мероприятия, источники финансирования |
Срок исполнения |
Денежные средства, необходимые для завершения работ на объекте на 01.01.09 г. |
Объем финансирования (руб.) |
|||||
Всего |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Общий итог |
|
сумма будет известна после обследования и выдачи ПСД |
49451597,10 |
12451597,10 |
2000000,00 |
0,00 |
3000000,00 |
32000000,00 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|
|
49451597,10 |
12451597,10 |
2000000,00 |
0,00 |
3000000,00 |
32000000,00 |
в том числе по объектам |
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция здания магазина под Северный историко-культурный центр "Память" в пос. Шудаяг, всего |
2009 |
10703569,00 |
9060025,78 |
9060025,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
9060025,78 |
9060025,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Часовня-памятник в г. Ухте, всего |
2009-2010 |
10000000,00 |
5391571,32 |
3391571,32 |
2000000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
5391571,32 |
3391571,32 |
2000000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Строительство клуба в п. Кэмдин, всего |
2012-2013 |
сумма будет известна после обследования и выдачи ПСД |
35000000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3000000,00 |
32000000,00 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
35000000,00 |
|
|
|
3000000,00 |
32000000,00 |
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы: |
"Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2011 гг." |
Основание для разработки подпрограммы |
- статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - постановление руководителя администрации МОГО "Ухта" от 31 декабря 2008 г. N 2815 "О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг." |
Разработчик подпрограммы: |
- МУ "Управление капитального строительства" |
Исполнитель подпрограммы: |
- МУ "Управление капитального строительства" |
Цель подпрограммы: |
- опережающее развитие коммунальной инфраструктуры для улучшения качества жизни населения МОГО "Ухта" |
Задача подпрограммы: |
- строительство новых транспортных развязок за чертой города для снижения нагрузки на городские магистрали |
Сроки реализации подпрограммы: |
- с 2009 по 2011 гг. |
Показатели результативности реализации подпрограммы |
количество законченных строительством и реконструкцией объектов |
Объемы и источники финансирования подпрограммы. |
Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы: Всего - 364766923,00 руб. - в том числе по годам: 2009 год - 2945428,00 руб.; 2010 год - 983000,00 руб.; 2011 год - 360838495,00 руб. - из них по источникам: средства бюджета МОГО "Ухта": Всего - 364766923,00 руб. - в том числе по годам: 2009 год - 2945428,00 руб.; 2010 год - 983000,00 руб.; 2011 год - 360838495,00 руб. средства из республиканского бюджета РК: Всего - 0,00 руб., в том числе по годам: 2009 год - 0,00 руб.; 2010 год - 0,00 руб.; 2011 год - 0,00 руб. средства из Федерального бюджета: Всего - 0,00 руб.; в том числе по годам: 2009 год - 0,00 руб.; 2010 год - 0,00 руб.; 2011 год - 0,00 руб. |
Ожидаемые результаты подпрограммы: |
- в результате реализации подпрограммы к 2012 году предполагается: - осуществить строительство 2 дорог. |
I. Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
В настоящее время в Ухте существует проблема пропускной способности автомобильных дорог и нехватки мощностей, автомобильных дорог в новых городских микрорайонах, а значит, имеется высокая потребность в их строительстве. Одним из эффективных способов решения сложившейся проблемы по строительству объектов дорожного хозяйства является реализация подпрограммы: "Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2011 гг.".
II. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы "Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2011 гг.", является опережающее развитие коммунальной инфраструктуры для улучшения качества жизни населения МОГО "Ухта". Для достижения данной цели подпрограмма предусматривает решение следующей задачи: строительство новых транспортных развязок за чертой города для снижения нагрузки на городские магистрали.
III. Перечень и описание мероприятий подпрограмы#
В рамках подпрограммы "Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2011 гг.", предусматривается реализация следующих мероприятии:
- строительство автомобильных дорог.
Подробнее информация о финансировании подпрограммы "Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2011 гг." представлена в Приложении 1.
IV. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Затраты на реализацию подпрограммы "Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2011 гг." за счет всех источников финансирования составляют 364766923,00 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 364766923,00 рублей.
