Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1 изменено. - Постановление Администрации муниципального района "Княжпогостский" Республики Коми от 6 февраля 2014 г. N 69
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
Приложение 1
к муниципальной Программе
6, 21 февраля, 14 апреля, 1 октября, 22 декабря 2014 г., 19 июня, 11 августа, 22 октября, 27 ноября 2015 г., 18 февраля, 6 июля, 2 августа 2016 г., 13 января, 21 марта, 28 апреля 2017 г.
Таблица N 1
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях
Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей |
||||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры отрасли "Культура" в Княжпогостском районе на 2014-2016 годы" | |||||||||||
1. |
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры |
проценты |
92,3 |
92,4 |
92,5 |
92,6 |
92,7 |
92,8 |
92,9 |
93,0 |
93,0 |
2. |
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры |
проценты |
70,0 |
72,0 |
74,0 |
78,0 |
83,0 |
88,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
Подпрограмма 1 "Развитие учреждений культуры дополнительного образования" 1.1. Выполнение противопожарных мероприятий в учреждениях | |||||||||||
1.1.1 |
Количество зданий муниципальных учреждений культуры, в которых выполнены противопожарные работы |
единицы |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2. Укрепление материально-технической базы |
|
|
|
||||||||
1.2.1 |
Количество учреждений дополнительного образования детей, обеспеченных музыкальными инструментами |
единицы |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3. Выполнение муниципального задания | |||||||||||
1.3.1. |
Выполнение муниципального задания |
проценты |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
Подпрограмма 2 "Развитие библиотечного дела" 2.1. Выполнение муниципального задания | |||||||||||
2.1.1. |
Выполнение муниципального задания |
проценты |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
2.2. Комплектование документных фондов муниципальных библиотек, подписка на периодические издания для муниципальных библиотек | |||||||||||
2.2.1. |
Количество документов, выданных из фондов библиотек |
единицы |
456,1 |
456,2 |
456,3 |
456,4 |
456,5 |
456,6 |
456,6 |
456,6 |
456,6 |
2.3. Внедрение в муниципальных учреждениях информационных технологий в области библиотечного дела | |||||||||||
2.3.1 |
Доля каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат и доступных пользователям посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, от общего объема каталогов общедоступных библиотек в Княжпогостском районе |
в процентах |
10,0 |
22,0 |
34,0 |
46,0 |
58,0 |
70,0 |
82,0 |
94,0 |
100,0 |
2.4. Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства | |||||||||||
2.4.1 |
Количество зарегистрированных пользователей |
человек |
14190 |
14190 |
14210 |
14220 |
14230 |
14240 |
14250 |
14260 |
14270 |
Подпрограмма 3. "Развитие музейного дела" | |||||||||||
3.1. Выполнение муниципального задания | |||||||||||
3.1.1. |
Выполнение муниципального задания |
в процентах |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
3.1.2. |
Увеличение количества посещаемости (на 1 жителя в год) |
посещений |
0,19 |
0,19 |
0,20 |
0,20 |
0,21 |
0,22 |
0,23 |
0,24 |
0,25 |
3.1.3. |
Доля представленных зрителю предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда |
процент |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
1,0 |
1,1 |
1,2 |
1,3 |
1,4 |
1,5 |
Подпрограмма 4. "Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности" | |||||||||||
4.1. Выполнение муниципального задания | |||||||||||
4.1.1. |
Выполнение муниципального задания |
в процентах |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
4.1.2 |
Количество посещений платных культурно-досуговых мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2. Проведение культурно-досуговых мероприятий | |||||||||||
4.2.1 |
Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |
в процентах |
70 |
71 |
74 |
78 |
83 |
86 |
87 |
88 |
89 |
4.3. Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры | |||||||||||
4.3.1 |
Обеспеченность населения учреждениями культурно-досугового типа |
единиц на 1000 человек населения |
0,65 |
0,66 |
0,66 |
0,66 |
0,66 |
0,66 |
0,66 |
0,66 |
0,66 |
4.4. Внедрение информационных технологий | |||||||||||
4.4.1. |
Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных информационными технологиями |
процентов |
20 |
25 |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
55 |
60 |
4.5. Мероприятия по проведению ремонта, капитального ремонта и оснащение материалами | |||||||||||
4.5.1. |
Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных материалами |
процентов |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.6. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности. Строительство учреждений отрасли культуры | |||||||||||
4.6.1. |
Доля обеспеченных муниципальных учреждений культуры первичными мерами пожарной безопасности |
процентов ед. |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.7. Строительство учреждений отрасли культуры | |||||||||||
4.7.1. |
Доля построенных муниципальных учреждений культуры |
ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Подпрограмма "Обеспечение для условий реализации Программы" 5.1. Расходы в целях обеспечения выполнения функций ОМС | |||||||||||
5.1.1. |
Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и этапами |
процентов |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
6. Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений 6.1. Выполнение муниципального задания | |||||||||||
6.1.1. |
Доля учреждений культуры, охваченных хозяйственно-техническим обслуживанием. |
процентов |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
Таблица N 2
к муниципальной программе
Перечень
ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы
N п/п |
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель ВЦП, основного мероприятия |
Срок начала реализации |
Срок окончания реализации |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
ДШИ г. Емва |
2014 |
2020 |
Создание условий для качественного предоставления дополнительного образования в соответствии с действующими стандартами образования; обеспечение государственных гарантий равной доступности детей к дополнительному образованию; создание условий для эстетического и духовно-нравственного совершенствования подрастающего поколения. |
Недоступность детей к дополнительному образованию |
Количество зданий муниципальных учреждений культуры, в которых выполнены противопожарные мероприятия; Количество учреждений дополнительного образования детей, обеспеченных музыкальными инструментами |
||
1.1. |
Выполнение противопожарных мероприятий в учреждениях |
ДШИ г. Емва |
2014 |
2020 |
Устранение мероприятий по пожарной безопасности |
Нарушение требования п. 6.27-28 СанПиН 21-01-97* в части требований к зданию по пожарной безопасности. |
Количество зданий муниципальных учреждений культуры, в которых выполнены противопожарные работы |
|
1.2. |
Укрепление материально-технической базы |
ДШИ г. Емва |
2014 |
2020 |
Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей |
Недостаточность обеспечения музыкальными инструментами учреждений дополнительного образования детей |
Количество учреждений дополнительного образования детей, обеспеченных музыкальными инструментами |
|
1.3. |
Выполнение муниципального задания |
ДШИ г. Емва |
2014 |
2020 |
Расходы на содержание МАОУ ДОД "Детская школа искусств", расходы на выплаты по оплате труда работников |
Невыплата коммунальных услуг, заработной платы |
Снижение группы оплаты труда |
|
1.4. |
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности |
ДШИ г. Емва |
2014 |
2020 |
Устранение мероприятий по пожарной безопасности |
Предписания Госпожнадзора |
Количество зданий муниципальных учреждений культуры, обеспеченных первичными мерами пожарной безопасности |
|
2. |
Руководители городских и главы сельских поселений, подведомственные учреждения отдела культуры |
2014 |
2020 |
Реализация подпрограммы обеспечит предоставление информации, необходимой пользователям различных сфер деятельности, повышение уровня библиотечного и информационного обслуживания жителей. |
Недостижение значений стратегического показателя развития отрасли "культура" |
Увеличения количества библиографических записей в электронных базах данных; увеличение количества документов, выданных из фонда библиотеки |
||
2.1. |
Комплектование книжных, документных фондов муниципальных библиотек |
МЦБС |
2014 |
2020 |
Обеспечение полноценного комплектования и сохранности фондов муниципальных библиотек |
Недостаточность комплектования фондов библиотек |
Увеличение количества документов, выданных из фонда библиотеки |
|
2.2. |
Подписка на периодические издания для муниципальных библиотек |
МЦБС |
2014 |
2020 |
Обеспечение полноценного комплектования и сохранности фондов муниципальных библиотек |
Недостаточность комплектования фондов библиотек |
Увеличение количества документов, выданных из фонда библиотеки |
|
2.3. |
Внедрение в муниципальных учреждениях информационных технологий в области библиотечного дела |
МЦБС |
2014 |
2020 |
Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий, подключение к сети Интернет; создание цифрового контента и электронных ресурсов в библиотечной деятельности |
Ограничение доступа к библиотечным фондам |
Количество библиотечных фондов, внесенных в электронный каталог, в общем объеме фондов общедоступных библиотек в муниципальном районе "Княжпогостский" |
|
2.4. |
Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства |
МЦБС |
2014 |
2020 |
Совершенствование библиотечного обслуживания населения республики, развитие современных форм работы с различными категориями пользователей |
Уменьшение доступа населения к информационным ресурсам; |
Обеспечение равного доступа населения Княжпогостского района к информационным ресурсам |
|
2.5. |
Выполнение муниципального задания |
МЦБС |
2014 |
2020 |
