Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации
МР "Усть-Вымский"
от 25 октября 2010 г. N 788
Муниципальная целевая Программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО МР "Усть-Вымский" на 2010 - 2014 годы"
30 июля, 6 августа 2013 г.
Паспорт
муниципальной целевой Программы
Наименование Программы |
Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО МР "Усть-Вымский" на 2010-2014 годы" (далее - Программа) |
Основание для разработки Программы |
- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 261-ФЗ); - Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"; - распоряжение Правительства Республики Коми от 9 апреля 2010 г. N 145-р |
Заказчик Программы |
Администрация муниципального района "Усть-Вымский" (далее - администрация МР "Усть-Вымский") |
Разработчик Программы |
Управление капитального строительства, транспорта и связи администрации МР "Усть-Вымский", управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Усть-Вымский" |
Исполнители Программы |
Администрации городских и сельских поселений МОМР "Усть-Вымский", Управление культуры администрации МР "Усть-Вымский", Управление образования администрации МР "Усть-Вымский", Управление физической культуры, спорта и туризма администрации МР "Усть-Вымский", МУ "Усть-Вымская ЦРБ", МУ "Жешартская районная больница", муниципальные учреждения |
Сроки реализации Программы |
2010 - 2014 годы. Программа реализуется в два этапа: первый этап - 2010-2012 годы, второй этап - 2013-2014 годы |
Цели и задачи Программы |
Цель Программы - снижение расходов муниципального бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования. Задачи Программы: уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат в среднем на 15-20 процентов по учреждениям с наиболее высокими показателями энергоемкости; совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями; внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в муниципальных зданиях; повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов; снижение затрат на энергоресурсы |
Перечень подпрограмм |
- "Модернизация систем уличного освещения населенных пунктов МО МР "Усть-Вымский"; - "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы на территории МО МР "Усть-Вымский"; - "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде МО МР "Усть-Вымский" |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |
- повышение заинтересованности в энергосбережении; - сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях; - экономия потребления воды в муниципальных учреждениях; - повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов; - сокращение нерационального расходования теплоэнергетических ресурсов; - повышение качества и надежности теплоснабжения и освещения помещений организации, улучшение теплового комфорта. |
Паспорт
Подпрограммы
Модернизация систем уличного освещения населенных пунктов муниципального образования муниципальный район "Усть-Вымский" на 2010 - 2014 годы"
Наименование Подпрограммы |
"Модернизация систем уличного освещения населенных пунктов МО МР "Усть-Вымский" на 2010-2014 годы" (далее - Подпрограмма) |
|||||
Основание для разработки Подпрограммы |
Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статья 8 Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановление администрации МР "Усть-Вымский" от 23 апреля 2010 года N 314 "О разработке муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы и жилищно-коммунальном хозяйстве на территории МО МР "Усть-Вымский" на 2010-2015 г." |
|||||
Заказчик Подпрограммы |
Администрация муниципального района "Усть-Вымский" (далее - администрация МР "Усть-Вымский") |
|||||
Разработчик Подпрограммы |
Управление капитального строительства, транспорта и связи администрации МР "Усть-Вымский", управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Усть-Вымский" |
|||||
Исполнители Подпрограммы |
Администрации городских и сельских поселений МО МР "Усть-Вымский" |
|||||
Сроки реализации Подпрограммы |
2010 - 2014 годы. |
|||||
Цели и задачи Подпрограммы |
Цель Подпрограммы - снижение расходов бюджетов поселений на уличное освещение населенных пунктов за счет рационального использования энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования. Задачи Подпрограммы: - повышение качества и эффективности наружного освещения; - снижение эксплуатационных затрат на техническое обслуживание; - выполнение нормативных требований, предъявляемых к уровню освещения проезжей части улиц, дорог, объектов; - повышение надежности работы осветительных установок; - повышение уровня безопасности населения и дорожного движения; - удобство обслуживания и управления осветительными установками. |
|||||
Перечень основных мероприятий подпрограммы |
- реконструкция существующих сетей уличного освещения; - реконструкция наружного освещения дворовых территорий - проектирование и строительство новых систем уличного освещения. |
|||||
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы |
Реализация подпрограммы позволит достигнуть поставленных целей и задач, сформировать световой облик населенных пунктов района, внедрить современные технологии, снизить уровень аварийности, преступности в вечернее и ночное время, улучшить инвестиционную привлекательность. |
|||||
Объем и источники финансирования Подпрограммы |
Объем финансирования Подпрограммы в целом - 6 396,3 тыс.руб., в т.ч.: - за счет средств бюджетов городских (сельских) поселений МО МР "Усть-Вымский" - 3198,15 тыс.руб., - за счет средств бюджетов всех уровней 3198,15 тыс.руб. В том числе по годам: |
|||||
Всего, тыс.руб. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
|
Средства бюджетов городских (сельских) поселений МО МР "Усть-Вымский" |
3198,15 |
476,5 |
640,2 |
729,35 |
747,6 |
807,8 |
Средства бюджетов всех уровней |
3198,15 |
0,0 |
640,2 |
3198,15 |
747,6 |
807,8 |
I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Наружное освещение является одним из основных факторов создания условий комфортного проживания населения, обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов.
В настоящее время состояние наружного освещения населенных пунктов района требует значительного улучшения, так как техническое и моральное старение оборудования значительно опережает темпы объемов его модернизации и реконструкции, вызванного недостаточным объемом финансирования.
Уровень освещенности по улицам, дорогам, проездам и переулкам населенных пунктов в большей степени не соответствует нормам, предусмотренным СНиП 23-05-95.
Более 70% осветительной арматуры уличного освещения составляют светильники, срок эксплуатации которых превышен в разы, а их оптические системы не отвечают современным требованиям. Исходя из фактического состояния светильников необходимо срочно, в плановом порядке произвести их замену, при этом достигается реальная экономия электроэнергии.
Решение программными методами развития основных направлений системы уличного освещения населенных пунктов, а также обеспечение качественным и высокоэффективным освещением, повышение надежности работы и электробезопасности сетей наружного освещения является одним из направлений в области экономического развития населенных пунктов. Таким образом, обеспечивается сбалансированность и устойчивость бюджетной системы за счет повышения эффективности управления ресурсами муниципального бюджета и развитие системы среднесрочного финансового планирования.
Без надлежащей эксплуатации дорогостоящее оборудование будет выходить из строя, что потребует дополнительных бюджетных средств. При разработке проектов реконструкции и модернизации инженерного оборудования сетей уличного освещения необходимо обеспечить унификацию оборудования, что позволит обеспечить оптовые закупки запасных частей к нему и снизить их стоимость.
Процесс по повышению энергоэффективности систем уличного освещения должен иметь постоянный характер, а не ограничиваться отдельными, разрозненными мероприятиями.
II. Цели и задачи Подпрограммы
Главная цель Подпрограммы - снижение расходов бюджетов поселений на уличное освещение населенных пунктов за счет рационального использования энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования.
Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующей задачи, качественное и высокоэффективное освещение населенных пунктов на основе высокоэкономичных и надежных источников света, повышение надежности работы и электробезопасности сетей уличного освещения.
В освещении дворовых территорий необходимо предусмотреть следующие функции: обеспечение безопасности движения пешеходов, беспрепятственная ориентация на местности, создание визуального и психологического комфорта.
III. Сроки реализации Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы предусмотрена в период с 2010 по 2014 годы.
IV. Система программных мероприятий
Подпрограмма включает реализацию следующих мероприятий:
4.1. Проведение энергомониторинга использования электрической энергии в системах уличного освещения.
4.2. Разработка проектно-сметной документации, проведение капитального ремонта и модернизации систем уличного освещения.
