Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2 изменено с 1 января 2024 г. - Постановление Администрации муниципального образования - Ненашкинское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области от 25 декабря 2023 г. N 113
Приложение 2
к постановлению
администрации
муниципального образования -
Ненашкинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района
от 31.10.2016 г. N 97
Муниципальная программа
"Комплексное развитие муниципального образования - Ненашкинское сельское поселение Клепиковского муниципального района"
29 декабря 2021 г., 25 января, 12 сентября, 11 октября, 27 декабря 2022 г., 24 января, 29 марта, 20, 31 октября, 15, 25 декабря 2023 г., 17 января, 21 февраля, 30 мая 2024 г.
Раздел 1 изменен с 21 февраля 2024 г. - Постановление Администрации муниципального образования - Ненашкинское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области от 21 февраля 2024 г. N 19
1. Паспорт
Наименование Программы |
Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципального образования - Ненашкинское сельское поселение Клепиковского муниципального района" (далее - Программа) |
Ответственный исполнитель Программы |
Администрация муниципального образования - Ненашкинское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области |
Главные распорядители бюджетных средств (далее - ГРБС) |
Администрация муниципального образования - Ненашкинское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области (далее - Администрация) |
Исполнители программы |
Администрация муниципального образования - Ненашкинское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области (далее - Администрация) |
Срок реализации Программы |
Срок реализации программы: 2017 - 2030 годы. Этап II: 2022 - 2030 годы. |
Цель (цели) Программы |
Цель 1: Организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным факторам проявления терроризма и экстремизма, на территории муниципального образования - Ненашкинское сельское поселение Клепиковского муниципального района. Цель 2: Совершенствование системы комплексного благоустройства на территории муниципального образования, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, комплексное решение проблем транспортной доступности, благоустройства, по улучшению санитарного и эстетического вида территории сельского поселения, повышению качества жизни граждан, обеспечению безопасного транспортного сообщения на грунтовых дорогах, озеленению территорий сельского поселения, обеспечение безопасности проживания жителей, улучшение экологической обстановки, создание комфортной среды проживания на территории муниципального образования - Ненашкинское сельское поселение Клепиковского муниципального района . Цель 3: Удовлетворение потребности населения в перевозках по автомобильным дорогам на территории муниципального образования - Ненашкинское сельское поселение Клепиковского муниципального района, сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния, улучшение жизнеобеспечения и повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения. Цель 4: Совершенствование и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий, создание условий для исполнения переданных государственных полномочий. Цель 5: Совершенствование межбюджетных отношений между муниципальным образованием - Ненашкинское сельское поселение Клепиковского муниципального района и муниципальным образованием - Клепиковский муниципальный район. Цель 6: Повышение уровня и качества жизни муниципальных служащих, вышедших на пенсию. Цель 7: Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе эффективного развития систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории муниципального образования - Ненашкинское сельское поселение Клепиковского муниципального района, в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Цель 8: Развитие и укрепление системы обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования - Ненашкинское сельское поселение Клепиковского муниципального района, защиты жизни и здоровья населения, сокращения материальных потерь от пожаров и улучшения пожарной безопасности на территории муниципального образования. Цель 9: Обеспечение создания условий для реализации мероприятий Программы, создание оптимальных условий для развития и совершенствования муниципального управления, повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих администрации муниципального образования - Ненашкинское сельское поселение Клепиковского муниципального района. Цель 10: Обеспечение благоприятных условий для создания и интенсивного развития малых и средних предприятий и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" и осуществления их деятельности на территории муниципального образования - Ненашкинское сельское поселение Клепиковского муниципального района Цель 11: Организация взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте. |
Перечень подпрограмм |
Подпрограмма 1 "Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования"; Подпрограмма 2 "Благоустройство на территории муниципального образования"; Подпрограмма 3 "Дорожное хозяйство муниципального образования"; Подпрограмма 4 "Обеспечение эффективного исполнения переданных государственных полномочий муниципального образования"; Подпрограмма 5 "Финансовое обеспечение части переданных полномочий муниципального образования"; Подпрограмма 6 "Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию"; Подпрограмма 7 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования"; Подпрограмма 8 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность"; Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального образования"; Подпрограмма 10 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства муниципального образования"; Подпрограмма 11 "Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение гарантий деятельности старост сельских населенных пунктов" |
Перечень региональных и ведомственных проектов, реализуемых в рамках Программы |
- |
Финансовое обеспечение (далее - ФО) Программы |
Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципального образования. Объем финансирования Программы составляет 48035057,13 из них: - средства федерального бюджета - 476310,96 руб.; - средства областного бюджета - 1801,56. руб.; - средства бюджета муниципального образования - 47556944,61 руб. |
2. Характеристика сферы реализации Программы
Целью успешного развития муниципального образования - Ненашкинское сельское поселение Клепиковского муниципального района (далее - муниципальное образование) является создание экономического механизма саморазвития, формирование бюджета на основе надежных источников финансирования. В настоящее время государством ставится задача формирования системы стратегического планирования в муниципальных образованиях различных регионов России. Её выполнение связано с рядом трудностей, которые заключаются в отсутствии чёткой нормативной базы по реализации процесса стратегического планирования в муниципальных образованиях.