Потребность в ресурсах связана с необходимостью реализации поставленных задач - создание условий для развития жилищно-коммунального строительства.
V. Срок реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы "Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2011 гг.": 2009-2011 гг.
VI. Описание показателей результативности подпрограммы
В подпрограмме применяются следующие показатели: количество законченных строительством и реконструкцией объектов.
VII. Ожидаемая оценка эффективности реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой позволит:
- осуществить строительство объездных магистралей для разгрузки городских дорог и проезда тяжелого транспорта.
Приложение 1
Подпрограмма: "Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2011 гг."
Исполнитель: МУ "Управление капитального строительства"
Наименование мероприятия, источники финансирования |
Срок исполнения |
Денежные средства, необходимые для завершения работ на объекте на 01.01.09 г. |
Объем финансирования (руб.) |
|||
Всего |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Общий итог |
|
713996150,00 |
364766923,00 |
2945428,00 |
983000,00 |
360838495,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|
|
364766923,00 |
2945428,00 |
983000,00 |
360838495,00 |
в том числе по объектам: |
|
|
|
|
|
|
Объездная дорога от ул. Западной до ул. Заводской, всего |
2011 |
310838495,00 |
160838495,00 |
0,00 |
0,00 |
160838495,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
160838495,00 |
0,00 |
0,00 |
160838495,00 |
Объездная дорога от ул. Первомайская до автодороги Ухта - Сыктывкар, всего |
2009-2011 |
403157655,00 |
203928428,00 |
2945428,00 |
983000,00 |
200000000,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
203928428,00 |
2945428,00 |
983000,00 |
200000000,00 |
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы: |
"Развитие строительства объектов жилищно-коммунального назначения на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг." |
Основание для разработки подпрограммы: |
- статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - постановление руководителя администрации МОГО "Ухта" от 31 декабря 2008 г. N 2815 "О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 гг.". |
Разработчик подпрограммы: |
- МУ "Управление капитального строительства" |
Исполнитель подпрограммы: |
- МУ "Управление капитального строительства" |
Цель подпрограммы: |
- опережающее строительство коммунальной инфраструктуры для увеличения предложения жилья, удовлетворяющего платежеспособный спрос населения. |
Задача подпрограммы: |
- строительство нового жилья и коммуникаций. |
Сроки реализации подпрограммы: |
- с 2009 по 2013 гг. |
Показатели результативности реализации подпрограммы: |
количество законченных строительством и реконструкцией объектов. |
Объемы и источники финансирования подпрограммы: |
Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы: Всего - 694952780,83 руб. - в том числе по годам: 2009 год - 65713734,16 руб.; 2010 год - 21334000,00 руб.; 2011 год - 122905046,67 руб.; 2012 год - 325000000,00 руб.; 2013 год - 160000000,00 руб. - из них по источникам: средства бюджета МОГО "Ухта": Всего - 661296780,83 руб. в том числе по годам: 2009 год - 32057734,16 руб.; 2010 год - 21334000,00 руб., 2011 год - 122905046,67 руб.; 2012 год - 325000000,00 руб.; 2013 год - 160000000,00 руб. средства из республиканского бюджета Республики Коми: Всего - 8411000,00 руб. в том числе по годам: 2009 год - 8411000,00 руб.; 2010 год - 0,00 руб.; 2011 год - 0,00 руб.; 2012 год - 0,00 руб.; 2013 год - 0,00 руб. средства из Федерального бюджета: Всего - 25245000,00 руб. в том числе по годам: 2009 год - 25245000,00 руб.; 2010 год - 0,00 руб.; 2011 год - 0,00 руб.; 2012 год - 0,00 руб.; 2013 год - 0,00 руб. |
Ожидаемые результаты подпрограммы: |
в результате реализации подпрограммы к 2014 году предполагается: - осуществить строительство 2 жилых домов и реконструкцию 1 нежилого здания под жилое; - обеспечить новый жилой микрорайон города инженерной инфраструктурой; - осуществить проектирование нового жилого района города с индивидуальной застройкой; - осуществить корректив проектирования исторического центра г. Ухты; - осуществить строительство и реконструкцию 4 объектов коммунального хозяйства. |
I. Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
В настоящее время в Ухте существует потребность в строительстве жилья, и город располагает разработанными и утвержденными проектами строительства новых городских микрорайонов.
