Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к Закону Оренбургской области
от 10 октября 2007 г. N 1586/330-IV-ОЗ
Областная целевая программа
"Дети Оренбуржья" на 2008 - 2010 годы
(далее - Программа)
16 марта, 5 октября 2009 г.
О федеральной целевой программе "Дети России" на 2007 - 2010 годы см. постановление Правительства РФ от 21 марта 2007 г. N 172
Законом Оренбургской области от 5 октября 2009 г. N 3101/709-IV-ОЗ в паспорт настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного Закона
Паспорт программы
Основание для Распоряжение Губернатора Оренбургской области от
разработки 23 марта 2006 года N 106-р "О разработке областной
целевой программы "Дети Оренбуржья" на 2008 - 2010
годы"
Заказчик Министерство социального развития Оренбургской
области
Разработчики Министерство здравоохранения Оренбургской области,
министерство образования Оренбургской области,
министерство социального развития Оренбургской
области, Управление внутренних дел по Оренбургской
области, департамент по культуре и искусству
Оренбургской области, департамент занятости
населения Оренбургской области, комитет по делам
молодежи Оренбургской области, комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав Правительства
Оренбургской области
Исполнители Министерство здравоохранения Оренбургской области,
министерство образования Оренбургской области,
министерство социального развития Оренбургской
области, министерство строительства,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Оренбургской области, Управление внутренних дел по
Оренбургской области, департамент по культуре и
искусству Оренбургской области, департамент
занятости населения Оренбургской области, комитет
по делам молодежи Оренбургской области, комиссия
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Правительства Оренбургской области.
Привлечение в качестве исполнителей и для
финансирования настоящей Программы органов
местного самоуправления и организаций, не
являющихся органами исполнительной власти
Оренбургской области, осуществляется по
согласованию или на договорной основе
Со дня вступления в силу Указа Губернатора
Оренбургской области от 20 апреля 2009 года N
58-ук "О структуре органов исполнительной власти
Оренбургской области" исполнителями Программы
вместо министерства здравоохранения Оренбургской
области и министерства социального развития
Оренбургской области считать министерство
здравоохранения и социального развития Оренбургской
области; вместо департамента по культуре и
искусству Оренбургской области считать министерство
культуры, общественных и внешних связей
Оренбургской области; вместо департамента
занятости населения Оренбургской области считать
министерство труда и занятости населения
Оренбургской области; вместо комитета по делам
молодежи Оренбургской области считать министерство
молодежной политики, спорта и туризма Оренбургской
области
Основная цель Повышение качества жизни детского населения
области
Основные задачи Укрепление материальной базы детских
лечебно-профилактических учреждений, внедрение
высоких медицинских технологий в лечение детей,
совершенствование методов оказания медицинской
помощи женщинам, сохранение репродуктивного
здоровья женщин, подростков.
Дальнейшее развитие в области института приемной и
патронатной семей для жизнеустройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
Укрепление материальной базы детских домов и
школ-интернатов, обеспечение жильем детей данной
категории.
Формирование системы мер социальной поддержки
одаренных детей, создание необходимых условий для
их интеллектуального и творческого развития.
Оказание мер адресной социальной поддержки
многодетным, малообеспеченным семьям, семьям
социального риска. Профилактика правонарушений,
беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних
Срок реализации 2008 - 2010 годы
Объем и источники Общий объем финансирования Программы - 772635,0
финансирования тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 681435,0 тыс. рублей,
федеральный бюджет - 91200,0 тыс. рублей;
2008 год - 209741,0 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 181841,0 тыс. рублей,
федеральный бюджет - 27900,0 тыс. рублей;
2009 год - 270547,0 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 243747,0 тыс. рублей,
федеральный бюджет - 26800,0 тыс. рублей;
2010 год - 292347,0 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 255847,0 тыс. рублей,
федеральный бюджет - 36500,0 тыс. рублей.
Финансирование Программы за счет средств
областного бюджета осуществляется исполнителями
Программы в пределах средств, выделенных им на
очередной финансовый год
Система организации Контроль осуществляется министерством
контроля здравоохранения и социального развития Оренбургской
области, министерством образования Оренбургской
области, ход реализации рассматривается на
заседаниях Правительства и Законодательного
Собрания области
Ожидаемые конечные Снижение показателей младенческой смертности до
результаты уровня не выше 9,8 на 1000 родившихся живыми и
материнской смертности до уровня не выше 25,4 на
100 тысяч живорожденных. Повышение рождаемости в
области.
Предупреждение рождения детей с врожденными
пороками развития.
Снижение уровня заболеваемости детей и подростков.
Предотвращение инвалидизации детей вследствие
наследственных заболеваний.
Укрепление материальной базы детских
лечебно-профилактических учреждений.
Увеличение количества детей, оставшихся без
попечения родителей, помещенных в замещающие семьи
(до 80 процентов). Создание благоприятных
(приближенных к семейным) условий проживания
детей-сирот в государственных и муниципальных
учреждениях.
Дальнейшее совершенствование системы социальной
поддержки семей, воспитывающих детей, обеспечение
достойного уровня их жизни.
Совершенствование системы работы с одаренными
детьми, направленное на их раннее выявление,
обучение, воспитание и поддержку.
Принятие эффективных мер по профилактике
безнадзорности и беспризорности подростков,
совершения ими противоправных действий
Основное содержание программы
1. Характеристика проблемы и необходимость ее решения
программными методами
В области проживает более 453000 детей. Жизненный уровень детского населения, состояние его здоровья, воспитания и образования вызывают определенную тревогу.
Региональная целевая программа "Дети Оренбуржья" реализуется в области с 1997 года. Результаты ее выполнения создают реальные предпосылки положительной динамики основных направлений жизнеобеспечения детей. Вместе с тем острота и масштаб наиболее важных проблем детства как в Российской Федерации в целом, так и в области продолжают оставаться значительными. Так, итоги последней диспансеризации детей подтвердили тот факт, что доля здоровых детей в регионе составляет немногим более 32 процентов. В структуре младенческой смертности весомую часть составляют условно предотвратимые причины. В большинстве территорий отмечается недостаточное оснащение отделений реанимации аппаратурой для оказания помощи новорожденным. Продолжает оставаться высоким показатель общей заболеваемости детей. На 22 процента вырос показатель заболеваемости туберкулезом среди детей.