Основным методом, обеспечивающим поступательное развитие муниципального образования - Ненашкинское сельское поселение Клепиковского муниципального района, является программно-целевой метод планирования социально-экономического развития.
Муниципального образования - Ненашкинское сельское поселение Клепиковского муниципального района - муниципальное образование, обеспечивающее достойный уровень жизни населения, высокое качество функционирования среды жизнедеятельности. Возможные пути социально-экономического развития муниципального образования зависят от многих факторов.
Отбор проблем для решения путем реализации мероприятий муниципальной программы необходимо выполнять по следующим критериям:
- соответствие приоритетам социально-экономического развития муниципального образования - Ненашкинское сельское поселение Клепиковского муниципального района;
- соответствие полномочиям органов местного самоуправления и действующему законодательству;
- значимость проблемы и её комплексный характер;
- направленность на реформирование жилищно-коммунального хозяйства, достижение качественно нового уровня развития, в том числе повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг, снижение расходов на их оказание;
- невозможность эффективного решения данных проблем в приемлемые сроки за счет использования действующих механизмов.
Основные проблемы, требующие решения программным путем, определены на основании анализа социально-экономического развития муниципального образования:
- низкий уровень жизни населения;
- предупреждение экстремизма и терроризма;
- изношенность жилищно-коммунального хозяйства;
- низкое качество дорог, освещения улиц;
- уборка территории и вывоз мусора;
- создание условий для организации тушения пожаров в населенных пунктах сельского поселения;
- обеспечение эффективной занятости населения поселения
- организация взаимодействия администрации и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте
- обеспечение гарантий старост сельских населенных пунктов.
Решение задач, связанных с развитием муниципального образования относится к компетенции органов местного самоуправления. Однако, учитывая недостаточную бюджетную обеспеченность сельского поселения, возникает потребность в федеральной, областной и районной поддержке муниципальных инициатив по комплексному развитию муниципального образования.
Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его значение в политической системе российского общества определяется тем, что это тот уровень власти, который наиболее приближен к населению, им формируется и ему непосредственно подконтролен, решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения. Эффективное местное самоуправление является одним из условий социально-экономического развития муниципального образования, повышения качества жизни населения, повышения доверия населения к власти.
Раздел 3 изменен с 21 февраля 2024 г. - Постановление Администрации муниципального образования - Ненашкинское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области от 21 февраля 2024 г. N 19
3. Финансовое обеспечение Программы
Финансовое обеспечение Программы (далее - ФО) осуществляется за счет средств федерального бюджета (далее - ФБ), областного бюджета (далее - ОБ) и бюджета муниципального образования (далее - МБ).
