Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Решением Оренбургского городского Совета от 19 февраля 2009 г. N 782 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение 7
к решению Оренбургского
городского Совета
от 26 декабря 2008 г. N 735
Функциональная структура
расходов бюджета города Оренбурга на 2009 год
и на плановый период 2010 и 2011 годов
19 февраля 2009 г.
(тыс. руб.)
Номер | Наименование | Код раз- дела |
Код целевой статьи |
Код вида расх. |
2009 г. | Плановый период | |
2010 г. | 2011 г. | ||||||
1. | Общегосударственные вопросы |
0100 | 481525,000 | 541526,000 | 598075,000 | ||
1.1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
0102 | 2359,000 | 2597,000 | 2861,000 | ||
1.1.1. | Глава муниципального образования |
0102 | 0020300 | 2359,000 | 2597,000 | 2861,000 | |
1.1.1.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0102 | 0020300 | 500 | 2359,000 | 2597,000 | 2861,000 |
1.2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
0103 | 34144,000 | 38928,000 | 42866,000 | ||
1.2.1. | Центральный аппарат | 0103 | 0020400 | 13406,000 | 16081,000 | 17703,000 | |
1.2.1.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0103 | 0020400 | 500 | 13406,000 | 16081,000 | 17703,000 |
1.2.2. | Председатель представительного органа муниципального образования |
0103 | 0021100 | 1615,000 | 1777,000 | 1960,000 | |
1.2.2.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0103 | 0021100 | 500 | 1615,000 | 7777,000 | 7960,000 |
1.2.3. | Депутаты представительного органа муниципального образования |
0103 | 0021200 | 2142,000 | 2359,000 | 2595,000 | |
1.2.3.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0103 | 0021200 | 500 | 2142,000 | 2359,000 | 2595,000 |
1.2.4. | Депутаты представительного органа муниципального образования (обеспечение депутатской деятельности) |
0103 | 0021201 | 16981,000 | 18711,000 | 20608,000 | |
1.2.4.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0103 | 0021201 | 500 | 16981,000 | 18711,000 | 20608,000 |
1.3. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
0104 | 271639,000 | 316477,000 | 350187,000 | ||
1.3.1. | Центральный аппарат | 0104 | 0020400 | 123327,000 | 140905,000 | 155815,000 | |
1.3.1.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0104 | 0020400 | 500 | 123327,000 | 140905,000 | 155815,000 |
1.3.2. | Центральный аппарат (территориальные органы) |
0104 | 0020401 | 124738,000 | 146002,000 | 161940,000 | |
1.3.2.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0104 | 0020401 | 500 | 124738,000 | 146002,000 | 161940,000 |
1.3.3. | Центральный аппарат (Совет (Ассоциация) муниципальных образований Оренбургской области) |
0104 | 0020403 | 1624,000 | 1624,000 | 1624,000 | |
1.3.3.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0104 | 0020403 | 500 | 1624,000 | 1624,000 | 1624,000 |
1.3.4. | Центральный аппарат (присвоение муниципальных наград) |
0104 | 0020404 | 480,000 | 528,000 | 580,000 | |
1.3.4.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0104 | 0020404 | 500 | 480,000 | 528,000 | 580,000 |
1.3.5. | Центральный аппарат (проведение КШУ) |
0104 | 0020405 | 880,000 | 968,000 | 1064,000 | |
1.3.5.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0104 | 0020405 | 500 | 880,000 | 968,000 | 1064,000 |
1.3.6. | Центральный аппарат (освещение деятельности органов местного самоуправления на телевидении и радиостанциях) |
0104 | 0020411 | 8600,000 | 10000,000 | 11000,000 | |
1.3.6.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0104 | 0020411 | 500 | 8600,000 | 10000,000 | 11000,000 |
1.3.7. | Центральный аппарат (освещение деятельности органов местного самоуправления в периодической печати) |
0104 | 0020412 | 6150,000 | 7825,000 | 8646,000 | |
1.3.7.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0104 | 0020412 | 500 | 6150,000 | 7825,000 | 8646,000 |
1.3.8. | Центральный аппарат (содержание КТОСов) |
0104 | 0020417 | 840,000 | 925,000 | 1018,000 | |
1.3.8.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0104 | 0020417 | 500 | 840,000 | 925,000 | 1018,000 |
1.3.9. | Центральный аппарат (представительские расходы) |
0104 | 0020418 | 1000,000 | 2200,000 | 2400,000 | |
1.3.9.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0104 | 0020418 | 500 | 1000,000 | 2200,000 | 2400,000 |
1.3.10. | Центральный аппарат (фонд подготовки ко Дню города) |
0104 | 0020421 | 4000,000 | 5500,000 | 6100,000 | |
1.3.10.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0104 | 0020421 | 500 | 4000,000 | 5500,000 | 6100,000 |
1.4. | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
0106 | 49507,000 | 58310,000 | 64427,000 | ||
1.4.1. | Центральный аппарат | 0106 | 0020400 | 48142,000 | 56548,000 | 62485,000 | |
1.4.1.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0106 | 0020400 | 500 | 48142,000 | 56548,000 | 62485,000 |
1.4.2. | Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
0106 | 0022500 | 1365,000 | 1762,000 | 1942,000 | |
1.4.2.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0106 | 0022500 | 500 | 1365,000 | 1762,000 | 1942,000 |
1.5. | Обеспечение проведения выборов и референдумов |
0107 | 1030,000 | 1934,000 | 2044,000 | ||
1.5.1. | Центральный аппарат | 0107 | 0020400 | 195,000 | 214,000 | 231,000 | |
1.5.1.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0107 | 0020400 | 500 | 195,000 | 214,006 | 231,000 |
1.5.2. | Члены избирательной комиссии муниципального образования |
0107 | 0022600 | 835,000 | 920,000 | 1013,000 | |
1.5.2.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0107 | 0022600 | 500 | 835,000 | 920,000 | 1013,000 |
1.5.3. | Проведение выборов в представительные органы муниципального образования |
0107 | 0200002 | 0,000 | 800,000 | 800,000 | |
1.5.3.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0107 | 0200002 | 500 | 0,000 | 800,000 | 800,000 |
1.6. | Обслуживание государственного и муниципального долга |
0111 | 9439,000 | 30840,000 | 34919,000 | ||
1.6.1. | Процентные платежи по муниципальному долгу |
0111 | 0650300 | 9439,000 | 30840,000 | 34919,000 | |
1.6.1.1. | Прочие расходы | 0111 | 0650300 | 013 | 9439,000 | 30840,000 | 34919,000 |
1.7. | Резервные фонды | 0112 | 11200,000 | 24420,000 | 26660,000 | ||
1.7.1. | Резервный фонд администрации города Оренбурга |
0112 | 0700501 | 9000,000 | 22000,000 | 24000,000 | |
1.7.1.1. | Прочие расходы | 0112 | 0700501 | 013 | 9000,000 | 22000,000 | 24000,000 |
1.7.2. | Резерв финансовых и материальных ресурсов |
0112 | 0700502 | 2200,000 | 2420,000 | 2660,000 | |
1.7.2.1. | Прочие расходы | 0112 | 0700502 | 013 | 2200,000 | 2420,000 | 2660,000 |
1.8. | Другие общегосударственные вопросы |
0114 | 102207,000 | 68020,000 | 74111,000 | ||
1.8.1. | Государственная регистрация актов гражданского состояния |
0114 | 0013800 | 18474,000 | 21230,000 | 22635,000 | |
1.8.1.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0114 | 0013800 | 500 | 18474,000 | 27230,000 | 22635,000 |
1.8.2. | Центральный аппарат | 0114 | 0020400 | 21730,000 | 25140,000 | 27696,000 | |
1.8.2.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0114 | 0020400 | 500 | 21730,000 | 25140,000 | 27696,000 |
1.8.3. | Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации |
0114 | 0022900 | 1427,000 | 1650,000 | 1810,000 | |
1.8.3.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0114 | 0022900 | 500 | 1427,000 | 1650,000 | 1810,000 |
1.8.4. | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
0114 | 0900200 | 29600,000 | 7700,000 | 8470,000 | |
1.8.4.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0114 | 0900200 | 500 | 29600,000 | 7700,000 | 8470,000 |
1.8.5. | Прочие выплаты по обязательствам государства |
0114 | 0920305 | 28000,000 | 11000,000 | 12100,000 | |
1.8.5.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0114 | 0920305 | 500 | 28000,000 | 11000,000 | 12100,000 |
1.8.6. | Целевые программы муниципальных образований (Программы развития территории округов города Оренбурга) |
0114 | 7950016 | 2976,000 | 1300,000 | 1400,000 | |
1.8.6.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0114 | 7950016 | 500 | 2976,000 | 1300,000 | 1400,000 |
2. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
0300 | 48488,000 | 71124,000 | 79774,000 | ||
2.1. | Органы внутренних дел | 0302 | 20115,000 | 37120,000 | 42928,000 | ||
2.1.1. | Целевые программы муниципальных образований (Программа по повышению безопасности дорожного движения в г. Оренбурге на 2008 - 2009 годы) |
0302 | 7950008 | 4555,000 | 0,000 | 0,000 | |
2.1.1.1. | Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
0302 | 7950008 | 014 | 4555,000 | 0,000 | 0,000 |
