Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
администрации МОГО "Ухта"
от 22 ноября 2011 г. N 2475
Муниципальное учреждение
Управление капитального строительства
Долгосрочная целевая программа
"Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг."
Паспорт
долгосрочной целевой программы
Наименование программы: |
- "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг." |
Перечень подпрограмм: |
- "Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг.". - "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг.". - "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг.". - "Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО "Ухта" на 2009-2010 гг.". - "Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2011 гг.". - "Развитие строительства объектов жилищно-коммунального назначения на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г.". |
Основание для разработки программы: |
- статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Постановление руководителя администрации МОГО "Ухта" от 31 декабря 2008 г. N 2815 "О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г.". |
Разработчик программы: |
- МУ Управление капитального строительства |
Исполнитель программы: |
- МУ Управление капитального строительства |
Разработчики подпрограмм: |
- МУ Управление капитального строительства |
Цели программы: |
- уменьшение количества незавершенного строительства; - развитие жилищного строительства; - обеспечение строительства социальных объектов. |
Задачи программы: |
- создание условий для развития жилищно-коммунального строительства; - повышение уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного строительства и строительства социально значимых объектов |
Сроки реализации программы: |
- с 2009 по 2013 г.г. |
Показатели результативности реализации программы: |
количество законченных строительством и реконструкцией объектов. |
Объемы и источники финансирования программы: |
Общий объем средств, направляемых на реализацию программы: Всего - 1 676 817 196,91 руб. - в том числе по годам: 2009 год - 182 025 709,79 руб.; 2010 год - 110 669 251,85 руб.; 2011 год - 309 257 987,27 руб., в т.ч. оборудование по местному бюджету - 36 624 000,00 руб.; 2012 год - 355 500 400,00 руб.; 2013 год - 719 363 848,00 руб. - из них по источникам: средства бюджета МОГО "Ухта": Всего - 1 643 161 196,91 руб. в том числе по годам: 2009 год - 148 369 709,79 руб.; 2010 год - 110 669 251,85 руб.; 2011 год - 309 257 987,27 руб., в т.ч. оборудование по местному бюджету - 36 624 000,00 руб.; 2012 год - 355 500 400,00 руб.; 2013 год - 719 363 848,00 руб. средства из республиканского бюджета Республики Коми: Всего - 8 411 000,00 руб. в том числе по годам: 2009 год - 8 411 000,00 руб.; 2010 год - 0,00 руб.; 2011 год - 0,00 руб.; 2012 год - 0,00 руб.; 2013 год - 0,00 руб. средства из Федерального бюджета: Всего - 25 245 000,00 руб. в том числе по годам: 2009 год - 25 245 000,00 руб.; 2010 год - 0,00 руб.; 2011 год - 0,00 руб.; 2012 год - 0,00 руб.; 2013 год - 0,00 руб. |
Ожидаемые результаты программы: |
- в результате реализации программы к 2014 году предполагается: - осуществить строительство и реконструкцию 7 объектов образования; - осуществить строительство и реконструкцию 9 объектов здравоохранения; - осуществить строительство 5 спортивно-физкультурных объектов; - осуществить строительство и реконструкцию 2 объектов по отрасли культура; - осуществить строительство 2 дорог и внутриквартального проезда; - осуществить строительство 2 жилых домов и реконструкцию 1 нежилого здания под жилое; - обеспечить новый жилой микрорайон города инженерной инфраструктурой; - осуществить проектирование нового жилого района города с индивидуальной застройкой; - осуществить строительство и реконструкцию 5 объектов коммунального хозяйства Оценка эффективности использования выделяемых денежных средств осуществляется исходя из следующих показателей результативности: количество дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста, оснащенных оборудованием за счет подпрограммы, в 2011 году составит 485 мест |
I. Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
В настоящее время в Ухте существует проблема нехватки мощностей и материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта. Имеет место высокая потребность в строительстве и реконструкции данных учреждений.
Исходя из задач на долгосрочную перспективу для преодоления сложного положения в сфере развития строительства, необходимо провести комплекс взаимоувязанных мероприятий, которые предусматривается осуществлять для учреждений здравоохранения, образования физической культуры и спорта, культуры.
Одним из эффективных способов решения сложившейся проблемы по строительству объектов является разработка и реализация долгосрочной целевой программы: "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг.".
В долгосрочную целевую программу "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг." включены следующие подпрограммы:
- "Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 годы";
- "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг.";
- "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта на 2009-2013 гг.";
- "Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО "Ухта" на 2009-2010 гг.";
- "Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2011 гг.";
- "Развитие строительства объектов жилищно-коммунального назначения на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г.".
Финансирование такой программы должно осуществляться из местного бюджета с привлечением средств (софинансированием) федерального, республиканского бюджетов, а также и внебюджетных средств.
II. Основные цели и задачи долгосрочной целевой программы
Целями долгосрочной целевой программы "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." являются уменьшение количества незавершенного строительства; развитие жилищного строительства; обеспечение строительства социальных объектов.
