Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Оренбургского
городского Совета
от 29 октября 2002 г. N 225
Прогноз
социально-экономического развития
города Оренбурга на 2003 год
Оренбург - 2002
Предварительные макроэкономические
показатели социально-экономического развития
г. Оренбурга на 2003 год
Показатели | Единица измерения |
2000 год отчет |
2001 год отчет |
2002 год оценка |
2003 год прогноз | ||
I вар. | II вар. | ||||||
1. Объем промышленной продукции - по полному кругу |
область | % к пред.году |
111,9 | 101,9 | 104,5 | 103,0 | 105,0 |
город | 102,3 | 97,7 | 101,3 | 100,5 | 102,3 | ||
в т.ч. по отраслям: | |||||||
- электроэнергетика | 97,0 | 92,2 | 100,0 | 100,5 | 102,0 | ||
- топливная промышленность | 99,2 | 100,2 | 101,9 | 99,6 | 101,5 | ||
- машиностроение и металлообработка | 122,6 | 89,0 | 101,0 | 102,0 | 104,0 | ||
- промышленность стройматериалов | 123,8 | 96,2 | 92,0 | 103,0 | 103,5 | ||
- легкая промышленность | 138,2 | 89,5 | 103,0 | 104,0 | 105,0 | ||
пищевая, включая мукомольно-крупяную | 115,0 | 100,2 | 101,0 | 103,0 | 105,0 | ||
2. Инвестиции в основной капитал | область | % к пред.году |
130,8 | 103,0 | 100,0 | 104,0 | 106,0 |
город | млн.руб. | 4519,5 | 5966,1 | 4501,8 | 5193,3 | 5243,7 | |
% к пред.году |
143,7 | 104,6 | 100,2 | 103,0 | 104,0 | ||
в том числе: | |||||||
- собственные средства предприятий | млн.руб. | 2905,9 | 3287,3 | 2279,6 | 2629,7 | 2655,3 | |
%к пред.году |
123,6 | 89,0 | 100,0 | 103,0 | 104,0 | ||
- федеральный бюджет | млн.руб. | 45,1 | 131,8 | 20,1 | 97,7 | 97,7 | |
% к пред.году |
46,2 | 231,6 | 18,3 | 434,0 | 434,0 | ||
- областной консолидированный бюджет | млн.руб. | 105,0 | 287,7 | 102,5 | 91,4 | 91,4 | |
% к пред.году |
134,9 | 176,6 | 42,7 | 84,2 | 84,2 |
/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Показатели | | Единица | 2000 год |2001 год | 2002 год | 2003 год прогноз |
| | | измерения | отчет | отчет | оценка | |
| | | | | | |------------------|
| | | | | | |I вар. | П вар. |
|--------------------------------------+-------+-----------+----------+---------+----------+-------+----------|
|- кредиты банков | |млн. руб. |19,4 |66,7 |46,2 |54,7 |55,2 |
|--------------------------------------+-------+-----------+----------+---------+----------+-------+----------|
| | |% к пред. |34,9 |272,4 |100,0 |103,0 |104,0 |
| | |году | | | | | |
|--------------------------------------+-------+-----------+----------+---------+----------+-------+----------|
|- средства населения на индивидуальное| |млн. руб. |388,8 |508,6 |543,6 |622,6 |633,2 |
|жилищное строительство | | | | | | | |
|--------------------------------------+-------+-----------+----------+---------+----------+-------+----------|
| | |% к пред. |131,8 |103,6 |100,5 |103,0 |104,0 |
| | |году | | | | | |
|--------------------------------------+-------+-----------+----------+---------+----------+-------+----------|
|- прочие внебюджетные средства | |млн. руб. |772,8 |1599,7 |1449,5 |1622,4 |1635,4 |
|--------------------------------------+-------+-----------+----------+---------+----------+-------+----------|
| | |% к пред. |145,8 |164,0 |108,6 |100,0 |100,7 |
| | |году | | | | | |
|--------------------------------------+-------+-----------+----------+---------+----------+-------+----------|
|3. Ввод в действие жилых домов |область|% к пред. |100,9 |114,5 |102,0 |105,6 |106,7 |
| | |году | | | | | |
|--------------------------------------+-------+-----------+----------+---------+----------+-------+----------|
| |город |тыс. кв.м. |142,1 |145,2 |146,0 |148,3 |150,2 |
|--------------------------------------+-------+-----------+----------+---------+----------+-------+----------|
| | |%к |96,3 |102,2 |100,6 |101,6 |102,9 |
| | |пред.году | | | | | |
|--------------------------------------+-------+-----------+----------+---------+----------+-------+----------|
|4. Оборот розничной торговли |область|% к |102,6 |108,4 |106,0 |105,3 |107,0 |
| | |пред.году | | | | | |
| |-------+-----------+----------+---------+----------+-------+----------|
| |город |% к |100,10 |112,90 |107,50 |105,00 |107,00 |
| | |пред.году | | | | | |
|--------------------------------------+-------+-----------+----------+---------+----------+-------+----------|
|5. Объем платных услуг населению (без |область|% к |108,6 |106,9 |102,5 |102,0 |103,0 |
|досчета на скрытый оборот) | |пред.году | | | | | |
|--------------------------------------+-------+-----------+----------+---------+----------+-------+----------|
| |город |% к |106,7 |103,7 |103,0 |102,0 |103,0 |
| | |пред.году | | | | | |
|--------------------------------------+-------+-----------+----------+---------+----------+-------+----------|
|6. Прибыль прибыльных предприятий (без|область|% к пред |147,4 |64,1 |128,1 |102,8 |106,1 |
|прибыли сельского хозяйства) | |году | | | | | |
|--------------------------------------+-------+-----------+----------+---------+----------+-------+----------|
| |город |% к |138,6 |59,8 |136,9 |102,7 |105,7 |
| | |пред.году | | | | | |
|--------------------------------------+-------+-----------+----------+---------+----------+-------+----------|
|7. Реальные располагаемые денежные |область|% |106,2 |104,9 |106,5 |105,0 |106,0 |
|доходы населения |-------| |----------+---------+----------+-------+----------|
| |город | |105,9 |107,6 |107,2 |104,1 |105,2
\-------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Показатели | Единица измерения |
2000 год отчет |
2001 год отчет |
2002 год оценка |
2003 год прогноз |
||
I вар. | II вар. | ||||||
8. Фонд заработной платы | область | % к пред.году |
149,8 | 131,8 | 127,6 | 117,3 | 119,8 |
город | 155,3 | 137,4 | 125,1 | 117,3 | 119,8 | ||
9. Среднемесячная заработная плата (без выплат социального характера) |
область | % к пред.году |
148,1 | 133,0 | 127,6 | 117,1 | 119,6 |
город | руб. | 2411,7 | 3304 | 4127 | 4839,1 | 4931,6 | |
% к пред.году |
154,7 | 137,0 | 124,9 | 117,2 | 119,5 | ||
10. Уровень безработицы | область | % | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
город | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
Прогноз социально-экономического развития города на 2003 год разработан в двух вариантах.
Варианты базируются на единой концепции государственной социально-экономической политики, единых целях и приоритетах, а также способах их реализации.
Первый вариант исходит из принципа консервативного прогноза, включающего в себя менее благоприятную комбинацию внешних и внутренних условий.
Второй (оптимистичный) вариант разработан с учетом сохранения в целом благоприятных внешних и внутренних условий развития экономики города.
Общие цели и приоритеты социально-экономического развития города:
развитие экономического потенциала;
устойчивое развитие всех сфер и отраслей экономики;
повышение качества и уровня жизни населения города;
совершенствование системы управления муниципальными предприятиями.
Социально-экономическое положение г.Оренбурга на 2003 год базируется на итогах 2001 года и реальной оценки 2002 года.
Промышленность
В промышленности города прирост объемов производства в 2002 году оценивается в 1,3% к уровню 2001 года. Опережающие темпы роста сложились в нефтедобывающей промышленности - 108%, нефтеперерабатывающей - 107%, деревообрабатывающей - 105%.
В тоже время, из-за падения производства не будут достигнуты прогнозные показатели по ряду отраслей. Спад производства в промышленности строительных материалов оценивается в 8%. В электроэнергетики предполагается выйти на уровень 2001 года.
Основные направления в развитии промышленности города в 2003 году предполагают:
повышения эффективности предприятий и уровня их рентабельности;
обновление и модернизацию производственных мощностей с целью увеличения выпуска конкурентоспособной продукции;
расширение и организацию выпуска конечной продукции, производство которой связано с использованием местных природных ресурсов;
расширение производства потребительских товаров для населения города;
размещение муниципального заказа на предприятиях города;
Рост объема промышленного производства в 2003 году к уровню 2002 году прогнозируется в 100,5-102,3%.
В электроэнергетике объем выработка электро-теплоэнрегии будет определятся потребностями предприятий и организаций города. Предполагается незначительный рост производства (100,5% к 2002 году).
В нефтедобывающей промышленности за счет увеличения объемов эксплуатационного бурения и разработки высокопродуктивных месторождений предполагается рост объемов производства на ОАО "Оренбурггеология".
В нефтеперерабатывающей промышленности (ОАО "Нефтемалозавод") выпуск нефтепродуктов увеличится на 5%. Будет освоен выпуск новых видов продукции: компонент универсальный для СОЖ, солидол жировой, масла индустриальные серии ИГП.
В газовой промышленности ожидается снижение объемов производства по основному варианту на 1%, в связи с ежегодным падением добычи природного газа. В тоже время по оптимистичному варианту предполагается рост производства за счет повышение глубины переработки углеводородного сырья и наращивания выпуска стабильного газового конденсата в ООО "Оренбурггазпром".
В химической и нефтехимической промышленности за счет увеличения выпуска резинотехнических изделий на ОАО "Завод РТИ", одоранта на ОАО "Лоит" прогнозируется рост объемов производства на 102-104%. ОАО "Завод РТИ" планирует расширение ассортимента приводных, вентиляторных, клиновых ремней, многоручьевых, зубчатых для сельскохозяйственной техники. На 2003 год запланирована реализация инвестиционного проекта по расширению выпуска клиновых ремней сельскохозяйственного назначения и внедрения ресурсосберегающих технологий.
В машиностроении и металлообработке выпуск продукции увеличится на 2-4%. Предполагается наращивание выпуска новых перспективных видов продукции. Ожидается увеличение производства на новых мощностях по инвестиционным проектам: производство вертолетов Ка-226, пластинчатых теплообменников (ПО "Стрела"), систем бесперебойного питания, сварочных аппаратов (ОАО "Инвертор"), радиаторов нового поколения (ОАО "Радиатор").
В промышленности стройматериалов ожидается увеличение производства продукции на 3-3,5%. В основном это связано с восстановлением объемов производства на фоне его падения за последние два года. Также предполагается загрузка мощностей в связи с строительством в городе крупного торгово-развлекательного центра.
В легкой промышленности предполагаемый рост в 4-5% будет обеспечен увеличением производства нетканых материалов на ОАО "Промсинтекс", пальто на ОАО "Ореана". Модернизация устаревшего оборудования и организация новой системы сбыта позволит увеличить производство пуховых изделий на ОАО "Ореншаль".
Расширение ассортимента, работа по улучшению качества продукции, внедрение современной упаковки обеспечит увеличение объема производства продукции в пищевой промышленности на 3-5%.
Прогнозируется увеличение производства в полиграфической промышленности. В 2002 году издательско-полиграфический комплекс "Южный Урал" запустил в эксплуатацию двухкрасочную офсетную печатную машину. В плане на 2003 год предусмотрена организация участка и внедрение технологии оперативной печати, освоение технологии печатания ценных государственных бумаг.
Агропромышленный комплекс
Аграрный сектор г.Оренбурга представлен 8 крупными и 6 средними сельхозпредприятиями, 3 промышленными предприятиями по переработке сельхозпродукции и техническому обслуживанию, 133 крестьянско-фермерскими хозяйствами. Численность работников АПК составляет 2650 человек.
В 2001 г. произведено валовой сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств в действующих ценах на сумму 934,3 млн.рублей. По оценке объем валовой продукции по всем категориям хозяйств в 2002 году составит 1063,7 млн.руб. с ростом 3,5%. Прогнозный рост объемов валовой продукции на 2003 год на 1,5 - 2,5% к уровню 2002 года.
В целях оздоровления экономики, увеличения производства продукции, повышения качества производимой продукции, проводится работа по интеграции предприятий промышленности и экономически слабых сельхозтоваропроизводителей (проводится реорганизация АФ "Краснохолмская", колхоз Ленинский путь и колхоз Чкалова в ОАО "Краснохолмская"; слияние СПК "Сакмарский" с ГП "Оренбургагроснабтехсервис").
С целью недопущения дальнейшего спада производства в сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятиях будет реализовываться мероприятия по развитию АПК города Оренбурга до 2005 года.
В 2001 году чистый финансовый результат составил 6,8 млн.руб. прибыли, рентабельность производства составила 14%, выручка от реализации продукции к уровню 2000 года увеличилась на 10%.
В 2002 году в хозяйствах города будет произведено 40896 т зерна, 1687 т маслосемян подсолнечника, 7200 т картофеля, 6425 т овощей.
Согласно основных направлений развития отрасли на 2002 год, в хозяйствах предусмотрено увеличение свинопоголовья, коров более чем на 100 голов, молодняка крупного рогатого скота - на 240 голов, продуктивности животных - на 3-5%, валовое производство продукции в отрасли будет увеличено на 1,4-5%.
В целях обеспечения повышения продуктивности животных и валового производства продукции в отрасли согласно разработанным в хозяйствах города программ "Белок", увеличены площади под кормовыми культурами, в том числе под кормосмесями для закладки сенажа на 185%, под корнеплодами, кормовыми бахчами и тыквой в 2 раза, что позволит пополнить рационы кормления животных легкоперевариваемыми углеводами.
В хозяйствах в текущем году начали работать установки для выработки "соевого молока" и расщепления клетчатка в малоценных отходах для повышения их усвояемости.
Улучшены качественные показатели животноводческой продукции, в I полугодии 2002 года реализовано молока I сорта - 98,6%, мяса КРС высшей и средней упитанности - 86,1%, свинины второй категории - 99,8%.
