В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлениями руководителя администрации МОГО "Ухта" от 28.10.2008 N 2258 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования, утверждения, реализации, а также проведения оценки эффективности их реализации", от 16.12.2008 N 2670 "О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы "Концепция развития здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009-2011 г.г.", постановляю:
1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу "Концепция развития здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009-2011 г.г.".
2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществлять за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете МОГО "Ухта" на соответствующий финансовый год для главного распорядителя бюджетных средств МУ "Управление здравоохранения" администрации МОГО "Ухта" на финансирование Программы, указанной в п. 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2009 и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО "Ухта" Соболева С.С.
Руководитель администрации |
О.В. Казарцев |
МУ "Управление здравоохранения" администрации МОГО "Ухта"
Долгосрочная целевая программа
"Концепция развития здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009-2011 г.г."
Паспорт
долгосрочной целевой программы
Наименование программы |
- "Концепция развития здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009-2011 г.г." |
Основание для разработки программы |
Закон РФ от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; постановление руководителя администрации МОГО "Ухта" от 16.12.2008 г. N 2670 "О принятии решения о разработке долгосрочных целевой программы "Концепция развития здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009-2011 г.г." |
По-видимому, в тексте настоящей позиции допущена опечатка. Название названного постановления следует читать как "О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы "Концепция развития здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009-2011 г.г."
Разработчик программы |
- МУ "Управление здравоохранения" администрации МОГО "Ухта" |
Исполнители программы |
- МУ "Управление здравоохранения" администрации МОГО "Ухта" |
Цели программы |
- улучшение демографической ситуации на территории МОГО "Ухта"; - обеспечение доступности и повышение качества медицинской помощи |
Задачи программы |
- содействие снижению смертности, в первую очередь от предотвратимых причин; - повышение эффективности функционирования системы здравоохранения; - обеспечение доступности и качества медицинской помощи; - улучшение состояния здоровья детей и матерей; - предупреждение болезней и других угрожающих жизни и здоровью состояний; - обеспечение потребности в образовании специалистов учреждений здравоохранения |
Сроки реализации программы |
- с 2009 по 2011 г. |
Показатели результативности реализации программы |
- смертность от болезней системы кровообращения на 100000 населения; - число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет, на дому, в первые сутки в стационаре - всего, в том числе от инфаркта миокарда, инсульта; - смертность от несчастных случаев, отравлений и травм (от внешних причин смерти) на 100000 населения; - смертность от транспортных травм (всех видов) на 100000 населения; - смертность лиц в трудоспособном возрасте на 1000 трудоспособного населения; - структура смертности трудоспособного населения по причинам: болезни органов кровообращения, травмы, отравления, новообразования; - доля муниципальных учреждений, применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи; - доля муниципальных учреждений, переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности; - доля муниципальных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат; - доля муниципальных учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему ОМС; - доля амбулаторных учреждений, имеющихся# медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения; - доля посещений к врачам, сделанных с профилактической целью; - доля населения, охваченного профилактическими осмотрами; - доля населения, охваченного профилактическими осмотрами с учетом дополнительной диспансеризации работающего населения; - удовлетворенность населения медицинской помощью (процент числа от опрошенных); - запущенность онкологической патологией#; - заболеваемость активным туберкулезом (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом на 100 тыс. населения); - охват населения прививками против гриппа; - младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми); - число случаев смерти детей до 18 лет: на дому, в первые сутки в стационаре; - удельный вес детей первой группы здоровья в общем количестве детей (% от общего числа детей в возрасте от 0 до 17 лет); - контингенты больных, страдающих синдромом зависимости от алкоголя и алкогольными психозами (число больных на 100 тысяч населения); - заболеваемость синдромом зависимости от алкоголя и алкогольными психозами (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом на 100000 населения); - контингенты больных, страдающих синдромом зависимости от наркотических веществ (число больных, состоящих на учете на конец отчетного года, на 100 тыс. населения); - заболеваемость синдромом зависимости от наркотических веществ (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом на 100000 населения); - заболеваемость ВИЧ-инфекцией (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом на 100000 населения); - объем подготовки врачей (1000 чел); - объем повышения квалификации врачей (1000 человек); - доля врачей, имеющих квалификационные категории |
Объемы финансирования программы |
- общий объем финансирования составляет: 66230800 руб., в том числе: - средства местного бюджета - 61409800 руб., - средства внебюджетных источников - 4821000 руб. в том числе по годам объем финансирования 2009 г.: 14640000 руб., в том числе: - средства местного бюджета - 11809000 руб., - средства внебюджетных источников - 2831000 руб. объем финансирования 2010 г.: 33528800 руб., в том числе: - средства местного бюджета - 31538800 руб., - средства внебюджетных источников - 1990000 руб. объем финансирования 2011 г.: 18062000 руб., в том числе: - средства местного бюджета - 18062000 руб. |
Ожидаемые результаты реализации программы |
- смертность от болезней системы кровообращения на 100000 населения: 630,0 - число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет - 650, на дому - всего 290, в том числе от инфаркта миокарда и инсульта - 10, (инфаркт/инсульт) - 5/5, в первые сутки в стационаре 48, в т.ч. от инфаркта миокарда, инсульта (инфаркт/инсульт) - 5/3 - смертность от несчастных случаев, отравлений и травм (от внешних причин смерти) на 100000 населения - 100,0 - смертность от транспортных травм (всех видов) на 100000 населения - 8,0 - смертность лиц в трудоспособном возрасте на 1000 трудоспособного населения - 5,6 - структура смертности трудоспособного населения по причинам (в %): болезни органов кровообращения - 40,0, травмы, отравления - 21,0, новообразования - 12,0 - доля муниципальных учреждений, применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи - 100%; - доля муниципальных учреждений, переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности - 100%; - доля муниципальных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат - 100%; - доля муниципальных учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему ОМС - 100%; - доля амбулаторных учреждений, имеющихся# медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения (в %) - 100% - доля посещений к врачам, сделанных с профилактической целью - 40%; - доля населения, охваченного профилактическими осмотрами - 56,0%; - доля населения, охваченного профилактическими осмотрами с учетом дополнительной диспансеризации работающего населения в# - 66,0%; - удовлетворенность населения медицинской помощью (процент числа от опрошенных) - 50%; - запущенность онкологической паталогии# - 18%; - заболеваемость активным туберкулезом (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом на 100 тыс. населения) - 56; - охват населения прививками против гриппа - 30%; - младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми)- 5,0; - число случаев смерти детей до 18 лет: 16 , на дому 3, в первые сутки в стационаре 1 - удельный вес детей первой группы здоровья в общем количестве детей (% от общего числа детей в возрасте от 0 до 17 лет) - 12,0 - контингенты больных, страдающих синдромом зависимости от алкоголя и алкогольными психозами (число больных на 100 тысяч населения) - 960 - заболеваемость синдромом зависимости от алкоголя и алкогольными психозами (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом на 100000 населения) - 120,0 - контингенты больных, страдающих синдромом зависимости от наркотических веществ (число больных, состоящих на учете на конец отчетного года, на 100 тыс. населения) - 120,0 - заболеваемость синдромом зависимости от наркотических веществ (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом на 100000 населения) - 12 - заболеваемость ВИЧ-инфекцией (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом на 100000 населения) - 17 - объем подготовки врачей (на 1000 чел) - 0,025 - объем повышения квалификации врачей (на 1000 человек) - 0,062 - доля врачей, имеющих квалификационные категории - 42,0% |
1. Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
В настоящее время перед отраслью здравоохранения поставлена сложнейшая задача - остановить прогрессирующее ухудшение состояния здоровья наших сограждан и переломить ситуацию демографического кризиса, которую необходимо рассматривать как угрозу национальной безопасности. Именно для решения этой задачи разработана долгосрочная целевая Программа "Концепция развития здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009-2011 г.г." (далее Программа). В Программе поставлены две цели:
1. Улучшение демографической ситуации на территории МОГО "Ухта".
