Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решением Совета муниципального района "Корткеросский" Республики Коми от 26 ноября 2014 г. N V-34/1 приложение изложено в новой редакции
Приложение 4
к решению Совета
муниципального района "Корткеросский"
от 18 декабря 2013 г. N V-28/1
Распределение
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2015 и 2016 годов
7 мая, 2 июля, 26 ноября 2014 г.
Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником
Статья расходов |
ПР |
Сумма (рублей) |
||||
2015 год |
2016 год |
|||||
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
|
|
53 480 890,00 |
56 313 748,00 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
|
|
1 051 340,00 |
1 051 340,00 |
Депутаты представительного органа муниципального образования |
01 |
03 |
80 0 9212 |
|
1 051 340,00 |
1 051 340,00 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
03 |
80 0 9212 |
100 |
1 051 340,00 |
1 051 340,00 |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
42 496 700,00 |
45 116 422,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 |
04 |
80 0 0000 |
|
42 496 700,00 |
45 116 422,00 |
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
01 |
04 |
80 0 5120 |
|
|
53 200,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
80 0 5120 |
200 |
|
53 200,00 |
Центральный аппарат |
01 |
04 |
80 0 9204 |
|
40 504 700,00 |
43 071 222,00 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
80 0 9204 |
100 |
40 504 700,00 |
41 304 700,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
80 0 9204 |
200 |
|
1 766 522,00 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |
01 |
04 |
80 0 9208 |
|
1 992 000,00 |
1 992 000,00 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
80 0 9208 |
100 |
1 992 000,00 |
1 992 000,00 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
01 |
06 |
|
|
9 762 650,00 |
9 975 786,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 |
06 |
80 0 0000 |
|
9 762 650,00 |
9 975 786,00 |
Центральный аппарат |
01 |
06 |
80 0 9204 |
|
8 936 044,00 |
9 149 180,00 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
06 |
80 0 9204 |
100 |
7 348 844,00 |
7 488 980,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
06 |
80 0 9204 |
200 |
1 587 200,00 |
1 660 200,00 |
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
01 |
06 |
80 0 9225 |
|
826 606,00 |
826 606,00 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
06 |
80 0 9225 |
100 |
826 606,00 |
826 606,00 |
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
170 200,00 |
170 200,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 |
13 |
80 0 0000 |
|
170 200,00 |
170 200,00 |
Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния органами местного самоуправления в Республике Коми |
01 |
13 |
80 0 5930 |
|
153 200,00 |
153 200,00 |
Межбюджетные трансферты |
01 |
13 |
80 0 5930 |
500 |
153 200,00 |
153 200,00 |
Осуществление переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений, на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Законом Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов в Республике Коми государственными полномочиями по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" |
01 |
13 |
80 0 7310 |
|
8 500,00 |
8 500,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
80 0 7310 |
200 |
8 500,00 |
8 500,00 |
Осуществление переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений, на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Республики Коми, где отсутствуют органы записи актов гражданского состояния, в соответствии с Законом Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми государственными полномочиями по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Республики Коми, где отсутствуют органы записи актов гражданского состояния" |
01 |
13 |
80 0 7309 |
|
8 500,00 |
8 500,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
80 0 7309 |
200 |
8 500,00 |
8 500,00 |
Национальная оборона |
02 |
|
|
|
1 838 400,00 |
1 838 400,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
|
|
1 838 400,00 |
1 838 400,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
02 |
03 |
80 0 0000 |
|
1 838 400,00 |
1 838 400,00 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
02 |
03 |
80 0 5118 |
|
1 838 400,00 |
1 838 400,00 |
Межбюджетные трансферты |
02 |
03 |
80 0 5118 |
500 |
1 838 400,00 |
1 838 400,00 |
Национальная экономика |
04 |
|
|
|
5 396 240,00 |
5 396 240,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
|
|
5 396 240,00 |
5 396 240,00 |
Дорожное хозяйство |
04 |
09 |
92 0 0000 |
|
5 396 240,00 |
5 396 240,00 |
Содержание и управление дорожным хозяйством |
04 |
09 |
92 1 0000 |
|
4 941 300,00 |
4 941 300,00 |
Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений |
04 |
09 |
92 1 1020 |
|
4 941 300,00 |
4 941 300,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
92 1 1020 |
200 |
4 941 300,00 |
4 941 300,00 |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства |
04 |
09 |
92 2 0000 |
|
454 940,00 |
454 940,00 |
Обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения |
04 |
09 |
92 2 1010 |
|
454 940,00 |
454 940,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
92 2 1010 |
200 |
454 940,00 |
454 940,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
|
|
|
12 772 500,00 |
38 170 600,00 |
Благоустройство |
05 |
03 |
|
|
12 661 900,00 |
38 060 000,00 |
Мероприятия в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности |
05 |
03 |
96 0 0000 |
|
12 661 900,00 |
38 060 000,00 |
Строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых и промышленных отходов для обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов |
05 |
03 |
96 0 7234 |
|
12 361 900,00 |
38 000 000,00 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
05 |
03 |
96 0 7234 |
400 |
12 361 900,00 |
38 000 000,00 |
Создание систем по раздельному сбору отходов для обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов |
05 |
03 |
96 0 7238 |
|
300 000,00 |
60 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
96 0 7238 |
200 |
300 000,00 |
60 000,00 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
|
|
110 600,00 |
110 600,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
05 |
05 |
80 0 0000 |
|
110 600,00 |
110 600,00 |
Осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, в соответствии с Законом Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья" |
05 |
05 |
80 0 7308 |
|
110 600,00 |
110 600,00 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05 |
05 |
80 0 7308 |
100 |
110 600,00 |
110 600,00 |
Образование |
07 |
|
|
|
401 007 512,00 |
404 260 084,00 |
Дошкольное образование |
07 |
01 |
|
|
56 453 296,00 |
56 903 416,00 |
Содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
07 |
01 |
90 0 0000 |
|
56 453 296,00 |
56 903 416,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
07 |
01 |
90 1 0000 |
|
56 453 296,00 |
56 903 416,00 |
Детские дошкольные учреждения |
07 |
01 |
90 1 0459 |
|
6 888 340,00 |
7 338 460,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
01 |
90 1 0459 |
600 |
6 888 340,00 |
7 338 460,00 |
Реализацию муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ |
07 |
01 |
90 1 7301 |
|
49 564 956,00 |
49 564 956,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
01 |
90 1 7301 |
600 |
49 564 956,00 |
49 564 956,00 |
Общее образование |
07 |
02 |
|
|
326 692 416,00 |
329 494 868,00 |
Содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
07 |
02 |
90 0 0000 |
|
326 692 416,00 |
329 494 868,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
07 |
02 |
90 1 0000 |
|
326 510 016,00 |
329 312 468,00 |
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
07 |
02 |
90 1 0559 |
|
22 734 806,00 |
23 959 890,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
90 1 0559 |
600 |
22 734 806,00 |
23 959 890,00 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
07 |
02 |
90 1 0659 |
|
32 955 166,00 |
34 532 534,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
90 1 0659 |
600 |
32 955 166,00 |
34 532 534,00 |
Реализацию муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ |
07 |
02 |
90 1 7301 |
|
270 820 044,00 |
270 820 044,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
90 1 7301 |
600 |
270 820 044,00 |
270 820 044,00 |
Мероприятия в области образования, культуры, спорта и физической культуры |
07 |
02 |
90 2 0000 |
|
182 400,00 |
182 400,00 |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений образования |
07 |
02 |
90 2 1004 |
|
182 400,00 |
182 400,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
90 2 1004 |
600 |
182 400,00 |
182 400,00 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
07 |
07 |
|
|
764 100,00 |
764 100,00 |
Содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
07 |
07 |
90 0 0000 |
|
764 100,00 |
764 100,00 |
Мероприятия в области образования, культуры, спорта и физической культуры |
07 |
07 |
90 2 0000 |
|
764 100,00 |
764 100,00 |
Проведение оздоровительной кампании детей |
07 |
07 |
90 2 1002 |
|
464 100,00 |
464 100,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
90 2 1002 |
200 |
164 100,00 |
164 100,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
90 2 1002 |
600 |
300 000,00 |
300 000,00 |
Занятость детей и подростков |
07 |
07 |
90 2 1003 |
|
300 000,00 |
300 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
90 2 1003 |
600 |
300 000,00 |
300 000,00 |
Другие вопросы в области образования |
07 |
09 |
|
|
17 097 700,00 |
