Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Раздел III. Показатели эффективности деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования
город Новый Уренгой
N п/п |
Показатели |
Единица измерения |
Отчет |
Отчет |
Прогноз |
Примечание |
||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
I. Экономическое развитие | ||||||||
Дорожное хозяйство и транспорт | ||||||||
1. |
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием, в отношении которых произведён капитальный ремонт |
Процентов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Учитывая, что в форму федерального статистического наблюдения N 3-ДГ (мо) включается только протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, проходящих через границы городских населенных пунктов в пределах городской черты, протяженность автомобильных дорог в городе составляет 23,9 км (ул. Промысловая, проезд N 6П в Восточной промзоне, Южная магистраль, ул. Таёжная, автомобильная дорога на п. Уралец). В 2009 - 2010 годах работы по проведению капитального ремонта на участках данных автодорог не проводились. В 2010 году выполнены работы по ремонту участков данных автодорог (ямочный ремонт) протяженностью 6,7 км и площадью 75,1 . Значение показателя составило 28 %. Планируемые значения показателя на 3-летний период рассчитаны с учетом ежегодного выполнения работ по ямочному ремонту на 5 км автодорог |
2. |
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием, в отношении которых произведён ремонт |
Процентов |
0 |
28,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
3. |
Доля автомобильных дорог местного значения с твёрдым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) негосударственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет) |
Процентов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Процентов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
Процентов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Общий объём расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство |
Тыс. рублей |
0 |
0 |
1680,0 |
0 |
0 |
Межбюджетные трансферты из окружного бюджета в соответствии с Законом ЯНАО от 22.11.2010 N 120-ЗАО "Об окружном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" на исполнение мероприятий ОДЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Ямало-Ненецком автономном округе в 2007 - 2012 годах" |
7. |
Общий объём расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
Тыс. рублей |
0 |
0 |
1500,0 |
0 |
0 |
Межбюджетные трансферты из окружного бюджета на исполнение мероприятий ОДЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Ямало-Ненецком автономном округе в 2007 - 2012 годах" (приобретение специальных школьных автобусов для перевозки детей, оборудования и учебных пособий кабинета по безопасности дорожного движения) |
8. |
Общий объём расходов бюджета муниципального образования на транспорт |
Тыс. рублей |
186348,0 |
161828,0 |
200828,0 |
200828,0 |
200828,0 |
|
9. |
Общий объём расходов бюджета муниципального образования на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
Тыс. рублей |
26920,0 |
6000,0 |
0 |
0 |
0 |
В 2009 году из федерального бюджета на закупку автотранспортных средств для обеспечения транспортного обслуживания населения выделено 18 833 тыс. руб., сумма софинансирования из городского бюджета 8 087 тыс. руб. В 2010 году также предполагалось участие в программе по софинансированию мероприятий на закупку автотранспортных средств. Из городского бюджета выделено 6000 тыс. руб. Из федерального бюджета средства не выделены. В 2011 - 2013 гг. в связи с ограниченными возможностями бюджета финансирование не предусмотрено |
Развитие малого и среднего предпринимательства | ||||||||
10. |
Число субъектов малого и среднего предпринимательства |
Единиц на 10 тыс. человек населения |
314,8 |
344,09 |
352,25 |
360,63 |
369,02 |
Число субъектов малого предпринимательства на территории муниципального образования город Новый Уренгой имеет тенденцию роста |
11. |
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |
Процентов |
14,2 |
15,72 |
15,84 |
15,97 |
16,07 |
|
12. |
Доля общего годового объёма заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 04 ноября 2006 года N 642, размещенных путём проведения торгов, запроса котировок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объёме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем, размещённых путём проведения торгов, запроса котировок |
Процентов |
5,55 |
8,75 |
8,75 |
9,0 |
10,0 |
За 2010 год достигнуто планируемое значение процента (8%) размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства На увеличение процента размещения у субъектов малого предпринимательства существенно повлияла разъяснительная работа, проводимая уполномоченным органом на размещение заказа Администрации города Новый Уренгой с заказчиками муниципального образования. На 2012 и 2013 годы планируется осуществление размещения заказа в размере от 8% до 10%, что приближается к нижней границе нормативного значения, установленного ст. 15 Федерального закона "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" от 21.07.2005 N 94-ФЗ и является положительной тенденцией в сфере поддержки малого предпринимательства |
13. |
Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включённого в перечни государственного имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
Процентов |
1,6 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
Количество объектов, включенных в Перечень муниципального имущества в целях предоставления его в владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства уменьшилось в 2010 году с 64 до 54, однако увеличение значения показателя связано с увеличением площади одного из объектов в результате проведенной реконструкции в 2010 году. Учитывая отсутствие свободного имущества для включения в данный перечень, изменение плановых значений показателя на 2011 - 2013 годы не предполагается |
14. |
Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства |
Процентов |
5,25 |
2,86 |
5,98 |
6,03 |
6,03 |
В отчетном году произошло уменьшение доли в связи с уменьшением объема финансирования муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Новый Уренгой", поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства оказана 13 вновь созданным в течение года субъектам малого и среднего предпринимательства, в 2009 году поддержка была оказана 23 |
15. |
Площадь зарегистрированных на территории муниципального образования бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчёте на 100 малых и средних компаний |
