Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации
города Рязани
от 2 февраля 2016 г. N 306
1. Строку "Объемы финансирования муниципальной программы" Паспорта муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования муниципальной программы |
Общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования составляет 1 070 787,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2016 год - 201 309,8 тыс. рублей; 2017 год - 209 883,7 тыс. рублей; 2018 год - 212419,0 тыс. рублей; 2019 год - 220 066,3 тыс. рублей; 2020 год - 227 108,6 тыс. рублей. Из них по источникам: Средства бюджета города Рязани - 1 024 203,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 193 209,8 тыс. рублей; 2017 год - 200 883,7 тыс. рублей; 2018 год - 202 924,0 тыс. рублей; 2019 год - 210 229,3 тыс. рублей; 2020 год - 216 956,6 тыс. рублей. Внебюджетные средства - 46 584,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 8 100,0 тыс. рублей; 2017 год - 9 000,0 тыс. рублей; 2018 год - 9 495,0 тыс. рублей; 2019 год - 9 837,0 тыс. рублей; 2020 год - 10 152,0 тыс. рублей |
2. В пункте 2.1 "Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физкультурой и спортом" таблицы 2 "Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях" приложения к муниципальной программе цифру "35,1" заменить цифрой "35,2".
3. В пункте 3.2 "Доля населения участвующего в городских массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях" таблицы 2 "Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях" приложения к муниципальной программе цифру "14,8" заменить цифрой "14,9".
4. Таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования" приложения к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
N |
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
ГРБС, соисполнитель участники |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации программы к 2020 году |
|||||
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
Итого |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы |
Всего, в том числе: |
|
201309,8 |
209883,7 |
212419,0 |
220066,3 |
227108,6 |
1070787,4 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
бюджет города Рязани |
|
193209,8 |
200883,7 |
202924,0 |
210229,3 |
216956,6 |
1024203,4 |
|||
внебюджетные средства |
|
8100 |
9000 |
9495 |
9837 |
10152 |
46584 |
|||
1 |
Задача 1 "Формирование благоприятных условий для развития дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта города Рязани" |
|||||||||
1.1 |
Основное мероприятие 1.1. Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями дополнительного образования |
Всего, в том числе: |
УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС |
176596,3 |
187305,1 |
189422,7 |
196242,1 |
202522,1 |
952088,3 |
Увеличение доли детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительном у образованию в учреждениях физической культуры и спорта, до 50,7% |
бюджет города Рязани |
168496,3 |
178305,1 |
179927,7 |
186405,1 |
192370,1 |
905504,3 |
||||
внебюджетные средства |
8100,0 |
9000,0 |
9495,0 |
9837,0 |
10152,0 |
46584,0 |
||||
1.1.1 |
Мероприятие 1.1.1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ |
бюджет города Рязани |
|
1685,0 |
1783,1 |
1799,3 |
1864,1 |
1923,7 |
9055,2 |
|
1.1.2 |
Мероприятие 1.1.2. Реализация дополнительных образовательных предпрофессиональных программ |
бюджет города Рязани |
163441,3 |
172955,8 |
174529,8 |
180812,8 |
186599,0 |
878338,7 |
||
внебюджетные средства |
8100,0 |
9000,0 |
9495,0 |
9837,0 |
10152,0 |
46584,0 |
||||
1.1.3 |
Мероприятие 1.1.3. Спортивная подготовка по видам спорта |
бюджет города Рязани |
|
3370,0 |
3566,2 |
3598,6 |
3728,2 |
3847,4 |
18110,4 |
|
1.2 |
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение обязательного проведения периодических медицинских осмотров (обследований) работников учреждений дополнительного образования |
бюджет города Рязани |
УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС |
486,3 |
508,0 |
535,9 |
555,2 |
573,0 |
2658,4 |
Сохранение доли работников учреждений дополнительного образования, прошедших периодический медицинский осмотр (обследование), на уровне 100% |
2 |
Задача 2 "Обеспечение населения муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта" |
|||||||||
2.1 |
Основное мероприятие 2.1. Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями физической культуры и спорта |
бюджет города Рязани |
УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС |
9180,5 |
7949,1 |
8056,0 |