2. Обеспечение доступности и повышение качества медицинской помощи.
Основная причина низкой доступности, т.е. недостаточной возможности получения (предоставления) медицинской помощи, очевидна и заключается в многолетнем дефиците финансирования отрасли. Последствия этого положения характеризуются в виде данных об острой нехватке персонала первичного звена здравоохранения, об износе основных фондов, медицинских приборов в учреждениях здравоохранения, о высокой потребности в новой медицинской и компьютерной технике, автотранспорте и многом другом. Количественные характеристики проблемы позволили определить основные направления действий для повышения доступности медицинской помощи, выбрать дополнительное финансирование отрасли основным способом влияния на проблему. Это, в свою очередь, легло в основу принятой и реализуемой "Концепции развития здравоохранения МОГО "Ухта" на 2007-2009 г.г." (Далее Концепция).
Целесообразность использования программно-целевого метода при решении задач, связанных с дальнейшим развитием муниципального здравоохранения, обусловлена результатами реализации именно Концепции. Например, в 2007 году показатель рождаемости увеличился на 9,3% по сравнению с 2006 годом, а показатель общей смертности снизился на 0,8%. При этом младенческая смертность в 2007 году уменьшилась на 10,7%, а смертность лиц трудоспособного возраста на 5,9% по сравнению с 2006 годом. В рамках реализации "Концепции" в 2007 году улучшились показатели первичной заболеваемости населения, в том числе среди детей и подростков.
Мероприятия по реализации "Концепции" позволили достичь увеличения доли больных, выявленных на ранних стадиях онкологического процесса. Дальнейшее развитие получили ресурсосберегающие технологии в амбулаторно-поликлинической службе: стационар на дому, дневной стационар, "школы" пациентов, отделение профилактики. В ходе реализации "Концепции" улучшилось оснащение муниципальных лечебно-профилактических учреждений (далее ЛПУ) медицинским оборудованием, что позволило внедрить в практику работы новые методы диагностики и лечения пациентов.
Вместе с тем, несмотря на предпринимаемые меры демографическая ситуация и состояние здоровья населения остается напряженной. Анализ показателей здоровья населения МОГО "Ухта" за последние 10 лет позволяет прогнозировать рост общей заболеваемости, за счет роста хронических заболеваний, особенно социально-значимых болезней, таких как туберкулез, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, увеличивается доля пожилых людей, количество людей, употребляющих наркотики, злоупотребляющих алкоголем и пристрастившихся к курению. Все это вместе взятое потребует увеличения мощностей муниципальных ЛПУ, их диагностических и лечебных возможностей.
В настоящее время в г. Ухте сохраняется проблема изношенности материально-технической базы учреждений здравоохранения, имеет место высокая потребность в ремонте учреждений здравоохранения, а также оснащении их современным медицинским оборудованием, средствами автотранспорта и связи.
Также, несмотря на предпринимаемые меры, ситуация, связанная с обеспечением лечебно-профилактических учреждений врачами продолжает оставаться напряженной. Так обеспеченность врачами учреждений здравоохранения МОГО "Ухта" на 10 тыс. населения за 2007 год составила 37,4 (при средне республиканском показателе 44,9). Коэффициент совместительства по-прежнему остается крайне высок 1,6. Сохраняется низкая укомплектованность врачами скорой медицинской помощи, эндоскопистами, пульмонологами, травматологами и ортопедами, онкологами, нейрохирургами, хирургами, анестезиологами и реаниматологами, неврологами, врачам# лучевой диагностики и врачами других специальностей.
Исходя из вышеизложенного, основными причинами сложившейся ситуации в сфере здравоохранения является по-прежнему недостаточное финансирование отрасли, низкий уровень профилактической работы медицинских работников среди населения, проблемы материально-технического обеспечения муниципальных учреждений здравоохранения, недостаточный уровень обеспеченности медицинскими кадрами ЛПУ, отсутствие реальных механизмов привлечения и закрепления врачебных кадров в здравоохранении МОГО "Ухта".
Таким образом, требуется дальнейшее решение проблем в области муниципального здравоохранения и укрепления здоровья населения МОГО "Ухта".
Решение вышеназванных проблем возможно только при условии комплексного подхода и согласованных действий всех учреждений здравоохранения МОГО "Ухта". При этом использование программного метода является наиболее приемлемым подходом, который позволит преодолеть негативные тенденции в здоровье населения и эффективно использовать средства бюджета МОГО "Ухта".
2. Основные цели и задачи Программы
Целями Программы являются:
- улучшение демографической ситуации на территории МОГО "Ухта";
- обеспечение доступности и повышение качества медицинской помощи.
Для улучшения демографической ситуации необходимо решить следующую задачу: содействие снижению смертности, в первую очередь от предотвратимых причин.
Для обеспечения доступности и повышения качества медицинской помощи необходимо решение следующих задач:
- повышение эффективности функционирования системы здравоохранения;
- обеспечение доступности и качества медицинской помощи;
- улучшение состояния здоровья детей и матерей;
- предупреждение болезней и других угрожающих жизни и здоровью состояний;
- обеспечение потребности в образовании специалистов учреждений здравоохранения.
3. Перечень и описание программных мероприятий
Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
В Программе используются механизмы определения приоритетных направлений на основе критериев, позволяющих обеспечить принятие совместных решений представителями исполнительной власти и медицинского сообщества.
В Программе используются механизмы определения приоритетных направлений на основе критериев, позволяющих обеспечить принятие совместных решений представителями исполнительной власти и медицинского сообщества.
Приоритетность задач Программы на уровне МОГО "Ухта" подтверждается Указом Президента РФ от 28.04.08. N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", положениями Стратегии экономического и социального развития Республики Коми на 2006-2010 годы и на период до 2015 года, одобренной постановлением Правительства Республики Коми от 27.03.06 N 45, в которой одной из стратегических целей в области социального развития является улучшение демографической ситуации и повышения качества и доступности медицинской помощи.
Перечень программных мероприятий Программы представлен в приложении N 1, и включает в себя следующие направления:
- оптимизация сети муниципального здравоохранения;
- развитие и совершенствование медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
- развитие системы управления качеством медицинской помощи;
- разработка и внедрение новых технологий, методик и современных направлений развития медико-санитарной помощи;
- обеспечение медицинскими кадрами муниципальных учреждений здравоохранения;
- оснащение учреждений медицинским оборудованием согласно табеля оснащения;
- вакцинопрофилактика;
- приведение помещений учреждений здравоохранения в соответствии санитарно-эпидимологическими требованиями;#
- информационная работа с населением по формированию здорового образа жизни.
4. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
При разработке стратегии ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на муниципальном уровне, высокая общеэкономическая, социально-демографическая и политическая значимость проблемы.
Общий объем финансирования Программы (2009-2011 годы) с учетом прогноза цен на соответствующие годы составляет 66230800 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 61409800 руб., средств внебюджетных источников - 4821000 рублей, в том числе по годам:
объем финансирования 2009 г.: 14640000 руб., в том числе:
- средства местного бюджета - 11809000 руб.,
- средства внебюджетных источников - 2831000 руб.
объем финансирования 2010 г.: 33528800 руб., в том числе:
- средства местного бюджета - 31538800 руб.,
- средства внебюджетных источников - 1990000 руб.
объем финансирования 2011 г.: 180620000 руб., в том числе:
- средства местного бюджета - 18062000 руб.,
5. Срок реализации Программы
Сроки реализации Программы - 2009-2011 годы.
6. Описание показателей результативности Программы
Показатели результативности Программы приведены в приложении N 2 к Программе.
