Система программных мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры города Касимов на 2015 - 2020 годы"
N
|
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
|
Главные распорядители
|
Исполнители
|
Источник финансирования
|
Объем финансирования, руб.
|
Ожидаемый результат
|
Итого
|
2015 г
|
2016 г
|
2017 г
|
2018 г
|
2019 г
|
2020 г
|
Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия г. Касимова, в том числе:
|
|
1
|
Обеспечение сохранности и безопасности музейных и библиотечных фондов
|
Управление по культуре и туризму
|
Управление по культуре и туризму, МБУК "Касимовский краеведческий музей", МБУК "Центральная библиотека им. Л.А. Малюгина"
|
Муниципальный бюджет
|
260 820,00
|
260 820,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
|
|
1.1
|
В т.ч. охрана музейных фондов, мониторинг, техническое обслуживание средств охраны МБУК "Касимовский краеведческий музей"
|
Управление по культуре и туризму
|
Управление по культуре и туризму, МБУК "Касимовский краеведческий музей"
|
Муниципальный бюджет
|
104 700,00
|
104 700,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.2
|
В т.ч. охрана библиотечных фондов, мониторинг, техническое обслуживание средств охраны МБУК "Центральная библиотека им. Л.А. Малюгина"
|
Управление по культуре и туризму
|
Управление по культуре и туризму, МБУК "Центральная библиотека им. Л.А. Малюгина"
|
Муниципальный бюджет
|
156 120,00
|
156 120,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2
|
Создание условий по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки (муниципальное задание)
|
Управление по культуре и туризму
|
Управление по культуре и туризму, МБУК "Центральная библиотека им. Л.А. Малюгина"
|
Муниципальный бюджет
|
10 000,00
|
10 000,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге, Увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры, Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг муниципальными учреждениями культуры
|
|
2.1
|
В т.ч. пополнение библиотечного фонда
|
Управление по культуре и туризму
|
Управление по культуре и туризму, МБУК "Центральная библиотека им. Л.А. Малюгина"
|
Муниципальный бюджет
|
10 000,00
|
10 000,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3
|
Создание системы навигации и ориентирующей информации
|
Управление по культуре и туризму
|
Управление по культуре и туризму, МБУК "Касимовский краеведческий музей"
|
Областной бюджет
|
400 000,00
|
400 000,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Муниципальный бюджет
|
40 000,00
|
40 000,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Задача 2. Поддержка культуры, искусства и народного творчества г. Касимова, в том числе:
|
|
1
|
Создание условий по проведению фестивалей, смотров, конкурсов, конференций, встреч и иных мероприятий в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности: организация и проведение открытого фестиваля народного творчества "Золотая ладья".
|
Управление по культуре и туризму
|
Управление по культуре и туризму, МБУК "Дворец культуры"
|
Муниципальный бюджет
|
10 000,00
|
10 000,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры, повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
|
|
Задача 3. Модернизация и развитие материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, в том числе:
|
|
1
|
Создание условий по обеспечению сохранности и безопасности учреждений культуры: техническое обслуживание пожарной сигнализации развитие и укрепление материально-технической базы: ремонтные работы МБУК "Дворец культуры"
|
Управление по культуре и туризму
|
Управление по культуре и туризму, МБУК "Дворец культуры"
|
Муниципальный бюджет
|
30 000,00
|
30 000,00
|
0
|
3 155 634,0
|
0
|
0
|
0
|
Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг муниципальными учреждениями культуры, увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальном образовании, повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
|
|
2
|
Создание условий по обеспечению сохранности и безопасности образовательных учреждений в сфере культуры: техническое обслуживание пожарной сигнализации МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа"
|
Управление по культуре и туризму
|
Управление по культуре и туризму, МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа"
|
Муниципальный бюджет
|
14 400,00
|
14 400,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3
|
Создание условий по обеспечению сохранности и безопасности образовательных учреждений в сфере культуры: техническое обслуживание пожарной сигнализации, огнезащитная пропитка чердачных перекрытий МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. В. И. Ряховского"
|
Управление по культуре и туризму
|
Управление по культуре и туризму, МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. В. И. Ряховского".