N п/п |
Наименование |
Источники ФО |
Объемы ФО, руб. |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Всего по региональным проектам |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Всего по ведомственным проектам |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Всего по комплексам процессных мероприятий |
ФБ |
476310,96 |
40950,49 |
58303,95 |
64238,29 |
70555,18 |
76979,05 |
41321,00 |
41321,00 |
41321,00 |
41321,00 |
ОБ |
1801,56 |
138,24 |
144,30 |
316,50 |
316,50 |
316,50 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
||
МБ |
47556944,61 |
7303208,53 |
6996055,63 |
6730658,85 |
5304663,70 |
5211863,70 |
4002646,05 |
4002646,05 |
4002646,05 |
4002646,05 |
||
Итого по Программе |
|
48035057,13 |
7344297,26 |
7054503,88 |
6795123,64 |
5375535,38 |
5289159,25 |
4044109,43 |
4044109,43 |
4044109,43 |
4044109,43 |
4. Порядок предоставления информации об исполнении Программы
Ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным годом, Ответственный исполнитель муниципальной программы готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы, который после утверждения главой муниципального образования, направляется в администрацию муниципального образования - Ненашкинское сельское поселение Клепиковского муниципального района .
Подготовка годового отчета осуществляется в соответствии с Положением о муниципальных программах муниципального образования - Ненашкинское сельское поселение Клепиковского муниципального района, утвержденным постановлением администрации муниципального образования - Ненашкинское сельское поселение Клепиковского муниципального района от 29.10.2021 N 102.
5. Сведения о Подпрограммах Программы
5.1. Подпрограмма 1 "Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования"
5.1.1. Цели Подпрограммы: организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным факторам проявления терроризма и экстремизма, на территории муниципального образования - Ненашкинское сельское поселение Клепиковского муниципального района.
5.1.2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 год.
5.1.3. Показатели Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Единица измерения |
Значения по годам |
|||||||||
Базовое год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
Снижение возможности проявлений экстремизма и терроризма. |
% |
50 |
45 |
40 |
35 |
30 |
25 |
20 |
15 |
10 |
5 |
5.1.4. Результаты структурных элементов Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Единица измерения |
Значение по годам |
|||||||||
базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1. Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и противоэкстремистской направленности. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1 |
Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма |
ед. |
1 |
1 |
3 |
6 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
1 |
3.1.1.1 |
Приобретение наглядной агитации |
ед. |
3 |
3 |
8 |
10 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
3 |
5.1.5. Перечень мероприятий Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
Объемы ФО по годам ( рублей) |
||||||||||
всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1. Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и противоэкстремистской направленности, в том числе: - мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма на территории муниципального образования; - приобретение наглядной агитации на тему предупреждения террористических актов и профилактики экстремизма; - мероприятия, направленные на реализацию целей и задач государственной политике в сфере противодействия экстремизму в области молодежной политике; - мероприятия по выявлению и пресечению путей радикализации несовершеннолетних, способов оказания экстремистскими организациями информационно-психологического воздействия на молодежь. |
Администрация |
Администрация |
МБ |
01 |
6500,00 |
500,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
3.1.1 |
Иные мероприятия |
МБ |
01 |
6500,00 |
500,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
МБ |
01 |
6500,00 |
500,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|||
Итого по подпрограмме |
МБ |
01 |
6500,00 |
500,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
5.1.6. Механизм финансирования мероприятий Подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.2. Подпрограмма 2 "Благоустройство на территории муниципального образования"
5.2.1. Цель Подпрограммы: совершенствование системы комплексного благоустройства на территории муниципального образования, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, создание комфортной среды проживания на территории муниципального образования - Ненашкинское сельское поселение Клепиковского муниципального района.
5.2.2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 год.