В результате реализации энергосберегающих мероприятий энергопотребление снижается до определенного уровня и остается на данном уровне в течение некоторого времени. Как показывает опыт реализации многих проектов, через несколько лет энергопотребление снова начинает расти. Через 3-5 лет энергопотребление иногда возвращается к тому же уровню, как и до реализации энергосберегающих мер. Аналогичные тенденции имели место и в новых системах уличного освещения.
Чтобы избежать этого, требуется вести постоянный мониторинг энергопотребления. Энергомониторинг доказал, что он не только полезный инструмент после реализации проекта по энергоэффективности, но и в течение всего срока эксплуатации системы.
4.3. Разработка системы профессиональной эксплуатации и технического обслуживания систем уличного освещения.
Существующая система эксплуатации и технического обслуживания систем уличного освещения далека от совершенства и не позволяет поддерживать их конструкции на должном уровне, что также влияет на эффективность использования энергии в системах.
Для обеспечения надлежащей их эксплуатации в течение срока службы и для минимизации расходов на эксплуатацию, обслуживание и ремонт необходимо разработать правильные режимы, точно определяющие обслуживание на требуемом уровне для различных систем уличного освещения. Требуемый уровень должен соответствовать государственным правилам, техническим стандартам и конкретным дополнительным требованиям со стороны администраций городских и сельских поселений.
Эксплуатацией и обслуживанием систем должен заниматься квалифицированный и обученный персонал, ответственный за реализацию всех согласованных режимов, представление текущей отчетности и принятие решений в случае возможных отклонений.
В рамках Подпрограммы планируется разработка системы профессиональной эксплуатации и технического обслуживания систем уличного освещения и проведение конкурсов на право заключения договоров, направленных на техническое обслуживание.
Мероприятия Подпрограммы подлежат уточнению:
по результатам проведенного энергомониторинга систем уличного освещения, включенных в Подпрограмму, и на основании проектно-сметной документации указываются виды и стоимость проводимых работ, приобретаемого оборудования;
при получении экономии средств бюджетов городских (сельских) поселений МО МР "Усть-Вымский" при реализации программы, в том числе в результате экономии энергоресурсов.
Перечень программных мероприятий, с обоснованием финансового обеспечения программных мероприятий приведен в приложении N 1.
V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджетов городских и сельских поселений МО МР "Усть-Вымский".
К реализации мероприятий могут привлекаться средства бюджета МР "Усть-Вымский", республиканского бюджета Республики Коми, федерального бюджета в рамках финансирования республиканских и федеральных программ по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные источники.
Общий объем финансирования Программы из бюджетов городских (сельских поселений) МО МР "Усть-Вымский" и бюджетов всех уровней составляет 6396,0 тыс.руб., в т.ч.:
2010 год - 476,5 тыс.руб.,
2011 год - 1280,4 тыс.руб.,
2012 год - 1458,7 тыс.руб.,
2013 год - 1495,2 тыс.руб.,
2014 год - 1615,6 тыс.руб.
Объемы финансирования Подпрограммы за счет средств бюджетов всех уровней носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проектов бюджетов поселений на очередной финансовый год.
VI. Система управления реализацией Подпрограммы
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляют разработчики программы: управление капитального строительства, транспорта и связи администрации МР "Усть-Вымский". Управление КСТиС контролирует выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Подпрограммы, осуществляет управление ее исполнителями, готовит ежеквартальные и ежегодные отчеты о реализации Подпрограммы, ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Подпрограммы.
Главным ответственным лицом за еженедельный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий является руководитель администрации поселения.
VII. Оценка эффективности реализации Подпрограммы
При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем уличного освещения должны быть достигнуты конкретные результаты:
- снижение объема потребляемой электрической энергии в системах уличного освещения.
Приложение 1
к подпрограмме "Модернизация систем
уличного освещения населенных пунктов
МО МР "Усть-Вымский" на 2010-2014 годы"
1. Энергосберегающие мероприятия
1.1. Реконструкция системы освещения с переходом в качестве источника света от ртутных ламп типа ДРЛ на натриевые лампы типа Днат, имеющие меньшую мощность при аналогичных показателях освещенности
N п/п |
Показатели |
Ед.изм. |
Освещение |
Освещение улиц |
Освещение дворовых |
Итого |
|||
ДРЛ-400W |
ДНаТ-250 (энергосберегающая |
ДРЛ-250W |
ДНаТ-150 (энергосберегающая лампа) |
ДРЛ-125 |
Philips |
||||
SON-T-70W (типа ДНаТ) | |||||||||
1. |
Количество светильников с устаревшими лампами, подлежащих замене |
шт. |
73 |
|
1202 |
|
244 |
|
1519 |
2. |
Капитальные затраты при замене светильников (п. 2.1. + п. 2.2.) |
руб. |
|
338 550,64 |
|
4 873 196,48 |
|
968 540,92 |
6 180 288,04 |
2.1. |
Стоимость новых светильников с лампами для замены (п. 1 * п. 6 Табл. 1.1.) |
руб. |
|
237 041,22 |
|
3 201 767,40 |
|
629 249,16 |
4 068 057,78 |
2.2. |
Затраты по демонтажу старых и монтажу новых светильников (п. 1 * п. 1 Табл. 1.4.) |
руб. |
|
101 509,42 |
|
1 671 429,08 |
|
339 291,76 |
2 112 230,26 |
3. |
Экономия (-), перерасход (+) эксплуатационных затрат после замены (п. 1 *п. 18 Табл. 1.4.) |
руб./год |
|
-108 392,09 |
|
-1 248 477,25 |
|
-114 957,51 |
-1 471 826,86 |
4. |
Суммарная мощность ламп после реконструкции (п. 1 * п. 2 Табл. 1.1. / 1000) |
кВт |
|
18,3 |
|
180,3 |
|
17,1 |
215,6 |
5. |
Срок простой окупаемости (п. 2/п. 3) |
лет |
|
3,1 |
|
3,9 |
|
8,4 |
4,2 |
1.2. Установка системы автоматического включения/выключения
(обособленно эффект определить трудно - принимается за счет экономии от замены светильников)
1. |
Количество блоков автоматического вкл./выкл., необходимое для установки (?=п. 16 Табл. 1.2.) |
шт. |
|
36 |
2. |
Капитальные затраты при замене светильников + стоимость установки системы автоматического включения (п. 2. Табл. 2.1. + п. 1. * п. 3 Табл. 1.4.) |
руб. |
|
6 396 288,04 |
3. |
Срок простой окупаемости (п. 2/п. 3 Табл. 2.1.) |
лет |
|
4,3 |
1.3. Установка многотарифных счетчиков электрической энергии
N п/п |
Наименование показателя |
Ед.изм. |
Значение |
1. |
Время работы освещения в ночной тарифной зоне за год |
час. |
2 160 |
2. |
Время работы освещения в полупиковой тарифной зоне за год |
час. |
1 271 |
3. |
Тариф на электрическую энергию (без НДС) |
руб./кВт.ч |
|
3.1. |
- полупиковый |
2,32482 |
|
3.2. |
- ночной |
2,05617 |
|
3.3. |
разница в тарифах по зонам |
|
-0,26865 |
4. |
Количество многотарифных счетчиков, необходимое для установки (?=п. 16 Табл. 1.2.) |
шт. |
23 |
5. |
Всего капитальные затраты при установке многотарифных счетчиков электрической энергии (п. 4. * п. 4 Табл. 1.4.) |
руб. |
186 300 |
6. |
Экономия от применения многотарифного учета электроэнергии на освещение в расчете на весь объем потребления электрической энергии ("Итого" п. 4 Табл. 2.1. * п. 1. * п. 3.3 * 1,18) |
руб./год |
-147 649,43 |
7. |
Срок простой окупаемости (п. 5/п. 6) |
лет |
1 |
1.4. Капитальные затраты по администрациям городским и сельским поселениям по замене светильников и систем автоматического выключения/включения сетей уличного освещения
N п/п |
Наименование администрации |
Стоимость работ, материалов, тыс.руб. |
|||||
Всего |
в том числе по годам |
||||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|||
1 |
администрация гп. Микунь |
1 552,80 |
200,0 |
262,5 |
362,5 |
362,5 |
365,3 |
2 |
администрация гп Жешарт |
1 403,20 |
110,0 |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