|
Муниципальный бюджет
|
13 200,00
|
13 200,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4
|
Создание условий по обеспечению сохранности и безопасности образовательных учреждений в сфере культуры: техническое обслуживание пожарной сигнализации, огнезащитная пропитка чердачных перекрытий МБУ ДО "Детская школа искусств"
|
Управление по культуре и туризму
|
Управление по культуре и туризму, МБУ ДО "Детская школа искусств"
|
Муниципальный бюджет
|
26 200,00
|
26 200,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Задача 4. Создание условий по реализации образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, в том числе:
|
|
1
|
Создание условий для проведения образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры
|
Управление по культуре и туризму
|
Управление по культуре и туризму, МБУ ДО "Детская школа искусств", МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. В. И. Ряховского", МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа"
|
Муниципальный бюджет
|
187 226 770,39
|
0
|
21 967 811,20
|
37 323 143,70
|
42 645 271,83
|
42 645 271,83
|
42 645 271,83
|
Улучшение качества предоставляемых услуг,
повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
|
|
Внебюджетные средства
|
4 000 000,00
|
0
|
800 000,00
|
800 000,00
|
800 000,00
|
800 000,00
|
800 000,00
|
|
2
|
Мероприятия по обеспечению сохранности и безопасности образовательных учреждений
|
Управление по культуре и туризму
|
Управление по культуре и туризму, МБУ ДО "Детская школа искусств", МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. В. И. Ряховского", МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа"
|
Муниципальный бюджет
|
269 131,68
|
0
|
54900,00
|
53 557,92
|
53 557,92
|
53 557,92
|
53 557,92
|
|
Внебюджетные средства
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3
|
Прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников образовательных учреждений в сфере культуры
|
Управление по культуре и туризму
|
Управление по культуре и туризму, МБУ ДО "Детская школа искусств", МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. В. И. Ряховского", МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа"
|
Муниципальный бюджет
|
355 504,00
|
0
|
0
|
88 876,00
|
88 876,00
|
88 876,00
|
88 876,00
|
|
Внебюджетные средства
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4
|
Развитие материально-технической базы образовательных учреждений в сфере культуры
|
Управление по культуре и туризму
|
Управление по культуре и туризму, МБУ ДО "Детская школа искусств", МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. В. И. Ряховского", МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа"
|
Муниципальный бюджет
|
154 400,00
|
0
|
0
|
38 600,00
|
38 600,00
|
38 600,00
|
38 600,00
|
|
Внебюджетные средства
|
3 750 000,00
|
0
|
750 000,00
|
750 000,00
|
750 000,00
|
750 000,00
|
750 000,00
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
185 000,00
|
|
185 000,00
|
|
|
|
|
|
|
Задача 5. Выполнение методической работы в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности, проведение смотров, конкурсов, работа по созданию спектаклей, концертов и иных зрелищных мероприятий, в том числе:
|
|
1
|
Мероприятия в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности, проведение смотров, конкурсов, работа по созданию спектаклей, концертов и иных зрелищных мероприятий
|
Управление по культуре и туризму
|
Управление по культуре и туризму, МБУК "Дворец культуры"
|
Муниципальный бюджет
|
98 478 479,31
|
0
|
10 089 328,30
|
18 968 098,82
|
23 140 350,73
|
23 140 350,73
|
23 140 350,73
|
Улучшение качества предоставляемых услуг, повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
|
|
Внебюджетные средства
|
2 070 000,00
|
0
|
470 000,00
|
400 000,00
|
400 000,00
|
400 000,00
|
400 000,00
|
|
2
|