Однако такое строительство не может осуществляется только за счет средств бюджета МОГО "Ухта", поэтому финансирование строительства в таких объемах должно осуществляется с привлечением (софинансированием) средств федерального, республиканского бюджетов, а так же и внебюджетных средств.
В целях планомерного и комплексного подхода к решению жилищных и инженерных проблем развития города разработана данная подпрограмма "Развитие строительства объектов жилищно-коммунального назначения на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг.".
II. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы "Развитие строительства объектов жилищно-коммунального назначения на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг.", является опережающее строительство коммунальной инфраструктуры для увеличения предложения жилья, удовлетворяющего платежеспособный спрос населения.
Для достижения данной цели подпрограмма предусматривает решение следующей задачи:
строительство нового жилья и коммуникаций.
III. Перечень и описание мероприятий подпрограмы#
В рамках подпрограммы "Развитие строительства объектов жилищно-коммунального назначения на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг.", предусматривается реализация следующих мероприятий:
- строительство многоквартирных и индивидуальных жилых домов;
- реконструкция 1 нежилого здания под жилое;
- корректив проекта исторического центра г. Ухты;
- строительство и реконструкция объектов коммунального назначения.
Подробнее информация о финансировании подпрограммы "Развитие строительства объектов жилищно-коммунального назначения на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг." представлена в Приложении 1.
IV. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Затраты на реализацию подпрограммы "Развитие строительства объектов жилищно-коммунального назначения на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." за счет всех источников финансирования составляют 694952780,83 рублей в том числе за счет:
- средств федерального бюджета - 25245000,00 рублей;
- средств республиканского бюджета - 8411000,00 рублей;
- средств бюджета МОГО "Ухта" - 661296780,83 рублей.
Потребность в ресурсах связана с необходимостью реализации поставленных задач - создание условий для развития жилищно-коммунального строительства.
V. Срок реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы "Развитие строительства объектов жилищно-коммунального назначения на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг.": 2009-2013 гг.
VI. Описание показателей результативности подпрограммы
В подпрограмме применяются следующие показатели: количество законченных строительством и реконструкцией объектов.
VII. Ожидаемая оценка эффективности реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой позволит:
- осуществить строительство двух жилых многоквартирных домов;
- осуществить строительство микрорайона с индивидуальной застройкой в п. УРМЗ;
- произвести корректировку исторического центра г. Ухты.
- осуществить строительство и реконструкция объектов коммунального назначения.
Приложение 1
Подпрограмма: "Развитие строительства объектов жилищно-коммунального назначения на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг."