Кв. м |
191,1 |
190,14 |
119,24 |
118,7 |
118,07 |
За период 2009 - 2010 год в муниципальной собственности находилось 3 объекта предоставленных под бизнес-инкубаторы. Уменьшение в плановом периоде произошло в связи с передачей муниципального нежилого помещения площадью 687,5 кв. м в собственность ЯНАО в 2010 году. Увеличение показателя в плановый период возможно в случае приема в муниципальную собственность дополнительных помещений для использования в данных целях |
16. |
Общий объём расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, всего |
Тыс. рублей |
13249,0 |
37712,0 |
4460,0 |
2060,0 |
2060,0 |
В 2009 году из окружного бюджета выделено 4000 тыс. руб., из городского 9249 тыс. руб. В 2010 году из окружного бюджета выделено 34 356 тыс. руб., из федерального бюджета - 1356 тыс. руб., из городского бюджета - 2000 тыс. руб. В 2011 - 2013 годах ассигнования предусмотрены только из городского бюджета |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
в расчёте на одно малое и среднее предприятие муниципального образования |
Рублей |
3542,0 |
9138,0 |
1051,0 |
472,0 |
460,0 |
|
|
в расчёте на одного жителя муниципального образования |
Рублей |
111,0 |
314,0 |
37,0 |
17,0 |
17,0 |
|
|
Улучшение инвестиционной привлекательности | ||||||||
17. |
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, всего |
Га |
196 |
75,78 |
76,0 |
77,01 |
77,05 |
Уменьшение площади предоставленных земельных участков в 2010 году преимущественно произошло за счет отсутствия санитарно-эпидемиологического заключения на земельные участки. Плановые значения показателя на 2011 - 2013 годы определены исходя из: - количества принятых решений о предварительном согласовании размещения объектов; - реализации адресной инвестиционной программы; - реализации окружной долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы, подпрограммы "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ЯНАО" |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства |
Га |
0,86 |
0,88 |
2,55 |
3,61 |
2,14 |
||
для комплексного освоения в целях жилищного строительства |
Га |
- |
0 |
19,46 |
19,46 |
19,46 |
||
17.11 |
Доля земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) |
Процентов |
- |
0 |
2,15 |
3 |
3 |
В отчетном периоде земельных участков в муниципальном образовании город Новый Уренгой, предоставленных для строительства (кроме жилищного), по результатам торгов не было, так как отсутствовало санитарно-эпидемиологическое заключение на земельные участки и отсутствовал спрос на земельные участки, предоставляемые по результатам торгов, в связи с высокой (начальной) аукционной ценой, которая существенно отличается от ставок арендной платы, утвержденных Постановлением Администрации ЯНАО от 06.12.2007 N 568-А "Об утверждении порядка расчета арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности ЯНАО, а также земельных участков, собственность на которые не разграничена". В плановом периоде предполагается улучшить данный показатель за счет: 1. Формирования дополнительных земельных участков (проведение кадастровых работ и постановки на государственный кадастровый учет). 2. Заключения муниципального контракта на проведение работ по оценке радиоэкологического, экологического и санитарного состояния земельных участков |
17.22 |
Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона "О введении в действие Земельного Кодекса Российской Федерации", в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования подлежит переоформлению |
Процентов |
99,82 |
99,82 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
В границах муниципального образования город Новый Уренгой, не переоформлен 1 земельный участок, находящийся в пользовании у ПК "Деметрал". В настоящее время Департаментом недвижимости направлено уведомление о переоформлении земельного участка |
18. |
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) |
Процентов |
3,4 |
3,72 |
3,85 |
3,98 |
4,11 |
Увеличение показателя обусловлено дальнейшим заключением в 2010 году 139 договоров купли-продажи земельных участков, 70 договоров безвозмездной передачи в собственность земельных участков. Увеличение планируемых показателей обусловлено дальнейшим увеличением площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом |
19. |
Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) |
Дней |
113 |
113 |
113 |
113 |
113 |
В 2010 году на аукцион выставлены ранее сформированные земельные участки. Увеличение планируемых показателей обусловлено проведением мероприятий по формированию земельного участка в полном объеме |
20. |
Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство |
Дней |
10 |
8 |
9 |
9 |
9 |
Отчетное среднее значение показателя за 2009 и 2010 года рассчитано на основании выданных разрешений на строительство в 2009 и 2010 годах с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство. Планируемые значения на 2011 - 2013 года определены в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности (ст. 51 ГрК РФ) |
21. |
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: |
|
|
|
|
|
|
|
объектов жилищного строительства - в течение 3 лет |
Кв. м |
25500,0 |
9300,0 |
18500,0 |
0 |
0 |
Данный показатель зависит от эффективности использования земельных участков арендаторами, а в случае жилищного строительства - также от интенсивности капитальных и инвестиционных вложений. Мерами, планируемыми к реализации для достижения эффективных значений по показателю, являются: - прекращение аренды земельных участков по инициативе арендодателя в случае неиспользования арендаторами земельных участков в течение 3-х лет; - своевременный контроль за использованием территории муниципального образования в области земельных отношений |
|
иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет |
Кв. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
22. |
Объём незавершённого в установленные сроки строительства, осуществляемого за счёт средств бюджета городского округа (муниципального района) |
Тыс. рублей |
1746683,6 |
1772877,8 |
- |
- |
- |
Объём незавершённого в установленные сроки строительства, осуществляемого за счёт средств бюджета муниципального образования город Новый Уренгой по состоянию на 31.12.2010 составил 1 772,88 млн. рублей, в том числе по объекту "Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс" - 1 134,39 млн. рублей. Разработаны мероприятия по снижению незавершенного строительства, путём ввода в эксплуатацию отдельных объектов, а именно: - инженерные сети тепло-, водо-, электроснабжения к жилым домам мкр. IVA (западная часть), г. Новый Уренгой; - расширение водозабора до 3,2 тыс. куб. м в сутки в районе Коротчаево; - полигон твердых бытовых отходов, 2 карта; - инженерные сети к комплексу ритуальных услуг; - ГДК "Октябрь" (реконструкция) |