Мероприятия по обеспечению сохранности и безопасности учреждений культуры
|
Управление по культуре и туризму
|
Управление по культуре и туризму, МБУК "Дворец культуры"
|
Муниципальный бюджет
|
150 000,00
|
0
|
30 000,00
|
30 000,00
|
30 000,00
|
30 000,00
|
30 000,00
|
|
Внебюджетные средства
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3
|
Прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников учреждений культуры
|
Управление по культуре и туризму
|
Управление по культуре и туризму, МБУК "Дворец культуры"
|
Муниципальный бюджет
|
319 200,00
|
0
|
0
|
79 800,00
|
79 800,00
|
79 800,00
|
79 800,00
|
|
Внебюджетные средства
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4
|
Развитие материально-технической базы учреждений культуры
|
Управление по культуре и туризму
|
Управление по культуре и туризму, МБУК "Дворец культуры"
|
Муниципальный бюджет
|
160 200,00
|
0
|
60200,00
|
25 000,00
|
25 000,00
|
25 000,00
|
25 000,00
|
|
Внебюджетные средства
|
1 505 000,00
|
0
|
305 000,00
|
300 000,00
|
300 000,00
|
300 000,00
|
300 000,00
|
|
Задача 6. Выполнение методической работы в сфере культурного развития города, в том числе:
|
|
1
|
Мероприятия в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности, проведение смотров, конкурсов, работа по созданию спектаклей, концертов и иных зрелищных мероприятий
|
Управление по культуре и туризму
|
Управление по культуре и туризму, МФЦКР
|
Муниципальный бюджет
|
121 742 984,23
|
0
|
6 811 284,76
|
24 601 844,01
|
30 109 951,82
|
30 109 951,82
|
30 109 951,82
|
Расширение спектра предоставляемых услуг населению, увеличение числа клубных формирований и участников в них.
|
|
Внебюджетные средства
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2
|
Мероприятия по обеспечению сохранности и безопасности учреждений
|
Управление по культуре и туризму
|
Управление по культуре и туризму, МФЦКР
|
Муниципальный бюджет
|
360 000,00
|
0
|
0
|
90 000,00
|
90 000,00
|
90 000,00
|
90 000,00
|
|
Внебюджетные средства
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3
|
Прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников учреждений
|
Управление по культуре и туризму
|
Управление по культуре и туризму, МФЦКР
|
Муниципальный бюджет
|
210 000,00
|
0
|
0
|
52 500,00
|
52 500,00
|
52 500,00
|
52 500,00
|
|
Внебюджетные средства
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4
|
Развитие материально-технической базы учреждений
|
Управление по культуре и туризму
|
Управление по культуре и туризму, МФЦКР
|
Муниципальный бюджет
|
120 000,00
|
0
|
0
|
30 000,00
|
30 000,00
|
30 000,00
|
30 000,00
|
|
Внебюджетные средства
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Задача 7. Мероприятия в социально-культурной сфере города, в том числе:
|
|
1
|
Мероприятия в культурно-досуговой деятельности
|
Управление по культуре и туризму
|
Управление по культуре и туризму, МБУК "Дворец культуры", МБУК "ЦБ им. Л. А. Малюгина", МБУК "Касимовский краеведческий музей", МБУ ДО "Детская школа искусств", МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа"
|
Муниципальный бюджет
|
800 000,00
|
0
|
160 000,00
|
160 000,00
|
160 000,00
|
160 000,00
|
160 000,00
|
Увеличение количества мероприятий и числа их зрителей
|
|
Внебюджетные средства
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Задача 8. Методическая работа в музейной сфере деятельности по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда, в том числе:
|
|
1
|
Мероприятия в музейной сфере деятельности по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда
|
Управление по культуре и туризму
|
Управление по культуре и туризму, МБУК "Касимовский краеведческий музей"
|
Муниципальный бюджет
|
97 464 230,89
|
0
|
8 604 105,60
|
18 951 148,78
|
23 302 992,17
|
23 302 992,17
|
23 302 992,17
|
Увеличение доли представленных зрителю музейных фондов, увеличение числа посетителей музея.