Наряду с причинами социально-экономического характера и факторами окружающей среды в ухудшении состояния здоровья детей и подростков немалую роль играет "школьный" фактор, то есть условия воспитания и обучения, не соответствующие требованиям нормального развития ребенка: переутомляемость, учебные перегрузки, несоответствие мебели санитарно-гигиеническим нормам и др.
В области наблюдается высокий показатель детской инвалидности. В структуре детской инвалидности второе место (около 20 процентов) занимают врожденные аномалии, что требует значительных затрат на реабилитацию этих детей.
Особенно высока заболеваемость воспитанников детских домов и школ-интернатов: на диспансерном учете находятся 74 процента детей, 19 процентов из них являются инвалидами.
Несмотря на системную работу последних лет по оснащению детских лечебных учреждений, родильных домов лечебно-диагностической аппаратурой, вопрос обеспечения необходимым современным профилактическим, диагностическим и лечебным оборудованием детских учреждений системы здравоохранения остается чрезвычайно актуальным.
Ежегодно выявляются 1800 - 1900 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 64 - 70 процентов из которых передаются на воспитание в семьи, остальные поступают на содержание в государственные интернатные учреждения. Требуют дальнейшего развития семейные формы жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, укрепление материальной базы детских домов и специализированных учреждений. Трудно решаются вопросы получения профессии и трудоустройства таких детей, обеспечения их жильем.
Не сокращается число малообеспеченных семей, семей с отрицательным психологическим климатом, неблагоприятной эмоциональной атмосферой (32 процента от числа семей с детьми). Эти семьи становятся главной причиной таких явлений, как социальное сиротство, беспризорность и безнадзорность, правонарушения несовершеннолетних, наркомания, токсикомания, алкоголизм, насилие по отношению к детям в семье и вне семьи, рост социально обусловленных заболеваний (туберкулез, ВИЧ-инфекция).
На решение вышеперечисленных проблем направлены мероприятия Программы.
2. Основная цель, задачи, срок реализации Программы
Основная цель Программы - повышение качества жизни детского населения области.
Мероприятия Программы ориентированы на дальнейшее решение задач защиты прав детей и их социальных гарантий, разработку и реализацию единых приоритетов региональной социальной политики в интересах детей в деятельности органов власти всех уровней, заинтересованных служб и ведомств, общественности.
Срок реализации Программы - 3 года: 2008, 2009, 2010 годы.
3. Система программных мероприятий
Программа состоит из 5 разделов:
"Здоровое поколение" - направлен на решение вопросов охраны здоровья детского населения, профилактики и своевременной коррекции врожденных пороков развития у новорожденных, повышения качества диагностики и лечения заболеваний детей, профилактики инвалидности, улучшения общего состояния здоровья детей;
"Одаренные дети" - направлен на выявление и дальнейшее развитие творческих способностей детей, их материальную поддержку;
"Дети-сироты" - определяет приоритеты семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; меры по социализации этой категории детей в обществе и обеспечению их жильем;
"Семья с детьми-инвалидами" - направлен на решение проблем улучшения материальной базы учреждений для детей-инвалидов, их интеграции в общество, осуществление патронажа семей с детьми-инвалидами, организацию их обучения, на выполнение реабилитационных мероприятий;
"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" - направлен на решение вопросов профилактики социального сиротства, выявление и последующее социальное сопровождение неблагополучных семей, обеспечение социальной поддержки многодетных семей, семей с новорожденными детьми, малообеспеченных семей с детьми, организацию социально защитных акций.
Законом Оренбургской области от 5 октября 2009 г. N 3101/709-IV-ОЗ в раздел 4 настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного Закона
4. Механизм реализации программных мероприятий
Предусмотрено целевое финансирование мероприятий Программы: исполнители обеспечивают реализацию мероприятий Программы, рациональное и целевое использование финансовых средств.
Координаторами работы по выполнению программных мероприятий являются министерство образования Оренбургской области, министерство здравоохранения и социального развития Оренбургской области.
Координация исполнения Программы будет осуществляться за счет следующих организационных мероприятий:
системный мониторинг реализации Программы и ее отдельных мероприятий;
формирование ежегодных планов действий;
разработка и реализация методического, информационно-технического и организационного обеспечения реализации Программы.
5. Ресурсное обеспечение Программы
На реализацию Программы предусматриваются средства областного бюджета в размере 681435,0 тыс. рублей всего, в том числе:
2008 год - 181841,0 тыс. рублей;
2009 год - 243747,0 тыс. рублей;
2010 год - 255847,0 тыс. рублей.
В качестве дополнительных источников финансирования программных мероприятий планируется привлечение средств федерального бюджета в размере 91200,0 тыс. рублей всего, в том числе:
2008 год - 27900,0 тыс. рублей;
2009 год - 26800,0 тыс. рублей;
2010 год - 36500,0 тыс. рублей.
6. Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация Программы позволит добиться:
обеспечения доступности и высокого качества медицинской помощи семьям и детям (увеличение количества семей и детей, получивших диспансерное обследование, профилактическое лечение);
снижения младенческой смертности к 2010 году до уровня не выше 9,8 на 1000 родившихся живыми;
снижения материнской смертности до уровня не выше 25,4 на 100 тысяч родившихся живыми;
ежегодного предотвращения инвалидизации детей, страдающих наследственными заболеваниями;
улучшения материальной базы службы родовспоможения, детских лечебных учреждений;
повышения доступности и качества среднего общего образования (увеличение количества выпускников, окончивших школу с золотыми и серебряными медалями, участников областных олимпиад по общеобразовательным предметам и др., поступивших в высшие и средние специальные учебные заведения);
дальнейшего укрепления материальной базы учреждений для детей-сирот;
повышения охвата семейными формами жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (создание к 2010 году до 200 приемных, 50 патронатных семей, перепрофилирование 2 - 3 детских домов в учреждения комплексного сопровождения семьи и детей);
проведения комплексной реабилитации всех детей-инвалидов в соответствии с индивидуальными программами реабилитации;
сокращения числа безнадзорных детей и неблагополучных семей.
Законом Оренбургской области от 5 октября 2009 г. N 3101/709-IV-ОЗ в раздел 7 настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного Закона
7. Система организации контроля за исполнением Программы
Ответственным за мониторинг результатов реализации Программы является управление социально-демографической политики министерства здравоохранения и социального развития Оренбургской области.
Контроль за реализацией мероприятий Программы по своим направлениям осуществляют министерство образования Оренбургской области, министерство здравоохранения и социального развития Оренбургской области и ежеквартально представляют отчет в отдел по региональной политике социальной сферы аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области для формирования сводных данных по Программе.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляют министерство финансов Оренбургской области и другие контролирующие органы в соответствии с действующим законодательством.