5.2.3. Показатели Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Единица измерения |
Значения по годам |
|||||||||
Базовое год:2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
Повышение уровня благоустройства населенных пунктов сельского поселения |
% |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
95 |
5.2.4. Результаты структурных элементов Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Единица измерения |
Значение по годам |
|||||||||
базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1. Повышение уровня благоустройства населенных пунктов сельского поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1 |
Уличное освещение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1.1 |
Обеспечение качественного уличного освещения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.1.1.2 |
Монтаж, техническое обслуживание уличного освещения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Замена ламп на уличных фонарях |
шт. |
70 |
70 |
80 |
90 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
70 |
3.1.2 |
Прочие работы по благоустройству |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2.1 |
Разработка ПСД |
шт. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.1.2.2 |
Уборка несанкционированных свалок в границах населенных пунктов |
шт. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3.2. |
Задача 2. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1 |
Привлечение учреждений, организаций, предприятий и жителей поселения к решению проблем благоустройства |
% |
30 |
30 |
33 |
37 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
30 |
Пункт 5.2.5 изменен с 30 мая 2024 г. - Постановление Администрации муниципального образования - Ненашкинское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области от 30 мая 2024 г. N 40
5.2.5. Перечень мероприятий Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
Объемы ФО по годам ( рублей) |
||||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1. Повышение уровня благоустройства населенных пунктов сельского поселения |
Администрация |
Администрация |
МБ Без финансирования |
02 |
1466087,32 |
239949,29 |
337197,03 |
129175,00 |
137175,00 |
137175,00 |
123604,00 |
123604,00 |
123604,00 |
123604,00 |
3.1.1. |
Уличное освещение |
02 |
1146647,32 |
120509,29 |
137197,03 |
129175,00 |
137175,00 |
137175,00 |
123604,00 |
123604,00 |
123604,00 |
123604,00 |
|||
3.1.2. |
Прочие работы по благоустройству |
02 |
319440,00 |
119440,00 |
200000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.2. |
Задача 2. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения |
02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
МБ |
|
1466087,32 |
239949,29 |
337197,03 |
129175,00 |
137175,00 |
137175,00 |
123604,00 |
123604,00 |
123604,00 |
123604,00 |
|||
Итого по подпрограмме |
МБ |
|
1466087,32 |
239949,29 |
337197,03 |
129175,00 |
137175,00 |
137175,00 |
123604,00 |
123604,00 |
123604,00 |
123604,00 |
5.2.6. Механизм финансирования мероприятий Подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.3. Подпрограмма 3 "Дорожное хозяйство муниципального образования"
5.3.1. Цель Подпрограммы: потребности населения в перевозках по автомобильным дорогам на территории муниципального образования, сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния, улучшение жизнеобеспечения и повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.
5.3.2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 год.
5.3.3. Показатели Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Единица измерения |
Значения по годам |
|||||||||
Базовое год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
Улучшение потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них. |
% |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
95 |
5.3.4. Результаты структурных элементов Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Единица измерения |
Значение по годам |
|||||||||
базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1. Обеспечение сохранности и круглогодичного устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1 |
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения Ненашкинского сельского поселения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Ненашкинское сельского поселения |
% |
70 |
70 |
73 |
77 |
80 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
3.1.2 |
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.1.3 |
Охват автомобильных дорог общего пользования местного значения Ненашкинское сельского поселения круглогодичным обслуживанием по всей протяженности дорог поселения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.1.4 |
Механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин дорог |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.1.5 |
Проведение мероприятий по паспортизации дорог |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.1.6.2 |
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Км |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.2 |
Задача 2. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1 |
Число проведенных бесед с жителями на сходах, вывешивание плакатов о безопасности дорожного движения в местах общего пользования и на стендах в населенных пунктах |
ед. |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Пункт 5.3.5 изменен с 21 февраля 2024 г. - Постановление Администрации муниципального образования - Ненашкинское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области от 21 февраля 2024 г. N 19
5.3.5. Перечень мероприятий Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
Объемы ФО по годам (рублей) |