7. Ожидаемая оценка эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе сравнения с данными за 2007 год и с учетом необходимости достижения следующих показателей к концу 2011 года:
- смертность от болезней системы кровообращения на 100000 населения: 630,""#
- число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет - 650, на дому - всего 290, в том числе от инфаркта миокарда - 10, инсульта (инфаркт/инсульт) - 5/5,
- смертность от несчастных случаев, отравлений и травм (от внешних причин смерти) на 100000 населения - 100,0
- смертность от транспортных травм (всех видов) на 100000 населения - 8,0
- смертность лиц в трудоспособном возрасте на 1000 трудоспособного населения - 5,6
- структура смертности трудоспособного населения по причинам (в %): болезни органов кровообращения - 40,0, травмы, отравления - 21,0, новообразования - 12,0
- доля муниципальных учреждений, применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи - 100%;
- доля муниципальных учреждений, переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности - 100%;
- доля муниципальных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат - 100%;
- доля муниципальных учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему ОМС - 100%;
- доля амбулаторных учреждений, имеющихся# медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения (в %) - 100%
- доля посещений к врачам, сделанных с профилактической целью - 40%;
- доля населения, охваченного профилактическими осмотрами - 56,0%;
- доля населения, охваченного профилактическими осмотрами с учетом дополнительной диспансеризации работающего населения в# - 66,0%;
- удовлетворенность населения медицинской помощью (процент числа от опрошенных) - 50%;
- запущенность онкологической паталогии# - 18%;
- заболеваемость активным туберкулезом (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом на 100 тыс. населения) - 56,0;
- охват населения прививками против гриппа - 30%;
- младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми) - 5,0;
- число случаев смерти детей до 18 лет: 16 , на дому 3 , в первые сутки в стационаре 1
- удельный вес детей первой группы здоровья в общем количестве детей (% от общего числа детей в возрасте от 0 до 17 лет) - 12,0;
- контингенты больных, страдающих синдромом зависимости от алкоголя и алкогольными психозами (число больных на 100 тысяч населения) - 960,0;
- заболеваемость синдромом зависимости от алкоголя и алкогольными психозами (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом на 100000 населения) - 120,0;
- контингенты больных, страдающих синдромом зависимости от наркотических веществ (число больных, состоящих на учете на конец отчетного года, на 100 тыс. населения) - 120,0;
- заболеваемость синдромом зависимости от наркотических веществ (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом на 100000 населения) - 12,0;
- заболеваемость ВИЧ-инфекцией (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом на 100000 населения) - 17,0;
- объем подготовки врачей (на 1000 чел) - 0,025;
- объем повышения квалификации врачей (на 1000 человек) - 0,062;
- доля врачей, имеющих квалификационные категории - 42,0%.
От реализации Программы ожидается бюджетная, экономическая, социальная эффективность.
Бюджетная эффективность выражается:
- в сокращении бюджетных расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности и инвалидности.
Социальная эффективность выражается:
- в улучшении качества и продолжительности жизни населения, сохранении трудового потенциала, формировании основ здорового образа жизни, укреплении здоровья населения, улучшения качества и доступности медицинской помощи.
Экономическая эффективность выражается:
- в укреплении производственного потенциала учреждений здравоохранения, увеличения объема оказания медицинских услуг, повышения трудоспособности населения, снижения заболеваемости, сокращения потерь рабочего времени, связанных с заболеваниями.#
Приложение N 1
к долгосрочной целевой программе
"Концепция развития здравоохранения
МОГО "Ухта" на 2009-2011 годы"
Перечень
программных мероприятий долгосрочной целевой программы "Концепция развития здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009-2011 г.г."
N |
Наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Объем финансирования (руб.) |
Источник финансирования |
Бюджетополучатель |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
всего |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Раздел 1. Оптимизация сети муниципального здравоохранения | ||||||||
1 |
Стационарная помощь |
|||||||
1.1. |
Приведение к нормативу коечной мощности учреждений здравоохранения по видам медицинской помощи, в соответствии с фактической численностью, половозрастному составу и уровню заболеваемости населения |
2009-2011 |
без дополнительного финансирования |
по смете учреждения |
МУЗ "Ухтинская городская больница N 1"; ГМУ "Детская больница" |
|||
2. |
Амбулаторно-поликлиническая помощь |
|||||||
2.1. |
Развитие стационарозаменяющих технологий |
|
|
|
|
|||
2.1.1. |
организация дневного стационара в кожно-венерологическом отделении Городской поликлиники на 10 коек |
2010 |
без дополнительного финансирования |
по смете учреждения |
ММУ "Городская поликлиника" |
|||
2.1.2. |
организация отделения амбулаторной хирургии в Городской поликлинике |
2011 |
без дополнительного финансирования |
по смете учреждения |
ММУ "Городская поликлиника" |
|||
Раздел 2. Развитие и совершенствование медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями | ||||||||
1. |
Совершенствование системы профилактики сердечно-сосудистой цереброваскулярной патологии |
|||||||
1.1. |
Первичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний |
|
0 |
308000 |
342000 |
650000 |
|
|
1.1.1. |
Подготовка, изготовление и распространение среди населения наружной рекламы на щитах, стенах зданий |
2010-2011 |
|
220000 |
220000 |
440000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
МУ "Управление здравоохранения" |
1.1.2. |
Приобретение плазменных панелей и DVD-проигрывателей для демонстрации социальных роликов в амбулаторно-поликлинических учреждениях |
2010-2011 |
|
88000 |
88000 |
176000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
ММУ "Городская поликлиника#; ММУ "Городская поликлиника N 2" п. Ярега; ММУ "Городская поликлиника N 3" п. Водный |
1.1.3. |
Приобретение компьютеров для организации доступа для врачей к международным информационным ресурсам по указанной проблеме |
2011 |
|
|
34000 |
34000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
МУЗ "Ухтинская городская больница N 1"; ММУ "Городская поликлиника"; |
1.2. |
Профилактика артериальной гипертонии |
|||||||
1.2.2. |
Приобретение автоматизированных рабочих мест для организации работы по ведению регистра больных артериальной гипертонией и мониторинга за группами высокого риска |
2010 |
|
34000 |
|
34000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
МУЗ "Ухтинская городская больница N 1" |
2. |
Совершенствование системы подготовки кадров, участвующих в оказании медицинской помощи больным с цереброваскулярными заболеваниями и инсультом |
|||||||
2.1. |
Подготовка кадров для амбулаторно-поликлинической сети и службы скорой медицинской помощи |
|
|
|||||
2.1.1. |
Повышение квалификации специалистов, оказывающих вторичную профилактику больным после первичных острых сосудистых нарушений |