Исполнитель: МУ "Управление капитального строительства"
Наименование мероприятий, источники финансирования |
Срок исполнения |
Денежные средства, необходимые для завершения работ на объекте на 01.01.09 г. |
Объем финансирования (руб.) |
|||||
Всего |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Общий итог |
|
сметная стоимость будет уточнена после выхода ПСД |
694952780,83 |
65713734,16 |
21334000,00 |
122905046,67 |
325000000,00 |
160000000,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
25245000,00 |
25245000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Республиканский бюджет |
|
8411000,00 |
8411000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
|
|
661296780,83 |
32057734,16 |
21334000,00 |
122905046,67 |
325000000,00 |
160000000,00 |
в том числе по объектам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Жилой дом N 1 в VI мкр. г. Ухты, всего |
2011-2012 |
115000000,00 |
115000000,00 |
0,00 |
0,00 |
10000000,00 |
105000000,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
115000000,00 |
0,00 |
0,00 |
10000 000,00 |
105000000,00 |
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
Жилой дом по адресу: г. Ухта, ул. Прядунова, всего |
2011-2013 |
150000000,00 |
150000000,00 |
0,00 |
0,00 |
10000000,00 |
70000000,00 |
70000000,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
2011-2013 |
|
150000000,00 |
0,00 |
0,00 |
10000000,00 |
70000000,00 |
70000000,00 |
Реконструкция нежилого здания пристройки к школе N°13 под жилое здание для нужд МОГО "Ухта", всего |
|
225000000,00 |
195000000,00 |
0,00 |
0,00 |
15000000,00 |
90000000,00 |
90000000,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
195000000,00 |
0,00 |
0,00 |
15000000,00 |
90000000,00 |
90000000,00 |
Застройка VI квартала северо-западной части центрального планировочного района г. Ухты с внешними инженерными сетями. Автомобильные дороги, всего |
2009-2010 |
89991000,00 |
52119495,00 |
44006495,00 |
8113000,00 |
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
25245000,00 |
25245000,00 |
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
8411000,00 |
8411000,00 |
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
18463495,00 |
10350495,00 |
8113000,00 |
|
|
|
Застройка VI квартала северо-западной части центрального планировочного района г. Ухты с внешними инженерными сетями. Водоснабжение и канализация, всего |
2009-2010 |
26888655,00 |
15234953,69 |
14734953,69 |
500000,00 |
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
15234953,69 |
14734953,69 |
500000,00 |
|
|
|
Застройка VI квартала северо-западной части центрального планировочного района г. Ухты с внешними инженерными сетями. Внешние сети электроснабжения, всего |
2011 |
95780760,00 |
95780760,00 |
|
0,00 |
95780760,00 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
95780760,00 |
|
|
95780760,00 |
|
|
Застройка VI квартала северо-западной части центрального планировочного района г. Ухты с внешними инженерными сетями. Наружные сети электроснабжения, всего |
2011 |
75679039,00 |
75679039,00 |
|
|
75679039,00 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
75679039,00 |
|
|
75679039,00 |
|
|
Застройка VI квартала северо-западной части центрального планировочного района г. Ухты с внешними инженерными сетями Внешние сети теплоснабжения, всего |
2011-2012 |
72881061,00 |
72881061,00 |
|
0,00 |
34837984,00 |
38043077,00 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
72881061,00 |
|
|
34837984,00 |
38043077,00 |
|
Корректив проекта исторического центра г. Ухты с инженерными сетями, всего |
2011-2012 |
71100000,00 |
71100000,00 |
0,00 |
0,00 |
36100000,00 |
35000000,00 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
71100000,00 |
0,00 |
|
36100000,00 |
35000000,00 |
|
Индивидуальная застройка жилого района "Нагорный" (п. УРМЗ) с инженерными сетями, всего |
2009-2012 |
сметная стомисоть будет уточнена после выхода ПСД |
56011920,12 |
1611920,12 |
3800000,00 |
25600000,00 |
25000000,00 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
56011920,12 |
1611920,12 |
3800000,00 |
25600000,00 |
25000000,00 |
|
Кладбище в районе автодороги Ухта - Усть-Ухта, всего |
2009 |
316812759,00 |
3317349,80 |
3317349,80 |
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
3317349,80 |
3317349,80 |
|
|
|
|
Газификация жилых домов по ул. Советской и Интернациональной в п. Боровой, всего |
2009-2010 |
7680651,00 |
9006384,05 |
1085384,05 |
7921000,00 |
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
9006384,05 |
1085384,05 |
7921000,00 |
|
|
|
Реконструкция систем теплоснабжения и ГВС в пос. Дежнево, всего |
2009-2011 |
27973657,22 |
27162678,17 |
957631,50 |
0,00 |
26205046,67 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
27162678,17 |
957631,50 |
|
26205046,67 |
|
|
Теплоснабжение мкр. Югэр, всего |
2010 |
сметная стомисоть будет уточнена после выхода ПСД |
1000000,00 |
|
1000000,00 |
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
1000000,00 |
|
1000000,00 |
|
|
|
<< Назад |
Приложение 1 >> Приложение 1 |
|
Содержание Постановление Руководителя администрации муниципального образования городского округа "Ухта" Республики Коми от 30 декабря... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.