Расходы на содержание МБУ "Княжпогостской межпоселенческой центральной библиотечной системы", расходы на выплаты по оплате труда работников |
Невыплата коммунальных услуг, заработной платы |
Снижение группы оплаты труда |
|
3. |
Руководители городских и главы сельских поселений, РИКМ, музей с. Туръя |
2014 |
2020 |
Доступ различных групп населения к музейным коллекциям и музейным фондам, создание новых экспозиций в музеях Княжпогостского района на основе современных технологий, обеспечение поступления новых музейных предметов и музейных коллекций, проведения научных исследований. |
Уменьшение доступа населения к музейным фондам |
Увеличение количества посещений музеев; увеличение количества выставок в музеях; увеличение числа предметов основного и вспомогательного фондов музеев; количество предметов музейного фонда, переведенных в электронный вид. |
||
3.1. |
Внедрение в муниципальных учреждениях информационных технологий в области музейного дела |
РИКМ |
2014 |
2020 |
Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий, подключение к сети Интернет; создание цифрового контента и электронных ресурсов в музейной деятельности |
Ограничение доступа к музейным фондам |
Количество музейных фондов, внесенных в электронный каталог, в муниципальном районе "Княжпогостский" |
|
3.2. |
Выполнение муниципального задания |
РИКМ |
2014 |
2020 |
Расходы на содержание МБУ "Княжпогостский районный историко-краеведческий музей", расходы на выплаты по оплате труда работников |
Невыплата коммунальных услуг, заработной платы |
Снижение группы оплаты труда |
|
4. |
"Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности" |
Руководители городских и главы сельских поселений, подведомственные учреждения отдела культуры |
2014 |
2020 |
Сохранение, поддержка и развитие народного художественного творчества и нематериальных культурных ценностей; совершенствование культурно-досуговой деятельности; обеспечение преемственности развития народно-художественного творчества, традиционной народной культуры и культурно-досуговой деятельности. |
Не достижение значений стратегического показателя развития отрасли "культура" |
Увеличение количества клубных формирований; увеличение количества участников в клубных формированиях; увеличение количества координационно-учебных мероприятий (семинаров, конференций). |
|
4.1. |
Выполнение муниципального задания |
РДК |
2014 |
2020 |
Расходы на содержание МАУ "Княжпогостский Дом культуры", расходы на выплаты по оплате труда работников |
Невыплата заработной платы |
Снижение группы оплаты труда |
|
4.2. |
Проведение культурно-досуговых мероприятий |
Отдел культуры |
2014 |
2020 |
Формирование высоких духовно-нравственных качеств личности и общества путем приобщения населения, в том числе и детей и молодежи, к культурным ценностям. |
Уменьшение доступа населения к культурно-досуговым мероприятиям |
Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий; увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий; |
|
4.3. |
Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры |
Отдел культуры |
2014 |
2020 |
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры |
Неэффективное функционирование учреждений культуры |
Количество учреждений культуры, обеспеченных световым, звуковым, специальным оборудованием, музыкальными инструментами за счет средств Программы |
|
4.4. |
Внедрение в муниципальных учреждениях информационных технологий |
РДК |
2014 |
2020 |
Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий, подключение к сети Интернет. |
Неэффективное функционирование учреждений культуры |
Количество учреждений культуры, обеспеченных информационными технологиями |
|
4.5. |
Мероприятия по проведению ремонта, капитального ремонта и оснащение материалами |
РДК |
2014 |
2020 |
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры |
Неэффективное функционирование учреждений культуры |
Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных материалами |
|
4.6. |
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности |
РДК |
2014 |
2020 |
Устранение мероприятий по пожарной безопасности |
Предписания Госпожнадзора |
Количество зданий муниципальных учреждений культуры, обеспеченных первичными мерами пожарной безопасности |
|
4.7. |
Строительство учреждений отрасли культура |
РДК |
2014 |
2020 |
Строительство учреждений отрасли культура |
Неэффективное функционирование учреждений культуры |
Доля построенных муниципальных учреждений культуры |
|
5. |
Отдел культуры |
2014 |
2020 |
Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и этапами |
Не достижение значений стратегического показателя развития отрасли "культура" |
Повышение уровня коммуникаций между субъектами культурной деятельности будет способствовать улучшению качества и оперативности предоставления государственных услуг в сфере культуры. |
||
5.1. |
Расходы в целях обеспечения выполнения функций ОМС |
Отдел культуры |
2014 |
2020 |
Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и этапами |
Не достижение значений стратегического показателя развития отрасли "культура" |
Повышение уровня коммуникаций между субъектами культурной деятельности будет способствовать улучшению качества и оперативности предоставления государственных услуг в сфере культуры. |
|
5.2. |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
Отдел культуры |
2014 |
2020 |
Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и этапами |
Не достижение значений стратегического показателя развития отрасли "культура" |
Повышение уровня коммуникаций между субъектами культурной деятельности будет способствовать улучшению качества и оперативности предоставления государственных услуг в сфере культуры. |
|
6. |
Отдел культуры |
2014 |
2020 |
Расходы на содержание МАУ "Центр ХТО", расходы на выплаты по оплате труда работников |
Невыплата заработной платы |
Доля учреждений культуры, охваченных хозяйственно-техническим обслуживанием. |
||
6.1. |
Выполнение муниципального задания |
Отдел культуры |
2014 |
2020 |
Расходы на содержание МАУ "Центр ХТО", расходы на выплаты по оплате труда работников |
Невыплата заработной платы |
Доля учреждений культуры, охваченных хозяйственно-техническим обслуживанием. |
Таблица N 3
к муниципальной Программе
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
N п/п |
Вид нормативно-правового акта |
Ответственный исполнитель и соисполнители |
Ожидаемые сроки принятия |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
|||||
|
Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. N Пр-212), Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", указы и поручения Президента Российской Федерации в сфере культуры, Конституция Республики Коми, законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики Коми. Концепция социально-экономического развития муниципального района "Княжпогостский" на период до 2020 года, утвержденная решением Совета муниципального района "Княжпогостский" от 20.12.2010 г. N 314, Постановление Правительства РК от 30.12.2011 N 651 (ред. от 16.07.2013) "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми" |
|
|
||
2. |
|||||
|
Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном деле", Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", указы и поручения Президента Российской Федерации в сфере культуры, Конституция Республики Коми, законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики Коми. Концепция социально-экономического развития муниципального района "Княжпогостский" на период до 2020 года, утвержденная решением Совета муниципального района "Княжпогостский" от 20.12.2010 г. N 314, Постановление Правительства РК от 30.12.2011 N 651 (ред. от 16.07.2013) "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми" |
|
|
||
3. |
|||||
|
Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, Федеральный закон от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации", Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", указы и поручения Президента Российской Федерации в сфере культуры, Конституция Республики Коми, законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики Коми. Концепция социально-экономического развития муниципального района "Княжпогостский" на период до 2020 года, утвержденная решением Совета муниципального района "Княжпогостский" от 20.12.2010 г. N 314, Постановление Правительства РК от 30.12.2011 N 651 (ред. от 16.07.2013) "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми" |
|
|
||
4. |
"Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности" |
|
|||
|
Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, Концепция развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. N 1019-р), Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", указы и поручения Президента Российской Федерации в сфере культуры, Конституция Республики Коми, законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики Коми. Концепция социально-экономического развития муниципального района "Княжпогостский" на период до 2020 года, утвержденная решением Совета муниципального района "Княжпогостский" от 20.12.2010 г. N 314, Постановление Правительства РК от 30.12.2011 N 651 (ред. от 16.07.2013) "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми" |
|
|
||
5. |
|
|
|||
|
Налоговые льготы по налогу на имущество учреждений и налоговые льготы по транспортному налогу (в соответствии со статьями 6, 8 Закона Республики Коми от 10 ноября 2005 г. N 113-РЗ "О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах") |
|
|
||
6. |
|
|
|||
|
Налоговые льготы по налогу на имущество учреждений и налоговые льготы по транспортному налогу (в соответствии со статьями 6, 8 Закона Республики Коми от 10 ноября 2005 г. N 113-РЗ "О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах") |
|
|
Таблица 4 изменена. - Постановление Администрации муниципального района "Княжпогостский" Республики Коми от 21 февраля 2014 г. N 112
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
Таблица N 4
к муниципальной Программе
Прогноз сводных показателей
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе
21 февраля 2014 г.
