Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение изменено с 14 февраля 2016 г. - Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Ухта" Республики Коми от 30 декабря 2015 г. N 3083
Приложение
администрации МОГО "Ухта"
от 7 ноября 2013 г. N 2071
Муниципальная программа
МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы"
29 мая, 13 октября, 17, 31 декабря 2014 г., 4 февраля, 25 июня, 10 июля, 23 сентября, 21, 23, 30 декабря 2015 г.
Паспорт Программы
Ответственный исполнитель Программы |
МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" (далее - МУ "УЖКХ") |
|||||
Соисполнители Программы |
МУ Управление капитального строительства (далее - МУ УКС); МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" (далее - МУ "УО" администрации МОГО "Ухта"); Комитет по управлению муниципальным имуществом МОГО "Ухта" (далее - КУМИ МОГО "Ухта"); МУ "Управление архитектуры, градостроительства, землепользования и охраны окружающей среды" администрации МОГО "Ухта" (далее - МУ "УАГЗ и ООС") |
|||||
Подпрограммы Программы |
||||||
Программно-целевые инструменты Программы |
- |
|||||
Цель (цели) Программы |
Создание условий для удовлетворения потребностей населения в качественном жилье и жилищно-коммунальных услугах |
|||||
Задачи Программы |
Стимулирование развития жилищного строительства, повышение его доступности для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных условий. Содержание муниципального жилищного фонда. Обеспечение доступности и улучшения качества коммунальных и бытовых услуг для населения. Создание безопасной, удобной и привлекательной среды городского округа. Обеспечение рационального использования и снижение потребления в натуральном и стоимостном выражении энергоресурсов за счет повышения эффективности использования энергоресурсов. Обеспечение эффективной системы управления Программой. |
|||||
Целевые индикаторы (показатели) Программы |
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя, всего (кв. м). в том числе, введенная в действие в отчетном году (кв. м). Ввод в действие жилых домов (тыс. кв. м). Уровень износа коммунальной инфраструктуры (%). Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами (% от числа опрошенных). |
|||||
Сроки и этапы реализации Программы |
2014 - 2020 годы |
|||||
Объемы финансирования Программы |
Год |
Средства федерального бюджета (руб.) |
Средства республиканского бюджета (руб.) |
Средства бюджета МОГО "Ухта" (руб.) |
Средства от приносящей доход деятельности (руб.) |
Всего (руб.) |
|
2014 |
13 129 450,00 |
43 056 332,16 |
215 327 971,44 |
0,00 |
271 513 753,60 |
2015 |
16 423 000,00 |
35 077 416,62 |
231 770 101,33 |
0,00 |
283 270 517,95 |
|
2016 |
5 717 864,00 |
14 142 000,00 |
217 450 602,00 |
0,00 |
237 310 466,00 |
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого |
35 270 314,00 |
92 275 748,78 |
664 548 674,77 |
0,00 |
792 094 737,55 |
|
Ожидаемые результаты реализации Программы |
Создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем граждан. Обеспечение условий для комфортного проживания населения посредством приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами. Повышение эксплуатационной надежности и улучшение технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства. Повышение уровня благоустройства территории. |
Паспорт
подпрограммы 1 "Доступное и комфортное жилье"
Паспорт
подпрограммы 2 "Жилищное хозяйство"
Паспорт
подпрограммы 3 "Коммунальное хозяйство"
Паспорт
подпрограммы 4 "Благоустройство"
Паспорт
подпрограммы 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
МУ "УЖКХ" |
|||||
Соисполнители подпрограммы |
- |
|||||
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
|
|||||
Цель подпрограммы |
Обеспечение рационального использования и снижение потребления в натуральном и стоимостном выражении энергоресурсов за счет повышения эффективности использования энергоресурсов. |
|||||
Задачи подпрограммы |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре. |
|||||
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы |
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади). Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади). Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека). Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека). Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади). Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя). Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя). Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади). Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади). Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных. Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии. |
|||||
|
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр). Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр). Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам). Количество установленных индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде (единиц). |
|||||
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2015 - 2020 годы |
|||||
Объемы финансирования подпрограммы |
Год |
Средства федерального бюджета (руб.) |
Средства республиканского бюджета (руб.) |
Средства бюджета МОГО "Ухта" (руб.) |
Средства от приносящей доход деятельности (руб.) |
Всего (руб.) |
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Снижение объема потребленных энергетических ресурсов (воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии). Сокращение расходов на оплату энергетических ресурсов. |
Паспорт
подпрограммы 6 "Обеспечение реализации Программы"
Приоритеты и цели развития в сфере жилищно-коммунального хозяйства МОГО "Ухта"
Одним из стратегических приоритетов МОГО "Ухта" в сфере жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение населения качественным жильем и жилищно-коммунальными услугами.
Таким образом, цель Программы - создание условий для удовлетворения потребностей населения в качественном жилье и жилищно-коммунальных услугах.
Для достижения поставленной цели в Программе определены следующие задачи:
Стимулирование развития жилищного строительства, повышение его доступности для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Содержание муниципального жилищного фонда.
Обеспечение доступности и улучшения качества коммунальных и бытовых услуг для населения.
Создание безопасной, удобной и привлекательной среды городского округа.
Обеспечение рационального использования и снижение потребления в натуральном и стоимостном выражении энергоресурсов за счет повышения эффективности использования энергоресурсов.
Обеспечение эффективной системы управления Программой.
Основные мероприятия, ожидаемый результат и целевые индикаторы Программы приведены в таблице 1.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы приведены в таблице 2.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей Программы (2014 - 2015 гг.) приведено в таблице 3.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей Программы (2016 г.) приведено в таблице 3.1.