||||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Обеспечение сохранности и круглогодичного устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Администрация |
Администрация |
МБ, из них: |
03 |
15211650,61 |
4125753,36 |
2816145,14 |
2431035,15 |
1171300,00 |
1208500,00 |
864729,24 |
864729,24 |
864729,24 |
864729,24 |
|
03 |
15211650,61 |
4125753,36 |
2816145,14 |
2431035,15 |
1171300,00 |
1208500,00 |
864729,24 |
864729,24 |
864729,24 |
864729,24 |
||||
3.1.1. |
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них (в том числе, за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета района), в том числе: - механизированная снегоочистка; расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, уборка снежных валов с обочин дорог; - восстановление профиля щебеночных дорог с добавлением щебеночных материалов; - ямочный ремонт асфальтированных дорог, укладка карт до 100 м; - приобретение щебня; - иные мероприятия |
МБ |
03 |
13726250,61 |
3792753,36 |
2610745,14 |
2281035,15 |
791400,00 |
791400,00 |
864729,24 |
864729,24 |
864729,24 |
864729,24 |
||
3.1.2. |
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них |
МБ |
03 |
1485400,00 |
333000,00 |
205400,00 |
150000,00 |
379900,00 |
417100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3.2. |
Задача 2. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения |
|
|
|
03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1. |
Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика дорожно-транспортных происшествий в т.ч. проведение бесед с жителями на сходах, вывешивание плакатов о безопасности дорожного движения в местах общего пользования и на стендах в населенных пунктах |
|
|
Без финансирования |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Всего по комплексу процессных мероприятий |
МБ, из них: |
03 |
15211650,61 |
4125753,36 |
2816145,14 |
2431035,15 |
1171300,00 |
1208500,00 |
864729,24 |
864729,24 |
864729,24 |
864729,24 |
|||
- |
03 |
15211650,61 |
4125753,36 |
2816145,14 |
2431035,15 |
1171300,00 |
1208500,00 |
864729,24 |
864729,24 |
864729,24 |
864729,24 |
||||
Итого по Подпрограмме |
МБ, из них: |
03 |
15211650,61 |
4125753,36 |
2816145,14 |
2431035,15 |
1171300,00 |
1208500,00 |
864729,24 |
864729,24 |
864729,24 |
864729,24 |
|||
- средства дорожного фонда |
03 |
15211650,61 |
4125753,36 |
2816145,14 |
2431035,15 |
1171300,00 |
1208500,00 |
864729,24 |
864729,24 |
864729,24 |
864729,24 |
5.3.6. Механизм реализации Подпрограммы
Ответственный исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.4. Подпрограмма 4 "Обеспечение эффективного исполнения переданных государственных полномочий муниципального образования"
5.4.1. Цель Подпрограммы: совершенствование и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий, создание условий для исполнения переданных государственных полномочий.
5.4.2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 год.
5.4.3. Показатели Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Единица измерения |
Значение по годам |
|||||||||
базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
Сохранение ежегодного исполнения лимитов бюджетных обязательств на уровне не менее 100% |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5.4.4. Результаты структурных элементов Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Единица измерения |
Значение по годам |
|||||||||
базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1. Эффективное исполнение отдельных государственных полномочий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1 |
Уровень ежегодного исполнения лимитов бюджетных обязательств |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.1.1.1 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.1.1.2 |
Реализация Закона от 06.12.2010 N 152-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" (приобретение материальных запасов) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Пункт 5.4.5 изменен с 17 января 2024 г. - Постановление Администрации муниципального образования - Ненашкинское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области от 17 января 2024 г. N 04
5.4.5. Перечень мероприятий Подпрограммы:
N |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
Объемы ФО по годам (рублей) |
||||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Эффективное исполнение отдельных государственных полномочий |
Администрация |
Администрация |
ФБ и ОБ |
04 |
478112,52 |
41088,73 |
58448,25 |
64554,79 |
70871,68 |
77295,55 |
41463,38 |
41463,38 |
41463,38 |
41463,38 |
3.1.1. |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
ФБ |
04 |
476310,96 |
40950,49 |
58303,95 |
64238,29 |
70555,18 |
76979,05 |
41321,00 |
41321,00 |
41321,00 |
41321,00 |
||
3.1.2. |
Закон от 06.12.2010 N 152-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" (приобретение материальных запасов) |
ОБ |
04 |
1801,56 |
138,24 |
144,30 |
316,50 |
316,50 |
316,50 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
|
|
Всего |
04 |
478022,52 |
41088,73 |
58448,25 |
64554,79 |
70871,68 |
77205,55 |
41463,38 |
41463,38 |
41463,38 |
41463,38 |
|
Итого по Подпрограмме |
|
|
Всего |
04 |
478022,52 |
41088,73 |
58448,25 |
64554,79 |
70871,68 |
77205,55 |
41463,38 |
41463,38 |
41463,38 |
41463,38 |
5.4.6. Механизм финансирования мероприятий Подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.5. Подпрограмма 5 "Финансовое обеспечение части переданных полномочий муниципального образования"
5.5.1. Цель Подпрограммы: совершенствование межбюджетных отношений между муниципальным образованием - Ненашкинское сельское поселение Клепиковского муниципального района и муниципальным образованием - Клепиковский муниципальный район.
