Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 24 декабря 2012 г. N 2955
Муниципальное учреждение
Управление капитального строительства
Долгосрочная целевая программа
"Развитие капитального строительства
на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г."
Паспорт
долгосрочной целевой программы
Наименование программы: |
- "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." |
Перечень подпрограмм: |
- "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г.". - "Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО "Ухта" на 2009-2010 г.г.". - "Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2012 г.г.". |
Основание для разработки программы: |
- статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Постановление руководителя администрации МОГО "Ухта" от 31 декабря 2008 г. N 2815 "О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г.". |
Разработчик программы: |
- МУ Управление капитального строительства |
Исполнитель программы: |
- МУ Управление капитального строительства |
Разработчики подпрограмм: |
- МУ Управление капитального строительства |
Цели программы: |
- уменьшение количества незавершенного строительства; - развитие жилищного строительства; - обеспечение строительства социальных объектов. |
Задачи программы: |
- создание условий для развития жилищно-коммунального строительства; - повышение уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного строительства и строительства социально-значимых объектов. |
Сроки реализации программы: |
- с 2009 по 2013 г.г. |
Показатели результативности реализации программы: |
количество законченных строительством и реконструкцией объектов. |
Объемы и источники финансирования программы: |
Общий объем средств, направляемых на реализацию программы: Всего - 1 454 967 169,09 руб. - в том числе по годам: 2009 год - 182 025 709,79 руб.; 2010 год - 110 669 251,85 руб.; 2011 год - 197 300 511,68 руб.; 2012 год - 245 607 847,77 руб.; 2013 год - 719 363 848,00 руб. - из них по источникам: средства бюджета МОГО "Ухта": Всего - 1 421 311 169,09 руб. в том числе по годам: 2009 год - 148 369 709,79 руб.; 2010 год - 110 669 251,85 руб.; 2011 год - 197 300 511,68 руб.; 2012 год - 245 607 847,77 руб.; 2013 год - 719 363 848,00 руб. средства из республиканского бюджета Республики Коми: Всего - 8 411 000,00 руб. в том числе по годам: 2009 год - 8 411 000,00 руб.; 2010 год - 0,00 руб.; 2011 год - 0,00 руб.; 2012 год - 0,00 руб.; 2013 год - 0,00 руб. средства из Федерального бюджета: Всего - 25 245 000,00 руб. в том числе по годам: 2009 год - 25 245 000,00 руб.; 2010 год - 0,00 руб.; 2011 год - 0,00 руб.; 2012 год - 0,00 руб.; 2013 год - 0,00 руб. |
Ожидаемые результаты программы: |
- в результате реализации программы к 2014 году предполагается: - осуществить проектирование, строительство и реконструкцию 8 объектов образования; - осуществить проектирование, строительство и реконструкцию 9 объектов здравоохранения; - осуществить строительство 5 спортивно-физкультурных объектов; - осуществить строительство и реконструкцию 2 объектов по отрасли культура; - осуществить проектирование 2 дорог и строительство внутриквартального проезда; - осуществить проектирование, строительство 4 жилых домов, реконструкцию 1 нежилого здания под жилое; - обеспечить новый жилой микрорайон города инженерной инфраструктурой; - осуществить проектирование нового жилого района города с индивидуальной застройкой; - осуществить проектирование, строительство и реконструкцию 6 объектов коммунального хозяйства. |
I. Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
В настоящее время в Ухте существует проблема нехватки мощностей и материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта. Имеет место высокая потребность в строительстве и реконструкции данных учреждений.
Исходя из задач на долгосрочную перспективу для преодоления сложного положения в сфере развития строительства, необходимо провести комплекс взаимоувязанных мероприятий, которые предусматривается осуществлять для учреждений здравоохранения, образования физической культуры и спорта, культуры.
Одним из эффективных способов решения сложившейся проблемы по строительству объектов является разработка и реализация долгосрочной целевой программы: "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г.".
В долгосрочную целевую программу "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." включены следующие подпрограммы:
- "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г.";
- "Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО "Ухта" на 2009-2010 г.г.";
- "Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2012 г.г.";
Финансирование такой программы должно осуществляться из местного бюджета с привлечением средств (софинансированием) федерального, республиканского бюджетов, а также и внебюджетных средств.
II. Основные цели и задачи долгосрочной целевой программы
Целями долгосрочной целевой программы "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." являются уменьшение количества незавершенного строительства; развитие жилищного строительства; обеспечение строительства социальных объектов.
Для достижения данных целей программа предусматривает решение следующих задач:
создание условий для развития жилищно-коммунального строительства; повышение уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного строительства и строительства социально значимых объектов.
III. Перечень и описание программных мероприятий
Система мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." состоит из мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограмм.
В рамках подпрограммы "Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." предусматривается реализация следующих мероприятий:
- Проектирование, строительство школы и садов;
- строительство спортивной школы;
- перепрофилирование образовательных учреждений под дошкольные образовательные учреждения;
- создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста путем строительства новых зданий учреждений.
В рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." предусматривается реализация следующих мероприятий:
- реконструкция двух поликлиник и стационарного отделения больницы;
- проектирование, строительство противотуберкулёзного и хирургического отделений городской больницы;
- реконструкция помещений для размещения компьютерного томографа;
- проектирование реконструкции помещений административного здания под расширение станции скорой помощи;
- проектирование здания молочной кухни под лабораторию по диагностике заболеваний, передающихся половым путем;
- проектирование стояночного ангара для санитарного транспорта.
В рамках подпрограммы "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." предусматривается реализация следующих мероприятий:
- строительство автономной котельной для бассейна;
- строительство и реконструкция спортивных комплексов;
- строительство зала борьбы;
- строительство новых линий наружного освещения лыжной трассы в пгт. Шудаяг.
В рамках подпрограммы "Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО "Ухта" на 2009-2010 г.г." предусматривается реализация следующих мероприятий:
- реконструкция магазина под историко-культурный центр;
- строительство часовни-памятника.