Таблица 1
Основные мероприятия,
ожидаемый результат и целевые индикаторы муниципальной программы МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 - 2020 годы"
N |
Наименование основного мероприятия |
Ответственные исполнители, соисполнители |
Сроки реализации |
Целевые индикаторы |
||||||||||
наименование индикатора |
ед. изм. |
значения по годам |
||||||||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 - 2020 годы" | ||||||||||||||
1 |
|
МУ УКС МУ "УЖКХ" |
2014-2020 |
Ввод в действие жилых домов |
тыс. кв. м |
1,08 |
29,59 |
8,94 |
12,98 |
15,57 |
23,16 |
24,25 |
23,48 |
35,61 |
2 |
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя, всего |
кв. м |
21,90 |
22,10 |
22,17 |
22,14 |
22,37 |
22,59 |
22,82 |
23,03 |
23,34 |
|||
2.1 |
в т.ч., введенная в действие в отчетном году |
кв. м |
0,01 |
0,24 |
0,07 |
0,11 |
0,13 |
0,18 |
0,14 |
0,17 |
0,18 |
|||
3 |
Уровень износа коммунальной инфраструктуры |
% |
0,00 |
80,00 |
80,00 |
75,00 |
70,00 |
65,00 |
60,00 |
55,00 |
50,00 |
|||
4 |
Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами (от числа опрошенных) |
% |
75,26 |
83,01 |
87,16 |
38,5 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
|||
Подпрограмма 1 "Доступное и комфортное жилье" | ||||||||||||||
Задача 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | ||||||||||||||
Ожидаемые результаты: Улучшение условий проживания граждан | ||||||||||||||
1.1.1 |
Снос аварийных жилых домов |
МУ "УЖКХ" |
2014-2020 |
Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда |
граждан |
0 |
0 |
632 |
240 |
331 |
62 |
86 |
110 |
134 |
Расселенная площадь аварийного жилищного фонда |
кв. м |
0,00 |
0,00 |
10357,50 |
5142,30 |
5395,70 |
1228,60 |
1778,60 |
2328,60 |
2876,60 |
||||
Количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда |
шт. |
0,00 |
0,00 |
242 |
112 |
128 |
25 |
33 |
41 |
49 |
||||
1.1.2 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |
МУ УКС |
2014-2020 |
Ввод в действие жилых домов (МУ УКС) |
тыс. кв. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,22 |
7,42 |
10,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Задача 2. Обеспечение инженерными сетями для обустройства микрорайона индивидуального жилищного строительства | ||||||||||||||
Ожидаемые результаты: Улучшение условий проживания граждан | ||||||||||||||
1.2.1 |
Инженерное обустройство микрорайонов индивидуальной застройки жилья |
МУ УКС |
2014-2020 |
Строительство инженерных сетей: - водоснабжения |
км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 897 |
0 |
0 |
- газоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 814 |
0 |
|||||
- наружного освещения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 045 |
|||||
Задача 3. Содействие улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан | ||||||||||||||
Ожидаемые результаты: Улучшение условий проживания граждан | ||||||||||||||
1.3.1 |
Строительство жилых домов |
МУ УКС |
2014-2020 |
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях |
% |
0,04 |
0,91 |
0,21 |
0,20 |
0,21 |
0,22 |
0,23 |
0,24 |
0,25 |
1.3.2 |
Строительство жилья в сельской местности |
МУ УКС |
2014-2020 |
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях |
% |
0,04 |
0,91 |
0,21 |
0,20 |
0,21 |
0,22 |
0,23 |
0,24 |
0,25 |
1.3.3 |
Обеспечение жильём отдельных категорий граждан |
КУМИ МОГО "Ухта" |
2014-2020 |
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях |
% |
0,04 |
0,91 |
0,21 |
0,20 |
0,21 |
0,22 |
0,23 |
0,24 |
0,25 |
Доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях |
% |
0,0 |
31,0 |
36,0 |
21,0 |
21,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
||||
Уровень освоения выделенных средств на предоставление государственной поддержки отдельным категориям граждан |
% |
64,2 |
84,2 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||
1.3.4 |
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства |
МУ "УО" администрации МОГО "Ухта" |
2014-2020 |
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях |
% |
0,04 |
0,91 |
0,21 |
0,20 |
0,21 |
0,22 |
0,23 |
0,24 |
0,25 |
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |
ед. |
31 |
27 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
||||
Уровень освоения выделенных средств на предоставление государственной поддержки отдельным категориям граждан |
% |
64,2 |
84,2 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||
Подпрограмма 2 "Жилищное хозяйство" | ||||||||||||||
Задача 1. Создание условий для повышения качественных характеристик жилого фонда | ||||||||||||||
Ожидаемые результаты: Улучшение условий проживания граждан. Оказание в полном объеме услуг по управлению, содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда | ||||||||||||||
2.1.1 |
Реконструкция, капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилищного фонда |
МУ "УЖКХ" |
2014-2020 |
Доля муниципального жилищного фонда, в отношении которого проведен капитальный ремонт |
% |
0,00 |
0,03 |
0,00 |
0,10 |
0,12 |
0,14 |
0,16 |
0,18 |
0,20 |
Количество муниципальных многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту |
ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
КУМИ МОГО "Ухта" |
2015-2020 |
Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых выполнены работы по ремонту |
ед. |
0 |
2 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.1.2 |
Организация содержания муниципального жилищного фонда |
МУ "УЖКХ" |
2014-2020 |
Уровень освоения субсидий, выделенных организациям для улучшения состояния и содержания муниципального жилищного фонда |
% |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Количество многоквартирных домов, в отношении которых проведена техническая инвентаризация и паспортизация |
ед. |
72 |
98 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
||||
МУ "УАГЗ и ООС" МУ "УЖКХ" |
2015-2020 |
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет |
% |
25,41 |
30,37 |
36,20 |
39,70 |
41,60 |
44,90 |
46,00 |
50,00 |
54,00 |
||
Подпрограмма 3 "Коммунальное хозяйство" | ||||||||||||||
Задача 1. Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры | ||||||||||||||
Ожидаемые результаты: Улучшение условий проживания граждан | ||||||||||||||
3.1.1 |
Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, за счет средств инвестора |
МУ "УЖКХ" |
2016-2020 |
Количество построенных инвестиционных объектов коммунальной инфраструктуры |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
МУ "УАГЗ и ООС" |
2015-2020 |
|||||||||||||
Задача 2. Создание условий для улучшения обеспечения населения коммунальными и бытовыми услугами | ||||||||||||||
Ожидаемые результаты: Оказание в полном объеме коммунальных и бытовых услуг | ||||||||||||||
3.2.1 |
Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами |
МУ "УЖКХ" |
2014-2020 |
Уровень освоения субсидий, выделенных организациям, оказывающим коммунальные услуги населению |
% |
100,0 |
