30 декабря 2009 г., 22 марта, 8 апреля, 21 мая, 8 июля, 8 сентября, 29 октября, 2, 15 ноября, 9, 27 декабря 2010 г., 27 января, 1 апреля, 20 мая, 28 июля, 31 августа, 2, 5, 22 сентября 2011 г.
В соответствии с постановлениями руководителя администрации МОГО "Ухта" от 31.12.2008 N 2815 "О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г.", от 28.10.2008 N 2258 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования, утверждения, реализации, а также проведения оценки эффективности их реализации", пунктом 3 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г.".
2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется за счет средств и в пределах средств, предусмотренных в бюджете МОГО "Ухта" на соответствующий финансовый год для главного распорядителя бюджетных средств МУ "Управление капитального строительства", на финансирование программы.
3. Постановление руководителя администрации МОГО "Ухта" от 31.12.2008 N 2815 "О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." с контроля снять.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2009.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО "Ухта" Дмитриеву Н.Л.
Руководитель администрации |
О.В. Казарцев |
Постановлением Администрации муниципального образования городского округа "Ухта" Республики Коми от 22 сентября 2011 г. N 2057 долгосрочная целевая программа изложена в новой редакции
Муниципальное учреждение
"Управление капитального строительства"
Долгосрочная целевая программа
"Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 гг."
30 декабря 2009 г., 22 марта, 8 апреля, 21 мая, 8 июля, 8 сентября, 29 октября, 2, 15 ноября, 9, 27 декабря 2010 г., 27 января, 1 апреля, 20 мая, 28 июля, 31 августа, 2, 5, 22 сентября 2011 г.
Паспорт
долгосрочной целевой программы
Наименование программы: |
- "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 г.г." |
Перечень подпрограмм: |
- "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 гг.". - "Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г.". - "Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2011 г.г.". |
Основание для разработки программы: |
- статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Постановление руководителя администрации МОГО "Ухта" от 31 декабря 2008 г. N 2815 "О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 г.г.". |
Разработчик программы: |
- МУ "Управление капитального строительства" |
Исполнитель программы: |
- МУ "Управление капитального строительства" |
Разработчики подпрограмм: |
- МУ "Управление капитального строительства" |
Цели программы: |
- уменьшение количества незавершенного строительства; - развитие жилищного строительства; - обеспечение строительства социальных объектов. |
Задачи программы: |
- создание условий для развития жилищно-коммунального строительства; - повышение уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного строительства и строительства социально значимых объектов. |
Сроки реализации программы: |
- с 2009 по 2013 г.г. |
Показатели результативности реализации программы: |
количество законченных строительством и реконструкцией объектов. |
Объемы и источники финансирования программы: |
Общий объем средств, направляемых на реализацию программы: Всего - 2 070 235 723,87 руб. - в том числе по годам: 2009 год - 182 025 709,79 руб.; 2010 год - 110 669 251,85 руб.; 2011 год - 251 569 989,23 руб., в т.ч. оборудование по местному бюджету - 36 624 000,00 руб.; 2012 год - 704 606 925,00 руб.; 2013 год - 821 363 848,00 руб. - из них по источникам: средства бюджета МОГО "Ухта": Всего - 2 036 579 723,87 руб. в том числе по годам: 2009 год - 148 369 709,79 руб.; 2010 год - 110 669 251,85 руб.; 2011 год - 251 569 989,23 руб., в т.ч. оборудование по местному бюджету - 36 624 000,00 руб.; 2012 год - 704 606 925,00 руб.; 2013 год - 821 363 848,00 руб. средства из республиканского бюджета Республики Коми: Всего - 8 411 000,00 руб. в том числе по годам: 2009 год - 8 411 000,00 руб.; 2010 год - 0,00 руб.; 2011 год - 0,00 руб.; 2012 год - 0,00 руб.; 2013 год - 0,00 руб. средства из федерального бюджета: Всего - 25 245 000,00 руб. в том числе по годам: 2009 год - 25 245 000,00 руб.; 2010 год - 0,00 руб.; 2011 год - 0,00 руб.; 2012 год - 0,00 руб.; 2013 год - 0,00 руб. |
Ожидаемые результаты программы: |
- в результате реализации программы к 2014 году предполагается: - осуществить строительство и реконструкцию 7 объектов образования; - осуществить строительство и реконструкцию 9 объектов здравоохранения; - осуществить строительство 5 спортивно-физкультурных объектов; - осуществить строительство и реконструкцию 3 объектов по отрасли культура; - осуществить строительство 2 дорог и внутриквартального проезда; - осуществить строительство 4 жилых домов и реконструкцию 1 нежилого здания под жилое; - обеспечить новый жилой микрорайон города инженерной инфраструктурой; - осуществить проектирование нового жилого района города с индивидуальной застройкой; - осуществить корректив проектирования исторического центра г. Ухты; - осуществить строительство и реконструкцию 4 объектов коммунального хозяйства. |
I. Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
В настоящее время в Ухте существует проблема нехватки мощностей и материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта. Имеет место высокая потребность в строительстве и реконструкции данных учреждений.
Исходя из задач на долгосрочную перспективу для преодоления сложного положения в сфере развития строительства, необходимо провести комплекс взаимоувязанных мероприятий, которые предусматривается осуществлять для учреждений здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, культуры.
Одним из эффективных способов решения сложившейся проблемы по строительству объектов является разработка и реализация долгосрочной целевой программы: "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 г.г.".
В долгосрочную целевую программу "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 г.г." включены следующие подпрограммы:
- "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 г.г.";
- "Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 гг.";
- "Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2011 г.г.";
Финансирование такой программы должно осуществляться из местного бюджета с привлечением средств (софинансированием) федерального, республиканского бюджетов, а также и внебюджетных средств.
II. Основные цели и задачи долгосрочной целевой программы
Целями долгосрочной целевой программы "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 г.г." являются уменьшение количества незавершенного строительства; развитие жилищного строительства; обеспечение строительства социальных объектов.
Для достижения данных целей программа предусматривает решение следующих задач: создание условий для развития жилищно-коммунального строительства; повышение уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного строительства и строительства социально значимых объектов.
III. Перечень и описание программных мероприятий
Система мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 г.г." состоит из мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограмм.
В рамках подпрограммы "Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 годы" предусматривается реализация следующих мероприятий:
- строительство школы и садов;
- строительство спортивной школы;
- перепрофилирование образовательных учреждений под дошкольные образовательные учреждения.
В рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 г.г." предусматривается реализация следующих мероприятий:
- реконструкция двух поликлиник и стационарного отделения больницы;
- строительство противотуберкулезного и хирургического отделений городской больницы;
- реконструкция помещений Ухтинской городской больницы N 1 для размещения компьютерного томографа;
- реконструкция помещений административно здания;
- реконструкция здания молочной кухни, расположенного в г. Ухта, ул. Дзержинского, д. 30 под лабораторию по диагностике заболеваний, передающихся половым путем;
- строительство стояночного ангара для санитарного транспорта.
В рамках подпрограммы "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 г.г." предусматривается реализация следующих мероприятий:
- строительство автономной котельной для бассейна;
- строительство и реконструкция спортивных комплексов;
- строительство лыжероллерной трассы и зала борьбы.
В рамках подпрограммы "Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." предусматривается реализация следующих мероприятий:
- реконструкция магазина под историко-культурный центр;
- строительство часовни-памятника и клуба в п. Кэмдин.
В рамках подпрограммы "Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2011 г.г." предусматривается реализация следующих мероприятий:
- строительство автомобильных дорог и проездов.