В 2002 году сельскохозяйственным предприятиям города для развития производства предусмотрено финансирование из бюджета города в сумме 16,1 млн.рублей. На 1 июля выделено 2,2 млн.руб., в том числе из предусмотренных на дотацию животноводческой продукции 3,6 млн.руб. выделено 1,6 млн.руб., на выполнение культурно-технических работ из 11,3 млн.руб. выделено 0,3 млн.руб., на содержание объектов социнфраструктуры села из 0,9 млн.руб. компенсировано 0,2 млн.руб.
Программа на 2003 год предусматривает дальнейшее обеспечение сохранения и постепенного наращивания плодородия земель, генетического потенциала животных, внедрение новых перспективных районированных сортов зерновых и кормовых культур, внедрение в производство энергосберегающих технологий, проведение кооперации и интеграции, что должно быть подкреплено финансированием в запланированных объемах.
Муниципальный транспорт
Из-за старения подвижного состава, недостатка средств на закупку запасных частей, необеспеченности квалифицированными кадрами в 2002 году снизился выпуск на линию подвижного состава, снижается объем перевозок пассажиров.
Для сохранения сложившейся системы муниципальных пассажирских перевозок в 2003 году необходимо пополнение парка подвижным составом (20 ед. троллейбусов, 20 ед. автобусов), решение вопроса полной оплаты расходов по льготным категориям населения, увеличение заработной платы работникам.
На 2003 год согласно "Программы развития городского пассажирского транспорта на 2001-2003 гг." предусмотрено:
Обновление подвижного состава за счет приобретения автобусов и троллейбусов на общую сумму 65 млн.руб.
Техническое оснащение предприятий пассажирского транспорта на сумму 10,6 млн.руб., в том числе расширение действующего нефтехранилища в МУППА-1 на 240 м.куб., оснащение оборудованием цеха по капремонту двигателей автобусов "Аутосан", приобретение оборудования для системы контроля за работой транспорта на линии, реконструкция и ремонт производственных помещений.
Подготовка кадров. Работа по улучшению культуры обслуживания пассажиров.
Развитие коммерческого транспорта.
Малое предпринимательство
Принятие концепции государственной политики поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в России предусматривает комплекс мер, направленных на преодоление негативного влияния явлений, препятствующих эффективному развитию малого и среднего предпринимательства на базе существующих объективных предпосылок.
Некоторые шаги в этом направлении уже сделаны:
- приняты Федеральные Законы "О лицензировании определенных видов деятельности", "О регистрации предприятий", "О защите прав предпринимателей при осуществлении проверок".
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка
Вместо слов "О лицензировании определенных видов деятельности" следует читать "О лицензировании отдельных видов деятельности";
вместо слов "О регистрации предприятий" следует читать "О государственной регистрации юридических лиц";
вместо слов "О защите прав предпринимателей при осуществлении проверок" следует читать "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)"
- в настоящий момент внесены изменения и дополнения в Налоговый Кодекс РФ, которые предусматривают введение для малого предпринимательства упрощенной системы налогообложения.
Данные меры призваны способствовать развитию малого бизнеса, что в свою очередь играет колоссальную роль в плане смягчения ситуации на рынке труда.
При прогнозировании показателей, отражающих развитие малого предпринимательства, учитывались перспективы социально-экономического развития Оренбургской области и города Оренбурга. В Оренбурге есть все необходимые предпосылки для развития малого предпринимательства:
- высокий уровень предпринимательской активности,
- наличие практически всех элементов системы поддержки малого предпринимательства,
- достигнутый уровень и существующие тенденции развития малого предпринимательства.
- внутренние стимулы развития сферы малого предпринимательства, а также масштабы и результативность мер поддержки малого бизнеса на всех уровнях.
Количество индивидуальных предпринимателей в 2001 году увеличилось на 357 (или на 3%) по сравнению с 2000 годом и составило 13735 человек, численность зарегистрированных крестьянско-фермерских хозяйств за 2001 год составила 133.
Для составления прогнозов использовались данные Государственного реестра налогоплательщика, формируемого районными инспекциями МНС РФ. По итогам 2001 года и оценке 2002 года сложилась тенденция увеличения числа малых предприятий и предпринимателей без образования юридического лица.
Исходя из оценки итогов текущего года в целом прогнозируются умеренные темпы роста количества субъектов малого предпринимательства.
Вместе с тем, остаются проблемы, связанные с достаточно высокой налоговой нагрузкой, недостатком квалифицированных кадров, ограничительными мерами при получении коммерческих кредитов.
Приоритетные направления деятельности администрации города по развитию малого предпринимательства в 2003 году предусматривают:
- ликвидация административных барьеров в развитии предпринимательства;
- создание в городе благоприятного инвестиционного климата, в том числе представление льготных условий по аренде земли и недвижимости субъектам малого предпринимательства;
- обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к получению государственных и муниципальных заказов на конкурсной основе.
Инвестиции
Прогнозные показатели по инвестициям (в основной капитал) г.Оренбурга за счет всех источников финансирования на 2003 год разработаны на основе статистических данных, с учетом сложившихся тенденций развития экономики города, динамики инвестиций в текущем году, предложений предприятий и организаций.
Прогнозными оценками предусматривается дальнейшая активизация инвестиционной деятельности в развитии отраслей экономики. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составит 5193,3 млн.руб. (103% к уровню 2002 года).
Структура капитальных вложений по источникам финансирования следующая:
__________________________________________________________________
N 2003 год в % к в %
п/п (млн.руб 2002 г.) к итогу
__________________________________________________________________
Капитальные вложения всего: 5193,3 103,0 100,0
в т.ч. по источникам
финансирования:
1. Собственные средства предприятий 2629,7 103,0 50,7
из них:
- Прибыль 1032,0 102,9 19,9
2. Привлеченные средства 2369,2 100,7 45,6
из них:
- Средства населения на индив. 622,6 103,0 12,0
жилье
- Кредиты банков 54,7 103,0 1,1
- Заемные средства других 69,5 103,0 1,3
организаций
- прочие источники 1622,4 100,0 31,2
финансирования
3. Бюджетные средства 189,1 141,6 3,6
из них:
- Средства федерального 97,7 4,3 р. 1,9
бюджета
- Средства субъекта федерации 31,4 69,7 0,7
- Местный бюджет 60,0 120,2 1,1
Доля инвестиций в основной капитал производственного назначения по прогнозу составит 52,5%.
Приоритетными направлениями использования капитальных вложений в 2003 г. в производственной сфере по прогнозу будут восстановление и дальнейшее развитие производственных мощностей предприятий;
в непроизводственной - строительство жилья и реконструкция объектов коммунального хозяйства, укрепление и дальнейшее развитие материально- технической базы здравоохранения и образования, выполнение программ "Охрана окружающей среды", "Восстановление и охрана водных объектов".
На развитие всех отраслей промышленности за счет всех источников финансирования предусматриваются капитальные вложения в размере 39,6% от всего объема инвестиций или 2056,2 млн.руб.
Наибольшая часть из них (31,8% от общего объема инвестиций) будет направлена на развитие топливной промышленности.
Прогнозируется рост инвестиций по всем отраслям производственной сферы в среднем 2-3%. Около 40 % из них будет использовано на техническое перевооружение действующих предприятий. За счет этого в основном и планируется увеличение производственных мощностей.
Из общего объема инвестиций (в основной капитал), предусматриваемых на развитие отраслей экономики г.Оренбурга в 2003 году, 52% приходятся на строительный комплекс.
В 2003 г. намечено строительство следующих основных объектов производственного назначения:
- АТС на 4000 номеров на территории г.Оренбурга (ОАО Электросвязь);
- расширение цеха по ремонту станочного и технологического оборудования с инженерно-бытовым корпусом (ГУП "Южное РТП");
- промбаза по пер.Станочному, 17 (ООО "Вторчермет") - ввод II кв.;
- реконструкции ПС 11 0/35/10 кВ "Кавказская" (Центральные эл.сети ОАО "Оренбургэнерго")
- ПС 220 кВ "Оренбургская" (Центральные эл.сети ОАО "Оренбургэнерго") ввод IV кв;
- пристрой к радиаторному цеху с прокладкой наружных сетей, (з-д Радиатор)
- реконструкция компрессорной с организацией осушки воздуха (з-д Радиатор)
- АЗС с мойкой для автомашин по ул.Комсомольская/Октябрьская (ООО "Русич");
- линия "Бессер" и завод КСМ (ООО "Стройматериалы")- ввод III кв.;
- АЗС по ул.Лесозащитная, 11 (ООО "Петрол-Сервис");
- пожарное депо на 4 автомашины в п.Ростоши (ООО "Оренбурггазпром");
- пристрой к рыбному цеху по пр.Победы, 75 (ЗАО "ГАЛС")- ввод II кв;
- административное здание по ул.Газовиков, 1 (ООО "Регион-56");
- административно-бытовой корпус со складскими помещениями по ул.Монтажников, 22 (ООО ПСК "Спецстроймонтаж");
- административно-бытовой корпус с мойкой для автомашин по Загородному шоссе;
- шиномонтажные мастерские по улицам: Успенская; Волгоградская; Кичигина; Родимцева; Орская/Самолетная; по ул.Ветеранов труда в пос. им. Куйбышева;
По отрасли "Торговля" прогнозируются к строительству следующие основные объекты:
- деловой центр (офис, магазин, оздоровительный комплекс) в п.Ростоши (ООО "Уралэнергострой")
- торговый центр по пр.Гагарина, 23/2 (ООО "Союз В");
- ресторан "Макдоналдс" по ул.8-е Марта (ООО "Макдоналдс");
- магазин "Цветы" по ул.Правда/Пролетарская
- административно-торговый комплекс по ул.Советская (Фирма "Атриум");
- мини-рынок по ул.Новая, 12/2 (ООО Техинвесткомпания)
- торгово-остановочные комплексы по улицам Конституции, Туркестанская, пр.Гагарина, Братьев Коростелевых, Волгоградской, Хабаровской, Родимцева.
В непроизводственной сфере доля инвестиций от общего объема составит 49,3% или 2465 млн.руб.
Рост инвестиций по отраслям непроизводственной сферы прогнозируется в среднем на 1-2% за счет привлечения долевых средств предприятий и организаций города и средств консолидированного бюджета.
На развитие социальной сферы планируется привлечение бюджетных средств на 41,6% больше, чем в 2002 году.
Более половины этих средств (53,9%), будут направлены на строительство объектов жилья и жилищно-коммунального хозяйства.
По жилищно-коммунальному хозяйству в 2003 г. намечено строительство следующих основных объектов:
- трансформаторная подстанция по ул.Постниковой, 9Б (ООО "Оренбургрегионгаз");
- расширение и реконструкция Новосакмарского водозабора, ввод мощности 38тыс.м3/сут в 2003 г.(УКС);
- здание Северной комплексной эксплуатационной службы по эксплуатации газопроводов по ул.Терешковой (ОАО "Оренбургоблгаз")
- завод по переработке твердых бытовых отходов (УЖКХ);
- II очередь очистных сооружений (ВКХ);
- КНС с коллектором по ул.Волгоградской (УКС);
- реконструкция путепровода по ул.Конституции (УКС);
- реконструкция системы сбора и очистки производственных сточных и ливневых вод (з-д Радиатор).
Прогнозируются мероприятия по восстановлению и охране водных объектов:
- проектирование и строительство насосной станции и напорного коллектора промышленных стоков от Оренбургской котельной до городского коллектора;
- крепление левого берега р.Сакмара в районе мун.спец.больницы восстановительного лечения
- берегоукрепление р.Урал в районе Ивановского моста;
- расширение русла р.Черной в районе с Краснохолм.
В жилищном строительстве инвестиции составят 1168,2 млн.руб. или 102% к уровню 2002 г. По прогнозным оценкам в 2003 году намечается ввести жилья 148,9 тыс.м2, в том числе за счет средств индивидуальных застройщиков - 81,2 тыс.м2. с ритмичностью ввода:
I кв. 21,3 тыс. м3
II кв. 21,3 тыс. м3
III кв. 42,6 тыс. м3
IY кв. 63,7 тыс. м3
По отрасли "Здравоохранение, физическая культура и спорт, социальное обеспечение" объем инвестиций увеличится в сравнении с 2002 г. на 2%.
За счет привлечения средств бюджетов всех уровней в 2003 г. намечается строительство следующих основных объектов :
- терапевтический корпус больницы им.Пирогова на 240 коек;
- приемное отделение Центра социальной помощи семье и детям по улице Пойменная, 75;
- детский онкологический центр на 100 коек;
- лабораторный корпус для органов санэпиднадзора;
- реконструкция роддома по ул.8-е Марта в областной перинатальный центр;
- реконструкция детского травматологического пункта по ул.Малышевского, 29;
- областная стоматологическая поликлиника;
- паталого-анатомический корпус по Неженскому шоссе;
- пристройка корпуса медобслуживания школы-интернат N 4;
- приемное отделение Центра социальной помощи семье и детям по ул.Пойменная, 75
- спорткомплекс училища олимпийского резерва с общежитием на 80 мест;
- физкультурно-оздоровительный зал ГУ Оренбургского госуниверситета - ввод II кв;
- спортзал кооперативного техникума по ул.Рыбаковская.59 - ввод IY кв;
На отрасль "Культура" намечено направить 16,2 млн.руб. капитальных вложений. За счет этих средств продолжится строительство объектов:
- реконструкция кинотеатра "Космос" (ООО "Киномастер");
- реставрация памятника истории и культуры "Дворянское собрание";
- восстановление дома Тимашевых;
- реконструкция театра Музыкальной комедии;
- реконструкция здания татарского драматического театра;
- реконструкция драматического театра им.Горького;
- фондохранилище библиотеки им. Крупской;
- пристройка к областной филармонии.
По отрасли "Образование" за счет всех источников финансирования прогнозируется инвестиций 184,1 млн руб. (100,3% к уровню 2002 г.).
В 2003 году продолжится строительство:
детского сада-начальной школы в 18 микрорайоне СВЖР, пристройка к школе N 65, реконструкция здания индустриального техникума по ул.Володарского, межвузовской библиотеки на 1,6 млн.томов хранения Оренбургского госуниверситета, учебно-административный корпус с актовым залом на 400 мест по ул.Ленинской Оренбургского аграрного университета.
В виду дефицита бюджетных средств в строительном комплексе г.Оренбурга и городского хозяйства возникли проблемы, требующие безотлагательного решения.
