Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации
МОГО "Ухта"
от 27 декабря 2010 г. N 3195
Муниципальное учреждение "Управление капитального строительства"
Долгосрочная целевая программа
"Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 г.г."
Паспорт долгосрочной целевой программы
I. Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
В настоящее время в Ухте существует проблема нехватки мощностей и материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта. Имеет место высокая потребность в строительстве и реконструкции данных учреждений.
Исходя из задач на долгосрочную перспективу для преодоления сложного положения в сфере развития строительства, необходимо провести комплекс взаимоувязанных мероприятий, которые предусматривается осуществлять для учреждений здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, культуры.
Одним из эффективных способов решения сложившейся проблемы по строительству объектов является разработка и реализация долгосрочной целевой программы: "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 гг.".
В долгосрочную целевую программу "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." включены следующие подпрограммы;
- "Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 годы";
- "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г.";
- "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г.";
- "Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г.";
- "Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2011 гг.";
- "Развитие строительства объектов жилищно-коммунального назначения на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г".
Финансирование такой программы должно осуществляться из местного бюджета с привлечением средств (софинансированием) федерального, республиканского бюджетов, а также и внебюджетных средств.
II. Основные цели и задачи долгосрочной целевой программы
Целями долгосрочной целевой программы "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г.", являются уменьшение количества незавершенного строительства; развитие жилищного строительства; обеспечение строительства социальных объектов.
Для достижения данных целей программа предусматривает решение следующих задач:
создание условий для развития жилищно-коммунального строительства; повышение уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного строительства и строительства социально-значимых объектов.
III. Перечень и описание программных мероприятий
Система мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." состоит из мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограмм.
В рамках подпрограммы "Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 годы" предусматривается реализация следующих мероприятий:
- строительство школы и садов;
- строительство спортивной школы;
В рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." предусматривается реализация следующих мероприятий:
- реконструкция двух поликлиник и стационарного отделения больницы;
- строительство противотуберкулёзного и хирургического отделений городской больницы;
- реконструкция помещений Ухтинской городской больницы N 1 для размещения компьютерного томографа;
- реконструкция помещений административного здания;
- строительство стояночного ангара для санитарного транспорта.
В рамках подпрограммы "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." предусматривается реализация следующих мероприятий:
- строительство автономной котельной для бассейна;
- строительство и реконструкция спортивных комплексов;
- строительство лыжероллерной трассы и зала борьбы.
В рамках подпрограммы "Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." предусматривается реализация следующих мероприятий:
- реконструкция магазина под историко-культурный центр;
- строительство часовни-памятника и клуба в п. Кэмдин.
В рамках подпрограммы "Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2011 г.г.", предусматривается реализация следующих мероприятий;
- строительство автомобильных дорог и проездов.
В рамках подпрограммы "Развитие строительства объектов жилищно-коммунального назначения на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." предусматривается реализация следующих мероприятий:
- строительство жилых домов;
- реконструкция 1 нежилого здания под жилое;
- корректив проекта исторического центра г. Ухты;
- строительство и реконструкция объектов коммунального назначения.
Подробнее информация о финансировании подпрограмм долгосрочной целевой программы "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." представлена в Приложении 1.
IV. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Затраты на реализацию программы "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" 2 022 159 809,64 рубля в том числе за счет:
- средств местного бюджета - 1 988 503 809,64 рубля;
- средств республиканского бюджета - 8 411 000,00 рубля;
- средств федерального бюджета 25 245 000,00 рублей.
Потребность в ресурсах связана с необходимостью реализации поставленных задач - создание условий для развития жилищно-коммунального строительства, повышение уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного строительства и строительства социально-значимых объектов.
V. Срок реализации долгосрочной целевой программы
Срок реализации долгосрочной целевой программы "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г.": 2009-2013 г.г.
VI. Описание показателей результативности долгосрочной целевой программы
В программе применяются следующие показатели: количество законченных строительством и реконструкцией объектов.
VII. Ожидаемая оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит:
- осуществить строительство 5 объектов образования;
- осуществить строительство и реконструкцию 8 объектов здравоохранения;
- осуществить строительство 5 спортивно-физкультурных объектов;
- осуществить строительство и реконструкцию 3 объектов по отрасли культура;
- осуществить строительство 2 дорог и внутриквартального проезда;
- осуществить строительство 4 жилых домов и реконструкцию 1 нежилого здания под жилое;
- обеспечить новый жилой микрорайон города инженерной инфраструктурой;
- осуществить проектирование нового жилого района города с индивидуальной застройкой;
- осуществить корректив проектирования исторического центра г. Ухты;
- осуществить строительство и реконструкцию 4 объектов коммунального хозяйства.
Приложение 1
Долгосрочная целевая программа
"Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г."
