Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Коми
от 29 декабря 2012 г. N 635
Изменения,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми от 30 декабря 2011 г. N 650 "Об утверждении Государственной программы Республики Коми "Развитие транспортной системы"
В постановлении Правительства Республики Коми от 30 декабря 2011 г. N 650 "Об утверждении Государственной программы Республики Коми "Развитие транспортной системы":
в Государственной программе Республики Коми "Развитие транспортной системы", утвержденной постановлением (приложение), (далее - Программа):
1. В паспорте Программы:
1) строку "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования Программы |
общий объем бюджетных ассигнований Программы в 2012 - 2015 годах составит 21 733 147,8 тыс. рублей, из них: за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 21 697 526,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 9 314 005,3 тыс. рублей; 2013 год - 4 245 988,0 тыс. рублей; 2014 год - 4 137 935,8 тыс. рублей; 2015 год - 3 999 597,2 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов 35 621,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 14 175,5 тыс. рублей; 2014 год - 10 646,8 тыс. рублей; 2015 год - 10 799,2 тыс. рублей. Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения и экономики Республики Коми в 2012-2015 гг. составит 19 984 162,5 тыс. рублей, из них: за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 19 952 740,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 8 866 727,4 тыс. рублей; 2013 год - 3 819 560,5 тыс. рублей; 2014 год - 3 698 368,7 тыс. рублей; 2015 год - 3 568 084,1 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов 31 421,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 12 775,6 тыс. рублей; 2014 год - 9 246,9 тыс. рублей; 2015 год - 9 399,3 тыс. рублей. Подпрограмма 2. Повышение качества управления развитием транспортной системы в 2012-2015 гг. составит 1 451 946,6 тыс. рублей, из них: за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 1 447 746,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 375 612,1 тыс. рублей; 2013 год - 353 082,5 тыс. рублей; 2014 год - 363 676,6 тыс. рублей; 2015 год - 355 375,7 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов 4 199,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 1 399,9 тыс. рублей; 2014 год - 1 399,9 тыс. рублей; 2015 год - 1 399,9 тыс. рублей. Подпрограмма 3. Создание условий для реализации государственной программы в 2012-2015 гг. составит 297 038,7 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, в том числе по годам: 2012 год - 71 665,8 тыс. рублей; 2013 год - 73 345,0 тыс. рублей; 2014 год - 75 890,5 тыс. рублей; 2015 год - 76 137,4 тыс. рублей |
".
2. В разделе 4 "Перечень основных мероприятий Программы и ожидаемых результатов":
1) абзац третий изложить в следующей редакции:
"Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и связи с показателями Программы и подпрограмм представлен в приложении N 1 к настоящей Программе (таблица 2).";
2) в подразделе "Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения и экономики Республики Коми":
а) абзацы третий, четвертый, пятый, шестой подраздела "В области автомобильного транспорта и дорожного хозяйства" изложить в следующей редакции:
"автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения протяженностью 460 км с 2012 по 2020 годы, в том числе:
с 2012 по 2014 годы - 146 км;
с 2015 по 2020 годы - 314 км;
автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 35 км ежегодно;";
3) в подразделе "Подпрограмма 2. Повышение качества управления развитием транспортной системы":
абзац седьмой задачи 2.4 "Внедрение современных механизмов управления, технологий и материалов при осуществлении дорожной и транспортной деятельности" изложить в следующей редакции:
"Планируемый результат выполнения работы, а также объемы расходов республиканского бюджета Республики Коми на выполнение соответствующей государственной работы вышеуказанным государственным учреждением приведены в приложении N 1 к настоящей Программе (таблица 5).".
3. В разделе 5 "Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Программы":
1) абзац седьмой исключить;
2) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"Оценка применения мер государственного регулирования и сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы представлены в приложении N 1 к настоящей Программе (соответственно таблицы 3 и 4).".