Общие затраты, направления, источники финансирования
/-----------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N | Общие затраты, направления, | Стоимость (тыс. рублей) |
|п/п | источники финансирования и исполнители |------------------------------------|
| | | всего | в том числе |
| | | |---------------------------|
| | | |2008 год |2009 год|2010 год|
|----+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+--------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+--------+--------|
| |Всего по Программе, в том числе: |772635,0| 209741,0|270547,0|292347,0|
|----+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+--------+--------|
| |по источникам: | | | | |
|----+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+--------+--------|
| |федеральный бюджет | 91200,0| 27900,0| 26800,0| 36500,0|
|----+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+--------+--------|
| |областной бюджет |681435,0| 181841,0|243747,0|255847,0|
|----+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+--------+--------|
| |по направлениям: | | | | |
|----+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+--------+--------|
| |капитальные вложения |453130,0| 114800,0|165600,0|172730,0|
|----+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+--------+--------|
| |НИОКР | -| -| -| -|
|----+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+--------+--------|
| |прочие |319505,0| 94941,0|104947,0|119617,0|
|----+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+--------+--------|
|I. |"Здоровое поколение" | | | | |
|----+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+--------+--------|
| |Общие затраты по разделу, в том числе: |438299,0| 108575,0|164435,0|165289,0|
|----+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+--------+--------|
| |по источникам: | | | | |
|----+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+--------+--------|
| |федеральный бюджет | 33000,0| 6000,0| 10000,0| 17000,0|
|----+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+--------+--------|
| |областной бюджет |405299,0| 102575,0|154435,0|148289,0|
|----+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+--------+--------|
| |по направлениям: | | | | |
|----+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+--------+--------|
| |капитальные вложения |336730,0| 71000,0|132000,0|133730,0|
|----+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+--------+--------|
| |НИОКР | -| -| -| -|
|----+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+--------+--------|
| |прочие |101569,0| 37575,0| 32435,0| 31559,0|
|----+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+--------+--------|
|II. |"Одаренные дети" | | | | |
|----+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+--------+--------|
| |Общие затраты по разделу, в том числе: | 10880,0| 3540,0| 3490,0| 3850,0|
|----+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+--------+--------|
| |по источникам: | | | | |
|----+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+--------+--------|
| |федеральный бюджет | -| -| -| -|
|----+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+--------+--------|
| |областной бюджет | 10880,0| 3540,0| 3490,0| 3850,0|
|----+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+--------+--------|
| |по направлениям: | | | | |
|----+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+--------+--------|
| |капитальные вложения | -| -| -| -|
|----+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+--------+--------|
| |НИОКР | -| -| -| -|
|----+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+--------+--------|
| |прочие | 10880,0| 3540,0| 3490,0| 3850,0|
|----+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+--------+--------|
|III.|"Дети-сироты" | | | | |
|----+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+--------+--------|
| |Общие затраты по разделу, в том числе: |276710,0| 75970,0| 88770,0|111970,0|
|----+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+--------+--------|
| |по источникам: | | | | |
|----+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+--------+--------|
| |федеральный бюджет | 40600,0| 12900,0| 11800,0| 15900,0|
|----+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+--------+--------|
| |областной бюджет |236110,0| 63070,0| 76970,0| 96070,0|
|----+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+--------+--------|
| |по направлениям: | | | | |
|----+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+--------+--------|
| |капитальные вложения | 81200,0| 25800,0| 23600,0| 31800,0|
|----+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+--------+--------|
| |НИОКР | -| -| -| -|
|----+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+--------+--------|
| |прочие |195510,0| 50170,0| 65170,0| 80170,0|
|----+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+--------+--------|
|IV. |"Семья с детьми-инвалидами" | | | | |
|----+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+--------+--------|
| |Общие затраты по разделу, в том числе: | 36625,0| 18425,0| 10475,0| 7725,0|
|----+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+--------+--------|
| |по источникам: | | | | |
|----+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+--------+--------|
| |федеральный бюджет | 17600,0| 9000,0| 5000,0| 3600,0|
|----+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+--------+--------|
| |областной бюджет | 19025,0| 9425,0| 5475,0| 4125,0|
|----+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+--------+--------|
| |по направлениям: | | | | |
|----+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+--------+--------|
| |капитальные вложения | 35200,0| 18000,0| 10000,0| 7200,0|
|----+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+--------+--------|
| |НИОКР | -| -| -| -|
|----+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+--------+--------|
| |прочие | 1425,0| 425,0| 475,0| 525,0|
|----+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+--------+--------|
|V. |"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"| | | | |
|----+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+--------+--------|
| |Общие затраты по разделу, в том числе: | 10121,0| 3231,0| 3377,0| 3513,0|
|----+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+--------+--------|
| |по источникам: | | | | |
|----+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+--------+--------|
| |федеральный бюджет | -| -| -| -|
|----+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+--------+--------|
| |областной бюджет | 10121,0| 3231,0| 3377,0| 3513,0|
|----+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+--------+--------|
| |по направлениям: | | | | |
|----+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+--------+--------|
| |капитальные вложения | -| -| -| -|
|----+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+--------+--------|
| |НИОКР | -| -| -| -|
|----+-----------------------------------------------------------------+--------+---------+--------+--------|
| |прочие | 10121,0| 3231,0| 3377,0| 3513,0|
\-----------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Законом Оренбургской области от 5 октября 2009 г. N 3101/709-IV-ОЗ в настоящий раздел внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного Закона
Перечень