2.1.2. | Целевые программы муниципальных образований (Программы развития территории округов города Оренбурга) |
0302 | 7950016 | 350,000 | 0,000 | 0,000 | |
2.1.2.1. | Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
0302 | 7950016 | 014 | 350,000 | 0,000 | 0,000 |
2.1.3. | Целевые программы муниципальных образований (Программа повышения безопасности дорожного движения в г. Оренбурге) ДПС |
0302 | 7950017 | 7950,000 | 17400,000 | 18000,000 | |
2.1.3.1. | Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
0302 | 7950017 | 014 | 7950,000 | 17400,000 | 18000,000 |
2.1.4. | Целевые программы муниципальных образований (Программа "Обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Оренбурге") УВД |
0302 | 7950018 | 7260,000 | 19720,000 | 24928,000 | |
2.1.4.1. | Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
0302 | 7950018 | 014 | 7260,000 | 19720,000 | 24928,000 |
2.2. | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
0309 | 28312,000 | 33937,000 | 36772,000 | ||
2.2.1. | Центральный аппарат | 0309 | 0020400 | 9392,000 | 10456,000 | 11517,000 | |
2.2.1.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0309 | 0020400 | 500 | 9392,000 | 10456,000 | 77517,000 |
2.2.2. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0309 | 2479900 | 14227,000 | 16556,000 | 18244,000 | |
2.2.2.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0309 | 2479900 | 001 | 14227,000 | 16556,000 | 18244,000 |
2.2.3. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (первичные меры) |
0309 | 2479902 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | |
2.2.3.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0309 | 2479902 | 001 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
2.2.4. | Целевые программы муниципальных образований (Программа развития гражданской обороны города Оренбурга на период 2008 - 2013 годы") |
0309 | 7950012 | 4193,000 | 6425,000 | 6511,000 | |
2.2.4.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0309 | 7950012 | 500 | 4193,000 | 6425,000 | 6511,000 |
2.3. | Обеспечение пожарной безопасности |
0310 | 61,000 | 67,000 | 74,000 | ||
2.3.1. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (пож. депо) |
0310 | 2479901 | 61,000 | 67,000 | 74,000 | |
2.3.1.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0310 | 2479901 | 001 | 61,000 | 67,006 | 74,000 |
3. | Национальная экономика | 0400 | 294866,400 | 437302,000 | 472942,000 | ||
3.1. | Топливно-энергетический комплекс |
0402 | 675,000 | 742,000 | 817,000 | ||
3.1.1. | Мероприятия в топливно-энергетической области |
0402 | 2480100 | 675,000 | 742,000 | 817,000 | |
3.1.1.1. | Субсидии юридическим лицам | 0402 | 2480100 | 006 | 675,000 | 742,000 | 817,000 |
3.2. | Сельское хозяйство и рыболовство |
0405 | 8960,000 | 10250,000 | 10535,000 | ||
3.2.1. | Центральный аппарат | 0405 | 0020400 | 2592,000 | 2605,000 | 2865,000 | |
3.2.1.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0405 | 0020400 | 500 | 2592,000 | 2605,000 | 2865,000 |
3.2.2. | Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2007 - 2009 годах на срок до одного года |
0405 | 2601400 | 1654,000 | 1654,000 | 1680,000 | |
3.2.2.1. | Субсидии юридическим лицам | 0405 | 2601400 | 006 | 1654,000 | 1654,000 | 1680,000 |
3.2.3. | Субсидии на поддержку животноводства |
0405 | 2603000 | 4089,000 | 4741,000 | 4740,000 | |
3.2.3.1. | Субсидии юридическим лицам | 0405 | 2603000 | 006 | 4089,000 | 4741,000 | 4740,000 |
3.2.4. | Целевые программы муниципальных образований (Программа "Профилактика и ликвидация бешенства животных на территории г. Оренбурга") |
0405 | 7950011 | 625,000 | 1250,000 | 1250,000 | |
3.2.4.1. | Мероприятия в области сельскохозяйственного производства |
0405 | 7950011 | 342 | 625,000 | 1250,000 | 1250,000 |
3.3. | Транспорт | 0408 | 166226,000 | 317618,000 | 345082,000 | ||
3.3.1. | Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта (возмещение убытков за предоставление проезда по бесплатным именным проездным билетам городским пенсионерам по возрасту) |
0408 | 3030201 | 54238,000 | 126500,000 | 139150,000 | |
3.3.1.1. | Субсидии юридическим лицам | 0408 | 3030201 | 006 | 54238,000 | 126500,000 | 139150,000 |
3.3.2. | Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта (возмещение выпадающих доходов от реализации единых месячных проездных билетов для проезда в муниципальном пассажирском транспорте) |
0408 | 3030202 | 1871,000 | 24310,000 | 26741,000 | |
3.3.2. | Субсидии юридическим лицам | 0408 | 3030202 | 006 | 1871,000 | 24310,000 | 26741,000 |
3.3.3. | Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта (субсидии областного бюджета на осуществление пассажирских перевозок на садоводческих маршрутах) |
0408 | 3030203 | 38401,000 | 41124,000 | 43939,000 | |
3.3.3.1. | Субсидии юридическим лицам | 0408 | 3030203 | 006 | 38401,000 | 41124,000 | 43939,000 |
3.3.4 | Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта (возмещение убытков за предоставление проезда по бесплатным именным проездным билетам городским пенсионерам по возрасту) |
0408 | 3170102 | 36160,000 | 68310,000 | 75141,000 | |
3.3.4.1. | Субсидии юридическим лицам | 0408 | 3170102 | 006 | 36160,000 | 68310,000 | 75141,000 |
3.3.5. | Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта (возмещение выпадающих доходов от реализации единых месячных проездных билетов для проезда в муниципальном пассажирском транспорте) |
0408 | 3170103 | 1871,000 | 23320,000 | 25652,000 | |
3.3.5.1. | Субсидии юридическим лицам | 0408 | 3170103 | 006 | 1871,000 | 23320,000 | 25652,000 |
3.3.6. | Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта (навигационное оборудование) |
0408 | 3170104 | 3685,000 | 4054,000 | 4459,000 | |
3.3.6.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0408 | 3170104 | 500 | 3685,000 | 4054,000 | 4459,000 |
3.3.7. | Целевые программы муниципальных образований (Программа по развитию пассажирского транспорта города Оренбурга, приобретение троллейбусов) |
0408 | 7950001 | 30000,000 | 30000,000 | 30000,000 | |
3.3.7.1. | Бюджетные инвестиции | 0408 | 7950001 | 003 | 30000,000 | 30000,000 | 30000,000 |
3.4. | Другие вопросы в области национальной экономики |
0412 | 119005,400 | 108692,000 | 116508,000 | ||
3.4.1. | Центральный аппарат | 0412 | 0020400 | 44862,000 | 49553,000 | 54583,000 | |
3.4.1.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0412 | 0020400 | 500 | 44862,000 | 49553,000 | 54583,000 |
3.4.2. | Центральный аппарат (информационные технологии и связь в органах местного самоуправления) |
0412 | 0020413 | 3731,000 | 4209,000 | 6142,000 | |
3.4.2.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0412 | 0020413 | 500 | 3731,000 | 4209,000 | 6142,000 |
3.4.3. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0412 | 0929900 | 7910,000 | 0,000 | 0,000 | |
3.4.3.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0412 | 0929900 | 001 | 7910,000 | 0,000 | 0,000 |
3.4.4. | Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
0412 | 3400300 | 300,000 | 330,000 | 363,000 | |
3.4.4.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0412 | 3400300 | 500 | 300,000 | 330,000 | 363,000 |
3.4.5. | Целевые программы муниципальных образований (Программа капитального строительства) |
0412 | 7950003 | 8458,400 | 5000,000 | 5000,000 | |
3.4.5.1. | Бюджетные инвестиции | 0412 | 7950003 | 003 | 8458,406 | 5000,000 | 5000,000 |
3.4.6. | Целевые программы муниципальных образований (Программа поддержки и развития малого предпринимательства в г. Оренбурге) |
0412 | 7950004 | 10000,000 | 19120,000 | 20140,000 | |
3.4.6.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0412 | 7950004 | 500 | 10000,000 | 19120,000 | 20140,000 |
3.4.7. | Целевые программы муниципальных образований ("Создание системы кадастра недвижимости, как основы градостроительной деятельности и системы управления земельно-имущественным комплексом на территории МО "город Оренбург" на 2007 - 2011 г.г.") |
0412 | 7950009 | 43744,000 | 30480,000 | 30280,000 | |
3.4.7.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0412 | 7950009 | 500 | 43744,000 | 30480,000 | 30280,000 |
4. | Жилищно-коммунальное хозяйство |
0500 | 1333983,933 | 1154534,000 | 1202641,000 | ||
4.1. | Жилищное хозяйство | 0501 | 327009,000 | 338435,000 | 371795,000 | ||
4.1.1. | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов. |
0501 | 0980201 | 177700,000 | 195470,000 | 215017,000 | |
4.1.1.1. | Субсидии юридическим лицам | 0501 | 0980201 | 006 | 177700,000 | 195470,000 | 215017,000 |
4.1.2. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов. |
0501 | 0980202 | 16500,000 | 18150,000 | 19965,000 | |
4.1.2.1. | Бюджетные инвестиции | 0501 | 0980202 | 003 | 16500,000 | 18150,000 | 19965,000 |