5.5.2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 год.
5.5.3. Показатели Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Единицы измерения |
Значение по годам |
|||||||||
базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
Доля иных межбюджетных трансфертов, перечисленных из бюджета поселения в бюджет муниципального района, от запланированного объема иных межбюджетных трансфертов составит ежегодно не менее 100% |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Пункт 5.5.4 изменен с 30 мая 2024 г. - Постановление Администрации муниципального образования - Ненашкинское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области от 30 мая 2024 г. N 40
5.5.4. Результаты структурных элементов Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Единицы измерения |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1. Передача бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения части полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1 |
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения части полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.1.2 |
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по формированию, утверждению, исполнению и контролю за исполнением бюджета поселения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.1.3 |
Предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.1.4 |
Предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по вопросам создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.1.5 |
Предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по признанию жилого помещения муниципального жилищного фонда пригодным (непригодным) для проживания |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.1.6 |
Предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по созданию условий для деятельности народных дружин |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.1.7 |
Предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) транспортированию твердых коммунальных отходов |
% |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Пункт 5.5.5 изменен с 30 мая 2024 г. - Постановление Администрации муниципального образования - Ненашкинское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области от 30 мая 2024 г. N 40
5.5.5. Перечень мероприятий Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
Объемы ФО по годам (рублей) |
||||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1. Передача бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения части полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями. |
Администрация |
Администрация |
МБ |
05 |
70941,00 |
23601,00 |
23170,00 |
24170,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.1 |
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на осуществление полномочий в соответствии с заключенными соглашениями |
05 |
70941,00 |
23601,00 |
23170,00 |
24170,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
|
|
МБ |
05 |
70941,00 |
23601,00 |
23170,00 |
24170,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого по подпрограмме |
|
|
МБ |
05 |
70941,00 |
23601,00 |
23170,00 |
24170,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.5.6. Механизм финансирования мероприятий Подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.6. Подпрограмма 6 "Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию"
5.6.1. Цель Подпрограммы: повышение уровня и качества жизни муниципальных служащих, вышедших на пенсию.
5.6.2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 год.
5.6.3. Показатели Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Единицы измерения |
Значение по годам |
|||||||||
базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
Выполнение требований действующего законодательства в части пенсионного обеспечения муниципальных служащих Ненашкинское сельского поселения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5.6.4. Результаты структурных элементов Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Единицы измерения |
Значение по годам |
|||||||||
базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1. Оказание мер социальной поддержки муниципальным служащим, вышедшим на пенсию: выплата пенсий за выслугу лет, доплаты к пенсиям муниципальных служащих |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1 |
Количество граждан, получающих пенсию за выслугу лет и доплаты к пенсиям муниципальных служащих |
чел. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3.1.2 |
Эффективность расходования средств, предусмотренных на выплату пенсий за выслугу лет и доплаты к пенсиям муниципальных служащих |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5.6.5. Перечень мероприятий Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
Объемы ФО по годам (рублей) |
||||||||||
всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1. Оказание мер социальной поддержки муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
Администрация |
Администрация |
МБ |
06 |
1986589,40 |
172896,00 |
180495,00 |
237652,80 |
237652,80 |
237652,80 |
228810,00 |
228810,00 |
228810,00 |
228810,00 |
3.1.1 |
Пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсиям муниципальных служащих |
1986589,40 |
172896,00 |
180495,00 |
237652,80 |
237652,80 |
237652,80 |
228810,00 |
228810,00 |
228810,00 |
228810,00 |
||||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
1986589,40 |
172896,00 |
180495,00 |
237652,80 |
237652,80 |
237652,80 |
228810,00 |
228810,00 |
228810,00 |
228810,00 |
|||||
Итого по подпрограмме |
1986589,40 |
172896,00 |
180495,00 |
237652,80 |
237652,80 |
237652,80 |
228810,00 |
228810,00 |
228810,00 |
228810,00 |
5.6.6. Механизм финансирования мероприятий Подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.7. Подпрограмма 7 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования"
5.7.1. Цель Подпрограммы: повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе эффективного развития систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории муниципального образования - Ненашкинское сельское поселение Клепиковского муниципального района , в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
5.7.2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 год.