17 097 700,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
07 |
09 |
80 0 0000 |
|
4 370 000,00 |
4 370 000,00 |
Центральный аппарат |
07 |
09 |
80 0 9204 |
|
4 370 000,00 |
4 370 000,00 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
09 |
80 0 9204 |
100 |
4 370 000,00 |
4 370 000,00 |
Содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
07 |
09 |
90 0 0000 |
|
12 727 700,00 |
12 727 700,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
07 |
09 |
90 1 0000 |
|
12 227 700,00 |
12 227 700,00 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания |
07 |
09 |
90 1 0859 |
|
12 227 700,00 |
12 227 700,00 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
09 |
90 1 0859 |
100 |
11 140 200,00 |
11 140 200,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
90 1 0859 |
200 |
1 087 500,00 |
1 087 500,00 |
Мероприятия в области образования, культуры, спорта и физической культуры |
07 |
09 |
90 2 0000 |
|
500 000,00 |
500 000,00 |
Осуществление иных мероприятий в области образования |
07 |
09 |
90 2 1006 |
|
500 000,00 |
500 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
90 2 1006 |
200 |
500 000,00 |
500 000,00 |
Культура и кинематография |
08 |
|
|
|
56 960 664,00 |
60 123 087,00 |
Культура |
08 |
01 |
|
|
52 246 689,00 |
55 143 006,00 |
Содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
08 |
01 |
90 0 0000 |
|
52 246 689,00 |
55 143 006,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
08 |
01 |
90 1 0000 |
|
51 196 089,00 |
54 590 206,00 |
Учреждения культуры |
08 |
01 |
90 1 0159 |
|
32 761 208,00 |
34 894 653,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
90 1 0159 |
600 |
32 761 208,00 |
34 894 653,00 |
Музеи |
08 |
01 |
90 1 0259 |
|
1 428 674,00 |
1 541 478,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
90 1 0259 |
600 |
1 428 674,00 |
1 541 478,00 |
Библиотеки |
08 |
01 |
90 1 0359 |
|
17 006 207,00 |
18 154 075,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
90 1 0359 |
600 |
17 006 207,00 |
18 154 075,00 |
Мероприятия в области образования, культуры, спорта и физической культуры |
08 |
01 |
90 2 0000 |
|
1 050 600,00 |
552 800,00 |
Комплектование документальных фондов библиотек муниципальных образований |
08 |
01 |
90 2 1011 |
|
70 500,00 |
70 500,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
90 2 1011 |
600 |
70 500,00 |
70 500,00 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры |
08 |
01 |
90 2 1012 |
|
980 100,00 |
482 300,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
90 2 1012 |
600 |
980 100,00 |
482 300,00 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
08 |
04 |
|
|
4 713 975,00 |
4 980 081,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
08 |
04 |
80 0 0000 |
|
1 922 000,00 |
1 922 000,00 |
Центральный аппарат |
08 |
04 |
80 0 9204 |
|
1 922 000,00 |
1 922 000,00 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
08 |
04 |
80 0 9204 |
100 |
1 922 000,00 |
1 922 000,00 |
Содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
08 |
04 |
90 0 0000 |
|
2 791 975,00 |
3 058 081,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
08 |
04 |
90 1 0000 |
|
2 791 975,00 |
3 058 081,00 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания |
08 |
04 |
90 1 0859 |
|
2 791 975,00 |
3 058 081,00 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
08 |
04 |
90 1 0859 |
100 |
2 791 975,00 |
2 927 796,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
90 1 0859 |
200 |
|
130 285,00 |
Социальная политика |
10 |
|
|
|
8 756 100,00 |
12 956 600,00 |
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
|
|
|
4 142 000,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
10 |
01 |
80 0 0000 |
|
|
4 142 000,00 |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих |
10 |
01 |
80 0 9005 |
|
|
4 142 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
01 |
80 0 9005 |
300 |
|
4 142 000,00 |
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
|
|
827 200,00 |
827 200,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
10 |
03 |
80 0 0000 |
|
827 200,00 |
827 200,00 |
Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
10 |
03 |
80 0 7305 |
|
8 900,00 |
8 900,00 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
10 |
03 |
80 0 7305 |
100 |
8 900,00 |
8 900,00 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
10 |
03 |
80 0 5135 |
|
818 300,00 |
818 300,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
80 0 5135 |
300 |
818 300,00 |
818 300,00 |
Охрана семьи и детства |
10 |
04 |
|
|
7 928 900,00 |
7 987 400,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
10 |
04 |
80 0 0000 |
|
4 424 800,00 |
4 483 300,00 |
Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений |
10 |
04 |
80 0 7304 |
|
26 800,00 |