2009-2011 |
65000 |
65000 |
60000 |
190000 |
смета учреждения |
ММУ "Городская поликлиника#; ММУ "Физиотерапевтическая поликлиника" |
2.1.2. |
Повышение квалификации врачебных кадров для формирования специализированных реанимационных, кардионеврологических и неврологических бригад скорой медицинской помощи |
2009-2011 |
56000 |
40000 |
40000 |
136000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
МУЗ "Ухтинская станция скорой медицинской помощи" |
2.2. |
Подготовка кадров для функционирования первичных отделений для лечения острых нарушений мозгового кровообращения |
|
||||||
2.2.1. |
Профессиональная подготовка, сертификационные усовершенствования, тематические усовершенствования врачей, работающих в первичном отделении МУЗ "Ухтинская городская больница N 1" |
2009-2010 |
944000 |
68500 |
|
1012500 |
бюджет МОГО "Ухта" |
МУЗ "Ухтинская городская больница N 1" |
3. |
Совершенствование системы медицинской помощи больным с сердечно-сосудистой цереброваскулярной патологией |
|||||||
3.1. |
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с цереброваскулярными заболеваниями и инсультом |
|||||||
3.1.1. |
Оптимизация системы ведения больных с инсультами в остром периоде путем создания сети первичных отделений для лечения острых нарушений мозгового кровообращения (инсультов) - всего, в т.ч. |
2469000 |
3807300 |
0 |
6276300 |
|
|
|
3.1.1.1 |
оснащение первичного отделения на 24 койки оборудованием МУЗ "Ухтинская городская больница N 1" |
2009-2010 |
1900000 |
1089300 |
|
2989300 |
бюджет МОГО "Ухта" |
МУЗ "Ухтинская городская больница N 1" |
3.1.1.2 |
оснащение оборудованием блока интенсивной терапии на 6 коек МУЗ "Ухтинская городская больница N 1" |
2009-2010 |
|
2718000 |
|
2718000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
МУЗ "Ухтинская городская больница N 1" |
3.1.1.3 |
приобретение механизированного комплекса для разработки конечностей и плечевого сустава при восстановительном лечении |
2009 |
569000 |
|
|
569000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
ММУ "Физиотерапевтическая поликлиника" |
3.1.2. |
Приобретение автоматизированных рабочих мест для организации работы по индикации качества оказания медицинской помощи больным с инсультом (ведение госпитального регистра инсульта) МУЗ "Ухтинская городская больница N 1" |
2010 |
|
34000 |
|
34000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
МУЗ "Ухтинская городская больница N 1" |
|
Всего разделу 2 |
|
3534000 |
4356800 |
442000 |
8332800 |
|
|
По-видимому, в тексте настоящей позиции допущена опечатка. После слова "Всего" пропущен предлог "по"
|
в том числе по источникам |
|
3469000 |
4291800 |
382000 |
8142800 |
бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
65000 |
65000 |
60000 |
190000 |
смета учреждения |
|
|
Раздел 3. Развитие системы управления качеством медицинской помощи | ||||||||
1. |
Совершенствование системы оперативности и обеспечение функционирования программных продуктов, дальнейшее развитие системы управления качеством медицинской помощи через подготовку специалистов на сертификационных и тематических циклах - МУ "Управление здравоохранение#" |
2009 |
340000 |
|
|
340000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
МУ "Управление здравоохранение#" |
2. |
Автоматизированные технологии экспертизы качеством медицинской помощи |
300000 |
0 |
0 |
300000 |
|
|
|
2.1. |
Приобретение программного продукта "Городская поликлиника" |
2009 |
60000 |
|
|
60000 |
внебюджетные источники |
ММУ "Городская поликлиника" |
По-видимому, в тексте настоящей позиции пропущена часть текста
2.2. |
Приобретение программного продукта для ММУ "Городская поликлиника N 2" п. Ярега |
2009 |
60000 |
|
|
60000 |
смета учреждения |
ММУ "Городская поликлиника N 2" п. Ярега |
2.3. |
Приобретение программного продукта для ММУ "Городская поликлиника N 3" п. Водный |
2009 |
60000 |
|
|
60000 |
смета учреждения |
ММУ "Городская поликлиника N 3 п. Водный" |
2.4. |
Приобретение программного продукта для ГМУ "Детская больница" |
2009 |
60000 |
|
|
60000 |
смета учреждения |
ГМУ "Детская больница" |
2.5. |
Приобретение программного продукта для МУЗ "Ухтинская городская больница N 1" |
2009 |
60000 |
|
|
60000 |
смета учреждения |
МУЗ "Ухтинская городская больница N 1" |
|
Всего разделу 3 |
|
640000 |
0 |
0 |
640000 |
|
|
По-видимому, в тексте настоящей позиции допущена опечатка. После слова "Всего" пропущен предлог "по"
|
в том числе по источникам |
|
340000 |
0 |
0 |
340000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
60000 |
0 |
0 |
60000 |
внебюджетные источники |
|||
|
240000 |
0 |
0 |
240000 |
смета учреждения |
|
||
Раздел 4. Разработка и внедрение новых технологий, методик и современных направлений развития медико-санитарной помощи | ||||||||
1. |
Организация школ пациентов |
|
|
|
|
|||
1.1. |
"Сосудистый клуб" ММУ "Городская поликлиника" |
2010 |
без дополнительного финансирования |
смета учреждения |
ММУ "Городская поликлиника" |
|||
1.2. |
"Атопический дерматит" ММУ "Городская поликлиника" |
2010 |
без дополнительного финансирования |
смета учреждения |
ММУ "Городская поликлиника" |
|||
2. |
Внедрение новых технологий и современных направлений развития первичной медико-санитарной помощи в ММУ "Городская поликлиника" |
|||||||
2.1. |
УЗИ интракраниальных сосудов |
2010 |
без дополнительного финансирования |
смета учреждения |
ММУ "Городская поликлиника" |
|||
2.2. |
Бронхоскопия |
2010 |
без дополнительного финансирования |
смета учреждения |
ММУ "Городская поликлиника" |
|||
Раздел 5. Обеспечение медицинскими кадрами муниципальных учреждений здравоохранения | ||||||||
1. |
Подготовка кадров для муниципального здравоохранения |
|||||||
1.1. |
Профессиональная переподготовка врача-рентгенолога в интернатуре |
2009 |
40000 |
|
|
40000 |
внебюджетные источники |
ММУ "Городская поликлиника" |
1.2. |
Подготовка в ординатуре по специальности "Патологоанатомическая анатомия" - 1 врач |
2009 |
без дополнительного финансирования |
смета учреждения |
МУЗ "Ухтинская городская больница N 1" |
|||
1.3. |
Подготовка в ординатуре по специальности "Анестезиология и реаниматология" - 1 врач; "онкология" - 1 врач; "Неврология" - 1 врач; "Урология" - 1 врач |
2009-2010 |
без дополнительного финансирования |
смета учреждения |
МУЗ "Ухтинская городская больница N 1"; ММУ "Городская поликлиника" |
|||
1.4. |
Подготовка в ординатуре по специальности "Нейрохирургия" - 1 врач |
2011 |
без дополнительного финансирования |
смета учреждения |
МУЗ "Ухтинская городская больница N 1" |
|||
1.5. |
Подготовка в интернатуре по специальностям: терапия - 11 врачей; педиатрия - 4 врача; стоматология - 4 врача; неврология - 1 врач |
2009 |
без дополнительного финансирования |
смета учреждения |
МУЗ "Ухтинская городская больница N 1"; ММУ "Городская поликлиника"; ММУ "Ухтинская стоматологическая поликлиника"; ММУ "Городская поликлиника N 3" п. Водный; ГМУ "Детская больница" |
|||
1.6. |
Первичная переподготовка врачей специалистов (эндокринолога; пульмонолога; ревматолога) |
2009-2010 |
40000 |
90000 |
|
130000 |
внебюджетные источники |
ММУ "Городская поликлиника" |
1.7. |
Организация выездного цикла по экспертизе временной нетрудоспособности и экспертизе качества |
2009 |
90000 |
|
|
90000 |
внебюджетные источники |
ММУ "Городская поликлиника" |
1.8. |
