Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением администрации муниципального образования г. Бузулук Оренбургской области от 30 декабря 2014 г. N 338-п настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Обеспечение деятельности
финансового отдела администрации
города Бузулука на 2012 - 2014 годы"
Перечень и характеристика
основных мероприятий Программы
30 декабря 2014 г.
N п/п |
Мероприятия |
Объем финансирования (тыс. руб.) |
Исполнители |
Ожидаемый результат |
||||||||
Всего за: 2012 - 2014 годы |
В том числе по годам |
|||||||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
||||||||||
МБ* |
ИС** |
МБ |
ИС |
МБ |
ИС |
МБ |
ОБ*** |
|||||
1. |
Своевременная и качественная подготовка проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период |
02401060020400 02401062501002 02401130930000 02401132501010 |
3125,0 1590,0 118,0 60,0 |
- |
1535,0 - 59,0 - |
- |
1590,0 - 59,0 - |
- |
- 1590,0 - 60,0 |
- |
Финансовый отдел |
принятый в установленные сроки и соответствующий требованиям бюджетного законодательства бюджет города Бузулука на очередной финансовый год и плановый период |
2. |
Организация исполнения местного бюджета и формирование бюджетной отчетности |
02401060020400 02401062501002 02401130930000 02401132501010 |
3220,0 1444,0 120,0 62,0 |
- |
1582,0 - 60,0 - |
- |
1638,0 - 60,0 - |
- |
- 1444,0 - 62,0 |
- |
Финансовый отдел |
утверждение решением городского Совета депутатов отчета об исполнении местного бюджета, исполнение местного бюджета в соответствии с требованиями бюджетного законодательства |
3. |
Повышение эффективности расходов местного бюджета |
02401060020400 02401062501002 02401130930000 02401132501010 02401132508007 |
4060,9 2543,0 223,7 140,0 26,8 |
- |
1614,9 - 74,7 - |
- |
2446,0 - 149,0 - |
- |
- 2543,0 - 140,0 |
-
26,8 |
Финансовый отдел |
реализация мероприятий, направленных на определение наиболее эффективных способов использования ограниченных ресурсов для достижения целей социально-экономической политики |
4. |
Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной и долговой политики |
02401060020400 02401062501002 02401130930000 02401132501010 |
2261,0 1167,0 84,0 44,0 |
- |
1128,0 - 42,0 - |
- |
1133,0 - 42,0 - |
- |
- 1167,0 - 44,0 |
- |
Финансовый отдел |
надежное, обеспечивающее долгосрочную устойчивость местного бюджета прогнозирование, планирование и формирование среднесрочных бюджетов, а также их исполнение в соответствии с планами |
5. |
Снижение издержек бизнеса, связанных с налоговым администрированием и обеспечение повышения уровня налоговых поступлений |
02401060020400 02401062501002 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.