4.1.3. | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
0501 | 1020102 | 10883,000 | 11971,000 | 13168,000 | |
4.1.3.1. | Бюджетные инвестиции | 0501 | 1020102 | 003 | 10883,000 | 11971,000 | 13168,000 |
4.1.4. | Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ муниципального жилищного фонда (общежития и маневренный фонд) |
0501 | 3500205 | 18273,000 | 20100,000 | 22110,000 | |
4.1.4.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0501 | 3500205 | 500 | 18273,000 | 20100,000 | 22110,000 |
4.1.5. | Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда (долевое финансирование муниципальных жилых помещений по муниципальной адресной программе) |
0501 | 3500206 | 5232,000 | 5755,000 | 6331,000 | |
4.1.5.1. | Субсидии юридическим лицам | 0501 | 3500206 | 006 | 5232,000 | 5755,000 | 6331,000 |
4.1.6. | Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда (долевое финансирование муниципальных жилых помещений) |
0501 | 3500207 | 41995,000 | 46195,000 | 50814,000 | |
4.1.6.1. | Субсидии юридическим лицам | 0501 | 3500207 | 006 | 41995,000 | 46195,000 | 50814,000 |
4.1.7. | Мероприятия в области жилищного хозяйства (содержание незаселенного муниципального жилищного фонда) |
0501 | 3500301 | 156,000 | 187,000 | 223,000 | |
4.1.7.1. | Субсидии юридическим лицам | 0501 | 3500301 | 006 | 156,000 | 187,000 | 223,000 |
4.1.8. | Мероприятия в области жилищного хозяйства (возмещение выпадающих доходов на содержание и текущий ремонт маневренного жилфонда и общежитий, жилых домов со 100% муниципальной собственностью) |
0501 | 3500302 | 7500,000 | 3850,000 | 4235,000 | |
4.1.8.1. | Субсидии юридическим лицам | 0501 | 3500302 | 006 | 7500,000 | 3850,000 | 4235,000 |
4.1.9. | Мероприятия в области жилищного хозяйства (капитальный ремонт фасадов, лифтов, заборов, усиление конструкций и пр.) |
0501 | 3500307 | 25500,000 | 28050,000 | 30855,000 | |
4.1.9.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0501 | 3500307 | 500 | 25500,000 | 28050,000 | 30855,000 |
4.1.10. | Мероприятия в области жилищного хозяйства (возмещение разницы между платой на содержание и ремонт, установленной для нанимателей муниципального жилищного фонда и платой, утвержденной на общем собрании собственников помещений) |
0501 | 3500308 | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | |
4.1.10.1. | Субсидии юридическим лицам | 0501 | 3500308 | 006 | 1000,000 | 0,000 | 0,000 |
4.1.11. | Мероприятия в области жилищного хозяйства (обеспечение начислений и сбора платы за наем по муниципальному жилищному фонду) |
0501 | 3500309 | 130,000 | 143,000 | 157,000 | |
4.1.11.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0501 | 3500309 | 500 | 130,000 | 143,000 | 157,000 |
4.1.12. | Мероприятия в области жилищного хозяйства (оформление прав на выморочное имущество) |
0501 | 3500310 | 110,000 | 121,000 | 133,000 | |
4.1.12.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0501 | 3500310 | 500 | 110,000 | 121,000 | 133,000 |
4.1.13. | Мероприятия в области жилищного хозяйства (финансирование доли расходов по оплате страхования муниципального имущества в многоквартирных домах) |
0501 | 3500313 | 0,000 | 3410,000 | 3751,000 | |
4.1.13.1. | Субсидии юридическим лицам | 0501 | 3500313 | 006 | 0,000 | 3410,000 | 3751,000 |
4.1.14. | Мероприятия в области жилищного хозяйства (уплата государственной пошлины) |
0501 | 3500314 | 30,000 | 33,000 | 36,000 | |
4.1.14.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0501 | 3500314 | 500 | 30,000 | 33,000 | 36,000 |
4.1.15. | Целевые программы муниципальных образований (Программа капитального строительства) |
0501 | 7950003 | 22000,000 | 5000,000 | 5000,000 | |
4.1.15.1. | Бюджетные инвестиции | 0501 | 7950003 | 003 | 22000,006 | 5000,000 | 5000,000 |
4.2. | Коммунальное хозяйство | 0502 | 11307,200 | 32713,000 | 38245,000 | ||
4.2.1. | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
0502 | 3510300 | 2268,000 | 2713,000 | 3245,000 | |
4.2.1.1. | Субсидии юридическим лицам | 0502 | 3510300 | 006 | 2268,000 | 2713,000 | 3245,000 |
4.2.2. | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
0502 | 3510400 | 478,000 | 0,000 | 0,000 | |
4.2.2.1. | Субсидии юридическим лицам | 0502 | 3510400 | 006 | 478,000 | 0,000 | 0,000 |
4.2.3. | Целевые программы муниципальных образований (Программа капитального строительства) |
0502 | 7950003 | 8561,200 | 30000,000 | 35000,000 | |
4.2.3.1. | Бюджетные инвестиции | 0502 | 7950003 | 003 | 8561,200 | 30000,000 | 35000,000 |
4.3. | Благоустройство | 0503 | 887527,833 | 671158,000 | 684452,000 | ||
4.3.1. | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
0503 | 1020102 | 211780,000 | 0,000 | 0,000 | |
4.3.1.1. | Бюджетные инвестиции | 0503 | 1020102 | 003 | 211780,000 | 0,000 | 0,000 |
4.3.2. | Уличное освещение | 0503 | 6000100 | 42432,000 | 39514,000 | 46123,000 | |
4.3.2.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0503 | 6000100 | 500 | 42432,000 | 39514,000 | 46123,000 |
4.3.3. | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
0503 | 6000200 | 162129,000 | 135805,000 | 149396,000 | |
4.3.3.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0503 | 6000200 | 500 | 162129,000 | 135805,000 | 149396,000 |
4.3.4. | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства (Мосты и путепроводы) |
0503 | 6000201 | 7200,000 | 0,000 | 0,000 | |
4.3.4.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0503 | 6000201 | 500 | 7200,000 | 0,000 | 0,000 |
4.3.5. | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства (за счет средств областного бюджета на выполнение функций административного центра) |
0503 | 6000202 | 20019,833 | 20000,000 | 20000,000 | |
4.3.5.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0503 | 6000202 | 500 | 20019,833 | 20000,000 | 20000,000 |
4.3.6. | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства (развитие улично-дорожной сети за счет субсидий областного бюджета) |
0503 | 6000203 | 150000,000 | 165000,000 | 181500,000 | |
4.3.6.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0503 | 6000203 | 500 | 150000,000 | 165000,000 | 181500,000 |
4.3.7. | Озеленение | 0503 | 6000300 | 72405,000 | 86794,000 | 95446,000 | |
4.3.7.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0503 | 6000300 | 500 | 72405,000 | 86794,000 | 95446,000 |
4.3.8. | Организация и содержание мест захоронения |
0503 | 6000400 | 18630,000 | 11253,000 | 12378,000 | |
4.3.8.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0503 | 6000400 | 500 | 18630,000 | 11253,000 | 12378,000 |
4.3.9. | Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
0503 | 6000500 | 50514,000 | 56412,000 | 62084,000 | |
4.3.9.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0503 | 6000500 | 500 | 50514,000 | 56412,000 | 62084,000 |
4.3.10 | Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (Двор) |
0503 | 6000501 | 60000,000 | 66000,000 | 72600,000 | |
4.3.10.1. | Субсидии юридическим лицам | 0503 | 6000501 | 006 | 60000,000 | 66000,000 | 72600,000 |
4.3.11. | Целевые программы муниципальных образований (Программа капитального строительства) |
0503 | 7950003 | 72700,000 | 80000,000 | 34186,000 | |
4.3.11.1. | Бюджетные инвестиции | 0503 | 7950003 | 003 | 72700,000 | 80000,000 | 34186,000 |
4.3.12. | Целевые программы муниципальных образований (Программа по повышению безопасности дорожного движения в г. Оренбурге на 2008 - 2009 годы) |
0503 | 7950008 | 12925,000 | 0,000 | 0,000 | |
4.3.12.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0503 | 7950008 | 500 | 12925,000 | 0,000 | 0,000 |
4.3.13. | Целевые программы муниципальных образований ("Создание системы кадастра недвижимости, как основы градостроительной деятельности и системы управления земельно-имущественным комплексом на территории МО "город Оренбург" на 2007 - 2011 г.г.") |
0503 | 7950009 | 506,000 | 620,000 | 620,000 | |
4.3.13.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0503 | 7950009 | 500 | 506,000 | 620,000 | 620,000 |
4.3.14. | Целевые программы муниципальных образований (Программы развития территории округов города Оренбурга) |
0503 | 7950016 | 6287,000 | 9760,000 | 10119,000 | |
4.3.14.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0503 | 7950016 | 500 | 6287,000 | 9760,000 | 10119,000 |
4.4. | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
0505 | 108139,900 | 112228,000 | 108149,000 | ||
4.4.1. | Центральный аппарат | 0505 | 0020400 | 43477,000 | 49423,000 | 54516,000 | |
4.4.1.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0505 | 0020400 | 500 | 43477,006 | 49423,006 | 54516,000 |