383,2 |
3 |
администрация сп Айкино |
1 166,80 |
30,5 |
250,0 |
270,0 |
290,0 |
326,3 |
4 |
администрация сп Студенец |
220,70 |
10,0 |
50,0 |
50,0 |
55,0 |
55,7 |
5 |
администрация сп Усть-Вымь |
283,20 |
0,0 |
60,0 |
70,0 |
80,0 |
73,2 |
6 |
администрация сп Кожмудор |
472,10 |
72,0 |
94,5 |
110,5 |
102,4 |
92,7 |
7 |
администрация сп Вежайка |
101,40 |
0,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
26,4 |
8 |
администрация сп Илья-Шор |
176,10 |
35,0 |
47,0 |
35,0 |
35,0 |
24,1 |
9 |
администрация сп Гам |
354,90 |
0,0 |
70,9 |
94,6 |
94,7 |
94,7 |
10 |
администрация сп Межег |
320,80 |
0,0 |
80,2 |
80,2 |
80,2 |
80,2 |
11 |
администрация сп Донаель |
127,50 |
6,0 |
20,3 |
30,4 |
30,4 |
40,5 |
12 |
администрация сп Мадмас |
216,80 |
13,0 |
40,0 |
50,5 |
60,0 |
53,3 |
|
Итого |
6 396,30 |
476,5 |
1280,4 |
1458,7 |
1495,2 |
1615,6 |
Постановлением Администрации муниципального района "Усть-Вымский" Республики Коми от 6 августа 2013 г. N 490 в паспорт внесены изменения
Паспорт
Подпрограммы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы на территории муниципального образования муниципальный район "Усть-Вымский" на 2010 - 2014 годы"
Наименование Подпрограммы |
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы на территории МО МР "Усть-Вымский" на 2010-2014 годы" (далее - Подпрограмма) |
|||||
Основание для разработки Подпрограммы |
Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статья 8 Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановление администрации МР "Усть-Вымский" от 23 апреля 2010 года N 314 "О разработке муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы и жилищно-коммунальном хозяйстве на территории МО МР "Усть-Вымский" на 2010-2015 г." |
|||||
Заказчик Подпрограммы |
Администрация муниципального района "Усть-Вымский" (далее - администрация МР "Усть-Вымский") |
|||||
Разработчик Подпрограммы |
Управление капитального строительства, транспорта и связи администрации МР "Усть-Вымский", управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Усть-Вымский" |
|||||
Исполнители Подпрограммы |
Администрации городских и сельских поселений МО МР "Усть-Вымский", Управление культуры администрации МР "Усть-Вымский", Управление образования администрации МР "Усть-Вымский", Управление физической культуры, спорта и туризма администрации МР "Усть-Вымский", МУ "Усть-Вымская ЦРБ", МУ "Жешартская районная больница", муниципальные учреждения |
|||||
Сроки реализации Подпрограммы |
2010 - 2014 годы. Подпрограмма реализуется в два этапа: первый этап - 2010-2012 годы, второй этап - 2013-2014 годы |
|||||
Цели и задачи Подпрограммы |
Цель Подпрограммы - снижение расходов муниципального бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования. Задачи Подпрограммы: уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат в среднем на 15-20 процентов по учреждениям с наиболее высокими показателями энергоемкости; совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями; внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в муниципальных зданиях; повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов; снижение затрат на энергоресурсы |
|||||
Перечень основных мероприятий Подпрограммы |
Проведение энергоаудита муниципальных зданий, включаемых в программу энергоэффективности; разработка проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий; проведение энергомониторинга использования тепловой и электрической энергии в муниципальных зданиях; разработка системы профессиональной эксплуатации и технического обслуживания муниципальных зданий; разработка нормативных документов по энергоэффективности; проведение конкурсов на право заключения договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов; разработка типового Положения о материальном стимулировании работников муниципальных учреждений за экономию энергетических ресурсов; модернизация систем освещения помещений, зданий муниципальных учреждений |
|||||
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы |
Повышение заинтересованности в энергосбережении; сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях; экономия потребления воды в муниципальных учреждениях |
|||||
Объем и источники финансирования Подпрограммы |
Объем финансирования Подпрограммы в целом составляет 5132,64 тыс.руб., в том числе по годам: |
|||||
Всего, тыс.руб. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
|
Средства местного бюджета |
5132,64 |
615,0 |
983,3 |
777,9 |
2261,44 |
495,0 |
I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат муниципального бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения (далее - муниципальные здания), и как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению муниципальной политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита бюджета МР "Усть-Вымский", крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных зданиях.
Основными недостатками деятельности учреждений являются:
потери теплого воздуха через чердачные и оконные проемы, систему вентиляции, неплотности перекрытий, стен, трубопроводов и арматуры;
недостаточный контроль соответствующих служб (как ответственных за эксплуатацию здания, так и энергоснабжающей организации) за соблюдением необходимых параметров работы систем;
отсутствие автоматизированного отпуска тепловой энергии в тепловых узлах управления.
В результате, в муниципальных зданиях наблюдаются потери тепла и неэффективная теплоотдача отопительных приборов. Главными недостатками являются потери тепловой энергии и увеличение расходов на теплоснабжение.
Во многих зданиях остается устаревшая система освещения помещений, что приводит к большому расходу электроэнергии.
Затраты на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений превышают сумму 45,3 млн.руб. в год. При этом, примерно 25 процентов этих затрат являются следствием отсутствия эффективных методов использования ресурсов и эффективного управления потреблением энергии.
В числе основных причин, по которым энергосбережение муниципальных зданий выходит на первый план является необходимость:
снижения расходов муниципального бюджета на оплату коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению и поддержания систем теплоснабжения в рабочем состоянии;
снижения экологической напряженности, связанной с развитием энергетики;
улучшения микроклимата в муниципальных зданиях;
уменьшения роста затрат на коммунальные услуги в муниципальных учреждениях при неизбежном увеличении тарифов.
В муниципальном районе "Усть-Вымский" существует значительный потенциал энергосбережения в зданиях школ, больниц, детских садов, а также административных зданиях. При этом, предполагаемый потенциал энергосбережения составляет порядка 20 процентов. В настоящее время капитальный ремонт и реконструкция муниципальных зданий осуществляется без учета влияния данных работ по энергопотреблению. По-прежнему основу необходимости проведения этих работ определяют предписания надзорных органов. Сложившаяся система контроля за потреблением услуг в муниципальных учреждениях не стимулирует их работников к обеспечению режима энергосбережения. Зачастую при выборе оборудования и приборов систем тепло-, электро- и водоснабжения превалирует только их стоимость. Персонал зданий, в большинстве случаев не имеет должной квалификации, что становится причиной сбоев в их работе, преждевременному выходу оборудования из строя.
Процесс энергосбережения в районе можно обеспечить только программно-целевым методом. Наибольший и быстрый эффект могут дать мероприятия по установке современных автоматизированных систем тепло- и электроснабжения. Окупаемость данных мероприятий составляет 5-6 лет в зависимости от типа и объема зданий. Вместе с тем, данные мероприятия необходимо проводить параллельно с подготовкой обслуживающего персонала или передачи зданий на обслуживание энергосервисным организациям.