Для достижения данных целей программа предусматривает решение следующих задач:
создание условий для развития жилищно-коммунального строительства; повышение уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного строительства и строительства социально значимых объектов.
III. Перечень и описание программных мероприятий
Система мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." состоит из мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограмм.
В рамках подпрограммы "Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 годы" предусматривается реализация следующих мероприятий:
- строительство школы и садов;
- строительство спортивной школы;
- перепрофилирование образовательных учреждений под дошкольные образовательные учреждения.
В рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг." предусматривается реализация следующих мероприятий:
- реконструкция двух поликлиник и стационарного отделения больницы;
- строительство противотуберкулёзного и хирургического отделений городской больницы;
- реконструкция помещений для размещения компьютерного томографа;
- реконструкция помещений административного здания под расширение станции скорой помощи;
- реконструкция здания молочной кухни под лабораторию по диагностике заболеваний, передающихся половым путем;
- строительство стояночного ангара для санитарного транспорта.
В рамках подпрограммы "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." предусматривается реализация следующих мероприятий:
- строительство автономной котельной для бассейна;
- строительство и реконструкция спортивных комплексов;
- строительство зала борьбы.
В рамках подпрограммы "Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО "Ухта" на 2009-2010 г.г." предусматривается реализация следующих мероприятий:
- реконструкция магазина под историко-культурный центр;
- строительство часовни-памятника.
В рамках подпрограммы "Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2011 г.г." предусматривается реализация следующих мероприятий:
- строительство 2 автомобильных дорог и внутриквартального проезда.
В рамках подпрограммы "Развитие строительства объектов жилищно-коммунального назначения на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." предусматривается реализация следующих мероприятий:
- строительство многоквартирных жилых домов;
- проектирование и строительство инженерной инфраструктуры;
- реконструкция 1 нежилого здания под жилое;
- строительство и реконструкция объектов коммунального назначения.
Подробнее информация о финансировании подпрограмм долгосрочной целевой программы "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг." представлена в Приложении 1.
IV. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Затраты на реализацию программы "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" 1 676 817 196,91 рублей, в том числе за счет:
- средств местного бюджета - 1 643 161 196,91 рублей, в т.ч. оборудование по местному бюджету - 36 624 000,00 рублей;
- средств республиканского бюджета - 8 411 000,00 рубля;
- средств федерального бюджета - 25 245 000,00 рублей.
Потребность в ресурсах связана с необходимостью реализации поставленных задач - создание условий для развития жилищно-коммунального строительства, повышение уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного строительства и строительства социально значимых объектов.
V. Срок реализации долгосрочной целевой программы
Срок реализации долгосрочной целевой программы "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг.": 2009-2013 гг.
VI. Описание показателей результативности долгосрочной целевой программы
В программе применяются следующие показатели: количество законченных строительством и реконструкцией объектов.
VII. Ожидаемая оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит:
- осуществить строительство и реконструкцию 7 объектов образования;
- осуществить строительство и реконструкцию 9 объектов здравоохранения;
- осуществить строительство 5 спортивно-физкультурных объектов;
- осуществить строительство и реконструкцию 2 объектов по отрасли культура;
- осуществить строительство 2 дорог и внутриквартального проезда;
- осуществить строительство 2 жилых домов и реконструкцию 1 нежилого здания под жилое;
- обеспечить новый жилой микрорайон города инженерной инфраструктурой;
- осуществить проектирование нового жилого района города с индивидуальной застройкой;
- осуществить строительство и реконструкцию 5 объектов коммунального хозяйства.
Оценка эффективности использования выделяемых денежных средств осуществляется исходя из следующих показателей результативности:
- количество дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста, оснащенных оборудованием за счет подпрограммы, в 2011 году составит 485 мест.
Приложение 1
Долгосрочная целевая программа
"Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг."