8346,0 |
8613,1 |
42144,7 |
Увеличение доли населения от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физкультурой и спортом, до 40% |
|
Задача 3 "Создание условий, обеспечивающих возможность для населения города вести здоровый образ жизни, повышение интереса и приобщение различных категорий граждан (слоев общества) к регулярным занятиям физкультурой и спортом" |
|||||||||
3.1 |
Основное мероприятие 3.1. Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, создание безопасных условий для проведения учебно-тренировочного процесса и создание благоприятных условий для населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом |
бюджет города Рязани |
УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС |
4181,1 |
3626,1 |
3700,0 |
3833,2 |
3955,9 |
19296,3 |
Увеличение доли удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, до 80% |
3.1.1 |
Мероприятие 3.1.1. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования, спортивной формы, мебели, оргтехники, расходных материалов, оборудования для обслуживания спортивных залов и спортивных сооружений, хозяйственного инвентаря, бытовой техники, оружия, приборов оптических, огнетушителей, противогазов, оборудования для видеонаблюдения, оборудования для медицинских кабинетов |
|
|
4181,1 |
3626,1 |
3700,0 |
3833,2 |
3955,9 |
19296,3 |
|
3.2 |
Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий |
бюджет города Рязани |
УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС |
10446,6 |
10076,4 |
10276,9 |
10646,9 |
10987,5 |
52434,3 |
Увеличение доли населения, участвующего в городских массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях, до 16% |
3.3 |
Основное мероприятие 3.3. Обеспечение организации и проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий с населением по месту жительства |
бюджет города Рязани |
УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС, территориальные управления - префектуры администрации города Рязани |
419,0 |
419,0 |
427,5 |
442,9 |
457,1 |
2165,5 |
Увеличение доли населения, участвующего в физкультурно-оздоровительных мероприятиях по месту жительства, до 11% |
территориальное управление - префектура Октябрьского района администрации города Рязани |
104,8 |
104,8 |
106,9 |
110,8 |
114,3 |
541,6 |
||||
|
|
|
территориальное управление - префектура Советского района администрации города Рязани |
104,7 |
104,7 |
106,8 |
110,7 |
114,2 |
541,1 |
|
|
|
|
территориальное управление - префектура Железнодорожного района администрации города Рязани |
104,7 |
104,7 |
106,9 |
110,7 |
114,3 |
541,3 |
|
территориальное управление - префектура Московского района администрации города Рязани |
104,8 |
104,8 |
106,9 |
110,7 |
114,3 |
541,5 |
5. Таблицу 5 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе" приложения к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
Наименование услуги (работы) |
Учреждения |
Показатель объема услуги |
Ед. измерения |
Значение показателя объема услуги |
Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |
||||
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Основное мероприятие 1.1 "Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями дополнительного образования" | |||||||||
1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ |
МОУДО |
Население города |
чел. |
1000 |
1100 |
1200 |
1685,0 |
1783,1 |
1799,3 |
2. Реализация дополнительных образовательных предпрофессиональных программ |
МОУДО |
Дети в возрасте от 5 до 18 лет |
чел. |
11180 |
11200 |
11300 |
163441,3 |
172955,8 |
174529,8 |
3. Спортивная подготовка по видам спорта |
МОУДО |
Население города |
чел. |
400 |
450 |
500 |
3370,0 |
3566,2 |
3598,6 |
Итого по основному мероприятию 1.1. |
|
|
|
12580 |
12750 |
13000 |
168496,3 |
178305,1 |
179927,7 |
Основное мероприятие 2.1 "Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями физической культуры и спорта" | |||||||||
Обеспечение доступа к открытым и закрытым спортивным объектам физической культуры и спорта для свободного доступа и проведение занятий с населением |
|
Население города |
чел. |
1000 |
1200 |
1300 |
9180,5 |
7949,1 |
8056,0 |
Итого по основному мероприятию 2.1 |
|
|
|
1000 |
1200 |
1300 |
9180,5 |
7949,1 |
8056,0 |
Всего: |
|
|
|
13580 |
13950 |
14300 |
177676,8 |
186254,2 |
187983,7 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации города Рязани от 2 февраля 2016 г. N 306 "О внесении изменений в муниципальную программу... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.