23. |
Объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчёте на 1 жителя |
Рублей |
79695,2 |
106030,3 |
116038,2 |
126182,2 |
134428,5 |
|
Сельское хозяйство | ||||||||
24. |
Число прибыльных сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов) |
Единиц |
- |
- |
- |
- |
- |
|
25. |
Общее число сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов) |
Единиц |
- |
- |
- |
- |
- |
|
26. |
Площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий муниципального района |
Га |
- |
- |
- |
- |
- |
|
27. |
Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального района |
Га |
- |
- |
- |
- |
- |
|
28. |
Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района |
Процентов |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Доходы населения | ||||||||
29. |
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) |
Процентов |
50,1 |
54,9 |
55,53 |
57,32 |
59,0 |
|
30. |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: |
|
|
|
|
|
|
|
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) |
Рублей |
53765,42 |
59225,8 |
61489,24 |
63148,15 |
64414,25 |
Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) по городу Новый Уренгой по данным Государственной статистики по Ямало-Ненецкому автономному округу за 2010 год по сравнению с 2009 годом увеличилась на 10,2% |
|
муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
Рублей |
18676,16 |
23846,88 |
23202,19 |
24130,28 |
25095,49 |
Рост средней заработной платы в 2010 году составил по муниципальным дошкольным образовательным учреждениям - 27,7%, по муниципальным общеобразовательным учреждениям 16,16%, в том числе учителей - 29,41%, прочих работников - 3,3%. Увеличение заработной платы обусловлено: - введением новой системы оплаты труда; - выплатой в 2010 году двух единовременных премий: к 80-летию ЯНАО, и в связи с завершением Года учителя. Расчет на период 2011 - 2013 годов произведен с учетом увеличения должностных окладов с 01.06.2011 на 6,5% и установлением в 2011 году фонда надбавок и доплат в размере 25% |
|
муниципальных общеобразовательных учреждений: |
Рублей |
31704,71 |
36827,93 |
38787,99 |
40339,51 |
41953,09 |
||
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений |
Рублей |
33957,52 |
43944,9 |
46916,99 |
48793,67 |
50745,42 |
||
прочего персонала в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) |
Рублей |
30900,97 |
31905,56 |
33165,66 |
34492,29 |
35871,98 |
||
|
муниципальных учреждений здравоохранения: |
Рублей |
30958,3 |
34943,6 |
38438,0 |
39975,5 |
41974,3 |
Рост заработной платы в 2010 году по сравнению с 2009 годом по муниципальным учреждениям здравоохранения составил - 12,9%, врачей - 11,82%; среднего медицинского персонала -21,4%; прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала - 21,3%. Увеличение обусловлено: - повышением оплаты труда работникам ЕТКС и работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в размере 6,5% с 1 января 2010 года; - осуществлением ежемесячной надбавки к должностному окладу за высокую результативность работы, напряженность и специальный режим за счет средств ОМС; - стимулированием ежеквартальных выплат работникам стационара за результативность работы; - премированием по итогам работы за год в размере среднемесячной заработной платы в связи с успешным выполнением Территориальной программы госгарантий. В плановом периоде увеличение заработной платы обусловлено повышением тарифных ставок по оплате труда работников бюджетной сферы с 01.06.2011 на 6,5% и внедрением в муниципальных учреждениях здравоохранения новых систем оплаты труда |
|
врачей муниципальных учреждений здравоохранения |
Рублей |
52726,1 |
58959,99 |
64855,9 |
67450,1 |
70822,6 |
|
|
среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения |
Рублей |
28823,9 |
34987,34 |
38486,0 |
40025,5 |
42026,7 |
|
|
прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения |
Рублей |
18516,7 |
22452,9 |
24698,2 |
25686,1 |
26970,4 |
|
II. Здравоохранение и здоровье населения | ||||||||
31. |
Удовлетворённость населения медицинской помощью |
Процентов числа опрошенных |
60,7 |
55,6 |
56,0 |
56,0 |
56,0 |
|
32. |
Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулёз |
Процентов |
69,1 |
67,1 |
70,0 |
71,0 |
72,0 |
Снижение показателя в 2010 году обусловлено: - снижением времени работы флюорографа ввиду поломки; - снижением охвата профосмотрами работников малых предприятий |
33. |
Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования |
Процентов |
- |
67,8 |
70,0 |
71,0 |
72,0 |
|
34. |
Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения |
Единиц |
1 |
1 |
1 |
2 |
3 |
МАУЗ "Городская стоматологическая поликлиника" оснащена в соответствии с табелем оснащения. Другие амбулаторные учреждения планируется поэтапно оснащать оборудованием в рамках программы модернизации здравоохранения округа |
35. |
Общее число амбулаторных учреждений городского округа (муниципального района) |
Единиц |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Изменение сети амбулаторных учреждений не планируется |
36. |
Число муниципальных медицинских учреждений, применяющих стандарты оказания медицинской помощи |
Единиц |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
Медико-экономические стандарты разработаны в 2010 году департаментом здравоохранения ЯНАО совместно с Окружным фондом обязательного медицинского страхования. Учреждения начнут работать по медико-экономическим стандартам ориентировочно в середине 2011 года. Ранее учреждения (за исключением МУЗ "Молочная кухня") работали по протоколам (стандартам) лечебно-диагностических мероприятий |
37. |
Число муниципальных медицинских учреждений, переведённых на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат |
Единиц |
0 |
0 |
6 |
6 |
6 |
С 01.07.2011 планируется осуществить перевод всех муниципальных медицинских учреждений на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат |
38. |
Число муниципальных медицинских учреждений, переведённых преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования |
Единиц |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
В муниципальном образовании город Новый Уренгой отсутствуют муниципальные медицинские учреждения, переведённые преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования, в 2013 году планируется перевод МУЗ ЦГБ" в экспериментальном порядке |
39. |