5.7.3. Показатели Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Единицы измерения |
Значение по годам |
|||||||||
базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
Повышение качества обслуживания населения, улучшение экологической обстановки в поселении |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5.7.4. Результаты структурных элементов Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Единицы измерения |
Значение по годам |
|||||||||
базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1. Обеспечение мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.7.5. Перечень мероприятий Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
Объемы ФО по годам ( рублей) |
||||||||||
всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1. Обеспечение мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования |
Администрация |
Администрация |
МБ |
07 |
6388,74 |
888,44 |
1000,30 |
1500,00 |
1500,00 |
1500,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1.1 |
Иные мероприятия |
07 |
6388,74 |
888,44 |
1000,30 |
1500,00 |
1500,00 |
1500,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
07 |
16388,74 |
888,44 |
1000,30 |
1500,00 |
1500,00 |
1500,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Итого по подпрограмме |
07 |
6388,74 |
888,44 |
1000,30 |
1500,00 |
1500,00 |
1500,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.7.6. Механизм финансирования мероприятий Подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.8. Подпрограмма 8 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность"
5.8.1. Цель Подпрограммы: развитие и укрепление системы обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования - Ненашкинское сельское поселение Клепиковского муниципального района, защиты жизни и здоровья населения, сокращения материальных потерь от пожаров и улучшения пожарной безопасности на территории муниципального образования.
5.8.2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 год.
5.8.3. Показатели Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Единицы измерения |
Значение по годам |
|||||||||
базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
Повышение безопасности населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5.8.4. Результаты структурных элементов Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Единицы измерения |
Значение по годам |
|||||||||
базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1 |
Осуществление мероприятий в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5.8.5. Перечень мероприятий Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
Объемы ФО по годам ( рублей) |
||||||||||
всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность |
Администрация |
Администрация |
МБ |
08 |
609162,33 |
55605,60 |
260264,72 |
208 034,67 |
58 034,67 |
8 034,67 |
4797,00 |
4797,00 |
4797,00 |
4797,00 |
3.1.1 |
Расходы на осуществление мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность |
08 |
609162,33 |
55605,60 |
260264,72 |
208 034,67 |
58 034,67 |
8 034,67 |
4797,00 |
4797,00 |
4797,00 |
4797,00 |
|||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
08 |
609162,33 |
55605,60 |
260264,72 |
208 034,67 |
58 034,67 |
8 034,67 |
4797,00 |
4797,00 |
4797,00 |
4797,00 |
||||
Итого по Подпрограмме |
08 |
609162,33 |
55605,60 |
260264,72 |
208 034,67 |
58 034,67 |
8 034,67 |
4797,00 |
4797,00 |
4797,00 |
4797,00 |
5.8.6. Механизм финансирования мероприятий Подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.9. Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального образования"
5.9.1. Цель Подпрограммы: обеспечение создания условий для реализации мероприятий Программы, создание оптимальных условий для развития и совершенствования муниципального управления, повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих администрации муниципального образования - Ненашкинское сельское поселение Клепиковского муниципального района.
5.9.2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 год.