Без надлежащей эксплуатации дорогостоящее оборудование будет выходить из строя, что потребует дополнительных бюджетных средств. При разработке проектов реконструкции и модернизации инженерного оборудования муниципальных зданий необходимо обеспечить унификацию оборудования, что позволит обеспечить оптовые закупки запасных частей к нему и снизить их стоимость.
Процесс по повышению энергоэффективности в муниципальных зданиях должен иметь постоянный характер, а не ограничиваться отдельными, разрозненными мероприятиями.
II. Цели и задачи Подпрограммы
Главная цель Подпрограммы - снижение расходов бюджета МР "Усть-Вымский" на энергоснабжение муниципальных зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования.
Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих задач:
уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат в среднем на 15-20 процентов;
совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями;
внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в муниципальных зданиях;
повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.
III. Сроки реализации Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы предусмотрена в период с 2010 по 2014 годы и осуществляется в два этапа.
Первый этап (2010-2014 годы) включает в себя:
организацию постоянного энергомониторинга муниципальных зданий;
создание базы данных по всем муниципальным зданиям;
переход освещения внутри здания на энергосберегающие лампы освещения и сенсорные приборы включения;
обучение сотрудников муниципальных учреждений по системе энергомониторинга зданий;
проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем с учетом результатов энергомониторинга;
разработку Типового положения о материальном стимулировании работников муниципальных учреждений за экономию энергетических ресурсов.
На первом этапе предполагается до 2012 года обеспечить снижение среднего удельного потребления энергии в зданиях муниципальных учреждений на 3 процентов к уровню 2009 года.
На втором этапе (2013-2014 годы) Подпрограмма предполагает:
организацию постоянного энергомониторинга муниципальных зданий;
увеличение объемов капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем;
По итогам второго этапа реализации Подпрограммы к 2015 году среднее удельное потребление в зданиях муниципальных учреждений, где реализованы мероприятия, должно снизиться на 15 процентов к уровню 2009 года.
IV. Система программных мероприятий
Подпрограмма включает реализацию следующих мероприятий:
4.1. Проведение энергомониторинга муниципальных зданий, включаемых в программу энергоэффективности.
Данное мероприятие предусматривает детальное обследование муниципальных зданий с целью выявления потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности и выработки мер по его реализации.
В этих целях предварительно проводится первоначальный осмотр зданий и выявление реальной возможности реализовать энергосберегающие мероприятия, а также предварительная технико-экономическая оценка и затем создается база данных по всем муниципальным зданиям района.
Информационная база охватывает здания, являющиеся собственностью муниципального образования. Она содержит информацию о потреблении по основным целевым группам (образование, здравоохранение, культура, спорт, административный сектор), по зданиям, по типу энергии, по расходам потребленной энергии и о доле финансирования из бюджета МР "Усть-Вымский". Информация подразделяется на две группы данных:
начальная (базовая) информация об объекте, которая является относительно постоянной и характеризует основные строительно-конструктивные качества здания, его техническое оборудование и энергоснабжение;
переменная информация, связанная с изменениями уровней потребления энергии в зависимости от периода времени, используемых технологий.
База данных заполняется на основании технических паспортов и информации, предоставленной руководителями управлений администрации района. База данных позволяет произвести анализ энергопотребления и представить отчеты по всей введенной информации и о всех объектах.
Стандартные отчеты охватывают:
описание зданий (данные о площадях, конструкциях, сооружениях и источниках теплоснабжения здания);
список объектов (разделяются на сектора, целевые группы);
объекты и пользователи (объединяются по целевым группам и по району в целом);
суммарные расходы (потребление энергии в МВтч и стоимости для временных периодов отобранного года, квартала и целевой группы);
диаграмма суммарных расходов (диаграмма потребления энергии и энергозатрат в выбранном году);
потребление энергии объектами в МВтч по годам (краткий обзор потребления энергии по отобранным объектам в МВтч в течение всех введенных в базу лет);
удельные расходы (полное потребление объектами энергии в МВтч, удельное потребление в кВтч/м и стоимость платежных периодов для отобранных объектов в течение одного года);
тип теплоснабжения и потребления (полный обзор типов отопления и источников теплоснабжения в зданиях, разделенный по целевым группам).
Специализированные отчеты охватывают следующую информацию об объектах:
дата постройки;
удельные расходы на отопление;
по режиму эксплуатации здания (список объектов с указанным циклом эксплуатации - весь год или сезонный (лето или зима);
по виду технической системы (список объектов, выбранных по типу технических систем (отопление, вентиляция и т.д.);
работа, проводимая на объектах по повышению энергоэффективности (список объектов с продолжающимся или законченным выполнением мероприятий по энергоэффективности, с описанием энергосберегающих мероприятий).
Анализ базы данных позволяет выбрать здания с наибольшим удельным потреблением и стать первым звеном в системе отбора объектов для планирования последующей реализации энергосберегающих проектов в рамках выделенного финансирования.
Все определенные в ходе энергомониторинга энергосберегающие мероприятия со сроком окупаемости не более 5 лет реализуются в первоочередном порядке.
Отбор организаций для осуществления энергоаудита производится на конкурсной основе.
4.2. Проведение энергомониторинга использования тепловой и электрической энергии в зданиях муниципальных учреждений.
В результате реализации энергосберегающих мероприятий энергопотребление в зданиях снижается до определенного уровня и остается на данном уровне в течение некоторого времени. Как показывает опыт реализации многих проектов, через несколько лет энергопотребление снова начинает расти. Через 3-5 лет энергопотребление иногда возвращается к тому же уровню, как и до реализации энергосберегающих мер. Аналогичные тенденции имели место и в новых зданиях.
Чтобы избежать этого, требуется вести постоянный мониторинг энергопотребления. Энергомониторинг доказал, что он не только полезный инструмент после реализации проекта по энергоэффективности, но и в течение всего срока эксплуатации здания. Международный опыт внедрения энергомониторинга как отдельной меры показывает, что достигаемая экономия энергии и воды составляет от 5 до 15 процентов от уровня их потребления.
4.3. Разработка системы профессиональной эксплуатации и технического обслуживания муниципальных зданий.
Существующая система эксплуатации и технического обслуживания муниципальных зданий далека от совершенства и не позволяет поддерживать их конструкции и инженерные системы на должном уровне, что так же влияет на эффективность использования энергии в самих зданиях.
Для обеспечения надлежащей их эксплуатации в течение срока службы и для минимизации расходов на эксплуатацию, обслуживание и ремонт необходимо разработать правильные режимы, точно определяющие обслуживание на требуемом уровне для различных систем и частей здания. Требуемый уровень должен соответствовать государственным правилам, техническим стандартам и конкретным дополнительным требованиям со стороны владельца зданий.
Эксплуатацией и обслуживанием зданий должен заниматься квалифицированный и обученный персонал, ответственный за реализацию всех согласованных режимов, представление текущей отчетности и принятие решений в случае возможных отклонений.
В рамках Подпрограммы планируется разработка системы профессиональной эксплуатации и технического обслуживания зданий, обучение обслуживающего персонала учреждений бюджетной сферы и проведение конкурсов на право заключения договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов.
4.4. Разработка следующих нормативных документов по энергоэффективности и энергосбережению:
положение об установлении долгосрочных лимитов потребления энергоресурсов;
положение об оценке эффекта от проведения энергосберегающих мероприятий и потенциала энергосбережения;
положение об учете экономии средств от проведения энергосберегающих мероприятий по целевой программе при планировании.
4.5. Разработка Типового положения о материальном стимулировании работников муниципальных учреждений за экономию энергетических ресурсов.
4.6. Модернизация систем освещения помещений, зданий муниципальных учреждений.
Мероприятия предусматривают переход освещения зданий муниципальных учреждений с обычных ламп накаливания на энергосберегающие лампы.