Практически все строительные объекты образования, здравоохранения, культуры ввиду нехватки бюджетных средств превратились в долгострои.
Проектно-сметная документация при таком длительном строительстве устаревает, требует корректировки и немалых дополнительных затрат.
Финансы
По оценке в 2002 году объем финансовых ресурсов, аккумулируемых в городе, увеличится к уровню 2001 года на 30,9% и составит 21 546,7 млн. рублей, в том числе доходы консолидированного бюджета оцениваются в 10 570 млн.руб, государственных и целевых внебюджетных фондов - 4 684,6 млн.руб., средств предприятий - 6 292,2 млн.руб. По оценке прибыль предприятий в 2002 году составит 6320 млн.руб., что на 37% выше уровня 2001 года.
Налог на доходы физических лиц по оценке в 2002 году составит 1198,5 млн.руб. (126,2% к 2001 году). В том числе в городской бюджет поступит 659,2 млн.руб., что на 26% больше чем в 2001 году и на 23,8% меньше бюджетных назначений.
В 2003 году объем финансовых ресурсов, аккумулируемых в городе, прогнозируется в сумме 23 073 млн.руб. с ростом на 7%.
Прогнозируемый объем прибыли предприятий города в 2003 году составит 6492 млн.руб. с ростом на 2,7% к 2001 году.
Налог на доходы физических лиц возрастет на 17,3% и составит 1406 млн. руб., в том числе в городской бюджет - 773,3 млн.руб.
Прогнозируемая сумма налога с продаж в 2003 году составит 210,8 млн.руб., что 13,9% больше чем в 2002 году.
Из общего объема финансовых средств города - 10504,8 млн.руб. будет перечислено в федеральный и областной бюджеты. Остальные доходы распределятся: доходы предприятий - 6577,9 млн.руб., государственных и целевых внебюджетных фондов - 4307,2 млн.руб., доходы городского бюджета - 1683,1 млн.руб.
Прогнозная сумма расходов бюджета города составляет 2350,6 млн.руб. с дефицитом в 667,5 млн.руб.
Управление муниципальной собственностью
Одной из составляющих экономики местного самоуправления является муниципальная собственность, которая, как и всякая другая может служить источником доходов местного бюджета. Но при этом надо иметь в виду, что целью деятельности местного самоуправления является не извлечение доходов, а создание условий для жизнедеятельности населения.
Поэтому, во-первых, муниципальную собственность следует рассматривать как необходимый для достижения этой цели ресурс, во-вторых, доходы от муниципальной собственности должны идти на покрытие расходов по обеспечению существования и развития муниципального образования.
Основным источником, определяющим повышение доходной части бюджета города, становятся не доходы от приватизации, а арендные платежи за использование муниципального имущества и земельных участков, доходы от участия муниципального образования город Оренбург в хозяйственных обществах и использования муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение муниципальным предприятиям.
Получено в бюджет города от использования муниципальной собственности в 2001 году - 73,2 млн.рублей, по оценке на 2002 год - 74,8 млн.руб. Прогноз на 2003 год - 71,9 млн.руб. за счет снижения доли по продаже в собственность муниципальных бумаг.
В общей концепции управления муниципальной собственности особое место занимают вопросы аренды нежилых помещений. В течение последних 5 лет прирост поступлений средств в бюджет города в среднем составлял 20% к каждому предыдущему году. С целью увеличения поступлений в бюджет города проводятся конкурсы, в том числе с выполнением определенных инвестиционных условий, по реализации прав на аренду помещений. С применением Земельного Кодекса РФ будут увеличиваться поступления средств в бюджеты разных уровней от продажи земельных участков и арендных платежей за землю.
Достижение максимального поступления средств от арендной платы за счет:
- оптимального баланса между периодическим повышением размера арендной платы и способностью (возможностью) ее оплачивать большей частью арендаторов;
- оптимального регулирования назначения выделяемых в аренду помещений, то есть прогнозирование возможности получения или неполучения прибыли потенциальным арендатором;
- первоочередное выделение помещения арендатору для использования в соответствии с необходимостью (запросом) данного района или микрорайона.
Работа по проведению взыскания дебиторской задолженности (в том числе в судебном порядке) по арендной плате за нежилые помещения, земельные участки путем досрочного расторжения договоров и выселения дебиторов; по договорам купли-продажи объектов недвижимости и земельных участков.
Увеличение залогового фонда муниципалитета и муниципальной казны.
Выявление резервов предприятий с целью снижения расходов городского бюджета на содержание муниципальных предприятий.
Проведение ликвидации убыточных муниципальных предприятий.
Потребительский рынок
Рост производства и производительности труда практически во всех отраслях экономики будет способствовать увеличению заработной платы, пенсий и, как следствие, общему повышению благосостояния населения города.
Индекс потребительских цен в среднем за год составит 112,6 - 113%. Реальные доходы прогнозируются на уровне 104,1 - 105,2%.
С учетом прогнозируемых темпов развития промышленного производства, роста доходов и платежеспособного спроса населения оборот розничной торговли во всех каналах реализации увеличится - на 5 - 7%. Товарная насыщенность потребительского рынка города будет носить устойчивый характер. Платежеспособный спрос населения на важнейшие товары потребительского рынка города Оренбурга будет характеризоваться стабильностью и достаточной насыщенностью продовольственными и социально-значимыми непродовольственными товарами.
Изменение цен и тарифов на отдельные виды платных услуг населению по прежнему будут оказывать существенное влияние на формирование объема услуг в прогнозируемом периоде. По прогнозным оценкам в 2003 году будет наблюдаться рост объемов платных услуг в связи с повышением благосостояния населения города Оренбурга и области в целом и составит к предшествующему году 102 - 103%. В структуре платных услуг значимую долю занимают бытовые услуги. В городе принята Программа развития бытового обслуживания населения. Основными задачами программы является развитие бытовых услуг и обеспечение их доступности для всех категорий граждан, дальнейшее повышение уровня обслуживания населения.
Прогноз производства предприятиями города потребительских товаров в 2003 году учитывает оценку увеличения реальных доходов населения и местных продовольственных ресурсов. Объем производства потребительских товаров увеличится на 5,6 - 7%., в том числе пищевых продуктов - на 2 - 3%, виноводочных изделий и пива - на 8,5%. Внедрение новых технологий и модернизация существующих производств позволит увеличить производство основных продуктов питания: колбасные изделия - на 2%, масла животного - 4%, масла растительного - на 2%, мука и крупа - на 2%. В 2003 году будут освоены новые виды продукции: закаленное мороженное, безалкогольные напитки.
За счет освоения выпуска конкурентоспособной продукции стабилизируется производство непродовольственных товаров народного потребления, увеличится объемы: готовых шелковых тканей - на 3%, бытовых стиральных машин - на 3,4% и др. В настоящее время проводится работа с предприятиями и организациями, выпускающими потребительские товары, с целью вывода их из прежнего положения и увеличения объемов выпускаемой продукции.
В результате роста заработной платы в реальном секторе экономики за счет роста объемов производства и реализации продукции, индексации заработной платы работникам бюджетной сферы номинальная начисленная среднемесячная заработная плата прогнозируется в размере 4839,1 - 4931,6 рублей с ростом к 2002 году соответственно 17,2-19,5%.
Охрана окружающей среды
Объем средств, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования по 1-2 варианту должен составить 64,5-194,5 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета 2,0-5,0 млн. рублей.
Средства федерального бюджета планируется направить на строительство второй очереди городских очистных сооружений канализации г. Оренбурга и проектирование и строительство мусороперерабатывающего завода.
Средства областного и городского бюджетов в размере 54,8-181,5 млн. рублей планируется направить на реализацию природоохранных мероприятий города:
- по плану действий по охране окружающей среды Оренбургской области на 2003-2005 годы за счет платы за загрязнение окружающей среды из бюджета области 5,4 млн. рублей;
- по программе восстановления и охраны водных объектов из бюджета области -12,9 млн. рублей, из бюджета города2,5млн.рублей;
- по программе "Обеспечение населения Оренбургской области питьевой водой" из бюджета области 3,9 млн. рублей;
- по титульному списку капстроительства объектов на территории города из бюджета города 24,0 млн. рублей.
По второму варианту планируется поступление средств в размере 127 млн. рублей на строительство мусороперерабатывающего завода в г. Оренбурге за счет инвестора или областного бюджете.
Объемы сбросов загрязненных сточных вод, выбросов загрязняющих веществ, водопотребления и оборотного и повторно-последовательного использования воды планируется на уровне 2001 г.
Социальная сфера
Социальная политика в 2003 году будет направлена на последовательное повышение уровня жизни населения, усиление адресной социальной поддержки населения, денежные доходы которого ниже прожиточного минимума.
Здравоохранение
На 2003 год запланировано исполнение следующих программ:
1. Комплексная целевая программа "Дети Оренбурга". Сроки реализации программы 2001-2004 год. Общая стоимость - 593,3 млн.руб., в том числе на 2003 год. Предусмотрено - 513,7 млн. руб. Осуществление программы будет проходить за счет следующих источников финансирования:
- бюджет города - 13,3 млн.руб.
- областной бюджет - 0,2 млн.руб.
- федеральный бюджет - 500 млн.руб.
- средства ОМС - 0,38 млн.руб.
- средства спонсоров - 0,085 млн.руб.
На 2003 года запланированы мероприятия, в том числе реконструкция здания по ул. Комсомольская для детского диагностико-реабилитационного центра (федеральный бюджет), внедрение профилактических программ в школах и дошкольных учреждений, внедрение программы профилактики йододефицитных состояний.
2. Программа профилактики наркомании, ВИЧ-инфекции, противодействия незаконному обороту наркотиков в г.Оренбурге на 2001-2004 гг. Общая стоимость реализации программы 43,7 млн.руб., в том числе на 2003 год 9,98 млн.руб. Осуществление программы будет проходить за счет следующих источников финансирования:
- бюджет города - 2,27 млн.руб.
- областного бюджета - 7,7 млн.руб.
- внебюджетные средства - 0,12 мнл.руб.
На 2003 год запланированы ряд мероприятий по выполнению программы, в том числе текущий мониторинг наркоситуации и ВИЧ-инфекции, обучение воспитателей и педагогов по вопросам профилактики, информирование населения.
В проект бюджета Оренбургской области на 2003 год включены средства на выполнение целевых программ муниципальными ЛПУ.
- областная целевая программа "Вакцинопрофилактика" предусматривает средства в размере 0,33 млн.руб.
- областная программа "Неотложные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний на 2001-2004 годы" предусматривает средства в размере 0,75 млн.руб. на осуществление дератизационных и дезинфекционных мероприятий.
- областная программа "Анти-ВИЧ/СПИД 2001-2006 годы" предусматривает 67 тыс. руб. на внедрение современных методов дезинфекции и стерилизации медицинского оборудования и приобретение средств защиты для медицинских работников.
- областная программа "Организация борьбы с туберкулезом в Оренбургской области на 2002-2006 годы". В рамках программы предусмотрено приобретение медицинского оборудования и капитальное строительство объектов городского противотуберкулезного диспансера.
Образование
В 2003 году планируется реализовать следующие мероприятия Программы социально-экономического развития системы образования:
- комплексные целевые программы "Дети Оренбурга" и "Дети Оренбуржья", предусматривающие организацию оздоровления детей, оставшихся без попечения родителей; развитие семейных форм жизнеустройства детей (патронатное воспитание); организацию и проведение фестивалей творчества детей-сирот, детей-инвалидов, одаренных детей; выделение средств для социально-экономической индивидуальной поддержки одаренных детей; сохранение и укрепление сети оздоровительных лагерей отдыха; совершенствование системы воспитание детей и подростков; реализацию программы "Город как воспитательная система".
- программу организации летнего отдыха детей и подростков, направленную на сохранение и развитие системы летнего оздоровительного отдыха, предусматривающие различные формы отдыха;
- проведение капитального и текущего ремонта зданий образовательных учреждений, ремонта системы тепло- и водоснабжения;
- компьютеризацию 38 классов в 37 образовательных учреждениях, способствующую формированию информационной культуры учащихся.
Социальная защита населения
В сфере социального обслуживания населения основными направлениями совершенствования работы являются:
- развитие сети учреждений социального обслуживания населения. В 2003 году запланированы к открытию 3 отделения социального обслуживания на дому, 2 специализированных отделения социально-медицинского обслуживания на дому, 2 социально-реабилитационного отделения, реорганизация центра социальной помощи семье и детям. Общая сумма затрат составит 2,35 млн.руб. Кроме этого предусмотрено ввод пристроя дополнительного помещения для приемного отделения в Центре социальной помощи семье и детям и оборудование приемного отделения в социальном приюте для детей и подростков в Промышленном районе.
- расширение видов дополнительных социальных услуг;
- создание межведомственной системы по реабилитации детей с ограниченными возможностями.
Физическая культура и спорт
В 2003 году согласно "Программы развития физической культуры, спорта и туризма в г.Оренбурге в 2002-2004 гг." предусмотрены расходы на проведение спортивных мероприятий и городских соревнований в сумме 2,6 млн.руб.
Культура и искусство
В 2003 году особое внимание будет уделено капитальному ремонту аварийных зданий учреждений культуры и оборудованию их приборами учета тепла. Общая сумма затрат на эти цели составит 5,67 млн.руб. Также планируется подписка для муниципальных библиотек на периодические издания, пользующиеся повышенным спросом среди населения, на сумму 0,78 млн.руб.
Будет проводится целый ряд культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию 260-летнего юбилея города. Затраты на их проведение составляют 4,12 млн.руб.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Надежная и устойчивая работа жилищно-коммунального хозяйства - необходимое условие социального благополучия граждан.
Для обеспечения эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса города в 2003 году основные усилия администрации будут направлена на:
- улучшение качества предоставления услуг и устойчивости работы отрасли путем создания и совершенствования экономических и организационных механизмов функционирования отрасли;
- активную поддержку частных инициатив в создании товариществ собственников жилья;
- сокращение бюджетного дотирования жилищно-коммунального хозяйства и использование высвобождающихся бюджетных ресурсов на социальные цели;
- повышение доли внебюджетного финансирования жилищно-коммунального хозяйства за счет средств населения при обеспечении эффективной адресной помощи низкодоходным семьям.