99,6 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Удельный вес проб, не отвечающих нормам СанПиН, по водозабору - Пожня-Ель |
% |
0,0 |
88,0 |
88,0 |
88,0 |
88,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Подпрограмма 4 "Благоустройство" | ||||||||||||||
Задача 1. Обеспечение надлежащего состояния объектов озеленения, освещения и прочих объектов внешнего благоустройства | ||||||||||||||
Ожидаемые результаты: Улучшение условий проживания граждан | ||||||||||||||
4.1.1 |
Капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего благоустройства |
МУ "УЖКХ" |
2014-2020 |
Количество объектов, на которых проведены работы по благоустройству |
ед. |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
Общая площадь озеленения территории городского округа |
кв. м |
4 337,4 |
3 536,8 |
3 536,8 |
3 536,8 |
3 536,8 |
3 536,8 |
3 536,8 |
3 536,8 |
3 536,8 |
||||
количество цветников |
ед. |
88 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
||||
Доля действующих объектов освещения |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||
Количество эвакуированного длительно хранящегося, брошенного и разукомплектованного автотранспорта, эвакуированного из мест несанкционированной стоянки и вывоза незаконно установленных балок и нестационарных торговых объектов |
ед. |
0 |
24 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
||||
4.1.2 |
Обустройство и приобретение объектов для создания привлекательной среды городского округа |
МУ "УЖКХ" |
2014-2020 |
Количество объектов, на которых проведены работы по благоустройству |
ед. |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
4.1.3 |
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по отлову и содержанию безнадзорных животных |
МУ "УЖКХ" |
2014-2020 |
Количество отловленных безнадзорных животных |
ед. |
0 |
1188 |
1 105 |
444 |
444 |
444 |
444 |
444 |
444 |
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | ||||||||||||||
Задача 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования | ||||||||||||||
Ожидаемые результаты: Снижение объема потребленных энергетических ресурсов (воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии) | ||||||||||||||
5.1.1 |
Оснащение зданий, сооружений, строений, используемых для размещения органов местного самоуправления, находящихся в муниципальной собственности, и муниципальных учреждений коллективными (общедомовыми) приборами учета энергетических ресурсов |
МУ "УЖКХ" |
2015-2020 |
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВтч/кв. м |
0,00 |
0,00 |
3,4 |
6,3 |
6,3 |
6,3 |
6,3 |
6,2 |
6,2 |
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/кв. м |
0,00 |
0,00 |
0,213 |
0,209 |
0,208 |
0,203 |
0,199 |
0,195 |
0,194 |
||||
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |
куб. м/чел. |
0,00 |
0,00 |
50,1 |
48,1 |
46,8 |
45,9 |
45,1 |
44,2 |
43,4 |
||||
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |
куб. м/чел. |
0,00 |
0,00 |
11,8 |
11,0 |
10,6 |
10,3 |
10,0 |
9,7 |
9,5 |
||||
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |
куб. м/чел. |
0,00 |
0,00 |
6,7 |
10,2 |
10,1 |
10,1 |
10,1 |
10,1 |
10,1 |
||||
5.1.2 |
Регулярный комплекс реализации действий, направленных на достижение экономии (регулировка освещения и времени работы техники, замена устаревших ламп накаливания) |
МУ "УЖКХ" |
2015-2020 |
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВтч/кв. м |
0,00 |
0,00 |
3,4 |
6,3 |
6,3 |
6,3 |
6,3 |
6,2 |
6,2 |
5.1.3 |
Повышение тепловой защиты зданий, сооружений при капитальном ремонте |
МУ "УЖКХ" |
2015-2020 |
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/кв. м |
0,00 |
0,00 |
0,213 |
0,209 |
0,208 |
0,203 |
0,199 |
0,195 |
0,194 |
Задача 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде | ||||||||||||||
Ожидаемые результаты: Снижение объема потребленных энергетических ресурсов (воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии) | ||||||||||||||
5.2.1 |
Оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета энергетических ресурсов |
МУ "УЖКХ" |
2015-2020 |
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
куб. м/чел. |
0,00 |
0,00 |
0,240 |
0,235 |
0,230 |
0,226 |
0,221 |
0,217 |
0,212 |
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 человека) |
куб. м/чел. |
0,00 |
0,00 |
46,8 |
45,4 |
44,1 |
42,7 |
41,5 |
40,2 |
39,0 |
||||
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 человека) |
куб. м/чел. |
0,00 |
0,00 |
9,6 |
9,3 |
9,0 |
8,7 |
8,5 |
8,2 |
8,0 |
||||
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВтч/кв. м |
0,00 |
0,00 |
39,3 |
38,1 |
36,9 |
35,8 |
34,8 |
33,7 |
32,7 |
||||
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
тыс. куб. м/кв. м |
0,00 |
0,00 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
||||
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах |
т.у.т./кв. м. |
0,00 |
0,00 |
13,6 |
13,2 |
12,8 |
12,4 |
12,0 |
11,6 |
11,3 |
||||
Количество установленных индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде |
ед. |
445 |
227 |
0 |
3 024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5.2.2 |
Информирование населения о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (установка датчиков движения, установка приборов учета, замена ламп накаливания на энергоэффективные, использование энергосберегающих бытовых приборов) |
МУ "УЖКХ" |
2015-2020 |
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
куб. м/чел. |
0,00 |
0,00 |
0,240 |
0,235 |
0,230 |
0,226 |
0,221 |
0,217 |
0,212 |
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) |
куб. м/чел. |
0,00 |
0,00 |
46,8 |
45,4 |
44,1 |
42,7 |
41,5 |
40,2 |
39,0 |
||||
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) |
куб. м/чел. |
0,00 |
0,00 |
9,6 |
9,3 |
9,0 |
8,7 |
8,5 |
8,2 |
8,0 |
||||
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВтч/кв. м |
0,00 |
0,00 |
39,3 |
38,1 |
36,9 |
35,8 |
34,8 |
33,7 |
32,7 |
||||
5.2.3 |
Утепление мест общего пользования в МКД, не подлежащих капитальному ремонту |
МУ "УЖКХ" |
2015-2020 |
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
куб. м/чел. |
0,00 |
0,00 |
0,240 |
0,235 |
0,230 |
0,226 |
0,221 |
0,217 |
0,212 |
Задача 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре | ||||||||||||||
Ожидаемые результаты: Сокращение расходов на оплату энергетических ресурсов | ||||||||||||||
5.3.1 |
Выявление, организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая тепло- и электроснабжение) |
МУ "УЖКХ" |
2015-2020 |
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |
% |
0,00 |
0,00 |
15,6 |
15,5 |
15,2 |
15,2 |
15,2 |
15,2 |
15,2 |
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды |
% |
0,00 |
0,00 |
0,3 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
||||
5.3.2 |
Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные; установка светодиодных ламп |
МУ "УЖКХ" |
2015-2020 |
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) |
кВтч/кв. м |
0,00 |
0,00 |
0,65 |
0,65 |
0,65 |
0,65 |
0,65 |
0,65 |
0,65 |