4.4.2. | Центральный аппарат (обеспечение деятельности по сбору платы с владельцев или пользователей транспортных средств) |
0505 | 0020420 | 1292,000 | 1420,000 | 1564,000 | |
4.4.2.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0505 | 0020420 | 500 | 1292,000 | 7420,000 | 1564,000 |
4.4.3. | Содержание муниципального имущества (капитальный ремонт нежилых помещений) |
0505 | 5201601 | 1210,000 | 1330,000 | 1464,000 | |
4.4.3.1. | Субсидии юридическим лицам | 0505 | 5201601 | 006 | 625,500 | 692,000 | 760,000 |
4.4.3.2. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0505 | 5201601 | 500 | 584,500 | 638,000 | 704,000 |
4.4.4. | Содержание муниципального имущества (капитальный ремонт бань) |
0505 | 5201602 | 1000,000 | 5500,000 | 6050,000 | |
4.4.4.1. | Субсидии юридическим лицам | 0505 | 5201602 | 006 | 7000,000 | 5500,000 | 6050,000 |
4.4.5. | Целевые программы муниципальных образований (Программа капитального строительства) |
0505 | 7950003 | 5605,900 | 10000,000 | 0,000 | |
4.4.5.1. | Бюджетные инвестиции | 0505 | 7950003 | 003 | 5605,900 | 10000,000 | 0,000 |
4.4.6. | Целевые программы муниципальных образований (Инвестиционная программа ООО "Оренбург Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения МО "город Оренбург" |
0505 | 7950007 | 49555,000 | 44555,000 | 44555,000 | |
4.4.6.1. | Субсидии юридическим лицам | 0505 | 7950007 | 006 | 49555,000 | 44555,000 | 44555,000 |
5. | Охрана окружающей среды | 0600 | 20000,000 | 7000,000 | 10000,000 | ||
5.1. | Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
0605 | 20000,000 | 7000,000 | 10000,000 | ||
5.1.1. | Целевые программы муниципальных образований (Программа капитального строительства) |
0605 | 7950003 | 20000,000 | 7000,000 | 10000,000 | |
5.1.1.1. | Бюджетные инвестиции | 0605 | 7950003 | 003 | 20000,000 | 7000,000 | 10000,000 |
6. | Образование | 0700 | 3000528,524 | 3440607,000 | 3671926,000 | ||
6.1. | Дошкольное образование | 0701 | 1083774,700 | 1216019,000 | 1298007,000 | ||
6.1.1. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (детские дошкольные учреждения) |
0701 | 4209900 | 972054,000 | 1098026,000 | 1164804,000 | |
6.1.1.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0701 | 4209900 | 001 | 972054,000 | 1098026,000 | 1164804,000 |
6.1.2. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет субвенций на воспитание и обучение детей-инвалидов в образовательных учреждениях реализующих программу дошкольного образования |
0701 | 4209904 | 2446,000 | 2618,000 | 2795,000 | |
6.1.2.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0701 | 4209904 | 001 | 2446,000 | 2618,000 | 2795,000 |
6.1.3. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ПД детские сады) |
0701 | 4209970 | 5836,000 | 5267,000 | 5789,000 | |
6.1.3.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0701 | 4209970 | 001 | 5836,000 | 5267,000 | 5789,000 |
6.1.4. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ПД по детским садам за счет родительской платы) |
0701 | 4209971 | 99134,300 | 95108,000 | 104619,000 | |
6.1.4.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0701 | 4209971 | 001 | 99134,300 | 95108,000 | 104619,000 |
6.1.5. | Целевые программы муниципальных образований (Программа капитального строительства) |
0701 | 7950003 | 4304,400 | 15000,000 | 20000,000 | |
6.1.5.1. | Бюджетные инвестиции | 0701 | 7950003 | 003 | 4304,400 | 15000,000 | 20000,000 |
6.2. | Общее образование | 0702 | 1591950,424 | 1925154,000 | 2081282,000 | ||
6.2.1. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние) |
0702 | 4219900 | 214732,000 | 364152,000 | 385316,000 | |
6.2.1.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0702 | 4219900 | 001 | 214732,000 | 364152,000 | 385316,000 |
6.2.2. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет субвенций на получение общедоступного и бесплатного образования |
0702 | 4219901 | 793615,324 | 863291,000 | 938163,000 | |
6.2.2.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0702 | 4219901 | 001 | 793615,324 | 863291,000 | 938163,000 |
6.2.3. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ПД школы) |
0702 | 4219970 | 10915,200 | 9865,000 | 10496,000 | |
6.2.3.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0702 | 4219970 | 001 | 10915,200 | 9865,000 | 10496,000 |
6.2.4. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ПД по школам Губернаторская стипендия) |
0702 | 4219971 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | |
6.2.4.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0702 | 4219971 | 001 | 51,000 | 51,000 | 51,000 |
6.2.5. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Школы-интернаты) |
0702 | 4229900 | 17890,000 | 23460,000 | 24015,000 | |
6.2.5.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0702 | 4229900 | 001 | 17890,000 | 23460,000 | 24015,000 |
6.2.6. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет субвенций на получение общедоступного и бесплатного образования |
0702 | 4229901 | 11955,000 | 12793,000 | 13666,000 | |
6.2.6.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0702 | 4229901 | 001 | 11955,000 | 12793,000 | 13666,000 |
6.2.7. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ПД по школам-интернатам за счет родительской платы) |
0702 | 4229971 | 5654,600 | 5400,000 | 5670,000 | |
6.2.7.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0702 | 4229971 | 001 | 5654,600 | 5400,000 | 5670,000 |
6.2.8. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Учреждения по внешкольной работе с детьми) |
0702 | 4239900 | 300546,000 | 356750,000 | 378050,000 | |
6.2.8.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0702 | 4239900 | 001 | 300546,000 | 356750,000 | 378050,000 |
6.2.9. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (музыкальные школы) |
0702 | 4239901 | 51893,000 | 58349,000 | 62735,000 | |
6.2.9.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0702 | 4239901 | 001 | 57893,000 | 58349,000 | 62735,000 |
6.2.10. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (спортивные школы) |
0702 | 4239902 | 55226,000 | 60030,000 | 83156,000 | |
6.2.10.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0702 | 4239902 | 001 | 55226,000 | 60030,000 | 83156,000 |
6.2.11. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ПД внешкольные учреждения) |
0702 | 4239970 | 12231,400 | 12315,000 | 13201,000 | |
6.2.11.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0702 | 4239970 | 001 | 12231,400 | 12315,000 | 13201,000 |
6.2.12. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений музыкальные школы) (РП) |
0702 | 4239971 | 2982,400 | 2781,000 | 2811,000 | |
6.2.12.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0702 | 4239971 | 001 | 2982,400 | 2781,000 | 2811,000 |
6.2.13. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (спортивные школы) (ПД) |
0702 | 4239972 | 2249,600 | 1972,000 | 2140,000 | |
6.2.13.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0702 | 4239972 | 001 | 2249,600 | 1972,000 | 2140,000 |
6.2.14. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (музыкальные школы) (ПД) |
0702 | 4239973 | 243,600 | 213,000 | 213,000 | |
6.2.14.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0702 | 4239973 | 001 | 243,600 | 213,000 | 213,000 |
6.2.15. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (музыкальные школы) (Целев. назнач) |
0702 | 4239974 | 387,000 | 428,000 | 466,000 | |
6.2.15.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0702 | 4239974 | 001 | 387,000 | 428,000 | 466,000 |
6.2.16. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (спортивные школы) (Целев. назнач) |
0702 | 4239975 | 23,000 | 0,000 | 0,000 | |
6.2.16.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0702 | 4239975 | 001 | 23,000 | 0,000 | 0,000 |
6.2.17. | Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях |
0702 | 4361200 | 73177,000 | 81568,000 | 89397,000 | |
6.2.17.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0702 | 4361200 | 001 | 73177,000 | 81568,000 | 89397,000 |
6.2.18. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
0702 | 5200900 | 34736,000 | 41736,000 | 41736,000 | |
6.2.18.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0702 | 5200900 | 001 | 34736,000 | 41736,000 | 41736,000 |
6.2.19. | Целевые программы муниципальных образований (Программа капитального строительства) |
0702 | 7950003 | 3442,300 | 30000,000 | 30000,000 | |
6.2.19.1. | Бюджетные инвестиции | 0702 | 7950003 | 003 | 3442,300 | 30000,000 | 30000,000 |
6.3. | Молодежная политика и оздоровление детей |
0707 | 73431,300 | 122615,000 | 125191,000 | ||
6.3.1. | Проведение мероприятий для детей и молодежи |
0707 | 4310100 | 8895,000 | 14776,000 | 16303,000 | |