программных мероприятий и источники финансирования
/---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N | Наименование | Срок | Источник| Стоимость (тыс. рублей) | Исполнитель |
| п/п | мероприятия |исполнения | финанси-|-----------------------------------| |
| | | | рования | всего | в том числе | |
| | | | | |--------------------------| |
| | | | | |2008 год|2009 год|2010 год| |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Здоровое поколение |
| 1. Укрепление материально-технической базы учреждений акушерско-гинекологической и педиатрической служб |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1. |Строительство межрегионального |2008 - 2010|областной| 75000,0| 25000,0| 30000,0| 20000,0| министерство |
| |перинатального центра на 130 | годы | бюджет | | | | | здравоохранения |
| |коек в г.Орске* | | | | | | | Оренбургской |
| | | | | | | | | области |
| | | | | | | | | (далее - |
| | | | | | | | | минздрав области) |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
|1.2. |Строительство спального корпуса |2008 - 2010|областной| 26000,0| 10000,0| 10000,0| 6000,0| минздрав области |
| |ГУЗ "Оренбургский областной дом | годы | бюджет | | | | | |
| |ребенка" | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
|1.3. |Строительство детского корпуса | 2008 год |областной| 82730,0| 20000,0| 32000,0| 30730,0| минздрав области |
| |МУЗ "Городская больница" | | бюджет | | | | | |
| |г.Медногорска | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
|1.4. |Строительство областного |2008 - 2010|областной| 60000,0| 10000,0| 25000,0| 25000,0| минздрав области |
| |перинатального центра областной | годы | бюджет | | | | | |
| |клинической больницы N 2 | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
|1.5. |Строительство спального корпуса |2008 - 2010|областной| 25000,0| | 10000,0| 15000,0| минздрав области |
| |ГУЗ "Областная клиническая | годы | бюджет | | | | | |
| |психоневрологическая больница" | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
|1.6. |Строительство областного центра |2008 - 2010|областной| 35000,0| | 15000,0| 20000,0| минздрав области |
| |спортивной медицины и лечебной | годы | бюджет | | | | | |
| |физкультуры (врачебно- | | | | | | | |
| |физкультурный диспансер) | | | | | | | |
| |по пр.Гагарина, 19а | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |Итого | | |336730,0| 71000,0|132000,0|133730,0| |
| |в том числе: | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |по источникам: | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |федеральный бюджет | | | 33000,0| 6000,0| 10000,0| 17000,0| |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |областной бюджет | | |303730,0| 65000,0|122000,0|116730,0| |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |по направлениям: | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |капитальные вложения | | |336730,0| 71000,0|132000,0|133730,0| |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |НИОКР | | | -| -| -| -| |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |прочие | | | -| -| -| -| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|* В пункте 1.1 подраздела 1 предполагается участие средств федерального бюджета в объеме 33000,0 тыс. рублей, в том |
| числе: 2008 год - 6000,0 тыс. рублей; 2009 год - 10000,0 тыс. рублей; 2010 год - 17000,0 тыс. рублей. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Совершенствование форм организации охраны репродуктивного здоровья населения |
| и обеспечения безопасного материнства |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Государственная поддержка |2008 - 2010|областной| 66000,0| 20000,0| 22000,0| 24000,0| минздрав области |
| |экстракорпорального | годы | бюджет | | | | | |
| |оплодотворения семей и женщин, | | | | | | | |
| |не состоящих в браке, желающих | | | | | | | |
| |иметь ребенка | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |Итого | | | 66000,0| 20000,0| 22000,0| 24000,0| |
| |в том числе: | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |по источникам: | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |федеральный бюджет | | | -| -| -| -| |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |областной бюджет | | | 66000,0| 20000,0| 22000,0| 24000,0| |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |по направлениям: | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |капитальные вложения | | | -| -| -| -| |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |НИОКР | | | -| -| -| -| |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |прочие | | | 66000,0| 20000,0| 22000,0| 24000,0| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Повышение эффективности оказания акушерской и неонатальной помощи, |
| внедрение эффективных лечебно-диагностических технологий |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.1. |Организация гемостазиологической| 2008 год |областной| 863,0| 863,0| | | минздрав области |
| |бригады на базе областной | | бюджет | | | | | |
| |станции переливания крови | | | | | | | |
| |(приобретение оборудования, | | | | | | | |
| |расходного материала) | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
|3.2. |Оснащение отделения |2008 - 2010|областной| 17266,0| 9092,0| 5065,0| 3109,0| минздрав области |
| |перинатальной диагностики ГУЗ | годы | бюджет | | | | | |
| |"Областная клиническая больница | | | | | | | |
| |N 2" специализированным | | | | | | | |
| |оборудованием для выявления | | | | | | | |
| |наследственной патологии плода | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
|3.3. |Создание отделения реанимации |2008 - 2010|областной| 13500,0| 5000,0| 4250,0| 4250,0| минздрав области |
| |для новорожденных на 6 коек на | годы | бюджет | | | | | |
| |базе областного перинатального | | | | | | | |
| |центра ГУЗ "Оренбургская | | | | | | | |
| |областная клиническая больница | | | | | | | |
| |N 2" (приобретение аппаратуры | | | | | | | |
| |для реанимации и выхаживания | | | | | | | |
| |новорожденных, медицинского | | | | | | | |
| |инструментария; подготовка | | | | | | | |
| |кадров) | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
|3.4. |Внедрение современных технологий|2008 - 2010|областной| 3190,0| 2370,0| 770,0| 50,0| минздрав области |
| |в лечение детей с заболеваниями | годы | бюджет | | | | | |
| |глаз и современных методов | | | | | | | |
| |диагностики патологии глазного | | | | | | | |
| |дна у недоношенных детей на базе| | | | | | | |
| |лаборатории лазерной коррекции | | | | | | | |
| |зрения ГУЗ "Областная детская | | | | | | | |
| |клиническая больница" | | | | | | | |
| |(приобретение оборудования, | | | | | | | |
| |расходного материала) | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |Итого | | | 34819,0| 17325,0| 10085,0| 7409,0| |
| |в том числе: | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |по источникам: | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |федеральный бюджет | | | -| -| -| -| |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |областной бюджет | | | 34819,0| 17325,0| 10085,0| 7409,0| |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |по направлениям: | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |капитальные вложения | | | -| -| -| -| |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |НИОКР | | | -| -| -| -| |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |прочие | | | 34819,0| 17325,0| 10085,0| 7409,0| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Развитие и совершенствование реабилитационной службы |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|4.1. |Приобретение оборудования для |2009, 2010 |областной| 200,0| | | | минздрав области |