Исполнитель: МУ "Управление капитального строительства"
Наименование подпрограммы, источники финансирования |
Срок исполнения |
Остаток сметной стоимости на 01.01.2010 года в ценах 2010 года |
Объем финансирования (руб.) |
|||||
Всего |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Общий итог по подпрограммам |
2009-2013 |
|
2 022 159 809,64 |
182 025 709,79 |
110 669 251,85 |
203 494 075,00 |
704 606 925,00 |
821 363 848,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Федеральный бюджет |
|
25 245 000,00 |
25 245 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Республиканский бюджет |
|
|
8 411 000,00 |
8 411 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|
|
1 988 503 809,64 |
148 369 709,79 |
110 669 251,85 |
203 494 075,00 |
704 606 925,00 |
821 363 848,00 |
Итого "Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." |
2009-2013 |
|
299 093 675,75 |
55 298 703,61 |
25 794 972,14 |
45 000 000,00 |
85 000 000,00 |
88 000 000,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|
|
299 093 675,75 |
55 298 703,61 |
25 794 972,14 |
45 000 000,00 |
85 000 000,00 |
88 000 000,00 |
Итого "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." |
2009-2013 |
|
859 087 350,67 |
38 502 583,61 |
22 054 071,06 |
14 603 000,00 |
247 563 848,00 |
536 363 848,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|
|
859 087 350,67 |
38 502 583,61 |
22 054 071,06 |
14 603 000,00 |
247 563 848,00 |
536 363 848,00 |
Итого "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г" |
2009-2013 |
|
157 910 872,41 |
7 113 663,31 |
22 797 209,10 |
117 000 000,00 |
6 000 000,00 |
5 000 000,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|
|
157 910 872,41 |
7 113 663,31 |
22 797 209,10 |
117 000 000,00 |
6 000 000,00 |
5 000 000,00 |
Итого "Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." |
2009-2013 |
|
54 649 659,22 |
12 451 597,10 |
7 198 062,12 |
0,00 |
3 000 000,00 |
32 000 000,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|
|
54 649 659,22 |
12 451 597,10 |
7 198 062,12 |
0,00 |
3 000 000,00 |
32 000 000,00 |
Итого "Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2011 г.г." |
2009-2011 |
|
16 451 766,00 |
2 945 428,00 |
1 506 338,00 |
12 000 000,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
16 451 766,00 |
2 945 428,00 |
1 506 338,00 |
12 000 000,00 |
|
|
Итого "Развитие строительства объектов жилищно-коммунального назначения на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." |
2009-2013 |
|
634 966 485,59 |
65 713 734,16 |
31 318 599,43 |
14 891 075,00 |
363 043 077,00 |
160 000 000,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
25 245 000,00 |
25 245 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Республиканский бюджет |
|
|
8 411 000,00 |
8 411 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|
|
601 310 485,59 |
32 057 734,16 |
31 318 599,43 |
14 891 075,00 |
363 043 077,00 |
160 000 000,00 |
Паспорт подпрограммы
I. Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
Одной из целей экономического и социального развития МОГО "Ухта" является повышение уровня и качества предоставления образовательных услуг населению МОГО "Ухта".
В настоящее время в городе Ухте имеется потребность в строительстве новых образовательных учреждений.
Строительство новых объектов требует долгосрочного планирования и распределения затрат. Для этих целей и разработана подпрограмма "Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г.".
II. Основные цели и задачи подпрограммы
Целями подпрограммы "Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г.", являются опережающее развитие строительства образовательных учреждений в целях удовлетворения потребности населения МОГО "Ухта" в детских дошкольных учреждениях в новых жилых микрорайонах города; завершение строительства спортивных образовательных учреждений.
Для достижения данных целей подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
- строительство детских садов и школы;
- строительство спортивной школы.
III. Перечень и описание мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы "Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." предусматривается реализация следующих мероприятий:
- строительство школы и садов;
- строительство спортивной школы.
Подробное информация о финансировании подпрограммы "Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." представлена в Приложении 1.
IV. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме "Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." связана с необходимостью реализации поставленных задач - строительства социально-значимых объектов.
Затраты на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляют 299093675,75 рублей в том числе за счет средств местного бюджета - 299093675,75 рублей.
V. Срок реализации подпрограммы
Срок реализации долгосрочной целевой программы "Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г.": 2009-2013 г.г.
VI. Описание показателей результативности подпрограммы
В программе применяются следующие показатели: количество законченных строительством объектов.
VII. Ожидаемая оценка эффективности реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
- осуществить строительство 5 объектов образования.
Приложение 1
Подпрограмма: "Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г."