Первичная переподготовка 2 врачей функциональной диагностики |
2009 |
80000 |
|
|
80000 |
внебюджетные источники |
ММУ "Городская поликлиника" |
2. |
Укомплектование муниципальных учреждений здравоохранения медицинскими кадрами |
|||||||
2.1. |
Укомплектование врачом общей практики амбулаторий п. Боровой, п. Седью |
2010-2011 |
без дополнительного финансирования |
смета учреждения |
ММУ "Городская поликлиника" |
|||
2.2. |
Активизация работы по привлечению врачей на работу в муниципальные учреждения здравоохранения путем размещения информации через СМИ, Интернет, службу занятости и на информационных стендах ВУЗов |
2009-2011 |
без дополнительного финансирования |
|
МУ "Управление здравоохранения"; учреждения здравоохранения МОГО "Ухта" |
|||
2.3. |
Обеспечение подбора кандидатов на целевое обучение в медицинских ВУЗах (не менее 15 чел. в год) |
2009-2011 |
без дополнительного финансирования |
|
МУ "Управление здравоохранения" |
|||
2.4. |
Привлечение и закрепление врачей в муниципальные учреждения здравоохранения путём предоставления служебного жилья - не менее 3-х квартир в год |
2009-2011 |
За счет освобождающегося муниципального жилого фонда и адресного выделения служебного жилья администрацией МОГО "Ухта" МУ "Управление здравоохранения" |
МУ "Управление здравоохранения" |
||||
|
Всего разделу 5 |
|
250000 |
90000 |
"" |
340000 |
внебюджетные источники |
По-видимому, в тексте настоящей позиции допущена опечатка. После слова "Всего" пропущен предлог "по"
Раздел 6. Оснащение учреждений медицинским оборудованием согласно табеля оснащения | ||||||||
1. |
Обеспечение МУЗ "УГБ N 1" оборудованием и аппаратурой по табелям оснащения, приоритетам развития и производственной необходимости |
4195000 |
"" |
"" |
4195000 |
всего |
|
|
|
|
|
3279000 |
"" |
"" |
3279000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|
595000 |
"" |
"" |
595000 |
смета учреждения |
|
321000 |
"" |
"" |
321000 |
внебюджетные источники |
||||
1.1. |
Оборудование, необходимое для внедрения современных медицинских методик |
|
|
|
|
|||
1.1.1. |
Тредмил-тест |
2009 |
1000000 |
|
|
1000000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
МУЗ "Ухтинская городская больница N 1" |
1.1.2. |
Гастрофиброскоп с системой видеонаблюдения: |
2009 |
600000 |
|
|
600000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
МУЗ "Ухтинская городская больница N 1" |
1.2. |
Оборудование, необходимое для обеспечения современной реанимационной защиты |
|
|
|
||||
1.2.1. |
Приобретение реанимационного оборудования для оказание# полноценной помощи детям младшего возраста |
2009 |
595000 |
|
|
595000 |
смета учреждения |
МУЗ "Ухтинская городская больница N 1" |
1.3. |
Оборудование, необходимое для обеспечения выполнения медицинских технологий |
|||||||
1.3.1. |
Паровой стерилизатор |
2009 |
2000000 |
|
|
2000000 |
|
|
1679000 |
|
|
1679000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
МУЗ "Ухтинская городская больница N 1" |
|||
321000 |
|
|
321000 |
внебюджетные источники |
МУЗ "Ухтинская городская больница N 1" |
|||
2. |
МУЗ "Ухтинская станция скорой медпомощи" - всего |
902000 |
80000 |
455000 |
1437000 |
|
|
|
|
в том числе по источникам |
|
231000 |
80000 |
455000 |
766000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|
671000 |
0 |
0 |
671000 |
смета учреждения |
|
2.1. |
Оборудование, необходимое для обеспечения современной реанимационной защиты |
|
|
|
||||
2.1.1. |
Аппарат искусственной вентиляции легких |
2010-2011 |
|
80000 |
90000 |
170000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
МУЗ "Ухтинская станция скорой медицинской помощи" |
2.1.2. |
Реанимационные наборы |
2011 |
|
|
40000 |
40000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
МУЗ "Ухтинская станция скорой медицинской помощи" |
2.1.2. |
Реанимационные наборы |
2011 |
|
|
40000 |
40000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
МУЗ "Ухтинская станция скорой медицинской помощи" |
2.2. |
Оборудование, необходимое для обеспечения выполнения медицинских технологий |
|||||||
2.2.1. |
Укладка врача скорой помощи (основной саквояж врача) |
2009 |
69000 |
|
|
69000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
МУЗ "Ухтинская станция скорой медицинской помощи" |
2.2.2. |
Щит спинальный складной ЩСС (иммобилизация пострадавших при тяжелой травме) |
2009 |
35000 |
|
|
35000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
МУЗ "Ухтинская станция скорой медицинской помощи" |
2.2.3. |
Комбитьюбы (проведение ИВЛ при реанимации) |
2009 |
30000 |
|
|
30000 |
бюджет МОГО-Ухта" |
МУЗ "Ухтинская станция скорой медицинской помощи" |
2.2.4. |
Шприцевой дозатор (для обеспечения точного дозирования с заданной скоростью при реанимационном пособии) |
2009 |
97000 |
|
|
97000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
МУЗ "Ухтинская станция скорой медицинской помощи" |
2.2.5. |
Пульсоксиметры мобильные |
2009 |
90000 |
|
|
90000 |
смета учреждения |
МУЗ "Ухтинская станция скорой медицинской помощи" |
2.2.6. |
Мобильные ЭКГ с функцией передачи ЭКГ по телефону по системе "Валента" |
2011 |
|
|
225000 |
225000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
МУЗ "Ухтинская станция скорой медицинской помощи" |
2.2.7. |
Контейнер грелка для инфузионных растворов |
2011 |
|
|
50000 |
50000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
МУЗ "Ухтинская станция скорой медицинской помощи" |
2.2.8. |
Акушерские наборы |
2011 |
|
|
50000 |
50000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
МУЗ "Ухтинская станция скорой медицинской помощи" |
2.3. |
Оборудование, необходимое для обеспечения оперативной связи |
|||||||
2.3.1. |
Оснащение автомобилей скорой помощи спутниковой антенной позиционирования на местности |
2009 |
491000 |
|
|
491000 |
смета учреждения |
МУЗ "Ухтинская станция скорой медицинской помощи" |
2.3.2. |
Оснащение диспетчерской Центральной подстанции пультом с головными радиотелефонными гарнитурами |
2009 |
90000 |
|
|
90000 |
смета учреждения |
МУЗ "Ухтинская станция Скорой медицинской помощи" |
3. |
ГМУ "Детская больница" |
|
0 |
4350000 |
9602000 |
13952000 |
|
|
3.1. |
Оборудование, необходимое для внедрения современных медицинских методик |
|||||||
3.1.1. |
Детский гастрофиброскоп - 1 ед. |
2010 |
|
300000 |
|
300000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
ГМУ "Детская больница" |
3.1.2. |
Стационарная цифровая цветная ультразвуковая диагностическая система с набором датчиков - 1 ед. |
2011 |
|
|
5000000 |
5000000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
ГМУ "Детская больница" |
3.1.3. |
Портативный цифровой цветной универсальный УЗ-сканер с набором датчиков - 1 ед. |
2010 |
|
2000000 |
|
2000000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
ГМУ "Детская больница" |
3.1.4. |
Бронхоскоп - 1 ед |
2010 |
|
600000 |
|
600000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
ГМУ "Детская больница" |
3.1.5. |
Гастроскан - 1 ед. |
2010 |
|
300000 |
|
300000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
ГМУ "Детская больница" |
3.1.6. |
Ультразвуковой небулайзер |
2011 |
|
|
252000 |
252000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
ГМУ "Детская больница" |
3.1.7. |
Система анализа пота |
2010 |
|
160000 |
|
160000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
ГМУ "Детская больница" |
3.2. |