В рамках подпрограммы "Развитие строительства объектов жилищно-коммунального назначения на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." предусматривается реализация следующих мероприятий:
- строительство жилых домов;
- реконструкция 1 нежилого здания под жилое;
- корректив проекта исторического центра г. Ухты;
- строительство и реконструкция объектов коммунального назначения.
Подробнее информация о финансировании подпрограмм долгосрочной целевой программы "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 г.г." представлена в Приложении 1.
IV. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Затраты на реализацию программы "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" 2 070 235 723,87 рублей, в том числе за счет:
- средств местного бюджета - 2 036 579 723,87 рублей, в т.ч. оборудование по местному бюджету - 36 624 000,00 рублей;
- средств республиканского бюджета - 8 411 000,00 рубля;
- средств федерального бюджета - 25 245 000,00 рублей.
Потребность в ресурсах связана с необходимостью реализации поставленных задач - создание условий для развития жилищно-коммунального строительства, повышение уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного строительства и строительства социально значимых объектов.
V. Срок реализации долгосрочной целевой программы
Срок реализации долгосрочной целевой программы "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 г.г.": 2009 - 2013 г.г.
VI. Описание показателей результативности долгосрочной целевой программы
В программе применяются следующие показатели: количество законченных строительством и реконструкцией объектов.
VII. Ожидаемая оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит:
- осуществить строительство и реконструкцию 7 объектов образования;
- осуществить строительство и реконструкцию 9 объектов здравоохранения;
- осуществить строительство 5 спортивно-физкультурных объектов;
- осуществить строительство и реконструкцию 3 объектов по отрасли культура;
- осуществить строительство 2 дорог и внутриквартального проезда;
- осуществить строительство 4 жилых домов и реконструкцию 1 нежилого здания под жилое;
- обеспечить новый жилой микрорайон города инженерной инфраструктурой;
- осуществить проектирование нового жилого района города с индивидуальной застройкой;
- осуществить корректив проектирования исторического центра г. Ухты;
- осуществить строительство и реконструкцию 4 объектов коммунального хозяйства.
Приложение 1
Долгосрочная целевая программа
"Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г."
Исполнитель: МУ Управление капитального строительства
Наименование подпрограммы, источники финансирования |
Срок исполнения |
Остаток сметной стоимости на 01.01.2011 года в ценах 2011 года |
Объем финансирования (руб.) |
|||||
Всего |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Общий итог по подпрограммам |
2009-2013 |
|
2 070 235 723,87 |
182 025 709,79 |
110 669 251,85 |
251 569 989,23 |
704 606 925,00 |
821 363 848,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Федеральный бюджет |
|
25 245 000,00 |
25 245 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Республиканский бюджет |
|
|
8 411 000,00 |
8 411 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|
|
2 036 579 723,87 |
148 369 709,79 |
110 669 251,85 |
251 569 989,23 |
704 606 925,00 |
821 363 848,00 |
в том числе оборудование по местному бюджету: |
|
|
36 624 000,00 |
|
|
36 624 000,00 |
|
|
2009-2013 |
|
390 105 277,01 |
55 298 703,61 |
25 794 972,14 |
136 011 601,26 |
85 000 000,00 |
88 000 000,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|
|
390 105 277,01 |
55 298 703,61 |
25 794 972,14 |
136 011 601,26 |
85 000 000,00 |
88 000 000,00 |
в том числе оборудование по местному бюджету: |
|
|
36 624 000,00 |
|
|
36 624 000,00 |
|
|
Итого "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." |
2009-2013 |
|
853 920 159,30 |
38 502 583,61 |
22 054 071,06 |
9 435 808,63 |
247 563 848,00 |
536 363 848,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|
|
853 920 159,30 |
38 502 583,61 |
22 054 071,06 |
9 435 808,63 |
247 563 848,00 |
536 363 848,00 |
2009-2013 |
|
128 273 065,89 |
7 113 663,31 |
22 797 209,10 |
87 362 193,48 |
6 000 000,00 |
5 000 000,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|
|
128 273 065,89 |
7 113 663,31 |
22 797 209,10 |
87 362 193,48 |
6 000 000,00 |
5 000 000,00 |
Итого "Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." |
2009-2013 |
|
54 649 659,22 |
12 451 597,10 |
7 198 062,12 |
0,00 |
3 000 000,00 |
32 000 000,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|
|
54 649 659,22 |
12 451 597,10 |
7 198 062,12 |
0,00 |
3 000 000,00 |
32 000 000,00 |
Итого "Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2011 г.г." |
2009-2011 |
|
11 472 766,00 |
2 945 428,00 |
1 506 338,00 |
7 021 000,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
11 472 766,00 |
2 945 428,00 |
1 506 338,00 |
7 021 000,00 |
|
|
2009-2013 |
|
631 814 796,45 |
65 713 734,16 |
31 318 599,43 |
11 739 385,86 |
363 043 077,00 |
160 000 000,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
25 245 000,00 |
25 245 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Республиканский бюджет |
|
|
8 411 000,00 |
8 411 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|
|
598 158 796,45 |
32 057 734,16 |
31 318 599,43 |
11 739 385,86 |
363 043 077,00 |
160 000 000,00 |
Паспорт
подпрограммы
Наименование подпрограммы: |
"Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 г.г." |
Основание для разработки подпрограммы: |
- статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Постановление руководителя администрации МОГО "Ухта" от 31 декабря 2008 г. N 2815 "О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 г.г.". |
Разработчик подпрограммы: |
- МУ "Управление капитального строительства" |
Исполнитель подпрограммы: |
- МУ "Управление капитального строительства" |
Цели подпрограммы: |
- опережающее развитие строительства образовательных учреждений в целях удовлетворения потребности населения МОГО "Ухта" в детских дошкольных учреждениях в новых жилых микрорайонах города; - завершение строительства спортивных образовательных учреждений. |
Задачи подпрограммы: |
- строительство школы и детских садов; - строительство спортивной школы и футбольных площадок; - перепрофилирование образовательных учреждений под дошкольные образовательные учреждения |
Сроки реализации подпрограммы: |
- с 2009 по 2013 г.г. |
Показатели результативности реализации подпрограммы: |
количество законченных строительством объектов. |
Объемы и источники финансирования подпрограммы: |
Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы: Всего - 390 105 277,01 руб. - в том числе по годам: 2009 год - 55 298 703,61 руб.; 2010 год - 25 794 972,14 руб.; 2011 год - 136 011 601,26 руб., в т.ч. оборудование по местному бюджету - 36 624 000,00 руб.; 2012 год - 85 000 000,00 руб.; 2013 год - 88 000 000,00 руб. - из них по источникам: средства бюджета МОГО "Ухта": Всего - 390 105 277,01 руб. - в том числе по годам: 2009 год - 55 298 703,61 руб.; 2010 год - 25 794 972,14 руб.; 2011 год - 136 011 601,26 руб., в т.ч. оборудование по местному бюджету - 36 624 000,00 руб.; 2012 год - 85 000 000,00 руб.; 2013 год - 88 000 000,00 руб. средства из республиканского бюджета Республики Коми: Всего - 0,00 руб. в том числе по годам: 2009 год - 0,00 руб.; 2010 год - 0,00 руб.; 2011 год - 0,00 руб.; 2012 год - 0,00 руб.; 2013 год - 0,00 руб. средства из Федерального бюджета: Всего - 0,00 руб. в том числе по годам: 2009 год - 0,00 руб.; 2010 год - 0,00 руб.; 2011 год - 0,00 руб.; 2012 год - 0,00 руб.; 2013 год - 0,00 руб. |
Ожидаемые результаты и оценка эффективности подпрограммы: |
- в результате реализации подпрограммы к 2014 году предполагается: - осуществить строительство и реконструкцию 7 объектов образования. Оценка эффективности использования выделяемых денежных средств осуществляется исходя из следующих показателей результативности: - количество дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста, оснащенных оборудованием за счет подпрограммы; - количество мест в учреждениях для детей дошкольного возраста на каждую 1 тыс. детей в возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих на территории субъекта Российской Федерации; - доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, общей численности детей указанного возраста по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. |
I. Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
Одной из целей экономического и социального развития МОГО "Ухта" является повышение уровня и качества предоставления образовательных услуг населению МОГО "Ухта".