Число муниципальных медицинских учреждений городского округа (муниципального района) |
Единиц |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
В число муниципальных медицинских учреждений муниципального образования город Новый Уренгой включены следующие учреждения: - МУЗ" Центральная городская больница"; - МУЗ "Молочная кухня"; - МАУЗ "Муниципальная городская стоматологическая поликлиника"; - МУЗ "Городская больница N 2"; - МУЗ "Психоневрологический диспансер"; - МУЗ "Муниципальная городская станция скорой медицинской помощи" |
40. |
Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет, всего |
Случаев на 100 тыс. человек населения |
201,24 |
203,79 |
204,6 |
205,43 |
206,28 |
Информация из статистической формы N 30 (случаи смерти лиц трудоспособного возраста на дому и случаи смерти детей от 0 до 17 лет на дому). Старение населения обуславливает рост показателей |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
на дому |
Случаев на 100 тыс. человек населения |
7,64 |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
7,64 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
от инфаркта миокарда |
Случаев на 100 тыс. человек населения |
5,09 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,9 |
|
|
от инсульта |
Случаев на 100 тыс. человек населения |
0 |
0,84 |
0,84 |
0,84 |
0,84 |
||
в первые сутки в стационаре, всего |
Случаев на 100 тыс. человек населения |
23,77 |
24,62 |
24,61 |
24,6 |
24,6 |
Причинами смерти в первые сутки в стационаре являются инфаркты миокарда, цереброваскулярная патология, последствия воздействия внешних причин |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
от инфаркта миокарда |
Случаев на 100 тыс. человек населения |
0 |
7,64 |
5,94 |
5,09 |
5,09 |
|
|
от инсульта |
Случаев на 100 тыс. человек населения |
11,9 |
0,84 |
0,84 |
0,84 |
0,84 |
|
|
41. |
Число случаев смерти детей до 18 лет, всего |
Случаев на 100 тыс. человек населения |
23,08 |
65,4 |
38,5 |
30,8 |
23,07 |
Причинами смерти детей до 18 лет являются следующие: 7 случаев - младенческая смертность; 2 случая - от года до 2-х лет (врожденные пороки развития, несовместимые с жизнью); 8 случаев - от 2 до 18 лет (1 - онкология, 7 - воздействие внешних причин) |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
на дому |
Случаев на 100 тыс. человек населения |
11,54 |
7,69 |
7,69 |
7,69 |
7,69 |
|
|
в первые сутки в стационаре |
Случаев на 100 тыс. человек населения |
7,7 |
3,84 |
3,84 |
3,84 |
3,84 |
Причинами смерти в первые сутки в стационаре являются перинатальная смертность в связи с врожденными аномалиями развития |
42. |
Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчёте на 10 тыс. человек населения, всего |
Человек |
141,2 |
143,2 |
143,0 |
143,3 |
143,7 |
В отчетном периоде принято на работу 29 специалистов (25-средний медперсонал, 14 - младший медперсонал) |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
число врачей (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчёте на 10 тыс. человек населения |
Человек |
26,0 |
25,6 |
25,7 |
25,9 |
26,09 |
Количество врачей уменьшилось на 1 специалиста. Рост численности населения оказал дополнительное влияние на снижение значения показателя. Планируемое увеличение врачей на 3 человека в год приведет к достижению представленных значений показателей |
|
из них участковых врачей и врачей общей практики в расчёте на 10 тыс. человек населения |
Человек |
5,5 |
5,8 |
5,8 |
5,9 |
6,0 |
Возросла укомплектованность штата. Планируемый рост численности населения обусловит необходимость создания дополнительного участка один раз в 3 года |
|
число среднего медицинского персонала (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчёте на 10 тыс. человек населения |
Человек |
64,6 |
66,1 |
66,2 |
66,3 |
66,6 |
Возросла укомплектованность штата. Планируемое увеличение медицинских сестер на 5 человек в год приведет к достижению представленных значений показателей |
|
в том числе медицинских сестёр участковых и медицинских сестёр врачей общей практики в расчёте на 10 тыс. человек населения |
Человек |
5,9 |
6,2 |
6,3 |
6,3 |
6,5 |
Возросла укомплектованность штата. Планируемый рост численности населения обусловит необходимость создания дополнительного участка один раз в 3 года |
|
число прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения в расчёте на 10 тыс. человек населения |
Человек |
49,6 |
49,7 |
49,7 |
49,7 |
49,7 |
Возросла укомплектованность штата. Планируемое увеличение младшего персонала на 2 человека в год приведет к достижению представленных значений показателей |
|
43. |
Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения |
Дней |
10,9 |
10,7 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
Норматив в соответствии с Территориальной программой госгарантий на 2011 год - не более 11,6 |
44. |
Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения |
Дней |
283 |
291 |
305 |
310 |
320 |
В отчетном периоде сокращен круглосуточный коечный фонд на 10 коек. Для увеличения занятости койки проводятся мероприятия по сокращению коечного фонда на период проведения капитальных ремонтов отделений |
45. |
Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 тыс. человек населения |
Единиц |
73,1 |
71,6 |
71,3 |
70,9 |
70,7 |
Переведенные в 2010 году 10 стационарных коек в койки дневного стационара, рост численности населения повлияли на обеспеченность койками. Прогнозируемый рост численности населения приведет к снижению показателя |
46. |
Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учёта расходов на оплату труда и начислений на оплату труда |
Рублей |
1213,5 |
1505,8 |
1611,2 |
1723,9 |
1844,7 |
Рост фактической стоимости 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения обусловлен увеличением затрат на статьи, включенные в структуру тарифа |
47. |
Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учёта расходов на оплату труда и начислений на оплату труда |
Рублей |
1124,6 |
1384,4 |
1481,3 |
1584,9 |
1695,9 |
Рост фактической стоимости вызова скорой медицинской помощи обусловлен увеличением расходов, включенных в структуру тарифа |
48. |
Объём медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения в расчёте на одного жителя: |
|
|
|
|
|
|
|
стационарная медицинская помощь |
Койкодней |
2,32 |
2,32 |
2,32 |
2,35 |
2,4 |
|
|
амбулаторная помощь |
Посещений |
7,0 |
7,3 |
7,8 |
8,2 |
8,7 |
Низкое значение показателя обусловлено недостаточностью узких специалистов в амбулаторно-поликлиническом звене |
|
дневные стационары всех типов |
Пациенто-дней |
0,24 |
0,24 |
0,35 |
0,45 |
0,59 |
|
|
