Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Наименование изменено с 1 января 2019 г. - Постановление Администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район Рязанской области от 30 октября 2018 г. N 687
Приложение 3
к муниципальной программе
Клепиковского
муниципального района
"Развитие культуры"
Подпрограмма 3 "Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры"
6 сентября 2017 г., 7 марта, 16 апреля, 4 июня, 7 августа, 11 сентября, 25, 30 октября, 11, 29 декабря 2018 г., 4 февраля, 29 мая, 5 августа 2019 г.
1. Цели и задачи в сфере деятельности
Целью подпрограммы является создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями района своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени.
Задачи подпрограммы:
1) повышение качества и доступности муниципальных услуг по организации досуга и услуг организаций культуры;
2) организация культурно-массовых мероприятий для жителей муниципального образования - Клепиковский муниципальный район;
3) привлечение населения района в культурно-досуговые учреждения за счет повышения качества услуг, применения новых форм и методов работы;
4) содействие развитию любительского народного творчества;
5) выявление и поддержка молодых дарований, новых авторов и исполнителей.
Раздел 2 изменен с 1 января 2019 г. - Постановление Администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район Рязанской области от 30 октября 2018 г. N 687
2. Сроки и этапы реализации
Подпрограмма реализуется в 2017 - 2024 годах.
Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Раздел 3 изменен с 29 мая 2019 г. - Постановление Администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район Рязанской области от 29 мая 2019 г. N 397
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 "Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры"
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2017 - 2024 годы составляет 180204990,12 рублей. Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования - Клепиковский муниципальный район и областного бюджета в разрезе источников финансирования по годам реализации муниципальной программы:
Годы |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Всего по подпрограмме |
Всего |
18815770,32 |
22719284,20 |
21683109,80 |
22819839,80 |
23541746,50 |
23541746,50 |
23541746,50 |
23541746,50 |
180204990,12 |
из них: | |||||||||
средства областного бюджета |
4395592,00 |
3944010,40 |
- |
- |
|
|
|
|
8339602,40 |
средства районного бюджета |
14420178,32 |
18775273,80 |
21683109,80 |
22819839,80 |
23541746,50 |
23541746,50 |
23541746,50 |
23541746,50 |
171865387,72 |
4. Механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой, и направленных на решение поставленных задач.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, является Отдел культуры и туризма.
Главный распорядитель:
- обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств;
- обеспечивает контроль за соблюдением получателями субсидий условий, установленных при их предоставлении.
Исполнители Подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации Программы:
- осуществляют исполнение мероприятий Подпрограммы, в отношении которых они являются главными распорядителями;
- проводят размещение государственного заказа по реализации мероприятий Подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";
- разрабатывают и утверждают положения по проведению мероприятий Подпрограммы, связанных с проведением праздников, конкурсов, фестивалей, праздничных мероприятий, акций, районных мероприятий социально-культурной направленности;
- иные функции по реализации Подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения программных мероприятий.
В реализации мероприятий раздела 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы предусмотрено участие бюджетов областного и федерального уровней.
Субсидии на реализацию программных мероприятий из областного и федерального бюджета предоставляются при следующих условиях:
- наличие утвержденной муниципальной программы, предусматривающей средства бюджета муниципального образования в размере не менее 5% кругов от общей стоимости товаров, работ, услуг, приобретаемых в целях реализации мероприятий Программы;
- наличие выписки из муниципального правового акта о местном бюджете, подтверждающей финансирование муниципальной программы.
Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий на реализацию программных мероприятий в рамках данной Программы является социальная значимость мероприятия.
Расходование средств субсидии осуществляется муниципальным образованием в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Отдел культуры и туризма представляет в Минкультуры отчет о реализации программного проекта с предоставлением всех необходимых документов, подтверждающих расходы в порядке и в сроки, установленные министерством культуры и туризма Рязанской области.
С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализация Подпрограммы заказчиком Программы Отдел культуры и туризма осуществляет контроль за исполнением Подпрограммы.
Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами исполнителями Подпрограммы осуществляется главным распорядителем и распорядителем бюджетных средств, контрольными и финансовыми органами муниципального образования - Клепиковский муниципальный район и Рязанской области.