4. В разделе 6 "Прогноз конечных результатов Программы. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы":
абзацы тридцать второй и тридцать третий изложить в следующей редакции:
"Значения показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм по годам реализации представлены в приложении N 1 к настоящей Программе (таблица 1) и соответствуют средним многолетним экономическим условиям развития дорожной и транспортной отраслей. Показатели рассчитаны на основе прогноза их динамики с учетом имеющихся тенденций их изменения за счет совершенствования системы управления в соответствующей сфере социально-экономического развития республики.
Указанные в приложении N 1 к настоящей Программе (таблица 1) показатели будут получены при сохранении достигнутого уровня финансирования дорожного и транспортного хозяйства. Ухудшение показателей может быть вызвано возникновением экстремальных природных ситуаций (метеорологические условия, весенний и осенний паводки и др.), появлением неблагоприятной экономической ситуации на рынке дорожного хозяйства и транспорта, недостаточностью местных трудовых ресурсов и квалифицированных кадров.".
5. Раздел 8 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"8. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и местных бюджетов.
1. Общий объем финансирования Программы на 2012-2015 годы за счет средств республиканского бюджета Республики Коми предусматривается в размере 21 697 526,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год - 9 314 005,3 тыс. рублей;
2013 год - 4 245 988,0 тыс. рублей;
2014 год - 4 137 935,8 тыс. рублей;
2015 год - 3 999 597,2 тыс. рублей.
Прогнозный объем финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Коми по главным распорядителям бюджетных средств составляет:
Дорожное агентство Республики Коми - 20 826 571,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год - 9 082 263,1 тыс. рублей;
2013 год - 4 023 013,5 тыс. рублей;
2014 год - 3 917 377,9 тыс. рублей;
2015 год - 3 803 917,2 тыс. рублей;
Министерство развития промышленности и транспорта Республики Коми - 781 319,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год - 209 662,8 тыс. рублей;
2013 год - 198 885,7 тыс. рублей;
2014 год - 198 885,7 тыс. рублей;
2015 год - 173 885,7 тыс. рублей;
Министерство экономического развития Республики Коми - 3 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год - 0,0 тыс. рублей;
2013 год - 3 000,0 тыс. рублей;
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
Служба Республики Коми по техническому надзору - 86 634,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год - 22 079,4 тыс. рублей;
2013 год - 21 088,8 тыс. рублей;
2014 год - 21 672,2 тыс. рублей;
2015 год - 21 794,3 тыс. рублей.
Прогнозный объем финансирования по подпрограмме "Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения и экономики Республики Коми" за счет средств республиканского бюджета Республики Коми составляет 19 952 740,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год - 8 866 727,4 тыс. рублей;
2013 год - 3 819 560,5 тыс. рублей;
2014 год - 3 698 368,7 тыс. рублей;
2015 год - 3 568 084,1 тыс. рублей.
Прогнозный объем финансирования по подпрограмме "Повышение качества управления развитием транспортной системы" за счет средств республиканского бюджета Республики Коми составляет 1 447 746,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год - 375 612,1 тыс. рублей;
2013 год - 353 082,5 тыс. рублей;
2014 год - 363 676,6 тыс. рублей;
2015 год - 355 375,7 тыс. рублей.
Прогнозный объем финансирования по подпрограмме "Создание условий для реализации государственной программы" за счет средств республиканского бюджета Республики Коми составляет 297 038,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год - 71 665,8 тыс. рублей;
2013 год - 73 345,0 тыс. рублей;
2014 год - 75 890,5 тыс. рублей;
2015 год - 76 137,4 тыс. рублей.
2. Общий объем финансирования Программы на 2013-2015 годы за счет средств местных бюджетов предусматривается в размере 35 621,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 14 175,5 тыс. рублей;
2014 год - 10 646,8 тыс. рублей;
2015 год - 10 799,2 тыс. рублей.
Прогнозный объем финансирования по подпрограмме "Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения и экономики Республики Коми" за счет средств местных бюджетов составляет 31 421,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 12 775,6 тыс. рублей;
2014 год - 9 246,9 тыс. рублей;
2015 год - 9 399,3 тыс. рублей.