Оборудование, необходимое для обеспечения современной реанимационной защиты |
|
||||||
3.2.1. |
Электроотсасыватель |
2010 |
|
110000 |
|
110000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
ГМУ "Детская больница" |
3.2.2. |
Дефибриллятор-монитор с бифазным импульсом |
2010 |
|
|
750000 |
750000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
ГМУ "Детская больница" |
3.2.3. |
Увлажнитель-нагреватель дыхательной смеси |
2011 |
|
|
360000 |
360000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
ГМУ "Детская больница" |
3.2.4. |
Аппарат назального СРАР Infant Flow Sipap |
2011 |
|
|
700000 |
700000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
ГМУ "Детская больница" |
3.2.5. |
Капнограф с комплектом принадлежностей |
2011 |
|
|
500000 |
500000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
ГМУ "Детская больница" |
3.2.6. |
Инкубатор для выхаживания новорожденных |
2011 |
|
|
500000 |
500000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
ГМУ "Детская больница" |
3.2.7. |
Аппарат эфферентной терапии крови |
2011 |
|
|
500000 |
500000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
ГМУ "Детская больница" |
3.2.8. |
Инкубаторы для выхаживания новорожденных |
2011 |
|
|
640000 |
640000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
ГМУ "Детская больница" |
3.2.9. |
Кроватки с подогревом |
2011 |
|
|
400000 |
400000 |
бюджет МОГО"Ухта" |
ГМУ "Детская больница" |
3.2.10. |
Шприцевые дозаторы |
2010 |
|
240000 |
|
240000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
ГМУ "Детская больница" |
3.2.11. |
Прикроватный монитор |
2010 |
|
400000 |
|
400000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
ГМУ "Детская больница" |
3.2.12. |
Пульсоксиметр |
2010 |
|
240000 |
|
240000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
ГМУ "Детская больница" |
4. |
ММУ "Городская поликлиника" |
|
4370000 |
13206000 |
0 |
17576000 |
|
|
|
в том числе по источникам |
|
3670000 |
11306000 |
0 |
14976000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|
700000 |
1900000 |
0 |
2600000 |
внебюджетные источники |
|
4.1. |
Оборудование, необходимое для внедрения современных медицинских методик |
|||||||
4.1.1. |
бронхоскоп |
2010 |
|
600000 |
|
600000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
ММУ "Городская поликлиника" |
4.1.2. |
холтеровский# мониторы (4 шт.) |
2009 |
200000 |
|
|
200000 |
внебюджетные источники |
ММУ "Городская поликлиника" |
4.1.3. |
ректальный датчик для УЗИ-аппарата |
2009 |
500000 |
|
|
500000 |
внебюджетные источники |
ММУ "Городская поликлиника" |
4.1.4. |
Транскраниальный датчик для УЗИ сосудов |
2010 |
|
600000 |
|
600000 |
внебюджетные источники |
ММУ "Городская поликлиника" |
4.1.5. |
цифровой стационарный флюорограф |
2009 |
3670000 |
|
|
3670000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
ММУ "Городская поликлиника" |
4.1.6. |
Комплекс рентгенодиагностический телеуправляемый KPT-ОКО (либо аналог) |
2009 |
|
10706000 |
|
10706000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
ММУ "Городская поликлиника" |
4.1.7. |
лаборатория ПЦР |
2010 |
|
1300000 |
|
1300000 |
внебюджетные источники |
ММУ "Городская поликлиника" |
5. |
ММУ "Городская поликлиника N 2" п. Ярега |
|
0 |
180000 |
3370000 |
3550000 |
|
|
5.1. |
Оборудование, необходимое для внедрения современных медицинских методик |
|||||||
5.1.1. |
Система ультразвуковая диагностическая медицинская с линейным и конвексным датчиками |
2011 |
|
|
2000000 |
2000000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
ММУ "Городская поликлиника N 2" п. Ярега |
5.1.2. |
Эндоскопическая видеосистема |
2011 |
|
|
600000 |
600000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
ММУ "Городская поликлиника N 2" п. Ярега |
5.1.3. |
Аспиратор-ирригатор |
2010 |
|
80000 |
|
80000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
ММУ "Городская поликлиника N 2" п. Ярега |
5.1.4. |
Электрокардиограф |
2011 |
|
|
70000 |
70000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
ММУ "Городская поликлиника N 2" п. Ярега |
5.2. |
Оборудование, необходимое для обеспечения выполнения медицинских технологий |
|||||||
5.2.1. |
Стерилизатор паровой с горизонтальной круглой камерой |
2011 |
|
|
700000 |
700000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
ММУ "Городская поликлиника N 2" п. Ярега |
5.2.2. |
Облучатель-рецикулятор для обеззараживания воздуха |
2010 |
|
100000 |
|
100000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
ММУ "Городская поликлиника N 2" п. Ярега |
6. |
ММУ "Физиотерапевтическая поликлиника" |
|
0 |
885000 |
210000 |
1095000 |
|
|
6.1. |
Оборудование, необходимое для внедрения современных медицинских методик |
|||||||
6.1.1. |
Велоэргометр |
2010 |
|
115000 |
|
115000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
ММУ "Физиотерапевтическая поликлиника" |
6.1.2. |
Многоканальные аппараты для электростимуляции |
2010-2011 |
|
200000 |
210000 |
410000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
ММУ "Физиотерапевтическая поликлиника" |
6.1.3. |
Ванна для гидромассажа (детская) |
2010 |
|
270000 |
|
270000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
ММУ "Физиотерапевтическая поликлиника" |
6.1.4. |
Физиотерапевтический комплекс АМУС-01 - "Интрамаг" |
2010 |
|
300000 |
|
300000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
ММУ "Физиотерапевтическая поликлиника" |
7. |
МУ "Медавтотранспорт" |
|
|
|
|
|
|
|
7.1. |
Оборудование, необходимое для обеспечения интенсивной терапии при транспортировке больных |
|
|
|||||
7.1.1. |
Приобретение 2 санитарных машин категории В для ССМП ежегодно |
2009-2011 |
820000 |
890000 |
960000 |
2670000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
МУ "Медавтотранспорт" |
|
Всего разделу 6 |
|
10287000 |
19591000 |
14597000 |
44475000 |
|
|
По-видимому, в тексте настоящей позиции допущена опечатка. После слова "Всего" пропущен предлог "по"
|
в том числе по источникам |
|
8000000 |
17691000 |
14597000 |
40288000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
1021000 |
1900000 |
0 |
2921000 |
внебюджетные источники |
|||
|
1266000 |
0 |
0 |
1266000 |
смета учреждения |
|
||
Раздел 7. Вакцинопрофилактика | ||||||||
1. |
Развитие системы профилактики и информирования населения о мерах предупреждения распространения инфекций, управляемых средствами специфической профилактики |
|||||||
1.1. |
Приобретение вакцины против гриппа для вакцинации больных хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и дыхательных путей, а также других групп риска |
2010-2011 |
|
216000 |
233000 |
449000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
ГМУ "Детская больница"; ММУ "Городская поликлиника"; ММУ "Городская поликлиника N 2" п. Ярега; ММУ "Городская поликлиника N 3" п. Водный |
1.2. |
Приобретение противовирусных препаратов для медицинских работников |
2010-2011 |
|
20000 |
20000 |
40000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
ГМУ "Детская больница "; ММУ "Городская поликлиника"; ММУ "Городская поликлиника N 2" п. Ярега; ММУ "Городская поликлиника N 3" п. Водный |
|
итого по подразделу 7 |
|
0 |
236000 |
253000 |
489000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
|
Раздел 8. Приведение помещений учреждений здравоохранении в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями# | ||||||||
1. |
Проведение текущих ремонтов |
|
20453000 |
8100000 |