Исполнитель: МУ Управление капитального строительства
Наименование подпрограммы, источники финансирования |
Срок исполнения |
Остаток сметной стоимости на 01.01.2011 года в ценах 2011 года |
Объем финансирования (руб.) |
|||||
Всего |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Общий итог по подпрограммам |
2009-2013 |
|
1 676 817 196,91 |
182 025 709,79 |
110 669 251,85 |
309 257 987,27 |
355 500 400,00 |
719 363 848,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Федеральный бюджет |
25 245 000,00 |
25 245 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Республиканский бюджет |
8 411 000,00 |
8 411 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Местный бюджет |
1 643 161 196,91 |
148 369 709,79 |
110 669 251,85 |
309 257 987,27 |
355 500 400,00 |
719 363 848,00 |
||
в том числе оборудование по местному бюджету: |
36 624 000,00 |
|
|
36 624 000,00 |
|
|
||
Итого "Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." |
2009-2013 |
|
313 118 768,01 |
55 298 703,61 |
25 794972,14 |
137 525 092,26 |
6 500 000,00 |
88 000 000,00 |
в том числе оборудование по местному бюджету: |
36 624 000,00 |
|
|
36 624 000,00 |
|
|
||
Итого "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." |
2009-2013 |
|
609 276 219,60 |
38 502 583,61 |
22 054 071,06 |
12 355 716,93 |
0,00 |
536 363 848,00 |
Итого "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг." |
2009-2013 |
|
509 393 570,40 |
7 113 663,31 |
22 797 209,10 |
141 282 397,99 |
333 200 300,00 |
5 000 000,00 |
Итого "Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО "Ухта" на 2009-2010 г.г." |
2009-2010 |
|
19 649 659,22 |
12 451 597,10 |
7 198 062,12 |
|
|
|
Итого "Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2011 г.г." |
2009-2011 |
|
11 472 766,00 |
2 945 428,00 |
1 506 338,00 |
7 021 000,00 |
|
|
Итого "Развитие строительства объектов жилищно-коммунального назначения на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." |
2009-2013 |
|
213 906 213,68 |
65 713 734,16 |
31 318 599,43 |
11 073 780,09 |
15 800 100,00 |
90 000 000,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
25 245 000,00 |
25 245 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Республиканский бюджет |
|
8 411 000,00 |
8 411 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
|
180 250 213,68 |
32 057 734,16 |
31 318 599,43 |
11 073 780,09 |
15 800 100,00 |
90 000 000,00 |
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы: |
"Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг." |
Основание для разработки подпрограммы: |
- статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Постановление руководителя администрации МОГО "Ухта" от 31 декабря 2008 г. N 2815 "О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг.". |
Разработчик подпрограммы; |
- МУ Управление капитального строительства |
Исполнитель подпрограммы: |
- МУ Управление капитального строительства |
Цели подпрограммы: |
- опережающее развитие строительства образовательных учреждений в целях удовлетворения потребности населения МОГО "Ухта" в детских дошкольных учреждениях в новых жилых микрорайонах города; - завершение строительства спортивных образовательных учреждений. |
Задачи подпрограммы: |
- строительство школы и детских садов; - строительство спортивной школы и футбольных площадок; - перепрофилирование образовательных учреждений под дошкольные образовательные учреждения. |
Сроки реализации подпрограммы: |
- с 2009 по 2013 гг. |
Показатели результативности реализации подпрограммы: |
количество законченных строительством объектов. |
Объемы и источники финансирования подпрограммы: |
Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета МОГО "Ухта": Всего - 313 118 768,01 руб. - в том числе по годам: 2009 год - 55 298 703,61 руб.; 2010 год - 25 794 972,14 руб.; 2011 год - 137 525 092,26 руб., в т.ч. оборудование по местному бюджету - 36 624 000,00 руб.; 2012 год - 6 500 000,00 руб.; 2013 год - 88 000 000,00 руб. |
Ожидаемые результаты и оценка эффективности подпрограммы: |
- в результате реализации подпрограммы к 2014 году предполагается: - осуществить строительство и реконструкцию 7 объектов образования. Оценка эффективности использования выделяемых денежных средств осуществляется исходя из следующих показателей результативности: - количество дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста, оснащенных оборудованием за счет подпрограммы, в 2011 году составит 485 мест |
I. Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
Одной из целей экономического и социального развития МОГО "Ухта" является повышение уровня и качества предоставления образовательных услуг населению МОГО "Ухта".
В настоящее время в городе Ухте имеется потребность в строительстве новых образовательных учреждений.
Строительство новых объектов требует долгосрочного планирования и распределения затрат. Для этих целей и разработана подпрограмма "Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г.".
II. Основные цели и задачи подпрограммы
Целями подпрограммы "Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг." являются опережающее развитие строительства образовательных учреждений в целях удовлетворения потребности населения МОГО "Ухта" в детских дошкольных учреждениях в новых жилых микрорайонах города; завершение строительства спортивных образовательных учреждений.
Для достижения данных целей подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
- строительство детских садов и школы;
- строительство спортивной школы.
III. Перечень и описание мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы "Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг." предусматривается реализация следующих мероприятий:
- строительство школы и садов;
- строительство спортивной школы;
- перепрофилирование образовательных учреждений под дошкольные образовательные учреждения.
Подробнее информация о финансировании подпрограммы "Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг." представлена в Приложении 1.
IV. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме "Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг." связана с необходимостью реализации поставленных задач - строительства социально значимых объектов.
Затраты на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета составляют 313 118 768,01 рублей, в т.ч. оборудование по местному бюджету - 36 624 000,00 рублей.
V. Срок реализации подпрограммы
Срок реализации долгосрочной целевой программы "Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг.": 2009-2013 гг.
VI. Описание показателей результативности подпрограммы
В программе применяются следующие показатели: количество законченных строительством объектов.
VII. Ожидаемая оценка эффективности реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
- осуществить строительство и реконструкцию 7 объектов образования.