Мероприятия Подпрограммы подлежат уточнению:
по результатам проведенного энергомониторинга муниципальных зданий, включенных в Подпрограмму, и на основании проектно-сметной документации указываются виды и стоимость проводимых работ, приобретаемого оборудования, а также наименования муниципальных учреждений, в которых будут проводиться данные мероприятии Подпрограммы;
при получении экономии средств бюджета МР "Усть-Вымский" при реализации программы, в том числе в результате экономии энергоресурсов.
Перечень программных мероприятий, с указанием объемов финансирования и сроков приведен в приложениях 1 и 2.
Постановлением Администрации муниципального района "Усть-Вымский" Республики Коми от 6 августа 2013 г. N 490 в раздел V внесены изменения
V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета МР "Усть-Вымский", бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.
К реализации мероприятий могут привлекаться средства республиканского бюджета Республики Коми, федерального бюджета в рамках финансирования республиканских и федеральных программ по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные источники.
Общий объем финансирования Программы из бюджета МР "Усть-Вымский", бюджетов всех уровней и внебюджетных источников составляет 5132,64 тыс.руб., в т.ч.:
2010 год - 615,0 тыс.руб.,
2011 год - 983,3 тыс.руб.,
2012 год - 777,9 тыс.руб.,
2013 год - 2261,44 тыс.руб.,
2014 год - 495,0 тыс.руб.,
Объемы финансирования Подпрограммы за счет средств бюджетов всех уровней" носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета МР "Усть-Вымский" на очередной финансовый год.
VI. Система управления реализацией Подпрограммы
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляют разработчики программы: управление капитального строительства, транспорта и связи, управление жилищно-коммунального хозяйства администрация МР "Усть-Вымский". Управления КСТиС и ЖКХ контролируют выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Подпрограммы, осуществляют управление ее исполнителями, готовят ежеквартальные и ежегодные отчеты о реализации Подпрограммы, ежегодно осуществляют оценку достигнутых целей и эффективности реализации Подпрограммы.
Главным ответственным лицом за еженедельный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий является руководитель муниципального учреждения, эксплуатирующего помещения.
VII. Оценка эффективности реализации Подпрограммы
При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты конкретные результаты:
экономия энергоресурсов и средств бюджета МР "Усть-Вымский" по каждому муниципальному зданию не менее 15 процентов;
обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданиях;
сокращение бюджетных расходов на тепло- и энергоснабжение муниципальных учреждений;
повышение заинтересованности в энергосбережении;
сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях;
экономия потребления воды в муниципальных учреждениях.
Основным целевым показателем (индикатором) по оценке эффективности реализации Подпрограммы является удельное потребления энергии в зданиях муниципальных учреждений, в которых осуществлены мероприятия.
Экономия электроэнергии (тепловой энергии, воды) планируется в виде разницы между прогнозируемым потреблением без реализации энергосберегающих мероприятий и потреблением электроэнергии (тепловой энергии, воды) с учетом реализации энергосберегающих мероприятий.
Методика и критерии оценки эффективности Подпрограммы приведены в приложении N 3.
Постановлением Администрации муниципального района "Усть-Вымский" Республики Коми от 6 августа 2013 г. N 490 приложение изложено в новой редакции
Приложение 1
к подпрограмме "Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности в учреждениях
бюджетной сферы на территории
МО МР "Усть-Вымский"
на 2010-2014 г."
Установка приборов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды на объектах бюджетной сферы
6 августа 2013 г.
|
Итого |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
||||||
кол-во, шт. |
объем финансирования, тыс.руб. |
кол-во, шт. |
объем финансирования, тыс.руб. |
кол-во, шт. |
объем финансирования, тыс.руб. |
кол-во, шт. |
объем финансирования, тыс.руб. |
кол-во, шт. |
объем финансирования, тыс.руб. |
кол-во, шт. |
объем финансирования, тыс.руб. |
|
Установка приборов учета теплоэнергии, в т.ч. |
32 |
3748,9 |
4 |
600,0 |
6 |
950,5 |
7 |
648,4 |
11 |
1150,0 |
4 |
400,0 |
Образование |
17 |
1745,1 |
0 |
0 |
2 |
275,1 |
3 |
270,0 |
9 |
900,0 |
3 |
300,0 |
Культура |
8 |
1172,8 |
3 |
450,0 |
2 |
375,4 |
1 |
147,4 |
1 |
100,0 |
1 |
100,0 |
Здравоохранение |
2 |
240,0 |
|
|
1 |
150,0 |
1 |
90,0 |
0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
Физической культуры, спорта и туризма |
5 |
591,0 |
1 |
150,0 |
1 |
150,0 |
2 |
141,0 |
1 |
150,0 |
0 |
0,0 |
Установка приборов учета горячей и холодной воды, в т.ч. |
38 |
917,3 |
1 |
15,0 |
3 |
32,8 |
7 |
129,5 |
23 |
675,0 |
5 |
95,0 |
администрация МР "Усть-Вымский" |
1 |
30,0 |
0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
1 |
30,0 |
0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
Образование |
24 |
612,5 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
4 |
77,5 |
15 |
440,0 |
5 |
95,0 |
Культура |
8 |
235,0 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
8 |
235,0 |
0 |
0,0 |
Здравоохранение |
4 |
51,5 |
0 |
0,0 |
2 |
29,5 |
2 |
22,0 |
0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
Физической культуры, спорта и туризма |
2 |
18,3 |
1 |
15,0 |
1 |
3,3 |
0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
Приложение 2
к подпрограмме "Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности в учреждениях
бюджетной сферы на территории
МО МР "Усть-Вымский"
на 2010-2014 г."
1. Модернизация систем освещения помещений зданий муниципальных учреждений
Замена обычных ламп накаливания на энергосберегающие и установка энергосберегающих светильников местах общего пользования. Расчет потребности в средствах для финансирования мероприятий по модернизации систем освещения зданий муниципальных учреждений по годам приведен в таблице N 2:
Наименование мероприятия |
Количество объектов, в т.ч. |
Всего |
2011 г. |
2012 г. |
|||
шт. |
тыс.руб. |
шт. |
тыс.руб. |
шт. |
тыс.руб. |
||
Замена ламп накаливания, в том числе |
97 |
2753 |
413,0 |
1376,5 |
206,5 |
1376,5 |
206,5 |
Образования |
26 |
1250 |
187,5 |
625 |
93,8 |
625 |
93,8 |
Культура |
34 |
713 |
107,0 |
356,5 |
53,5 |
356,5 |
53,5 |
Физической культуры и спорта |
19 |
340 |
51,0 |
170 |
25,5 |
170 |
25,5 |
Здравоохранения |
18 |
450 |
67,5 |
225 |
33,8 |
225 |
33,8 |
Замена светильников на энергосберегающие, в том числе |
97 |
1925 |
962,5 |
962,5 |
481,3 |
962,5 |
481,3 |
Образования |
26 |
1600 |
800,0 |
800 |
400,0 |
800 |
400,0 |
Культура |
34 |
60 |
30,0 |
30 |
15,0 |
30 |
15,0 |
Физической культуры и спорта |
19 |
40 |
20,0 |
20 |
10,0 |
20 |
10,0 |
Здравоохранения |
18 |
225 |
112,5 |
112,5 |
56,3 |
112,5 |
56,3 |
Итого затрат на реализацию мероприятий |
|
|
1375,5 |
|
687,7 |
|
687,7 |
Приложение N 3
к подпрограмме "Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности в учреждениях
бюджетной сферы на территории
МО МР "Усть-Вымский"
на 2010-2014 г."
Методика
и критерии оценки эффективности к подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы на территории МО МР "Усть-Вымский" на 2010-2014 годы"
Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится ежегодно на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Подпрограммой.
Эффективность реализации Подпрограммы оценивается как степень фактического достижения целевого индикатора по формуле:
,
где:
Е - эффективность реализации Подпрограммы (в процентах);
- фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Подпрограммы;
- нормативный индикатор, утвержденный Подпрограммой.