В рамках подпрограммы "Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2012 г.г.", предусматривается реализация следующих мероприятий:
- проектирование 2 автомобильных дорог и строительство внутриквартального проезда.
В рамках подпрограммы "Развитие строительства объектов жилищно-коммунального назначения на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." предусматривается реализация следующих мероприятий:
- проектирование, строительство многоквартирных жилых домов;
- проектирование и строительство инженерной инфраструктуры;
- проектирование реконструкции 1 нежилого здания под жилое;
- проектирование, строительство и реконструкция объектов коммунального назначения.
Подробнее информация о финансировании подпрограмм долгосрочной целевой программы "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." представлена в Приложении 1 к программе.
IV. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Затраты на реализацию программы "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" 1 454 967 169,09 рублей в том числе за счет:
- средств местного бюджета - 1 421 311 169,09 рублей;
- средств республиканского бюджета - 8 411 000,00 рубля;
- средств федерального бюджета - 25 245 000,00 рублей.
Потребность в ресурсах связана с необходимостью реализации поставленных задач - создание условий для развития жилищно-коммунального строительства, повышение уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного строительства и строительства социально значимых объектов.
V. Срок реализации долгосрочной целевой программы
Срок реализации долгосрочной целевой программы "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г.": 2009-2013 г.г.
VI. Описание показателей результативности долгосрочной целевой программы
В программе применяются следующие показатели: количество законченных строительством и реконструкцией объектов.
VII. Ожидаемая оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит:
- осуществить проектирование, строительство и реконструкцию 8 объектов образования;
- осуществить проектирование, строительство и реконструкцию 9 объектов здравоохранения;
- осуществить строительство 5 спортивно-физкультурных объектов;
- осуществить строительство и реконструкцию 2 объектов по отрасли культура;
- осуществить проектирование 2 дорог и строительство внутриквартального проезда;
- осуществить проектирование, строительство 4 жилых домов, реконструкцию 1 нежилого здания под жилое;
- обеспечить новый жилой микрорайон города инженерной инфраструктурой;
- осуществить проектирование нового жилого района города с индивидуальной застройкой;
- осуществить проектирование, строительство и реконструкцию 6 объектов коммунального хозяйства.
Оценка эффективности использования выделяемых денежных средств осуществляется исходя из следующих показателей результативности:
- количество дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста составит 485 мест;
- количество мест в учреждениях для детей дошкольного возраста на каждую 1 тыс. детей в возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих на территории муниципального образования городского округа "Ухта" - 720 мест;
- процент охвата детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей указанного возраста - 84 процента.
Приложение 1
к долгосрочной целевой программе
"Развитие капитального строительства
на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г."
Исполнитель: МУ Управление капитального строительства
Наименование подпрограммы, источники финансирования |
Срок исполнения |
Остаток сметной стоимости на 01.01.2012 года в ценах 2012 года |
Объем финансирования (руб.) |
|||||
Всего |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Общий итог по подпрограммам |
2009-2013 |
|
1 454 967 169,09 |
182 025 709,79 |
110 669 251,85 |
197 300 511,68 |
245 607 847,77 |
719 363 848,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Федеральный бюджет |
25 245 000,00 |
25 245 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Республиканский бюджет |
8 411 000,00 |
8 411 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Местный бюджет |
1 421 311 169,09 |
148 369 709,79 |
110 669 251,85 |
197 300 511,68 |
245 607 847,77 |
719 363 848,00 |
||
Итого "Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." |
2009-2013 |
|
297 603 425,22 |
55 298 703,61 |
25 794 972,14 |
29 007 750,22 |
99 501 999,25 |
88 000 000,00 |
Итого "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." |
2009-2013 |
|
609 514 440,48 |
38 502 583,61 |
22 054 071,06 |
12 337 711,81 |
256 226,00 |
536 363 848,00 |
Итого "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." |
2009-2013 |
|
285 040 408,33 |
7 113 663,31 |
22 797 209,10 |
141 449 305,60 |
108 680 230,32 |
5 000 000,00 |
Итого "Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО "Ухта" на 2009-2010 г.г." |
2009-2010 |
|
19 649 659,22 |
12 451 597,10 |
7 198 062,12 |
|
|
|
Итого "Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2012 г.г." |
2009-2012 |
|
11 544 045,65 |
2 945 428,00 |
1 506 338,00 |
7 088 125,43 |
4 154,22 |
|
Итого "Развитие строительства объектов жилищно-коммунального назначения на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." |
2009-2013 |
|
231 615 190,19 |
65 713 734,16 |
31 318 599,43 |
7 417 618,62 |
37 165 237,98 |
90 000 000,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
25 245 000,00 |
25 245 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Республиканский бюджет |
|
8 411 000,00 |
8 411 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
|
197 959 190,19 |
32 057 734,16 |
31 318 599,43 |
7 417 618,62 |
37 165 237,98 |
90 000 000,00 |
Паспорт
подпрограммы
Наименование подпрограммы: |
"Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." |
Основание для разработки подпрограммы: |
- статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Постановление руководителя администрации МОГО "Ухта" от 31 декабря 2008 г. N 2815 "О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г.". |
Разработчик подпрограммы: |
- МУ Управление капитального строительства |
Исполнитель подпрограммы: |
- МУ Управление капитального строительства |
Цели подпрограммы: |
- опережающее развитие строительства образовательных учреждений в целях удовлетворения потребности населения МОГО "Ухта" в детских дошкольных учреждениях в новых жилых микрорайонах города; - завершение строительства спортивных образовательных учреждений. |
Задачи подпрограммы: |
- строительство школы и детских садов; - строительство спортивной школы и футбольных площадок; - перепрофилирование образовательных учреждений под дошкольные образовательные учреждения; - создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста путем строительства новых зданий учреждений |
Сроки реализации подпрограммы: |
- с 2009 по 2013 г.г. |
Показатели результативности реализации подпрограммы: |
количество законченных строительством объектов. |
Объемы и источники финансирования подпрограммы: |
Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета МОГО "Ухта": Всего - 297 603 425,22 руб. - в том числе по годам: 2009 год - 55 298 703,61 руб.; 2010 год - 25 794 972,14 руб.; 2011 год - 29 007 750,22 руб.; 2012 год - 99 501 999,25 руб.; 2013 год - 88 000 000,00 руб. |
Ожидаемые результаты: |
- в результате реализации подпрограммы к 2014 году предполагается: - осуществить проектирование, строительство и реконструкцию 8 объектов образования. |
I. Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
Одной из целей экономического и социального развития МОГО "Ухта" является повышение уровня и качества предоставления образовательных услуг населению МОГО "Ухта".