Исполнитель: МУ "Управление капитального строительства"
Наименование мероприятий (объектов), источники финансирования |
Срок исполнения |
Остаток сметной стоимости на 01.01.2010 года в ценах 2010 года |
Объем финансирования (руб.) |
|||||
Всего |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Общий итог |
|
|
299 093 675,75 |
55 298 703,61 |
257 949 72,14 |
45 000 000,00 |
85 000 000,00 |
88 000 000,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
|
299 093 675,75 |
55 298 703,61 |
25 794 972,14 |
45 000 000,00 |
85 000 000,00 |
88 000 000,00 |
|
Детские ясли-сад N 12 на 205 мест в IV микрорайоне г. Ухты, всего |
2009-2011 |
117 387 959,00 |
73 821 868,75 |
29 994 224,27 |
12 827 644,48 |
31 000 000,00 |
|
|
в том числе: |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
73 821 868,75 |
29 994 224,27 |
12 827 644,48 |
31 000 000,00 |
|
|
Детские ясли-сад в IV микрорайоне г. Ухты, всего |
2011-2013 |
сметная стоимость будет уточнена после выхода ПСД |
173 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
85 000 000,00 |
88 000 000,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
173 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
85 000 000,00 |
88 000 000,00 |
|
Строительство спортивной школы в г. Ухте. II очередь, всего |
2009-2011 |
13 589 921,00 |
15 203 433,74 |
5216 849,00 |
986 584,74 |
9 000 000,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
15 203 433,74 |
5 216 849,00 |
986 584,74 |
9 000 000,00 |
|
|
|
Муниципальная средняя общеобразовательная школа в п. Кэмдин МОГО "Ухта" Республики Коми, всего |
2009-2010 |
98 089 663,00 |
32 068 373,26 |
20 087 630,34 |
11 980 742,92 |
0,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
32 068 373,26 |
20 087 630,34 |
11 980 742,92 |
|
|
|
Детские ясли-сад по ул. Куратова в г. Ухте, всего |
2011 |
сметная стоимость будет уточнена после выхода ПСД |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
5 000 000,00 |
|
|
5 000 000,00 |
|
|
Паспорт подпрограммы
I. Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
Анализ показателей здоровья населения МОГО "Ухта" за последние 10 лет показывает рост общей заболеваемости, за счет роста хронических заболеваний, особенно социально значимых болезней, таких как туберкулёз, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, что потребует увеличение мощностей лечебно-профилактических учреждений.
В настоящее время в Ухте существует проблема изношенности материально-технической базы учреждений здравоохранения, имеет место высокая потребность в реконструкции и строительстве новых медицинских учреждений, отделений, врачебных амбулаторий (амбулаторий врача общей практики), а также оснащение их современным медицинским оборудованием, средствами автотранспорта и связи.
Строительство новых объектов требует долгосрочного планирования и распределения затрат. Для этих целей и разработана подпрограмма "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г.".
II. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г.", является укрепление материально-технической базы отрасли здравоохранение.
Для достижения данной цели подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
строительство и реконструкция объектов по отрасли здравоохранение (по звеньям амбулаторно-поликлиническая и стационарная медицинская помощь, стационарозамещающие технологии консультативно-диагностической службы, первичная медико-санитарная помощь населению, лечение социально-значимых заболеваний).
III. Перечень и описание мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." предусматривается реализация следующих мероприятий:
- реконструкция двух поликлиник и стационарного отделения больницы;
- строительство противотуберкулёзного и хирургического отделений городской больницы;
- реконструкций помещений Ухтинской городской больницы N 1 для размещения компьютерного томографа;
- реконструкция помещений административного здания;
- строительство стояночного ангара для санитарного транспорта.
Подробнее информация о финансировании подпрограммы "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." представлена в Приложении 1.
IV. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." связана с необходимостью приведения материально-технической базы учреждений здравоохранения на нормативный уровень.
Затраты на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляют 859087350,67 рублей в том числе за счет средств местного бюджета - 859087350,67 рублей.
V. Срок реализации подпрограммы
Срок реализации долгосрочной целевой программы "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г.": 2009-2013 г.г.
VI. Описание показателей результативности подпрограммы
В программе применяются следующие показатели: количество законченных строительством и реконструкцией объектов.
VII. Ожидаемая оценка эффективности реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
- осуществить строительство и реконструкцию 8 объектов здравоохранения.
Приложение 1
Подпрограмма: "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г."