| |реабилитации и мультисенсорной | годы | бюджет | | | | | |
| |коррекции детей с заболеваниями | | | | | | | |
| |центральной нервной системы для | | | | | | | |
| |ГУЗ "Оренбургский областной дом | | | | | | 100,0| |
| |ребенка"; | | | | | | | |
| |ГУЗ "Орский дом ребенка" | | | | | 100,0| | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
|4.2. |Внедрение современных методов |2008 - 2009|областной| 400,0| 200,0| 200,0| | минздрав области |
| |лечения детей с детским | годы | бюджет | | | | | |
| |церебральным параличом на базе | | | | | | | |
| |ГУЗ "Областная клиническая | | | | | | | |
| |психоневрологическая больница" | | | | | | | |
| |(приобретение оборудования) | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |Итого | | | 600,0| 200,0| 300,0| 100,0| |
| |в том числе: | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |по источникам: | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |федеральный бюджет | | | -| -| -| -| |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |областной бюджет | | | 600,0| 200,0| 300,0| 100,0| |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |по направлениям: | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |капитальные вложения | | | -| -| -| -| |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |НИОКР | | | -| -| -| -| |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |прочие | | | 600,0| 200,0| 300,0| 100,0| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Организация профилактических мероприятий по охране и укреплению здоровья детей и подростков |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Организация информационной |2008 - 2010|областной| 150,0| 50,0| 50,0| 50,0| минздрав области |
| |системы по вопросам здорового | годы | бюджет | | | | | |
| |образа жизни для детей | | | | | | | |
| |и подростков "О тебе", | | | | | | | |
| |медицинских публикаций в детских| | | | | | | |
| |периодических изданиях | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |Итого | | | 150,0| 50,0| 50,0| 50,0| |
| |в том числе: | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |по источникам: | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |федеральный бюджет | | | -| -| -| -| |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |областной бюджет | | | 150,0| 50,0| 50,0| 50,0| |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |по направлениям: | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |капитальные вложения | | | -| -| -| -| |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |НИОКР | | | -| -| -| -| |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |прочие | | | 150,0| 50,0| 50,0| 50,0| |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |Итого по разделу I | | |438299,0|108575,0|164435,0|165289,0| |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |по источникам: | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |федеральный бюджет | | | 33000,0| 6000,0| 10000,0| 17000,0| |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |областной бюджет | | |405299,0|102575,0|154435,0|148289,0| |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |по направлениям: | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |капитальные вложения | | |336730,0| 71000,0|132000,0|133730,0| |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |НИОКР | | | -| -| -| -| |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |прочие | | |101569,0| 37575,0| 32435,0| 31559,0| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Одаренные дети |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. |Проведение областных олимпиад |2008 - 2010|областной| 900,0| 400,0| 100,0| 400,0| министерство |
| |школьников по | годы | бюджет | | | | | образования |
| |общеобразовательным предметам | | | | | | | Оренбургской |
| |(1500 чел.) | | | | | | | области |
| | | | | | | | | (далее - |
| | | | | | | | | минобразования |
| | | | | | | | | области) |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
|2. |Проведение учебно-тренировочных |2008 - 2010|областной| 100,0| 100,0| 0| 0| минобразования |
| |сборов кандидатов в команду | годы | бюджет | | | | | области |
| |Оренбургской области для участия| | | | | | | |
| |во всероссийских олимпиадах | | | | | | | |
| |школьников (80 чел.) | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
|3. |Участие во всероссийских |2008 - 2010|областной| 1190,0| 400,0| 390,0| 400,0| минобразования |
| |олимпиадах школьников (80 чел.) | годы | бюджет | | | | | области |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
|4. |Участие в российских |2008 - 2010|областной| 210,0| 210,0| 0| 0| минобразования |
| |учебно-тренировочных сборах | годы | бюджет | | | | | области |
| |кандидатов на участие в | | | | | | | |
| |международных олимпиадах | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
|5. |Учреждение губернаторских |2008 - 2010|областной| 3030,0| 700,0| 1320,0| 1010,0| минобразования |
| |стипендий победителям областных,| годы | бюджет | | | | | области |
| |всероссийских, международных | | | | | | | |
| |олимпиад, смотров, конкурсов | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
|6. |Проведение ежегодного областного|2008 - 2010|областной| 60,0| 20,0| 20,0| 20,0| департамент по |
| |конкурса детских любительских | годы | бюджет | | | | | культуре и |
| |фильмов | | | | | | | искусству |
| | | | | | | | | Оренбургской |
| | | | | | | | | области |
| | | | | | | | | (далее - |
| | | | | | | | | ДКиИ области), |
| | | | | | | | |ГУП "Облкиновидео" |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
|7. |Учреждение стипендий |2008 - 2010|областной| 330,0| 110,0| 110,0| 110,0| ДКиИ области |
| |департамента по культуре и | годы | бюджет | | | | | |
| |искусству Оренбургской области | | | | | | | |
| |особо одаренным детям - учащимся| | | | | | | |
| |детских образовательных | | | | | | | |
| |учреждений культуры и искусства | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
|8. |Учреждение именных премий |2008 - 2010|областной| 300,0| 100,0| 100,0| 100,0| ДКиИ области |
| |"Преподаватель года" для | годы | бюджет | | | | | |
| |преподавателей, работающих с | | | | | | | |
| |одаренными детьми | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
|9. |Участие творчески одаренных |2008 - 2010|областной| 750,0| 250,0| 250,0| 250,0| ДКиИ области |
| |детей во всероссийских, | годы | бюджет | | | | | |
| |международных конкурсах | | | | | | | |
| |и выставках | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
|10. |Проведение областных, |2008 - 2010|областной| 1280,0| 280,0| 400,0| 600,0| ДКиИ области |
| |международных, региональных | годы | бюджет | | | | | |
| |смотров, фестивалей, конкурсов | | | | | | | |
| |по различным жанрам - всего, | | | | | | | |
| |в том числе: | | | | | | | |
|10.1. |областной театрализованный | 2009 год | | 150,0| | 150,0| | ДКиИ области |
| |концерт-смотр юных дарований - | | | | | | | |
| |учащихся детских школ искусств | | | | | | | |