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Раздел 5 изменен с 5 августа 2019 г. - Постановление Администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район Рязанской области от 5 августа 2019 г. N 534
5. Система программных мероприятий подпрограммы 3 "Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры"
N пп |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования (руб.) |
Ожидаемый конечный результат |
||||||||
Всего |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1. |
Задача 1 Обеспечение деятельности учреждений культуры |
Отдел культуры и туризма |
МУК "Районный Дом культуры" |
Всего: из них: |
180096 350,12 |
18815 770,32 |
22610 644,20 |
21683 109,80 |
22819 839,80 |
23541 746,50 |
23541746,50 |
23541 746,50 |
23541 746,50 |
Повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в Клепиковском муниципальном районе |
Областной бюджет |
8339602,40 |
4395592,00 |
3944010,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Районный бюджет |
171756747,72 |
14420178,32 |
18666633,80 |
21683109,80 |
22819839,80 |
23541746,50 |
23541746,50 |
23541746,50 |
23541746,50 |
|||||
1.1. Обеспечение выполнения муниципального задания МУК "Районный Дом культуры |
|
|
Всего: из них: |
178221 755,38 |
18606 970,32 |
22202 744,20 |
21675 215,06 |
22073 700,00 |
23391 746,50 |
23541746,50 |
23541 746,50 |
23541 746,50 |
||
Областной бюджет |
8339 602,40 |
4395 592,00 |
3944 010,40 |
- |
- |
|
|
|
|
|||||
Районный бюджет в т.ч. софинансирование |
169882 152,98 |
14211 378,32 |
18258 733,80 |
21675 215,06 |
22073 700,00 |
23391 746,50 |
23541 746,50 |
23541 746,50 |
23541 746,50 |
|||||
2016 985,00 |
1156 450,00 |
860 535,00 |
- |
- |
|
|
|
|
||||||
1.1.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных Указом Президента РФ работников учреждений культуры |
|
|
Всего: из них: |
13 619,13 |
|
|
13 619,13 |
|
|
|
|
|
||
Областной бюджет |
|
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|||||
Районный бюджет в т.ч. софинансирование |
13 619,13 |
|
|
13 619,13 |
|
|
|
|
|
|||||
13 619,13 |
|
|
13 619,13 |
- |
|
|
|
|
||||||
1.2. Субсидии на иные цели МУК "Районный Дом культуры" |
|
|
Всего: из них: |
1724 594,74 |
208 800,00 |
407 900,00 |
83 075,74 |
220 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Районный бюджет в т.ч. |
1724 594,74 |
208 800,00 |
407 900,00 |
83 075,74 |
220 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
|||||
Софинансирование |
7 894,74 |
|
|
7 894,74 |
|
|
|
|
|
|||||
1.2.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений |
|
|
Всего: из них: |
2 631,58 |
|
|
2 631,58 |
|
|
|
|
|
||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Районный бюджет в т.ч. |
2 631,58 |
|
|
2 631,58 |
|
|
|
|
|
|||||
Софинансирование |
2 631,58 |
|
|
2 631,58 |
|
|
|
|
|
|||||
1.2.2. Субсидии бюджетам муниципальных образований на государственную поддержку лучших учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений |
|
|
Всего: из них: |
5 263,16 |
|
|
5 263,16 |
|
|
|
|
|
||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Районный бюджет в т.ч. |
5 263,16 |
|
|
5 263,16 |
|
|
|
|
|
|||||
Софинансирование |
5 263,16 |
|
|
5 263,16 |
|
|
|
|
|
|||||
2. |
Задача 2 Организация культурно-досуговой деятельности |
|
|
Всего: из них: |
108 640,00 |
|
108 640,00 |
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли охвата населения праздничными мероприятииями |
Районный бюджет |
108 640,00 |
|
108 640,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2.1. Проведение культурно массовых мероприятий в.т.ч. проведение массовых мероприятий, посвященных Дню молодёжи |
|
|
Районный бюджет |
108 640,00 |
|
108 640,00 |
|
|
|
|
|
|
||
2.2. Проведение массовых мероприятий, посвященных Дню России |
|
|
Районный бюджет |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
3. |
Задача 3 Расходы на реализацию федерального проекта "Культурная среда" |
|
|
Районный бюджет в т.ч. |
150 000 |
|
|
|
|
150 000 |
|
|
|
Создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района |
3.1. Государственная поддержка отросли культуры на условиях софинансирования из вышестоящих бюджетов (создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности) |
|
|
Районный бюджет в т.ч. |
100 000 |
|
|
|
|
100 000 |
|
|
|
||
|
3.2. Благоустройство территории сельских учреждений культуры |
|
|
Районный бюджет в т.ч. |
40 000 |
|
|
|
|
40 000 |
|
|
|
|
|
3.3. Приобретение не монтируемого оборудования (покупка кресел) |
|
|
Районный бюджет в т.ч. |
10 000 |
|
|
|
|
10 000 |
|
|
|
|
Итого по подпрограмме: |
180204 990,12 |
18815 770,32 |
22719 284,20 |
21683 109,80 |
22819 839,80 |
23541 746,50 |
23541 746,50 |
23541 746,50 |
23541 746,50 |
|
||||
из них: Областной бюджет |
8339 602,40 |
4395 592,00 |
3944 010,40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Районный бюджет |
171865 387,72 |
14420 178,32 |
18775 273,80 |
21683 109,80 |
22819 839,80 |
23541 746,50 |
23541 746,50 |
23541 746,50 |
23541 746,50 |
Раздел 6 изменен с 1 января 2019 г. - Постановление Администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район Рязанской области от 30 октября 2018 г. N 687
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы 3
N пп |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа |
% |
83,8 |
83,8 |
83,8 |
83,8 |
83,8 |
83,8 |
83,8 |
83,8 |
2. |
Увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий |
% |
1,61 |
2 |
2,1 |
2,2 |
2,3 |
2,4 |
2,5 |
2,6 |
3. |
Увеличение количества участников клубных формирований |
% |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
4. |
Увеличение доли охвата населения услугами передвижных культурных центров |
% |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
5. |
Увеличение количества проведенных фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных программных мероприятий в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности |
% к предыдущему году |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
6. |
Доля учреждений культуры, оснащенных современным оборудованием |
% от общего числа учреждений |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
7 |
Количество проведенных мероприятий |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.