Исполнитель: МУ "Управление капитального строительства"
Наименование мероприятий (объектов), источники финансирования |
Срок исполнения |
Остаток сметной стоимости на 01.01.2010 года в ценах 2010 года |
Объем финансирования (руб.) |
|||||
Всего |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
В |
9 |
Общий итог |
|
|
859 087 350,67 |
38 502 583,61 |
22 054 071,06 |
14 603 000,00 |
247 563 848,00 |
536 363 848,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|
|
859 087 350,67 |
38 502 583,61 |
22 054 071,06 |
14 603 000,00 |
247 563 848,00 |
536 363 848,00 |
в том числе по объектам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция здания поликлиники ГМУ "Детская больница" г. Ухта, всего |
2009-2010 |
7 325 205,00 |
28 919 779,68 |
26 842 402,91 |
2 077 376,77 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
28 919 779,68 |
26 842 402,91 |
2 077 376,77 |
|
|
|
Реконструкция старой части поликлиники N 1 по ул. Косолапкина, д. 4 в г. Ухте, всего |
2009-2011 |
22 292 012,00 |
34 106 945,77 |
10 458 058,00 |
16 965 887,77 |
6 683 000,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
34 106 945,77 |
10 458 058,00 |
16 965 887,77 |
6 683 000,00 |
|
|
Пристройка хирургического корпуса в п. Шудаяг, всего |
2010-2013 |
сметная стоимость будет уточнена после выхода ПСД |
499 020 000,00 |
0,00 |
1 300 000,00 |
7 920 000,00 |
170 000 000,00 |
319 800 000,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
499 020 000,00 |
0,00 |
1 300 000,00 |
7 920 000,00 |
170 000 000,00 |
319 800 000,00 |
|
Фтизиатрическое стационарное отделение в МУЗ "Ухтинская городская больница N 1" на 55 коек, всего |
2012-2013 |
сметная стоимость будет уточнена после выхода ПСД |
161 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 000 000,00 |
150 000 000,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
161 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11 000 000,00 |
150 000 000,00 |
|
Реконструкция административного здания по ул. Сенюкова, д. 10 в г. Ухте под расширение станции скорой помощи и размещение МУ "Управление здравоохранения", всего |
2009-2013 |
сметная стоимость будет уточнена после выхода ПСД |
102 180 985,70 |
1 202 122,70 |
1 151 167,00 |
0,00 |
49 913 848,00 |
49 913 848,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
102 180 985,70 |
1 202 122,70 |
1 151 167,00 |
|
49 913 848,00 |
49 913 848,00 |
|
Капитальное строительство нового стояночного ангара для санитарного транспорта, всего |
2012-2013 |
сметная стоимость будет уточнена после выхода ПСД |
10 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 400 000,00 |
5 400 000,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
10 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 400 000,00 |
5 400 000,00 |
|
Реконструкция стационара по ул. Гагарина 2, под размещение ММУ "Городская поликлиника N 3" п. Водный, всего |
2012-2013 |
сметная стоимость будет уточнена после выхода ПСД |
22 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 250 000,00 |
11 250 000,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
22 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11 250 000,00 |
11 250 000,00 |
|
Реконструкция помещений грязелечения и водолечения в МУЗ "Ухтинская городская больница N 1"для размещения компьютерного томографа, всего |
2010 |
6109,00 |
559 639,52 |
0,00 |
559 639,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
559 639,52 |
|
639,52 |
|
|
|
Паспорт подпрограммы
I. Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
Одной из проблем, сдерживающих полноценное развитие физкультурно-спортивной отрасли, является недостаточное количество объектов инфраструктуры физкультурно-спортивной отрасли.
В городе необходимо строительство новых и современных спортивных объектов таких как: ледовый дворец, спортивный комплекс, лыжероллерная трасса и зал борьбы, а строительство автономной котельной для бассейна "Дельфин" в пос. Водный позволит закрывать его только для технического обслуживания на короткий срок.
Программное обеспечение решения указанной проблемы позволит выйти на новый качественный уровень развития физической культуры и спорта в МОГО "Ухта", поэтому и была разработана подпрограмма "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г.".
II. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." является развитие инфраструктуры объектов по отрасли физическая культура и спорт для привлечения населения МОГО "Ухта" к занятиям физической культурой и спортом.
Для достижения данной цели подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
строительство и реконструкция спортивных комплексов, строительство лыжероллерной трассы и зала борьбы, строительство автономной котельной для бассейна.
III. Перечень и описание мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." предусматривается реализация следующих мероприятий:
- строительство автономной котельной для бассейна;
- строительство и реконструкция спортивных комплексов;
- строительство лыжероллерной трассы и зала борьбы.
Подробнее информация о финансировании подпрограммы "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." представлена в Приложении 1.
IV. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." связана с необходимостью приведения материально-технической базы спортивных учреждений на уровень, отвечающий современным требованиям.
Затраты на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляют 157910872,41 рублей в том числе за счет средств местного бюджета - 157910872,41 рублей.
V. Срок реализации подпрограммы
Срок реализации долгосрочной целевой программы "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г.": 2009-2013 г.г.
VI. Описание показателей результативности подпрограммы
В программе применяются следующие показатели: количество законченных строительством и реконструкцией объектов.