Форма 2п
Основные показатели прогноза социально-экономического развития
г. Оренбурга на 2003 год
Показатели | Единица измерения | 2000 отчет |
2001 отчет |
2002 оценка | ||
вариант 1 |
вариант 2 |
|||||
I. Демографические показатели | ||||||
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего |
тыс.человек | 537,55 | 533,05 | 529,10 | 525,10 | 526,20 |
в % к предыдущему году |
99,27 | 99,16 | 99,26 | 99,25 | 99,45 | |
в том числе: городского | тыс.человек | 521,65 | 518,35 | 515,40 | 512,30 | 513,20 |
в % к предыдущему году |
99,63 | 99,37 | 99,43 | 99,40 | 99,57 | |
сельского |
тыс.человек | 15,90 | 14,70 | 13,70 | 12,80 | 13,00 |
в % к предыдущему году |
88,83 | 92,45 | 93,20 | 93,43 | 94,90 | |
II.Промышленность | ||||||
Объем произведенной промышленной продукции (услуг) в действующих ценах организаций |
млн.руб.в ценах соответствующих лет |
16768,30 | 20636,20 | 25796,00 | 29257,30 | 30981,80 |
индекс промышленного производства | в % к предыдущему году |
102,30 | 97,67 | 101,30 | 100,50 | 102,30 |
126,00 | 123,40 | 112,90 | 117,40 | |||
в том числе по отраслям: | ||||||
электроэнергетика | млн.руб.в ценах соответствующих лет |
1850,00 | 2170,10 | 2842,80 | 3399,80 | 3450,60 |
индекс промышленного производства | в % к предыдущему году |
97,00 | 92,20 | 100,00 | 100,50 | 102,00 |
127,20 | 131,00 | 119,00 | 119,00 | |||
топливная промышленность | млн.руб.в ценах соответствующих лет |
9782,50 | 12369,90 | 16195,30 | 17993,40 | 19567,20 |
индекс промышленного производства | в % к предыдущему году |
99,20 | 100,20 | 101,90 | 99,60 | 101,50 |
126,15 | 128,55 | 111,59 | 119,09 | |||
из нее: | ||||||
нефтедобывающая |
млн.руб.в ценах соответствующих лет |
652,50 | 1073,90 | 1101,80 | 1249,00 | 1307,30 |
индекс промышленного производства | в % к предыдущему году |
127,00 | 118,40 | 108,00 | 104,00 | 105,00 |
139,00 | 95,00 | 109,00 | 113,00 | |||
нефтеперерабатывающая |
млн.руб.в ценах соответствующих лет |
267,00 | 499,60 | 590,70 | 663,70 | 682,50 |
индекс промышленного производства | в % к предыдущему году |
88,00 | 248,50 | 107,00 | 105,00 | 106,00 |
75,30 | 110,50 | 107,00 | 109,00 | |||
газовая | млн.руб.в ценах соответствующих лет |
8863,00 | 10796,40 | 14502,90 | 16080,80 | 17577,50 |
индекс промышленного производства | в % к предыдущему году |
113,10 | 94,40 | 101,00 | 99,00 | 101,00 |
129,00 | 133,00 | 112,00 | 120,00 | |||
угольная | ||||||
индекс промышленного производства | в % к предыдущему году |
|||||
черная металлургия | млн.руб. в ценах соответствующих лет |
69,00 | 94,70 | 100,40 | 109,50 | 111,60 |
индекс промышленного производства | в % к предыдущему году |
100,00 | 104,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 |
132,00 | 106,00 | 108,00 | 109,00 | |||
цветная металлургия | ||||||
индекс промышленного производства | в % к предыдущему году |
|||||
химическая и нефтехимическая промышленность |
млн.руб. в ценах соответствующих лет |
241,20 | 262,40 | 223,00 | 248,00 | 252,80 |
индекс промышленного производства | в % к предыдущему году |
156,40 | 96,70 | 100,00 | 102,00 | 104,00 |
112,50 | 85,00 | 109,00 | 109,00 | |||
машиностроение и металлообработка | млн.руб. в ценах соответствующих лет |
1603,30 | 1763,70 | 2084,20 | 2402,20 | 2471,00 |
индекс промышленного производства | в % к предыдущему году |
122,60 | 89,00 | 101,00 | 102,00 | 104,00 |
123,60 | 117,00 | 113,00 | 114,00 | |||
промышленность строительных материалов |
млн.руб. в ценах соответствующих лет |
385,30 | 439,60 | 432,70 | 503,70 | 506,10 |
индекс промышленного производства | в % к предыдущему году |
123,80 | 96,20 | 92,00 | 103,00 | 103,50 |
118,60 | 107,00 | 113,00 | 113,00 | |||
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность |
млн.руб. в ценах соответствующих лет |
30,00 | 40,70 | 50,40 | 57,60 | 58,20 |
индекс промышленного производства | в % к предыдущему году |
33,00 | 113,10 | 105,00 | 102,00 | 103,00 |
120,00 | 118,00 | 112,00 | 112,00 | |||
легкая промышленность | млн.руб. в ценах соответствующих лет |
806,70 | 852,00 | 947,70 | 1064,50 | 1074,70 |
индекс промышленного производства | в % к предыдущему году |
138,20 | 89,50 | 103,00 | 104,00 | 105,00 |
118,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | |||
пищевая промышленность, включая мукомольно-крупяную |
млн.руб. в ценах соответствующих лет |
1850,10 | 2452,90 | 2700,50 | 3226,50 | 3232,40 |
индекс промышленного производства | в % к предыдущему году |
115,00 | 100,20 | 101,00 | 103,00 | 105,00 |
132,30 | 109,00 | 116,00 | 114,00 | |||
полиграфическая промышленность | млн.руб. в ценах соответствующих лет |
90,12 | 114,06 | 131,34 | 151,26 | 154,26 |
индекс промышленного производства | в % к предыдущему году |
100,00 | 101,30 | 101,00 | 101,00 | 103,00 |
125,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | |||
прочие отрасли | млн.руб. в ценах соответствующих лет |
60,08 | 76,04 | 87,56 | 100,84 | 102,84 |
индекс промышленного производства | в % к предыдущему году |
100,00 | 102,50 | 101,00 | 101,00 | 103,00 |
123,50 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | |||
III.Сельское хозяйство | ||||||
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий |
млн.руб. в ценах соответствующих лет |
960,10 | 934,30 | 1063,70 | 1230,80 | 1232,00 |
в % к предыдущему году |
221,30 | 90,10 | 103,50 | 101,50 | 102,50 | |
индекс-дефлятор,в % к пред. году |
121,80 | 108,00 | 110,00 | 114,00 | 113,00 | |
в том числе: | ||||||
продукция сельскохозяйственных организаций |
млн.руб. в ценах соответствующих лет |
453,50 | 366,30 | 414,30 | 468,70 | 469,60 |
в % к предыдущему году |
104,90 | 92,70 | 103,70 | 103,10 | 105,00 | |
продукция крестьянских (фермерских) хозяйств |
млн.руб. в ценах соответствующих лет |
3,50 | 8,90 | 17,80 | 23,40 | 25,50 |
в% к предыдущему году |
176,90 | 3,3 раз | 190,00 | 102,00 | 103,70 | |
продукция в хозяйствах населения |
млн.руб. в ценах соответствующих лет |
503,10 | 559,10 | 631,60 | 738,70 | 736,90 |
в% к предыдущему году |
6,5 раз | 86,80 | 101,00 | 100,00 | 101,00 | |
В т.ч. растениеводства | млн.руб. в ценах соответствующих лет |
666,10 | 692,40 | 817,10 | 960,00 | 963,70 |
в% к предыдущему году |
3,3 раз | 87,00 | 105,70 | 100,70 | 101,60 | |
119,48 | 111,65 | 116,67 | 116,08 | |||
животноводства | млн.руб. в ценах соответствующих лет |
294,00 | 241,90 | 246,60 | 270,80 | 268,30 |
в% к предыдущему году |
105,10 | 94,50 | 105,00 | 101,40 | ||
107,88 | 104,58 | 107,30 | ||||
IV. Транспорт | ||||||
Перевозка грузов автомобильным транспортом |
млн.тонн | 2,53 | 1,98 | 1,96 | 2,03 | 2,10 |
Перевозка пассажиров автобусами общего пользования |
млн.человек | 170,50 | 170,20 | 163,40 | 169,90 | 171,50 |
в том числе автобусами муниципального транспорта |
млн.человек | 111,45 | 114,80 | 108,90 | 113,00 | 122,00 |
V. Малое предпринимательство | ||||||
Количество малых предприятий -всего по состоянию на конец года |
единиц | 3863,00 | 4884,00 | 5128,00 | 5134,00 | 5140,00 |
в том числе по отраслям экономики: | ||||||
промышленность | единиц | 624,00 | 780,00 | 820,00 | 829,00 | 832,00 |
строительство | единиц | 724,00 | 905,00 | 950,00 | 950,00 | 955,00 |
розничная торговля, общественное питание и оптовая торговля (потребительскими товарами производственно - технического назначения) |
единиц | 1798,00 | 2247,00 | 2360,00 | 2400,00 | 2403,00 |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям -всего |
тыс.человек | 59,68 | 74,60 | 78,30 | 79,00 | 80,50 |
в том числе по отраслям экономики: | ||||||
промышленность | тыс.человек | 15,28 | 19,10 | 20,00 | 20,50 | 21,00 |
строительство | тыс.человек | 12,88 | 16,10 | 16,90 | 17,10 | 17,60 |
розничная торговля, общественное питание и оптовая торговля (потребительскими товарами производственно - технического назначения) |
тыс.человек | 17,20 | 21,50 | 22,50 | 22,80 | 23,00 |
Выпуск товаров и услуг малыми предприятиями (без НДС и акциза) по всем видам деятельности |
5888,70 | 6727,25 | 7753,83 | 7791,84 | ||
в том числе по отраслям экономики: |
102,00 | 102,00 | 102,50 | |||
промышленность | 1977,70 | 2270,40 | 2596,02 | 2634,20 | ||
102,50 | 102,00 | 103,50 | ||||
строительство | 1828,20 | 2165,50 | 2520,43 | 2557,13 | ||
103,00 | 103,00 | 104,50 | ||||
розничная торговля, общественное питание и оптовая торговля (потребительскими товарами производственно - технического назначения) |
1864,80 | 2198,13 | 2535,77 | 2548,08 | ||
102,50 | 103,00 | 103,50 | ||||
VI. Инвестиции | ||||||
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего |
млн.руб. в ценах соответствующих лет |
4519,50 | 5966,10 | 4501,80 | 5193,30 | 5243,70 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
143,70 | 104,60 | 100,20 | 103,00 | 104,00 | |
индекс-дефлятор,в % к пред. году |
148,00 | 126,20 | 115,00 | 112,00 | 112,00 | |
в том числе: | ||||||
производственного назначения | млн.руб. лет | 2637,00 | 3448,90 | 2391,50 | 2728,30 | 2759,60 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
139,80 | 103,60 | 100,00 | 102,00 | 103,00 | |
индекс-дефлятор,в % к пред. году |
148,00 | 126,20 | 115,00 | 112,00 | 112,00 | |
непроизводственного назначения | млн.руб. в ценах соответствующих лет |
1882,30 | 2517,20 | 2110,30 | 2465,00 | 2484,10 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
159,90 | 106,00 | 100,50 | 104,30 | 105,10 | |
индекс-дефлятор,в % к пред. году |
148,00 | 126,20 | 115,00 | 112,00 | 112,00 | |
Из общего объема инвестиций: | ||||||
промышленность | млн.руб. в ценах соответствующих лет |
2010,10 | 2600,60 | 1803,40 | 2056,20 | 2076,30 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
144,80 | 102,50 | 100,00 | 101,80 | 102,80 | |
в том числе по отраслям: | ||||||
электроэнергетика | млн.руб. в ценах соответствующих лет |
96,50 | 126,10 | 90,90 | 104,30 | 105,40 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
300,00 | 103,50 | 104,00 | 102,50 | 103,50 | |
топливная промышленность | млн.руб. в ценах соответствующих лет |
1599,50 | 2079,90 | 1442,60 | 1649,60 | 1666,10 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
180,50 | 103,00 | 100,00 | 102,10 | 103,10 | |
из нее: | ||||||
нефтедобывающая | млн.руб. в ценах соответствующих лет |
737,10 | 295,00 | 204,60 | 231,40 | 233,70 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
213,30 | 31,70 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | |
нефтеперерабатывающая | млн.руб. в ценах соответствующих лет |
10,10 | 17,50 | 12,40 | 14,30 | 14,40 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
97,50 | 137,30 | 102,00 | 103,00 | 104,00 | |
газовая | млн.руб. в ценах соответствующих лет |
852,30 | 1767,40 | 1225,60 | 1403,90 | 1418,00 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
100,40 | 164,30 | 100,00 | 102,30 | 103,30 | |
угольная | ||||||
черная металлургия | ||||||
цветная металлургия | ||||||
химическая и нефтехимическая промышленность |
млн.руб. в ценах соответствующих лет |
1,30 | 1,70 | 1,20 | 1,40 | 1,50 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
93,00 | 103,60 | 100,00 | 103,00 | 104,00 | |
машиностроение и металлообработка | млн.руб. в ценах соответствующих лет |
51,80 | 36,20 | 26,60 | 30,60 | 30,90 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
47,80 | 55,30 | 106,00 | 102,70 | 103,70 | |
промышленность строительных материалов |
млн.руб. в ценах соответствующих лет |
26,20 | 11,00 | 7,60 | 8,80 | 8,90 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
109,30 | 33,30 | 100,00 | 103,40 | 104,40 | |
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность |
||||||
легкая промышленность |
млн.руб. в ценах |
8,40 |
11,50 |
8,00 |
9,10 |
9,20 |
соответствующих лет |
||||||
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
96,50 | 108,50 | 100,00 | 102,00 | 103,00 | |
пищевая промышленность | млн.руб. в ценах соответствующих лет |
18,80 | 89,70 | 62,20 | 70,60 | 71,30 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
112,20 | 378,00 | 100,00 | 101,40 | 102,40 | |
полиграфическая промышленность | ||||||
прочие отрасли промышленности | млн.руб. в ценах соответствующих лет |
207,60 | 370,60 | 164,30 | 181,80 | 183,00 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
149,00 | 141,40 | 63,90 | 99,00 | 100,00 | |
сельское хозяйство | млн.руб. в ценах соответствующих лет |
21,60 | 36,50 | 25,30 | 29,00 | 33,60 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
125,90 | 140,80 | 100,00 | 102,50 | 103,50 | |
лесное хозяйство | ||||||
строительство | млн.руб. в ценах соответствующих лет |