Прогнозный объем финансирования по подпрограмме "Повышение качества управления развитием транспортной системы" за счет средств местных бюджетов составляет 4 199,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 1 399,9 тыс. рублей;
2014 год - 1 399,9 тыс. рублей;
2015 год - 1 399,9 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на период 2012-2015 годов представлено в приложении N 1 к настоящей Программе (таблица 6);
ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, местных бюджетов и юридических лиц на реализацию целей государственной программы Республики Коми на период 2013-2015 годов представлены в приложении N 1 к настоящей Программе (таблица 7).";
6. В разделе 9 "Методика оценки эффективности Программы":
1) абзац шестой изложить в следующей редакции:
"экспертной комиссией (далее - комиссия), созданной приказом ответственного исполнителя Программы, определяется коэффициент значимости каждого показателя (индикатора) Программы, указанного в таблице 1, (далее - показатели) с точки зрения достижения целей и решения задач Программы и подпрограмм. Коэффициент значимости показателя () выражается числом в интервале от 0 до 1, сумма коэффициентов значимости показателя равна единице;";
2) абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
"а) коэффициент значимости каждого мероприятия Программы, указанного в таблице 2, с точки зрения решения задач Программы и подпрограмм. Коэффициент значимости мероприятия () выражается числом в интервале от 0 до 1, сумма коэффициентов значимости мероприятий равна единице;".
7. В подпрограмме "Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения и экономики Республики Коми" (далее - подпрограмма):
1) в паспорте подпрограммы:
а) строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования подпрограммы |
прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 2012 - 2015 годах составляет 19 984 162,5 тыс. рублей, из них: за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 19 952 740,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 8 866 727,4 тыс. рублей; 2013 год - 3 819 560,5 тыс. рублей; 2014 год - 3 698 368,7 тыс. рублей; 2015 год - 3 568 084,1 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов 31 421,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 12 775,6 тыс. рублей; 2014 год - 9 246,9 тыс. рублей; 2015 год - 9 399,3 тыс. рублей |
";
б) строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
рост доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования достигнет 14,2% к уровню 2010 года, что приведет к улучшению транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования, снижению количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий и повышению комфортности движения транспортных средств на них; значительное влияние на повышение доступности транспортных услуг для населения республики окажет увеличение протяженности путей сообщения к уровню 2010 года, в том числе: железнодорожные пути - на 14,5%, автомобильные дороги - на 4,3%; к 2020 году за период реализации подпрограммы общий объем инвестиций дорожных и транспортных организаций на обновление основных фондов составит порядка 1,9 млрд. рублей, что повлияет на повышение безопасности перевозок населения республики, улучшение технических характеристик транспортных средств, повышение инвестиционной активности транспортных организаций, и как следствие, повышение их конкурентоспособности на рынке услуг. |
";
2) в разделе 2 "Приоритеты реализуемой в Республике Коми государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы":
а) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"Значения показателей (индикаторов) подпрограммы по годам реализации представлены в приложении N 1 к настоящей Программе (таблица 1).";
б) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"В результате реализации подпрограммы к 2020 году рост доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования достигнет 14,2 процента к уровню 2010 года, что приведет к улучшению транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования, снижению количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий и повышению комфортности движения транспортных средств на них.";
в) абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
"Значительное влияние на повышение доступности транспортных услуг для населения республики окажет увеличение протяженности путей сообщения к уровню 2010 года, в том числе железнодорожные пути - на 14,5 процента, автомобильные дороги - на 4,3 процента.#";
3) в разделе 3 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы":
а) абзацы пятьдесят восьмой и пятьдесят девятый изложить в следующей редакции:
"Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и связи с показателями Программы и подпрограмм, представлен в приложении N 1 к настоящей Программе (таблица 2).
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми, финансирование строительства (реконструкции) которых осуществляется за счет бюджетных инвестиций из республиканского бюджета Республики Коми, представлен в приложении N 1 к настоящей Программе (таблица 8).";
б) в абзаце шестьдесят третьем слова "на 2012 и 2013 годы" заменить словами "на 2012 год";
Подпункт в подпункта 3 пункта 7 настоящих Изменений вступает в силу с 1 января 2013 г.