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги |
Ед. измерения |
Значение показателя объема услуги |
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |
||||||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Подпрограмма 1 "Развитие учреждений культуры дополнительного образования" | |||||||||||||||
Выполнение муниципального задания |
|
|
|
|
|
|
|
|
11533,6 |
11533,6 |
11533,6 |
|
|
|
|
Количество зданий, в которых проведены противопожарные мероприятия |
ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие библиотечного дела" | |||||||||||||||
Количество документов, выданных из фонда библиотеки |
чел. |
452350 |
452400 |
452450 |
452500 |
452500 |
452500 |
452500 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество зарегистрированных пользователей |
чел. |
14190 |
14200 |
14210 |
14220 |
14230 |
14240 |
14250 |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие музейного дела" | |||||||||||||||
Выполнение муниципального задания |
|
|
|
|
|
|
|
|
15294,56 |
15842,50 |
15842,50 |
|
|
|
|
Подпрограмма 4 "Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности" | |||||||||||||||
Выполнение муниципального задания |
|
|
|
|
|
|
|
|
23913,00 |
29913,80 |
30002,20 |
|
|
|
|
Проведение культурно-досуговых мероприятий |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
400,0 |
400,0 |
400,0 |
|
|
|
|
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры |
процент |
92,4 |
92,5 |
92,6 |
92,7 |
92,8 |
92,8 |
92,8 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение численности участников клубных формирований |
процент |
8,7 |
8,8 |
8,9 |
9,0 |
9,1 |
9,2 |
9,3 |
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
|
|
|
Проведение противопожарных мероприятий |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внедрение информационных технологий |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
78,2 |
328,2 |
328,2 |
|
|
|
|
Подпрограмма 5 "Обеспечение для условий реализации Программы" | |||||||||||||||
Расходы в целях обеспечения выполнения функций ОМС |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
1421,70 |
1421,70 |
1421,70 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
1631,71 |
1631,71 |
1631,71 |
|
|
|
|
Подпрограмма 6 "Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений" | |||||||||||||||
Выполнение муниципального задания |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
6552,55 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Таблица 5 изменена. - Постановление Администрации муниципального района "Княжпогостский" Республики Коми от 6 июля 2016 г. N 245
Таблица N 5
к муниципальной Программе
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)
21 февраля, 14 апреля, 1 октября, 22 декабря 2014 г., 19 июня, 11 августа, 22 октября, 27 ноября 2015 г., 18 февраля, 6 июля, 2 августа 2016 г.
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||||||
ГРБС |
Рз, Пр |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
ИТОГО |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Муниципальная программа |
Муниципальная программа "Развитие отрасли "Культура" в Княжпогостском районе" |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0700 |
0500000000 |
600 |
77 370,62 |
63 007,86 |
67 895,94 |
69 707,63 |
69 767,63 |
347 749,58 |
местного бюджета |
956 |
0700 |
0500000000 |
600 |
67 361,63 |
62 695,56 |
67 216,84 |
69 707,63 |
69 767,63 |
336 749,29 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0700 |
0500000000 |
600 |
9 781,80 |
256,50 |
428,50 |
0,00 |
0,00 |
10 466,80 |
||
федерального бюджета |
956 |
0700 |
0500000000 |
600 |
227,19 |
55,80 |
250,50 |
0,00 |
0,00 |
533,49 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0700 |
0500000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
"Развитие учреждений культуры дополнительного образования" |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0702 |
05100 00000 |
600 |
13 720,25 |
11 785,56 |
12 028,46 |
11 956,15 |
11 958,15 |
61 448,57 |
|
местного бюджета |
956 |
0702 |
05100 00000 |
600 |
13 438,45 |
11 785,56 |
11 928,76 |
11 956,15 |
11 958,15 |
61 067,07 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0702 |
0517215000 |
622 |
100,30 |
0,00 |
99,70 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0702 |
0515014000 |
622 |
181,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
181,50 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0702 |
0510000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1.1. |
Выполнение противопожарных мероприятий |
Всего, из них за счет средств: |
956 |
0702 |
0511А00000 |
600 |
2 800,00 |
68 200 |
95,46 |
34,10 |
34,10 |
3 031,86 |
местного бюджета |
956 |
0702 |
0511А00000 |
600 |
2 800,00 |
68 200 |
95,46 |
34,10 |
34,10 |
3 031,86 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0702 |
0510000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0702 |
0510000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0702 |
0510000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1.2. |
Укрепление материально-технической базы |
Всего, из них за счет средств: |
956 |
0702 |
0511А72150 |
600 |
415,23 |
109,20 |
199,40 |
136,45 |
136,45 |
996,73 |
местного бюджета |
956 |
0702 |
0511Б00000 |
600 |
133,43 |
109,20 |
99,70 |
136,45 |
136,45 |
615,23 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0702 |
0511Б72150 |
600 |
100,30 |
0,00 |
99,70 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0702 |
0510000000 |
600 |
181,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
181,50 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0702 |
0510000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1.3. |
Выполнение муниципального задания (ДШИ) |
Всего |
956 |
0702 |
0511В00000 |
600 |
10 505,02 |
11 593,16 |
11 559,60 |
11 785,60 |
11 787,60 |
57 230,98 |
местного бюджета |
956 |
0702 |
0511В00000 |
600 |
10 505,02 |
11 593,16 |
11 559,60 |
11 785,60 |
11 787,60 |
57 230,98 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0702 |
0510000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0702 |
0510000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0702 |
0510000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1.4. |
Премии одаренным детям |
Всего |
956 |
0702 |
0510105000 |
350 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
местный бюджет |
956 |
0702 |
0510105000 |
350 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0702 |
0510000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0702 |
0510000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0702 |
0510000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1.5. |
Проведение текущих ремонтов |
Всего |
956 |
0702 |
0511Г00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
174,00 |
0,00 |
0,00 |
174,00 |
местный бюджет |
956 |
0702 |
0511Г00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
174,00 |
0,00 |
0,00 |
174,00 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0702 |
051000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0702 |
051000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0702 |
051000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
"Развитие библиотечного дела" |
Всего, из них за счет: |
956 |
0801 |
0520000000 |
600 |
15 538,95 |
14 441,90 |
14 680,20 |
14 579,10 |
14 609,10 |
73 849,25 |
|
местного бюджета |
956 |
0801 |
0520000000 |
600 |
15 276,86 |
14 227,40 |
14 491,00 |
14 579,10 |
14 609,10 |
73 183,46 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0520000000 |
600 |
216,40 |
158,70 |
38,70 |
0,00 |
0,00 |
413,8 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0520000000 |
600 |
46,69 |
55,80 |
150,50 |
0,00 |
0,00 |
252,99 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0801 |
0520000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.1. |
Комплектование книжных и документных фондов |
всего, из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0522А00000 |
600 |
161,60 |
134,90 |
84,10 |
77,40 |
77,40 |
535,40 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0522А00000 |
600 |
81,30 |
88,40 |
38,70 |
77,40 |
77,40 |
363,20 |
||
республиканского бюджета |
956 |
0801 |
0522А72450 |
600 |
80,30 |
39,40 |
38,70 |
0,00 |
0,00 |
158,40 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0522А51440 |
600 |
0,00 |
7,10 |
6,70 |
0,00 |
0,00 |
13,8 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0801 |
0520000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.2. |
Подписка на периодические издания |
Всего, из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0522Б00000 |
600 |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
260,00 |
260,00 |
1 210,00 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0522Б00000 |
600 |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
260,00 |
260,00 |
1 210,00 |
||
республиканского бюджета |
956 |
0801 |
0520000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0520000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0801 |
0520000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.3. |
Внедрение информационных технологий |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0520203000 |
600 |
272,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
272,20 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0520203000 |
600 |
136,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
136,10 |
||
республиканского бюджета |
956 |
0801 |
0520203000 |
600 |
136,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
136,10 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0520000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0801 |
0520000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.4. |
Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0522В00000 |
600 |
0,00 |
245,30 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
623,30 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0522В00000 |
600 |
0,00 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
504,00 |
||
республиканского бюджета |
956 |
0801 |
0527218000 |
600 |
0,00 |
119,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
119,30 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0520000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0801 |
0520000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.5. |
Выполнение муниципального задания (ЦБС) |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0522Д00000 |
600 |
14 829,46 |
13 783,00 |
14 096,30 |
14 115,70 |
14 145,70 |
70 970,16 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0522Д00000 |
600 |
14 829,46 |
13 783,00 |
14 096,30 |
14 115,70 |
14 145,70 |
70 970,16 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0520000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0520000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0801 |
0520000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.6. |
Мероприятия по подключению общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0520000000 |
600 |
45,69 |
48,70 |
43,80 |
0,00 |
0,00 |
138,19 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0520000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0520000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0522Г51460 |
600 |
45,69 |
48,70 |
43,80 |
0,00 |
0,00 |
138,19 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0801 |
0520000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.7. |
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений |
Всего |
956 |
0801 |
0522Е51470 |
600 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
052000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
052000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0522Е51470 |
600 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0801 |
052000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
"Развитие музейного дела" |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0530000000 |
600 |
1 914,83 |
1 926,18 |
2 028,10 |
2 035,40 |
2 035,40 |
9 939,91 |
|
местного бюджета |
956 |
0801 |
0530000000 |
600 |
1 914,83 |
1 926,18 |
2 028,10 |
2 035,40 |