В настоящее время в городе Ухте имеется потребность в строительстве новых образовательных учреждений.
Строительство новых объектов требует долгосрочного планирования и распределения затрат. Для этих целей и разработана подпрограмма "Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 г.г.".
II. Основные цели и задачи подпрограммы
Целями подпрограммы "Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 г.г." являются опережающее развитие строительства образовательных учреждений в целях удовлетворения потребности населения МОГО "Ухта" в детских дошкольных учреждениях в новых жилых микрорайонах города; завершение строительства спортивных образовательных учреждений.
Для достижения данных целей подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
- строительство детских садов и школы;
- строительство спортивной школы.
III. Перечень и описание мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы "Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 г.г." предусматривается реализация следующих мероприятий:
a. строительство школы и садов;
b. строительство спортивной школы;
c. перепрофилирование образовательных учреждений под дошкольные образовательные учреждения.
Подробнее информация о финансировании подпрограммы "Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 г.г." представлена в Приложении 1.
IV. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме "Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 г.г." связана с необходимостью реализации поставленных задач - строительства социально значимых объектов.
Затраты на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляют 390 105 277,01 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 390 105 277,01 рублей, в т.ч. оборудование по местному бюджету - 36 624 000,00 рублей.
V. Срок реализации подпрограммы
Срок реализации долгосрочной целевой программы "Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 г.г.": 2009 - 2013 гг.
VI. Описание показателей результативности подпрограммы
В программе применяются следующие показатели: количество законченных строительством объектов.
VII. Ожидаемая оценка эффективности реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
- осуществить строительство и реконструкцию 7 объектов образования.
Оценка эффективности использования выделяемых денежных средств осуществляется исходя из следующих показателей результативности:
- количество дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста, оснащенных оборудованием за счет подпрограммы;
- количество мест в учреждениях для детей дошкольного возраста на каждую 1 тыс. детей в возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих на территории субъекта Российской Федерации;
- доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, общей численности детей указанного возраста по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
Приложение 1
Подпрограмма:
"Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 г.г."
Исполнитель: МУ Управление капитального строительства
Наименование мероприятий (объектов), источники финансирования |
Срок исполнения |
Остаток сметной стоимости на 01.01.2011 года в ценах 2011 года |
Объем финансирования (руб.) |
|||||
Всего |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Общий итог |
2009-2013 |
|
390 105 277,01 |
55 298 703,61 |
25 794 972,14 |
136 011 601,26 |
85 000 000,00 |
88 000 000,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
|
390 105 277,01 |
55 298 703,61 |
25 794 972,14 |
136 011 601,26 |
85 000 000,00 |
88 000 000,00 |
|
в том числе оборудование по местному бюджету;: |
|
36 624 000,00 |
|
|
36 624 000,00 |
|
|
|
Детские ясли-сад N 12 на 205 мест в IV микрорайоне г. Ухты, всего |
2009-2011 |
94 127 137,00 |
88 230 868,75 |
29 994 224,27 |
12 827 644,48 |
45 409 000,00 |
|
|
в том числе: |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
88 230 868,75 |
29 994 224,27 |
12 827 644,48 |
45 409 000,00 |
|
|
в том числе оборудование по местному бюджету: |
|
|
15 484 000,00 |
|
|
15 484 000,00 |
|
|
Детские ясли-сад в IV микрорайоне г. Ухты, всего |
2011-2013 |
сметная стоимость уточняется |
173 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
85 000 000,00 |
88 000 000,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
173 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
85 000 000,00 |
88 000 000,00 |
|
Строительство спортивной школы в г. Ухте. II очередь, всего |
2009-2011 |
сметная стоимость уточняется |
15 632 753,42 |
5 216 849,00 |
986 584,74 |
9 429 319,68 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
15 632 753,42 |
5 216 849,00 |
986 584,74 |
9 429 319,68 |
|
|
|
Муниципальная средняя общеобразовательная школа в п. Кэмдин МОГО "Ухта" Республики Коми, всего |
2009-2010 |
сметная стоимость уточняется |
32 068 373,26 |
20 087 630,34 |
11 980 742,92 |
0,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
32 068 373,26 |
20 087 630,34 |
11 980 742,92 |
|
|
|
|
Детские ясли-сад по ул. Куратова в г. Ухте, всего |
2011 |
сметная стоимость уточняется |
2 253 281,58 |
0,00 |
0,00 |
2 253 281,58 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
2 253 281,58 |
|
|
2 253 281,58 |
|
|
|
Реконструкция здания муниципального (сменного) общеобразовательного учреждения "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа" МО ГО "Ухта" под дошкольное образовательное учреждение |
2011 |
сметная стоимость уточняется |
15 640 000,00 |
0,00 |
0,00 |
15 640 000,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
15 640 000,00 |
|
|
15 640 000,0 |
|
|
|
в том числе оборудование по местному бюджету: |
|
7 550 000,00 |
|
|
7 550 000,0 |
|
|
|
Реконструкция здания муниципального образовательного учреждения "Межшкольный учебный комбинат" МО ГО "Ухта" под дошкольное образовательное учреждение |
2011 |
сметная стоимость уточняется |
63 280 000,00 |
0,00 |
0,00 |
63 280 000,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
63 280 000,00 |
|
|
63 280 000,0 |
|
|
|
в том числе оборудование по местному бюджету: |
|
13 590 000,00 |
|
|
13 590 000,0 |
|
|
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы: |
"Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 г.г." |
Основание для разработки подпрограммы: |
- статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Постановление руководителя администрации МОГО "Ухта" от 31 декабря 2008 г. N 2815 "О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 г.г.". |
Разработчик подпрограммы: |
- МУ "Управление капитального строительства" |
Исполнитель подпрограммы: |
- МУ "Управление капитального строительства" |
Цель подпрограммы: |
- укрепление материально-технической базы отрасли здравоохранения. |
Задачи подпрограммы: |
- строительство и реконструкция объектов по отрасли здравоохранение (по звеньям: амбулаторно-поликлиническая и стационарная медицинская помощь, стационарозамещающие технологии консультативно-диагностической службы, первичная медико-санитарная помощь населению, лечение социально значимых заболеваний). |
Сроки реализации подпрограммы: |
- с 2009 по 2013 г.г. |
Показатели результативности реализации подпрограммы: |
количество законченных строительством и реконструкцией объектов. |
Объемы и источники финансирования подпрограммы: |
Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы: Всего - 853 920 159,30 руб. - в том числе по годам: 2009 год - 38 502 583,61 руб.; 2010 год - 22 054 071,06 руб.; 2011 год - 9 435 808,63 руб.; 2012 год - 247 563 848,00 руб.; 2013 год - 536 363 848,00 руб. - из них по источникам: средства бюджета МОГО "Ухта": Всего - 853 920 159,30 руб. - в том числе по годам: 2009 год - 38 502 583,61 руб.; 2010 год - 22 054 071,06 руб.; 2011 год - 9 435 808,63 руб.; 2012 год - 247 563 848,00 руб.; 2013 год - 536 363 848,00 руб. средства из республиканского бюджета Республики Коми: Всего - 0,00 руб. в том числе по годам: 2009 год - 0,00 руб.; 2010 год - 0,00 руб.; 2011 год - 0,00 руб.; 2012 год - 0,00 руб.; 2013 год - 0,00 руб. средства из федерального бюджета: Всего - 0,00 руб. в том числе по годам: 2009 год - 0,00 руб.; 2010 год - 0,00 руб.; 2011 год - 0,00 руб.; 2012 год - 0,00 руб.; 2013 год - 0,00 руб. |
Ожидаемые результаты подпрограммы: |
- в результате реализации подпрограммы к 2014 году предполагается: - осуществить строительство и реконструкцию 9 объектов здравоохранения. |
I. Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
Анализ показателей здоровья населения МОГО "Ухта" за последние 10 лет показывает рост общей заболеваемости, за счет роста хронических заболеваний, особенно социально значимых болезней, таких как туберкулез, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, что потребует увеличение мощностей лечебно-профилактических учреждений.