| |"Брависсимо!" | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|10.2. |международный конкурс молодых | 2009 год | | 100,0| | 100,0| | ДКиИ области, |
| |пианистов "Европа - Азия" | | | | | | | администрация |
| |(г.Орск) | | | | | | | МО г.Орск |
| | | | | | | | | |
|10.3. |областной (открытый) конкурс |2008, 2010 | | 200,0| 100,0| | 100,0| ДКиИ области |
| |молодых композиторов "Нотная | годы | | | | | | |
| |тетрадь" | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|10.4. |смотр-конкурс "Ступени | 2009 год | | 150,0| 80,0| 150,0| 100,0| ДКиИ области |
| |мастерства", посвященный | | | | | | | |
| |210-летию со дня рождения | | | | | | | |
| |А.С. Пушкина | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|10.5. |межрегиональный конкурс юных |2008, 2010 | | 180,0| | | | ДКиИ области, |
| |музыкантов им. Л. и | годы | | | | | | администрация |
| |М. Ростроповичей, г.Оренбург | | | | | | | МО г.Оренбург |
| | | | | | | | | |
|10.6. |областной фестиваль | 2010 год | | 80,0| | | 80,0| ДКиИ области |
| |декоративно-прикладного | | | | | | | |
| |творчества "Рождественские | | | | | | | |
| |встречи" | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|10.7. |областной хоровой фестиваль | 2010 год | | 200,0| | | 200,0| ДКиИ области |
| |"Виват, Победа!" | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|10.8. |областной конкурс юных |2008, 2010 | | 220,0| 100,0| | 120,0| ДКиИ области |
| |исполнителей на народных | годы | | | | | | |
| |инструментах им. Е.Ф. Куревлева | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
|11. |Областные выставки - всего, | 2008 год |областной| 250,0| 120,0| | 130,0| ДКиИ области |
| |в том числе: | | бюджет | | | | | |
|11.1. |"Волшебный мир сказки" | | | 120,0| 120,0| | | ДКиИ области |
| | | | | | | | | |
|11.2. |"Венок Победы" | 2010 год |областной| 130,0| | | 130,0| ДКиИ области |
| | | | бюджет | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
|12. |Укрепление |2008 - 2010|областной| 960,0| 280,0| 330,0| 350,0| ДКиИ области |
| |материально-технической базы | годы | бюджет | | | | | |
| |государственных образовательных | | | | | | | |
| |учреждений сферы культуры и | | | | | | | |
| |искусства | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
|13. |Участие талантливых детей и |2008 - 2010|областной| 150,0| 50,0| 50,0| 50,0| ДКиИ области |
| |подростков в проведении детских | годы | бюджет | | | | | |
| |областных мероприятий | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
|14. |Мероприятия по организации |2008 - 2010|областной| 370,0| 120,0| 120,0| 130,0| ДКиИ области |
| |чествования стипендиатов всех | годы | бюджет | | | | | |
| |уровней в сфере культуры и | | | | | | | |
| |искусства | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
|15. |Проведение |2008 - 2010|областной| 300,0| 100,0| 100,0| 100,0| ДКиИ области |
| |научно-исследовательской и | годы | бюджет | | | | | |
| |экспериментальной работы по | | | | | | | |
| |внедрению новых методик по | | | | | | | |
| |работе с одаренными детьми | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
|16. |Организация и проведение | 2008 год |областной| 100,0| 100,0| | | ДКиИ |
| |областного конкурса программ | | бюджет | | | | | области |
| |развития образовательных | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
|17. |Организация курсов повышения |2008 - 2010|областной| 600,0| 200,0| 200,0| 200,0| ДКиИ области |
| |квалификации, проведение | годы | бюджет | | | | | |
| |мастер-классов для | | | | | | | |
| |преподавателей детских школ | | | | | | | |
| |искусств области | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |Итого по разделу II | | | 10880,0| 3540,0| 490,0| 3850,0| |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |по источникам: | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |федеральный бюджет | | | -| -| -| -| |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |областной бюджет | | | 10880,0| 3540,0| 3490,0| 3850,0| |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |по направлениям: | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |капитальные вложения | | | -| -| -| -| |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |НИОКР | | | -| -| -| -| |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |прочие | | | 10880,0| 3540,0| 3490,0| 3850,0| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III. Дети-сироты |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. |Укрепление |2008 - 2010|областной| 40600,0| 12900,0| 11800,0| 15900,0| минобразования |
| |материально-технической базы | годы | бюджет | | | | | области |
| |учреждений для детей-сирот и | | | | | | | |
| |детей, оставшихся без попечения | | | | | | | |
| |родителей*: | | | | | | | |
|1.1. |строительство школы-интерната на|2008 - 2010| | 29000,0| 9000,0| 8000,0| 12000,0| |
| |864 учебных места для детей из | годы | | | | | | |
| |семей социального риска в | | | | | | | |
| |г.Сорочинске | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|1.2. |пристройка спортивного зала к |2008 - 2010| | 11600,0| 3900,0| 3800,0| 3900,0| |
| |ГОУ "Чебеньковский детский дом" | годы | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
|2. |Проведение областного ежегодного|2008 - 2010|областной| 60,0| 20,0| 20,0| 20,0| минобразования |
| |конкурса приемных семей "Вместе | годы | бюджет | | | | | области |
| |- дружная семья" (детей-сирот и | | | | | | | |
| |детей, оставшихся без попечения | | | | | | | |
| |родителей) | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
|3. |Участие во Всероссийском |2008 - 2010|областной| 150,0| 50,0| 50,0| 50,0| минобразования |
| |творческом конкурсе "Созвездие" | годы | бюджет | | | | | области |
| |(детей-сирот и детей, оставшихся| | | | | | | |
| |без попечения родителей) | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
|4. |Областной туристический слет |2008 - 2010|областной| 255,0| 85,0| 85,0| 85,0| минобразования |
| |воспитанников детских домов, | годы | бюджет | | | | | области |
| |школ-интернатов (количество | | | | | | | |
| |участников - 200 чел.) | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
|5. |Целевое выделение средств на |2008 - 2010|областной|195000,0| 50000,0| 65000,0| 80000,0| минобразования |
| |предоставление безвозмездной | годы | бюджет | | | | | области, |
| |субсидии на приобретение жилья| | | | | | | министерство |
| |лицам из числа детей-сирот и | | | | | | | строительства, |
| |детей, оставшихся без попечения | | | | | | | жилищно- |
| |родителей, не имеющих | | | | | | | коммунального |
| |закрепленного жилого помещения | | | | | | | и дорожного |
| | | | | | | | | хозяйства |
| | | | | | | | | Оренбургской |
| | | | | | | | | области |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
|6. |Организация и проведение |2008 - 2010|областной| 45,0| 15,0| 15,0| 15,0| ДКиИ, |
| |областных киномероприятий для | годы | бюджет | | | | |ГУП "Облкиновидео" |