2 035,40 |
9 939,91 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0530000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0530000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0801 |
0530000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 3.1. |
Внедрение информационных технологий |
Всего из них за счет средств |
956 |
0801 |
0533А00000 |
600 |
18,60 |
18,60 |
18,60 |
18,60 |
18,60 |
93,00 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0533А00000 |
600 |
18,60 |
18,60 |
18,60 |
18,60 |
18,60 |
93,00 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0530000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0530000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0801 |
0530000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 3.2. |
Выполнение муниципального задания (РИКМ) |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0533Б00000 |
600 |
1 896,23 |
1 907,58 |
2 009,50 |
2 016,80 |
2 016,80 |
9 846,91 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0533Б00000 |
600 |
1 896,23 |
1 907,58 |
2 009,50 |
2 016,80 |
2 016,80 |
9 846,91 |
||
республиканского бюджета |
956 |
0801 |
0530000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0530000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0801 |
0530000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
"Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности" |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0540000000 |
600 |
35 188,36 |
21 433,80 |
24 543,70 |
23 403,00 |
23 403,00 |
127 971,86 |
|
местные бюджеты |
956 |
0801 |
0540000000 |
621 |
25 723,26 |
21 336,00 |
24 153,60 |
23 403,00 |
23 403,00 |
118 018,86 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0540000000 |
622 |
9 465,10 |
97,80 |
290,10 |
0,00 |
0,00 |
9 853,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0540000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0801 |
0540000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 4.1. |
Выполнение муниципального задания (учреждения культуры) |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0544А00000 |
600 |
23 923,00 |
20 151,10 |
22 683,60 |
22 783,60 |
22 783,60 |
112 324,90 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0544А00000 |
600 |
23 923,00 |
20 151,10 |
22 683,60 |
22 783,60 |
22 783,60 |
112 324,90 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0540000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0540000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0801 |
0540000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 4.2. |
Проведение культурно-досуговых мероприятий |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0544Б00000 |
600 |
600,00 |
351,00 |
600,00 |
400,00 |
400,00 |
2 351,00 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0544Б00000 |
600 |
600,00 |
351,00 |
600,00 |
400,00 |
400,00 |
2 351,00 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0540000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0540000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0801 |
0540000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 4.3. |
Приобретение специального оборудования |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0544В00000 |
600 |
500,00 |
195,60 |
0,00 |
199,40 |
199,40 |
1 194,40 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0544В00000 |
600 |
250,00 |
97,80 |
0,00 |
99,70 |
99,70 |
347,80 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0544В72150 |
600 |
250,00 |
97,80 |
0,00 |
99,70 |
99,70 |
347,80 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0540000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0801 |
0540000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 4.4. |
Внедрение в муниципальных культурно-досуговых учреждениях информационных технологий |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0544Г00000 |
600 |
78,20 |
164,10 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
302,30 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
054Г000000 |
600 |
39,10 |
164,10 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
263,20 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0540000000 |
600 |
39,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39,10 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0540000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0801 |
0540000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 4.5. |
Малые проекты в сфере культуры |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0544Д00000 |
600 |
253,90 |
0,00 |
440,10 |
0,00 |
0,00 |
694,10 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0544Д00000 |
600 |
41,50 |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
191,50 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0544Д72460 |
600 |
212,40 |
0,00 |
290,10 |
0,00 |
0,00 |
502,50 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0540000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0801 |
0540000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 4.6. |
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0547216000 |
622 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0540000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0547215000 |
622 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0540000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0801 |
0540000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 4.7. |
Строительство учреждений отрасли культура |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
|
|
9 044,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 044,26 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
|
|
480,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
480,66 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
|
|
8 563,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 563,60 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0801 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 4.8. |
Гранты в области культуры |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0540408000 |
350 |
9,00 |
9,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18,00 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0540408000 |
350 |
9,00 |
9,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18,00 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0540000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0540000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0801 |
0540000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 4.9. |
Проведение ремонтных работ |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0544И00000 |
600 |
380,00 |
563,000 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
1 263,00 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0544И00000 |
600 |
380,00 |
563,000 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
1 263,00 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0540000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0540000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0801 |
0540000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 4.10. |
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений |
всего |
956 |
0801 |
0522Е51470 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0520000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0520000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0522Е51470 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0801 |
0520000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Обеспечение для условий реализации программы |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0804 |
0550000000 |
600 |
2 794,18 |
2 908,02 |
4 335,48 |
4 236,08 |
4 264,08 |
17 727,84 |
|
местного бюджета |
956 |
0804 |
0550500000 |
100 |
2 794,18 |
2 908,02 |
4 335,48 |
4 236,08 |
4 264,08 |
17 727,84 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0804 |
0550000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0804 |
0550000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0804 |
0550000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 5.1. |
Расходы в целях обеспечения выполнения функций ОМС |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0804 |
0555А00000 |
100 |
1 226,38 |
1 190,11 |
4 355,48 |
4 236,08 |
4 264,08 |
15 272,13 |
местного бюджета |
956 |
0804 |
0555А00000 |
100 |
1 219,88 |
1 148,04 |
3 740,05 |
3 717,055 |
3 737,055 |
13 562,08 |
||
местного бюджета |
956 |
0804 |
0555А00000 |
200 |
0,00 |
0,00 |
594,43 |
518,027 |
526,027 |
1 638,48 |
||
местного бюджета |
956 |
0804 |
0555А00000 |
800 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
3,0 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0804 |
0550000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0804 |
0550000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0804 |
0550000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 5.2. |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0804 |
0555А00000 |
100 |
1 219,88 |
1 148,041 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 367,92 |
местного бюджета |
956 |
0804 |
0555А00000 |
244 |
6,5 |
569,872 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
576,37 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0804 |
0550000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0804 |
0550000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0804 |
0550000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
"Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений" |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0804 |
0560000000 |
600 |
8 214,04 |
10 512, 39 |
10 279,90 |
10 379,90 |
10 379,90 |
49 766,13 |
|
местного бюджета |
956 |
0804 |
0566А00000 |
600 |
8 214,04 |
10 512,39 |
10 279,90 |
10 379,90 |
10 379,90 |
49 766,13 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0804 |
0560000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0804 |
0560000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0804 |
0560000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 6.1. |
Выполнение муниципального задания (ЦХТО) |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0804 |
0560000000 |
600 |
8 214,04 |
10 512,39 |
10 279,90 |
10 379,90 |
10 379,90 |
49 766,13 |
местного бюджета |
956 |
0804 |
0566А00000 |
600 |
8 214,04 |
10 512,39 |
10 279,90 |
10 379,90 |
10 379,90 |
49 766,13 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0804 |
0560000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0804 |
0560000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0804 |
0560000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Обеспечение деятельности в сфере спортивной ориентации и самоопределения учащихся и молодежи |
Всего из них за счет средств |
956 |
0702 |
0570000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 118,00 |
3 118,00 |
6 236,00 |
|
местного бюджета |
956 |
0702 |
0570000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 118,00 |
3 118,00 |
6 236,00 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0702 |
0570000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0702 |
0570000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0702 |
0570000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 7.1. |
Выполнение муниципального задания (ДЮСШ) |
Всего из них за счет средств |
956 |
0702 |
0570000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 118,00 |
3 118,00 |
6 236,00 |
местного бюджета |
956 |
0702 |
0577А00000 |
621 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 118,00 |
3 118,00 |
6 236,00 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0702 |
0570000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0702 |
0570000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
956 |
0702 |
0570000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Таблица 6 изменена. - Постановление Администрации муниципального района "Княжпогостский" Республики Коми от 28 апреля 2017 г. N 148
Таблица 6
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО МР "Княжпогостский" (тыс. руб.)