1200000 |
29753000 |
|
|
1.1. |
Текущий ремонт хирургии N 2 в Ухтинской городской больнице N 1 |
2009 |
5245000 |
|
|
5245000 |
смета учреждения |
МУЗ "Ухтинская городская больница N 1" |
1.2. |
Ремонт подземного перехода в МУЗ "Ухтинская городская больница N 1" |
2009 |
|
|
|
0 |
|
МУЗ "Ухтинская городская больница N 1" |
1.2.1. |
ПСД по объекту "Ремонт подземного перехода" |
2009 |
650000 |
|
|
650000 |
смета учреждения |
МУЗ "Ухтинская городская больница N 1" |
1.2.2. |
СМР по объекту "Ремонт подземного перехода" |
2009 |
|
6500000 |
|
6500000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
МУЗ "Ухтинская городская больница N 1" |
1.3. |
Перепланировка бактериологического отделения клинико-диагностической лаборатории в Ухтинской городской больнице N 1 |
2009 |
7200000 |
|
|
7200000 |
смета учреждения |
МУЗ "Ухтинская городская больница N 1" |
1.4. |
Ремонт патологоатамического# отделения в Ухтинской городской больнице N 1 |
2009 |
4560000 |
|
|
4560000 |
смета учреждения |
МУЗ "Ухтинская городская больница N 1" |
1.5. |
Текущий ремонт физиотерапевтического кабинета ГП N 2 п. Ярега |
2009 |
300000 |
|
|
300000 |
смета учреждения |
ММУ "Городская поликлиника N 2" п. Ярега; |
1.6. |
Текущий ремонт в здании Физиотерапевтической поликлиники |
2010-2016 |
998000 |
|
|
998000 |
смета учреждения |
ММУ "Физиотерапевтическая поликлиника" |
1.7. |
Текущий ремонт отделения функциональной диагностики Городской поликлиники |
2011 |
|
|
1200000 |
1200000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
ММУ "Городская поликлиника" |
1.8. |
Текущий ремонт клинико-диагностической лаборатории Городской поликлиники |
2009 |
1500000 |
|
|
1500000 |
внебюджетные источники |
ММУ "Городская поликлиника" |
1.9. |
Текущий ремонт ФАПа пст. Гердъель |
2010 |
|
1600000 |
|
1600000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
ММУ "Городская поликлиника N 3" п. Водный |
2. |
Обеспечение соблюдения требований по правилам сбора, хранения и удаления отходов в лечебно-профилактических учреждениях |
|||||||
2.1. |
Обеспечение одноразовыми герметичными упаковками для сбора отходов и соблюдение цветовой маркировки упаковок |
2009-2011 |
без дополнительного финансирования |
по смете учреждения |
учреждения здравоохранения МОГО "Ухта" |
|||
2.2. |
Приобретение тележек для сбора и транспортировки отходов. |
2009-2011 |
без дополнительного финансирования |
по смете учреждения |
учреждения здравоохранения МОГО "Ухта" |
|||
2.3. |
Выделение внутрикорпусных помещений для временного хранения твердых пищевых отходов |
2009-2011 |
без дополнительного финансирования |
по смете учреждения |
учреждения здравоохранения МОГО "Ухта". |
|||
2.4. |
Обучение в специализированных центрах по обращению с отходами. |
2009-2011 |
без дополнительного финансирования |
по смете учреждения |
учреждения здравоохранения МОГО "Ухта" |
|||
2.5. |
Выделение специальных мест для дезинфекции межкорпусных контейнеров. |
2009-2011 |
без дополнительного финансирования |
по смете учреждения |
учреждения здравоохранения МОГО "Ухта" |
|||
2.6. |
Заключение с организациями, имеющими соответствующую лицензию договоров на вывоз и утилизацию отходов класса А, Б, В, Г, Д. |
2009-2011 |
без дополнительного финансирования |
по смете учреждения |
учреждения здравоохранения МОГО "Ухта" |
|||
2.7. |
Организация работы мини-крематория для утилизации отходов ЛПУ МОГО "Ухта" путем сжигания в МУЗ "Ухтинская городская больница N 1" |
2009 |
без дополнительного финансирования |
по смете учреждения |
МУЗ "Ухтинская городская больница N 1"; учреждения здравоохранения МОГО "Ухта" |
|||
3. |
Оснащение оборудованием по сбору и обезвреживанию опасных отходов |
0 |
1000000 |
1410000 |
2410000 |
|
|
|
3.1. |
Деструкторы, межкорпусные контейнеры |
2010-2011 |
|
1000000 |
1410000 |
2410000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
Учреждения здравоохранения МОГО "Ухта" |
|
Всего разделу 8 |
|
20453000 |
9100000 |
2610000 |
32163000 |
|
|
По-видимому, в тексте настоящей позиции допущена опечатка. После слова "Всего" пропущен предлог "по"
|
в том числе по источникам |
|
0 |
9100000 |
2610000 |
11710000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
1500000 |
0 |
0 |
1500000 |
внебюджетные источники |
|||
|
18953000 |
0 |
0 |
18953000 |
смета учреждения |
|
||
Раздел 9. Информационная работа с населением по формированию здорового образа жизни | ||||||||
1. |
Подготовка, издание и распространение информационных санитарно-просветительских материалов для населения по профилактике социально-значимых заболеваний |
2009 |
без дополнительного финансирования |
смета учреждения |
учреждения здравоохранения МОГО "Ухта" |
|||
2. |
Участие в средствах массовой информации: теле-, радиопрограммах, газетных статьях по вопросам профилактики социально-значимых заболеваний |
2009-2011 |
165000 |
178000 |
192000 |
535000 |
смета учреждения |
МУ "Управление здравоохранения" |
3. |
Подготовка, изготовление наружной рекламы на щитах, стенах зданий о профилактики# социально-значимых заболеваний |
2010-2011 |
|
220000 |
220000 |
440000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
МУ "Управление здравоохранения" и учреждения здравоохранения МОГО "Ухта" |
4. |
Участие в обучении учащихся школ и колледжей по вопросам здорового образа жизни |
2009-2011 |
без дополнительного финансирования |
смета учреждения |
ММУ "Городская поликлиника" |
|||
5. |
Участие в обучающей программе для уч-ся 9-11 классов общеобразовательных школ по вопросам профилактики инфекций передающихся половым путем на базе "Центра помощи семьи# и детям" |
2009-2011 |
без дополнительного финансирования |
смета учреждения |
ММУ "Городская поликлиника" |
|||
6. |
Информирование о принятых и действующих нормативных документах, касающихся вопросов туберкулеза, в т.ч. об обеспечении бесплатным проездом больных туберкулёзом из отдалённых посёлков и деревень МОГО "Ухта" в противотуберкулезное диспансерное отделение Городской поликлиники на обследование и лечение |
2009-2011 |
без дополнительного финансирования |
смета учреждения |
ММУ "Городская поликлиника" |
|||
7. |
Анкетирование населения по вопросам здорового образа жизни и удовлетворённостью# населения доступностью и качеством медицинской помощи |
2009-2011 |
без дополнительного финансирования |
смета учреждения |
МУ "Управление здравоохранения" и учреждения здравоохранения МОГО "Ухта" |
|||
|
Всего разделу 9 |
|
165000 |
398000 |
412000 |
975000 |
|
|
По-видимому, в тексте настоящей позиции допущена опечатка. После слова "Всего" пропущен предлог "по"
|
в том числе по источникам |
|
0 |
220000 |
220000 |
440000 |
бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
165000 |
178000 |
192000 |
535000 |
смета учреждения |
|
||
|
Всего по программе |
|
14640000 |
33528800 |
18062000 |
66230800 |
|
|
|
в том числе по источникам |
|
11809000 |
31538800 |
18062000 |
61409800 |
бюджет МОГО "Ухта" |
|
2831000 |
1990000 |
0 |
4821000 |
внебюджетные источники |
||||
|
кроме того |
|
||||||
|
|
|
20689000 |
243000 |
252000 |
21184000 |
смета учреждения |
|
Приложение N 2
к долгосрочной целевой программе
"Концепция развития здравоохранения
МОГО "Ухта" на 2009-2011 годы"
Основные показатели
результативности долгосрочной целевой программы "Концепция развития здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009-2011 г.г."