6.3.1.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0707 | 4310100 | 001 | 8895,000 | 10534,000 | 11597,000 |
6.3.1.2. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0707 | 4310100 | 500 | 0,000 | 4242,000 | 4706,000 |
6.3.2. | Проведение мероприятий для детей и молодежи (ПД) |
0707 | 4310177 | 438,100 | 427,000 | 470,000 | |
6.3.2.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0707 | 4310177 | 001 | 438,100 | 427,000 | 470,000 |
6.3.3. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей) |
0707 | 4329900 | 18184,000 | 64019,000 | 64006,000 | |
6.3.3.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0707 | 4329900 | 001 | 18184,000 | 64019,000 | 64006,000 |
6.3.4. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ПД лагеря) |
0707 | 4329970 | 42030,200 | 43393,000 | 44412,000 | |
6.3.4.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0707 | 4329970 | 001 | 42030,200 | 43393,000 | 44412,000 |
6.3.5. | Целевые программы муниципальных образований (Комплексная программа реализации молодежной политики в городе Оренбурге "Молодой Оренбург на 2005 - 2009 годы") |
0707 | 7950030 | 3884,000 | 0,000 | 0,000 | |
6.3.5.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0707 | 7950030 | 500 | 3884,000 | 0,000 | 0,000 |
6.4. | Другие вопросы в области образования |
0709 | 251372,100 | 176819,000 | 167446,000 | ||
6.4.1. | Центральный аппарат | 0709 | 0020400 | 10397,000 | 11448,000 | 12614,000 | |
6.4.1.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0709 | 0020400 | 500 | 10397,000 | 11448,000 | 12614,000 |
6.4.2. | Центральный аппарат (субвенции по организации опеки и попечительства над несовершеннолетними - функциональные органы) |
0709 | 0020414 | 2239,000 | 2276,000 | 2504,000 | |
6.4.2.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0709 | 0020414 | 500 | 2239,000 | 2276,000 | 2504,000 |
6.4.3. | Центральный аппарат (субвенции по организации опеки и попечительства над несовершеннолетними - территориальные органы) |
0709 | 0020415 | 3935,000 | 4058,000 | 4463,000 | |
6.4.3.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0709 | 0020415 | 500 | 3935,000 | 4058,000 | 4463,000 |
6.4.4. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Учебно-методические кабинеты, хоз. группы, метод, и логопед, пункты) |
0709 | 4529900 | 23784,000 | 30127,000 | 32659,000 | |
6.4.4.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0709 | 4529900 | 001 | 23784,000 | 30127,000 | 32659,000 |
6.4.5. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ЦБ обслуживание спортшкол) |
0709 | 4529901 | 4450,000 | 5012,000 | 5522,000 | |
6.4.5.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0709 | 4529901 | 001 | 4450,000 | 5012,000 | 5522,000 |
6.4.6. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ЦБ по образованию) |
0709 | 4529902 | 74909,000 | 84974,000 | 92060,000 | |
6.4.6.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0709 | 4529902 | 001 | 74909,000 | 84974,000 | 92060,000 |
6.4.7. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ПД метод, кабинеты, логопед, пункты) |
0709 | 4529970 | 1439,100 | 1310,000 | 1310,000 | |
6.4.7.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0709 | 4529970 | 001 | 1439,100 | 1310,000 | 1310,000 |
6.4.8. |
Областная программа "Безопасность образовательного учреждения" |
0709 | 5229100 | 10300,000 | 6739,000 | 5348,000 | |
6.4.8.1. | Мероприятия в сфере образования |
0709 | 5229100 | 022 | 10300,000 | 6739,000 | 5348,000 |
6.4.9. | Целевые программы муниципальных образований (Программа капитального строительства) |
0709 | 7950003 | 0,000 | 10000,000 | 10000,000 | |
6.4.9.1. | Бюджетные инвестиции | 0709 | 7950003 | 003 | 0,000 | 10000,000 | 10000,000 |
6.4.10. | Целевые программы муниципальных образований (Программа развития гражданской обороны города Оренбурга на период 2008 - 2013 годы") |
0709 | 7950012 | 466,000 | 466,000 | 466,000 | |
6.4.10.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0709 | 7950012 | 500 | 466,000 | 466,000 | 466,000 |
6.4.11. | Целевые программы муниципальных образований ("Дети Оренбурга на период 2005 - 2009 годы") |
0709 | 7950015 | 13409,000 | 0,000 | 0,000 | |
6.4.11.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0709 | 7950015 | 500 | 13409,000 | 0,000 | 0,000 |
6.4.12. | Целевые программы муниципальных образований (Программы развития территории округов города Оренбурга) |
0709 | 7950016 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | |
6.4.12.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0709 | 7950016 | 500 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
6.4.13. | Целевые программы муниципальных образований (Программа развития физической культуры и спорта в городе Оренбурге на 2007 - 2010 годы) |
0709 | 7950019 | 15190,000 | 19909,000 | 0,000 | |
6.4.13.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0709 | 7950019 | 500 | 75790,000 | 19909,000 | 0,000 |
6.4.14. | Целевые Программы муниципальных образований (Перспективная Программа развития культуры и искусства г. Оренбурга на 2005 - 2009 г. |
0709 | 7950020 | 2314,000 | 0,000 | 0,000 | |
6.4.14.1. | Мероприятия в сфере образования |
0709 | 7950020 | 022 | 2314,000 | 0,000 | 0,000 |
6.4.15. | Целевые программы муниципальных образований (Программа по профилактике алкоголизма, наркомании, ВИЧ-инфекции и противодействию незаконному обороту наркотиков в г. Оренбурге) |
0709 | 7950028 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | |
6.4.15.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0709 | 7950028 | 500 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
6.4.16. | Целевые программы муниципальных образований (Программа развития сферы образования г. Оренбурга) |
0709 | 7950029 | 87940,000 | 0,000 | 0,000 | |
6.4.16.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0709 | 7950029 | 500 | 87940,000 | 0,000 | 0,000 |
7. | Культура, кинематография, средства массовой информации |
0800 | 95424,600 | 116627,000 | 125009,000 | ||
7.1. | Культура | 0801 | 66131,700 | 94985,000 | 107121,000 | ||
7.1.1. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Дома культуры |
0801 | 4409900 | 11881,000 | 25776,000 | 32588,000 | |
7.1.1.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0801 | 4409900 | 001 | 77557,000 | 25776,000 | 32588,000 |
7.1.2. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Дома культуры (ПД) |
0801 | 4409970 | 1621,200 | 1610,000 | 1615,000 | |
7.1.2.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениям и |
0801 | 4409970 | 001 | 7621,200 | 7610,000 | 7675,000 |
7.1.3. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (музеи) |
0801 | 4419900 | 3546,000 | 5262,000 | 5727,000 | |
7.1.3.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0801 | 4419900 | 001 | 3546,000 | 5262,000 | 5727,000 |
7.1.4. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Музеи (ПД) |
0801 | 4419970 | 326,200 | 326,000 | 333,000 | |
7.1.4.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0801 | 4419970 | 001 | 326,200 | 326,000 | 333,000 |
7.1.5. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Библиотеки |
0801 | 4429900 | 22662,000 | 28572,000 | 30959,000 | |
7.1.5.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0507 | 4429900 | 001 | 22662,000 | 28572,000 | 30959,000 |
7.1.6. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Библиотеки (ПД) |
0801 | 4429970 | 2012,400 | 2089,000 | 2104,000 | |
7.1.6.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0801 | 4429970 | 001 | 2012,401 | 2089,006 | 2104,000 |
7.1.7. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Театры, концерт орг. |
0801 | 4439900 | 20879,000 | 23378,000 | 25052,000 | |
7.1.7.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0801 | 4439900 | 001 | 20879,000 | 25575,006 | 25052,000 |
7.1.8. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Театры, концерт орг. (ПД) |
0801 | 4439970 | 3026,900 | 3171,000 | 3441,000 | |
7.1.8.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0801 | 4439970 | 001 | 3026,900 | 5171,000 | 5441,000 |
7.1.9. | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации |
0801 | 4508500 | 177,000 | 4801,000 | 5302,000 | |
7.1.9.1. | Прочие расходы | 0801 | 4508500 | 013 | 177,000 | 4801,000 | 5302,000 |
7.2. | Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации |
0806 | 29292,900 | 21642,000 | 17888,000 | ||
7.2.1. | Центральный аппарат | 0806 | 0020400 | 4388,000 | 4836,000 | 5323,000 | |
7.2.1.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0806 | 0020400 | 500 | 4388,000 | 4836,000 | 5323,000 |