В настоящее время в городе Ухте имеется потребность в строительстве новых образовательных учреждений.
Строительство новых объектов требует долгосрочного планирования и распределения затрат. Для этих целей и разработана подпрограмма "Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г.".
II. Основные цели и задачи подпрограммы
Целями подпрограммы "Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." являются опережающее развитие строительства образовательных учреждений в целях удовлетворения потребности населения МОГО "Ухта" в детских дошкольных учреждениях в новых жилых микрорайонах города; завершение строительства спортивных образовательных учреждений.
Для достижения данных целей подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
- строительство детских садов и школы;
- строительство спортивной школы.
III. Перечень и описание мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы "Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." предусматривается реализация следующих мероприятий:
- проектирование, строительство школы и садов;
- строительство спортивной школы;
- перепрофилирование образовательных учреждений под дошкольные образовательные учреждения;
- создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста путем строительства новых зданий учреждений.
Подробнее информация о финансировании подпрограммы "Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." представлена в Приложении 1 к подпрограмме.
IV. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме "Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." связана с необходимостью реализации поставленных задач - строительства социально значимых объектов.
Затраты на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета составляют 297 603 425,22 рублей.
V. Срок реализации подпрограммы
Срок реализации долгосрочной целевой программы "Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г.": 2009-2013 г.г.
VI. Описание показателей результативности подпрограммы
В программе применяются следующие показатели: количество законченных строительством объектов.
VII. Ожидаемая оценка эффективности реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
- осуществить проектирование, строительство и реконструкцию 8 объектов образования.
Оценка эффективности использования выделяемых денежных средств осуществляется исходя из следующих показателей результативности:
- количество дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста составит 485 мест;
- количество мест в учреждениях для детей дошкольного возраста на каждую 1 тыс. детей в возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих на территории муниципального образования городского округа "Ухта" - 720 мест;
- процент охвата детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей указанного возраста - 84 процента.
Приложение 1
к подпрограмме:
"Развитие строительства учреждений дошкольного
и дополнительного образования
на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г."
Исполнитель: МУ Управление капитального строительства
Наименование мероприятий (объектов), источники финансирования |
Срок исполнения |
Остаток сметной стоимости на 01.01.2012 года в ценах 2012 года |
Объем финансирования (руб.) |
|||||
Всего |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Общий итог |
|
|
297 603 425,22 |
55 298 703,61 |
25 794 972,14 |
29 007 750,22 |
99 501 999,25 |
88 000 000,00 |
Детские ясли - сад N 12 на 205 мест в IV микрорайоне г. Ухты |
2009-2012 |
11 841 967,00 |
66 148 841,77 |
29 994 224,27 |
12 827 644,48 |
11 363 605,96 |
11 963 367,06 |
|
Детские ясли - сад в IV микрорайоне г. Ухты |
2011-2013 |
3 029 391,00 |
90 608 123,62 |
|
|
1 500 000,00 |
1 108 123,62 |
88 000 000,00 |
Строительство спортивной школы в г. Ухте II очередь |
2009-2012 |
18 066 899,00 |
19 963 745,82 |
5 216 849,00 |
986 584,74 |
10 442 810,68 |
3 317 501,40 |
|
Муниципальная средняя общеобразовательная школа в п. Кэмдин МОГО "Ухта" Республики Коми |
2009-2010 |
0,00 |
32 068 373,26 |
20 087 630,34 |
11 980 742,92 |
|
|
|
Детские ясли - сад по ул. Куратова в г. Ухте |
2011-2012 |
1 203 940,00 |
2 353 281,58 |
|
|
1 049 341,58 |
1 303 940,00 |
|
Реконструкция здания муниципального (сменного) общеобразовательного учреждения "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа" МО ГО "Ухта" под дошкольное образовательное учреждение |
2011-2012 |
42 370 505,00 |
28 272 816,09 |
|
|
2 080 074,0 |
26 192 742,09 |
|
Реконструкция здания муниципального образовательного учреждения "Межшкольный учебный комбинат" МО ГО "Ухта" под дошкольное образовательное учреждение |
2011-2012 |
80 467 730,00 |
58 088 386,08 |
|
|
2 571 918,0 |
55 516 468,08 |
|
Благоустройство Детского парка в г. Ухта |
2012 |
сметная стоимость уточняется |
99 857,00 |
|
|
|
99 857,00 |
|
Паспорт
подпрограммы
Наименование подпрограммы: |
"Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." |
Основание для разработки подпрограммы: |
- статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Постановление руководителя администрации МОГО "Ухта" от 31 декабря 2008 г. N 2815 "О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г.". |
Разработчик подпрограммы: |
- МУ Управление капитального строительства |
Исполнитель подпрограммы: |
- МУ Управление капитального строительства |
Цель подпрограммы: |
- укрепление материально-технической базы отрасли здравоохранения. |
Задачи подпрограммы: |
- строительство и реконструкция объектов по отрасли здравоохранение (по звеньям: амбулаторно-поликлиническая и стационарная медицинская помощь, стационарозамещающие технологии консультативно-диагностической службы, первичная медико-санитарная помощь населению, лечение социально значимых заболеваний). |
Сроки реализации подпрограммы: |
- с 2009 по 2013 г.г. |
Показатели результативности реализации подпрограммы: |
количество законченных строительством и реконструкцией объектов. |
Объемы и источники финансирования подпрограммы: |
Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы за счёт средств бюджета МОГО "Ухта": Всего - 609 514 440,48 руб. - в том числе по годам: 2009 год - 38 502 583,61 руб.; 2010 год - 22 054 071,06 руб.; 2011 год - 12 337 711,81 руб.; 2012 год - 256 226,00 руб.; 2013 год - 536 363 848,00 руб. |
Ожидаемые результаты подпрограммы: |
- в результате реализации подпрограммы к 2014 году предполагается: - осуществить проектирование, строительство и реконструкцию 9 объектов здравоохранения. |
I. Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
Анализ показателей здоровья населения МОГО "Ухта" за последние 10 лет показывает рост общей заболеваемости, за счет роста хронических заболеваний, особенно социально значимых болезней, таких как туберкулёз, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, что потребует увеличение мощностей лечебно-профилактических учреждений.