Оценка эффективности использования выделяемых денежных средств осуществляется исходя из следующих показателей результативности:
- количество дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста, оснащенных оборудованием за счет подпрограммы, в 2011 году составит 485 мест.
Приложение 1
Подпрограмма: "Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг."
Исполнитель: МУ "Управление капитального строительства"
Наименование мероприятий (объектов), источники финансирования |
Срок исполнения |
Остаток сметной стоимости на 01.01.2011 года в ценах 2011 года |
Объем финансирования (руб.) |
|||||
Всего |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Общий итог |
|
|
313 118 768,01 |
55 298 703,61 |
25 794 972,14 |
137 525 092,26 |
6 500 000,00 |
88 000 000,00 |
в том числе оборудование по местному бюджету: |
36 624 000,00 |
|
|
36 624 000,00 |
|
|
||
Детские ясли-сад N 12 на 205 мест в IV микрорайоне г. Ухты |
2009-2011 |
94 127 137,00 |
88 230 868,75 |
29 994 224,27 |
12 827 644,48 |
45 409 000,00 |
|
|
в том числе оборудование по местному бюджету: |
15 484 000,00 |
|
|
15 484 000,00 |
|
|
||
Детские ясли-сад в IV микрорайоне г. Ухты |
2011-2013 |
сметная стоимость уточняется |
91 000 000,00 |
|
|
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
88 000 000,00 |
Строительство спортивной школы в г. Ухте. II очередь |
2009-2011 |
31 741 207,00 |
15 646 244,42 |
5 216 849,00 |
986 584,74 |
9 442 810,68 |
|
|
Муниципальная средняя общеобразовательная школа в п. Кэмдин МОГО "Ухта" Республики Коми |
2009-2010 |
0,00 |
32 068 373,26 |
20 087 630,34 |
11 980 742,92 |
|
|
|
Детские ясли-сад по ул. Куратова в г. Ухте |
2011-2012 |
сметная стоимость уточняется |
7 253 281,58 |
|
|
2 253 281,58 |
5 000 000,00 |
|
Реконструкция здания муниципального (сменного) общеобразовательного учреждения "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа" МО ГО "Ухта" под дошкольное образовательное учреждение |
2011 |
сметная стоимость уточняется |
15 640 000,00 |
|
|
15 640 000,0 |
|
|
в том числе оборудование по местному бюджету: |
|
7 550 000,00 |
|
|
7 550 000,0 |
|
|
|
Реконструкция здания муниципального образовательного учреждения "Межшкольный учебный комбинат" МОГО "Ухта" под дошкольное образовательное учреждение |
2011 |
сметная стоимость уточняется |
63 280 000,00 |
|
|
63 280 000,0 |
|
|
в том числе оборудование по местному бюджету: |
|
13 590 000,00 |
|
|
13 590 000,0 |
|
|
Паспорт подпрограммы
I. Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
Анализ показателей здоровья населения МОГО "Ухта" за последние 10 лет показывает рост общей заболеваемости за счет роста хронических заболеваний, особенно социально значимых болезней, таких как туберкулёз, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, что потребует увеличение мощностей лечебно-профилактических учреждений.
В настоящее время в Ухте существует проблема изношенности материально-технической базы учреждений здравоохранения, имеет место высокая потребность в реконструкции и строительстве новых медицинских учреждений, отделений, врачебных амбулаторий (амбулаторий врача общей практики), а также оснащение их современным медицинским оборудованием, средствами автотранспорта и связи.
Строительство новых объектов требует долгосрочного планирования и распределения затрат. Для этих целей и разработана подпрограмма "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг.".
II. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг." является укрепление материально-технической базы отрасли здравоохранение.
Для достижения данной цели подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
строительство и реконструкция объектов по отрасли здравоохранение (по звеньям амбулаторно-поликлиническая и стационарная медицинская помощь, стационарозамещающие технологии консультативно-диагностической службы, первичная медико-санитарная помощь населению, лечение социально значимых заболеваний).
III. Перечень и описание мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг." предусматривается реализация следующих мероприятий:
- реконструкция двух поликлиник и стационарного отделения больницы;
- строительство противотуберкулёзного и хирургического отделений городской больницы;
- реконструкция помещений для размещения компьютерного томографа;
- реконструкция помещений административного здания под расширение станции скорой помощи;
- реконструкция здания молочной кухни под лабораторию по диагностике заболеваний, передающихся половым путем;
- строительство стояночного ангара для санитарного транспорта.
Подробнее информация о финансировании подпрограммы "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг." представлена в Приложении 1.
IV. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." связана с необходимостью приведения материально-технической базы учреждений здравоохранения на нормативный уровень.
Затраты на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета 609 276 219,60 рублей.
V. Срок реализации подпрограммы
Срок реализации долгосрочной целевой программы "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг.": 2009-2013 гг.
VI. Описание показателей результативности подпрограммы
В программе применяются следующие показатели: количество законченных строительством и реконструкцией объектов.