VII. Ожидаемая оценка эффективности реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
- осуществить строительство 5 спортивно-физкультурных объектов.
Приложение 1
Подпрограмма: "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г."
Исполнитель: МУ "Управление капитального строительства"
Наименование мероприятий (объектов), источники финансирования |
Срок исполнения |
Остаток сметной стоимости на 01.01.2010 года в ценах 2010 года |
Объём финансирования (руб.) |
|||||
Всего |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Общий итог |
|
|
157 910 872,41 |
7 113 663,31 |
22 797 209,10 |
117 000 000,00 |
6 000 000,00 |
5 000 000,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|
|
157 910 872,41 |
7 113 663,31 |
22 797 209,10 |
117 000 000,00 |
6 000 000,00 |
5 000 000,00 |
в том числе по объектам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция спорткомплекса "Нефтяник" в г. Ухта (крытый каток с искусственным льдом), всего |
2009-2011 |
620 728 270,00 |
80 644 133,88 |
5 381 701,13 |
15 262 432,75 |
60 000 000,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
80 644 133,88 |
5 381 701,13 |
15 262 432,75 |
60 000 000,00 |
|
|
Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г. Ухта, всего |
2009-2011 |
205 930 400,00 |
48 255 604,00 |
1 293 572,18 |
6 962 031,82 |
40 000 000,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
48 255 604,00 |
1 293 572,18 |
6 962 031,82 |
40 000 000,00 |
|
|
Местный бюджет |
сметная стоимость будет уточнена после выхода ПСД |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
Строительство автономной котельной плавательного бассейна "Дельфин" в пос. Водный, всего |
2009-2011 |
сметная стоимость будет уточнена после выдачи экспертизы по ПСД |
18 011 134,53 |
438 390,00 |
572 744,53 |
17 000 000,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
18 011 134,53 |
438 390,00 |
572 744,53 |
17 000 000,00 |
|
|
|
Строительство лыжероллерной трассы, всего |
2012 |
сметная стоимость будет уточнена после выхода ПСД |
6 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 000 000,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
6 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 000 000,00 |
|
|
Строительство специализированного зала борьбы, всего |
2013 |
сметная стоимость будет уточнена после выхода ПСД |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
Паспорт подпрограммы
I. Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
Одной из проблем, сдерживающих полноценное развитие культурной отрасли, является недостаточное количество объектов инфраструктуры.
В городе необходимо производить реконструкцию объектов культуры.
Программное обеспечение решения указанной проблемы позволит выйти на новый качественный уровень развития культуры в МОГО "Ухта", поэтому и была разработана подпрограмма "Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г.".
II. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы "Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." является развитие инфраструктуры объектов по отрасли культура.
Для достижения данной цели подпрограмма предусматривает решение следующих задач: реконструкция здания магазина под Северный историко-культурный центр "Память" в пос. Шудаяг, строительство Часовни-памятника в г. Ухте, строительство клуба в п. Кэмдин.
III. Перечень и описание мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы "Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." предусматривается реализация следующих мероприятий:
- реконструкция магазина под историко-культурный центр;
- строительство часовни-памятника и клуба в п. Кэмдин.
Подробнее информация о финансировании подпрограммы "Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." представлена в Приложении 1.
IV. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме "Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." связана с необходимостью приведения материально-технической базы учреждений культуры на уровень, отвечающий современным требованиям.
Затраты на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляют 54649659,22 рублей в том числе за счет средств местного бюджета 54649659,22 рублей.
V. Срок реализации подпрограммы
Срок реализации долгосрочной целевой программы "Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г.": 2009-2013 г.г.
VI. Описание показателей результативности подпрограммы
В программе применяются следующие показатели: количество законченных реконструкцией объектов.
VII. Ожидаемая оценка эффективности реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
- осуществить реконструкцию и строительство 3 объектов по отрасли культура.
Приложение 1
Подпрограмма: "Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г."
Исполнитель: МУ "Управление капитального строительства"
Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником
Наименование мероприятий (объектов), источники финансирования |
Срок исполнения |
Остаток сметной стоимости на 01.01.2010 года в ценах 2010 года |
Объем финансирования (руб.) |
|||||
Всего |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Общий итог |
|
|
54 649 659,22 |
12 451 597,10 |
7 198 062,12 |
0,00 |
3 000 000,00 |
32 000 000,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|
|
54 649 659,22 |
12 451 597,10 |
7 198 062,12 |
0,00 |
3 000 000,00 |
32 000 000,00 |
в том числе по объектам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция здания магазина под Северный историко-культурный центр "Память" в пос. Шудаяг, всего |
2009-2010 |
3 130 706,00 |
9 170 537,27 |
9 060 025,78 |
110 511,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
9 170 537,27 |
9 060 025,78 |
110 511,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Часовня-памятник в г. Ухта, всего |
2009-2010 |
8 276 350,00 |
10 479 121,95 |
3 391 571,32 |
7 087 550,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
10 479 121,95 |
3 391 571,32 |
7 087 550,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Строительство клуба в п. Кэмдин, всего |
2012-2013 |
сметная стоимость будет уточнена после выхода ПСД |
35 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000 000,00 |
32 000 000,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
35 000 000,00 |
|
|
|
3 000 000,00 |
32 000 000,00 |
Паспорт подпрограммы
I. Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
В настоящее время в Ухте существует проблема пропускной способности автомобильных дорог и нехватки мощностей, автомобильных дорог в новых городских микрорайонах, а значит, имеется высокая потребность в их строительстве.