скорая медицинская помощь |
Вызовов |
0,320 |
0,303 |
0,316 |
0,316 |
0,316 |
Норматив в соответствии с Территориальной программой госгарантий на 2010 год - 0,321, на 2011 год - 0,319 |
|
49. |
Стоимость единицы объёма оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения: |
|
|
|
|
|
|
|
стационарная медицинская помощь |
Рублей |
2825,39 |
3367,9 |
3602,6 |
3854,8 |
4125,8 |
Рост стоимости единицы объёма оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения обусловлен увеличением расходов, включенных в структуру тарифа |
|
амбулаторная помощь |
Рублей |
503,95 |
595,5 |
637,2 |
681,8 |
729,5 |
|
|
дневные стационары всех типов |
Рублей |
353,52 |
493,4 |
527,9 |
564,9 |
604,4 |
|
|
скорая медицинская помощь |
Рублей |
3285,36 |
3522,4 |
4094,9 |
4132,7 |
4176,5 |
|
|
50. |
Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта |
Единиц |
2 |
3 |
2 |
2 |
1 |
В отчетном периоде проведение капитального ремонта требовали МУЗ "Центральная городская больница", МУЗ "Муниципальный психоневрологический диспансер", МУЗ "Городская больница N 2" |
51. |
Общий объём расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение |
Тыс. рублей |
1117153,0 |
1192822,0 |
1329123,0 |
1259657,0 |
1272178,0 |
Расходы на 2011 - 2013 гг. сформированы в соответствии: 1. С параметрами индексации, доведенными департаментом финансов ЯНАО, с учетом повышения: - тарифных ставок по оплате труда работников бюджетной сферы с 01.06.2011 на 6,5%; - расходов на оплату коммунальных услуг с 01.01.2011 на 6,3%, с 01.01.2012 на 6%, с 01.01.2013 на 5,5%; - иных расходов с 01.01.2011 на 3%, с 01.01.2012 на 3%, с 01.01.2013 на 3%). 2. С внедрением в муниципальных учреждениях здравоохранения новых систем оплаты труда |
52. |
Общий объём расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
Тыс. рублей |
10 730,0 |
47458,0 |
17991,0 |
1226,0 |
987,0 |
|
53. |
Общий объём расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов |
Тыс. рублей |
1020258,0 |
1063402,0 |
1221140,0 |
1180752,0 |
1191300,0 |
|
54. |
Общий объём расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда |
Тыс. рублей |
607902,0 |
676976,0 |
744479,0 |
774981,0 |
777182,0 |
|
III. Дошкольное образование | ||||||||
55. |
Удовлетворённость населения качеством дошкольного образования |
Процентов числа опрошенных |
72,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
|
56. |
Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях |
Человек |
3 998 |
4 070 |
4 070 |
4 123 |
4 323 |
Показатель на 2011 - 2013 годы определен на основании данных о возрастном составе детей, посещающих детские дошкольные учреждения, и существующей очередности на получение мест в дошкольных учреждениях, а также предполагаемой сдаче в эксплуатацию в 2013 году детского сада в мкр. Оптимистов |
57. |
Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях |
Человек |
1232 |
1177 |
1177 |
1177 |
1177 |
Показатель определен на уровне 2010 года |
из них численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях за счёт средств бюджета городского округа (муниципального района) |
Человек |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
58. |
Численность детей в возрасте 3 - 7 лет в муниципальном образовании |
Человек |
5800 |
6045 |
5911 |
5861 |
6055 |
Численность детей определена на основании статистических данных о численности населения по полу и возрасту на начало 2010 года |
59. |
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учёте для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |
Процентов |
11,6 |
15,4 |
15,8 |
15,9 |
16,1 |
Показатель на 2011 - 2013 годы определен на основании данных о возрастном составе детей, посещающих детские дошкольные учреждения, и существующей очередности на получение мест в дошкольных учреждениях в возрасте от 1 до 6 лет. По состоянию на 01.01.2011 в очереди на получение мест в детских дошкольных учреждениях состоит 2000 детей, из них 1627 детей в возрасте от 0 до 1,5 лет (81%) |
60. |
Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
Единиц |
0,84 |
0,9 |
0,9 |
0,91 |
0,91 |
|
61. |
Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
Единиц |
26 |
26 |
26 |
26 |
27 |
Увеличение числа муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2013 году обусловлено планированием ввода в эксплуатацию детского сада в мкр. Оптимистов |
62. |
Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта |
Единиц |
3 |
2 |
1 |
4 |
3 |
Количество учреждений, подлежащих капитальному ремонту, на 2011 - 2013 годы определено согласно информации МУ "УМХ": - 2009 год - "Ручеек", "Звездочка", "Теремок"; - 2010 год - "Цветок Уренгоя", "Ручеек"; - 2011 год - "Цветок Уренгоя"; - 2012 год - "Елочка"; "Мальвина", "Золотой Петушок", "Белоснежка"; - 2013 год - "Елочка", "Руслан", "Брусничка" |
63. |
Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
Процентов |
47,81 |
51,52 |
51,6 |
52,0 |
52,5 |
Увеличение на 7,7% доли лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений обусловлено: - введением новой системы оплаты труда, при которой возрастает заинтересованность работников в получении высшего образования; - увеличением числа молодых специалистов, принятых в образовательные учреждения |
64. |
Общий объём расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование |
Тыс. рублей |
652966,0 |
784309,0 |
858360,0 |
833618,0 |
850932,0 |
Расходы на 2011 - 2013 гг. сформированы в соответствии с параметрами индексации, доведенными департаментом финансов ЯНАО, с учетом повышения: - тарифных ставок по оплате труда работников бюджетной сферы с 01.06.2011 на 6,5%; - базовых окладов работникам муниципальных образовательных учреждений с 01.06.2011 на 6,5%; - расходов на оплату коммунальных услуг с 01.01.2011 на 6,3%, с 01.01.2012 на 6%, с 01.01.2013 на 5,5%; - иных расходов с 01.01.2011 на 3%, с 01.01.2012 на 3%, с 01.01.2013 на 3%) |
65. |
Общий объём расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
Тыс. рублей |
5925,0 |
8424,0 |
14287,0 |
0 |
0 |
|
66. |
Общий объём расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда |
Тыс. рублей |
446313,0 |
506083,0 |
531480,0 |
532218,0 |
538377,0 |
|
IV. Общее дополнительное образование | ||||||||
67. |
Удовлетворённость населения качеством общего образования |
Процентов от числа опрошенных |
74,9 |
79,6 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
|
68. |
Удовлетворённость населения качеством дополнительного образования детей |
Процентов от числа опрошенных |
74,0 |
76,9 |
77,0 |
77,0 |
77,0 |
|
69. |
Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам |
Процентов |
99,5 |