7.2.2. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Учебно-методические кабинеты, хоз. группы, метод, и логопед, пункты) |
0806 | 4529900 | 5902,000 | 6606,000 | 7265,000 | |
7.2.2.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0806 | 4529900 | 001 | 5902,000 | 6606,000 | 7265,000 |
7.2.3. | Целевые программы муниципальных образований (Программа капитального строительства) |
0806 | 7950003 | 112,900 | 10000,000 | 5000,000 | |
7.2.3.1. | Бюджетные инвестиции | 0806 | 7950003 | 003 | 112,900 | 10000,000 | 5000,000 |
7.2.4. | Целевые программы муниципальных образований (Программы развития территории округов города Оренбурга) |
0806 | 7950016 | 953,000 | 200,000 | 300,000 | |
7.2.4.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0806 | 7950016 | 500 | 953,000 | 200,000 | 300,000 |
7.2.5. | Целевые Программы муниципальных образований (Перспективная Программа развития культуры и искусства г. Оренбурга на 2005 - 2009 г. |
0806 | 7950020 | 17937,000 | 0,000 | 0,000 | |
7.2.5.1. | Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела |
0806 | 7950020 | 023 | 17937,000 | 0,000 | 0,000 |
8. | Здравоохранение, физическая культура и спорт |
0900 | 1271867,756 | 1429529,000 | 1397684,000 | ||
8.1. | Стационарная медицинская помощь |
0901 | 275197,600 | 298724,300 | 293866,800 | ||
8.1.1. | Высокотехнологичные виды медицинской помощи (ПД больницы) |
0901 | 4700278 | 52523,500 | 55377,300 | 60915,000 | |
8.1.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0901 | 4700278 | 001 | 52523,500 | 55377,300 | 60915,000 |
8.1.2. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (больницы) |
0901 | 4709900 | 133331,600 | 160777,300 | 183477,800 | |
8.1.2.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0901 | 4709900 | 001 | 133331,600 | 160777,300 | 183477,800 |
8.1.3. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ПД (больницы) |
0901 | 4709977 | 50161,500 | 47769,700 | 49474,000 | |
8.1.3.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0901 | 4709977 | 001 | 50161,500 | 47769,700 | 49474,000 |
8.1.4. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ПД (родовые сертификаты) больницы) |
0901 | 4709979 | 39181,000 | 34800,000 | 0,000 | |
8.1.4.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0901 | 4709979 | 001 | 39181,000 | 34800,000 | 0,000 |
8.2. | Амбулаторная помощь | 0902 | 446748,600 | 469256,600 | 453019,900 | ||
8.2.1. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (больницы) |
0902 | 4709900 | 94121,000 | 120437,600 | 132082,000 | |
8.2.1.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0902 | 4709900 | 001 | 94121,000 | 720437,600 | 132082,000 |
8.2.2. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ПД (больницы) |
0902 | 4709977 | 141627,200 | 140290,900 | 138044,600 | |
8.2.2.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0902 | 4709977 | 001 | 141627,200 | 140290,900 | 138044,600 |
8.2.3. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ПД (родовые сертификаты) больницы) |
0902 | 4709979 | 32146,200 | 29849,500 | 0,000 | |
8.2.3.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0902 | 4709979 | 001 | 32146,200 | 29849,500 | 0,000 |
8.2.4. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (поликлиники) |
0902 | 4719900 | 3395,700 | 3890,200 | 4346,800 | |
8.2.4.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0902 | 4719900 | 001 | 3395,700 | 3890,200 | 4346,800 |
8.2.5. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ПД поликлиники) |
0902 | 4719977 | 79808,000 | 79137,900 | 82896,000 | |
8.2.5.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0902 | 4719977 | 001 | 79808,000 | 79137,900 | 82896,000 |
8.2.6. | Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
0902 | 5201800 | 300,500 | 300,500 | 300,500 | |
8.2.6.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0902 | 5201800 | 001 | 300,500 | 300,500 | 300,500 |
8.2.7. | Финансовое обеспечение оказания допол. мед. помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), мед. сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров |
0902 | 5202100 | 95350,000 | 95350,000 | 95350,000 | |
8.2.7.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0902 | 5202100 | 001 | 95350,000 | 95350,000 | 95350,000 |
8.3. | Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов |
0903 | 38962,900 | 40842,900 | 44518,900 | ||
8.3.1. | Высокотехнологичные виды медицинской помощи (ПД больницы) |
0903 | 4700278 | 26173,200 | 26892,000 | 29581,300 | |
8.3.1.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0903 | 4700278 | 001 | 26173,200 | 26892,006 | 29581,300 |
8.3.2. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (больницы) |
0903 | 4709900 | 9065,500 | 10302,200 | 11710,900 | |
8.3.2.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0903 | 4709900 | 001 | 9065,500 | 10302,200 | 11710,900 |
8.3.3. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ПД (больницы) |
0903 | 4709977 | 3074,400 | 3080,200 | 3226,700 | |
8.3.3.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0903 | 4709977 | 001 | 3074,400 | 3080,200 | 3226,700 |
8.3.4. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ПД (родовые сертификаты) больницы) |
0903 | 4709979 | 649,800 | 568,500 | 0,000 | |
8.3.4.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0903 | 4709979 | 001 | 649,800 | 568,500 | 0,000 |
8.4. | Скорая медицинская помощь | 0904 | 275016,300 | 301630,000 | 327353,200 | ||
8.4.1. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (больницы) |
0904 | 4709900 | 4090,800 | 4508,000 | 4968,400 | |
8.4.1.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0904 | 4709900 | 001 | 4090,800 | 4508,000 | 4968,400 |
8.4.2. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (скорая помощь) |
0904 | 4779900 | 219962,200 | 245775,500 | 270941,600 | |
8.4.2.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениям и |
0904 | 4779900 | 001 | 219962,200 | 245775,500 | 270941,600 |
8.4.3. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ПД скорая помощь) |
0904 | 479977 | 3553,800 | 3641,000 | 3737,700 | |
8.4.3.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0904 | 4779977 | 001 | 3553,800 | 3641,000 | 3737,700 |
8.4.4. | Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
0904 | 5201800 | 47409,500 | 47705,500 | 47705,500 | |
8.4.4.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0904 | 5201800 | 001 | 47409,500 | 47705,500 | 47705,500 |
8.5. | Физическая культура и спорт |
0908 | 10184,000 | 5703,000 | 6277,000 | ||
8.5.1. | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
0908 | 5129700 | 700,000 | 770,000 | 6277,000 | |
8.5.1.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0908 | 5129700 | 500 | 700,000 | 770,000 | 6277,000 |
8.5.2. | Целевые программы муниципальных образований (Программа капитального строительства) |
0908 | 7950003 | 5000,000 | 0,000 | 0,000 | |
8.5.2.1. | Бюджетные инвестиции | 0908 | 7950003 | 003 | 5000,000 | 0,000 | 0,000 |
8.5.3. | Целевые программы муниципальных образований (Программа развития физической культуры и спорта в городе Оренбурге на 2007 - 2010 годы) |
0908 | 7950019 | 4484,000 | 4933,000 | 0,000 | |
8.5.3.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0908 | 7950019 | 500 | 4484,000 | 4933,000 | 0,000 |
8.6. | Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
0910 | 225758,356 | 313372,200 | 272648,200 | ||
8.6.1. | Центральный аппарат | 0910 | 0020400 | 14694,000 | 16522,000 | 18206,000 | |
8.6.1.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0910 | 0020400 | 500 | 14694,000 | 16522,000 | 18206,000 |
8.6.2. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Учебно-методические кабинеты, хоз. группы, метод, и логопед, пункты) |
0910 | 4529900 | 46565,500 | 61869,200 | 68083,200 | |
8.6.2.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0910 | 4529900 | 001 | 46565,500 | 61869,200 | 68083,200 |
8.6.3. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочие учреждения) |
0910 | 4699900 | 11614,600 | 25916,400 | 28689,400 | |
8.6.3.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0910 | 4699900 | 001 | 11614,600 | 25916,400 | 28689,400 |
8.6.4. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ПД прочие учреждения) |
0910 | 4699977 | 19033,400 | 23007,000 | 27806,700 | |
8.6.4.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0910 | 4699977 | 001 | 19033,400 | 23007,000 | 27806,700 |
8.6.5. | Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования |
0910 | 4857700 | 57024,700 | 133161,600 | 74862,900 | |
8.6.5.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0910 | 4857700 | 001 | 1874,000 | 663,900 | 2020,400 |
8.6.5.2. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0910 | 4857700 | 500 | 55150,700 | 132497,700 | 72842,500 |