| |воспитанников детских домов | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |Итого по разделу III | | |276710,0| 75970,0| 88770,0|111970,0| |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |по источникам: | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |федеральный бюджет | | | 40600,0| 12900,0| 11800,0| 15900,0| |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |областной бюджет | | |236110,0| 63070,0| 76970,0| 96070,0| |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |по направлениям: | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |капитальные вложения | | | 81200,0| 25800,0| 23600,0| 31800,0| |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |НИОКР | | | -| -| -| -| |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |прочие | | |195510,0| 50170,0| 65170,0| 80170,0| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|* В пункте 1 раздела III предполагается привлечение средств федерального бюджета в объеме 40600,0 тыс. рублей, в том |
|числе: 2008 год - 12900,0 тыс. рублей; 2009 год - 11800,0 тыс. рублей; 2010 год - 15900,0 тыс. рублей. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IV. Семья с детьми-инвалидами |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. |Укрепление |2008 - 2010|областной| 17600,0| 9000,0| 5000,0| 3600,0| минобразования |
| |материально-технической базы: | годы | бюджет | | | | | области |
| |строительство пристройки к | | | | | | | |
| |существующей школе-интернату для| | | | | | | |
| |детей с нарушением | | | | | | | |
| |опорно-двигательного аппарата | | | | | | | |
| |ГОУ "Специальная (коррекционная)| | | | | | | |
| |общеобразовательная | | | | | | | |
| |школа-интернат VI вида", | | | | | | | |
| |г.Оренбург, ул.Бебеля, д. 43* | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
|2. |Проведение ежегодных фестивалей |2008 - 2010|областной| 1305,0| 385,0| 435,0| 485,0| |
| |творчества детей с ограниченными| годы | бюджет | | | | | |
| |возможностями - всего, | | | | | | | |
| |в том числе: | | | | | | | |
|2.1. |"Мы все можем!" | | | 105,0| 35,0| 35,0| 35,0| минобразования |
| | | | | | | | | области |
| |--------------------------------| | |--------+--------+--------+--------+-------------------|
|2.2. |"Я - автор" | | | 1200,0| 350,0| 400,0| 450,0| министерство |
| | | | | | | | | социального |
| | | | | | | | | развития |
| | | | | | | | | Оренбургской |
| | | | | | | | | области |
| | | | | | | | | (далее - |
| | | | | | | | | минсоцразвития |
| | | | | | | | | области) |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
|3. |Проведение в кинотеатрах области|2008 - 2010|областной| 120,0| 40,0| 40,0| 40,0| ДКиИ области, |
| |и на сельских киноустановках | годы | бюджет | | | | |ГУП "Облкиновидео" |
| |ежегодных благотворительных | | | | | | | |
| |месячников по кинопоказу, | | | | | | | |
| |организации досуга и заботы о | | | | | | | |
| |лицах с ограниченными | | | | | | | |
| |возможностями в рамках | | | | | | | |
| |Международного дня инвалидов | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |Итого по разделу IV | | | 36625,0| 18425,0| 10475,0| 7725,0| |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |по источникам: | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |федеральный бюджет | | | 17600,0| 9000,0| 5000,0| 3600,0| |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |областной бюджет | | | 19025,0| 9425,0| 5475,0| 4125,0| |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |по направлениям: | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |капитальные вложения | | | 35200,0| 18000,0| 10000,0| 7200,0| |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |НИОКР | | | -| -| -| -| |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |прочие | | | 1425,0| 425,0| 475,0| 525,0| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|* В пункте 1 раздела IV предполагается привлечение средств федерального бюджета в объеме 17600,0 тыс. рублей, в том |
|числе: 2008 год - 9000,0 тыс. рублей; 2009 год - 5000,0 тыс. рублей; 2010 год - 3600,0 тыс. рублей. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. |Организация деятельности, |2008 - 2010|областной| 1200,0| 400,0| 400,0| 400,0| минсоцразвития |
| |связанной с перевозкой | годы | бюджет | | | | | области, |
| |несовершеннолетних, самовольно | | | | | | | УВД |
| |ушедших из семей, детских домов,| | | | | | | |
| |школ-интернатов, специальных | | | | | | | |
| |учебно-воспитательных и иных | | | | | | | |
| |детских учреждений на территории| | | | | | | |
| |Оренбургской области | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
|2. |Областной смотр-конкурс |2008 - 2010|областной| 1070,0| 350,0| 360,0| 360,0| минсоцразвития |
| |учреждений социального | годы | бюджет | | | | | области |
| |обслуживания семьи и детей | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
|3. |Ежегодные социально защитные |2008 - 2010|областной| 7416,0| 2336,0| 2472,0| 2608,0| минсоцразвития |
| |акции - всего, | годы | бюджет | | | | | области, |
| |в том числе: | | | | | | | минобразования |
| | | | | | | | | области, минздрав |
| | | | | | | | | области, КДМ, |
| | | | | | | | | КДНиЗП |
|3.1. |"Помоги ребенку" | | | 336,0| 106,0| 112,0| 118,0| |
| | | | | | | | | |
|3.2. |"Областной день детства" | | | 1220,0| 420,0| 440,0| 360,0| |
| | | | | | | | | |
|3.3. |"Областной фестиваль | | | 100,0| | | 100,0| |
| |патриотической песни для | | | | | | | |
| |воспитанников детских | | | | | | | |
| |специализированных учреждений | | | | | | | |
| |области, посвященный 65-й | | | | | | | |
| |годовщине Победы в Великой | | | | | | | |
| |Отечественной войне" | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|3.4. |"Областной слет отцов | | | 960,0| 300,0| 320,0| 340,0| |
| |"Отцовство - дом и дар" | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|3.5. |"Международный день семьи" | | | 1410,0| 450,0| 470,0| 490,0| |
| |(проведение областного конкурса | | | | | | | |
| |"Лучшая многодетная семья | | | | | | | |
| |Оренбуржья") | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|3.6. |"Международный день защиты | | | 510,0| 150,0| 170,0| 190,0| |
| |детей" | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|3.7. |"День матери" (проведение | | | 1020,0| 320,0| 340,0| 360,0| |
| |областного слета матерей) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|3.8. |новогодние и рождественские | | | 1860,0| 590,0| 620,0| 650,0| |
| |праздники для детей, | | | | | | | |
| |нуждающихся в особой заботе | | | | | | | |
| |государства | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
|4. |Праздник детского и семейного |2008 - 2010|областной| 180,0| 60,0| 60,0| 60,0| ДКиИ области, |
| |творчества "Краски радуги" | годы | бюджет | | | | | отделы культуры |
| | | | | | | | | муниципальных |
| | | | | | | | | образований |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
|5. |Подготовка и выпуск социальных |2008 - 2010|областной| 60,0| 20,0| 20,0| 20,0| ДКиИ области, |
| |видеороликов по профилактике | годы | бюджет | | | | |ГУП "Облкиновидео" |
| |безнадзорности и правонарушений | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
|6. |Приобретение фильмов по правовой|2008 - 2010|областной| 150,0| 50,0| 50,0| 50,0| ДКиИ области, |
| |тематике для проведения | годы | бюджет | | | | |ГУП "Облкиновидео" |
| |профилактических мероприятий по | | | | | | | |
| |безнадзорности и правонарушениям| | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
|7. |Организация киномероприятий в |2008 - 2010|областной| 45,0| 15,0| 15,0| 15,0| ДКиИ области, |
| |профильных лагерях для | годы | бюджет | | | | | ГУП |
| |подростков с девиантным | | | | | | | "Облкиновидео" |