99,9 |
100 |
100 |
100 |
В 2010 году при проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 1 выпускник (0,1%) не получил документ государственного образца об уровне общего образования - аттестат о среднем (полном) общем образовании, ввиду того, что не преодолел минимальный порог по двум обязательным предметам. Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений, участвовавших в ЕГЭ, по сравнению с прошлым годом увеличился. Наибольшее количество учащихся (с учетом выпускников прошлых лет), успешно сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам составил 99,5% |
70. |
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку |
Человек |
868 |
848 |
720 |
880 |
900 |
Показатели на 2011 - 2013 годы определены исходя из численности обучающихся в 2011 году согласно комплектованию общеобразовательных учреждений и прогноза численности учащихся 10-11 классов с учетом выпускников 9 классов в - 2012 годах |
71. |
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку |
Человек |
863 |
847 |
720 |
880 |
900 |
|
72. |
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике |
Человек |
868 |
848 |
720 |
880 |
900 |
|
73. |
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике |
Человек |
863 |
847 |
720 |
880 |
900 |
|
74. |
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании |
Человек |
5 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
75. |
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений |
Человек |
867 |
852 |
720 |
880 |
900 |
|
76. |
Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений |
Процентов |
6,9 |
7,7 |
7,7 |
7,7 |
7,7 |
Увеличение на 0,8% доли учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет обусловлено увеличением числа молодых специалистов образовательных учреждений, принятых на работу в 2010 году |
77. |
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности |
Единиц |
21 |
20 |
19 |
19 |
19 |
Уменьшение числа муниципальных общеобразовательных учреждений обусловлено: - в 2010 году ликвидацией МОУ СОШ N 10; - в 2011 году планируемой реорганизацией МОУ НОШ N 14 путем слияния с МОУ СОШ N 17 |
78. |
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности |
Единиц |
- |
- |
- |
- |
- |
|
79. |
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта |
Единиц |
5 |
3 |
6 |
9 |
5 |
Количество учреждений, подлежащих капитальному ремонту, на 2011 - 2013 годы определено согласно информации МУ "Управление муниципального хозяйства": - 2009 год - МОУ СОШ 3, МОУ СОШ 4, МОУ СОШ 12, МОУ СОШ 13, МОУ СОШ 9 (бассейн); - 2010 год - МОУ СОШ 8, МОУ СОШ 16, МОУ НШДС Ивушка; - 2011 год - МОУ СОШ 5, МОУ СОШ 7, МОУ СОШ 11, МОУ СОШ 16, МОУ Гимназия, МОУ НШДС Ивушка; - 2012 год - МАОУ СОШ Земля Родная, МОУ СОШ 5, МОУ СОШ 7, МОУ СОШ 9, МОУ СОШ 11, МОУ СОШ 15, МОУ СОШ 16, МОУ Гимназия, МОУ НШДС Ивушка; 2013 год - МАОУ СОШ Земля Родная (школа + бассейн), МОУ Гимназия, МОУ СОШ 1, МОУ СОШ 5, МОУ СОШ 13 |
80. |
Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовая) |
Человек |
13150 |
12933 |
13014 |
13338 |
13430 |
На период 2011 - 2013 годы показатель определен исходя из показателей прогнозного комплектования общеобразовательных учреждений |
81. |
Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовая) |
Человек |
- |
- |
- |
- |
- |
|
82. |
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
Процентов |
91,5 |
91,5 |
91,5 |
91,5 |
91,5 |
|
83. |
Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) |
Человек |
1810 |
1773 |
1753 |
1763 |
1773 |
Снижение показателей обусловлено ликвидацией МОУ СОШ N 10 в 2010 году, оптимизацией штатных расписаний учреждений с учетом расчетных показателей по численности учителей на период 2011 - 2013 исходя из показателей комплектования учреждений (пункт 80) |
84. |
Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) |
Человек |
- |
- |
- |
- |
- |
|
85. |
Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) |
Человек |
815 |
794 |
798 |
818 |
828 |
Численность учителей определена исходя из сохранения уровня нагрузки на 1 учителя на уровне 2010 года 16,3 учащихся |
86. |
Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) |
Человек |
- |
- |
- |
- |
- |
|
87. |
Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) |
Человек |
995 |
979 |
955 |
945 |
945 |
Уменьшение численности прочего персонала планируется в рамках оптимизации штатных расписаний учреждений |
88. |
Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) |
Человек |
- |
- |
- |
- |
- |
|
89. |
Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовое) |
Единиц |
599 |
571 |
555 |
556 |
553 |
Снижение показателей обусловлено ликвидацией МОУ СОШ N 10 в 2010 году. Количество классов комплектов на 2011 год определено согласно комплектованию учреждений, на 2012 - 2013 годы с учетом мероприятий, направленных на повышение показателя средней наполняемости классов в 2012 году до 24 (13338 чел./24 = 556), в 2013 году до 24,3 (13430/24,3 = 553) |
90. |
Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовое) |
Единиц |
- |
- |
- |
- |
- |
|
91. |
Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городском округе (муниципальном районе) |
Рублей |
84593,0 |
72506,0 |
76834,0 |
81523,0 |
86625,0 |
При расчете показателя включены расходы на содержание общеобразовательных учреждений за исключением расходов на оплату труда и начисления на оплату труда, оплату коммунальных расходов и содержание зданий и помещений, расходов на приобретение основных средств и материальных запасов. На 2011 - 2013 годы расчет произведен исходя из расходов, произведенных в 2010 году в расчете на количество классов комплектов по п. 89, с применением индекса-дефлятора |
92. |
Общий объём расходов бюджета муниципального образования на общее образование |
Тыс. рублей |
1606068,0 |
1823270,0 |
2721882,0 |
2669494,0 |
2698616,0 |
Расходы на 2011 - 2013 гг. сформированы в соответствии с параметрами индексации, доведенными департаментом финансов ЯНАО, с учетом повышения: - тарифных ставок по оплате труда работников бюджетной сферы с 01.06.2011 на 6,5%; - базовых окладов работникам муниципальных образовательных учреждений с 01.06.2011 на 6,5%; - расходов на оплату коммунальных услуг с 01.01.2011 на 6,3%, с 01.01.2012 на 6%, с 01.01.2013 на 5,5%; - иных расходов с 01.01.2011 на 3%, с 01.01.2012 на 3%, с 01.01.2013 на 3%) |
93. |
Общий объём расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
Тыс. рублей |
17189,0 |
26986,0 |
59663,0 |
54930,0 |
54930,0 |
|
94. |
Общий объём расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов |
Тыс. рублей |
1509401,0 |
1700134,0 |