8.6.6. | Реформирование муниципальных финансов |
0910 | 5180200 | 242,856 | 0,000 | 0,000 | |
8.6.6.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0910 | 5180200 | 001 | 242,856 | 0,000 | 0,000 |
8.6.7. | Целевые программы муниципальных образований (Программа капитального строительства) |
0910 | 7950003 | 39814,900 | 52896,000 | 55000,000 | |
8.6.7.1. | Бюджетные инвестиции | 0910 | 7950003 | 003 | 39814,900 | 52896,000 | 55000,000 |
8.6.8. | Целевые программы муниципальных образований (Программа развития гражданской обороны города Оренбурга на период 2008 - 2013 годы") |
0910 | 7950012 | 1225,000 | 0,000 | 0,000 | |
8.6.8.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0910 | 7950012 | 500 | 1225,000 | 0,000 | 0,000 |
8.6.9. | Целевые программы муниципальных образований ("Сахарный диабет на 2005 - 2009 годы") |
0910 | 7950013 | 17124,400 | 0,000 | 0,000 | |
8.6.9.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0910 | 7950013 | 500 | 17124,406 | 0,001 | 0,000 |
8.6.10. | Целевые программы муниципальных образований ("Программа развития муниципального здравоохранения г. Оренбурга в 2005 - 2009 гг.") |
0910 | 7950014 | 6745,000 | 0,000 | 0,000 | |
8.6.10.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0910 | 7950014 | 500 | 6745,006 | 0,000 | 0,000 |
8.6.11. | Целевые программы муниципальных образований ("Дети Оренбурга на период 2005 - 2009 годы") |
0910 | 7950015 | 11674,000 | 0,000 | 0,000 | |
8.6.11.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
0910 | 7950015 | 500 | 11674,000 | 0,000 | 0,000 |
9. | Социальная политика | 1000 | 852210,430 | 869487,000 | 991615,000 | ||
9.1. | Пенсионное обеспечение | 1001 | 11391,000 | 12530,000 | 13783,000 | ||
9.1.1. | Доплаты к пенсиям муниципальных служащих |
1001 | 4910100 | 11391,000 | 12530,000 | 13783,000 | |
9.1.1.1. | Социальные выплаты | 1001 | 4910100 | 005 | 11391,000 | 12530,000 | 13783,000 |
9.2. | Социальное обслуживание населения |
1002 | 125766,800 | 137445,000 | 146171,000 | ||
9.2.1. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (дом-интернат) |
1002 | 5019900 | 102,000 | 112,000 | 123,000 | |
9.2.1.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
1002 | 5019900 | 001 | 102,000 | 112,000 | 123,000 |
9.2.2. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (дом-интернат за счет субвенций) |
1002 | 5019901 | 3572,000 | 3909,000 | 4296,000 | |
9.2.2.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
1002 | 5019901 | 001 | 3572,000 | 3909,000 | 4296,000 |
9.2.3. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ПД дом-интернат) |
1002 | 5019977 | 737,500 | 719,000 | 719,000 | |
9.2.3.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
1002 | 5019977 | 001 | 737,500 | 719,000 | 719,000 |
9.2.4. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1002 | 5079900 | 5785,000 | 6230,000 | 6875,000 | |
9.2.4.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
1002 | 5079900 | 001 | 5785,000 | 6230,000 | 6875,000 |
9.2.5. | Обеспечение деятельности подведомственых# учрежде- ний (за счет субвенций) |
1002 | 5079901 | 113007,000 | 124229,000 | 131912,000 | |
9.2.5.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
1002 | 5079901 | 001 | 113007,000 | 124229,000 | 131912,000 |
9.2.6. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ПД) |
1002 | 5079977 | 2563,300 | 2246,000 | 2246,000 | |
9.2.6.1. | Выполнение функций бюджетными учреждениями |
1002 | 5079977 | 001 | 2563,300 | 2246,000 | 2246,000 |
9.3. | Социальное обеспечение населения |
1003 | 572153,030 | 565350,000 | 657805,000 | ||
9.3.1. |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
1003 | 1040200 | 11838,042 | 0,000 | 0,000 | |
9.3.1.1. | Субсидии на обеспечение жильем |
1003 | 1040200 | 501 | 11838,042 | 0,000 | 0,000 |
9.3.2. | Выплаты социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов Российской Федерации и местных бюджетов |
1003 | 5052205 | 1812,000 | 1993,000 | 2192,000 | |
9.3.2.1. | Социальные выплаты | 1003 | 5052205 | 005 | 1572,000 | 1993,000 | 2192,000 |
9.3.3. | Ежемесячное пособие на ребенка |
1003 | 5053000 | 42310,000 | 47387,000 | 52465,000 | |
9.3.3.1. | Социальные выплаты | 1003 | 5053000 | 005 | 42310,000 | 47387,000 | 52465,000 |
9.3.4. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в части оплаты услуг связи |
1003 | 5053111 | 28792,000 | 35005,000 | 42808,000 | |
9.3.4.1. | Социальные выплаты | 1003 | 5053111 | 005 | 28792,000 | 35005,000 | 42808,000 |
9.3.5. | Обеспечение мер соцподдержки ветеранов труда в части оплаты зубопротезирования (за счет субвенций) |
1003 | 5053112 | 10638,000 | 11772,000 | 12765,000 | |
9.3.5.1. | Социальные выплаты | 1003 | 5053112 | 005 | 10638,000 | 11772,000 | 72765,000 |
9.3.6. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в виде ежемесячных денежных выплат на проезд |
1003 | 5053113 | 90072,000 | 97000,000 | 103929,000 | |
9.3.6.1. | Социальные выплаты | 1003 | 5053113 | 005 | 90072,000 | 97000,000 | 103929,000 |
9.3.7. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в части оплаты ЖКУ |
1003 | 5053114 | 138814,000 | 171580,000 | 210339,000 | |
9.3.7.1. | Социальные выплаты | 1003 | 5053114 | 005 | 138814,000 | 777580,000 | 210339,000 |
9.3.8. | Обеспечение мер соцподдержки тружеников тыла в части оплаты зубопротезирования |
1003 | 5053121 | 1256,000 | 1392,000 | 1511,000 | |
9.3.8.1. | Социальные выплаты | 1003 | 5053121 | 005 | 1256,000 | 7392,000 | 7511,000 |
9.3.9. | Обеспечение мер соцподдержки тружеников тыла в части обеспечения медикаментами |
1003 | 5053122 | 300,000 | 330,000 | 356,000 | |
9.3.9.1. | Социальные выплаты | 1003 | 5053122 | 005 | 300,000 | 330,000 | 356,000 |
9.3.10. | Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в виде ежемесячных денежных выплат на проезд |
1003 | 5053123 | 13174,000 | 14188,000 | 15200,000 | |
9.3.10.1. | Социальные выплаты | 1003 | 5053123 | 005 | 13174,000 | 14188,000 | 15200,000 |
9.3.11. | Мероприятия в области социальной политики (за счет средств городского бюджета) |
1003 | 5053301 | 4200,000 | 4620,000 | 5082,000 | |
9.3.11.1. | Прочие расходы | 1003 | 5053301 | 013 | 4200,000 | 4620,000 | 5082,000 |
9.3.12 | Мероприятия в области социальной политики в части поддержки лиц, награжденных муниципальными наградами |
1003 | 5053302 | 724,000 | 801,000 | 855,000 | |
9.3.12.1. | Социальные выплаты | 1003 | 5053302 | 005 | 724,00 | 801,006 | 855,000 |
9.3.13. | Мероприятия в области социальной политики в части оплаты проезда |
1003 | 5053303 | 86673,000 | 455,000 | 500,000 | |
9.3.13.1. | Социальные выплаты | 1003 | 5053303 | 005 | 86673,006 | 455,000 | 500,000 |
9.3.14. | Мероприятия в области социальной политики в части оплаты ЖКУ, топлива |
1003 | 5053304 | 19162,000 | 24402,000 | 28583,000 | |
9.3.14.1. | Социальные выплаты | 1003 | 5053304 | 005 | 19162,000 | 24402,000 | 28583,000 |
9.3.15. | Мероприятия в области социальной политики по дню Победы (Защитник Отечества) |
1003 | 5053305 | 4000,000 | 5000,000 | 5000,000 | |
9.3.15.1. | Социальные выплаты | 1003 | 5053305 | 005 | 4000,000 | 5000,000 | 5000,000 |
9.3.16. | Мероприятия в области социальной политики (социальная помощь за счет субвенций) |
1003 | 5053306 | 4000,000 | 4700,000 | 5000,000 | |
9.3.16.1. | Прочие расходы | 1003 | 5053306 | 013 | 4000,000 | 4700,000 | 5000,000 |
9.3.17. | Мероприятия в области социальной политики в части оплаты проезда награжденным медалью "Материнство" |
1003 | 5053307 | 132,000 | 152,000 | 172,000 | |
9.3.17.1. | Социальные выплаты | 1003 | 5053307 | 005 | 132,000 | 152,000 | 172,000 |
9.3.18. | Мероприятия в области социальной политики (льготы педагогическим работникам проживающим и работающим на селе) |
1003 | 5053308 | 2190,000 | 2621,000 | 3180,000 | |
9.3.18.1. | Социальные выплаты | 1003 | 5053308 | 005 | 2190,000 | 2621,000 | 3180,000 |
9.3.19. | Мероприятия в области социальной политики в части оплаты проезда по канатной дороге |
1003 | 5053309 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | |
9.3.19.1. | Социальные выплаты | 1003 | 5053309 | 005 | 370,000 | 370,000 | 370,000 |
9.3.20. | Мероприятия в области социальной политики (реабилитация инвалидов по областной программе) |
1003 | 5053310 | 200,000 | 220,000 | 242,000 | |
9.3.20.1. | Прочие расходы | 1003 | 5053310 | 013 | 200,000 | 220,000 | 242,000 |
9.3.21. | Мероприятия в области социальной политики (ПД) |
1003 | 5053377 | 1802,200 | 1735,000 | 1735,000 | |
9.3.21.1. | Прочие расходы | 1003 | 5053377 | 013 | 1802,200 | 1735,000 | 1735,000 |
9.3.22. | Обеспечение мер соцподдержки реабилитированных лиц в части бесплатных медикаментов |