В настоящее время в Ухте существует проблема изношенности материально-технической базы учреждений здравоохранения, имеет место высокая потребность в реконструкции и строительстве новых медицинских учреждений, отделений, врачебных амбулаторий (амбулаторий врача общей практики), а также оснащение их современным медицинским оборудованием, средствами автотранспорта и связи.
Строительство новых объектов требует долгосрочного планирования и распределения затрат. Для этих целей и разработана подпрограмма "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г.".
II. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." является укрепление материально-технической базы отрасли здравоохранение.
Для достижения данной цели подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
строительство и реконструкция объектов по отрасли здравоохранение (по звеньям амбулаторно-поликлиническая и стационарная медицинская помощь, стационарозамещающие технологии консультативно-диагностической службы, первичная медико-санитарная помощь населению, лечение социально значимых заболеваний).
III. Перечень и описание мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." предусматривается реализация следующих мероприятий:
- реконструкция двух поликлиник и стационарного отделения больницы;
- проектирование, строительство противотуберкулёзного и хирургического отделений городской больницы;
- реконструкция помещений для размещения компьютерного томографа;
- проектирование реконструкции помещений административного здания под расширение станции скорой помощи;
- проектирование здания молочной кухни под лабораторию по диагностике заболеваний, передающихся половым путем;
- проектирование стояночного ангара для санитарного транспорта.
Подробнее информация о финансировании подпрограммы "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." представлена в Приложении 1 к подпрограмме.
IV. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." связана с необходимостью приведения материально-технической базы учреждений здравоохранения на нормативный уровень.
Затраты на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета 609 514 440,48 рублей.
V. Срок реализации подпрограммы
Срок реализации долгосрочной целевой программы "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г.": 2009-2013 г.г.
VI. Описание показателей результативности подпрограммы
В программе применяются следующие показатели: количество законченных строительством и реконструкцией объектов.
VII. Ожидаемая оценка эффективности реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
- осуществить строительство и реконструкцию 9 объектов здравоохранения.
Приложение 1
к подпрограмме:
"Развитие инфраструктуры
здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г."
Исполнитель: МУ Управление капитального строительства
Наименование мероприятий (объектов), источники финансирования |
Срок исполнения |
Остаток сметной стоимости на 01.01.2012 года в ценах 2012 года |
Объем финансирования (руб.) |
|||||
Всего |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Общий итог |
2009-2013 |
|
609 514 440,48 |
38 502 583,61 |
22 054 071,06 |
12 337 711,81 |
256 226,00 |
536 363 848,00 |
в том числе по объектам: | ||||||||
Реконструкция здания поликлиники ГМУ "Детская больница" г. Ухта |
2009-2011 |
0,00 |
29 080 825,25 |
26 842 402,91 |
2 077 376,77 |
161 045,57 |
|
|
Реконструкция старой части поликлиники N 1 по ул. Косолапкина, д. 4 в г. Ухте |
2009-2011 |
363 932,00 |
34 100 070,01 |
10 458 058,00 |
16 965 887,77 |
6 676 124,24 |
|
|
Пристройка хирургического корпуса в п. Шудаяг |
2010-2011, 2012 |
1 644 449 000,00 |
324 100 000,00 |
|
1 300 000,00 |
3 000 000,00 |
|
319 800 000,00 |
Фтизиатрическое стационарное отделение в МУЗ "Ухтинская городская больница N 1" на 55 коек |
2013 |
сметная стоимость уточняется |
150 000 000,00 |
|
|
|
|
150 000 000,00 |
Реконструкция административного здания по ул. Сенюкова, д. 10 в г. Ухте под расширение станции скорой помощи и размещение МУ "Управление здравоохранения" |
2009-2010, 2013 |
сметная стоимость уточняется |
52 267 137,70 |
1 202 122,70 |
1 151 167,00 |
|
|
49 913 848,00 |
Капитальное строительство нового стояночного ангара для санитарного транспорта |
2013 |
сметная стоимость уточняется |
5 400 000,00 |
|
|
|
|
5 400 000,00 |
Реконструкция стационара по ул. Гагарина 2, под размещение ММУ "Городская поликлиника N 3" п. Водный |
2013 |
сметная стоимость уточняется |
11 250 000,00 |
|
|
|
|
11 250 000,00 |
Реконструкция здания молочной кухни, расположенного в г. Ухта, ул. Дзержинского, д. 30, под лабораторию по диагностике заболеваний, передающихся половым путем |
2011-2012 |
64 996 040,00 |
2 756 768,00 |
|
|
2 500 542,00 |
256 226,00 |
|
Реконструкция помещений грязелечения и водолечения в МУЗ "Ухтинская городская больница N 1" для размещения компьютерного томографа |
2010 |
0,00 |
559 639,52 |
|
559 639,52 |
|
|
|
Паспорт
подпрограммы
Наименование подпрограммы: |
"Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." |
Основание для разработки подпрограммы: |
- статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Постановление руководителя администрации МОГО "Ухта" от 31 декабря 2008 г. N 2815 "О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г.". |
Разработчик подпрограммы: |
- МУ Управление капитального строительства |
Исполнитель подпрограммы: |
- МУ Управление капитального строительства |
Цель подпрограммы: |
- развитие инфраструктуры объектов по отрасли физическая культура и спорт для привлечения населения МОГО "Ухта" к занятиям физической культурой и спортом. |
Задачи подпрограммы: |
- строительство автономной котельной для бассейна; - строительство и реконструкция спортивных комплексов; - строительство зала борьбы. |
Сроки реализации подпрограммы: |
- с 2009 по 2013 г.г. |
Показатели результативности реализации подпрограммы: |
количество законченных строительством и реконструкцией объектов. |
Объемы и источники финансирования подпрограммы: |
Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы за счёт средств бюджета МОГО "Ухта": Всего - 285 040 408,33 руб. - в том числе по годам: 2009 год - 7 113 663,31 руб.; 2010 год - 22 797 209,10 руб.; 2011 год - 141 449 305,60 руб.; 2012 год - 108 680 230,32 руб.; 2013 год - 5 000 000,00 руб. |
Ожидаемые результаты подпрограммы: |
- в результате реализации подпрограммы к 2014 году предполагается: - осуществить строительство 5 спортивно-физкультурных объектов. |
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
Одной из проблем, сдерживающих полноценное развитие физкультурно-спортивной отрасли, является недостаточное количество объектов инфраструктуры физкультурно-спортивной отрасли.