VII. Ожидаемая оценка эффективности реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
- осуществить строительство и реконструкцию 9 объектов здравоохранения.
Приложение 1
Подпрограмма: "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг."
Исполнитель: МУ "Управление капитального строительства"
Наименование мероприятий (объектов), источники финансирования |
Срок исполнения |
Остаток сметной стоимости на 01.01.2011 года в ценах 2011 года |
Объем финансирования (руб.) |
|||||
Всего |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Общий итог |
2009-2013 |
|
609 276 219,60 |
38 502 583,61 |
22 054 071,06 |
12 355 716,93 |
0,00 |
536 363 848,00 |
в том числе по объектам: | ||||||||
Реконструкция здания поликлиники ГМУ "Детская больница" г. Ухта |
2009-2011 |
0,00 |
29 080 825,25 |
26 842 402,91 |
2 077 376,77 |
161 045,57 |
|
|
Реконструкция старой части поликлиники N 1 по ул. Косолапкина, д. 4 в г. Ухте |
2009-2011 |
10 172 197,00 |
34 118 075,13 |
10 458 058,00 |
16 965 887,77 |
6 694 129,36 |
|
|
Пристройка хирургического корпуса в п. Шудаяг |
2010, 2011, 2013 |
сметная стоимость уточняется |
324 100 000,00 |
|
1 300 000,00 |
3 000 000,00 |
|
319 800 000,00 |
Фтизиатрическое стационарное отделение в МУЗ "Ухтинская городская больница N 1" на 55 коек |
2013 |
сметная стоимость уточняется |
150 000 000,00 |
|
|
|
|
150 000 000,00 |
Реконструкция административного здания по ул. Сенюкова, д. 10 в г. Ухте под расширение станции скорой помощи и размещение МУ "Управление здравоохранения" |
2009-2010, 2013 |
сметная стоимость уточняется |
52 267 137,70 |
1 202 122,70 |
1 151 167,00 |
|
|
49 913 848,00 |
Капитальное строительство нового стояночного ангара для санитарного транспорта |
2013 |
сметная стоимость уточняется |
5 400 000,00 |
|
|
|
|
5 400 000,00 |
Реконструкция стационара по ул. Гагарина 2, под размещение ММУ "Городская поликлиника N 3" п. Водный |
2013 |
сметная стоимость уточняется |
11 250 000,00 |
|
|
|
|
11 250 000,00 |
Реконструкция здания молочной кухни, расположенного в г. Ухта, ул. Дзержинского, д. 30, под лабораторию по диагностике заболеваний, передающихся половым путем |
2011 |
сметная стоимость уточняется |
2 500 542,00 |
|
|
2 500 542,00 |
|
|
Реконструкция помещений грязелечения и водолечения в МУЗ "Ухтинская городская больница N 1" для размещения компьютерного томографа |
2010 |
0,00 |
559 639,52 |
|
559 639,52 |
|
|
|
Паспорт подпрограммы
I. Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
Одной из проблем, сдерживающих полноценное развитие физкультурно-спортивной отрасли, является недостаточное количество объектов инфраструктуры физкультурно-спортивной отрасли.
В городе необходимо строительство новых и современных спортивных объектов, таких как ледовый дворец, спортивный комплекс, лыжероллерная трасса и зал борьбы, а строительство автономной котельной для бассейна "Дельфин" в пос. Водный позволит закрывать его только для технического обслуживания на короткий срок.
Программное обеспечение решения указанной проблемы позволит выйти на новый качественный уровень развития физической культуры и спорта в МОГО "Ухта", поэтому и была разработана подпрограмма "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг.".
II. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." является развитие инфраструктуры объектов по отрасли физическая культура и спорт для привлечения населения МОГО "Ухта" к занятиям физической культурой и спортом.
Для достижения данной цели подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
строительство и реконструкция спортивных комплексов, строительство лыжероллерной трассы и зала борьбы, строительство автономной котельной для бассейна.
III. Перечень и описание мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг." предусматривается реализация следующих мероприятий:
- строительство автономной котельной для бассейна;
- строительство и реконструкция спортивных комплексов;
- строительство зала борьбы.
Подробнее информация о финансировании подпрограммы "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг." представлена в Приложении 1.
IV. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг." связана с необходимостью приведения материально-технической базы спортивных учреждений на уровень, отвечающий современным требованиям.
Затраты на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета - 509 393 570,40 рублей.
V. Срок реализации подпрограммы
Срок реализации долгосрочной целевой программы "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г.": 2009-2013 г.г.
VI. Описание показателей результативности подпрограммы
В программе применяются следующие показатели: количество законченных строительством и реконструкцией объектов.
VII. Ожидаемая оценка эффективности реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
- осуществить строительство 5 спортивно-физкультурных объектов.
Приложение 1
Подпрограмма: "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг."