35,60 | 147,20 | 102,00 | 116,30 | 117,40 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
46,00 | 350,00 | 100,00 | 101,80 | 102,80 | |
транспорт | млн.руб. в ценах соответствующих лет |
67,30 | 365,20 | 253,20 | 287,00 | 289,90 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
38,60 | 430,00 | 100,00 | 101,20 | 102,20 | |
в т.ч. магистральный трубопроводный транспорт |
||||||
связь | млн.руб. в ценах соответствующих лет |
91,70 | 147,00 | 101,90 | 117,00 | 118,60 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
111,80 | 127,00 | 100,00 | 102,90 | 103,90 | |
торговля и общественное питание, оптовая торговля продукцией производственно-технического назначения |
млн.руб. в ценах соответствующих лет |
410,70 | 152,40 | 105,70 | 122,80 | 123,90 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
239,00 | 29,41 | 100,00 | 103,70 | 104,70 | |
жилищно-коммунальное хозяйство | млн.руб. в ценах соответствующих лет |
1063,00 | 1092,00 | 1164,30 | 1327,80 | 1340,90 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
142,70 | 81,40 | 100,40 | 101,80 | 102,80 | |
в том числе: | ||||||
жилищное хозяйство | млн.руб. в ценах соответствующих лет |
813,50 | 956,80 | 1022,60 | 1168,20 | 1179,70 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
117,00 | 93,20 | 100,50 | 102,00 | 103,00 | |
коммунальное хозяйство | млн.руб. в ценах соответствующих лет |
249,50 | 135,50 | 141,70 | 159,60 | 161,20 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
146,40 | 43,00 | 100,00 | 100,60 | 101,60 | |
здравоохранение, физическая культура и спорт, социальное обеспечение |
млн.руб. в ценах соответствующих лет |
89,70 | 117,60 | 126,30 | 141,40 | 142,90 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
86,20 | 103,90 | 100,20 | 100,00 | 101,00 | |
образование | млн.руб. в ценах соответствующих лет |
40,90 | 153,20 | 163,90 | 184,10 | 185,90 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
47,30 | 300,00 | 100,00 | 100,30 | 101,30 | |
наука и научное обслуживание | млн.руб. в ценах соответствующих лет |
3,40 | 1,70 | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
102,00 | 39,60 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | |
культура и искусство | млн.руб. в ценах соответствующих лет |
1,40 | 15,70 | 14,50 | 16,20 | 16,40 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
153,80 | 890,00 | 100,00 | 100,10 | 101,10 | |
другие отрасли | млн.руб. в ценах соответствующих лет |
683,90 | 1137,00 | 639,50 | 793,50 | 796,00 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
215,00 | 131,70 | 67,40 | 110,80 | 111,00 | |
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования: |
||||||
Собственные средства предприятий | млн.руб. в ценах соответствующих лет |
2905,90 | 3287,30 | 2279,60 | 2629,70 | 2655,30 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
123,60 | 89,00 | 100,00 | 103,00 | 104,00 | |
из них: | ||||||
прибыль | млн.руб. в ценах соответствующих лет |
778,50 | 1291,20 | 895,40 | 1032,00 | 1041,90 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
169,70 | 131,40 | 100,00 | 102,90 | 103,90 | |
амортизация | млн.руб. в ценах соответствующих лет |
2127,40 | 1996,10 | 1384,20 | 1597,70 | 1613,40 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
106,00 | 74,30 | 100,00 | 103,00 | 104,00 | |
Привлеченные средства | млн.руб. в ценах соответствующих лет |
1613,40 | 2678,80 | 2222,20 | 2563,60 | 2588,40 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
160,30 | 131,60 | 100,00 | 103,00 | 104,00 | |
из них: | ||||||
кредиты банков | млн.руб. в ценах соответствующих лет |
19,40 | 66,70 | 46,20 | 54,70 | 55,20 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
34,90 | 272,40 | 100,00 | 103,00 | 104,00 | |
в том числе кредиты иностранных банков |
||||||
заемные средства других организаций |
млн.руб. в ценах соответствующих лет |
282,30 | 84,40 | 60,30 | 69,50 | 70,20 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
226,30 | 23,70 | 103,00 | 103,00 | 104,00 | |
бюджетные средства | млн.руб. в ценах соответствующих лет |
150,10 | 419,40 | 122,60 | 189,10 | 189,10 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
99,10 | 221,00 | 35,00 | 137,70 | 137,70 | |
в том числе: | ||||||
- из федерального бюджета | млн.руб. в ценах соответствующих лет |
45,10 | 131,80 | 20,10 | 97,70 | 97,70 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
46,20 | 231,60 | 18,30 | 434,00 | 434,00 | |
в том числе по отраслям: | ||||||
промышленность | млн.руб. в ценах соответствующих лет |
1,00 | ||||
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
112,60 | |||||
сельское хозяйство | млн.руб. в ценах соответствующих лет |
1,00 | 1,70 | 0,20 | 0,30 | 0,30 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
48,30 | 134,70 | 14,90 | 133,90 | 133,90 | |
жилищное строительство | млн.руб. в ценах соответствующих лет |
1,00 | 0,40 | |||
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
61,20 | |||||
коммунальное строительство | 17,20 | 17,20 | ||||
здравоохранение | млн.руб. в ценах соответствующих лет |
3,00 | 4,80 | 70,00 | 70,00 | |
126,70 | ||||||
образование | млн.руб. в ценах соответствующих лет |
3,30 | 11,60 | 9,50 | 10,20 | 10,20 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
222,00 | 278,50 | 98,30 | 95,90 | 95,90 | |
прочие отрасли | млн.руб. в ценах соответствующих лет |
35,80 | 113,70 | 10,00 | ||
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
44,70 | 251,60 | 10,50 | |||
из него по федеральной адресной инвестиционной программе |
||||||
из бюджетов субъектов федерации | млн.руб. в ценах соответствующих лет |
105,00 | 287,70 | 102,50 | 91,40 | 91,40 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
134,90 | 176,60 | 42,70 | 84,20 | 84,20 | |
в том числе по отраслям: | ||||||
промышленность | 159,20 | |||||
сельское хозяйство | 0,40 | 0,80 | ||||
173,90 | ||||||
жилищное строительство | млн.руб. в ценах соответствующих лет |
8,90 | 4,80 | 5,70 | 3,50 | 3,50 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
430,00 | 42,70 | 141,60 | 54,80 | 54,80 | |
коммунальное строительство | 15,50 | 13,90 | 22,10 | 25,60 | 25,60 | |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
200,00 | 71,00 | 192,20 | 103,40 | 103,40 | |
здравоохранение | млн.руб. в ценах соответствующих лет |
40,50 | 3,80 | 35,70 | 34,10 | 34,10 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
171,00 | 7,40 | 816,90 | 82,30 | 82,30 | |
образование | млн.руб. в ценах соответствующих лет |
26,50 | 31,40 | 12,00 | 21,80 | 21,80 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
230,00 | 93,90 | 47,00 | 162,20 | 162,20 | |
прочие отрасли | млн.руб. в ценах соответствующих лет |
14,30 | 74,20 | 26,60 | 6,50 | 6,50 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
36,50 | 400,00 | 43,00 | 21,80 | 21,80 | |
средства внебюджетных фондов | ||||||
средства населения на индивидуальное жилищное строительство |
млн.руб. в ценах соответствующих лет |
388,80 | 508,60 | 543,60 | 627,90 | 638,50 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
131,80 | 103,60 | 100,50 | 103,10 | 104,90 | |
прямые иностранные инвестиции | ||||||
средства от эмиссии акций | ||||||
прочие | млн.руб. в ценах соответствующих лет |
772,80 | 1599,70 | 1449,50 | 1622,40 | 1635,40 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
145,80 | 164,00 | 108,60 | 100,00 | 100,70 | |
Инвестиции в основной капитал, направляемые на реализацию федеральных целевых программ за счет всех источников финансирования |
||||||
в том числе: | ||||||
за счет федерального бюджета (всего) | ||||||
за счет бюджета субъекта Российской Федерации (всего) |
||||||
Иностранные инвестиции | млн. долл.США | |||||
в % к предыдущему году |
||||||
в т.ч. прямые | млн. долл.США | |||||
в % к предыдущему году |
||||||
портфельные | млн. долл.США | |||||
в % к предыдущему году |
||||||
прочие (торговые кредиты, кредиты международных финансовых организаций, банковские вклады и др.) |
млн. долл.США | |||||
в % к предыдущему году |
||||||
Объем работ, выполненных по договорам строительного подряда |
млн.руб. в ценах соответствующих лет |
2297,00 | 2853,00 | 2149,00 | 2479,10 | 2503,10 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
129,60 | 103,50 | 100,00 | 103,00 | 104,00 | |
Индекс цен на строительно-монтажные работы |
в % к предыдущему году |
148,00 | 126,20 | 115,00 | 112,00 | 112,00 |
Ввод в действие новых основных фондов в ценах соответствующих лет |
млн.руб. в ценах соответствующих лет |
5413,30 | 8353,50 | 9606,50 | 10759,00 | 10770,00 |
Ликвидация основных фондов по полной учетной балансовой стоимости |
млн.руб. в ценах соответствующих лет |
613,70 | 1010,10 | 1161,50 | 1301,00 | 1301,00 |
Основные фонды отраслей экономики по полной учетной балансовой стоимости на конец года всего |
млн.руб. в ценах соответствующих лет |
96998,60 | 104342,00 | 112787,00 | 122245,0 0 |
122256,0 0 |
VII. Финансы | ||||||
Сводный финансовый баланс (в ценах соответствующих лет) |
||||||
Доходы | ||||||
Прибыль(убыток) - сальдо | млн.руб. | 7459,00 | 4200,00 | 5835,00 | 6030,00 | 6258,00 |
в том числе прибыль прибыльных предприятий |
млн.руб. | 7713,00 | 4614,00 | 6320,00 | 6492,00 | 6678,00 |
Амортизационные отчисления | млн.руб. | 1826,00 | 1880,00 | 1974,00 | 2106,00 | 2106,00 |
Налоговые доходы (без налога на прибыль) | млн.руб. | 3794,33 | 6155,04 | 8712,86 | 10169,57 | 10872,49 |
из них: | ||||||
налог на добавленную стоимость | млн.руб. | 2522,62 | 4189,76 | 5901,73 | 6941,01 | 7514,24 |
акцизы | млн.руб. | 210,32 | 548,72 | 1052,62 | 1191,70 | 1267,86 |
налог на доходы физических лиц | млн.руб. | 700,06 | 949,64 | 1198,46 | 1406,01 | 1438,22 |
налоги на имущество | млн.руб. | 216,80 | 311,55 | 374,07 | 418,47 | 430,73 |
налог с продаж | млн.руб. | 144,53 | 155,36 | 185,10 | 210,83 | 219,81 |
Прочие налоги, сборы и пошлины | млн.руб. | 471,00 | 309,92 | 249,98 | 352,78 | 362,50 |
Неналоговые доходы - всего | млн.руб. | 72,94 | 96,79 | 90,28 | 107,46 | 112,00 |
в том числе: | ||||||
доходы от государственной собственности или деятельности |
млн.руб. | 35,25 | 74,53 | 71,58 | 87,56 | 90,00 |
прочие неналоговые доходы | млн.руб. | 37,69 | 22,26 | 18,70 | 19,90 | 22,00 |
Средства целевых бюджетных фондов | млн.руб. | 2193,10 | 815,80 | 920,00 | х | х |
из них: | ||||||
дорожных | млн.руб. | 2176,00 | 815,80 | 920,00 | х | х |
экологических | млн.руб. | 3,10 | ||||
воспроизводства минерально-сырьевой базы |
млн.руб. | 14,00 | х | х | х | х |
Средства единого социального налога | млн.руб. | 2529,00 | 3019,20 | 3764,60 | 4307,20 | 4414,00 |
в том числе: | млн.руб. | |||||
пенсионного фонда | млн.руб. | 1831,00 | 2310,00 | 2863,60 | 3360,20 | 3450,00 |
фонда социального страхования | млн.руб. | 354,00 | 427,00 | 511,00 | 525,00 | 530,00 |
фонда обязательного медицинского страхования |
млн.руб. | 236,00 | 282,20 | 390,00 | 422,00 | 434,00 |
Фонд занятости | млн.руб. | 108,00 | х | х | х | х |
Итого доходов | млн.руб. | 18345,37 | 16476,75 | 21546,72 | 23073,01 | 24124,99 |
Взаимоотношения с другими уровнями власти | ||||||
Средства, перечисляемые: | млн.руб. | |||||
- в федеральный и областной бюджеты | млн.руб. | 5198,65 | 6601,24 | 9127,06 | 10504,79 | 11218,87 |
в том числе: | млн.руб. | |||||
налог на добавленную стоимость | млн.руб. | 2500,90 | 4189,76 | 5901,73 | 6941,01 | 7514,24 |
акцизы | млн.руб. | 192,69 | 519,31 | 990,95 | 1118,85 | 1192,71 |
налог на прибыль | млн.руб. | 1981,22 | 1161,10 | 1327,20 | 1363,32 | 1402,38 |
прочие платежи | млн.руб. | 523,84 | 731,07 | 906,28 | 1080,07 | 1107,91 |
- в государственные внебюджетные фонды (с 2001 г. - часть единого социального налога, центализунмая гос. внебюджетными фондами) |
млн.руб. | 932,70 | 793,30 | 694,10 | 727,00 | 747,00 |
Средства, получаемые : | млн.руб. | |||||
- из федерального и областного бюджетов |
млн.руб. | 291,97 | 413,10 | 184,40 | 129,10 | 129,10 |
в том числе: | ||||||
дотации и субвенции | млн.руб. | 110,00 | 91,40 | 111,80 | 0,00 | 0,00 |
трансферты | млн.руб. | 47,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
прочие | млн.руб. | 134,20 | 321,70 | 72,60 | 129,10 | 129,10 |
- от государственных внебюджетных фондов |
млн.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего доходов | млн.руб. | 10365,98 | 8679,51 | 10990,01 | 11970,32 | 12288,22 |
Расходы | ||||||
Средства, остающиеся в распоряжении организаций |
млн.руб. | 7235,46 | 4670,90 | 6292,20 | 6577,92 | 6761,28 |
из них на инвестиции | млн.руб. | |||||
Затраты на государственные инвестиции | млн.руб. | 150,10 | 419,50 | 122,60 | 189,10 | 189,10 |