5.3.3 |
Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия |
МУ "УЖКХ" |
2015-2020 |
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных |
т.у.т./Гкал |
0,00 |
0,00 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения |
кВтч/ тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
||||
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |
% |
0,00 |
0,00 |
15,6 |
15,5 |
15,2 |
15,2 |
15,2 |
15,2 |
15,2 |
||||
5.3.4 |
Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения |
МУ "УЖКХ" |
2015-2020 |
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды |
% |
0,00 |
0,00 |
0,3 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) |
тыс. кВтч/тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
||||
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) |
тыс.кВтч/куб. м |
0,00 |
0,00 |
50,4 |
50,8 |
47,1 |
48,2 |
49,3 |
50,8 |
52,4 |
||||
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации Программы" | ||||||||||||||
Задача 1. Обеспечение реализации мероприятий Программы | ||||||||||||||
Ожидаемые результаты: Обеспечение выполнения задач Программы и достижение предусмотренных Программой и подпрограммами, включенными в ее состав, показателей (индикаторов) | ||||||||||||||
1.1 |
Содержание и обеспечение деятельности МУ "УЖКХ" |
МУ "УЖКХ" |
2016-2020 |
Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
1.2 |
Мониторинг реализации Программы |
МУ "УЖКХ" |
2016-2020 |
Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Таблица 2
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 - 2020 годы"
N |
Вид правового акта |
Основные положения правового акта |
Ответственные исполнители, соисполнители |
Ожидаемые сроки принятия |
Подпрограмма 2 "Жилищное хозяйство" | ||||
2.1 |
Решение Совета МОГО "Ухта" |
Об утверждении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений, находящихся в собственности МОГО "Ухта" |
МУ "УЖКХ" |
2014 - 2020 (по мере необходимости) |
2.2 |
Постановление администрации МОГО "Ухта" |
Об утверждении Порядка возмещения из бюджета МОГО "Ухта" выпадающих доходов организациям, оказывающим услуги по управлению, содержанию и ремонту жилого дома, находящегося в собственности МОГО "Ухта", общего имущества жилых помещений в многоквартирном доме в доле муниципальной собственности |
МУ "УЖКХ" |
2014 - 2020 (по мере необходимости) |
Подпрограмма 3 "Коммунальное хозяйство" | ||||
3.1 |
Решение Совета МОГО "Ухта" |
О льготном обслуживании в общих отделениях бань отдельных категорий граждан организациями, оказывающими на территории МОГО "Ухта" услуги бань |
МУ "УЖКХ" |
2014 - 2020 (по мере необходимости) |
3.2 |
Постановление администрации МОГО "Ухта" |
Об организации транспортировки тел умерших, личность которых не установлена, а также одиноких и криминальных, с места смерти в морг на территории МОГО "Ухта" |
МУ "УЖКХ" |
2014 - 2020 (по мере необходимости) |
3.3 |
Постановление администрации МОГО "Ухта" |
Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из бюджета МОГО "Ухта" на возмещение выпадающих доходов, возникающих при оказании услуг, по льготному и бесплатному обслуживанию в общественных банях отдельных категорий граждан на территории МОГО "Ухта" |
МУ "УЖКХ" |
2014 - 2020 (по мере необходимости) |
Таблица 3
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной программы МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство" на 2014 - 2020 годы"
N |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственные исполнители, соисполнители |
Расходы (руб.) |
|||
источник финансирования |
2014 год |
2015 год |
Всего |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство" на 2014 - 2020 годы" |
|
Всего |
271 513 753,60 |
283 270 517,95 |
554 784 271,55 |
|
Федеральный бюджет |
13 129 450,00 |
16 423 000,00 |
29 552 450,00 |
|||
Бюджет РК |
43056332,16 |
35 077 416,62 |
78 133 748,78 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
215 327971,44 |
231 770 101,33 |
447 098 072,77 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
МУ "УЖКХ" |
Всего |
150 059 744,92 |
99 743 594,38 |
249 803 339,30 |
||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Бюджет РК |
8 271600,00 |
12 462 200,00 |
20 733 800,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
141788144,92 |
87 281 394,38 |
229 069 539,30 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
МУ УКС |
Всего |
57 037 598,68 |
125 569 956,67 |
182 607 555,35 |
||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
57 037 598,68 |
125 569 956,67 |
182 607 555,35 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
МУ "УАГЗ и ООС" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
КУМИ МОГО "Ухта" |
Всего |
30 446 939,00 |
17 243 114,00 |
47 690 053,00 |
||
Федеральный бюджет |
6 536 900,00 |
6 588 600,00 |
13 125 500,00 |
|||
Бюджет РК |
23 910 039,00 |
10 654 514,00 |
34 564 553,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
МУ "УО" администрации МОГО "Ухта" |
Всего |
33 969 471,00 |
40 713 852,90 |
74 683 323,90 |
||
Федеральный бюджет |
6 592 550,00 |
9 834 400,00 |
16 426 950,00 |
|||
Бюджет РК |
10 874 693,16 |
11 960 702,62 |
22 835 395,78 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
16 502 227,84 |
18 918 750,28 |
35 420 978,12 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
Подпрограмма 1 "Доступное и комфортное жилье" |
|
Всего |
125 526 498,61 |
183 558 743,57 |
309 085 242,18 |
|
Федеральный бюджет |
13 129 450,00 |
16 423 000,00 |
29 552 450,00 |
|||
Бюджет РК |
34 784 732,16 |
22 615 216,62 |
57 399 948,78 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
77 612 316,45 |
144 520 526,95 |
222 132 843,40 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
МУ "УЖКХ" |
Всего |
4 072 489,93 |
31 820,00 |
4 104 309,93 |
||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
4 072 489,93 |
31 820,00 |
4 104 309,93 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
МУ УКС |
Всего |
57 037 598,68 |
125 569 956,67 |
182 607 555,35 |
||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
57 037 598,68 |
125 569 956,67 |
182 607 555,35 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
КУМИ МОГО "Ухта" |
Всего |
30 446 939,00 |
17 243 114,00 |
47 690 053,00 |
||
Федеральный бюджет |
6 536 900,00 |
6 588 600,00 |
13 125 500,00 |
|||
Бюджет РК |
23 910 039,00 |
10 654 514,00 |
34 564 553,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
МУ "УО" администрации МОГО "Ухта" |
Всего |
33 969 471,00 |
40 713 852,90 |
74 683 323,90 |
||
Федеральный бюджет |
6 592 550,00 |
9 834 400,00 |
16 426 950,00 |
|||
Бюджет РК |
10 874 693,16 |
11 960 702,62 |
22 835 395,78 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
16 502 227,84 |
18 918 750,28 |
35 420 978,12 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
Задача 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | ||||||
1.1. |
Снос аварийных жилых домов |
МУ "УЖКХ" |
Всего |
4 072 489,93 |
31 820,00 |