5.9.3. Показатели Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Единицы измерения |
Значение по годам |
|||||||||
базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
Обеспечение достижения целей, эффективной деятельности администрации муниципального образования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5.9.4. Результаты структурных элементов Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Единицы измерения |
Значение по годам |
|||||||||
базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1. Обеспечение эффективной деятельности администрации муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1 |
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.1.2 |
Обеспечение деятельности центрального аппарата администрации муниципального образования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.1.3 |
Обеспечение материально-технического и финансового обеспечения деятельности органов местного самоуправления |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.1.4 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.1.5 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.1.6 |
Выполнение других обязательств |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.1.7 |
Содержание и обслуживание муниципальной казны |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5.9.5. Перечень мероприятий Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
Объемы ФО по годам ( рублей) |
||||||||||
всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1. Обеспечение эффективной деятельности администрации муниципального образования |
Администрация |
Администрация |
МБ |
09 |
28183425,21 |
2683814,84 |
3375783,44 |
3 694 601,23 |
3 694 601,23 |
3 614 601,23 |
2780005,81 |
2780005,81 |
2780005,81 |
2780005,81 |
3.1.1 |
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования |
09 |
28183425,21 |
2683814,84 |
3375783,44 |
3 694 601,23 |
3 694 601,23 |
3 614 601,23 |
2780005,81 |
2780005,81 |
2780005,81 |
2780005,81 |
|||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
09 |
28183425,21 |
2683814,84 |
3375783,44 |
3 694 601,23 |
3 694 601,23 |
3 614 601,23 |
2780005,81 |
2780005,81 |
2780005,81 |
2780005,81 |
||||
Итого по подпрограмме |
09 |
28183425,21 |
2683814,84 |
3375783,44 |
3 694 601,23 |
3 694 601,23 |
3614601,23 |
2780005,81 |
2780005,81 |
2780005,81 |
2780005,81 |
5.9.6. Механизм финансирования мероприятий Подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.10. Подпрограмма 10 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании"
5.10.1. Цель Подпрограммы: обеспечение благоприятных условий для создания и интенсивного развития малых и средних предприятий и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" и осуществления их деятельности на территории муниципального образования - Ненашкинское сельское поселение Клепиковского муниципального района.
5.10.2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 год.
5.10.3. Показатели Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Единицы измерения |
Значение по годам |
|||||||||
базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5.10.4. Результаты структурных элементов Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Единицы измерения |
Значение по годам |
|||||||||
базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1 |
Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5.10.5. Перечень мероприятий Подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
Объемы ФО по годам (рублей) |
||||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
Администрация |
Администрация |
МБ |
10 |
5000,00 |
200,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
3.1.1 |
Иные мероприятия |
|
5000,00 |
200,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|||
3.1.1.1 |
Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" |
10 |
5000,00 |
200,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
|
5000,00 |
200,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
||||
Итого по подпрограмме |
|
5000,00 |
200,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
5.10.6. Механизм финансирования мероприятий Подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Нумерация подразделов приводится с учетом изменений, внесенных постановлением Администрации муниципального образования - Ненашкинское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области от 25 декабря 2023 г. N 113
5.13. Подпрограмма 11 "Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение гарантий деятельности старост сельских населенных пунктов"
5.11.1. Цель подпрограммы: организация взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте.
5.11.2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
5.11.3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Единицы измерения |
Значение по годам |
|||||||||
базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
Взаимодействие органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта |
% |
100 |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Нумерация пунктов приводится с учетом изменений, внесенных постановлением Администрации муниципального образования - Ненашкинское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области от 25 декабря 2023 г. N 113
5.13.4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
NN п/п |
Наименование |
Единицы измерения |
Значение по годам |
|||||||||
базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1 Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на обеспечение гарантий деятельности старост сельских населенных пунктов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1 |
Меры стимулирования деятельности старост |
%. |
не менее 100 |
|
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
5.11.5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
Объемы ФО по годам (тыс. рублей) |
||||||||||
всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
11 |
7200,00 |
00,00 |
0,00 |
2400,00 |
2400,00 |
2400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1 |
Задача 1. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на обеспечение гарантий деятельности старост сельских населенных пунктов |
Администрация муниципального образования |
Администрация муниципального образования |
МБ |
11 |
7200,00 |
00,00 |
00,00 |
2400,00 |
2400,00 |
2400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.1 |
Меры стимулирования деятельности старост |
11 |
7200,00 |
0,00 |
00,00 |
2400,00 |
2400,00 |
2400,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.1.2 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
11 |
7200,00 |
00,00 |
00,00 |
2400,00 |
2400,00 |
2400,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.1.3 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
11 |
7200,00 |
00,00 |
0,00 |
2400,00 |
2400,00 |
2400,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
11 |
7200,00 |
00,00 |
0,00 |
2400,00 |
2400,00 |
2400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого по подпрограмме |
11 |
7200,00 |
00,00 |
0,00 |
2400,00 |
2400,00 |
2400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.11.6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.