из них за счет: | ||||||
средств федерального бюджета | млн.руб. | 45,10 | 131,80 | 20,10 | 97,70 | 97,70 |
средств бюджетов субъектов Федерации |
млн.руб. | 105,00 | 287,70 | 102,50 | 91,40 | 91,40 |
Государственные субсидии, субвенции | млн.руб. | 556,60 | 514,25 | 501,60 | 637,50 | 637,30 |
из них на: | ||||||
уголь | млн.руб. | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,50 | 0,50 |
сельское хозяйство | млн.руб. | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 7,30 | 7,30 |
жилищно-коммунальное хозяйство | млн.руб. | 372,50 | 394,50 | 378,50 | 431,90 | 421,50 |
транспорт | млн.руб. | 128,70 | 110,00 | 110,00 | 185,00 | 190,00 |
другие субсидии | млн.руб. | 53,20 | 9,20 | 12,50 | 12,50 | 18,00 |
Расходы на социально-культурную сферу, финансируемые за счет бюджета, а также средств единого социального налога. |
млн.руб. | 2387,98 | 2848,50 | 3984,00 | 4822,90 | 4922,00 |
их них: | ||||||
образование | млн.руб. | 417,00 | 418,80 | 678,20 | 845,90 | 849,50 |
культура, искусство, средства массовой информации |
млн.руб. | 10,70 | 11,10 | 13,50 | 21,30 | 22,00 |
здравоохранение и физкультура | млн.руб. | 350,80 | 172,00 | 262,50 | 333,80 | 338,50 |
социальная политика | млн.руб. | 1609,48 | 2246,60 | 3094,40 | 3621,90 | 3712,00 |
в том числе: | ||||||
пенсионное обеспечение | млн.руб. | 1131,00 | 1615,70 | 2260,50 | 2735,20 | 2808,00 |
государственные пособия и компенсационные выплаты населению |
млн.руб. | 13,18 | 20,70 | 23,90 | 41,70 | 45,00 |
социальное страхование | млн.руб. | 241,00 | 328,00 | 420,00 | 423,00 | 425,00 |
медицинское страхование | млн.руб. | 186,00 | 282,00 | 390,00 | 422,00 | 434,00 |
обеспечение занятости населения | млн.руб. | 38,30 | ||||
Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу |
млн.руб. | |||||
Расходы на правоохранительную деятельность и судебную власть (без капитальных вложений) |
млн.руб. | 0,20 | 4,70 | 10,50 | 9,60 | 12,00 |
Расходы на содержание органов государственной власти (без капитальных вложений) |
млн.руб. | 55,50 | 78,10 | 107,90 | 146,70 | 150,00 |
Прочие расходы | млн.руб. | 59,70 | 281,50 | 47,50 | 76,00 | 80,00 |
Всего расходов | млн.руб. | 10498,64 | 8818,45 | 11199,60 | 12637,87 | 12950,68 |
Превышение доходов над расходами(+), или расходов над доходами(-) |
млн.руб. | -132,66 | -138,94 | -209,59 | -667,55 | -662,46 |
VIII.Труд | ||||||
Численность трудовых ресурсов | тыс.человек | 333,90 | 335,10 | 335,60 | 335,70 | 336,40 |
Численность занятых в экономике (среднегодовая)-всего |
тыс.человек | 258,70 | 259,40 | 259,80 | 259,90 | 260,40 |
в том числе: | ||||||
в материальном производстве | тыс.человек | 137,40 | 137,50 | 137,70 | 137,80 | 137,90 |
в том числе по отраслям: | ||||||
в непроизводственной сфере | тыс.человек | 121,30 | 121,90 | 122,10 | 122,10 | 122,50 |
в том числе по отраслям | ||||||
Из численности занятых всего: | ||||||
на предприятиях и в организациях государственной и муниципальной форм собственности |
тыс.человек | 126,60 | 127,00 | 127,20 | 127,20 | 127,40 |
в общественных объединениях и организациях |
тыс.человек | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 3,00 |
на предприятиях и организациях со смешанной формой собственности |
тыс.человек | 61,90 | 62,00 | 62,40 | 62,50 | 62,70 |
в предприятиях с иностранным участием |
тыс.человек | 0,60 | 0,50 | 0,30 | 0,20 | 0,20 |
в частном секторе - всего | тыс.человек | 66,70 | 67,00 | 67,00 | 67,10 | 67,10 |
в том числе: | ||||||
в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников) |
тыс.человек | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,30 |
на частных предприятиях | тыс.человек | 49,50 | 49,80 | 49,80 | 49,90 | 49,80 |
индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан |
тыс.человек | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
в домашнем хозяйстве (включая личное подсобное хозяйство) производством товаров и услуг для реализации |
тыс.человек | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 |
Учащиеся (с отрывом от производства) | тыс.человек | 48,30 | 48,70 | 48,80 | 48,80 | 49,00 |
Лица в трудоспособном возрасте не занятые трудовой деятельностью и учебой |
тыс.человек | 7,50 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 |
Численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ |
тыс.человек | 28,00 | 28,20 | 28,20 | 28,20 | 28,20 |
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости |
тыс.человек | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
Уровень безработицы | % | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
Численность работников предприятий и организаций- всего 1) |
человек | 238,60 | 239,30 | 239,70 | 239,80 | 240,30 |
в том числе: | ||||||
в материальном производстве | человек | 132,30 | 132,40 | 132,60 | 132,70 | 132,90 |
в непроизводственной сфере | человек | 106,30 | 106,90 | 107,10 | 107,10 | 107,40 |
Фонд заработной платы | тыс.руб | 6905,20 | 9487,90 | 11871,00 | 13925,00 | 14221,00 |
в том числе: | ||||||
в материальном производстве | тыс.руб | 5178,90 | 6831,20 | 8547,10 | 10026,00 | 10239,10 |
в непроизводственной сфере | тыс.руб | 1726,30 | 2656,70 | 3323,90 | 3899,00 | 3981,90 |
выплаты социального характера - всего | тыс.руб | 149,40 | 301,10 | 334,90 | 391,60 | 400,70 |
Средняя заработная плата (ФЗП:численность рабочих):12х100 |
рублей | 2411,70 | 3304,00 | 4127,00 | 4839,10 | 4931,60 |
IX.Денежные доходы и расходы населения | ||||||
Доходы - всего | млн.руб. | 16330,20 | 21084,51 | 25938,66 | 30482,99 | 30921,98 |
в том числе: | ||||||
доходы от предпринимательской деятельности |
млн.руб. | 2875,00 | 4053,75 | 5432,03 | 7115,95 | 7333,23 |
оплата труда наемных работников | млн.руб. | 6905,00 | 9488,00 | 11871,00 | 13925,00 | 14221,00 |
социальные трансферты - всего | млн.руб. | 1881,80 | 2640,94 | 3635,78 | 4342,18 | 4417,89 |
в т.ч.пенсии и пособия | млн.руб. | 1828,80 | 2574,95 | 3553,43 | 4239,24 | 4317,42 |
стипендии | млн.руб. | 53,00 | 65,99 | 82,35 | 102,94 | 100,47 |
другие доходы | млн.руб. | 4668,40 | 4901,82 | 4999,86 | 5099,85 | 4949,86 |
Реальные располагаемые денежные доходы населения |
в % к предыдущему году |
105,9 | 107,6 | 107,2 | 104,1 | 105,2 |
Расходы и сбережения - всего | млн.руб. | 14383,40 | 18827,39 | 23172,00 | 27342,56 | 27775,03 |
в том числе: | ||||||
покупка товаров и оплата услуг | млн.руб. | 12383,40 | 16683,70 | 20540,15 | 24142,51 | 24545,45 |
из них покупка товаров | млн.руб. | 10196,20 | 13719,80 | 16602,02 | 19201,72 | 19556,22 |
обязательные платежи и разнообразные взносы |
млн.руб. | 973,00 | 1270,74 | 1608,75 | 1972,33 | 1991,64 |
прочие расходы (прирост сбережений во вкладах и ценных бумагах, расходы на приобретение недвижимости, валюты, изменение задолженности по ссудам и пр.) |
млн.руб. | 1027,00 | 872,95 | 1023,10 | 1227,72 | 1237,95 |
превышение доходов над расходами (+) или расходов на доходами (-) |
млн.руб. | 1946,80 | 2257,12 | 2766,66 | 3140,43 | 3146,95 |
X. Потребительский рынок | ||||||
Индекс потребительских цен, | в % к предыдущему году, среднегодовой |
121,40 | 120,20 | 114,50 | 112,60 | 113,00 |
декабрь к декабрю предыдущего года, % |
117,80 | 115,70 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | |
Оборот розничной торговли | млн.руб в ценах соответствующих лет |
9905,20 | 13179,40 | 15938,84 | 18409,36 | 18760,01 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
100,10 | 112,90 | 107,50 | 105,00 | 107,00 | |
117,90 | 112,50 | 110,00 | 110,00 | |||
Оборот общественного питания | млн.руб в ценах соответствующих лет |
291,00 | 540,40 | 663,18 | 792,37 | 796,21 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
109,80 | 139,50 | 104,00 | 103,00 | 103,50 | |
132,00 | 118,00 | 116,00 | 116,00 | |||
Объем платных услуг населению | млн.руб в ценах соответствующих лет |
2187,20 | 2963,90 | 3938,13 | 4940,78 | 4989,22 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
106,70 | 103,70 | 103,00 | 102,00 | 103,00 | |
индекс цен и тарифов в % к предыдущему году |
121,56 | 130,68 | 129,00 | 123,00 | 123,00 | |
в том числе: | ||||||
бытовые услуги | млн.руб в ценах соответствующих лет |
316,60 | 387,40 | 451,71 | 514,95 | 525,57 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
94,70 | 95,60 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | |
услуги пассажирского транспорта |
млн.руб в ценах соответствующих лет |
415,10 | 593,80 | 763,03 | 937,42 | 962,38 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
108,40 | 112,40 | 102,80 | 100,70 | 100,90 | |
услуги связи | млн.руб в ценах соответствующих лет |
279,40 | 468,70 | 651,00 | 828,93 | 837,11 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
131,50 | 115,90 | 114,60 | 104,80 | 105,40 | |
жилищные услуги | млн.руб в ценах соответствующих лет |
176,50 | 214,80 | 294,49 | 393,11 | 396,89 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
124,90 | 97,00 | 105,30 | 101,90 | 102,10 | |
коммунальные услуги | млн.руб в ценах соответствующих лет |
341,60 | 481,00 | 705,05 | 937,71 | 946,80 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
100,00 | 100,80 | 105,00 | 103,10 | 104,10 | |
услуги учреждений культуры | млн.руб в ценах соответствующих лет |
21,90 | 31,70 | 48,94 | 67,51 | 68,15 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
81,00 | 104,40 | 106,10 | 105,30 | 106,30 | |
туристско-экскурсионные услуги |
млн.руб в ценах соответствующих лет |
37,60 | 47,20 | 62,35 | 78,32 | 78,32 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
- | 96,00 | 99,40 | 98,90 | 98,90 | |
услуги физической культуры и спорта |
млн.руб в ценах соответствующих лет |
6,60 | 12,30 | 26,85 | 47,19 | 47,65 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
98,80 | 117,30 | 148,50 | 135,20 | 136,50 | |
медицинские услуги | млн.руб. в ценах соответствующих лет |
110,50 | 138,60 | 175,01 | 214,75 | 216,76 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
102,50 | 103,90 | 109,80 | 106,70 | 107,70 | |
санаторно-оздоровительные услуги |
млн.руб. в ценах соответствующих лет |
57,50 | 69,20 | 89,37 | 117,19 | 118,38 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
92,80 | 78,30 | 97,10 | 98,60 | 99,60 | |
ветеринарные услуги | млн.руб. в ценах соответствующих лет |
10,30 | 11,80 | 14,62 | 18,36 | 18,51 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
- | 100,00 | 103,80 | 104,60 | 105,50 | |
услуги правового характера | млн.руб. в ценах соответствующих лет |
142,10 | 170,50 | 203,68 | 240,21 | 242,63 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
101,40 | 100,20 | 108,60 | 109,20 | 110,30 | |
услуги в системе образования |
млн.руб. в ценах соответствующих лет |
140,80 | 183,70 | 241,84 | 292,25 | 295,15 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
119,10 | 114,90 | 103,50 | 100,70 | 101,70 | |
прочие виды платных услуг | млн.руб. в ценах соответствующих лет |
130,70 | 153,20 | 210,18 | 252,89 | 234,92 |
Производство потребительских товаров (без НДС и акциза): |
млн.руб. в ценах соответствующих лет |
2733,60 | 2808,68 | 3117,11 | 3623,74 | 3665,86 |
% к пред.году в сопоставимых ценах |
114,70 | 116,40 | 99,09 | 105,68 | 106,91 | |
индекс цен и тарифов на потребительские товары |
123,90 | 131,90 | 112,00 | 110,00 | 110,00 | |
в том числе: пищевые продукты (без стоимости винно-водочных изделий и пива) |
млн.руб. в ценах соответствующих лет |
1857,30 | 1989,20 | 2265,42 | 2680,45 | 2706,72 |
% к пред.году в сопоставимых ценах |
111,50 | 120,30 | 99,90 | 102,00 | 103,00 | |
винно-водочные изделия и пиво |
млн.руб. в ценах соответствующих лет |
60,20 | 136,70 | 131,70 | 167,15 | 167,15 |
% к пред.году в сопоставимых ценах |
145,60 | 101,03 | 82,29 | 108,47 | 108,47 | |
непродовольственные товары |
млн.руб. в ценах соответствующих лет |
816,10 | 682,78 | 719,99 | 776,15 | 791,99 |
% к пред.году в сопоставимых ценах |
120,20 | 74,70 | 95,00 | 98,00 | 100,00 | |
XI. Развитие отраслей социальной сферы | ||||||
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования |
тыс.кв.м общей площади |
142,10 | 145,20 | 146,00 | 148,30 | 150,20 |
в том числе за счет: | ||||||
средств федерального бюджета | тыс.кв.м общей площади |
|||||
средств бюджетов субъектов Российской Федерации и средств местного бюджета |
тыс.кв.м общей площади |
0,60 | 0,80 | 0,20 | 0,20 | |
из общего итога - индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов |
тыс.кв.м общей площади |
67,60 | 76,50 | 78,80 | 81,20 | 81,90 |
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года) |