4 104 309,93 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
4 072 489,93 |
31 820,00 |
4 104 309,93 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
1.2. |
Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда |
МУ УКС |
Всего |
52 412 665,00 |
125 569 956,67 |
177 982 621,67 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
52 412 665,00 |
125 569 956,67 |
177 982 621,67 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
Задача 2. Обеспечение инженерными сетями для обустройства микрорайона индивидуального жилищного строительства | ||||||
2.1. |
Инженерное обустройство микрорайонов индивидуальной застройки жилья |
МУ УКС |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
Задача 3. Содействие улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан | ||||||
3.1. |
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, за счет средств местного бюджета |
МУ "УО" администрации МОГО "Ухта" |
Всего |
16 502 227,84 |
0,00 |
16 502 227,84 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
16 502 227,84 |
|
16 502 227,84 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
3.2. |
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма, специализированных жилых помещений, за счет средств, поступающих из федерального бюджета |
КУМИ МОГО "Ухта" |
Всего |
3 069 700,00 |
0,00 |
3 069 700,00 |
Федеральный бюджет |
3 069 700,00 |
|
3 069 700,00 |
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
ГАРАНТ:Нумерация подпунктов таблицы приводится в соответствии с источником | ||||||
3.2. |
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма, специализированных жилых помещений |
КУМИ МОГО "Ухта" |
Всего |
0,00 |
3 211 400,00 |
3 211 400,00 |
Федеральный бюджет |
|
3 211 400,00 |
3 211 400,00 |
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|||
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
3.3. |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", за счет средств, поступающих из федерального бюджета |
КУМИ МОГО "Ухта" |
Всего |
3 467 200,00 |
0,00 |
3 467 200,00 |
Федеральный бюджет |
3 467 200,00 |
|
3 467 200,00 |
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
ГАРАНТ:Нумерация подпунктов таблицы приводится в соответствии с источником | ||||||
3.3. |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
КУМИ МОГО "Ухта" |
Всего |
0,00 |
3 377 200,00 |
3 377 200,00 |
Федеральный бюджет |
|
3 377 200,00 |
3 377 200,00 |
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
3.4. |
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, за счет средств федерального бюджета |
МУ "УО" администрации МОГО "Ухта" |
Всего |
6 592 550,00 |
0,00 |
6 592 550,00 |
Федеральный бюджет |
6 592 550,00 |
|
6 592 550,00 |
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
3.5. |
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, за счет средств республиканского бюджета |
МУ "УО" администрации МОГО "Ухта" |
Всего |
10 874 693,16 |
0,00 |
10 874 693,16 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Бюджет РК |
10 874 693,16 |
|
10 874 693,16 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
3.6. |
Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений |
КУМИ МОГО "Ухта" |
Всего |
9 870 800,00 |
5 568 600,00 |
15 439 400,00 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Бюджет РК |
9 870 800,00 |
5 568 600,00 |
15 439 400,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
3.7. |
Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений |
КУМИ МОГО "Ухта" |
Всего |
33 000,00 |
29 700,00 |
62 700,00 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Бюджет РК |
33 000,00 |
29 700,00 |
62 700,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
3.8. |
Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными Законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
КУМИ МОГО "Ухта" |
Всего |
47 200,00 |
49 400,00 |
96 600,00 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Бюджет РК |
47 200,00 |
49 400,00 |
96 600,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
3.9. |
Осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, в соответствии с Законом Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в области государственной поддержки граждан в Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья" |
КУМИ МОГО "Ухта" |
Всего |
415 839,00 |
492 414,00 |
908 253,00 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Бюджет РК |
415 839,00 |
492 414,00 |
908 253,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
3.10. |
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального жилищного фонда, по договорам социального найма (исполнение судебных решений) |
КУМИ МОГО "Ухта" |
Всего |
13 543 200,00 |
4 514 400,00 |
18 057 600,00 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Бюджет РК |
13 543 200,00 |
4 514 400,00 |
18 057 600,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
3.11. |
Строительство жилых домов |
МУ УКС |
Всего |
4 624 933,68 |
0,00 |
4 624 933,68 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
4 624 933,68 |
|
4 624 933,68 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
3.12. |
Строительство жилья в сельской местности |
МУ УКС |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
3.13. |
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства |
МУ "УО" администрации МОГО "Ухта" |
Всего |
0,00 |
40 713 852,90 |
40 713 852,90 |
Федеральный бюджет |
|
9 834 400,00 |
9 834 400,00 |
|||
Бюджет РК |
|
11 960 702,62 |
11 960 702,62 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
18 918 750,28 |
18 918 750,28 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
Подпрограмма 2 "Жилищное хозяйство" |
|
Всего |
7 781 928,64 |
3 506 035,93 |
11 287 964,57 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
7 781 928,64 |
3 506 035,93 |
11 287 964,57 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
МУ "УЖКХ" |
Всего |
7 781 928,64 |
3 506 035,93 |
11 287 964,57 |
||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
7 781 928,64 |
3 506 035,93 |
11 287 964,57 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
КУМИ МОГО "Ухта" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
МУ "УАГЗ и ООС" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|||
|
|
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
Задача 1. Создание условий для повышения качественных характеристик жилого фонда | ||||||
1.1. |
Капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилищного фонда |
КУМИ МОГО "Ухта" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
МУ "УЖКХ" |
Всего |
803 631,00 |
0,00 |
803 631,00 |
||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
803 631,00 |
|
803 631,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
1.2. |
Организация содержания муниципального жилищного фонда |
МУ "УЖКХ" |
Всего |
6 978 297,64 |
3 506 035,93 |
10 484 333,57 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
6 978 297,64 |