В городе необходимо строительство новых и современных спортивных объектов, таких как: ледовый дворец, спортивный комплекс, зал борьбы, а строительство автономной котельной для бассейна "Дельфин" в пос. Водный позволит закрывать его только для технического обслуживания на короткий срок.
Программное обеспечение решения указанной проблемы позволит выйти на новый качественный уровень развития физической культуры и спорта в МОГО "Ухта", поэтому и была разработана подпрограмма "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г.".
II. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." является развитие инфраструктуры объектов по отрасли физическая культура и спорт для привлечения населения МОГО "Ухта" к занятиям физической культурой и спортом.
Для достижения данной цели подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
строительство и реконструкция спортивных комплексов, строительство лыжероллерной трассы и зала борьбы, строительство автономной котельной для бассейна.
III. Перечень и описание мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." предусматривается реализация следующих мероприятий:
- строительство автономной котельной для бассейна;
- строительство и реконструкция спортивных комплексов;
- строительство зала борьбы;
- строительство новых линий наружного освещения лыжной трассы в пгт. Шудаяг.
Подробнее информация о финансировании подпрограммы "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." представлена в Приложении 1.
IV. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." связана с необходимостью приведения материально-технической базы спортивных учреждений на уровень, отвечающий современным требованиям.
Затраты на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета - 285 040 408,33 рублей.
V. Срок реализации подпрограммы
Срок реализации долгосрочной целевой программы "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г.": 2009-2013 г.г.
VI. Описание показателей результативности подпрограммы
В программе применяются следующие показатели: количество законченных строительством и реконструкцией объектов.
VII. Ожидаемая оценка эффективности реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
- осуществить строительство 5 спортивно-физкультурных объектов.
Приложение 1
к подпрограмме: "Развитие
строительства
и реконструкции объектов
по отрасли физическая культура и спорт
на территории МОГО "Ухта"
на 2009-2013 г.г."
Исполнитель: МУ Управление капитального строительства
Наименование мероприятий (объектов), источники финансирования |
Срок исполнения |
Остаток сметной стоимости на 01.01.2012 года в ценах 2012 года |
Объём финансирования (руб.) |
|||||
Всего |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Общий итог |
2009-2013 |
|
285 040 408,33 |
7 113 663,31 |
22 797 209,10 |
141 449 305,60 |
108 680 230,32 |
5 000 000,00 |
в том числе по объектам: | ||||||||
Реконструкция спорткомплекса "Нефтяник" в г. Ухта (крытый каток с искусственным льдом) |
2009-2012 |
250 599 355,00 |
230 039 059,58 |
5 381 701,13 |
15 262 432,75 |
105 082 145,50 |
104 312 780,20 |
|
Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г. Ухта |
2009-2012 |
1 922 032,00 |
37 288 932,77 |
1 293 572,18 |
6 962 031,82 |
24 673 208,65 |
4 360 120,12 |
|
Строительство автономной котельной плавательного бассейна "Дельфин" в пос. Водный |
2009-2011 |
7 438 260,00 |
12 705 085,98 |
438 390,00 |
572 744,53 |
11 693 951,45 |
|
|
Строительство специализированного зала борьбы |
2013 |
сметная стоимость уточняется |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
Строительство новых линий наружного освещения лыжной трассы в пгт. Шудаяг |
2012 |
сметная стоимость уточняется |
7 330,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 330,00 |
0,00 |
Паспорт
подпрограммы
Наименование подпрограммы: |
"Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО "Ухта" на 2009-2010 г.г." |
Основание для разработки подпрограммы: |
- статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Постановление руководителя администрации МОГО "Ухта" от 31 декабря 2008 г. N 2815 "О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г.". |
Разработчик подпрограммы: |
- МУ Управление капитального строительства |
Исполнитель подпрограммы: |
- МУ Управление капитального строительства |
Цель подпрограммы: |
- развитие инфраструктуры объектов по отрасли культура. |
Задача подпрограммы: |
- реконструкция и строительство зданий под размещение учреждений культуры. |
Сроки реализации подпрограммы: |
- с 2009 по 2010 г.г. |
Показатели результативности реализации подпрограммы: |
количество законченных строительством и реконструкцией объектов. |
Объемы и источники финансирования подпрограммы: |
Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета МОГО "Ухта": Всего - 19 649 659,22 руб. - в том числе по годам: 2009 год - 12 451 597,10 руб.; 2010 год - 7 198 062,12 руб. |
Ожидаемые результаты подпрограммы: |
- в результате реализации подпрограммы к 2011 году предполагается: - осуществить строительство и реконструкцию 2 объектов по отрасли культура |
I. Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
Одной из проблем, сдерживающих полноценное развитие культурной отрасли, является недостаточное количество объектов инфраструктуры.