Одним из эффективных способов решения сложившейся проблемы по строительству объектов дорожного хозяйства является реализация подпрограммы: "Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2011 г.г.".
II. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы "Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2011 г.г.", является опережающее развитие коммунальной инфраструктуры для улучшения качества жизни населения МОГО "Ухта".
Для достижения данной цели подпрограмма предусматривает решение следующей задачи:
строительство новых транспортных развязок за чертой города для снижения нагрузки на городские магистрали.
III. Перечень и описание мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы "Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2011 г.г.", предусматривается реализация следующих мероприятий:
- строительство автомобильных дорог и проезда.
Подробнее информация о финансировании подпрограммы "Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2011 г.г." представлена в Приложении 1.
IV. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Затраты на реализацию подпрограммы "Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2011 г.г." за счет всех источников финансирования составляют 16451766,00 рублей в том числе за счет средств местного бюджета - 16451766,00 рублей.
Потребность в ресурсах связана с необходимостью реализации поставленных задач - создание условий для развития жилищно-коммунального строительства.
V. Срок реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы "Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2011 г.г": 2009-2011 г.г.
VI. Описание показателей результативности подпрограммы
В подпрограмме применяются следующие показатели: количество законченных строительством и реконструкцией объектов.
VII. Ожидаемая оценка эффективности реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
- осуществить строительство 2 дорог и внутриквартального проезда.
Приложение 1
Подпрограмма:
"Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2011 г.г."
Исполнитель: МУ "Управление капитального строительства"
Наименование мероприятий (объектов), источники финансирования |
Срок исполнения |
Остаток сметной стоимости на 01.01.2010 года в ценах 2010 года |
Объем финансирования (руб.) |
|||
Всего |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Общий итог |
|
|
16 451 766,00 |
2 945 428,00 |
1 506 338,00 |
12 000 000,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|
|
16 451 766,00 |
2 945 428,00 |
1506 338,00 |
12 000 000,00 |
в том числе по объектам: |
|
|
|
|
|
|
Объездная дорога от ул. Западная до ул. Заводской, всего |
2011 |
сметная стоимость будет уточнена после выхода ПСД |
87 324,00 |
0,00 |
87 324,00 |
0,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
87 324,00 |
0,00 |
87 324,00 |
|
|
Объездная дорога от ул. Первомайская до автодороги Ухта - Сыктывкар, всего |
2009-2010 |
сметная стоимость будет уточнена после выхода ПСД |
4 364 442,00 |
2 945 428,00 |
1 419 014,00 |
0,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Местный бюджет |
|
4 364 442,00 |
2 945 428,00 |
1 419 014,00 |
|
|
Проезд по ул. Тиманской, всего |
2011 |
сметная стоимость будет уточнена после выхода ПСД |
12 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
12 000 000,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
12 000 000,00 |
|
|
12 000 000,00 |
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы: |
"Развитие строительства объектов жилищно-коммунального назначения на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." |
Основание для разработки подпрограммы: |
- статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Постановление руководителя администрации МОГО "Ухта" от 31 декабря 2008 г. N 2815 "О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г.". |
Разработчик подпрограммы: |
- МУ "Управление капитального строительства" |
Исполнитель подпрограммы: |
- МУ "Управление капитального строительства" |
Цель подпрограммы: |
- опережающее строительство коммунальной инфраструктуры для увеличения предложения жилья, удовлетворяющего платежеспособный спрос населения. |
Задача подпрограммы: |
- строительство нового жилья и коммуникаций. |
Сроки реализации подпрограммы: |
- с 2009 по 2013 г.г. |
Показатели результативности реализации подпрограммы; |
количество законченных строительством и реконструкцией объектов. |
Объемы и источники финансирования подпрограммы: |
Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы: Всего - 634966485,59 руб. - в том числе по годам: 2009 год - 65 713 734,16 руб.; 2010 год - 31 318 599,43 руб.; 2011 год - 14 891 075,00 руб.; 2012 год - 363 043 077,00 руб.; 2013 год - 160 000 000,00 руб. - из них по источникам: средства бюджета МОГО "Ухта": Всего - 601 310 485,59 руб. в том числе по годам: 2009 год - 32 057 734,16 руб.; 2010 год - 31 318 599,43 руб.; 2011 год - 14 891 075,00 руб.; 2012 год - 363 043 077,00 руб.; 2013 год - 160 000 000,00 руб. средства из республиканского бюджета Республики Коми: Всего - 8 411 000,00 руб. в том числе по годам: 2009 год - 8 411 000,00 руб.; 2010 год - 0,00 руб.; 2011 год - 0,00 руб.; 2012 год - 0,00 руб.; 2013 год - 0,00 руб. средства из Федерального бюджета: Всего - 25 245 000,00 руб. в том числе по годам: 2009 год - 25 245 000,00 руб.; 2010 год - 0,00 руб.; 2011 год - 0,00 руб.; 2012 год - 0,00 руб.; 2013 год - 0,00 руб. |
Ожидаемые результаты подпрограммы: |
- в результате реализации подпрограммы к 2014 году предполагается: - осуществить строительство 4 жилых домов и реконструкцию 1 нежилого здания под жилое; - обеспечить новый жилой микрорайон города инженерной инфраструктурой; - осуществить проектирование нового жилого района города с индивидуальной застройкой; - осуществить корректив проектирования исторического центра г. Ухты; - осуществить строительство и реконструкцию 4 объектов коммунального хозяйства. |
I. Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
В настоящее время в Ухте существует потребность в строительстве жилья, и город располагает разработанными и утвержденными проектами строительства новых городских микрорайонов. Однако такое строительство не может осуществляться только за счет средств бюджета МОГО "Ухта", поэтому финансирование строительства в таких объемах должно осуществляться с привлечением (софинансированием) средств федерального, республиканского бюджетов, а также и внебюджетных средств.
В целях планомерного и комплексного подхода к решению жилищных и инженерных проблем развития города разработана данная подпрограмма "Развитие строительства объектов жилищно-коммунального назначения на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г".
II. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы "Развитие строительства объектов жилищно-коммунального назначения на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г.", является опережающее строительство коммунальной инфраструктуры для увеличения предложения жилья, удовлетворяющего платежеспособный спрос населения.
Для достижения данной цели подпрограмма предусматривает решение следующей задачи:
строительство нового жилья и коммуникаций.
III. Перечень и описание мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы "Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2011 г.г.", предусматривается реализация следующих мероприятий:
- строительство автомобильных дорог и проезда.
Подробнее информация о финансировании подпрограммы "Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2011 г.г." представлена в Приложении 1.
IV. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Затраты на реализацию подпрограммы "Развитие строительства объектов жилищно-коммунального назначения на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." за счет всех источников финансирования составляют 634966485,59 рублей в том числе за счет:
- средств федерального бюджета - 25 245 000,00 рублей;
- средств республиканского бюджета - 8 411 000,00 рублей;
- средств бюджета МОГО "Ухта" - 601 310 485,59 рублей.
Потребность в ресурсах связана с необходимостью реализации поставленных задач - создание условий для развития жилищно-коммунального строительства.
V. Срок реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы "Развитие строительства объектов жилищно-коммунального назначения на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г.": 2009-2013 г.г.
VI. Описание показателей результативности подпрограммы
В подпрограмме применяются следующие показатели: количество законченных строительством и реконструкцией объектов.
VII. Ожидаемая оценка эффективности реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
- осуществить строительство 4 жилых домов и реконструкцию 1 нежилого здания под жилое;
- обеспечить новый жилой микрорайон города инженерной инфраструктурой;
- осуществить проектирование нового жилого района города с индивидуальной застройкой;
- осуществить корректив проектирования исторического центра г. Ухты;
- осуществить строительство и реконструкцию 4 объектов коммунального хозяйства.
Приложение 1
Подпрограмма:
"Развитие строительства объектов жилищно-коммунального назначения на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г."