Исполнитель: МУ "Управление капитального строительства"
Наименование мероприятий (объектов), источники финансирования |
Срок исполнения |
Остаток сметной стоимости на 01.01.2011 года в ценах 2011 года |
Объём финансирования (руб.) |
|||||
Всего |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Общий итог |
2009-2013 |
|
509 393 570,40 |
7 113 663,31 |
22 797 209,10 |
141 282397,99 |
333 200 300,00 |
5 000 000,00 |
в том числе по объектам: | ||||||||
Реконструкция спорткомплекса "Нефтяник" в г. Ухта (крытый каток с искусственным льдом) |
2009-2012 |
467 322 416,00 |
419 476 693,12 |
5 381 701,13 |
15 262 432,75 |
104 954 003,24 |
293 878 556,00 |
|
Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г. Ухта |
2009-2012 |
143 697 066,00 |
34 313 786,65 |
1 293 572,18 |
6 962 031,82 |
24 673 208,65 |
1 384 974,00 |
|
Реконструкция спорткомплекса "Нефтяник" в г. Ухта (крытый каток с искусственным льдом) (спортивное ядро) |
2012 |
37 936 770,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
37 936 770,00 |
|
Строительство автономной котельной плавательного бассейна "Дельфин" в пос. Водный |
2009-2011 |
17 496 760,00 |
12 666 320,63 |
438 390,00 |
572 744,53 |
11 655 186,10 |
|
|
Строительство специализированного зала борьбы |
2013 |
сметная стоимость уточняется |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
Паспорт подпрограммы
I. Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
Одной из проблем, сдерживающих полноценное развитие культурной отрасли, является недостаточное количество объектов инфраструктуры.
В городе необходимо производить реконструкцию объектов культуры.
Программное обеспечение решения указанной проблемы позволит выйти на новый качественный уровень развития культуры в МОГО "Ухта", поэтому и была разработана подпрограмма "Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО "Ухта" на 2009-2010 г.г.".
II. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы "Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО "Ухта" на 2009-2010 г.г." является развитие инфраструктуры объектов по отрасли культура.
Для достижения данной цели подпрограмма предусматривает решение следующих задач: реконструкция здания магазина под Северный историко-культурный центр "Память" в пос. Шудаяг, строительство Часовни-памятника в г. Ухте.
III. Перечень и описание мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы "Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО "Ухта" на 2009-2010 гг." предусматривается реализация следующих мероприятий:
- реконструкция магазина под историко-культурный центр;
- строительство часовни-памятника.
Подробнее информация о финансировании подпрограммы "Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО "Ухта" на 2009-2010 г.г." представлена в Приложении 1.
IV. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме "Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО "Ухта" на 2009-2010 г.г." связана с необходимостью приведения материально-технической базы учреждений культуры на уровень, отвечающий современным требованиям.
Затраты на реализацию подпрограммы за счет всех средств местного бюджета 19 649 659,22 рублей.
V. Срок реализации подпрограммы
Срок реализации долгосрочной целевой программы "Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО "Ухта" на 2009-2010 г.г.": 2009-2010 г.г.
VI. Описание показателей результативности подпрограммы
В программе применяются следующие показатели: количество законченных реконструкцией объектов.
VII. Ожидаемая оценка эффективности реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
- осуществить реконструкцию и строительство 2 объектов по отрасли культура.
Приложение 1
Подпрограмма: "Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО "Ухта" на 2009-2010 гг."
Исполнитель: МУ "Управление капитального строительства"
Наименование мероприятий (объектов), источники финансирования |
Срок исполнения |
Остаток сметной стоимости на 01.01.2011 года в ценах 2011 года |
Объем финансирования (руб.) |
||
Всего |
2009 г. |
2010 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Общий итог |
2009-2010 |
|
19 649 659,22 |
12 451 597,10 |
7 198 062,12 |
в том числе по объектам: | |||||
Реконструкция здания магазина под Северный историко-культурный центр "Память" в пос. Шудаяг |
2009-2010 |
0,00 |
9 170 537,27 |
9 060 025,78 |
110 511,49 |
Часовня-памятник в г. Ухта |
2009-2010 |
0,00 |
10 479 121,95 |
3 391 571,32 |
7 087 550,63 |
Паспорт подпрограммы
I. Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
В настоящее время в Ухте существует проблема пропускной способности автомобильных дорог и нехватки мощностей, автомобильных дорог в новых городских микрорайонах, а значит, имеется высокая потребность в их строительстве.
Одним из эффективных способов решения сложившейся проблемы по строительству объектов дорожного хозяйства является реализация подпрограммы: "Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2011 г.г.".
II. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы "Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2011 гг." является опережающее развитие коммунальной инфраструктуры для улучшения качества жизни населения МОГО "Ухта".
Для достижения данной цели подпрограмма предусматривает решение следующей задачи:
строительство новых транспортных развязок за чертой города для снижения нагрузки на городские магистрали.