|
Наименование показателя (индикатора) |
Единица измерения |
Отчетный период (факт) |
Плановый период (оценка) |
||
2007 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|||
1. |
Задача. Содействие снижению смертности, в первую очередь от предотвратимых причин |
|||||
1.1. |
Число умерших |
на 1000 чел. населения |
12,7 |
11,4 |
11,2 |
10 |
1.2. |
Смертность от болезней: системы кровообращения |
на 100000 человек населения |
697,3 |
660 |
640 |
630 |
1.3. |
Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет: |
случаи |
798 |
690 |
680 |
650 |
|
на дому - всего |
314 |
320 |
300 |
290 |
|
|
в том числе от инфаркта миокарда, от инсульта |
случаи |
26 |
13 |
12 |
10 |
|
(инфаркт/инсульт) |
(12/14) |
(6/7) |
(6/6) |
(5/5) |
|
|
в первые сутки в стационаре - всего |
75 |
52 |
50 |
48 |
|
|
в том числе от инфаркта миокарда, от инсульта |
случаи |
24 |
10 |
9 |
8 |
|
(инфаркт/инсульт) |
(18/6) |
(6/4) |
(5/4) |
(5/3) |
|
1.4. |
Смертность от несчастных случаев, отравлений и травм (от внешних причин смерти) |
на 100 тысяч населения |
157,2 |
120 |
110 |
100 |
1.5. |
Смертность от транспортных травм (всех видов) |
на 100 тысяч населения |
8,6 |
8,2 |
8,1 |
8 |
1.6. |
Число пострадавших на производстве со смертельным исходом |
коэффициент в расчете на 1000 работающих |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
1.7. |
Смертность лиц в трудоспособном возрасте |
На 1000 трудоспособного населения |
7 |
5,8 |
5,7 |
5,6 |
1.8. |
Структура смертности трудоспособного населения по причинам: |
% |
|
|
|
|
|
- болезни органов кровообращения |
39,2 |
40,4 |
40,2 |
40,0 |
|
|
- травмы, отравления |
22,9 |
22,0 |
21,5 |
21,0 |
|
|
- новообразования |
13,5 |
12,8 |
12,6 |
12,0 |
|
2. |
Задача. Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения |
|||||
2.1. |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
Лет |
67,5 |
67,0 |
68,5 |
70,5 |
2.2. |
Объем амбулаторно-поликлинической помощи |
Число посещений на 1000 населения |
8310,1 |
По постановлению Правительства РК |
По постановлению Правительства РК |
По постановлению Правительства РК |
2.3. |
Объем стационарной помощи |
число койко-дней на 1000 населения |
1632,9 |
По постановлению Правительства РК |
По постановлению Правительства РК |
По постановлению Правительства РК |
2.4. |
Объем помощи в дневных стационарах всех типов |
дней лечения на 1000 населения |
605,8 |
По постановлению Правительства РК |
По постановлению Правительства РК |
По постановлению Правительства РК |
2.5. |
Объем оказанной скорой медицинской помощи |
Количество вызовов на 1000 населения |
331,6 |
По постановлению Правительства РК |
По постановлению Правительства РК |
По постановлению Правительства РК |
2.6. |
Уровень госпитализации |
на 100 человек населения |
12,8 |
12,9 |
12,9 |
12,9 |
2.7. |
Длительность пребывания в круглосуточных стационарах |
Дней |
12,7 |
12,0 |
11,0 |
10,0 |
2.8. |
Доля финансирования здравоохранения через систему ОМС в общем объеме государственного финансирования здравоохранения |
% |
52 |
По тарифному соглашению |
По тарифному соглашению |
По тарифному соглашению |
2.9. |
Доля муниципальных учреждений: |
% |
|
|
|
|
|
- применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи |
0 |
100 |
100 |
100 |
|
|
- переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности |
0 |
100 |
100 |
100 |
|
|
- переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат |
0 |
100 |
100 |
100 |
|
|
- переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему ОМС |
0 |
0 |
100 |
100 |
|
2.10. |
Доля амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения |
% |
0 |
80% |
100% |
100% |
3. |
Задача. Обеспечение доступности и качества медицинской помощи |
|
|
|||
3.1. |
Доля посещений к врачам, сделанных с профилактической целью |
% |
17,9 |
25 |
30 |
40 |
3.2. |
Доля населении#, охваченного профилактическими осмотрами |
% |
50,9 |
52,0 |
54,0 |
56,0 |
3.3. |
Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами с учетом дополнительной диспансеризацией работающего населения |
% |
60,1 |
62,0 |
64,0 |
66,0 |
3.4. |
Подушевой норматив финансирования программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи |
рублей в расчете на 1 жителя в год |
6883 |
По постановлению Правительства РК |
По постановлению Правительства РК |
По постановлению Правительства РК |
3.5. |
Удовлетворенность населения медицинской помощью (процент от числа опрошенных) |
% |
35,9 |
42 |
46 |
50 |
3.6. |
Запущенность онкологической патологии |
% |
22 |
22,0 |
20,0 |
18 |
3.7. |
Заболеваемость активным туберкулезом |
число больных с впервые в жизни установленным диагнозом на 100 тыс.нас. |
51,9 |
56,2 |
57 |
56 |
3.8. |
Охват населения прививками против гриппа |
% |
17,2 |
20,0 |
22,0 |
30 |
4. |
Задача. Улучшение состояния здоровья детей и матерей |
|
|
|
||
4.1. |
Младенческая смертность |
на 1000 родившихся живыми |
6,7 |
5,1 |
5,1 |
5,0 |
4.2. |
Число случаев смерти детей до 18 лет: |
случаи |
19 |
16 |
16 |
16-0 |
|
- на дому |
7 |
3 |
3 |
3-0 |
|
|
- в первые сутки в стационаре |
1 |
1 |
1 |
1-0 |
|
4.3. |
Удельный вес детей первой группы здоровья в общем количестве детей |
% от общего числа детей в возрасте от 0 до 17 лет |
9,9 |
10,5 |
11,0 |
12,0 |
5. |
Задача. Предупреждение болезней и других угрожающих жизни и здоровью состояний |
|||||
5.1. |
Контингенты больных, страдающих синдромом зависимости от алкоголя и алкогольными психозами |
число больных на 100 тыс. населения |
1463,1 |
980,0 |
965,0 |
960,0 |
5.2. |
Заболеваемость синдромом зависимости от алкоголя и алкогольными психозами |
число больных с впервые в жизни установленным диагнозом на 100 тыс.нас. |
199,7 |
135,0 |
125,0 |
120,0 |
5.3. |
Контингенты больных, страдающих синдромом зависимости от наркотических веществ |
Число больных, состоящих на учете на конец отчетного года, на 100 тыс. населения |
210,7 |
130,0 |
125,0 |
120,0 |
5.4. |
Заболеваемость синдромом зависимости от наркотических веществ |
число больных с впервые в жизни установленным диагнозом на 100 тыс. населения |
77 |
21,5 |
20,0 |
12 |
5.5. |
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией |
число больных с впервые в жизни установленным диагнозом на 100 тыс. населения |
19,7 |
19,3 |
19,0 |
17 |
6. |
Задача. Обеспечение потребности в образовании |
|||||
6.1. |
Объем подготовки врачей |
на тыс.чел. |
0,031 |
0,025 |
0,025 |
0,025 |
6.2. |
Объем подготовки средних медицинских работников |
на тыс.чел. |
0,028 |
0,025 |
0,025 |
0,025 |
6.3. |
Объем повышения квалификации врачей |
на тыс.чел. |
0,058 |
0,094 |
0,064 |
0,062 |
6.4. |
Доля врачей, имеющих квалификационные категории |
% |
32 |
36,0 |
40,0 |
42,0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Руководителя администрации муниципального образования городского округа "Ухта" Республики Коми от 30 декабря 2008 г. N 2769 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Концепция развития здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009-2011 г.г."
Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2009 г.
Текст постановления опубликован в газете "Город" от 24 января 2009 г. N 2 (659)
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Ухта" Республики Коми от 10 марта 2011 г. N 463
Изменения вступают в силу со дня опубликования названного постановления
Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Ухта" Республики Коми от 2 декабря 2010 г. N 2854
Изменения вступают в силу со дня опубликования названного постановления
Постановление Руководителя администрации муниципального образования городского округа "Ухта" Республики Коми от 11 января 2010 г. N 22
Постановление Руководителя администрации муниципального образования городского округа "Ухта" Республики Коми от 8 апреля 2009 г. N 649
Постановление Руководителя администрации муниципального образования городского округа "Ухта" Республики Коми от 27 октября 2009 г. N 2306