В настоящее время в Ухте существует проблема изношенности материально-технической базы учреждений здравоохранения, имеет место высокая потребность в реконструкции и строительстве новых медицинских учреждений, отделений, врачебных амбулаторий (амбулаторий врача общей практики), а также оснащение их современным медицинским оборудованием, средствами автотранспорта и связи.
Строительство новых объектов требует долгосрочного планирования и распределения затрат. Для этих целей и разработана подпрограмма "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 г.г.".
II. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 г.г.", является укрепление материально-технической базы отрасли здравоохранение.
Для достижения данной цели подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
строительство и реконструкция объектов по отрасли здравоохранение (по звеньям амбулаторно-поликлиническая и стационарная медицинская помощь, стационарозамещающие технологии консультативно-диагностической службы, первичная медико-санитарная помощь населению, лечение социально значимых заболеваний).
III. Перечень и описание мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 г.г." предусматривается реализация следующих мероприятий:
- реконструкция двух поликлиник и стационарного отделения больницы;
- строительство противотуберкулезного и хирургического отделений городской больницы;
- реконструкция помещений Ухтинской городской больницы N 1 для размещения компьютерного томографа;
- реконструкция помещений административно здания;
- реконструкция здания молочной кухни, расположенного в г. Ухта, ул. Дзержинского, д. 30 под лабораторию по диагностике заболеваний, передающихся половым путем;
- строительство стояночного ангара для санитарного транспорта.
Подробнее информация о финансировании подпрограммы "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 г.г." представлена в Приложении 1.
IV. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 г.г." связана с необходимостью приведения материально-технической базы учреждений здравоохранения на нормативный уровень.
Затраты на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляют 853 920 159,30 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 853 920 159,30 рублей.
V. Срок реализации подпрограммы
Срок реализации долгосрочной целевой программы "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 г.г.": 2009 - 2013 г.г.
VI. Описание показателей результативности подпрограммы
В программе применяются следующие показатели: количество законченных строительством и реконструкцией объектов.
VII. Ожидаемая оценка эффективности реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
осуществить строительство и реконструкцию 9 объектов здравоохранения.
Приложение 1
Подпрограмма: "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г."
Исполнитель: МУ "Управление капитального строительства"
Наименование мероприятий (объектов), источники финансирования |
Срок исполнения |
Остаток сметной стоимости на 01.01.2011 года в ценах 2011 года |
Объем финансирования (руб.) |
|||||
Всего |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Общий итог |
2009-2013 |
|
853 920 159,30 |
38 502 583,61 |
22 054 071,06 |
9 435 808,63 |
247 563 848,00 |
536 363 848,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|
|
853 920 159,30 |
38 502 583,61 |
22 054 071,06 |
9 435 808,63 |
247 563 848,00 |
536 363 848,00 |
в том числе по объектам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция здания поликлиники ГМУ "Детская больница" г. Ухта, всего |
2009-2010 |
0,00 |
29 080 825,25 |
26 842 402,91 |
2 077 376,77 |
161 045,57 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
29 080 825,25 |
26 842 402,91 |
2 077 376,77 |
161 045,57 |
|
|
|
Реконструкция старой части поликлиники N 1 по ул. Косолапкина, д. 4 в г. Ухте, всего |
2009-2011 |
10 172 197,00 |
34 199 166,83 |
10 458 058,00 |
16 965 887,77 |
6 775 221,06 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
34 199 166,83 |
10 458 058,00 |
16 965 887,77 |
6 775 221,06 |
|
|
|
Пристройка хирургического корпуса в п. Шудаяг, всего |
2010-2013 |
сметная стоимость уточняется |
491 100 000,00 |
0,00 |
1 300 000,00 |
0,00 |
170 000 000,00 |
319 800 000,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
491 100 000,00 |
0,00 |
1 300 000,00 |
|
170 000 000,00 |
319 800 000,00 |
|
Фтизиатрическое стационарное отделение в МУЗ "Ухтинская городская больница N 1" на 55 коек, всего |
2012-2013 |
сметная стоимость уточняется |
161 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 000 000,00 |
150 000 000,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
161 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11 000 000,00 |
150 000 000,00 |
|
Реконструкция административного здания по ул. Сенюкова, д. 10 в г. Ухте под расширение станции скорой помощи и размещение МУ "Управление здравоохранения", всего |
2009-2013 |
сметная стоимость уточняется |
102 180 985,70 |
1 202 122,70 |
1 151 167,00 |
0,00 |
49 913 848,00 |
49 913 848,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
102 180 985,70 |
1 202 122,70 |
1 151 167,00 |
|
49 913 848,00 |
49 913 848,00 |
|
Капитальное строительство нового стояночного ангара для санитарного транспорта, всего |
2012-2013 |
сметная стоимость уточняется |
10 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 400 000,00 |
5 400 000,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
10 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 400 000,00 |
5 400 000,00 |
|
Реконструкция стационара по ул. Гагарина 2, под размещение ММУ "Городская поликлиника N 3" п. Водный, всего |
2012-2013 |
сметная стоимость уточняется |
22 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 250 000,00 |
11 250 000,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
22 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11 250 000,00 |
11 250 000,00 |
|
Реконструкция здания молочной кухни, расположенного в г. Ухта, ул. Дзержинского, д. 30, под лабораторию по диагностике заболеваний, передающихся половым путем, всего |
2011 |
сметная стоимость уточняется |
2 499 542,00 |
0,00 |
0,00 |
2 499 542,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
2 499 542,00 |
0,00 |
0,00 |
2 499 542,00 |
|
|
|
Реконструкция помещений грязелечения и водолечения в МУЗ "Ухтинская городская больница N 1" для размещения компьютерного томографа, всего |
2010 |
0,00 |
559 639,52 |
0,00 |
559 639,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
559 639,52 |
|
559 639,52 |
|
|
|
Паспорт
подпрограммы
Наименование подпрограммы: |
"Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 г.г." |
Основание для разработки подпрограммы: |
- статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Постановление руководителя администрации МОГО "Ухта" от 31 декабря 2008 г. N 2815 "О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 г.г.". |
Разработчик подпрограммы: |
- МУ "Управление капитального строительства" |
Исполнитель подпрограммы: |
- МУ "Управление капитального строительства" |
Цель подпрограммы: |
- развитие инфраструктуры объектов по отрасли физическая культура и спорт для привлечения населения МОГО "Ухта" к занятиям физической культурой и спортом. |
Задачи подпрограммы: |
- строительство автономной котельной для бассейна; - строительство и реконструкция спортивных комплексов; - строительство лыжероллерной трассы и зала борьбы. |
Сроки реализации подпрограммы: |
- с 2009 по 2013 г.г. |
Показатели результативности реализации подпрограммы: |
количество законченных строительством и реконструкцией объектов. |
Объемы и источники финансирования подпрограммы: |
Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы: Всего - 128 273 065,89 руб. - в том числе по годам: 2009 год - 7 113 663,31 руб.; 2010 год - 22 797 209,10 руб.; 2011 год - 87 362 193,48 руб.; 2012 год - 6 000 000,00 руб.; 2013 год - 5 000 000,00 руб. - из них по источникам: средства бюджета МОГО "Ухта": Всего - 128 273 065,89 руб. - в том числе по годам: 2009 год - 7 113 663,31 руб.; 2010 год - 22 797 209,10 руб.; 2011 год - 87 362 193,48 руб.; 2012 год - 6 000 000,00 руб.; 2013 год - 5 000 000,00 руб. средства из республиканского бюджета Республики Коми: Всего - 0,00 руб. в том числе по годам: 2009 год - 0,00 руб.; 2010 год - 0,00 руб.; 2011 год - 0,00 руб.; 2012 год - 0,00 руб.; 2013 год - 0,00 руб. средства из федерального бюджета: Всего - 0,00 руб. в том числе по годам: 2009 год - 0,00 руб.; 2010 год - 0,00 руб.; 2011 год - 0,00 руб.; 2012 год - 0,00 руб.; 2013 год - 0,00 руб. |
Ожидаемые результаты подпрограммы: |
- в результате реализации подпрограммы к 2014 году предполагается: - осуществить строительство 5 спортивно-физкультурных объектов. |
I. Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
Одной из проблем, сдерживающих полноценное развитие физкультурно-спортивной отрасли, является недостаточное количество объектов инфраструктуры физкультурно-спортивной отрасли.
В городе необходимо строительство новых и современных спортивных объектов, таких как: ледовый дворец, спортивный комплекс, лыжероллерная трасса и зал борьбы, а строительство автономной котельной для бассейна "Дельфин" в пос. Водный позволит закрывать его только для технического обслуживания на короткий срок.
Программное обеспечение решения указанной проблемы позволит выйти на новый качественный уровень развития физической культуры и спорта в МОГО "Ухта", поэтому и была разработана подпрограмма "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 г.г.".
II. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 г.г." является развитие инфраструктуры объектов по отрасли физическая культура и спорт для привлечения населения МОГО "Ухта" к занятиям физической культурой и спортом.
Для достижения данной цели подпрограмма предусматривает решение следующих задач: строительство и реконструкция спортивных комплексов, строительство лыжероллерной трассы и зала борьбы, строительство автономной котельной для бассейна.
III. Перечень и описание мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 г.г." предусматривается реализация следующих мероприятий:
- строительство автономной котельной для бассейна;
- строительство и реконструкция спортивных комплексов;
- строительство лыжероллерной трассы и зала борьбы.
Подробнее информация о финансировании подпрограммы "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 г.г." представлена в Приложении 1.
IV. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 г.г." связана с необходимостью приведения материально-технической базы спортивных учреждений на уровень, отвечающий современным требованиям.
Затраты на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляют 128 273 065,89 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 128 273 065,89 рублей.
V. Срок реализации подпрограммы
Срок реализации долгосрочной целевой программы "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 г.г.": 2009 - 2013 г.г.
VI. Описание показателей результативности подпрограммы
В программе применяются следующие показатели: количество законченных строительством и реконструкцией объектов.
VII. Ожидаемая оценка эффективности реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит: осуществить строительство 5 спортивно-физкультурных объектов.
Приложение 1
Подпрограмма:
"Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г."
Исполнитель: МУ Управление капитального строительства
Наименование мероприятий (объектов), источники финансирования |
Срок исполнения |
Остаток сметной стоимости на 01.01.2011 года в ценах 2011 года |
Объем финансирования (руб.) |
|||||
Всего |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Общий итог |
2009-2013 |
|
128 273 065,89 |
7 113 663,31 |
22 797 209,10 |
87 362 193,48 |
6 000 000,00 |
5 000 000,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|
|
128 273 065,89 |
7 113 663,31 |
22 797 209,10 |
87 362 193,48 |
6 000 000,00 |
5 000 000,00 |
в том числе по объектам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция спорткомплекса "Нефтяник" в г. Ухта (крытый каток с искусственным льдом), всего |
2009-2011 |
467 322 416,00 |
71 710 793,61 |
5 381 701,13 |
15 262 432,75 |
51 066 659,73 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
71 710 793,61 |
5 381 701,13 |
15 262 432,75 |
51 066 659,73 |
|
|
Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г. Ухта, всего |
2009-2011 |
141 751 515,00 |
32 895 951,65 |
1 293 572,18 |
6 962 031,82 |
24 640 347,65 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
32 895 951,65 |
1 293 572,18 |
6 962 031,82 |
24 640 347,65 |
|
|
Строительство автономной котельной плавательного бассейна "Дельфин" в пос. Водный, всего |
2009-2011 |
сметная стоимость уточняется |
12 666 320,63 |
438 390,00 |
572 744,53 |
11 655 186,10 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
12 666 320,63 |
438 390,00 |
572 744,53 |
11 655 186,10 |
|
|
|
Строительство лыжероллерной трассы, всего |
2012 |
сметная стоимость уточняется |
6 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 000 000,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
6 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 000 000,00 |
|
|
Строительство специализированного зала борьбы, всего |
2013 |
сметная стоимость уточняется |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
Паспорт
подпрограммы
Наименование подпрограммы: |
"Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." |
Основание для разработки подпрограммы: |
- статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Постановление руководителя администрации МОГО "Ухта" от 31 декабря 2008 г. N 2815 "О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г.". |
Разработчик подпрограммы: |
- МУ "Управление капитального строительства" |
Исполнитель подпрограммы: |
- МУ "Управление капитального строительства" |
Цель подпрограммы: |
- развитие инфраструктуры объектов по отрасли культура. |
Задача подпрограммы: |
- реконструкция и строительство зданий под размещение учреждения культуры. |
Сроки реализации подпрограммы: |
- 2009-2013 г.г. |
Показатели результативности реализации подпрограммы: |
количество законченных строительством и реконструкцией объектов. |
Объемы и источники финансирования подпрограммы: |
Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы: Всего - 54 649 659,22 руб. - в том числе по годам: 2009 год - 12 451 597,10 руб.; 2010 год - 7 198 062,12 руб.; 2011 год - 0,00 руб.; 2012 год - 3 000 000,00 руб.; 2013 год - 32 000 000,00 руб. - из них по источникам: средства бюджета МОГО "Ухта": Всего - 54 649 659,22 руб. - в том числе по годам: 2009 год - 12 451 597,10 руб.; 2010 год - 7 198 062,12 руб.; 2011 год - 0,00 руб.; 2012 год - 3 000 000,00 руб.; 2013 год - 32 000 000,00 руб. средства из республиканского бюджета Республики Коми: Всего - 0,00 руб. в том числе по годам: 2009 год - 0,00 руб.; 2010 год - 0,00 руб.; 2011 год - 0,00 руб.; 2012 год - 0,00 руб.; 2013 год - 0,00 руб. средства из федерального бюджета: Всего - 0,00 руб. в том числе по годам: 2009 год - 0,00 руб.; 2010 год - 0,00 руб.; 2011 год - 0,00 руб.; 2012 год - 0,00 руб.; 2013 год - 0,00 руб. |
Ожидаемые результаты подпрограммы: |
- в результате реализации подпрограммы к 2014 году предполагается: - осуществить строительство и реконструкцию 3 объектов по отрасли культура |
I. Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
Одной из проблем, сдерживающих полноценное развитие культурной отрасли, является недостаточное количество объектов инфраструктуры.