|
|
Внебюджетные средства
|
1 750 000,00
|
0
|
350 000,00
|
350 000,00
|
350 000,00
|
350 000,00
|
350 000,00
|
|
2
|
Мероприятия по обеспечению сохранности и безопасности учреждений культуры
|
Управление по культуре и туризму
|
Управление по культуре и туризму, МБУК "Касимовский краеведческий музей"
|
Муниципальный бюджет
|
1 832 956,64
|
0
|
386 600,00
|
361 589,16
|
361 589,16
|
361 589,16
|
361 589,16
|
|
Внебюджетные средства
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3
|
Развитие материально-технической базы учреждений культуры
|
Управление по культуре и туризму
|
Управление по культуре и туризму, МБУК "Касимовский краеведческий музей"
|
Муниципальный бюджет
|
80 000,00
|
0
|
0
|
20 000,00
|
20 000,00
|
20 000,00
|
20 000,00
|
|
Внебюджетные средства
|
2 000 000,00
|
0
|
400 000,00
|
400 000,00
|
400 000,00
|
400 000,00
|
400 000,00
|
|
Задача 9.Создание условий по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки, в том числе:
|
|
1
|
Мероприятия по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки
|
Управление по культуре и туризму
|
Управление по культуре и туризму, МБУК "ЦБ им. Л. А. Малюгина"
|
Муниципальный бюджет
|
152 504 951,35
|
0
|
14 098 608,40
|
29 534 607,36
|
36 290 578,53
|
36 290 578,53
|
36 290 578,53
|
Увеличение количества пользователей сети библиотечного обслуживания, улучшение качества предоставляемых услуг.
|
|
Внебюджетные средства
|
200 000,00
|
0
|
40 000,00
|
40 000,00
|
40 000,00
|
40 000,00
|
40 000,00
|
|
2
|
Мероприятия по обеспечению сохранности и безопасности учреждений
|
Управление по культуре и туризму
|
Управление по культуре и туризму, МБУК "ЦБ им. Л. А. Малюгина"
|
Муниципальный бюджет
|
568986,40
|
0
|
121 000,00
|
111 996,60
|
111 996,60
|
111 996,60
|
111 996,60
|
|
Внебюджетные средства
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3
|
Расходы на подписку на периодические издания
|
Управление по культуре и туризму
|
Управление по культуре и туризму, МБУК "ЦБ им. Л. А. Малюгина"
|
Муниципальный бюджет
|
900 000,00
|
0
|
180 000,00
|
180 000,00
|
180 000,00
|
180 000,00
|
180 000,00
|
|
Внебюджетные средства
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4
|
Развитие материально-технической базы учреждений
|
Управление по культуре и туризму
|
Управление по культуре и туризму, МБУК "ЦБ им. Л. А. Малюгина"
|
Муниципальный бюджет
|
147 200,00
|
0
|
31 200,00
|
29 000,00
|
29 000,00
|
29 000,00
|
29 000,00
|
|
Внебюджетные средства
|
105 000,00
|
0
|
25 000,00
|
20 000,00
|
20 000,00
|
20 000,00
|
20 000,00
|
|
|
|
|
|
Федеральные средства
|
5396,83
|
|
5396,83
|
|
|
|
|
|
|
Задача 10.Создание условий по осуществлению организационного обеспечения функционирования и развития культуры в том числе:
|
|
1
|
Мероприятия по осуществлению организационного обеспечения функционирования и развития культуры
|
Управление по культуре и туризму
|
Управление по культуре и туризму, МКУ "ЦБУК""
|
Муниципальный бюджет
|
25 005 500,00
|
|
5 001 100,00
|
5 001 100,00
|
5 001 100,00
|
5 001 100,00
|
5 001 100,00
|
|
|
Задача 11.Создание условий для реализации государственной политики в области культуры на территории муниципального образования в том числе:
|
|
|
Мероприятия по обеспечению условий для реализации государственной политики в области культуры на территории муниципального образования
|
Управление по культуре и туризму
|
Управление по культуре и туризму
|
Муниципальный бюджет
|
7 904 265,00
|
|
|
2 043 823,75
|
1953713,75
|
1953363,75
|
1953363,75
|
|
|
|
|
|
Итого:
|
Областной бюджет
|
400 000,00
|
400 000,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
697 069 519,89
|
404 620,00
|
67 596 138,26
|
137 684 826,10
|
163 794 878,51
|
163 794 528,51
|
163 794 528,51
|
|
|
Внебюджетные средства
|
15 380 000,00
|
0
|
3 140 000,00
|
3 060 000,00
|
3 060 000,00
|
3 060 000,00
|
3 060 000,00
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
190 396,83
|
|
190 396,83
|
|
|
|
|
|
|