2 августа 2016 г., 13 января, 21 марта, 28 апреля 2017 г.
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик - координатор |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||||||
ГРБС |
Рз, Пр |
|
|
|
Очередной год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||||||
Муниципальная программа |
Муниципальная программа "Развитие отрасли "Культура" в Княжпогостском районе" |
Всего |
956 |
0700 0800 |
0500000000 |
600 |
77 370,62 |
63 007,86 |
67 023,21 |
65 588,47 |
64 084,47 |
64 069,47 |
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" |
956 |
0700 0800 |
0500000000 |
600 |
77 370,62 |
63 007,86 |
67 023,21 |
65 588,47 |
64 084,47 |
64 069,47 |
||
МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва |
956 |
0703 |
0510000 0510000000 |
600 |
13 720,25 |
11 785,56 |
12 028,45 |
11 809,73 |
11 994,18 |
11 994,18 |
||
МБУ "Княжпогостская межпоселенческая централизованная библиотечная система" |
956 |
0801 |
0520000 0520000000 |
600 |
15 538,95 |
14 441,90 |
14 523,14 |
13 814,94 |
13 841,71 |
13 841,71 |
||
МБУ "Княжпогостский районный историко-краеведческий музей" |
956 |
0801 |
0530000 0530000000 |
600 |
1 914,83 |
1 926,18 |
2 028,10 |
1 918,97 |
1 918,97 |
1 918,97 |
||
МАУ "Княжпогостский районный Дом культуры" |
956 |
0801 |
0540000 0540000000 |
600 |
35 188,36 |
21 433,80 |
23221,71 |
22 117,84 |
20 382,62 |
20 382,62 |
||
Отдел культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" |
956 |
0804 |
0550000 0550000000 |
600 |
2 794,18 |
2 908,02 |
4 291,91 |
4 204,77 |
4 224,77 |
4 209,77 |
||
МБУ "Центр хозяйственно технического обеспечения учреждений Княжпогостского района" |
956 |
0804 |
0560000 0560000000 |
600 |
8 214,04 |
10 512,39 |
10 929,00 |
10 195,42 |
10 195,42 |
10 195,42 |
||
|
|
МАУ "Княжпогостский центр национальных культур" |
956 |
0801 |
0588А00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 526,80 |
1 526,80 |
1 526,80 |
"Развитие учреждений культуры дополнительного образования" |
Всего |
956 |
0703 |
0510000 0510000000 |
600 |
13 720,25 |
11 785,56 |
12 028,45 |
11 809,73 |
11 994,18 |
11 994,18 |
|
МОА ДО "Детская школа искусств" г. Емва |
956 |
0703 |
0510000 0510000000 |
600 |
13 720,25 |
11 785,56 |
12 028,45 |
11 809,73 |
11 994,18 |
11 994,18 |
||
Основное мероприятие 1.1. |
Выполнение противопожарных мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва |
956 |
0703 |
0510101 0511А00000 |
600 |
2 800,00 |
68 200 |
95,46 |
125,90 |
34,10 |
34,10 |
Основное мероприятие 1.2. |
Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры |
МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва |
956 |
0703 |
0511А 72150 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
63,40 |
136,45 |
136,45 |
Основное мероприятие 1.3. |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры |
МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва |
956 |
0703 |
0510102 0511Б00000 |
600 |
133,43 |
109,20 |
99,70 |
0,00 |
101,60 |
101,60 |
Основное мероприятие 1.4. |
Предоставление субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры |
МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва |
956 |
0703 |
0517215 0511Б72150 |
600 |
100,30 |
0,00 |
99,70 |
0,00 |
101,60 |
101,60 |
Основное мероприятие 1.5. |
Выполнение муниципального задания (ДШИ) |
МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва |
956 |
0703 |
0510000 0511В00000 |
600 |
10 505,02 |
11 593,16 |
11 617,30 |
11 620,43 |
11 620,43 |
11 620,43 |
Основное мероприятие 1.6. |
Премии одаренным детям |
МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва |
956 |
0703 |
0510105 |
350 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1.7. |
Проведение текущих ремонтов |
МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва |
956 |
0703 |
0511Г00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
116,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
"Развитие библиотечного дела" |
Всего |
956 |
0801 |
0520000 0520000000 |
600 |
15 538,95 |
14 441,90 |
14 523,14 |
13 814,94 |
13 841,71 |
13 841,71 |
|
МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
956 |
0801 |
0520000 0520000000 |
600 |
15 538,95 |
14 441,90 |
14 523,14 |
13 814,94 |
13 841,71 |
13 841,71 |
||
Основное мероприятий 2.1. |
Комплектование книжных и документальных фондов |
МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
956 |
0801 |
0520201 0522А00000 |
600 |
81,30 |
88,40 |
38,70 |
38,70 |
38,70 |
38,70 |
Основное мероприятие 2.2. |
Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств, поступающих из федерального бюджета |
МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
956 |
0801 |
0525144 0522А51440 |
600 |
0,00 |
7,10 |
6,70 |
33,23 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 2.3. |
Субсидии на комплектование документальных фондов библиотек муниципальных образований |
МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
956 |
0801 |
0527245 0522А72450 0522AR 5190 |
600 |
80,30 |
39,40 |
38,70 |
37,50 |
37,50 |
37,50 |
Основное мероприятие 2.4. |
Подписка на периодические издания |
МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
956 |
0801 |
0520202 0522Б00000 |
600 |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
Основное мероприятие 2.5. |
Внедрение информационных технологий |
МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
956 |
0801 |
0520203 |
600 |
272,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 2.6. |
Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства |
МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
956 |
0801 |
0520204 0522В00000 |
600 |
0,00 |
245,30 |
126,00 |
66,00 |
126,00 |
126,00 |
Основное мероприятие 2.7. |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
956 |
0801 |
0527218 0522В72180 |
600 |
0,00 |
119.30 |
58,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 2.8. |
Выполнение муниципального задания (ЦБС) |
МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
956 |
0801 |
0520205 0522Д00000 |
600 |
14 829,46 |
13 783,00 |
13 765,64 |
13 509,51 |
13 509,51 |
13 509,51 |
Основное мероприятие 2.9. |
Мероприятие по подключению общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |
МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
956 |
0801 |
0525146 0522Г51460 |
600 |
45,69 |
48,70 |
43,80 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 2.10. |
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений |
МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
956 |
0801 |
0522Е51470 |
600 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 2.11. |
Проведение текущих ремонтов |
МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
956 |
0801 |
0522Ж00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
115,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
"Развитие музейного дела" |