1003 | 5054701 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | |
9.3.22.1. | Социальные выплаты | 1003 | 5054701 | 005 | 60,000 | 70,000 | 80,000 |
9.3.23. | Обеспечение мер соцподдержки реабилитированных лиц в части оплаты зубопротезирования |
1003 | 5054702 | 184,000 | 198,000 | 217,000 | |
9.3.23.1. | Социальные выплаты | 1003 | 5054702 | 005 | 184,000 | 198,000 | 217,000 |
9.3.24. | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий в части оплаты стоимости установки телефона |
1003 | 5054703 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
9.3.24.1. | Социальные выплаты | 1003 | 5054703 | 005 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
9.3.25. | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий в части оплаты проезда один раз в год в ж/д транспорте |
1003 | 5054704 | 459,000 | 505,000 | 555,000 | |
9.3.25.1. | Социальные выплаты | 1003 | 5054704 | 005 | 459,000 | 505,000 | 555,000 |
9.3.26. | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий в части возмещения расходов по погребению |
1003 | 5054705 | 80,000 | 100,000 | 110,000 | |
9.3.26.1. | Социальные выплаты | 1003 | 5054705 | 005 | 80,000 | 100,000 | 110,000 |
9.3.27. | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий в части оплаты ЖКУ |
1003 | 5054706 | 7870,000 | 9602,000 | 11714,000 | |
9.3.27.1. | Социальные выплаты | 1003 | 5054706 | 005 | 7870,000 | 9602,000 | 11714,000 |
9.3.28. | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий в виде ежемесячных денежных выплат на проезд |
1003 | 5054707 | 1553,000 | 1672,000 | 1791,000 | |
9.3.28.1. | Социальные выплаты | 1003 | 5054707 | 005 | 1553,000 | 1672,000 | 1791,000 |
9.3.29. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
1003 | 5054800 | 68509,879 | 83579,000 | 101966,000 | |
9.3.29.1. | Социальные выплаты | 1003 | 5054800 | 005 | 64685,879 | 78914,000 | 96275,000 |
9.3.29.2. | Выполнение функций государственными органами |
1003 | 5054800 | 012 | 3824,000 | 4665,000 | 5691,000 |
9.3.30. | Оказание видов социальной помощи многодетным семьям в части обеспечения медикаментами |
1003 | 5058501 | 130,000 | 143,000 | 202,000 | |
9.3.30.1. | Социальные выплаты | 1003 | 5058501 | 005 | 730,000 | 143,006 | 202,000 |
9.3.31. | Оказание других видов социальной помощи многодетным семьям в части оплаты ЖКУ |
1003 | 5058502 | 3222,000 | 3930,000 | 4795,000 | |
9.3.31.1. | Социальные выплаты | 1003 | 5058502 | 005 | 3222,000 | 3930,000 | 4795,000 |
9.3.32. | Оказание других видов социальной помощи многодетным семьям в части оплаты проезда детям |
1003 | 5058503 | 654,000 | 777,000 | 1490,000 | |
9.3.32.1. | Социальные выплаты | 1003 | 5058503 | 005 | 654,001 | 777,000 | 1490,000 |
9.3.33. | Оказание других видов социальной помощи (софинансирование областной программы по обеспечению жильем молодых семей) |
1003 | 5058504 | 16500,000 | 36300,000 | 39930,000 | |
9.3.33.1. | Субсидии на обеспечение жильем |
1003 | 5058504 | 501 | 16500,000 | 36300,000 | 39930,000 |
9.3.34. | Оказание других видов социальной помощи (областная социальная пенсия) |
1003 | 5058505 | 1598,000 | 2003,000 | 1823,000 | |
9.3.34.1. | Социальные выплаты | 1003 | 5058505 | 005 | 1598,000 | 2003,000 | 1823,000 |
9.3.35. | Оказание других видов социальной помощи (Оплата проезда детей-сирот) |
1003 | 5058600 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |
9.3.35.1. | Социальные выплаты | 1003 | 5058600 | 005 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
9.3.36. | Мероприятия в области социальной политики (Городской Совет ветеранов) |
1003 | 5140101 | 173,000 | 191,000 | 219,000 | |
9.3.36.1. | Прочие расходы | 1003 | 5140101 | 013 | 173,000 | 191,000 | 219,000 |
9.3.37. | Мероприятия в области социальной политики (Совет ветеранов Ленинского района) |
1003 | 5140102 | 112,000 | 123,000 | 141,000 | |
9.3.37.1. | Прочие расходы | 1003 | 5140102 | 013 | 112,000 | 123,000 | 141,000 |
9.3.38. | Мероприятия в области социальной политики (Совет ветеранов Центрального района) |
1003 | 5140103 | 112,000 | 123,000 | 141,000 | |
9.3.38.1. | Прочие расходы | 100 3 | 5140103 | 013 | 112,000 | 123,000 | 141,000 |
9.3.39. | Мероприятия в области социальной политики (Совет ветеранов Промышленного района) |
1003 | 5140104 | 112,000 | 123,000 | 141,000 | |
9.3.39.1. | Прочие расходы | 100 3 | 5140104 | 013 | 112,000 | 123,000 | 141,000 |
9.3.40. | Мероприятия в области социальной политики (Совет ветеранов Дзержинского района) |
1003 | 5140105 | 112,000 | 123,000 | 141,000 | |
9.3.40.1. | Прочие расходы | 100 3 | 5140105 | 013 | 112,000 | 123,000 | 141,000 |
9.3.41. |
Областная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2003 - 2010 г.г." |
1003 | 5222400 | 8187,909 | 0,000 | 0,000 | |
9.3.41.1. | Субсидии на обеспечение жильем |
1003 | 5222400 | 501 | 8187,909 | 0,000 | 0,000 |
9.4. | Охрана семьи и детства | 1004 | 47147,600 | 56537,000 | 64977,000 | ||
9.4.1. | Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей |
1004 | 5201311 | 0,000 | 1150,000 | 1980,000 | |
9.4.1.1. | Социальные выплаты | 1004 | 5201311 | 005 | 0,000 | 1150,000 | 1980,000 |
9.4.2. | Оплата труда приемного родителя |
1004 | 5201312 | 0,000 | 2699,000 | 2969,000 | |
9.4.2.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
1004 | 5201312 | 500 | 0,000 | 2699,000 | 2969,000 |
9.4.3. | Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
1004 | 5201313 | 46141,600 | 52525,000 | 59865,000 | |
9.4.3.1. | Социальные выплаты | 1004 | 5201313 | 005 | 46141,600 | 52525,000 | 59865,000 |
9.4.4. | Выплаты патронатной семье на содержание подопечных детей |
1004 | 5203011 | 420,000 | 0,000 | 0,000 | |
9.4.4.1. | Социальные выплаты | 1004 | 5203011 | 005 | 420,000 | 0,000 | 0,000 |
9.4.5. | Оплата труда патронатного родителя |
1004 | 5203012 | 438,000 | 0,000 | 0,000 | |
9.4.5.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
1004 | 5203012 | 500 | 438,000 | 0,000 | 0,000 |
9.4.6. | Оплата труда патронатного родителя за счет средств местного бюджета |
1004 | 5203013 | 148,000 | 163,000 | 163,000 | |
9.4.6.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
1004 | 5203013 | 500 | 148,000 | 163,000 | 163,000 |
9.5. | Другие вопросы в области социальной политики |
1006 | 95752,000 | 97625,000 | 108879,000 | ||
9.5.1. | Центральный аппарат | 1006 | 0020400 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | |
9.5.1.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
1006 | 0020400 | 500 | 150,000 | 300,000 | 300,000 |
9.5.2. | Центральный аппарат (территориальные органы) |
1006 | 0020401 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | |
9.5.2.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
1006 | 0020401 | 500 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
9.5.3. | Центральный аппарат (субвенции на социальную политику - отраслевой орган) |
1006 | 0020406 | 21939,000 | 22324,000 | 24982,000 | |
9.5.3.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
1006 | 0020406 | 500 | 21939,000 | 22324,000 | 24982,000 |
9.5.4. | Центральный аппарат (субвенции на социальную политику - территориальные органы) |
1006 | 0020407 | 69095,000 | 70403,000 | 78567,000 | |
9.5.4.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
1006 | 0020407 | 500 | 69095,000 | 70403,000 | 78567,000 |
9.5.5. | Центральный аппарат (субвенции на комиссии по делам несовершеннолетних - отраслевой орган) |
1006 | 0020408 | 943,000 | 976,000 | 1080,000 | |
9.5.5.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
1006 | 0020408 | 500 | 943,000 | 976,000 | 1080,000 |
9.5.6. | Центральный аппарат (субвенции на комиссии по делам несовершеннолетних - территориальный орган) |
1006 | 0020409 | 3025,000 | 3122,000 | 3450,000 | |
9.5.6.1. | Выполнение функций органами местного самоуправления |
1006 | 0020409 | 500 | 3025,000 | 3122,000 | 3450,000 |
9.5.7. | Целевые программы муниципальных образований (Программы развития территории округов города Оренбурга) |
1006 | 7950016 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | |
9.5.7.1. | Мероприятия в области социальной политики |
1006 | 7950016 | 482 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
10. | Условно утвержденные расходы |
9900 | 0,000 | 210000,000 | 456000,000 | ||
10.1. | Условно утвержденные расходы |
9999 | 0,000 | 210000,000 | 456000,000 | ||
10.1.1 | Условно утвержденные расходы |
9999 | 9990000 | 0,000 | 210000,000 | 456000,000 | |
10.1.1.1. | Условно утвержденные расходы |
9999 | 9990000 | 999 | 0,000 | 210000,000 | 456000,000 |
Итого: | 7398894,643 | 8277736,000 | 9005666,000 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.