Критерии оценки эффективности реализации Подпрограммы:
Подпрограмма реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более;
Подпрограмма нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Подпрограммы составляет 60 - 80 процентов;
Подпрограмма считается неэффективной, если мероприятия Подпрограммы выполнены с эффективностью менее 60 процентов.
Постановление Администрации муниципального района "Усть-Вымский" Республики Коми от 30 июля 2013 г. N 467 Подпрограмма изложена в новой редакции
Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде МО МР "Усть-Вымский" на 2010-2014 годы и на период до 2020 года"
30 июля 2013 г.
Паспорт Подпрограммы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде МО МР "Усть-Вымский" на 2010-2014 годы
Наименование Подпрограммы |
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде МО МР "Усть-Вымский" |
|||||
Основание для разработки Подпрограммы |
Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Приказ Минрегионразвития РФ от 17.02.2010 г. N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; |
|||||
Разработчик Подпрограммы |
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Усть-Вымский" |
|||||
Цель Подпрограммы |
- Обеспечение потребностей населения в целесообразно минимальном потреблении топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), за счет энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования ТЭР; - Повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов; |
|||||
Задачи Подпрограммы |
- Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости в жилищном фонде МО МР "Усть-Вымский"; - Проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов; - Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов с помощью приборов учета; - Информационное обеспечение и пропаганда в области энергосбережения на МО МР "Усть-Вымский"; |
|||||
Целевые индикаторы и показатели Программы |
Целевые индикаторы: - Объем потребления электрической энергии в натуральном выражении; - Объем потребления тепловой энергии в натуральном выражении; - Объем потребления воды в натуральном выражении; - Объем потребления газа в натуральном выражении; - Объем потребления газа в натуральном и стоимостном выражении; - Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием общедомовых приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории МО МР "Усть-Вымский"; - Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием общедомовых приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории МО МР "Усть-Вымский"; - Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием общедомовых приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО МР "Усть-Вымский"; - Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы. Целевые показатели: - Доля объемов электрической энергии, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО МР "Усть-Вымский"; - Доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО МР "Усть-Вымский"; - Доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО МР "Усть-Вымский"; - Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в жилых домах на территории МО МР "Усть-Вымский"; (за исключением многоквартирных домов); - Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием общедомовых приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО МР "Усть-Вымский"; - Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за# - Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО МР "Усть-Вымский"; - Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО МР "Усть-Вымский"; - Доля объемов природного газа, потребляемого в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО МР "Усть-Вымский"; - Доля объемов природного газа, потребляемого в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого в многоквартирных домах на территории МО МР "Усть-Вымский"; - Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование; - Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов; |
|||||
Сроки реализации Подпрограммы |
2010 - 2014 годы |
|||||
Объем и источники финансирования Подпрограммы |
Для выполнения мероприятий Подпрограммы необходимы финансовые средства в объеме 32209,1 тыс.руб. в том числе: |
|||||
Всего тыс.руб. |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
|
Средства местного бюджета |
8977,2 |
862,6 |
1091,1 |
897,2 |
4202,5 |
1923,8 |
Внебюджетные средства (средства собственников МКД, управляющих организаций) |
17936,0 |
615,0 |
306,4 |
296,89 |
8773,4 |
794,2 |
Средства, республиканского бюджета и Фонда содействия реформированию ЖКХ |
24250 |
9746,4 |
3836,6 |
2408,0 |
8258,5 |
0,0 |
Всего |
51163,2 |
11224 |
5234,1 |
3602,09 |
21234,4 |
2718 |
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы |
- Повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов; - Сокращение нерационального расходования теплоэнергетических ресурсов; - Повышение качества и надежности теплоснабжения и освещения помещений организации, улучшение теплового комфорта. |
1. Целесообразность и необходимость разработки Подпрограммы
Программа направлена на решение задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде на территории МО МР "Усть-Вымский" в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
В условиях постоянного роста тарифов на энергоресурсы возрастает значение внедрения энергосберегающих мероприятий, главным образом направленных на сбережение энергоресурсов, потребляемых населением многоквартирных домов (тепловой энергии, электрической энергии, холодного водоснабжения). Задача энергосбережения актуальна, т.к. доля затрат на приобретение энергоресурсов составляет значительную часть расходов населения.
Общая площадь жилищного фонда на территории МО МР "Усть-Вымский" составляет 752,2 тыс.кв. метров и насчитывает 940 жилых домов, из которых 311 - многоквартирные дома общей площадью 489,0 тыс. кв. метров.
Характеристика жилищного фонда муниципального образования муниципального района "Усть-Вымский" представлена в таблицах 1 - 2.
Таблица 1
Наличие жилищного фонда
МО МР "Усть-Вымский" на конец 2008 года
Наименование показателя |
Общая площадь жилых помещений, тыс. кв.м |
в том числе: |
|
в жилых домах (индивидуально-определенных зданиях) |
в многоквартирных жилых домах |
||
Жилищный фонд МО МР "Усть-Вымский" | |||
всего |
752,2 |
257,6 |
489,0 |
в том числе в собственности: | |||
частной |
634,2 |
252,3 |
381,9 |
муниципальной |
115,4 |
4,1 |
- |
государственной |
2,6 |
- |
1,2 |
Таблица 2
Уровень благоустройства жилищного фонда
МО МР "Усть-Вымский" на конец 2008 года
Показатели |
Всего |
в том числе благоустроенных: |
||||||||||
водопроводом |
в том числе централизованным |
водоотведением (канализацией) |
в том числе централизованным |
отоплением |
в том числе централизованным |
горячим водоснабжением |
в том числе централизованным |
ваннами (душем) |
газом (сетевым, сжиженным) |
напольными электрическими плитами |
||
Общая площадь жилых помещений, тыс. кв.м |
752,2 |
575,0 |
415,3 |
575,0 |
403,0 |
457,6 |
453,8 |
250,6 |
204,9 |
322,3 |
551,6 |
18,3 |
в процентах |
100 |
76,4 |
55,2 |
76,4 |
53,6 |
60,8 |
60,3 |
33,3 |
27,2 |
42,8 |
73,3 |
2,4 |
Число проживающих, тыс. человек |
30,7 |
21,2 |
17,7 |
17,5 |
16,7 |
20,2 |
20,0 |
16,4 |
8,9 |
15,9 |
22,4 |
2,1 |
Отсутствие приборов учета не стимулирует применение рациональных методов расходования топливно-энергетических ресурсов. Существующий жилищный фонд, внутридомовые инженерные коммуникации не отвечают современным строительным нормам и правилам по энергосбережению.
Для реализации комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в жилищном фонде МО МР "Усть-Вымский" необходимо организовать работу по:
- внедрению энергоэффективного внутриподъездного освещения;
- утеплению чердачных перекрытий и подвалов;
- утеплению входных дверей и окон;
- установке теплоотражателей;
- регулировке систем отопления;
- промывке систем центрального отопления;
- автоматической регулировке прямой и обратной систем отопления;
- утеплению фасадов;
- установке водосберегающей арматуры.
2. Цели и задачи Подпрограммы
Основными целями Подпрограммы являются:
- обеспечение потребностей населения в целесообразно минимальном потреблении топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), за счет энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования ТЭР;
- повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Основными задачами Подпрограммы являются:
- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости в жилищном фонде МО МР "Усть-Вымский";
- проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;
- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов с помощью приборов учета;
- информационное обеспечение и пропаганда в области энергосбережения на МО МР "Усть-Вымский"; обеспечение многоквартирных домов энергосберегающим оборудованием, в том числе приборами учета и регулирования ресурсов.