III. Перечень и описание мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы "Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2011 гг." предусматривается реализация следующих мероприятий:
- строительство 2 автомобильных дорог и внутриквартального проезда.
Подробнее информация о финансировании подпрограммы "Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2011 г.г." представлена в Приложении 1.
IV. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Затраты на реализацию подпрограммы "Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2011 гг." за счет средств местного бюджета составляют - 11 472 766,00 рублей.
Потребность в ресурсах связана с необходимостью реализации поставленных задач - создание условий для развития жилищно-коммунального строительства.
V. Срок реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы "Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2011 гг.": 2009-2011 гг.
VI. Описание показателей результативности подпрограммы
В подпрограмме применяются следующие показатели: количество законченных строительством и реконструкцией объектов.
VII. Ожидаемая оценка эффективности реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
- осуществить строительство 2 дорог и внутриквартального проезда.
Приложение 1
Подпрограмма: "Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО "Ухта" 2009-2011 гг."
Исполнитель: МУ "Управление капитального строительства"
Наименование мероприятий (объектов), источники финансирования |
Срок исполнения |
Остаток сметной стоимости на 01.01.2011 года в ценах 2011 года |
Объем финансирования (руб.) |
|||
Всего |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Общий итог |
2009-2011 |
|
11 472 766,00 |
2 945 428,00 |
1 506 338,00 |
7 021 000,00 |
в том числе по объектам: | ||||||
Объездная дорога от ул. Западная до ул. Заводской |
2010 |
сметная стоимость уточняется |
87 324,00 |
0,00 |
87 324,00 |
|
Объездная дорога от ул. Первомайская до автодороги Ухта - Сыктывкар |
2009-2010 |
0,00 |
4 364 442,00 |
2 945 428,00 |
1 419 014,00 |
|
Проезд по ул. Тиманской |
2011 |
7 021 000,00 |
7 021 000,00 |
|
|
7 021 000,00 |
Паспорт подпрограммы
I. Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
В настоящее время в Ухте существует потребность в строительстве жилья, и город располагает разработанными и утвержденными проектами строительства новых городских микрорайонов. Однако такое строительство не может осуществляться только за счет средств бюджета МОГО "Ухта", поэтому финансирование строительства в таких объемах должно осуществляться с привлечением (софинансированием) средств федерального, республиканского бюджетов, а также и внебюджетных средств.
В целях планомерного и комплексного подхода к решению жилищных и инженерных проблем развития города разработана данная подпрограмма "Развитие строительства объектов жилищно-коммунального назначения на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг.".
II. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы "Развитие строительства объектов жилищно-коммунального назначения на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг." является опережающее строительство коммунальной инфраструктуры для увеличения предложения жилья, удовлетворяющего платежеспособный спрос населения.
Для достижения данной цели подпрограмма предусматривает решение следующей задачи: строительство нового жилья и коммуникаций.
III. Перечень и описание мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы "Развитие строительства объектов жилищно-коммунального назначения на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг." предусматривается реализация следующих мероприятий:
- строительство многоквартирных жилых домов;
- проектирование и строительство инженерной инфраструктуры;
- реконструкция 1 нежилого здания под жилое;
- строительство и реконструкция объектов коммунального назначения.
Подробнее информация о финансировании подпрограммы "Развитие строительства объектов жилищно-коммунального назначения на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг." представлена в Приложении 1.
IV. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Затраты на реализацию подпрограммы "Развитие строительства объектов жилищно-коммунального назначения на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг." за счет всех источников финансирования составляют 213 906 213,68 рублей, в том числе за счет:
- средств федерального бюджета - 25 245 000,00 рублей;
- средств республиканского бюджета - 8 411 000,00 рублей;
- средств бюджета МОГО "Ухта" - 180 250 213,68 рублей.
Потребность в ресурсах связана с необходимостью реализации поставленных задач - создание условий для развития жилищно-коммунального строительства.
V. Срок реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы "Развитие строительства объектов жилищно-коммунального назначения на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг.": 2009-2013 гг.
VI. Описание показателей результативности подпрограммы
В подпрограмме применяются следующие показатели: количество законченных строительством и реконструкцией объектов.
VII. Ожидаемая оценка эффективности реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
- осуществить строительство 2 жилых домов и реконструкцию 1 нежилого здания под жилое;
- обеспечить новый жилой микрорайон города инженерной инфраструктурой;
- осуществить проектирование нового жилого района города с индивидуальной застройкой;
- осуществить строительство и реконструкцию 5 объектов коммунального хозяйства.
Приложение 1
Подпрограмма: "Развитие строительства объектов жилищно-коммунального назначения на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг."