в) дополнить новым абзацем шестьдесят четвертым следующего содержания:
"Правила предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в Республике Коми на 2013 год представлены в приложении N 5.1 к настоящей Программе;";
г) в абзаце шестьдесят пятом слова "к настоящей Программе." заменить словами "к настоящей Программе;";
Подпункт д подпункта 3 пункта 7 настоящих Изменений вступает в силу с 1 января 2013 г.
д) дополнить абзацем шестьдесят шестым в следующей редакции:
"Порядок возмещения из республиканского бюджета Республики Коми части затрат, связанных со строительством (реконструкцией) железнодорожных вокзалов в Республике Коми, представлен в приложении N 14 к настоящей Программе.";
4) раздел 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Прогнозный объем финансирования по подпрограмме составляет 19 984 162,5 тыс. рублей, из них:
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 19 952 740,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год - 8 866 727,4 тыс. рублей;
2013 год - 3 819 560,5 тыс. рублей;
2014 год - 3 698 368,7 тыс. рублей;
2015 год - 3 568 084,1 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов 31 421,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 12 775,6 тыс. рублей;
2014 год - 9 246,9 тыс. рублей;
2015 год - 9 399,3 тыс. рублей.".
8. В подпрограмме "Повышение качества управления развитием транспортной системы":
1) в паспорте подпрограммы:
а) строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования подпрограммы |
прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 2012 - 2015 годах составляет 1 451 946,6 тыс. рублей, из них: за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 1 447 746,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 375 612,1 тыс. рублей; 2013 год - 353 082,5 тыс. рублей; 2014 год - 363 676,6 тыс. рублей; 2015 год - 355 375,7 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов 4 199,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 1 399,9 тыс. рублей; 2014 год - 1 399,9 тыс. рублей; 2015 год - 1 399,9 тыс. рублей |
";
б) строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
реализация мероприятий подпрограммы позволит: повысить доступность и качество оказания транспортных услуг для населения за счет проведения гибкой тарифной политики, создания эффективной системы организации транспортного обслуживания населения на всех видах транспорта, при этом увеличение доли населения республики, обеспеченного услугами транспорта общего пользования, составит к концу 2020 года 96,6 процента; повысить уровень контроля за осуществлением дорожной и транспортной деятельности на территории Республики Коми, при этом: увеличение количества выданных разрешительных документов при осуществлении дорожной и транспортной деятельности на территории Республики Коми составит к уровню 2010 года 15,5 процента, доля рейсов, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок на автомобильном транспорте, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием, повысится до 94,1 процента, а доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, на которых осуществляются работы по контролю за выполнением работ по их содержанию и ремонту, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования увеличится на 9,2 процента к уровню 2010 года; увеличить уровень внедрения и применения современных механизмов управления, технологий и материалов при осуществлении дорожной и транспортной деятельности, повысив к 2020 году: долю протяженности автомобильных дорог, при ремонте и строительстве которых применяются инновационные технологии и материалы, в протяженности автомобильных дорог, подлежащих ремонту и строительству, до 74,4 процента, долю протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, обеспеченных правоустанавливающими документами на них, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования до 70,5 процента. |
";
2) в разделе 2 "Приоритеты реализуемой в Республике Коми государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы":
а) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"Значения показателей (индикаторов) подпрограммы по годам реализации представлены в приложении N 1 к настоящей Программе (таблица 1).";
б) абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
"увеличить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования, на которых осуществляются работы по контролю за выполнением работ по их содержанию и ремонту, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования на 9,2 процента к уровню 2010 года.";
в) в абзаце двадцать пятом слова "до 69,8 процента" заменить словами "до 70,5 процента";
3) в разделе 3 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы":
а) абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
"заключение договоров на осуществление авиаперевозок пассажиров и багажа в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Коми;";
б) абзац второй пункта 17 изложить в следующей редакции:
"Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и связи с показателями Программы и подпрограмм представлен в приложении N 1 к настоящей Программе (таблица 2).";
Подпункт в подпункта 3 пункта 8 настоящих Изменений вступает в силу с 1 января 2013 г.