кв. м на человека | 19,00 | 19,00 | 19,10 | 19,15 | 19,20 |
Полная стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг 2) |
млн.руб. | 794,60 | 1088,40 | 1470,20 | 1953,00 | 1953,00 |
Доля платежей населения в покрытии затрат на все виды жилищно-коммунальных услуг 2) |
% | 32,00 | 39,00 | 62,00 | 70,00 | 70,00 |
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях |
тыс. человек | 17,90 | 17,85 | 18,12 | 18,12 | 18,30 |
Численность учащихся в учреждениях: | ||||||
общеобразовательных | тыс. человек | 75,10 | 71,15 | 69,70 | 66,20 | 69,70 |
начального профессионального образования |
тыс. человек | 30,10 | 29,70 | 29,80 | 30,00 | 30,10 |
среднего профессионального образования |
тыс. человек | 16,70 | 17,60 | 17,70 | 17,80 | 17,80 |
высшего профессионального образования | тыс. человек | 49,40 | 55,00 | 55,50 | 55,70 | 56,00 |
Выпуск специалистов учреждениями: | ||||||
среднего профессионального образования |
тыс. человек | 4,27 | 3,93 | 4,20 | 4,25 | 4,30 |
высшего профессионального образования |
тыс. человек | 5,26 | 7,13 | 7,20 | 7,25 | 7,30 |
Обеспеченность: | ||||||
больничными койками | коек на 10 тыс. жителей |
70,60 | 69,90 | 72,30 | 72,30 | 73,70 |
в том числе койками: | ||||||
интенсивного лечения | коек на 10 тыс. населения |
3,27 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 |
восстановительного лечения | коек на 10 тыс. населения |
4,44 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 |
стационаров дневного пребывания | коек на 10 тыс. населения |
3,00 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,40 |
амбулаторно-поликлиническими учреждениями |
посещений в смену на 10 тыс. населения |
65,00 | 66,70 | 72,40 | 72,40 | 72,40 |
в том числе: | ||||||
врачами | чел. на 10 тыс.населения |
51,80 | 51,30 | 51,60 | 51,60 | 51,60 |
в том числе: | ||||||
врачами общей практики (семейными врачами) |
чел. на 10 тыс.населения |
0,76 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
средним медицинским персоналом | чел. на 10 тыс.населения |
99,69 | 98,56 | 99,80 | 100,30 | 100,30 |
стационарными учреждениями социального обслуживание престарелых и инвалидов (взрослых и детей) |
мест на 10 тыс.населения |
3,00 | 3,20 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
общедоступными библиотеками | учрежд.на 100 тыс.населения |
4,32 | 4,33 | 4,35 | 4,36 | 4,38 |
учреждениями культурно-досугового типа | учрежд.на 100 тыс.населения |
6,20 | 6,22 | 6,25 | 6,26 | 6,28 |
дошкольными образовательными учреждениями |
мест на 1000 детей дошкольного возраста |
573,00 | 577,00 | 585,00 | 585,00 | 591,00 |
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях |
% | 72,00 | 74,70 | 77,00 | 77,00 | 79,00 |
город | % | 71,50 | 74,10 | 77,20 | 77,20 | 79,20 |
село | % | 82,80 | 91,40 | 93,20 | 93,20 | 94,60 |
Численность врачей всех специальностей | человек | 2686,00 | 2644,00 | 2660,00 | 2663,00 | 2663,00 |
Численность среднего медицинского персонала |
человек | 5171,00 | 5084,00 | 5148,00 | 5174,00 | 5174,00 |
Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений |
число посещений в смену |
3510,00 | 3575,00 | 3875,00 | 3875,00 | 3875,00 |
Число больничных коек | единиц | 3812,00 | 3746,00 | 4016,00 | 4016,00 | 4091,00 |
Общая площадь жилья | тыс.кв.метров | 9781,60 | 9845,60 | 9899,40 | 9935,00 | 9950,00 |
Число мест в детских дошкольных учреждениях |
единиц | 19083,00 | 19083,00 | 18933,00 | 18933,00 | 18793,00 |
Число мест в школах | единиц | 61726,00 | 62712,00 | 63577,00 | 63577,00 | 63877,00 |
XII. Охрана окружающей среды | ||||||
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования |
млн.руб в ценах соответствующих лет |
13,40 | 45,00 | 43,20 | 64,50 | 194,50 |
% к пред.году в сопоставимых ценах |
69,90 | 2,7 раза | 83,50 | 1,3 раза | 4,0 раза | |
из них за счет: | ||||||
средств федерального бюджета | млн.руб в ценах соответствующих лет |
- | 3,00 | - | 2,00 | 5,00 |
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
млн.руб в ценах соответствующих лет |
4,50 | 33,10 | 27,60 | 54,50 | 181,50 |
% к пред.году в сопоставимых ценах |
1,3 раза | 6,0 раз | 72,50 | 1,8 раза | 5,9 раза | |
собственных средств предприятий | млн.руб в ценах соответствующих лет |
9,00 | 8,90 | 15,50 | 8,00 | 8,00 |
% к пред.году в сопоставимых ценах |
60,50 | 80,40 | 1,5 раза | 46,10 | 46,10 | |
Объем предотвращенного экологического ущерба |
млн. рублей | |||||
Объем сброса загрязненных сточных вод | млн.куб.м | 75,00 | 75,80 | 75,80 | 75,80 | 75,80 |
Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения |
тыс.тонн | 27,10 | 26,80 | 26,80 | 26,80 | 26,80 |
Объем водопотребления | млн.куб.м | 108,10 | 112,60 | 112,60 | 112,60 | 112,60 |
в % к предыдущему году |
120,80 | 104,20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Объем оборотного и повторно-последовательного использования воды |
млн.куб.м | 306,80 | 299,30 | 299,30 | 299,30 | 299,30 |
в % к предыдущему году |
101,40 | 97,60 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
XIII. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении |
||||||
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 5094,00 | 4638,40 | 4638,00 | 4660,00 | 4730,00 |
Газ естественный (природный) | млн.куб.м | 24294,80 | 22956,60 | 21993,60 | 21553,00 | 22055,00 |
Станки металлорежущие | штук | 101,00 | 125,00 | 119,00 | 125,00 | 130,00 |
Материалы стеновые | млн.условных кирпичей |
73,70 | 84,20 | 75,70 | 76,00 | 80,00 |
Машины стиральные бытовые | штук | 1472,00 | 1831,00 | 1160,00 | 1200,00 | 1500,00 |
Электропылесосы | штук | 2580,00 | 1460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обувь | тыс.пар | 25,10 | 18,50 | 19,00 | 21,00 | 22,00 |
Шелковые ткани готовые | тыс.кв.метров | 16650,00 | 14808,00 | 15104,00 | 15557,20 | 15708,10 |
Пальто, полупальто | тыс.штук | 15,70 | 18,40 | 18,40 | 18,70 | 18,90 |
Колбасные изделия | тонн | 610,00 | 533,00 | 543,60 | 554,50 | 560,00 |
Масло животное | тонн | 761,00 | 1518,00 | 1460,00 | 1520,00 | 1540,00 |
Мука | тонн | 146787,00 | 156259,00 | 154696,00 | 157790,0 0 |
159336,0 0 |
Крупа | тонн | 26675,00 | 19098,00 | 17188,20 | 17531,90 | 17703,80 |
Кондитерские изделия | тонн | 4171,00 | 3853,00 | 3814,50 | 3890,80 | 3929,00 |
Макаронные изделия | тонн | 1610,00 | 450,00 | 445,00 | 454,00 | 460,00 |
Зерно | тонн | 35941,00 | 29713,00 | 40896,00 | 41272,00 | 42337,00 |
Подсолнечник | тонн | 2323,00 | 1395,00 | 1687,00 | 1750,00 | 1770,00 |
Картофель | тонн | 30851,00 | 27676,00 | 26787,00 | 27087,00 | 27237,00 |
Овощи | тонн | 34277,00 | 30092,00 | 30509,00 | 30649,00 | 30715,00 |
Скот и птица (производство-реализация), жив. вес |
тонн | 1804,00 | 2012,00 | 1795,00 | 1960,00 | 1992,00 |
Молоко | тонн | 9987,00 | 10279,00 | 10230,00 | 10361,00 | 10497,00 |
Яйца | тыс.штук | 4148,00 | 2361,00 | 2386,00 | 2409,00 | 2436,00 |
Масло растительное | тонн | 44155,00 | 36136,00 | 32522,00 | 33172,00 | 33823,00 |
Водка и ликеро-водочные изделия | тыс.дкл | 130,70 | 142,00 | 120,00 | 140,00 | 140,00 |
Пиво | тыс.дкл | 579,00 | 575,00 | 440,00 | 500,00 | 500,00 |
Форма 4п
Основные показатели, представляемые для разработки прогноза
развития муниципального сектора экономики Российской Федерации
на период до 2003 года
(г. Оренбург)
Показатели | Единица измерения |
2000 год отчет |
2001 год отчет |
2002 год оцен- ка |
2003 год прогноз |
||
1 вари- ант |
2 вари- ант |
||||||
Объекты муниципальной собственности |
|||||||
1. Количество муниципальных предприятий и организаций, всего |
единиц | 372 | 368 | 376 | 376 | 376 | |
в том числе: | |||||||
социальной сферы | единиц | 290 | 293 | 301 | 301 | 301 | |
2. Общая площадь муниципального жилищного фонда |
кв. м | 35685 00 |
34699 00 |
48730 00 |
48730 00 |
487300 0 |
|
3. Общая площадь муниципального нежилого фонда |
кв. м | 30590 00 |
55689 00 |
55299 00 |
55299 00 |
552990 0 |
|
Бюджет муниципального образования |
|||||||
1. Доходы, всего | млн. руб. | 1387, 8 |
1461, 1 |
1554, 7 |
1683, 1 |
1730,8 | |
в том числе: | |||||||
- собственные доходы | млн. руб. | 568,9 | 606,6 | 357,1 | 360 | 365,2 | |
- из них налоговые | млн. руб. | 496,6 | 471,3 | 260,1 | 262,2 | 265 | |
- дотации и субвенции из бюджета субъекта Федерации |
млн. руб. | 47,8 | 53,9 | 58,3 | |||
2. Расходы, всего | млн. руб. | 1477, 9 |
1599, 9 |
1764, 3 |
2350, 6 |
2393,3 | |
3. Дефицит (-), профицит (+) |
млн. руб. | -90 | -138, 9 |
-209, 6 |
-667, 5 |
-662,4 6 |
|
в % к расходам |
|||||||
Эффективность использования муниципальной собственности |
|||||||
1. Денежные средства, полученные от: |
|||||||
- продажи имущества, находящегося в муниципа- льной собственности |
млн. руб. | 7,3 | 19,1 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
- сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности |
млн. руб. | 30 | 53 | 62 | 67 | 67 | |
- продажи, закрепленных в собственность муниципального образования ценных бумаг |
млн. руб. | 0,09 | 1,1 | 8,3 | 0,4 | 0,4 | |
- выпуска собственных ценных бумаг (без учета процентных платежей) |
млн. руб. | ||||||
- залоговых операций с принадлежащим муниципальному образованию имуществом |
млн. руб. | ||||||
Экономические показатели | |||||||
1. Объем произведенной промышленной продукции (работ, услуг) организаций муниципальной формы собственности без налога на добавленную стоимость и акциза, всего |
|||||||
- в действующих ценах каждого года |
млн. руб. | 3,27 | 7,35 | 2,6 | 2,8 | 3 | |
- индекс физического объема |
в % к предыдуще- му году |
28 | 180 | 30 | 96,2 | 103 | |
2. Доля муниципального сектора в общем объеме промышленной продукции (работ, услуг) без налога на добавленную стоимость и акциза |
% | 0,02 | 0,036 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
3. Выпуск продукции сельского хозяйства сельскохозяйственными организациями муниципальной формы собственности |
|||||||
- в действующих ценах каждого года |
млн. руб. | - | - | - | - | - | |
- индекс физического объема |
в % к предыдуще- му году |
- | - | - | - | - | |
4. Доля муниципального сектора в общем выпуске продукции сельского хозяйства сельскохозяйственными организациями |
% | - | - | - | - | - | |
5. Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования, всего |
|||||||
- в действующих ценах каждого года |
млн. руб. | 20,8 | 19,3 | 37,2 | 43,3 | 44,2 | |
в % к предыдуще- му году в сопостави- мых ценах |
516 | 73,6 | 167,3 | 104 | 106 | ||
6. Доля муниципального сектора в общем объеме инвестиций в основной капитал по субъекту Российской Федерации |
% | 0,39 | 0,38 | 0,64 | 0,65 | 0,66 | |
7. Из общего объема инвестиций в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования в том числе: - по отраслям экономики |
|||||||
промышленность | млн. руб. | ||||||
транспорт | млн. руб. | ||||||
жилищно-коммунальное хозяйство |
млн. руб. | 6,96 | 5,94 | 25,3 | 26,4 | 26,5 | |
социальная сфера | млн. руб. | ||||||
8. Оборот розничной торговли предприятий и организаций муниципальной формы собственности |
|||||||
- в действующих ценах каждого года |
млн. руб. | 43,3 | 61,46 | 62 | 69,6 | 71,6 | |
в % к предыдуще- му году в сопостави- мых ценах |
78,3 | 120,5 | 89,8 | 102 | 105 | ||
в том числе: | |||||||
продовольственные товары | млн. руб. | ||||||
непродовольственные товары |
млн. руб. | ||||||
9. Доля муниципального сектора в общем объеме розничной торговли по субъекту Российской Федерации |
% | 0,44 | 0,47 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | |
10. Объем платных услуг населению организаций муниципальной формы собственности |
|||||||
- в действующих ценах каждого года |
млн. руб. | 934,5 | 1281, 7 |
1682, 9 |
2094 ,2 |
2114,7 | |
в % к предыдуще- му году в сопостави- мых ценах |
105 | 103,8 | 101 | 102 | 103 | ||
11. Доля предприятий и организаций муниципальной формы собственности в общем объеме платных услуг населению по субъекту Российской Федерации |
% | 42,7 | 43,2 | 42,7 | 42,4 | 42,4 | |
12. Среднесписочная численность работающих на муниципальных предприятиях - всего |
чел. | 12026 | 12130 | 11960 | 1215 0 |
12160 | |
13. Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей численности занятых по субъекту Российской Федерации |
% | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | |
14. Численность муниципальных служащих среднегодовая |
чел. | ||||||
15. Доля муниципальных служащих в численности работников организаций муниципальной собственности |
% | ||||||
Закупки продукции для муниципальных нужд |
|||||||
1. Закупки для муниципальных нужд, осуществляемые за счет средств местного бюджета, всего |
млн. руб. | 897,9 | 1150, 5 |