Всего |
956 |
0801 |
0530000 0530000000 |
600 |
1 914,83 |
1 926,18 |
2 028,10 |
1 918,97 |
1 918,97 |
1 918,97 |
|
МБУ "Княжпогостский РИКМ" |
956 |
0801 |
0530000 0530000000 |
600 |
1 914,83 |
1 926,18 |
2 028,10 |
1 918,97 |
1 918,97 |
1 918,97 |
||
Основное мероприятие 3.1. |
Внедрение информационных технологий |
МБУ "Княжпогостский РИКМ" |
956 |
0801 |
0530301 0533А00000 |
600 |
18,60 |
18,60 |
18,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 3.2. |
Выполнение муниципального задания (РИКМ) |
МБУ "Княжпогостский РИКМ" |
956 |
0801 |
0530302 0533Б00000 |
600 |
1 896,23 |
1 907,58 |
1 944,20 |
1 918,97 |
1 918,97 |
1 918,97 |
Основное мероприятие |
Выполнение противоаварийных и противопожарных мероприятий |
МБУ "Княжпогостский РИКМ" |
956 |
0801 |
0533В00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
65,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
"Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности" |
Всего |
956 |
0801 |
0540000 0540000000 |
600 |
35 188,36 |
21 433,80 |
23 221,71 |
22 117,84 |
20 382,62 |
20 382,62 |
|
МАУ "Княжпогостский РДК" |
956 |
0801 |
0540000 0540000000 |
600 |
35 188,36 |
21 433,80 |
23 221,71 |
22 117,84 |
20 382,62 |
20 382,62 |
||
Основное мероприятие 4.1. |
Выполнение муниципального задания (учреждения культуры) |
МАУ "Княжпогостский РДК" |
956 |
0801 |
0540401 0544А00000 |
600 |
23 923,00 |
20 151,10 |
21 300,19 |
18 851,90 |
19 982,62 |
19 982,62 |
Основное мероприятие 4.2. |
Проведение культурно-досуговых мероприятий |
МАУ "Княжпогостский РДК" |
956 |
0801 |
0540402 0544Б00000 |
600 |
600,00 |
351,00 |
600,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
Основное мероприятие 4.3. |
Приобретение специального оборудования, укрепление МТБ (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
МАУ "Княжпогостский РДК" |
956 |
0801 |
0540000 0544В00000 |
600 |
500,00 |
195,60 |
100,00 |
2 160,70 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 4.4. |
Предоставление субсидий на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры |
МАУ "Княжпогостский РДК" |
956 |
0801 |
0547215 0544ВR5580 |
600 |
250,00 |
97,80 |
0,00 |
101,60 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 4.5. |
Субсидии на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры |
МАУ "Княжпогостский РДК" |
956 |
0801 |
0544В51470 0544ВR5580 |
600 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
1 338,72 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 4.6. |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений |
МАУ "Княжпогостский РДК" |
956 |
0801 |
0544В51470 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 4.7. |
Внедрение в муниципальных культурно-досуговых учреждениях информационных технологий |
МАУ "Княжпогостский РДК" |
956 |
0801 |
0540000 0544Г00000 |
600 |
78,20 |
164,10 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 4.8. |
Малые проекты в сфере культуры |
МАУ "Княжпогостский РДК" |
956 |
0801 |
0540405 0544Д00000 |
600 |
41,50 |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 4.9. |
Субсидия из республиканского бюджета РК бюджетам муниципальных районов на реализацию малых проектов в сфере культуры |
МАУ "Княжпогостский РДК" |
956 |
0801 |
0547246 0544Д72460 |
600 |
212,40 |
0,00 |
290,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 4.10. |
Проведение ремонтных работ |
МАУ "Княжпогостский РДК" |
956 |
0801 |
0540409 0544И00000 |
600 |
380,00 |
563,00 |
700,00 |
351,94 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 4.11. |
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности |
МАУ "Княжпогостский РДК" |
956 |
0801 |
0547215 |
600 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
Основное мероприятие 4.12. |
Строительство учреждений культуры |
МАУ "Княжпогостский РДК" |
956 |
0801 |
0540000 0544М00000 |
600 |
9 044,26 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 4.13. |
Гранты в области культуры |
МАУ "Княжпогостский РДК" |
956 |
0801 |
0540408 |
600 |
9,00 |
9,00 |
0,00 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 4.14. |
Выполнение противоаварийных и противопожарных мероприятий |
МАУ "Княжпогостский РДК" |
956 |
0801 |
0544К00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
61,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 4.15. |
Реализация народного проекта в сфере культуры |
МАУ "Княжпогостский РДК" |
956 |
0801 |
0544Л00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33,30 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение для условий реализации программы |
Всего |
956 |
0804 |
0550000 0550000000 |
000 |
2 794,18 |
2 908,02 |
4 291,91 |
4 204,77 |
4 224,77 |
4 209,77 |
|
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" |
956 |
0804 |
0550000 0550000000 |
000 |
2 794,18 |
2 908,02 |
4 291,91 |
4 204,77 |
4 224,77 |
4 209,77 |
||
Основное мероприятие 5.1. |
Расходы в целях обеспечения выполнения функций ОМС |
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" |
956 |
0804 |
0550501 0555А00000 |
|
1 226,38 |
1 190,11 |
4 291,91 |
4 204,77 |
4 224,77 |
4 209,77 |
100 |
1 219,88 |
1 190,11 |
3 722,49 |
3 789,77 |
3 809,77 |
3 794,77 |
||||||
200 |
6,50 |
0,00 |
569,43 |
414,00 |
414,00 |
414,00 |
||||||
800 |
- |
- |
- |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
||||||
Основное мероприятие 5.2. |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" |
956 |
0804 |
0550502 |
|
1 567,80 |
1 717,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 |
1 135,85 |
1 148,04 |
||||||||||
200 |
430,95 |
569,87 |
||||||||||
800 |
1,00 |
0,00 |
||||||||||
"Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений" |
Всего |
956 |
0804 |
0560000 0560000000 |
600 |
8 214,04 |
10 512,39 |
10 929,00 |
10 195,42 |
10 195,42 |
10 195,40 |
|
МБУ "ЦХТО" |
956 |
0804 |
0560000 0560000000 |
600 |
8 214,04 |
10 512,39 |
10 929,00 |
10 195,42 |
10 195,42 |
10 195,42 |
||
Основное мероприятие 6.1. |
Выполнение муниципального задания (ЦХТО) |
МБУ "ЦХТО" |
956 |
0804 |
0560601 0566А0000 |
600 |
8 214,04 |
10 512,39 |
10 929,00 |
10 195,42 |
10 195,42 |
10 195,42 |
Развитие и сохранение национальных культур |
Всего |
956 |
0801 |
0580000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 526,80 |
1 526,80 |
1 526,80 |
|
МАУ "КЦНК" |
956 |
0801 |
0580000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 526,80 |
1 526,80 |
1 526,80 |
||
Основное мероприятие 7.1. |
Выполнение муниципального задания (ЦНК) |
МАУ "КЦНК" |
956 |
0801 |
0588А00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 526,80 |
1 526,80 |
1 526,80 |
Таблица 7 изменена. - Постановление Администрации муниципального района "Княжпогостский" Республики Коми от 28 апреля 2017 г. N 148
Таблица 7
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)
13 января, 21 марта, 28 апреля 2017 г.