Исполнитель: МУ "Управление капитального строительства"
Наименование мероприятий (объектов), источники финансирования |
Срок исполнения |
Остаток сметной стоимости на 01.01.2011 года в ценах 2011 года |
Объем финансирования (руб.) |
|||||
Всего |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Общий итог |
2009-2013 |
|
213 906 213,68 |
65 713 734,16 |
31 318 599,43 |
11 073 780,09 |
15 800 100,00 |
90 000 000,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
25 245 000,00 |
25 245 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Республиканский бюджет |
|
|
8 411 000,00 |
8 411 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|
|
180 250 213,68 |
32 057 734,16 |
31 318 599,43 |
11 073 780,09 |
15 800 100,00 |
90 000 000,00 |
в том числе по объектам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
3-этажный 45-квартирный жилой дом в пгт. Ярега по ул. Советской (для переселения из аварийного жилого дома по ул. Строительная, 3), всего |
2011 |
сметная стоимость уточняется |
280 000,00 |
0,00 |
0,00 |
280 000,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
280 000,00 |
|
|
280 000,00 |
|
|
|
Жилые дома N 17 и 18 в VI мкр. г. Ухты, всего |
2011 |
сметная стоимость уточняется |
6 932 797,75 |
0,00 |
0,00 |
6 932 797,75 |
0,00 |
0,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
6 932 797,75 |
0,00 |
0,00 |
6 932 797,75 |
|
|
|
Реконструкция нежилого здания пристройки к школе N 13 под жилое здание для работников муниципальных учреждений в г. Ухта, всего |
2011-2013 |
сметная стоимость уточняется |
92 233 003,11 |
0,00 |
0,00 |
2 233 003,11 |
0,00 |
90 000 000,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
92 233 003,11 |
0,00 |
0,00 |
2 233 003,11 |
|
90 000 000,00 |
|
Застройка VI квартала северо-западной части центрального планировочного района г. Ухты с внешними инженерными сетями. Автомобильные дороги, всего |
2009-2010 |
28 358 334,00 |
59 993 947,63 |
44 006 495,00 |
15 987 452,63 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
25 245 000,00 |
25 245 000,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
8 411 000,00 |
8 411 000,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
26 337 947,63 |
10 350 495,00 |
15 987 452,63 |
|
|
|
|
Застройка VI квартала северо-западной части центрального планировочного района г. Ухты с внешними инженерными сетями. Водоснабжение и канализация, всего |
2009-2011 |
13 995 665,00 |
22 785 819,53 |
14 734 953,69 |
7 044 278,84 |
1 006 587,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
22 785 819,53 |
14 734 953,69 |
7 044 278,84 |
1 006 587,00 |
|
|
|
Индивидуальная застройка жилого района "Нагорный" (п. УРМЗ) с инженерными сетями, всего |
2009-2010 |
сметная стоимость уточняется |
5 258 935,50 |
1 611 920,12 |
3 647 015,38 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Индивидуальная застройка жилого района "Нагорный" (п. УРМЗ) с инженерными сетями, всего |
2009-2010 |
сметная стоимость уточняется |
5 258 935,50 |
1 611 920,12 |
3 647 015,38 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
5 258 935,50 |
1 611 920,12 |
3 647 015,38 |
|
|
|
Кладбище в районе автодороги Ухта - Усть-Ухта, всего |
2009-2012 |
146 386 150,00 |
8 799 547,80 |
3 317349,80 |
|
82 198,00 |
5 400 000,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
8 799 547,80 |
3 317 349,80 |
|
82 198,00 |
5 400 000,00 |
|
Газификация жилых домов по ул. Советская и Интернациональная в п. Боровой, всего |
2009-2010 |
0,00 |
2 956 361,05 |
1 085 384,05 |
1 870 977,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
2 956 361,05 |
1 085 384,05 |
1 870 977,00 |
|
|
|
Газификация жилых домов по ул. Советская и Интернациональная в п. Боровой (2 этап 3-го пускового комплекса), всего |
2010-2011 |
0,00 |
3 209 749,81 |
0,00 |
2 670 555,58 |
539 194,23 |
|
|
количество газифицируемых домов/квартир - 14/21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
3 209 749,81 |
|
2 670 555,58 |
539 194,23 |
|
|
Газификация жилых домов в п. Боровой, всего |
2012 |
сметная стоимость уточняется |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 000 000,00 |
|
количество газифицируемых домов/квартир - 90/455 и 2 общежития/6 кухонь |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
5 000 000,00 |
|
|
|
5 000 000,00 |
|
Реконструкция систем теплоснабжения и ГВС п. Дежнево, всего |
2009 |
58 047 940,00 |
957 631,50 |
957 631,50 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
957 631,50 |
957 631,50 |
|
|
|
|
Теплоснабжение мкр. Югэр, всего |
2010 |
0,00 |
98 320,00 |
|
98 320,00 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
98 320,00 |
|
98 320,00 |
|
|
|
Строительство бани в пгт Водный, всего |
2012 |
сметная стоимость уточняется |
5 400 100,00 |
|
|
|
5 400 100,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
5 400 100,00 |
|
|
|
5 400 100,00 |
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Ухта" Республики Коми от 22 ноября 2011 г. N 2475... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.