В городе необходимо производить реконструкцию объектов культуры.
Программное обеспечение решения указанной проблемы позволит выйти на новый качественный уровень развития культуры в МОГО "Ухта", поэтому и была разработана подпрограмма "Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО "Ухта" на 2009-2010 г.г.".
II. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы "Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО "Ухта" на 2009-2010 г.г." является развитие инфраструктуры объектов по отрасли культура.
Для достижения данной цели подпрограмма предусматривает решение следующих задач: реконструкция здания магазина под Северный историко-культурный центр "Память" в пос. Шудаяг, строительство Часовни-памятника в г. Ухте.
III. Перечень и описание мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы "Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО "Ухта" на 2009-2010 г.г." предусматривается реализация следующих мероприятий:
- реконструкция магазина под историко-культурный центр;
- строительство часовни-памятника.
Подробнее информация о финансировании подпрограммы "Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО "Ухта" на 2009-2010 г.г." представлена в Приложении 1 к подпрограмме.
IV. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме "Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО "Ухта" на 2009-2010 г.г." связана с необходимостью приведения материально-технической базы учреждений культуры на уровень, отвечающий современным требованиям.
Затраты на реализацию подпрограммы за счет всех средств местного бюджета 19 649 659,22 рублей.
V. Срок реализации подпрограммы
Срок реализации долгосрочной целевой программы "Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО "Ухта" на 2009-2010 г.г.": 2009-2010 г.г.
VI. Описание показателей результативности подпрограммы
В программе применяются следующие показатели: количество законченных реконструкцией объектов.
VII. Ожидаемая оценка эффективности реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
- осуществить реконструкцию и строительство 2 объектов по отрасли культура.
Приложение 1
к подпрограмме:
Реконструкция объектов по отрасли культура
на территории МОГО "Ухта" на 2009-2010 г.г."
Исполнитель: МУ Управление капитального строительства
Наименование мероприятий (объектов), источники финансирования |
Срок исполнения |
Остаток сметной стоимости на 01.01.2012 года в ценах 2012 года |
Объем финансирования (руб.) |
||
Всего |
2009 г. |
2010 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Общий итог |
2009-2010 |
|
19 649 659,22 |
12 451 597,10 |
7 198 062,12 |
в том числе по объектам: | |||||
Реконструкция здания магазина под Северный историко-культурный центр "Память" в пос. Шудаяг |
2009-2010 |
0,00 |
9 170 537,27 |
9 060 025,78 |
110 511,49 |
Часовня-памятник в г. Ухта |
2009-2010 |
0,00 |
10 479 121,95 |
3 391 571,32 |
7 087 550,63 |
Паспорт
подпрограммы
Наименование подпрограммы: |
"Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2012 г.г." |
Основание для разработки подпрограммы: |
- статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Постановление руководителя администрации МОГО "Ухта" от 31 декабря 2008 г. N 2815 "О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г.". |
Разработчик подпрограммы: |
- МУ Управление капитального строительства |
Исполнитель подпрограммы: |
- МУ Управление капитального строительства |
Цель подпрограммы: |
- опережающее развитие коммунальной инфраструктуры для улучшения качества жизни населения МОГО "Ухта". |
Задача подпрограммы: |
- строительство новых транспортных развязок за чертой города для снижения нагрузки на городские магистрали. |
Сроки реализации подпрограммы: |
- с 2009 по 2012 г.г. |
Показатели результативности реализации подпрограммы: |
количество законченных строительством и реконструкцией объектов. |
Объемы и источники финансирования подпрограммы: |
Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы за счёт средств бюджета МОГО "Ухта": Всего - 11 544 045,65 руб. - в том числе по годам: 2009 год - 2 945 428,00 руб.; 2010 год - 1 506 338,00 руб.; 2011 год - 7 088 125,43 руб.; 2012 год - 4 154,22 руб. |
Ожидаемые результаты подпрограммы: |
- в результате реализации подпрограммы к 2013 году предполагается: - осуществить проектирование 2 дорог и строительство внутриквартального проезда. |
I. Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
В настоящее время в Ухте существует проблема пропускной способности автомобильных дорог и нехватки мощностей, автомобильных дорог в новых городских микрорайонах, а значит, имеется высокая потребность в их строительстве.
Одним из эффективных способов решения сложившейся проблемы по строительству объектов дорожного хозяйства является реализация подпрограммы: "Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2012 г.г.".
II. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы "Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2012 г.г." является опережающее развитие коммунальной инфраструктуры для улучшения качества жизни населения МОГО "Ухта".
Для достижения данной цели подпрограмма предусматривает решение следующей задачи:
строительство новых транспортных развязок за чертой города для снижения нагрузки на городские магистрали.
III. Перечень и описание мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы "Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2012 г.г." предусматривается реализация следующих мероприятий:
- проектирование 2 автомобильных дорог и строительство внутриквартального проезда.
Подробнее информация о финансировании подпрограммы "Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2012 г.г." представлена в Приложении 1 к подпрограмме.
IV. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Затраты на реализацию подпрограммы "Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2012 г.г." за счет средств местного бюджета составляют - 11 544 045,65 рублей.
Потребность в ресурсах связана с необходимостью реализации поставленных задач - создание условий для развития жилищно-коммунального строительства.
V. Срок реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы "Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2012 г.г.": 2009-2012 г.г.
VI. Описание показателей результативности подпрограммы
В подпрограмме применяются следующие показатели: количество законченных строительством и реконструкцией объектов.
VII. Ожидаемая оценка эффективности реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
- осуществить проектирование 2 дорог и строительство внутриквартального проезда.