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
|
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||||||
ГРБС |
Рз, Пр |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
итого |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Муниципальная программа |
Муниципальная программа "Развитие отрасли "Культура" в Княжпогостском районе" |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0700 0800 |
0500000000 |
600 |
77 370,62 |
63 007,86 |
67 023,21 |
65 588,47 |
64 084,47 |
64 069,47 |
401 144,10 |
местного бюджета |
956 |
0700 0800 |
0500000000 |
600 |
67 361,63 |
62 695,56 |
66 285,61 |
64 014,02 |
63 808,92 |
63 793,92 |
387 959,66 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0700 0800 |
0500000000 |
600 |
9 781,80 |
256,50 |
487,10 |
202,50 |
275,55 |
275,55 |
11 279,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0700 0800 |
0500000000 |
600 |
227,19 |
55,80 |
250,50 |
1 371,95 |
0,00 |
0,00 |
1 905,44 |
||
"Развитие учреждений культуры дополнительного образования" |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0703 |
0510000 05100 00000 |
600 |
13 720,25 |
11 785,56 |
12 028,40 |
11 809,73 |
11 994,18 |
11 994,18 |
73 332,30 |
|
местного бюджета |
956 |
0703 |
0510000 0510000000 |
600 |
13 438,45 |
11 785,56 |
11 928,75 |
11 746,33 |
11 756,13 |
11 756,13 |
72 411,35 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0703 |
0510000 0510000000 |
600 |
100,30 |
0,00 |
99,70 |
63,40 |
238,05 |
238,05 |
739,50 |
||
федерального бюджета |
956 |
0703 |
0510000 0510000000 |
600 |
181,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
181,50 |
||
Основное мероприятие 1.1. |
Выполнение противопожарных мероприятий |
Всего, из них за счет средств: |
956 |
0703 |
0510000 0511А00000 |
600 |
2 800,00 |
68 200 |
95,46 |
189,30 |
170,55 |
170,55 |
3 494,06 |
местного бюджета |
956 |
0703 |
0510101 0511А00000 |
600 |
2 800,00 |
68 200 |
95,46 |
125,90 |
34,10 |
34,10 |
3 157,76 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0703 |
0510000 0511А72150 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
63,40 |
136,45 |
136,45 |
336,30 |
||
федерального бюджета |
956 |
0703 |
0510000 0511А00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1.2. |
Укрепление материально-технической базы |
Всего |
956 |
0703 |
0510000 0511Б00000 |
600 |
415,23 |
109,20 |
199,40 |
0,00 |
203,20 |
203,20 |
1 130,23 |
местного бюджета |
956 |
0703 |
0510102 0511Б00000 |
600 |
133,43 |
109,20 |
99,70 |
0,00 |
101,60 |
101,60 |
545,53 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0703 |
0517215 0511Б72150 |
600 |
100,30 |
0,00 |
99,70 |
0,00 |
101,60 |
101,60 |
403,20 |
||
федерального бюджета |
956 |
0703 |
0515014 |
600 |
181,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
181,50 |
||
Основное мероприятие 1.3. |
Выполнение муниципального задания (ДШИ) |
Всего |
956 |
0703 |
0510000 0511В00000 |
600 |
10 505,02 |
11 593,16 |
11 617,30 |
11 620,43 |
11 620,43 |
11 620,43 |
68 576,77 |
местного бюджета |
956 |
0703 |
0510103 0511В00000 |
600 |
10 505,02 |
11 593,16 |
11 617,30 |
11 620,43 |
11 620,43 |
11 620,43 |
68 576,77 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0703 |
0510000 0511В00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0703 |
05100000 0511В00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1.4. |
Премии одаренным детям |
Всего |
956 |
0703 |
0510000 |
300 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
местный бюджет |
956 |
0703 |
0510105 |
300 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0703 |
0510000 |
300 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0703 |
0510000 |
300 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1.5. |
Проведение текущих ремонтов |
Всего |
956 |
0703 |
0511Г00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
116,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
116,30 |
местного бюджета |
956 |
0703 |
0511Г00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
116,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
116,30 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0703 |
0511Г00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0703 |
0511Г00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
"Развитие библиотечного дела" |
Всего, из них за счет: |
956 |
0801 |
0520000 0520000000 |
600 |
15 538,95 |
14 441,90 |
14 523,14 |
13 814,94 |
13 841,71 |
13 841,71 |
86 002,35 |
|
местного бюджета |
956 |
0801 |
0520000 0520000000 |
600 |
15 276,86 |
14 227,40 |
14 275,34 |
13 744,21 |
13 804,21 |
13 804,21 |
85 132,23 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0520000 0520000000 |
600 |
216,40 |
158,70 |
97,30 |
37,50 |
0,00 |
0,00 |
584,90 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0520000 0520000000 |
600 |
45,69 |
55,80 |
150,50 |
33,23 |
0,00 |
0,00 |
285,22 |
||
Основное мероприятие 2.1. |
Комплектование книжных и документных фондов |
всего, из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0520000 0522А00000 |
600 |
161,60 |
134,90 |
84,10 |
109,43 |
76,20 |
76,20 |
615,30 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0520201 0522А00000 |
600 |
81,30 |
88,40 |
38,70 |
38,70 |
38,70 |
38,70 |
324,50 |
||
республиканского бюджета |
956 |
0801 |
0527245 0522АR5190 |
600 |
80,30 |
39,40 |
38,70 |
37,50 |
37,50 |
37,50 |
270,90 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0525144 0522АR5190 |
600 |
0,00 |
7,10 |
6,70 |
33,23 |
0,00 |
0,00 |
19,90 |
||
Основное мероприятие 2.2. |
Подписка на периодические издания |
Всего, из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0520000 0522Б00000 |
600 |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
1 080,00 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0520202 0522Б00000 |
600 |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
1 080,00 |
||
республиканского бюджета |
956 |
0801 |
0520202 0522Б00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0520000 0522Б00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.3. |
Внедрение информационных технологий |
Всего из них за счет |
956 |
0801 |
0520203 |
600 |
272,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
272,00 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0520203 |
600 |
136,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
136,10 |
||
республиканского бюджета |
956 |
0801 |
0527215 |
600 |
136,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
136,10 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0520000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.4. |
Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0520000 0522В00000 |
600 |
0,00 |
245,30 |
184,60 |
66,00 |
126,00 |
126,00 |
747,90 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0520204 0522В00000 |
600 |
0,00 |
126,00 |
126,00 |
66,00 |
126,00 |
126,00 |
570,00 |
||
республиканского бюджета |
956 |
0801 |
0527218 0522В72180 |
600 |
0,00 |
119,30 |
58,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
177,9 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0520000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.5. |
Выполнение муниципального задания |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0520000 0522Д00000 |
600 |
14 829,46 |
13 783,00 |
13 765,64 |
13 509,51 |
13 509,51 |
13 509,51 |
82 906,63 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0520205 0522Д00000 |
600 |
14 829,46 |
13 783,00 |
13 765,64 |
13 509,51 |
13 509,51 |
13 509,51 |
82 906,63 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0520000 0522Д00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0520000 0522Д00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.6. |
Мероприятия по подключению общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0520000 0522Г0000 |
600 |
45,69 |
48,70 |
43,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
165,32 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0520000 0522Г0000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0520000 0522Г0000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0525146 0522Г51460 |
600 |
45,69 |
48,70 |
43,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
165,32 |
||
Основное мероприятие 2.7. |
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений |
всего |
956 |
0801 |
0522Е00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0522Е00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0522Е00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0522Е51470 |
600 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
||
Основное мероприятие 2.8. |
Проведение текущих ремонтов |
всего |
956 |
0801 |
0522Ж00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
115,00 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0522Ж00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
115,00 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0522Ж00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0522Ж00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
"Развитие музейного дела" |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0530000 0530000000 |
600 |
1 914,83 |
1 926,18 |
2 028,10 |
1 918,97 |
1 918,97 |
1 918,97 |
11 626,02 |
|
местного бюджета |
956 |
0801 |
0530000 0530000000 |
600 |
1 914,83 |
1 926,18 |
2 028,10 |
1 918,97 |
1 918,97 |
1 918,97 |
11 626,02 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0530000 0530000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0530000 0530000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 3.1. |
Внедрение информационных технологий |
Всего из них за счет средств |
956 |
0801 |
0530000 0533А00000 |
600 |
18,60 |
18,60 |
18,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55,80 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0530301 0533А00000 |
600 |
18,60 |
18,60 |
18,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55,80 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0530000 0533А00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0530000 0533А00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 3.2. |
Выполнение муниципального задания |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0530000 0533Б00000 |
600 |
1 896,23 |
1 907,58 |
1 944,20 |
1 918,97 |
1 918,97 |
1 918,97 |
11 504,92 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0530302 0533Б00000 |
600 |
1 896,23 |
1 907,58 |
1 944,20 |
1 918,97 |
1 918,97 |
1 918,97 |
11 504,92 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0530000 0533Б00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0530000 0533Б00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 3.3. |
Выполнение противоаварийных и противопожарных мероприятий |
Всего |
956 |
0801 |
0533В00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
65,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
65,30 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0533В00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
65,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
65,30 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0533В00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0533В00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
"Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности" |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0540000 0540000000 |
600 |
35 188,36 |
21 433,80 |
23 221,71 |
22 117,84 |
20 382,62 |
20 382,62 |
142 726,95 |
|
местные бюджеты |
956 |
0801 |
0540000 0540000000 |
600 |
25 723,26 |
21 336,00 |
22 831,61 |
20 677,52 |
20 382,62 |
20 382,62 |
131 333,63 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0540000 0540000000 |
600 |
9 465,10 |
97,80 |
290,10 |
101,60 |
0,00 |
0,00 |
9 954,60 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0540000 0540000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
1 338,72 |
0,00 |
0,00 |
1 438,72 |
||
Основное мероприятие 4.1. |
Выполнение муниципального задания (учреждения культуры) |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0540000 0544А00000 |
600 |
23 923,00 |
19 880,43 |
21 300,19 |
18 851,90 |
19 982,62 |
19 982,62 |
124 191,43 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0540401 0544А00000 |
600 |
23 923,00 |
19 880,43 |
21 300,19 |
18 851,90 |
19 982,62 |
19 982,62 |
124 191,43 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0540000 0544А00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0540000 0544А00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 4.2. |
Проведение культурно-досуговых мероприятий |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0540000 0544Б00000 |
600 |
600,00 |
351,00 |
600,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
2 751,00 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0540402 0544Б00000 |
600 |
600,00 |
351,00 |
600,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
2 751,00 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0540000 0544Б00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0540000 0544Б00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 4.3. |
Приобретение специального оборудования, укрепление МТБ |
Всего |
956 |
0801 |
0540000 0544В00000 |
600 |
500,00 |
466,27 |
100,00 |
2 160,70 |
0,00 |
0,00 |
2 956,30 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0540403 0544В00000 |
600 |
250,00 |
368,47 |
0,00 |
720,38 |
0,00 |
0,00 |
1 068,18 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0547215 0544ВR5580 |
600 |
250,00 |
97,80 |
0,00 |
101,60 |
0,00 |
0,00 |
449,40 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0544В51470 0544ВR5580 |
600 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
1 338,72 |
0,00 |
0,00 |
1 438,72 |
||
Основное мероприятие 4.4. |
Внедрение в муниципальных культурно-досуговых учреждениях информационных технологий |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0540000 0544Г00000 |
600 |
78,20 |
164,10 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
262,30 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0540404 0544Г00000 |
600 |
39,10 |
164,10 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
203,20 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0547215 0544Г00000 |
600 |
39,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39,10 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0540000 0544Г00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 4.5. |
Малые проекты в сфере культуры |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0540000 0544Д00000 |
600 |
253,90 |
0,00 |
440,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
694,00 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0540405 0544Д00000 |
600 |
41,50 |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
191,50 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0547246 0544Д72460 |
600 |
212,40 |
0,00 |
290,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
502,50 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0540000 0544Д00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 4.6. |
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности |
всего |
956 |
0801 |
0547215 |
600 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0540000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0547215 |
600 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0540000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 4.7. |
Гранты в области культуры |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0540408 |
300 |
9,00 |
9,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18,00 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0540408 |
300 |
9,00 |
9,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18,00 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0540408 |
300 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0540408 |
300 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 4.8. |
Проведение ремонтных работ |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0540000 0544И00000 |
600 |
380,00 |
563,000 |
700,00 |
421,94 |
0,00 |
0,00 |
2 064,94 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0540409 0544И00000 |
600 |
380,00 |
563,000 |
700,00 |
421,94 |
0,00 |
0,00 |
2 064,94 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0540000 0544И00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0540000 0544И00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 4.9. |
Выполнение противоаварийных и противопожарных мероприятий |
всего из них за счет средств |
956 |
0801 |
0544К00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
61,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
61,42 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0544К00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
61,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
61,42 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0544К00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0544К00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 4.10. |
Реализация народного проекта в сфере культуры |
всего из них за счет средств |
956 |
0801 |
0544Л00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33,30 |
0,00 |
0,00 |
33,30 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0544Л00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33,30 |
0,00 |
0,00 |
33,30 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0544Л00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0544Л00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 4.11. |
Строительство учреждений отрасли культура |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0801 |
0540000 0544М00000 |
500 600 |
9 044,26 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
9 294,26 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0540407 0544М00000 |
500 600 |
480,66 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
730,66 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0547216 0544М00000 |
500 |
8 563,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 563,60 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0540000 0544М00000 |
500 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Обеспечение для условий реализации программы |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0804 |
0550000 0550000000 |
000 |
2 794,18 |
2 908,02 |
4 291,91 |
4 204,77 |
4 224,77 |
4 209,77 |
22 633,42 |
|
местного бюджета |
956 |
0804 |
0550000 055000000 |
000 |
2 794,18 |
2 908,02 |
4 291,91 |
4 204,77 |
4 224,77 |
4 209,77 |
22 633,42 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0804 |
0550000 0550000000 |
000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0804 |
0550000 0550000000 |
000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 5.1. |
Расходы в целях обеспечения выполнения функций ОМС |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0804 |
0550501 0550000000 |
000 |
1 226,38 |
1 190,11 |
4 291,91 |
4 204,77 |
4 264,08 |
4 209,77 |
19 387,02 |
местного бюджета |
956 |
0804 |
0550501 0555А00000 |
100 |
1 219,88 |
1 190,11 |
3 722,49 |
3 789,77 |
3 809,77 |
3 794,77 |
18 054,14 |
||
местного бюджета |
956 |
0804 |
0550501 0555А00000 |
200 |
6,50 |
0,00 |
569,43 |
414,00 |
414,00 |
414,00 |
1 354,03 |
||
местного бюджета |
956 |
0804 |
0550501 0555А00000 |
800 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
3,0 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0804 |
0550501 0555А00000 |
000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 5.2. |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
всего из них за счет средств: |
956 |
0804 |
0550502 |
000 |
1 567,80 |
1 717,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 367,92 |
местного бюджета |
956 |
0804 |
0550502 |
100 |
1 135,85 |
1 148,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 283,89 |
||
местного бюджета |
956 |
0804 |
0550502 |
200 |
430,95 |
569,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,82 |
||
местного бюджета |
956 |
0804 |
0550502 |
800 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0804 |
0550502 |
000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0804 |
0550502 |
000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
"Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений" |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0804 |
0560000 0560000000 |
600 |
8 214,05 |
10 512, 39 |
10 929,00 |
10 195,42 |
10 195,42 |
10 195,42 |
60 241,70 |
|
местного бюджета |
956 |
0804 |
0560000 0560000000 |
600 |
8 214,05 |
10 512,39 |
10 929,00 |
10 195,42 |
10 195,42 |
10 195,42 |
60 241,70 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0804 |
0560000 0560000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0804 |
0560000 0560000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 6.1. |
Выполнение муниципального задания (ЦХТО) |
Всего из них за счет средств: |
956 |
0804 |
0560000 0560000000 |
600 |
8 214,05 |
10 512,39 |
10 929,00 |
10 195,42 |
10 195,42 |
10 195,42 |
60 241,70 |
местного бюджета |
956 |
0804 |
0560601 0566А00000 |
600 |
8 214,05 |
10 512,39 |
10 929,00 |
10 195,42 |
10 195,42 |
10 195,42 |
60 241,70 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0804 |
0560000 0566А00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0804 |
0560000 0566А00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Развитие и сохранение национальных культур |
Всего из них за счет средств |
956 |
0801 |
0580000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 526,80 |
1 526,80 |
1 526,80 |
4 580,40 |
|
местного бюджета |
956 |
0801 |
0580000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 526,80 |
1 526,80 |
1 526,80 |
4 580,40 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0580000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0580000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 7.1. |
Выполнение муниципального задания (КЦНК) |
Всего из них за счет средств |
956 |
0801 |
0580000000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 526,80 |
1 526,80 |
1 526,80 |
4 580,40 |
местного бюджета |
956 |
0801 |
0588А00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 526,80 |
1 526,80 |
1 526,80 |
4 580,40 |
||
республиканского бюджета Республики Коми |
956 |
0801 |
0588А00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федерального бюджета |
956 |
0801 |
0588А00000 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.