2586314,0 |
2567112,0 |
2594773,0 |
|
95. |
Общий объём расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда |
Тыс. рублей |
1235442,0 |
1452754,0 |
1139427,0 |
1151360,0 |
1155001,0 |
|
96. |
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведённых на нормативное подушевое финансирование |
Единиц |
21 |
20 |
19 |
19 |
19 |
Уменьшение числа муниципальных общеобразовательных учреждений обусловлено: - в 2010 году ликвидацией МОУ СОШ N 10; - в 2011 году планируемой реорганизацией МОУ НОШ N 14 путем слияния с МОУ СОШ N 17 |
97. |
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведённых на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат |
Единиц |
21 |
20 |
19 |
19 |
19 |
|
98. |
Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности |
Человек |
14166 |
15428 |
15233 |
15383 |
15533 |
|
99. |
Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в городском округе (муниципальном районе) |
Человек |
20 417 |
20 147 |
19 938 |
19 911 |
19869 |
Численность детей по периодам определена на основании статистических данных о численности населения по полу и возрасту на начало 2010 года |
100. |
Общий объём расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование |
Тыс. рублей |
324021,0 |
382783,0 |
415412,0 |
427864,0 |
435135,0 |
Расходы на 2011 - 2013 гг. сформированы в соответствии: 1. С параметрами индексации, доведенными департаментом финансов ЯНАО, с учетом повышения: - тарифных ставок по оплате труда работников бюджетной сферы с 01.06.2011 на 6,5%; - базовых окладов работникам муниципальных образовательных учреждений с 01.06.2011 на 6,5%; - расходов на оплату коммунальных услуг с 01.01.2011 на 6,3%, с 01.01.2012 на 6%, с 01.01.2013 на 5,5%; - иных расходов с 01.01.2011 на 3%, с 01.01.2012 на 3%, с 01.01.2013 на 3%). 2. С внедрением в муниципальных учреждениях новых систем оплаты труда (учреждения УМиСП, УФКСиТ, культуры) |
101. |
Общий объём расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
Тыс. рублей |
5006,0 |
7669,0 |
2615,0 |
35,0 |
35,0 |
|
102. |
Общий объём расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда |
Тыс. рублей |
265693,0 |
316787,0 |
330580,0 |
343230,0 |
346676,0 |
|
V. Физическая культура и спорт | ||||||||
103. |
Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
Человек |
48116 |
54389 |
55281 |
56531 |
57631 |
По данным Федерального государственного статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения по физической культуре и спорту" численность занимающихся массовой физической культурой и спортом по состоянию на: - 31.12.2008 составило 46 581 человек, из них 15 801 женщина, инвалидов - 448 человек; - 31.12.2009 составило 48 116 человек, из них 16 065 женщин, инвалидов - 357 человек; - 31.12.2010 составило 54 389 человек, из них 16 012 женщин, инвалидов - 352 человека. Окончание строительства и ввод двух объектов - Дворец спорта "Звёздный", создание физкультурно-оздоровительных клубов по месту жительства на территории муниципального образования город Новый Уренгой позволят улучшить условия и дополнительно привлечь к занятиям массовой физической культурой и спортом жителей города |
104. |
Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности: |
Процентов |
20,6 |
22,0 |
29,88 |
30,74 |
33,71 |
|
спортивными залами |
Процентов |
55,9 |
68,68 |
70,2 |
72,5 |
81,0 |
В муниципальном образовании для организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы функционируют 242 различных спортивных сооружения, из них: - 67 спортивных залов - площадь спортивных залов 28 755 , по сравнению с 2009 годом количество спортивных залов увеличилось на 9 залов (площадью - 5 526 ); 13 плавательных бассейнов (площадь зеркала воды плавательных бассейнов - 1 622 ) из которых 25-метровых составило 5 бассейнов, по сравнению с 2009 годом увеличение на 2 плавательных бассейна (из которых 1 бассейн 25-метровый); - 7 сооружений для стрелковых видов спорта, из них 6 стрелковых тиров, 1 стенд, по сравнению с 2009 годом количество стрелковых тиров увеличилось на 1 единицу. Увеличение спортивных объектов обусловлено вводом в эксплуатацию в муниципальном образовании универсального спортивно-оздоровительного комплекса ООО "Газпром добыча Ямбург" в районе Южный города |
|
плоскостными спортивными сооружениями |
Процентов |
11,0 |
11,0 |
11,7 |
12,0 |
12,4 |
||
плавательными бассейнами |
Процентов |
14,5 |
18,1 |
18,5 |
18,5 |
18,5 |
||
105. |
Общий объём расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт |
Тыс. рублей |
39200,0 |
44872,0 |
40410,0 |
40473,0 |
40896,0 |
Расходы на 2011 - 2013 гг. сформированы в соответствии: 1. С параметрами индексации, доведенными департаментом финансов ЯНАО, с учетом повышения: - тарифных ставок по оплате труда работников бюджетной сферы с 01.06.2011 на 6,5%; - расходов на оплату коммунальных услуг с 01.01.2011 на 6,3%, с 01.01.2012 на 6%, с 01.01.2013 на 5,5%; - иных расходов с 01.01.2011 на 3%, с 01.01.2012 на 3%, с 01.01.2013 на 3%). 2. С внедрением в муниципальных учреждениях новых систем оплаты труда |
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильём | ||||||||
106. |
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего |
Кв. метров |
16,3 |
16,5 |
16,22 |
16,19 |
16,16 |
|
в том числе введённая в действие за год |
Кв. метров |
0,22 |
0,18 |
0,25 |
0,27 |
0,29 |
Увеличение значений показателей планируется при интенсивности капитальных и инвестиционных вложений в строительство в рамках реализации окружной долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы, подпрограммы "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ЯНАО" |
|
107. |
Число жилых квартир в расчёте на 1 тыс. человек населения, всего |
Единиц |
281,1 |
285,51 |
284,62 |
283,8 |
283,42 |
|
в том числе введённых в действие за год |
Единиц |
3,5 |
3,1 |
4,2 |
4,8 |
5,4 |
|
|
108. |
Объём жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий: |
|
|
|
|
|
|
|
|
общая площадь жилых помещений |
Кв. метров |
20688 |
22600 |
23000 |
25500 |
26200 |
Отчетные значения показателя за 2009 и 2010 годы включают общую площадь жилых помещений и число квартир согласно выданным разрешениям на строительство объектов жилищного строительства органом местного самоуправления в указанные годы. Значения показателя на 2011 - 2013 годы сформированы из объема планируемого к вводу жилья в соответствии с генеральным планом муниципального образования город Новый Уренгой в 2011 - 2013 годах |
|
число жилых квартир |
Единиц |
377 |
369 |
380 |
425 |
440 |
|
109. |
Год утверждения или внесения последних изменений: |
|
|
|
|
|
|
|