В городе необходимо производить реконструкцию объектов культуры.
Программное обеспечение решения указанной проблемы позволит выйти на новый качественный уровень развития культуры в МОГО "Ухта", поэтому и была разработана подпрограмма "Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г.".
II. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы "Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." является развитие инфраструктуры объектов по отрасли культура.
Для достижения данной цели подпрограмма предусматривает решение следующих задач: реконструкция здания магазина под Северный историко-культурный центр "Память" в пос. Шудаяг, строительство Часовни-памятника в г. Ухте, строительство клуба в п. Кэмдин.
III. Перечень и описание мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы "Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." предусматривается реализация следующих мероприятий:
- реконструкция магазина под историко-культурный центр;
- строительство часовни-памятника и клуба в п. Кэмдин.
Подробнее информация о финансировании подпрограммы "Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." представлена в Приложении 1.
IV. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме "Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." связана с необходимостью приведения материально-технической базы учреждений культуры на уровень, отвечающий современным требованиям.
Затраты на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляют 54 649 659,22 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 54 649 659,22 рублей.
V. Срок реализации подпрограммы
Срок реализации долгосрочной целевой программы "Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г.": 2009-2013 г.г.
VI. Описание показателей результативности подпрограммы
В программе применяются следующие показатели: количество законченных реконструкцией объектов.
VII. Ожидаемая оценка эффективности реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
- осуществить реконструкцию и строительство 3 объектов по отрасли культура.
Приложение 1
Подпрограмма:
"Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г."
Исполнитель: МУ "Управление капитального строительства"
Наименование мероприятий (объектов), источники финансирования |
Срок исполнения |
Остаток сметной стоимости на 01.01.2011 года в ценах 2011 года |
Объем финансирования (руб.) |
|||||
Всего |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Общий итог |
2009-2013 |
|
54 649 659,22 |
12 451 597,10 |
7 198 062,12 |
0,00 |
3 000 000,00 |
32 000 000,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|
|
54 649 659,22 |
12 451 597,10 |
7 198 062,12 |
0,00 |
3 000 000,00 |
32 000 000,00 |
в том числе по объектам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция здания магазина под Северный историко-культурный центр "Память" в пос. Шудаяг, всего |
2009-2010 |
0,00 |
9 170 537,27 |
9 060 025,78 |
110 511,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
9 170 537,27 |
9 060 025,78 |
110 511,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Часовня-памятник в г. Ухта, всего |
2009-2010 |
0,00 |
10 479 121,95 |
3 391 571,32 |
7 087 550,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
10 479 121,95 |
3 391 571,32 |
7 087 550,63 |
0,00 |
0,00 |
0,0.0 |
|
Строительство клуба в п. Кэмдин, всего |
2012-2013 |
сметная стоимость уточняется |
35 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000 000,00 |
32 000 000,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
35 000 000,00 |
|
|
|
3 000 000,00 |
32 000 000,00 |
Паспорт
подпрограммы
Наименование подпрограммы: |
"Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2011 г.г." |
Основание для разработки подпрограммы: |
- статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Постановление руководителя администрации МОГО "Ухта" от 31 декабря 2008 г. N 2815 "О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 г.г.". |
Разработчик подпрограммы: |
- МУ "Управление капитального строительства" |
Исполнитель подпрограммы: |
- МУ "Управление капитального строительства" |
Цель подпрограммы: |
- опережающее развитие коммунальной инфраструктуры для улучшения качества жизни населения МОГО "Ухта". |
Задача подпрограммы: |
- строительство новых транспортных развязок за чертой города для снижения нагрузки на городские магистрали. |
Сроки реализации подпрограммы: |
- с 2009 по 2011 г.г. |
Показатели результативности реализации подпрограммы: |
количество законченных строительством и реконструкцией объектов. |
Объемы и источники финансирования подпрограммы: |
Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы: Всего - 11 472 766,00 руб. - в том числе по годам: 2009 год - 2 945 428,00 руб.; 2010 год - 1 506 338,00 руб.; 2011 год - 7 021 000,00 руб. - из них по источникам: средства бюджета МОГО "Ухта": Всего - 11 472 766,00 руб. - в том числе по годам: 2009 год - 2 945 428,00 руб.; 2010 год - 1 506 338,00 руб.; 2011 год - 7 021 000,00 руб. средства из республиканского бюджета Республики Коми: Всего - 0,00 руб. в том числе по годам: 2009 год - 0,00 руб.; 2010 год - 0,00 руб.; 2011 год - 0,00 руб. средства из федерального бюджета: Всего - 0,00 руб. в том числе по годам: 2009 год - 0,00 руб.; 2010 год - 0,00 руб.; 2011 год - 0,00 руб. |
Ожидаемые результаты подпрограммы: |
- в результате реализации подпрограммы к 2012 году предполагается: - осуществить строительство 2 дорог и внутриквартального проезда. |
I. Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
В настоящее время в Ухте существует проблема пропускной способности автомобильных дорог и нехватки мощностей, автомобильных дорог в новых городских микрорайонах, а значит, имеется высокая потребность в их строительстве.
Одним из эффективных способов решения сложившейся проблемы по строительству объектов дорожного хозяйства является реализация подпрограммы: "Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2011 г.г.".
II. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы "Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2011 г.г.", является опережающее развитие коммунальной инфраструктуры для улучшения качества жизни населения МОГО "Ухта".
Для достижения данной цели подпрограмма предусматривает решение следующей задачи:
строительство новых транспортных развязок за чертой города для снижения нагрузки на городские магистрали.
III. Перечень и описание мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы "Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2011 г.г." предусматривается реализация следующих мероприятий:
- строительство автомобильных дорог и проезда.
Подробнее информация о финансировании подпрограммы "Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2011 г.г." представлена в Приложении 1.
IV. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Затраты на реализацию подпрограммы "Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2011 г.г." за счет всех источников финансирования составляют 11 472 766,00 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 11 472 766,00 рублей.
Потребность в ресурсах связана с необходимостью реализации поставленных задач - создание условий для развития жилищно-коммунального строительства.
V. Срок реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы "Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2011 г.г.": 2009 - 2011 г.г.
VI. Описание показателей результативности подпрограммы
В подпрограмме применяются следующие показатели: количество законченных строительством и реконструкцией объектов.
VII. Ожидаемая оценка эффективности реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
- осуществить строительство 2 дорог и внутриквартального проезда.
Приложение 1
Подпрограмма:
"Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2011 г.г."