Приложение 1
к подпрограмме:
"Строительство объектов дорожного хозяйства
на территории МОГО "Ухта"
на 2009-2012 г.г."
Исполнитель: МУ Управление капитального строительства
Наименование мероприятий (объектов), источники финансирования |
Срок исполнения |
Остаток сметной стоимости на 01.01.2012 года в ценах 2012 года |
Объем финансирования (руб.) |
||||
Всего |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Общий итог |
2009-2012 |
|
11 544 045,65 |
2 945 428,00 |
1 506 338,00 |
7 088 125,43 |
4 154,22 |
в том числе по объектам: | |||||||
Объездная дорога от ул. Западная до ул. Заводской |
2010 |
сметная стоимость уточняется |
87 324,00 |
0,00 |
87 324,00 |
|
|
Объездная дорога от ул. Первомайская до автодороги Ухта - Сыктывкар |
2009-2010, 2012 |
сметная стоимость уточняется |
4 368 596,22 |
2 945 428,00 |
1 419 014,00 |
|
4 154,22 |
Проезд по ул. Тиманской |
2011 |
0,00 |
7 088 125,43 |
|
|
7 088 125,43 |
|
Паспорт
подпрограммы
Наименование подпрограммы: |
"Развитие строительства объектов жилищно-коммунального назначения на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." |
Основание для разработки подпрограммы: |
- статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Постановление руководителя администрации МОГО "Ухта" от 31 декабря 2008 г. N 2815 "О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г.". |
Разработчик подпрограммы: |
- МУ Управление капитального строительства |
Исполнитель подпрограммы: |
- МУ Управление капитального строительства |
Цель подпрограммы: |
- опережающее строительство коммунальной инфраструктуры для увеличения предложения жилья, удовлетворяющего платежеспособный спрос населения. |
Задача подпрограммы: |
- строительство нового жилья и коммуникаций. |
Сроки реализации подпрограммы: |
- с 2009 по 2013 г.г. |
Показатели результативности реализации подпрограммы: |
количество законченных строительством и реконструкцией объектов. |
Объемы и источники финансирования подпрограммы: |
Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы: Всего - 231 615 190,19 руб. - в том числе по годам: 2009 год - 65 713 734,16 руб.; 2010 год - 31 318 599,43 руб.; 2011 год - 7 417 618,62 руб.; 2012 год - 37 165 237,98 руб.; 2013 год - 90 000 000,00 руб. - из них по источникам: средства бюджета МОГО "Ухта": Всего - 197 959 190,19 руб. в том числе по годам: 2009 год - 32 057 734,16 руб.; 2010 год - 31 318 599,43 руб.; 2011 год - 7 417 618,62 руб.; 2012 год - 37 165 237,98 руб.; 2013 год - 90 000 000,00 руб. средства из республиканского бюджета Республики Коми: Всего - 8 411 000,00 руб. в том числе по годам: 2009 год - 8 411 000,00 руб.; 2010 год - 0,00 руб.; 2011 год - 0,00 руб.; 2012 год - 0,00 руб.; 2013 год - 0,00 руб. средства из Федерального бюджета: Всего - 25 245 000,00 руб. в том числе по годам: 2009 год - 25 245 000,00 руб.; 2010 год - 0,00 руб.; 2011 год - 0,00 руб.; 2012 год - 0,00 руб.; 2013 год - 0,00 руб. |
Ожидаемые результаты подпрограммы: |
- в результате реализации подпрограммы к 2014 году предполагается: - осуществить проектирование, строительство 4 жилых домов, реконструкцию 1 нежилого здания под жилое; - обеспечить новый жилой микрорайон города инженерной инфраструктурой; - осуществить проектирование нового жилого района города с индивидуальной застройкой; - осуществить проектирование, строительство и реконструкцию 6 объектов коммунального хозяйства. |
I. Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
В настоящее время в Ухте существует потребность в строительстве жилья, и город располагает разработанными и утвержденными проектами строительства новых городских микрорайонов. Однако такое строительство не может осуществляться только за счет средств бюджета МОГО "Ухта", поэтому финансирование строительства в таких объемах должно осуществляться с привлечением (софинансированием) средств федерального, республиканского бюджетов, а также и внебюджетных средств.
В целях планомерного и комплексного подхода к решению жилищных и инженерных проблем развития города разработана данная подпрограмма "Развитие строительства объектов жилищно-коммунального назначения на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г.".
II. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы "Развитие строительства объектов жилищно-коммунального назначения на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." является опережающее строительство коммунальной инфраструктуры для увеличения предложения жилья, удовлетворяющего платежеспособный спрос населения.
Для достижения данной цели подпрограмма предусматривает решение следующей задачи:
строительство нового жилья и коммуникаций.
III. Перечень и описание мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы "Развитие строительства объектов жилищно-коммунального назначения на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." предусматривается реализация следующих мероприятий:
- проектирование, строительство многоквартирных жилых домов;
- проектирование и строительство инженерной инфраструктуры;
- проектирование реконструкции 1 нежилого здания под жилое;
- проектирование, строительство и реконструкция объектов коммунального назначения.
Подробнее информация о финансировании подпрограммы "Развитие строительства объектов жилищно-коммунального назначения на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." представлена в Приложении 1 к подпрограмме.
IV. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Затраты на реализацию подпрограммы "Развитие строительства объектов жилищно-коммунального назначения на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." за счет всех источников финансирования составляют 231 615 190,19 рублей в том числе за счет:
- средств федерального бюджета - 25 245 000,00 рублей;
- средств республиканского бюджета - 8 411 000,00 рублей;
- средств бюджета МОГО "Ухта" - 197 959 190,19 рублей.
Потребность в ресурсах связана с необходимостью реализации поставленных задач - создание условий для развития жилищно-коммунального строительства.
V. Срок реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы "Развитие строительства объектов жилищно-коммунального назначения на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г.": 2009-2013 г.г.
VI. Описание показателей результативности подпрограммы
В подпрограмме применяются следующие показатели: количество законченных строительством и реконструкцией объектов.