3. Механизм реализации Подпрограммы
Механизм реализации Подпрограммы включает:
- выполнение подпрограммных мероприятий за счет предусмотренных источников финансирования;
- ежегодную подготовку отчета о реализации Подпрограммы;
- ежегодную корректировку Подпрограммы с учетом результатов выполнения Подпрограммы за предыдущий период.
4. Оценка эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Подпрограммы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений в сфере энергосбережения за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования МР "Усть-Вымский" на 2010 - 2014 годы" производится в соответствии с рассчитанными целевыми показателями, приведенными в таблице 4, а также исходными и прогнозными данными, приведенными в таблице 3.
Таблица 3
Общие сведения (индикаторы)
для расчета целевых показателей муниципальной целевой подпрограммы
Таблица 4
Расчет целевых показателей муниципальной целевой подпрограммы
N |
Наименование показателей |
Единица измерения |
Значения целевых показателей |
Пояснения к расчету |
|||||
2008 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Группа A. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | |||||||||
A.1. |
Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО |
% |
85 |
86 |
86 |
85 |
85 |
85 |
Значение показателя должно быть больше нуля |
A.2. |
Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО |
% |
2,3 |
2,4 |
4,0 |
4,4 |
4,8 |
4,8 |
Значение показателя должно быть больше нуля |
A.3. |
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО |
% |
18 |
20,5 |
21 |
21 |
22 |
22 |
Значение показателя должно быть больше нуля |
A.4. |
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО |
% |
18,8 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
Значение показателя должно быть больше нуля |
A.5. |
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной подпрограммы |
% |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Значение показателя должно быть больше нуля |
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | |||||||||
D.1. |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО |
% |
87 |
88 |
88 |
88 |
88 |
88 |
Значение показателя должно быть больше нуля |
D.2. |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО |
% |
97 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
Значение показателя должно быть больше нуля |
D.3. |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальных квартиры) приборов учета, в общем ЭЭ потребляемой (используемой) в МКЖ на территории МО |
% |
0,7 |
2,2 |
49 |
55 |
55 |
56 |
Значение показателя должно быть больше нуля |
D.4. |
Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД) |
% |
70 |
72 |
83 |
85 |
88 |
86 |
Значение показателя должно быть больше нуля |
D.5. |
Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО |
% |
1,2 |
4,0 |
6,3 |
6,3 |
6,7 |
7,8 |
Значение показателя должно быть больше нуля |
D.6. |
Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО |
% |
63 |
80 |
82 |
80 |
80 |
81 |
Значение показателя должно быть больше нуля |
D.7. |
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО |
% |
0,4 |
0,6 |
0,5 |
0,8 |
1,0 |
1,0 |
Значение показателя должно быть больше нуля |
D.8. |
Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальных квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКЖ на территории МО |
% |
13 |
15 |
15 |
16 |
15 |
16 |
Значение показателя должно быть больше нуля |
D.9. |
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО |
% |
93 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
Значение показателя должно быть больше нуля |
D.10. |
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО |
% |
2,7 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
Значение показателя должно быть больше нуля |
D.11. |
Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО) |
шт. |
5655 |
5692 |
5670 |
5675 |
5680 |
5690 |
Значение показателя должно быть больше нуля |
D.12. |
Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов |
% |
0,02 |
0,02 |
0,04 |
0,04 |
0,07 |
0,07 |
Значение показателя должно быть больше нуля |
5. Ресурсное обеспечение и финансирование мероприятий Подпрограммы
Для выполнения мероприятий Подпрограммы предполагается ежегодно предусматривать использование средств:
Объем и источники финансирования Подпрограммы |
Для выполнения мероприятий Подпрограммы необходимы финансовые средства в объеме 25401,19 тыс.руб. в том числе: |
|||||
Всего тыс.руб. |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
|
Средства местного бюджета |
8977,2 |
862,6 |
1091,1 |
897,2 |
4202,5 |
1923,8 |
Внебюджетные средства (средства собственников МКД, управляющих организаций) |
17936,0 |
615,0 |
306,4 |
296,89 |
8773,4 |
794,2 |
Средства республиканского бюджета и Фонда содействия реформированию ЖКХ |
24250 |
9746,4 |
3836,6 |
2408,0 |
8258,5 |
0,0 |
Всего |
51163,2 |
11224 |
5234,1 |
3602,09 |
21234,4 |
2718 |
Стоимость мероприятий может пересматриваться при внесении изменений и дополнений в перечень мероприятий.
Программа ежегодно подлежит уточнению на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации энергосберегающих мероприятий в предыдущем финансовом году.
6. Перечень и описание подпрограммных мероприятий
Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы должна обеспечить комплексный подход к повышению энергоэффективности в жилищном фонде.
Объем финансирования мероприятий, а также их номенклатура уточняется ежегодно.
Механизм реализации данной подпрограммы предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием существующей схемы управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов, приведенных в таблице 5.
Таблица 5
Основные мероприятия подпрограммы
"Основные направления повышения энергоэффективности в жилищном фонде"
N |
Наименование мероприятия |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Срок выполнения |
Исполнители (в установленном порядке) |
Ожидаемые результаты |
|||||||||||||||||
Всего |
Внебюджетные источники |
Всего |
Средства местного бюджета |
Всего |
Средства республиканского бюджета и Фонда |
|
|
|
||||||||||||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Организационные мероприятия, подготовка кадров |
|||||||||||||||||||||
1. |
Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об установленных законодательством по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, требованиях, предъявляемых к собственникам помещений в многоквартирных домах. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2010-2014 |
Администрация, управляющие организации |
Повышение информированности населения по вопросам энергосбережения |
2. |
Подготовка кадров в области энергосбережения |
28,0 |
4,0 |
- |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
7,0 |
7,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2010-2014 |
Управляющие организации, ТСЖ (по согласованию) |
Повышение квалификации персонала в области энергосбережения |
3. |
Проведение мониторинга целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2010-2014 |
|
|
|
Всего по разделу 1. |
28,0 |
4,0 |
- |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
7,0 |
7,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
2. |
Осуществление мероприятий по проведению энергетических обследований в жилищном фонде |
|||||||||||||||||||||
2.1. |
Проведение энергетических обследований и ведение энергетических паспортов многоквартирных домов |
784,5 |
- |
9,5 |
15,0 |
380,0 |
380,0 |
80,6 |
- |
30,2 |
50,4 |
- |
- |
384,9 |
- |
150,3 |
234,6 |
- |
- |
2010-2014 |
Управляющие организации, специализированные организации |
Обоснованный план мероприятий со сроками окупаемости, энергопаспорт |
Нумерация подпунктов таблицы приводится в соответствии с источником
3.2. |