26 800,00 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
10 |
04 |
80 0 7304 |
100 |
26 800,00 |
26 800,00 |
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
10 |
04 |
80 0 5082 |
|
1 169 800,00 |
1 228 300,00 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
10 |
04 |
80 0 5082 |
400 |
1 169 800,00 |
1 228 300,00 |
Строительство, приобретение, реконструкцию, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений |
10 |
04 |
80 0 7303 |
|
3 228 200,00 |
3 228 200,00 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
10 |
04 |
80 0 7303 |
400 |
3 228 200,00 |
3 228 200,00 |
Содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
10 |
04 |
90 0 0000 |
|
3 504 100,00 |
3 504 100,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
10 |
04 |
90 1 0000 |
|
3 504 100,00 |
3 504 100,00 |
Компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования |
10 |
04 |
90 1 7302 |
|
3 504 100,00 |
3 504 100,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10 |
04 |
90 1 7302 |
600 |
3 504 100,00 |
3 504 100,00 |
Физическая культура и спорт |
11 |
|
|
|
3 411 584,00 |
12 912 269,00 |
Физическая культура |
11 |
01 |
|
|
580 690,00 |
10 080 690,00 |
Содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
11 |
01 |
90 0 0000 |
|
580 690,00 |
10 080 690,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
11 |
01 |
90 1 0000 |
|
580 690,00 |
580 690,00 |
Центры спортивной подготовки |
11 |
01 |
90 1 0959 |
|
580 690,00 |
580 690,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
01 |
90 1 0959 |
600 |
580 690,00 |
580 690,00 |
Мероприятия в области образования, культуры, спорта и физической культуры |
11 |
01 |
90 2 0000 |
|
|
9 500 000,00 |
Строительство объектов социальной сферы в сельской местности |
11 |
01 |
90 2 7232 |
|
|
9 500 000,00 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
11 |
01 |
90 2 7232 |
400 |
|
9 500 000,00 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
11 |
05 |
|
|
2 830 894,00 |
2 831 579,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
11 |
05 |
80 0 0000 |
|
1 970 000,00 |
1 970 000,00 |
Центральный аппарат |
11 |
05 |
80 0 9204 |
|
1 970 000,00 |
1 970 000,00 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
11 |
05 |
80 0 9204 |
100 |
1 970 000,00 |
1 970 000,00 |
Содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
11 |
05 |
90 0 0000 |
|
860 894,00 |
861 579,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
11 |
05 |
90 1 0000 |
|
860 894,00 |
861 579,00 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания |
11 |
05 |
90 1 0859 |
|
860 894,00 |
861 579,00 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
11 |
05 |
90 1 0859 |
100 |
860 894,00 |
861 579,00 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
13 |
|
|
|
365 700,00 |
23 200,00 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
13 |
01 |
|
|
365 700,00 |
23 200,00 |
Процентные платежи по долговым обязательствам |
13 |
01 |
82 0 0000 |
|
365 700,00 |
23 200,00 |
Процентные платежи по муниципальному долгу |
13 |
01 |
82 0 0500 |
|
365 700,00 |
23 200,00 |
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
13 |
01 |
82 0 0500 |
700 |
365 700,00 |
23 200,00 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
14 |
|
|
|
38 028 200,00 |
36 212 500,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
14 |
01 |
|
|
17 338 200,00 |
2 212 500,00 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |
14 |
01 |
98 0 0000 |
|
17 338 200,00 |
2 212 500,00 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки |
14 |
01 |
98 0 6051 |
|
16 762 300,00 |
1 636 600,00 |
Межбюджетные трансферты |
14 |
01 |
98 0 6051 |
500 |
16 762 300,00 |
1 636 600,00 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки |
14 |
01 |
98 0 7311 |
|
575 900,00 |
575 900,00 |
Межбюджетные трансферты |
14 |
01 |
98 0 7311 |
500 |
575 900,00 |
575 900,00 |
Иные дотации |
14 |
02 |
|
|
20 690 000,00 |
34 000 000,00 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований |
14 |
02 |
98 0 0000 |
|
20 690 000,00 |
34 000 000,00 |
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
14 |
02 |
98 0 6052 |
|
20 690 000,00 |
34 000 000,00 |
Межбюджетные трансферты |
14 |
02 |
98 0 6052 |
500 |
20 690 000,00 |
34 000 000,00 |
Условно утверждаемые (утвержденные) расходы |
99 |
|
|
|
6 090 250,00 |
13 089 412,00 |
Условно утверждаемые (утвержденные) расходы |
99 |
99 |
|
|
6 090 250,00 |
13 089 412,00 |
Условно утверждаемые (утвержденные) расходы |
99 |
99 |
99 9 0000 |
|
6 090 250,00 |
13 089 412,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
99 |
99 |
99 9 0000 |
800 |
6 090 250,00 |
13 089 412,00 |
Итого расходов |
|
|
|
|
588 108 040,00 |
641 296 140,00 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.