VII. Ожидаемая оценка эффективности реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
- осуществить проектирование, строительство 4 жилых домов, реконструкцию 1 нежилого здания под жилое;
- обеспечить новый жилой микрорайон города инженерной инфраструктурой;
- осуществить проектирование нового жилого района города с индивидуальной застройкой;
- осуществить проектирование, строительство и реконструкцию 6 объектов коммунального хозяйства.
Приложение 1
к подпрограмме: "Развитие строительства
объектов жилищно-коммунального назначения
на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г."
Исполнитель: МУ Управление капитального строительства
Наименование мероприятий (объектов), источники финансирования |
Срок исполнения |
Остаток сметной стоимости на 01.01.2012 года в ценах 2012 года |
Объем финансирования (руб.) |
|||||
|
Всего |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Общий итог |
2009-2013 |
|
231 615 190,19 |
65 713 734,16 |
31 318 599,43 |
7 417 618,62 |
37 165 237,98 |
90 000 000,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
25 245 000,00 |
25 245 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Республиканский бюджет |
|
|
8 411 000,00 |
8 411 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|
|
197 959 190,19 |
32 057 734,16 |
31 318 599,43 |
7 417 618,62 |
37 165 237,98 |
90 000 000,00 |
в том числе по объектам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
3-этажный 45-квартирный жилой дом в пгт. Ярега по ул. Советской (для переселения из аварийного жилого дома по ул. Строительная, 3), всего |
2011 |
0,00 |
280 000,00 |
0,00 |
0,00 |
280 000,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
280 000,00 |
|
|
280 000,00 |
|
|
Строительство жилого дома для переселения с пгт. Ярега в пгт. Шудаяг |
2012 |
сметная стоимость уточняется |
33 282 197,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33 282 197,23 |
0,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
33 282 197,23 |
0,00 |
0,00 |
|
33 282 197,23 |
|
|
Жилые дома N 17 и 18 в VI мкр. г. Ухты, всего |
2011-2012 |
3 939 667,00 |
6 430 741,85 |
0,00 |
0,00 |
5 414 430,39 |
1 016 311,46 |
0,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
6 430 741,85 |
0,00 |
0,00 |
5 414 430,39 |
1 016 311,46 |
|
|
Жилые дома N 10 и 12 в VI квартале г. Ухты , всего |
2012 |
сметная стоимость уточняется |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Реконструкция нежилого здания пристройки к школе N 13 под жилое здание для работников муниципальных учреждений в г. Ухта, всего |
2011, 2013 |
0,00 |
90 095 209,00 |
0,00 |
0,00 |
95 209,00 |
0,00 |
90 000 000,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
90 095 209,00 |
0,00 |
0,00 |
95 209,00 |
|
90 000 000,00 |
Застройка VI квартала северо-западной части центрального планировочного района г. Ухты с внешними инженерными сетями. Автомобильные дороги, всего |
2009-2010 |
сметная стоимость уточняется |
59 993 947,63 |
44 006 495,00 |
15 987 452,63 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
25 245 000,00 |
25 245 000,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
8 411 000,00 |
8 411 000,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
26 337 947,63 |
10 350 495,00 |
15 987 452,63 |
|
|
|
|
Застройка VI квартала северо-западной части центрального планировочного района г. Ухты с внешними инженерными сетями. Водоснабжение и канализация, всего |
2009-2011 |
12 989 079,00 |
24 941 481,53 |
14 734 953,69 |
7 044 278,84 |
1 006 587,00 |
2 155 662,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
24 941 481,53 |
14 734 953,69 |
7 044 278,84 |
1 006 587,00 |
2 155 662,00 |
|
|
Индивидуальная застройка жилого района "Нагорный" (п. УРМЗ) с инженерными сетями, всего |
2009-2010, 2012 |
сметная стоимость уточняется |
5 275 005,92 |
1 611 920,12 |
3 647 015,38 |
|
16 070,42 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
5 275 005,92 |
1 611 920,12 |
3 647 015,38 |
|
16 070,42 |
|
|
Кладбище в районе автодороги Ухта - Усть-Ухта, всего |
2009, 2011 |
0,00 |
3 399 547,80 |
3 317 349,80 |
|
82 198,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
3 399 547,80 |
3 317 349,80 |
|
82 198,00 |
|
|
|
Газификация жилых домов по ул. Советская и Интернациональная в п. Боровой, всего |
2009-2010 |
0,00 |
2 956 361,05 |
1 085 384,05 |
1 870 977,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
2 956 361,05 |
1 085 384,05 |
1 870 977,00 |
|
|
|
|
Газификация жилых домов по ул. Советская и Интернациональная в п. Боровой (2 этап 3-го пускового комплекса), всего |
2010-2012 |
сметная стоимость уточняется |
3 509 390,11 |
0,00 |
2 670 555,58 |
539 194,23 |
299 640,30 |
|
количество газифицируемых домов/квартир - 14/21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
3 509 390,11 |
|
2 670 555,58 |
539 194,23 |
299 640,30 |
|
|
Реконструкция систем теплоснабжения и ГВС п. Дежнево, всего |
2009 |
0,00 |
957 631,50 |
957 631,50 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
957 631,50 |
957 631,50 |
|
|
|
|
|
Теплоснабжение мкр. Югэр, всего |
2010 |
0,00 |
98 320,00 |
|
98 320,00 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
98 320,00 |
|
98 320,00 |
|
|
|
|
Строительство бани в пгт. Водный, всего |
2012 |
сметная стоимость уточняется |
363 707,00 |
|
|
|
363 707,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
363 707,00 |
|
|
|
363 707,00 |
|
|
Строительство пешеходного моста через реку Чибью, всего |
2012 |
сметная стоимость уточняется |
31 649,57 |
|
|
|
31 649,57 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
31 649,57 |
|
|
|
31 649,57 |
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Ухта" Республики Коми от 24 декабря 2012 г. N 2955... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.