Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 3
к Порядку
установления критериев
оценки эффективности
(результативности)
муниципального
финансового контроля
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ОРГАНА,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ ______________________________________
ЗА _____________________________________________
(период)
I. Критерии, устанавливаемые на основе коэффициентов, рассчитываемых по данным Отчета о результатах финансового контроля за использованием средств бюджета МО ГО "Сыктывкар". | |||
критерии |
Порядок расчета |
Коэффициенты, рассчитанные органом, осуществляющим финансовый контроль |
|
Критерии результативности | |||
1. Выявленный объем средств, использованных с нарушением законодательства |
Отношение выявленного объема средств, использованного с нарушением законодательства к общему объему проверенных средств (п. 10 / п. 9 Отчета) |
|
|
1.1 Выявленный объем средств, использованных с нарушением законодательства |
Отношение выявленного объема средств, использованного с нарушением законодательства к численности сотрудников, осуществляющих финансовый контроль (п. 10 / п. 2 Отчета) |
|
|
2. Выявленный объем неэффективно использованных средств и средств, использованных не по целевому назначению |
Отношение выявленного объема неэффективно использованных средств и средств, использованных не по целевому назначению к общему объему проверенных средств (п. 10.1+ п. 10.3 / п. 9 Отчета) |
|
|
Критерии действенности | |||
3. Объем средств по реализованным предписаниям и (или) представлениям об устранении выявленных нарушений |
Отношение объема средств по реализованным предписаниям и (или) представлениям об устранении выявленных нарушений к объему средств, использованных с нарушением законодательства (п. 16 / п. 10 Отчета) |
|
|
4. Количество исполненных представлений и предписаний |
Отношение количества исполненных представлений и (или) предписаний к общему количеству представлений и (или) предписаний (п. 14 / п. 13 Отчета) |
|
|
5. Количество лиц, привлеченных к ответственности |
Отношение количества лиц, привлеченных к ответственности к количеству проведенных контрольных мероприятий (п. 18 / п. 5 Отчета) |
|
|
Критерий экономичности | |||
6. Объем средств по реализованным предписаниям и (или) представлениям об устранении выявленных нарушений на одного сотрудника |
Отношение объема средств по реализованным предписаниям и (или) представлениям об устранении выявленных нарушений к численности сотрудников, осуществляющих финансовый контроль (п. 16 / п. 2 Отчета) |
|
|
7. Объем проверенных средств одним специалистом |
Отношение общего объема проверенных средств к числу сотрудников, осуществляющих финансовый контроль (п. 9 / п. 2 Отчета) |
|
|
8. Количество проверенных объектов одним специалистом |
Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к числу сотрудников, осуществляющих финансовый контроль (п. 4 / п. 2 Отчета) |
|
|
II. Критерии, оцениваемые в баллах | |||
критерии |
Количество баллов |
Оценка органа, осуществляющего финансовый контроль, в баллах |
|
9. Выполнение плана контрольно-ревизионной работы |
20 |
|
|
10. Соблюдение периодичности проведения ревизий (проверок), определенной Регламентом |
20 |
|
|
11. Отсутствие обращений на решение, действия (бездействия) участника контрольной группы финансового контроля, признанных в установленном порядке обоснованными. |
10 |
|
|
12. Участие в разработке, в том числе внесению изменений и дополнений, нормативных актов (методические рекомендации, регламент, порядок и др.) по осуществлению внутриведомственного контроля. |
10 |
|
|
III. Показатели, снижающие оценку эффективности контрольной работы | |||
1. Наличие признанных, в установленном порядке обоснованными, жалоб на незаконность решений, действий (бездействий) участника контрольной группы финансового контроля при осуществлении им своих должностных обязанностей. |
20 |
|
|
2. Нарушение срока и низкое качество предоставления отчета о результатах финансового контроля и пояснительной записки к отчету, утвержденному Регламентом. |
10 |
|
|
3. Невыполнение плана контрольно-ревизионной работы |
10 20 |
|
|
4. Несоблюдение периодичности проведения ревизий (проверок), определенной Регламентом |
10 15 20 |
|
Руководитель _______________________________
Исполнитель __________________________________
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.