Исполнитель: МУ "Управление капитального строительства"
Наименование мероприятий (объектов), источники финансирования |
Срок исполнения |
Остаток сметной стоимости на 01.01.2011 года в ценах 2011 года |
Объем финансирования (руб.) |
|||
Всего |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Общий итог |
2009-2011 |
|
11 472 766,00 |
2 945 428,00 |
1 506 338,00 |
7 021 000,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Республиканский бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|
|
11 472 766,00 |
2 945 428,00 |
1 506 338,00 |
7 021 000,00 |
в том числе по объектам: |
|
|
|
|
|
|
Объездная дорога от ул. Западная до ул. Заводской, всего |
2010-2011 |
0,00 |
87 324,00 |
0,00 |
87 324,00 |
0,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
87 324,00 |
0,00 |
87 324,00 |
|
|
Объездная дорога от ул. Первомайская до автодороги Ухта - Сыктывкар, всего |
2009-2010 |
0,00 |
4 364 442,00 |
2 945 428,00 |
1 419 014,00 |
0,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Местный бюджет |
|
4 364 442,00 |
2 945 428,00 |
1 419 014,00 |
|
|
Проезд по ул. Тиманской, всего |
2011 |
сметная стоимость уточняется |
7 021 000,00 |
0,00 |
0,00 |
7 021 000,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
7 021 000,00 |
|
|
7 021 000,00 |
Паспорт
подпрограммы
Наименование подпрограммы: |
"Развитие строительства объектов жилищно-коммунального назначения на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." |
Основание для разработки подпрограммы: |
- статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Постановление руководителя администрации МОГО "Ухта" от 31 декабря 2008 г. N 2815 "О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 г.г.". |
Разработчик подпрограммы: |
- МУ "Управление капитального строительства" |
Исполнитель подпрограммы: |
- МУ "Управление капитального строительства" |
Цель подпрограммы: |
- опережающее строительство коммунальной инфраструктуры для увеличения предложения жилья, удовлетворяющего платежеспособный спрос населения. |
Задача подпрограммы: |
- строительство нового жилья и коммуникаций. |
Сроки реализации подпрограммы: |
- с 2009 по 2013 г.г. |
Показатели результативности реализации подпрограммы: |
количество законченных строительством и реконструкцией объектов. |
Объемы и источники финансирования подпрограммы: |
Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы: Всего - 631 814 796,45 руб. - в том числе по годам: 2009 год - 65 713 734,16 руб.; 2010 год - 31 318 599,43 руб.; 2011 год - 11 739 385,86 руб.; 2012 год - 363 043 077,00 руб.; 2013 год - 160 000 000,00 руб. - из них по источникам: средства бюджета МОГО "Ухта": Всего - 598 158 796,45 руб. в том числе по годам: 2009 год - 32 057 734,16 руб.; 2010 год - 31 318 599,43 руб.; 2011 год - 11 739 385,86 руб.; 2012 год - 363 043 077,00 руб.; 2013 год - 160 000 000,00 руб. средства из республиканского бюджета Республики Коми: Всего - 8 411 000,00 руб. в том числе по годам: 2009 год - 8 411 000,00 руб.; 2010 год - 0,00 руб.; 2011 год - 0,00 руб.; 2012 год - 0,00 руб.; 2013 год - 0,00 руб. средства из федерального бюджета: Всего - 25 245 000,00 руб. в том числе по годам: 2009 год - 25 245 000,00 руб.; 2010 год - 0,00 руб.; 2011 год - 0,00 руб.; 2012 год - 0,00 руб.; 2013 год - 0,00 руб. |
Ожидаемые результаты подпрограммы: |
- в результате реализации подпрограммы к 2014 году предполагается: - осуществить строительство 4 жилых домов и реконструкцию 1 нежилого здания под жилое; - обеспечить новый жилой микрорайон города инженерной инфраструктурой; - осуществить проектирование нового жилого района города с индивидуальной застройкой; - осуществить корректив проектирования исторического цента г. Ухты; - осуществить строительство и реконструкцию 4 объектов коммунального хозяйства. |
I. Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
В настоящее время в Ухте существует потребность в строительстве жилья, и город располагает разработанными и утвержденными проектами строительства новых городских микрорайонов. Однако такое строительство не может осуществляться только за счет средств бюджета МОГО "Ухта", поэтому финансирование строительства в таких объемах должно осуществляться с привлечением (софинансированием) средств федерального, республиканского бюджетов, а также и внебюджетных средств.
В целях планомерного и комплексного подхода к решению жилищных и инженерных проблем развития города разработана данная подпрограмма "Развитие строительства объектов жилищно-коммунального назначения на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г.".
II. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы "Развитие строительства объектов жилищно-коммунального назначения на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." является опережающее строительство коммунальной инфраструктуры для увеличения предложения жилья, удовлетворяющего платежеспособный спрос населения.
Для достижения данной цели подпрограмма предусматривает решение следующей задачи: строительство нового жилья и коммуникаций.
III. Перечень и описание мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы "Развитие строительства объектов жилищно-коммунального назначения на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." предусматривается реализация следующих мероприятий:
- строительство многоквартирных и индивидуальных жилых домов;
- реконструкция 1 нежилого здания под жилое;
- корректив проекта исторического центра г. Ухты;
- строительство и реконструкция объектов коммунального назначения.
Подробнее информация о финансировании подпрограммы "Развитие строительства объектов жилищно-коммунального назначения на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." представлена в Приложении 1.
IV. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Затраты на реализацию подпрограммы "Развитие строительства объектов жилищно-коммунального назначения на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." за счет всех источников финансирования составляют 631 814 796,45 рублей, в том числе за счет:
- средств федерального бюджета - 25 245 000,00 рублей;
- средств республиканского бюджета - 8 411 000,00 рублей;
- средств бюджета МОГО "Ухта" - 598 158 796,45 рублей.
Потребность в ресурсах связана с необходимостью реализации поставленных задач - создание условий для развития жилищно-коммунального строительства.
V. Срок реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы "Развитие строительства объектов жилищно-коммунального назначения на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 г.г.": 2009-2013 г.г.
VI. Описание показателей результативности подпрограммы
В подпрограмме применяются следующие показатели: количество законченных строительством и реконструкцией объектов.
VII. Ожидаемая оценка эффективности реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
- осуществить строительство 4 жилых домов и реконструкцию 1 нежилого здания под жилое;
- обеспечить новый жилой микрорайон города инженерной инфраструктурой;
- осуществить проектирование нового жилого района города с индивидуальной застройкой;
- осуществить корректив проектирования исторического центра г. Ухты;
- осуществить строительство и реконструкцию 4 объектов коммунального хозяйства.
Приложение 1
Подпрограмма:
"Развитие строительства объектов жилищно-коммунального назначения на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г."