3 506 035,93 |
10 484 333,57 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
МУ "УАГЗ и ООС" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
Подпрограмма 3 "Коммунальное хозяйство" |
|
Всего |
52 830 631,89 |
17 193 153,18 |
70 023 785,07 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Бюджет РК |
8 000 000,00 |
11 000 000,00 |
19 000 000,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
44 830 631,89 |
6 193 153,18 |
51 023 785,07 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
МУ "УЖКХ" |
Всего |
52 830 631,89 |
17 193 153,18 |
70 023 785,07 |
||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Бюджет РК |
8 000 000,00 |
11 000 000,00 |
19 000 000,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
44 830 631,89 |
6 193 153,18 |
51 023 785,07 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
МУ "УАГЗ и ООС" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
МУ УКС |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
Задача 1. Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры | ||||||
1.1. |
Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |
МУ УКС |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
1.2. |
Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры |
МУ "УЖКХ" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
1.3. |
Предоставление субсидий организациям, оказывающим коммунальные услуги населению |
МУ "УЖКХ" |
Всего |
40 000 000,00 |
0,00 |
40 000 000,00 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
40 000 000,00 |
|
40 000 000,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
1.4. |
Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, за счет средств инвестора |
МУ "УЖКХ" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
МУ "УАГЗ и ООС" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
Задача 2. Обеспечение населения качественной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам | ||||||
2.1. |
Создание системы управления комплексом водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, за счет средств республиканского бюджета |
МУ "УЖКХ" |
Всего |
8 000 000,00 |
0,00 |
8 000 000,00 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Бюджет РК |
8 000 000,00 |
|
8 000 000,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
2.2. |
Создание системы управления комплексом водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, за счет средств местного бюджета |
МУ "УЖКХ" |
Всего |
3 428 571,00 |
0,00 |
3 428 571,00 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
3 428 571,00 |
|
3 428 571,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
ГАРАНТ:Нумерация подпунктов таблицы приводится в соответствии с источником | ||||||
2.2. |
Создание системы управления комплексом водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
МУ "УЖКХ" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
Задача 3. Создание условий для улучшения обеспечения населения коммунальными и бытовыми услугами | ||||||
3.1. |
Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами |
МУ "УЖКХ"" |
Всего |
1 402 060,89 |
17 193 153,18 |
18 595 214,07 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
11 000 000,00 |
11 000 000,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
1 402 060,89 |
6 193 153,18 |
7 595 214,07 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
Подпрограмма 4 "Благоустройство" |
|
Всего |
85 374 694,46 |
79 012 585,27 |
164 387 279,73 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
|
|
Бюджет РК |
271 600,00 |
1 462 200,00 |
1 733 800,00 |
|
Бюджет МОГО "Ухта" |
85 103094,46 |
77 550 385,27 |
162 653 479,73 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
МУ "УЖКХ" |
Всего |
85 374 694,46 |
79 012 585,27 |
164 387 279,73 |
||
Федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
271 600,00 |
1 462 200,00 |
1 733 800,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
85 103094,46 |
77 550 385,27 |
162 653 479,73 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
Задача 1. Обеспечение надлежащего состояния объектов озеленения, освещения и прочих объектов внешнего благоустройства | ||||||
1.1. |
Строительство, реконструкция и модернизация объектов внешнего благоустройства |
МУ "УЖКХ" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
1.2. |
Капитальный ремонт (ремонт) объектов внешнего благоустройства |
МУ "УЖКХ" |
Всего |
10 299 094,46 |
5 906 553,57 |
16 205 648,03 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
10 299 094,46 |
5 906 553,57 |
16 205 648,03 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
1.3. |
Содержание объектов внешнего благоустройства |
МУ "УЖКХ" |
Всего |
65 225 766,74 |
68 956 051,86 |
134 181 818,60 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Бюджет РК |
271 600,00 |
|
271 600,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
64954166,74 |
68 956 051,86 |
133 910 218,60 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
1.4. |
Обустройство и приобретение объектов для создания привлекательной среды городского округа |
МУ "УЖКХ" |
Всего |
9 849 833,26 |
2 987 779,84 |
12 837 613,10 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
300 000,00 |
300 000,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
9 849 833,26 |
2 687 779,84 |
12 537 613,10 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
1.5. |
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по отлову и содержанию без надзорных животных |
МУ "УЖКХ" |
Всего |
0,00 |
1 162 200,00 |
1 162 200,00 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Бюджет РК |
0,00 |
1 162 200,00 |
1 162 200,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |
|
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
МУ "УЖКХ" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
Задача 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования | ||||||
1.1 |
Оснащение зданий, сооружений, строений, используемых для размещения органов местного самоуправления, находящихся в муниципальной собственности, и муниципальных учреждений коллективными (общедомовыми) приборами учета энергетических ресурсов |
МУ "УЖКХ" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
1.2 |
Регулярный комплекс реализации действий, направленных на достижение экономии (регулировка освещения и времени работы техники, замена устаревших ламп накаливания) |
МУ "УЖКХ" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
1.3 |
Повышение тепловой защиты зданий, сооружений, при капитальном ремонте |
МУ "УЖКХ" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
Задача 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде | ||||||
2.1 |
Оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета энергетических ресурсов |
МУ "УЖКХ" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
2.2 |
Информирование населения о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (установка датчиков движения, установка приборов учета, замена ламп накаливания на энергоэффективные, использование энергосберегающих бытовых приборов) |
