Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Статья 15. Организация проверок и ревизий
1. Проверки и ревизии проводятся по месту расположения проверяемого объекта. Конкретные сроки, объемы и способы их проведения устанавливаются Председателем Контрольно-счетной палаты или его заместителем и, как правило, не могут превышать 45 календарных дней (включая подготовку к ревизии (проверке) и оформление акта).
2. Проведение ревизий и проверок оформляется распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты о проведении контрольного мероприятия. В распоряжении Председателя Контрольно-счетной палаты указываются основание, цель, объекты и сроки проведения контрольного мероприятия.
В соответствии с распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты оформляется удостоверение на проведение ревизии или проверки, в котором указываются объекты проведения контрольных мероприятий, исполнители и срок начала контрольных мероприятий.
3. Состав контрольной группы определяется Председателем Контрольно-счетной палаты и (или) заместителя# Председателя Контрольно-счетной палаты.
Руководитель контрольной группы на основе предварительно изученных соответствующих правовых актов и бюджетно-финансовых материалов составляет программу контрольного мероприятия и подробный рабочий план его проведения, определяет отдельные этапы, осуществляет оперативный контроль за работой всех входящих в состав контрольной группы участников, добиваясь полного и точного выполнения ими поставленных задач, объективности и обоснованности выводов и заключений. Программа контрольного мероприятия утверждается Председателем Контрольно-счетной палаты.
4. Требования члена контрольной группы о предоставлении необходимых документов или иной информации при необходимости могут оформляться письменно и передаваться руководителю или иному должностному лицу органа или организации.
5. В случае отказа руководителя или иных сотрудников проверяемых органа или организации в допуске члена контрольной группы, предъявившего служебное удостоверение и удостоверение на проведение проверки (ревизии), на проверяемый объект или в предоставлении необходимой информации, а также в случае возникновения необоснованных задержек с предоставлением необходимой информации или ином препятствовании проведению проверки (ревизии), член контрольной группы оформляет акт об отказе в допуске на объект или об ином препятствовании в проведении контрольных мероприятий. В акте указывается дата, время, место, данные сотрудника, препятствовавшего проведению контрольного мероприятия.
Акт не позднее следующего рабочего дня с момента составления представляется руководителю контрольной группы. Руководитель контрольной группы информирует Председателя Контрольно-счетной палаты о факте препятствования в проведении контрольных мероприятий, который принимает решение о необходимости применения соответствующих мер в соответствии с законодательством.
<< Статья 14 Статья 14 |
Статья 16 >> Статья 16 |
|
Содержание Решение Совета муниципального образования городского округа "Сыктывкар" Республики Коми от 16 марта 2006 г. N 24/03-350 "О... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.