Оказание информационной помощи управляющим многоквартирными домами и собственникам помещений по вопросам: Определения класса энергетической эффективности МКД; соответствия МКД требованиям энергетической эффективности. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления энергетических ресурсов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2010-2014 |
Управляющие организации |
Снижение договорных значений мощности не менее чем на 5-7% |
|
Всего по разделу 2. |
784,5 |
- |
9,5 |
15,0 |
380,0 |
380,0 |
80,6 |
- |
30,2 |
50,4 |
- |
- |
384,9 |
- |
150,3 |
234,6 |
- |
- |
|
|
|
3. |
Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте жилого фонда |
|||||||||||||||||||||
1. |
Модернизации тепловых пунктов, в том числе автоматическая регулировка прямой и обратной систем отопления; |
60,0 |
- |
- |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2010-2014 |
Энергоснабжающие организации |
Снижение потребления энергоресурсов от 7% |
2. |
Установка водосберегающей арматуры. |
45,0 |
- |
- |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2010-2014 |
Эксплуатирующие организации |
Снижение потребления энергоресурсов от 10% |
3. |
Утепление многоквартирных домов и площади мест общего имущества пользования в многоквартирных домах (ремонт дверей, окон, остекление) |
310,# |
50,0 |
50,0 |
60,0 |
70,0 |
80,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2010-2014 |
Эксплуатирующие организации |
|
4. |
Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах |
98,0 |
3,0 |
5,0 |
20,0 |
30,0 |
40,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
5. |
Ремонт системы электроснабжения жилого дома N 17 корп. 2 ул. Свердлова п. Жешарт, дома N 5 ул. Молодежная д. Яг, дома N 5 п. Казлук, дома N 1, ул. Советская, п. Жешарт |
153,9 |
100,0 |
18,9 |
- |
35,0 |
- |
411,7 |
110,4 |
120,3 |
- |
181,0 |
- |
2573,38 |
1789,6 |
299,8 |
- |
484,0 |
- |
2010-2014 |
Администрация, управляющие организации, ТСЖ (по согласованию), собственники |
|
6. |
По утеплению фасадов дома N 62, 72 по ул. Пионерская г. Микунь, дома N 11 Мкр. Надежда, дома N 5а, 7а, ул. Мелиораторов, с. Айкино, дома N 2 ул. Свердлова, N 3 ул. Советская п. дома N 4, ул. Гагарина, п. Жешарт; дома N 20, ул. Советская, дома N 7, 5, ул. Пионерская, дома N 13, ул. Трудовые резервы, г. Микунь; дома N 5, ул. Школьная, п. Студенец; дома N 28, ул. Первомайская, п. Дона-Ель |
1012,4 |
95,0 |
139,3 |
120,9 |
507,2 |
150,0 |
3554,21 |
72,43 |
443,0 |
406,4 |
2632,4 |
- |
12842,33 |
1732,6 |
2203,9 |
1891,9 |
7013,9 |
- |
2010-2014 |
Администрация, управляющие организации, ТСЖ (по согласованию), собственники |
|
По-видимому, в тексте настоящей позиции пропущена часть текста
7. |
Капитальный ремонт инженерных сетей дома N 20 ул. Советская, N 12, 80 ул. Пионерская, г. Микунь, дома N 69а ул. Центральная с. Айкино, дома N 1, ул. Советская, п. Жешарт |
467,2 |
336,0 |
38,7 |
37,5 |
55 |
- |
763,26 |
322,9 |
123,2 |
32,7 |
284,5 |
- |
8114,54 |
6061,1 |
613,1 |
679,8 |
760,5 |
- |
2010-2014 |
Администрация, управляющие организации, ТСЖ (по согласованию), собственники |
|
|
Всего по разделу 3. |
2146,5 |
584,0 |
251,9 |
273,4 |
732,2 |
305,0 |
4729,2 |
505,7 |
686,5 |
439,1 |
3097,8 |
- |
23530,25 |
9583,3 |
3116,8 |
2571,7 |
8258,5 |
- |
|
|
|
4. |
Учет энергетических ресурсов жилого фонда |
|||||||||||||||||||||
4.1. |
Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии, в том числе |
3520,8 |
27,0 |
36,0 |
36,94 |
3420,9 |
75,0 |
2765,5 |
349,9 |
199,1 |
420,4 |
368,1 |
1425,0 |
1014,1 |
163,1 |
569,5 |
- |
- |
- |
2010-2014 |
Управляющие организации, ТСЖ |
Снижение потребления энергоресурсов от 5% |
- ГП "Микунь" |
2189,5 |
|
|
|
2189,5 |
|
235,5 |
|
|
|
235,5 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
- ГП "Жешарт" |
1121,4 |
|
|
|
1121,4 |
|
132,6 |
|
|
|
132,6 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
- СП "Айкино" |
110,0 |
|
|
|
110,0 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||
4.2. |
Установка общедомовых приборов учета горячего водоснабжения, в том числе |
1935,4 |
- |
- |
- |
1927,9 |
7,5 |
400,4 |
- |
- |
- |
257,9 |
142,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2010-2014 |
Управляющие организации, ТСЖ |
Снижение потребления энергоресурсов от 5% |
- ГП "Микунь" |
|
|
|
|
786,3 |
|
123,6 |
|
|
|
123,6 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
- ГП "Жешарт" |
|
|
|
|
394,8 |
|
56,1 |
|
|
|
56,1 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
- СП "Айкино" |
|
|
|
|
542,2 |
|
42,8 |
|
|
|
42,8 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
- СП "Усть-Вымь" |
|
|
|
|
204,6 |
|
35,4 |
|
|
|
35,4 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
4.3. |
Установка общедомовых приборов учета холодного водоснабжения, в том числе |
2333,3 |
- |
9,0 |
1,15 |
2304,4 |
18,7 |
950,2 |
- |
171,0 |
20,0 |
402,9 |
356,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2010-2014 |
Управляющие организации, ТСЖ |
Снижение потребления энергоресурсов от 5% |
- ГП "Микунь" |
1154,2 |
|
|
|
1154,2 |
|
145,8 |
|
|
|
145,8 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
- ГП "Жешарт" |
272,1 |
|
|
|
272,1 |
|
73,1 |
|
|
|
73,1 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
- СП "Айкино" |
440,6 |
|
|
|
440,6 |
|
59,5 |
|
|
|
59,5 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
- СП "Усть-Вымь" |
171,1 |
|
|
|
171,1 |
|
38,8 |
|
|
|
38,8 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
- СП "Гам" |
20,7 |
|
|
|
20,7 |
|
5,3 |
|
|
|
5,3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
- СП "Вежайка" |
- |
|
|
|
- |
|
26,2 |
|
|
|
26,2 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
- СП "Межег" |
245,9 |
|
|
|
245,9 |
|
54,1 |
|
|
|
54,1 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
4.4. |
Установка общедомовых приборов учета электроэнергии в том числе |
|
|
|
|
|
|
75,8 |
|
|
|
75,8 |
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
Управляющие организации |
Снижение потребления энергоресурсов от 5% |
- СП "Вежайка" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
75,8 |
- |
- |
- |
75,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Всего по разделу 4. в том числе |
7864,4 |
27,0 |
45,0 |
37,99 |
7653,2 |
101,2 |
4191,9 |
349,9 |
370,1 |
440,4 |
1104,7 |
1923,8 |
1014,1 |
163,14 |
569,5 |
|
|
|
|
|
|
- ГП "Микунь" |
4130,0 |
|
|
|
4130,0 |
|
504,9 |
|
|
|
504,9 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
- ГП "Жешарт" |
1788,3 |
|
|
|
1788,3 |
|
261,8 |
|
|
|
261,8 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
- СП "Айкино" |
1092,8 |
|
|
|
1092,8 |
|
102,3 |
|
|
|
102,3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
- СП "Усть-Вымь" |
375,7 |
|
|
|
375,7 |
|
74,2 |
|
|
|
74,2 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
- СП "Гам" |
20,7 |
|
|
|
20,7 |
|
5,3 |
|
|
|
5,3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
- СП "Вежайка" |
- |
|
|
|
- |
|
102,0 |
|
|
|
102,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
- СП "Межег" |
245,9 |
|
|
|
245,9 |
|
54,1 |
|
|
|
54,1 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
5. |
Разработка и ведение топливно-энергетических балансов |
|||||||||||||||||||||
5.1. |
Ведение топливно-энергетических балансов на объектах муниципального жилищного фонда |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
2010-2014 |
Управляющие организации, ТСЖ |
Контроль и анализ потребления энергоресурсов |
|
Всего по разделу |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме |
10824 |
615 |
306,4 |
334,49 |
8773,427 |
794,2 |
8998,67 |
855,63 |
1068,8 |
929,9 |
4202,5 |
1923,8 |
24,262 |
9746,4 |
3686,3 |
2571,7 |
8258,5 |
- |
|
|
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального района "Усть-Вымский" Республики Коми от 25 октября 2010 г. N 788 "Об утверждении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.