МУ "УЖКХ" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
2.3 |
Утепление мест общего пользования в МКД, не подлежащих капитальному ремонту |
МУ "УЖКХ" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
Задача 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре | ||||||
3.1 |
Выявление, организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая тепло- и электроснабжение) |
МУ "УЖКХ" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
3.2 |
Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные; установка светодиодных ламп |
МУ "УЖКХ" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
3.3 |
Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия |
МУ "УЖКХ" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|||
3.4 |
Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения |
МУ "УЖКХ" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
Таблица 3.1
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной программы МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2016 - 2018 годы"
N |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственные исполнители, соисполнители |
Расходы (руб.) |
||||
источник финансирования |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Всего |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство" на 2014 - 2020 годы" |
|
Всего |
237 310 466,00 |
0,00 |
0,00 |
237 310 466,00 |
|
Федеральный бюджет |
5 717 864,00 |
|
|
5 717 864,00 |
|||
Бюджет РК |
14 142 000,00 |
|
|
14 142 000,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
217 450 602,00 |
|
|
217 450 602,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
МУ "УЖКХ" |
Всего |
169 491 239,00 |
0,00 |
0,00 |
169 491 239,00 |
||
Федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|||
Бюджет РК |
1 134 300,00 |
|
|
1 134 300,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
168 356 939,00 |
|
|
168 356 939,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
МУ УКС |
Всего |
20 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000 000,00 |
||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
20 000 000,00 |
|
|
20 000 000,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
МУ "УАГЗ и ООС" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
КУМИ МОГО "Ухта" |
Всего |
31 271 227,00 |
0,00 |
0,00 |
31 271 227,00 |
||
Федеральный бюджет |
5 717 864,00 |
|
|
5 717 864,00 |
|||
Бюджет РК |
13 007 700,00 |
|
|
13 007 700,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
12 545 663,00 |
|
|
12 545 663,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
МУ "УО" администрации МОГО "Ухта" |
Всего |
16 548 000,00 |
0,00 |
0,00 |
16 548 000,00 |
||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
16 548 000,00 |
|
|
16 548 000,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
Подпрограмма 1 "Доступное и комфортное жилье" |
|
Всего |
70 273 564,00 |
0,00 |
0,00 |
70 273 564,00 |
|
Федеральный бюджет |
5 717 864,00 |
|
|
5 717 864,00 |
|||
Бюджет РК |
13 007 700,00 |
|
|
13 007 700,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
51 548 000,00 |
|
|
51 548 000,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
МУ "УЖКХ" |
Всего |
15 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000 000,00 |
||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
15 000 000,00 |
|
|
15 000 000,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
МУ УКС |
Всего |
20 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000 000,00 |
||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта |
20 000 000,00 |
|
|
20 000 000,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
КУМИ МОГО "Ухта" |
Всего |
18 725 564,00 |
0,00 |
0,00 |
18 725 564,00 |
||
Федеральный бюджет |
5 717 864,00 |
|
|
5 717 864,00 |
|||
Бюджет РК |
13 007 700,00 |
|
|
13 007 700,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
МУ "УО" администрации МОГО "Ухта" |
Всего |
16 548 000,00 |
0,00 |
0,00 |
16 548 000,00 |
||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
16 548 000,00 |
|
|
16 548 000,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
Задача 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | |||||||
1.1.1 |
Снос аварийных жилых домов |
МУ "УЖКХ" |
Всего |
15 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000 000,00 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
15 000 000,00 |
|
|
15 000 000,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
1.1.2 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |
МУ УКС |
Всего |
20 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000 000,00 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
20 000 000,00 |
|
|
20 000 000,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
Задача 2. Обеспечение инженерными сетями для обустройства микрорайона индивидуального жилищного строительства | |||||||
1.2.1 |
Инженерное обустройство микрорайонов индивидуальной застройки жилья |
МУ УКС |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
Задача 3. Содействие улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан | |||||||
1.3.1 |
Строительство жилых домов |
МУ УКС |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
1.3.2 |
Строительство жилья в сельской местности |
МУ УКС |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
1.3.3 |
Обеспечение жильём отдельных категорий граждан |
КУМИ МОГО "Ухта" |
Всего |
18 725 564,00 |
0,00 |
0,00 |
18 725 564,00 |
Федеральный бюджет |
5 717 864,00 |
|
|
5 717 864,00 |
|||
|
|
Бюджет РК |
13 007 700,00 |
|
|
13 007 700,00 |
|
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
1.3.4 |
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства |
МУ "УО" администрации МОГО "Ухта" |
Всего |
16 548 000,00 |
0,00 |
0,00 |
16 548 000,00 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
16 548 000,00 |
|
|
16 548 000,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
Подпрограмма 2 "Жилищное хозяйство" |
|
Всего |
31 413 625,00 |
0,00 |
0,00 |
31 413 625,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
31 413 625,00 |
|
|
31 413 625,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
МУ "УЖКХ" |
Всего |
18 867 962,00 |
0,00 |
0,00 |
18 867 962,00 |
||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
18 867 962,00 |
|
|
18 867 962,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
КУМИ МОГО "Ухта" |
Всего |
12 545 663,00 |
0,00 |
0,00 |
12 545 663,00 |
||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
12 545 663,00 |
|
|
12 545 663,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
МУ "УАГЗ и ООС" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
Задача 1. Создание условий для повышения качественных характеристик жилого фонда | |||||||
2.1.1 |
Реконструкция, капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилищного фонда |
КУМИ МОГО "Ухта" |
Всего |
12 545 663,00 |
0,00 |