Исполнитель: МУ "Управление капитального строительства"
Наименование мероприятий (объектов), источники финансирования |
Срок исполнения |
Остаток сметной стоимости на 01.01.2011 года в ценах 2011 года |
Объем финансирования (руб.) |
|||||
Всего |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Общий итог |
2009-2013 |
|
631 814 796,45 |
65 713 734,16 |
31 318 599,43 |
11 739 385,86 |
363 043 077,00 |
160 000 000,00 |
в том числе; |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
25 245 000,00 |
25 245 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Республиканский бюджет |
|
|
8 411 000,00 |
8 411 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|
|
598 158 796,45 |
32 057 734,16 |
31 318 599,43 |
11 739 385,86 |
363 043 077,00 |
160 000 000,00 |
в том числе по объектам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Жилой дом N 1 в VI мкр. г. Ухты, всего |
2012 |
сметная стоимость уточняется |
105 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
105 000 000,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
105 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
105 000 000,00 |
|
|
3-этажный 36-квартирный жилой дом в пгт. Шудаяг по ул. Совхозная (для переселения из аварийного жилого дома по ул. Строительная, 3 в пгт. Ярега), всего |
2011 |
сметная стоимость уточняется |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
|
3-этажный 45-квартирный жилой дом в пгт. Ярега по ул. Советской (для переселения из аварийного жилого дома по ул. Строительная, 3), всего |
2011 |
сметная стоимость уточняется |
280 000,00 |
0,00 |
0,00 |
280 000,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
280 000,00 |
|
|
280 000,00 |
|
|
|
Жилой дом по адресу: г. Ухта, ул. Прядунова, всего |
2012-2013 |
сметная стоимость уточняется |
140 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70 000 000,00 |
70 000 000,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
140 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
70 000 000,00 |
70 000 000,00 |
|
Жилые дома N 17 и 18 в VI мкр. г. Ухты, всего |
2011 |
сметная стоимость уточняется |
5 932 797,75 |
0,00 |
0,00 |
5 932 797,75 |
0,00 |
0,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
5 932 797,75 |
0,00 |
0,00 |
5 932 797,75 |
|
|
|
Реконструкция нежилого здания пристройки к школе N 13 под жилое здание для работников муниципальных учреждений в г. Ухта, всего |
2011-2013 |
сметная стоимость уточняется |
182 233 003,11 |
0,00 |
0,00 |
2 233 003,11 |
90 000 000,00 |
90 000 000,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
182 233 003,11 |
0,00 |
0,00 |
2 233 003,11 |
90 000 000,00 |
90 000 000,00 |
|
Застройка VI квартала северо-западной части центрального планировочного района г. Ухты с внешними инженерными сетями. Автомобильные дороги, всего |
2009-2010 |
сметная стоимость уточняется |
59 993 947,63 |
44 006 495,00 |
15 987 452,63 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
25 245 000,00 |
25 245 000,00 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
8 411 000,00 |
8 411 000,00 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
26 337 947,63 |
10 350 495,00 |
15 987 452,63 |
|
|
|
|
Застройка VI квартала северо-западной части центрального планировочного района г. Ухты с внешними инженерными сетями. Водоснабжение и канализация, всего |
2009-2011 |
сметная стоимость уточняется |
22 785 819,53 |
14 734 953,69 |
7 044 278,84 |
1 006 587,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
22 785 819,53 |
14 734 953,69 |
7 044 278,84 |
1 006 587,00 |
|
|
|
Застройка VI квартала северо-западной части центрального планировочного района г. Ухты с внешними инженерными сетями. Внешние сети теплоснабжения, всего |
2012 |
сметная стоимость уточняется |
38 043 077,00 |
|
0,00 |
0,00 |
38 043 077,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
38 043 077,00 |
|
|
|
38 043 077,00 |
|
|
Корректив проекта исторического центра г. Ухты с инженерными сетями, всего |
2012 |
сметная стоимость уточняется |
35 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35 000 000,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
35 000 000,00 |
0,00 |
|
|
35 000 000,00 |
|
|
Индивидуальная застройка жилого района "Нагорный" (п. УРМЗ) с инженерными сетями, всего |
2009-2012 |
сметная стоимость уточняется |
32 058 935,50 |
1 611 920,12 |
3 647 015,38 |
1 800 000,00 |
25 000 000,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
32 058 935,50 |
1 611 920,12 |
3 647 015,38 |
1 800 000,00 |
25 000 000,00 |
|
|
Кладбище в районе автодороги Ухта - Усть-Ухта, всего |
2009-2011 |
сметная стоимость уточняется |
3 399 547,80 |
3 317 349,80 |
|
82 198,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
3 399 547,80 |
3 317 349,80 |
|
82 198,00 |
|
|
|
Газификация жилых домов по ул. Советская и Интернациональная в п. Боровой, всего |
2009-2010 |
сметная стоимость уточняется |
2 956 361,05 |
1 085 384,05 |
1 870 977,00 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
2 956 361,05 |
1 085 384,05 |
1 870 977,00 |
|
|
|
|
Газификация жилых домов по ул. Советская и Интернациональная в п. Боровой (2 этап 3-го пускового комплекса), всего количество газифицируемых домов/квартир - 14/21 |
2010-2011 |
сметная стоимость уточняется |
3 075 355,58 |
0,00 |
2 670 555,58 |
404 800,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
3 075 355,58 |
|
2 670 555,58 |
404 800,00 |
|
|
|
Реконструкция систем теплоснабжения и ГВС п. Дежнево, всего |
2009 |
58 047,94 |
957 631,50 |
957 631,50 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
957 631,50 |
957 631,50 |
|
|
|
|
|
Теплоснабжение мкр. Югэр, всего |
2010 |
0,00 |
98 320,00 |
|
98 320,00 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
98 320,00 |
|
98 320,00 |
|
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Руководителя администрации муниципального образования городского округа "Ухта" Республики Коми от 31 июля 2009 г. N 1603 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г."
Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 г.
Текст постановления опубликован в Информационном бюллетене Совета и администрации МОГО "Ухта" "Город" от 15 августа 2009 г. N 27 (684)
Постановлением Администрации муниципального образования городского округа "Ухта" Республики Коми от 27 декабря 2012 г. N 3195 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2013 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Ухта" Республики Коми от 20 апреля 2012 г. N 800
Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Ухта" Республики Коми от 26 декабря 2011 г. N 2990
Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Ухта" Республики Коми от 22 ноября 2011 г. N 2475
Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Ухта" Республики Коми от 22 сентября 2011 г. N 2057
Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Ухта" Республики Коми от 5 сентября 2011 г. N 1869
Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Ухта" Республики Коми от 2 сентября 2011 г. N 1868
Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Ухта" Республики Коми от 31 августа 2011 г. N 1859
Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Ухта" Республики Коми от 28 июля 2011 г. N 1638
Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Ухта" Республики Коми от 20 мая 2011 г. N 874
Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Ухта" Республики Коми от 1 апреля 2011 г. N 605
Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Ухта" Республики Коми от 27 января 2011 г. N 116
Постановление Руководителя администрации муниципального образования городского округа "Ухта" Республики Коми от 27 декабря 2010 г. N 3195
Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Ухта" Республики Коми от 9 декабря 2010 г. N 2981
Изменения вступают в силу со дня опубликования названного постановления
Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Ухта" Республики Коми от 15 ноября 2010 г. N 2661
Изменения вступают в силу со дня опубликования названного постановления
Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Ухта" Республики Коми от 2 ноября 2010 г. N 2566
Изменения вступают в силу со дня опубликования названного постановления
Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Ухта" Республики Коми от 29 октября 2010 г. N 2561
Изменения вступают в силу со дня опубликования названного постановления
Постановление Руководителя администрации муниципального образования городского округа "Ухта" Республики Коми от 8 сентября 2010 г. N 2088
Постановление Руководителя администрации муниципального образования городского округа "Ухта" Республики Коми от 8 июля 2010 г. N 1642
Постановление Руководителя администрации муниципального образования городского округа "Ухта" Республики Коми от 21 мая 2010 г. N 1168
Постановление Руководителя администрации муниципального образования городского округа "Ухта" Республики Коми от 8 апреля 2010 г. N 759
Постановление Руководителя администрации муниципального образования городского округа "Ухта" Республики Коми от 22 марта 2010 г. N 539
Постановление Руководителя администрации муниципального образования городского округа "Ухта" Республики Коми от 30 декабря 2009 г. N 3035
Изменения вступают в силу с момента опубликования названного постановления