| |поведением | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |Итого по разделу V | | | 10121,0| 3231,0| 3377,0| 3513,0| |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |по источникам: | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |федеральный бюджет | | | -| -| -| -| |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |областной бюджет | | | 10121,0| 3231,0| 3377,0| 3513,0| |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |по направлениям: | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |капитальные вложения | | | -| -| -| -| |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |НИОКР | | | -| -| -| -| |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |прочие | | | 10121,0| 3231,0| 3377,0| 3513,0| |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |Всего по Программе | | |772635,0|209741,0|270547,0|292347,0| |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |по источникам: | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |федеральный бюджет | | | 91200,0| 27900,0| 26800,0| 36500,0| |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |областной бюджет | | |681435,0|181841,0|243747,0|255847,0| |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |по направлениям: | | | | | | | |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |капитальные вложения | | |453130,0|114800,0|165600,0|172730,0| |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |НИОКР | | | -| -| -| -| |
|------+--------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+-------------------|
| |прочие | | |319505,0| 94941,0|104947,0|119617,0| |
\---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Примечание. Со дня вступления в силу Указа Губернатора Оренбургской области от 20 апреля 2009 года N 58-ук "О структуре органов исполнительной власти Оренбургской области" в качестве исполнителей вместо министерства здравоохранения Оренбургской области и министерства социального развития Оренбургской области считать министерство здравоохранения и социального развития Оренбургской области; вместо департамента по культуре и искусству Оренбургской области считать министерство культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области; вместо департамента занятости населения Оренбургской области считать министерство труда и занятости населения Оренбургской области; вместо комитета по делам молодежи Оренбургской области считать министерство молодежной политики, спорта и туризма Оренбургской области.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели
эффективности реализации областной целевой программы
"Дети Оренбуржья" на 2008 - 2010 годы
/------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N | Целевой индикатор | Единица | Год реализации Программы |
|п/п| | измерения |-------------------------------------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 |
|---+----------------------------------------------+-------------+-----------+------------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Здоровое поколение |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. |Младенческая смертность на 1000 родившихся | коэффициент | 9,8| 9,6| 9,4|
|---+----------------------------------------------+-------------+-----------+------------+------------|
|2. |Материнская смертность на 100000 родившихся | коэффициент | 32,0| 30,0| 28,0|
|---+----------------------------------------------+-------------+-----------+------------+------------|
|3. |Смертность детей в возрасте 0 - 4 года | коэффициент | 12,9| 11,6| 10,9|
| |(включительно) на 1000 новорожденных | | | | |
| |соответствующего года рождения | | | | |
|---+----------------------------------------------+-------------+-----------+------------+------------|
|4. |Удельный вес детей 1-й группы здоровья | % от общего | 32,0| 33,0| 34,0|
| | | числа детей | | | |
|---+----------------------------------------------+-------------+-----------+------------+------------|
|5. |Первичный выход на инвалидность детей в | коэффициент | 27,6| 27,0| 26,0|
| |возрасте 0 - 17 лет (включительно) на 1000 | | | | |
| |детей | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одаренные дети |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|6. |Расширение сети инновационных образовательных | количество | 110 | 120 | 130 |
| |учреждений (гимназий, лицеев, школ с | учреждений | | | |
| |углубленным изучением отдельных предметов) | | | | |
|---+----------------------------------------------+-------------+-----------+------------+------------|
|7. |Увеличение набора учащихся в лицей-интернат | человек | 150 | 200 | 250 |
| |для одаренных детей | | | | |
|---+----------------------------------------------+-------------+-----------+------------+------------|
|8. |Увеличение числа одаренных спортсменов - | человек | 1445 | 1475 | 1500 |
| |участников республиканских международных | | | | |
| |соревнований | | | | |
|---+----------------------------------------------+-------------+-----------+------------+------------|
|9. |Увеличение числа творчески развитых детей | человек | 2233 | 2440 | 2650 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дети-сироты |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|10.|Увеличение охвата семейными формами | человек | 1780 | 1900 | 2020 |
| |жизнеустройства детей-сирот и детей, | | | | |
| |оставшихся без попечения родителей | | | | |
|---+----------------------------------------------+-------------+-----------+------------+------------|
|11.|Рост числа приемных семей, участвующих в | человек | 55 | 65 | 70 |
| |конкурсе "Лучшая приемная семья" | | | | |
|---+----------------------------------------------+-------------+-----------+------------+------------|
|12.|Увеличение числа воспитанников детских домов, | человек | 230 | 260 | 290 |
| |занимающихся спортом | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Семьи с детьми-инвалидами |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|13.|Увеличение численности детей-инвалидов, | человек | 1180 | 1680 | 2180 |
| |участвующих в фестивалях творчества | | | | |
|---+----------------------------------------------+-------------+-----------+------------+------------|
|14.|Увеличение охвата для детей-инвалидов | % от общего | 50 | 57,1| 66,3|
| |культурно-массовыми мероприятиями | числа | | | |
| | | детей- | | | |
| | | инвалидов | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|15.|Уменьшение численности безнадзорных детей от | коэффициент | 1,7| 1,6| 1,5|
| |числа детского населения | | | | |
|---+----------------------------------------------+-------------+-----------+------------+------------|
|16.|Увеличение численности детей, регулярно | % от общего | 92 | 94 | 96 |
| |получающих различные виды социальной помощи | числа детей | | | |
| |в учреждениях социального обслуживания | из семей | | | |
| | | социального | | | |
| | | риска | | | |
|---+----------------------------------------------+-------------+-----------+------------+------------|
|17.|Доля семей с детьми, получивших различные виды| % от общего | 65 | 71 | 80 |
| |социальной помощи в ходе социально защитных | количества | | | |
| |акций | нуждающихся | | | |
| | | семей | | | |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------/
<< Статья 3 Статья 3 |
||
Содержание Закон Оренбургской области от 10 октября 2007 г. N 1586/330-IV-ОЗ "Об областной целевой программе "Дети Оренбуржья"... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.