0,00 |
12 545 663,00 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
|
|
|
Бюджет РК |
|
|
|
|
Бюджет МОГО "Ухта" |
12 545 663,00 |
|
|
12 545 663,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
|
|
МУ "УЖКХ" |
Всего |
12 373 983,00 |
0,00 |
0,00 |
12 373 983,00 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
12 373 983,00 |
|
|
12 373 983,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
2.1.2 |
Организация содержания муниципального жилищного фонда |
МУ "УЖКХ" |
Всего |
6 493 979,00 |
0,00 |
0,00 |
6 493 979,00 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
6 493 979,00 |
|
|
6 493 979,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
МУ "УАГЗ и ООС" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
Подпрограмма 3 "Коммунальное хозяйство" |
|
Всего |
5 264 285,00 |
0,00 |
0,00 |
5 264 285,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
5 264 285,00 |
|
|
5 264 285,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
МУ "УЖКХ" |
Всего |
5 264 285,00 |
0,00 |
0,00 |
5 264 285,00 |
||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
5 264 285,00 |
|
|
5 264 285,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
МУ "УАГЗ и ООС" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
МУ УКС |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
Задача 1. Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры | |||||||
3.1.1 |
Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, за счет средств инвестора |
МУ "УЖКХ" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
МУ "УАГЗ и ООС" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
Задача 2. Создание условий для улучшения обеспечения населения коммунальными и бытовыми услугами | |||||||
3.2.1 |
Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами |
МУ "УЖКХ" |
Всего |
5 264 285,00 |
0,00 |
0,00 |
5 264 285,00 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
5 264 285,00 |
|
|
5 264 285,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
Подпрограмма 4 "Благоустройство" |
|
Всего |
80 379 920,00 |
0,00 |
0,00 |
80 379 920,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
1 134 300,00 |
|
|
1 134 300,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
79 245 620,00 |
|
|
79 245 620,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
МУ "УЖКХ" |
Всего |
80 379 920,00 |
0,00 |
0,00 |
80 379 920,00 |
||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
1 134 300,00 |
|
|
1 134 300,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
79 245 620,00 |
|
|
79 245 620,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
Задача 1. Обеспечение надлежащего состояния объектов озеленения, освещения и прочих объектов внешнего благоустройства | |||||||
4.1.1 |
Капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего благоустройства |
МУ "УЖКХ" |
Всего |
75 314 492,00 |
0,00 |
0,00 |
75 314 492,00 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
75 314 492,00 |
|
|
75 314 492,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
4.1.2 |
Обустройство и приобретение объектов для создания привлекательной среды городского округа |
МУ "УЖКХ" |
Всего |
3 931 128,00 |
0,00 |
0,00 |
3 931 128,00 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
3 931 128,00 |
|
|
3 931 128,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
4.1.3 |
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по отлову и содержанию безнадзорных животных |
МУ "УЖКХ" |
Всего |
1 134 300,00 |
0,00 |
0,00 |
1 134 300,00 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
1 134 300,00 |
|
|
1 134 300,00 |
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |
|
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
МУ "УЖКХ" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
Задача 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования | |||||||
5.1.1 |
Оснащение зданий, сооружений, строений, используемых для размещения органов местного самоуправления, находящихся в муниципальной собственности, и муниципальных учреждений коллективными (общедомовыми) приборами учета энергетических ресурсов |
МУ "УЖКХ" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
5.1.2 |
Регулярный комплекс реализации действий, направленных на достижение экономии (регулировка освещения и времени работы техники, замена устаревших ламп накаливания) |
МУ "УЖКХ" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
5.1.3 |
Повышение тепловой защиты зданий, сооружений, при капитальном ремонте |
МУ "УЖКХ" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
Задача 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде | |||||||
5.2.1 |
Оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета энергетических ресурсов |
МУ "УЖКХ" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
5.2.2 |
Информирование населения о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (установка датчиков движения, установка приборов учета, замена ламп накаливания на энергоэффективные, использование энергосберегающих бытовых приборов) |
МУ "УЖКХ" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
5.2.3 |
Утепление мест общего пользования в МКД, не подлежащих капитальному ремонту |
МУ "УЖКХ" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
Задача 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре | |||||||
5.3.1 |
Выявление, организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая тепло- и электроснабжение) |
МУ "УЖКХ" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
5.3.2 |
Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные; установка светодиодных ламп |
МУ "УЖКХ" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
5.3.3 |
Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия |
МУ "УЖКХ" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
5.3.4 |
Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения |
МУ "УЖКХ" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации Программы" |
|
Всего |
49 979 072,00 |
0,00 |
0,00 |
49 979 072,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
49 979 072,00 |
|
|
49 979 072,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
МУ "УЖКХ" |
Всего |
49 979 072,00 |
0,00 |
0,00 |
49 979 072,00 |
||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
49 979 072,00 |
|
|
49 979 072,00 |
|||
|
|
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
6.1.1 |
Содержание и обеспечение деятельности МУ "УЖКХ" |
МУ "УЖКХ" |
Всего |
49 979 072,00 |
0,00 |
0,00 |
49 979 072,00 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
49 979 072,00 |
|
|
49 979 072,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|||
6.1.2 |
Мониторинг реализации Программы |
МУ "УЖКХ" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Бюджет РК |
|
|
|
|
|||
Бюджет МОГО "Ухта" |
|
|
|
|
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Ухта" Республики Коми от 7 ноября 2013 г. N 2071... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.