1662 ,5 |
1725,3 | ||
в том числе: | |||||||
- электроэнергии | млн. руб. | 29,9 | 40,9 | 45,8 | 52,9 | ||
- топлива (нефть, природный газ, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, уголь и пр.) |
млн. руб. | 162,9 | 189,1 | 219, 9 |
222 | ||
- услуги естественных и локальных монополий (без учета электроэнергии и природного газа) |
млн. руб. | 311,8 | 401,6 | 511 | 520 | ||
в том числе теплоэнергия | млн. руб. | 207,4 | 271,7 | 375, 7 |
382 | ||
- подрядные работы | млн. руб. | 100,7 | 110,7 | 272, 2 |
275 |
Приложение
(к разделу IX "Товарные рынки")
Показатели, характеризующие состояние и развитие инфраструктуры товарных рынков г.Оренбурга |
||||
Показатели | Единица измерения |
2001 год отчет |
2002 год оценка |
2003 год прог- ноз |
Оптово-посреднические организации и складское хозяйство |
||||
Общий объем оптового товарооборота |
млн.руб- лей |
14723,9 | 17130,2 | 19871, 1 |
в том числе: | ||||
крупные и средние организации -всего |
млн.руб- лей |
10224,9 | 11896,0 | 13799, 4 |
из них: | 9100,2 | 10587,4 | 12313, 2 |
|
оптовой торговли | млн.руб- лей |
|||
других отраслей экономики |
млн.руб- лей |
1124,7 | 1308,6 | 1486,2 |
из него реализовано через дилерскую сеть 1) |
млн.руб- лей |
|||
% | ||||
субъекты малого предпринимательства -всего |
млн.руб- лей |
4499,0 | 5234,2 | 6071,7 |
из них: | 3824,1 | 4449,1 | 5161,0 | |
оптовой торговли | млн.руб- лей |
|||
других отраслей экономики |
млн.руб- лей |
674,8 | 785,1 | 910,8 |
из него реализовано через дилерскую сеть 1) |
млн.руб- лей |
|||
% | ||||
из общего объема оптового товарооборота товарооборот организаций оптовой торговли-всего |
млн.руб- лей |
11190,1 | 13327,3 | 14903, 3 |
Доля продажи продукции (товаров) организациями оптовой торговли |
% | 76,0% | 77,8% | 75,0% |
Количество организаций оптовой торговли 2) |
единиц | 2374,0 | 2438,0 | 2508,0 |
из них малых (с численностью работающих до 50 человек) |
единиц | 616,0 | 590,0 | 606,0 |
Наличие складских площадей у организаций оптовой торговли |
тыс.кв.м складской площади |
47,0 | 49,0 | 49,0 |
Уровень загрузки складских площадей |
% | 79,5% | 85,0% | 85,0% |
Оптовые продовольственные рынки | ||||
Количество оптовых продовольственных рынков |
единиц | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Объем реализации продукции (товаров) через оптовые продовольственные рынки |
млн.руб- лей |
1500,0 | 2000,0 | 2500,0 |
Тароупаковочная индустрия | ||||
Количество предприятий выпускающих тароупаковочную продукцию |
единиц | 2 | 2 | 2 |
Объем произведенной тары: | ||||
из него деревянной 3) | тыс.м куб. |
|||
металлической (бочки стальные в 200 литровом исчислении) 3) |
тыс.штук | |||
полимерной (полипропиленовые мешки) |
тыс.штук | 2598,6 | 3600 | 3650 |
Объем произведенной упаковки | млн.руб- лей |
10,4 | 15,8 | 17,46 |
Финансовые показатели объектов инфраструктуры | ||||
Валовой доход организаций оптовой торговли |
млн.руб- лей |
671,4 | 799,6 | 894,2 |
Издержки обращения организаций оптовой торговли |
млн.руб- лей |
181,3 | 215,9 | 241,4 |
из них затраты на маркетинговые исследования 4) |
млн.руб- лей |
|||
% | ||||
Информационное обеспечение | ||||
Количество маркетинговых и информационных центров (организаций) |
единиц | 24 | 24 | 24 |
Объем услуг, осуществляемых маркетинговыми и информационными центрами (организациями) 4) |
млн.руб- лей |
|||
1) - информация не предоставлена организациями-дилерами предприятий;
2) - количество организаций, зарегистрированных в ЕГРПО;
3) - информация не представлена предприятиями производителями тары и упаковки;
4) - информация не представлена организациями.
План мероприятий
администрации города Оренбурга по реализации прогноза
социально-экономического развития г. Оренбурга на 2003 год
N п/ п |
Мероприятия |
Срок исполнения |
Ответственные исполнители |
I. Промышленный комплекс | |||
Реализовать мероприятия по программе энергосбережения в Оренбургской области |
в течение года | Хлуденева Л.Г. | |
Содействовать областному союзу промышленников и предпринимателей в активизации деятельности по интеграции и межпроизводственной кооперации предприятий |
в течение года | Тонких В.П. Хлуденева Л.Г. |
|
Принимать участие в реализации мер по созданию благоприятных условий развития предприятий легкой промышленности города |
в течение года | Хлуденева Л.Г. | |
Проводить работу с предприятиями пищевой промышленности по повышению качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции |
в течение года | Хлуденева Л.Г. | |
Содействовать реализации комплекса мер по повышению эффективности промышленного производства и сокращению числа убыточных предприятий. |
в течение года | Тонких В.П. Хлуденева Л.Г. Моисеев И.В. Горошко Г.В. |
|
Проводить работу по размещению муниципальных заказов на предприятиях машиностроения, легкой и пищевой промышленности с целью оказания поддержки местным товаропроизводителям. |
в течении года | Хлуденева Л.Г. Руковод.пред-ий |
|
II. Агропромышленный комплекс | |||
Реализовать комплекс мер, направленных на увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства и повышения ее эффективности |
в течение года | Моисеев И.В. | |
Продолжить работу по развитию кооперации и интеграции сельхозпредприятий с промышленными и перерабатывающими предприятиями и организациями города |
в течение года | Моисеев И.В. Хлуденева Л.Г. |
|
Реализовать меры по кадровому обеспечению агропромышленного комплекса | в течение года | Моисеев И.В. | |
III. Потребительский рынок | |||
Реализовать меры, направленные на регулирование торговой деятельности в городе. |
в течение года | Хлуденева Л.Г. | |
Продолжить работу по совершенствованию форм и методов обслуживания, внедрению современных технологий обслуживания населения |
в течение года | Хлуденева Л.Г. | |
Продолжить работу по проведению единой государственной политики по предупреждению незаконного производства алкогольной продукции, включая проведение обязательного лицензирования розничной продажи алкогольной продукции. |
в течение года | Хлуденева Л.Г. | |
Обеспечить проведение обязательной сертификации услуг розничной торговли и общественного питания на территории города |
в течение года | Хлуденева Л.Г. | |
Реализовать мероприятия по выполнению программы развития бытового обслуживания населения в г.Оренбурге на 2002-2003 гг. |
в течение года | Хлуденева Л.Г. | |
Продолжить работу по совершенствованию организации работы рынков города и системы контроля за качеством предоставляемых услуг |
в течение года | Хлуденева Л.Г. | |
IV. Социальная сфера | |||
Привлечь к оказанию социальных услуг негосударственные организации | в течение года | Марченко Л.А. | |
Осуществлять контроль за предоставлением льгот и социальных гарантий жителям города организациями всех форм собственности и принимать меры в случае выявления нарушений |
в течение года | Марченко Л.А. Горошко Г.В. |
|
Предоставлять адресную социальную поддержку нуждающимся гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми |
в течение года | Марченко Л.А. | |
Продолжить развитие сети учреждений социального обслуживания | в течение года | Марченко Л.А. | |
Организовать летний отдых детей и подростков школьного возраста, а также круглогодичное оздоровление детей из семей социального риска |
в течение года | Марченко Л.А. | |
Продолжить внедрение программ дошкольного образования | в течение года | Марченко Л.А. | |
Продолжить работы по внедрению в систему образования централизованного тестирования, единого государственного экзамена, мониторинга качества образования |
в течение года | Марченко Л.А. | |
Продолжить работы по техническому оснащению (переоснащению) и расширению сети учреждений здравоохранения города |
в течение года | Марченко Л.А. Горошко Г.В. |
|
Продолжить работы по программе государственных гарантий обеспечения населения бесплатной медицинской помощью за счет средств бюджета |
в течение года | Марченко Л.А. Горошко Г.В. |
|
Продолжить работы по комплексной целевой программе "Дети Оренбурга" | в течение года | Марченко Л.А. | |
Продолжить работы по программе профилактике наркомании, ВИЧ-инфекции, противодействия незаконному обороту наркотиков в г.Оренбурге на 2001-2004 гг. |
в течение года | Марченко Л.А. | |
Реализация областной программы "Организация борьбы с туберкулезом в Оренбургской области на 2002-2006 гг." |
в течение года | Марченко Л.А. | |
Реализовать соглашение между администрацией города, профсоюзами и работодателями города Оренбурга |
в течение года | Тонких В.П. Хлуденева Л.Г. |
|
V. Реформа жилищно-коммунального хозяйства | |||
Обеспечить реализацию программы реформирования ЖКХ | в течение года | Тонких В.П. Колыченков Ю.И. |
|
Продолжить работу по энергосбережению | в течение года | Колыченков Ю.И. | |
Дальнейшее совершенствование договорных отношений по представлению жилищно-коммунальных услуг |
в течение года | Колыченков Ю.И. | |
Продолжить работу по увеличению доли обслуживания жилья на конкурсной основе |
в течение года | Колыченков Ю.И. Хлуденева Л.Г. |
|
Продолжить работу по доведению тарифов на услуги ЖКХ для населения до областных стандартов |
в течение года | Колыченков Ю.И. Хлуденева Л.Г. |
|
VI. Управление муниципальным имуществом | |||
Продолжить работу по совершенствованию механизма управления муниципальным имуществом |
в течение года | Хлуденева Л.Г. | |
Продолжить работу по формированию системы управления земельными ресурсами и регулированию земельных отношений |
в течение года | Хлуденева Л.Г. Васильев А.С. |
|
Обеспечить поступление в бюджет города доходов от управления, распоряжения и продажи муниципального имущества |
в течение года | Горошко Г.В. Хлуденева Л.Г. |
|
VII. Малое предпринимательство | |||
Реализовать меры, способствующие развитию малого предпринимательства | в течение года | Хлуденева Л.Г. | |
Оказывать поддержку субъектам малого предпринимательства в части обеспечения равных условий хозяйствования и пресечения недобросовестной конкуренции |
в течение года | Хлуденева Л.Г. | |
Привлечь субъекты малого предпринимательства к выполнению заказов на поставку продукции, товаров и услуг на конкурсной основе |
в течение года | Хлуденева Л.Г. | |
Поддерживать и развивать традиционные промыслы, ремесленничество и высокохудожественные производства в городе |
в течение года | Хлуденева Л.Г. | |
VIII. Финансовая и кредитно-денежная системы | |||
Продолжить работу по повышению эффективности использования бюджетных средств, увеличения налогооблагаемой базы. |
в течение года | Горошко Г.В. Хлуденева Л.Г. |
|
Осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных средств | в течение года | Горошко Г.В. | |
Продолжить работу по сокращению неплатежей, повышению собираемости налогов, укреплению финансовой дисциплины налогоплательщиков |
в течение года | Горошко Г.В. Хлуденева Л.Г. |
|
Проводить мониторинг убыточных предприятий и организаций города | в течение года | Горошко Г.В. Хлуденева Л.Г. |
|
Проводить анализ реструктуризации задолженности предприятий и организаций по платежам в бюджет |
в течение года | Горошко Г.В. Хлуденева Л.Г. |
Перечень
региональных и муниципальных программ и объемы ассигнований
на их финансирование в 2003 году
(тыс.руб.)
N п/п |
Наименование программы |
Объем ассигнований на 2003 год |
|
всего |
в т.ч. бюджет города |
||
1. |
Программа развития городского пассажирского транспорта на 2001 - 2003 гг. |
|
75600 |
2. |
Программа "Дети Оренбурга" на 2001 - 2004 гг. |
513704 |
13236 |
3. |
Программа профилактики наркомании, ВИЧ-инфекции, противодействия незаконному обороту наркотиков на 2001 - 2004 гг |
9988 |
2276 |
4. |
Развитие сети учреждений и структур социального обслуживания населения |
|
2350 |
5. |
Программа развития физической культуры, спорта и туризма на 2002 - 2004 гг. |
|
2600 |
6. |
Программа "Оздоровление экологической обстановки в Оренбургской области на 2001 - 2004 гг." |
5400 |
|
7. |
Программа "Вода питьевая" на 2000 - 2004 гг. |
3900 |
|
8. |
Программа по восстановлению и охране водных объектов Оренбургской области на 1999 - 2003 гг. |
15400 |
2500 |
9. |
Областная целевая программа "Вакцинопрофилактика" |
330 |
|
10. |
Областная программа "Неотложные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний на 2001 - 2004 годы" |
750 |
|
11. |
Областная программа "Анти-ВИЧ/СПИД 2001 - 2006 годы" |
67 |
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление Оренбургского городского Совета от 29 октября 2002 г. N 225 "О прогнозе социально-экономического развития г.... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.