Исполнитель: МУ "Управление капитального строительства"
Наименование мероприятий (объектов), источники финансирования |
Срок исполнения |
Остаток сметной стоимости на 01.01.2010 года в ценах 2010 года |
Объем финансирования (руб.) |
|||||
Всего |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Общий итог |
|
|
634 966 485,59 |
65 713 734,16 |
31 318 599,43 |
14 891 075,00 |
363 043 077,00 |
160 000 000,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
25 245 000,00 |
25 245 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Республиканский бюджет |
|
|
8 411 000,00 |
8 411 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|
|
601 310 485,59 |
32 057 734,16 |
31 318 599,43 |
14 891 075,00 |
363 043 077,00 |
160 000 000,00 |
в том числе по объектам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Жилой дом N 1 в VI мкр. г. Ухты, всего |
2012 |
сметная стоимость будет уточнена после выхода ПСД |
105 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
105 000 000,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
105 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
105 000 000,00 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
Жилой дом по адресу: г. Ухта, ул. Прядунова, всего |
2012-2013 |
сметная стоимость будет уточнена после выхода ПСД |
140 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70 000 000,00 |
70 000 000,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
140 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
70 000 000,00 |
70 000 000,00 |
|
Жилой дом N 17 в VI мкр. г. Ухты, всего |
2011 |
сметная стоимость будет уточнена после выхода ПСД |
5 404 320,00 |
0,00 |
0,00 |
5 404 320,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
5 404 320,00 |
0,00 |
0,00 |
5 404 320,00 |
|
|
|
Жилой дом N 18 в VI мкр. г. Ухты, всего |
2011 |
сметная стоимость будет уточнена после выхода ПСД |
3 572 210,00 |
0,00 |
0,00 |
3 572 210,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
3 572 210,00 |
0,00 |
0,00 |
3 572 210,00 |
|
|
|
Реконструкция нежилого здания пристройки к школе N 13 под жилое здание для нужд МОГО "Ухта", всего |
2011-2013 |
сметная стоимость будет уточнена после выхода ПСД |
185 914 545,00 |
0,00 |
0,00 |
5 914 545,00 |
90 000 000,00 |
90 000 000,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
185 914 545,00 |
0,00 |
0,00 |
5 914 545,00 |
90 000 000,00 |
90 000 000,00 |
|
Застройка Vl квартала северо-западной части центрального планировочного района г. Ухты с внешними инженерными сетями. Автомобильные дороги, всего |
2009-2010 |
43 830 199,00 |
59 993 947,63 |
44 006 495,00 |
15 987 452,63 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
25 245 000,00 |
25 245 000,00 |
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
8 411 000,00 |
8 411 000,00 |
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
26 337 947,63 |
10 350 495,00 |
15 987 452,63 |
|
|
|
Застройка VI квартала северо-западной части центрального планировочного района г. Ухты с внешними инженерными сетями. Водоснабжение и канализация, всего |
2009-2010 |
15 116 308,00 |
21 779 232,53 |
14 734 953,69 |
7 044 278,84 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
21 779 232,53 |
14 734 953,69 |
7 044 278,84 |
|
|
|
Застройка VI квартала северо-западной части центрального планировочного района г. Ухты с внешними инженерными сетями. Внешние сети теплоснабжения, всего |
2012 |
сметная стоимость уточняется |
38 043 077,00 |
|
0,00 |
0,00 |
38 043 077,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
38 043 077,00 |
|
|
|
38 043 077,00 |
|
|
Корректив проекта исторического центра г. Ухты с инженерными сетями, всего |
2012 |
сметная стоимость будет уточнена после выхода ПСД |
35 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35 000 000,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
35 000 000,00 |
0,00 |
|
|
35 000 000,00 |
|
|
Индивидуальная застройка жилого района "Нагорный" (п. УРМЗ) с инженерными сетями, всего |
2009-2012 |
сметная стоимость будет уточнена после выхода ПСД |
30 258 935,50 |
1 611 920,12 |
3 647 015,38 |
0,00 |
25 000 000,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
30 258 935,50 |
1 611 920,12 |
3 647 015,38 |
|
25 000 000,00 |
|
|
Кладбище в районе автодороги Ухта - Усть-Ухта, всего |
2009 |
146 386 150,00 |
3 317 349,80 |
3 317 349,60 |
|
|
|
|
в том числе; |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
3 317 349,80 |
3 317 349,80 |
|
|
|
|
Газификация жилых домов по ул. Советская и Интернациональная в п. Боровой, всего |
2009-2010 |
29 317 191,00 |
2 956 361,05 |
1 085 384,05 |
1 870 977,00 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
2 956 361,05 |
1 085 384,05 |
1 870 977,00 |
|
|
|
Газификация жилых домов по ул. Советская и Интернациональная в п. Боровой (2 этап 3-го пускового комплекса), всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
количество газифицируемых домов/квартир - 14/21 |
2010 |
6 293 848,00 |
2 670 555,58 |
0,00 |
2 670 555,58 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
2 670 555,58 |
|
2 670 555,58 |
|
|
|
Реконструкция систем теплоснабжения и ГВС п. Дежнево, всего |
2009 |
54 229 340,00 |
957 631,50 |
957 631,50 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
957 631,50 |
957 631,50 |
|
|
|
|
Теплоснабжение мкр. Югэр, всего |
2010 |
сметная стоимость будет уточнена после выхода ПСД |
98 320,00 |
|
98 320,00 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
98 320,00 |
|
98 320,00 |
|
|
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление Руководителя администрации муниципального образования городского округа "Ухта" Республики Коми от 27 декабря... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.