в) дополнить раздел абзацами семьдесят первым - семьдесят шестым следующего содержания:
"Порядок возмещения из республиканского бюджета Республики Коми выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Коми, представлен в приложении N 8 к настоящей Программе.
Порядок возмещения из республиканского бюджета Республики Коми выпадающих доходов автотранспортных организаций или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Республики Коми, представлен в приложении N 9 к настоящей Программе.
Порядок возмещения из республиканского бюджета Республики Коми выпадающих доходов организаций речного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки речным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Республики Коми, представлен в приложении N 10 к настоящей Программе.
Правила предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субсидий на возмещение выпадающих доходов организаций речного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки речным транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории Республики Коми, представлены в приложении N 11 к настоящей Программе.
Порядок финансирования из республиканского бюджета Республики Коми расходов на компенсацию потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта от осуществления пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Республики Коми представлен в приложении N 12 к настоящей Программе.
Порядок финансирования из республиканского бюджета Республики Коми расходов на частичную компенсацию убытков от эксплуатации малоинтенсивных железнодорожных линий представлен в приложении N 13 к настоящей Программе.";
4) в разделе 4 "Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы":
абзац шестой изложить в следующей редакции:
"Планируемые результаты выполнения работ, а также объемы расходов республиканского бюджета Республики Коми на выполнение соответствующих государственных работ вышеуказанными государственными учреждениями приведены в приложении N 1 к настоящей Программе (таблица 5).";
5) раздел 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Прогнозный объем финансирования по подпрограмме составляет 1 447 746,9 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Коми в том числе по годам:
2012 год - 375 612,1 тыс. рублей;
2013 год - 353 082,5 тыс. рублей;
2014 год - 363 676,6 тыс. рублей;
2015 год - 355 375,7 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов 4 199,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 1 399,9 тыс. рублей;
2014 год - 1 399,9 тыс. рублей;
2015 год - 1 399,9 тыс. рублей.".
9. В подпрограмме "Создание условий для реализации государственной программы":
1) в паспорте подпрограммы:
а) строку "Соисполнители подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Соисполнители подпрограммы |
Служба Республики Коми по техническому надзору |
";
б) строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования подпрограммы |
прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 2012 - 2015 годах составляет 297 038,7 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, в том числе по годам: 2012 год - 71 665,8 тыс. рублей; 2013 год - 73 345,0 тыс. рублей; 2014 год - 75 890,5 тыс. рублей; 2015 год - 76 137,4 тыс. рублей |
";
2) в разделе 3 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы":
абзац десятый изложить в следующей редакции:
"Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и связи с показателями Программы и подпрограмм представлен в приложении N 1 к настоящей Программе (таблица 2).";
3) раздел 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Прогнозный объем финансирования по подпрограмме составляет 297 038,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год - 71 665,8 тыс. рублей;
2013 год - 73 345,0 тыс. рублей;
2014 год - 75 890,5 тыс. рублей;
2015 год - 76 137,4 тыс. рублей.".
Пункт 10 настоящих Изменений вступает в силу с 1 января 2013 г.
10. Приложения N 1-4 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 1-4 к настоящим изменениям.
11. В названии приложения N 5 к Программе слова "на 2012 и 2013 годы" заменить словами "на 2012 год".
Пункт 12 настоящих Изменений вступает в силу с 1 января 2013 г.
12. Дополнить Программу приложением N 5.1 в редакции согласно приложению 5 к настоящим изменениям.
Пункт 13 настоящих Изменений вступает в силу с 1 января 2013 г.
13. Приложения N 6, 7 изложить в редакции согласно приложениям 6 и 7 к настоящим изменениям.
Пункт 14 настоящих Изменений вступает в силу с 1 января 2013 г.
14. Дополнить Программу приложениями N 8-14 согласно приложениям 8-14 к настоящим изменениям.
<< Назад |
Приложение 1 >> Приложение 1 |
|
Содержание Постановление Правительства Республики Коми от 29 декабря 2012 г. N 635 "О внесении изменений в постановление Правительства... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.