в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района) |
Год |
С учетом доработки 24.09.2009 |
|
|
|
|
|
|
|
в правила землепользования и застройки городского округа (административного центра муниципального района) |
Год |
31.05.2007 |
|
Внесение изменений в ПЗиЗ |
|
|
В связи с доработкой генерального плана муниципального образования город Новый Уренгой в 2011 году планируется внесение изменений в Правила землепользования и застройки для приведения в соответствие |
|
комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры |
Год |
22.12.2006 |
|
|
|
|
|
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||||
110. |
Удовлетворённость населения жилищно-коммунальными услугами |
Процентов от числа опрошенных |
41,0 |
41,3 |
42,0 |
43,0 |
44,0 |
|
111. |
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами: |
|
|
|
|
|
|
Число многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления, составляет 408. Число многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления, составляет 338 или 82,8% от числа многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления, в том числе: - непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме - 29; - управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом - 123; - управление управляющей организацией частной формы собственности - 186, в том числе: управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов - 180. Остальные 17,2% многоквартирных домов, собственники которых не определились со способом управления, находятся в управлении управляющих организаций, выбранным по результатам открытых конкурсов, проведенных Администрацией города Новый Уренгой на основании постановления Правительства РФ от 6 февраля 2006 года N 75 "О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом" |
непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме |
Процентов |
6,8 |
7,1 |
7,1 |
7,2 |
7,2 |
||
управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом |
Процентов |
31,3 |
30,1 |
30,5 |
30,6 |
30,6 |
||
управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием |
Процентов |
- |
- |
0,04 |
0,05 |
0,05 |
||
управление управляющей организацией частной формы собственности |
Процентов |
30,1 |
45,6 |
46,0 |
46,1 |
46,3 |
||
управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов |
Процентов |
30,1 |
44,1 |
44,3 |
44,5 |
44,5 |
||
112. |
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твёрдых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) |
Процентов |
58,3 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
Увеличение показателя произошло в связи с учетом компаний, принимающих участие в разработке и строительстве газовых промыслов оснащенных источниками энергообеспечения, а также мобильными блоками энергоснабжения, способными работать в автономных режимах и расположенных на территории муниципального образования город Новый Уренгой. Указанные компании в 2010 году и в настоящее время обеспечивают энергоснабжение производственных баз и административных строений |
113. |
Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов |
Процентов |
71,4 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
Увеличение показателя произошло в связи с появлением на рынке управляющих компаний ООО "Управляющая компания "Северный Дом" |
114. |
Доля энергетических ресурсов, расчёты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учёта, в общем объёме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, муниципального района: |
|
|
|
|
|
|
|
электрическая энергия |
Процентов |
96,0 |
97,0 |
97,5 |
97,7 |
98,0 |
Увеличение показателей запланировано в связи с планомерным внедрением приборов учета энергетических ресурсов потребителями услуг |
|
тепловая энергия |
Процентов |
56,0 |
56,5 |
58,8 |
63,6 |
65,0 |
||
горячая вода |
Процентов |
57,0 |
57,0 |
57,5 |
57,7 |
60,0 |
||
холодная вода |
Процентов |
86,0 |
88,0 |
88,2 |
88,3 |
88,5 |
||
природный газ |
Процентов |
92,0 |
97,0 |
97,1 |
97,3 |
97,5 |
||
115. |
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги |
Процентов |
97,5 |
98,1 |
98,2 |
98,3 |
98,4 |
|
116. |
Доля подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 ноября отчётного года): |
Процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
жилищного фонда |
Процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
котельных |
Процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
117. |
Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения: |
|
|
|
|
|
|
|
по водоснабжению |
Единиц |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
по водоотведению |
Единиц |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
118. |
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства |
Процентов |
22,2 |
12,5 |
12,5 |
0 |
0 |
В 2009 году 2 организации жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Новый Уренгой были убыточными. С 01.01.2010 ОАО "Уренгойгорэнерго" прекратил свою финансово-хозяйственную деятельность, и, таким образом, убыточной является 1 организация жилищно-коммунального комплекса. В плановом периоде планируется выйти на безубыточный уровень работы организаций жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Новый Уренгой |
119. |
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учёт |
Процентов |
94,0 |
97,0 |
98,0 |
99,0 |
100 |
Довести данный показатель до 100% планируется путём: - проведения анализа целесообразности постановки на государственный кадастровый учёт земельных участков, занятых жилыми домами, и подлежащими в ближайшей перспективе сносу; - установления контроля за выполнением застройщиками жилья обязательств по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, занятых вновь введенными объектами жилья |
120. |
Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными |
Процентов |
3,02 |
3,5 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|
121. |
Общий объём расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство, всего |
Тыс. рублей |
2840446,0 |
1954476,0 |
1469793,0 |
444723,0 |
121054,0 |
Сумма расходов на ЖКХ в 2010 году меньше по сравнению с 2009 годом на 885, 97 млн. рублей, что объясняется уменьшением бюджетных инвестиций на 1237,56 млн. рублей и увеличением расходов по статье "Благоустройство". А также за счёт средств, полученных от ОАО "Газпром" было увеличено финансирование на капитальный ремонт и текущее содержание дорог. Ассигнования на 2011 год меньше 2010 года на 485,0 млн. рублей, так как средства, поступившие в 2010 году от ОАО "Газпром" на содержание улично-дорожной сети (остатки) в сумме 401,5 млн. рублей включены в бюджет при корректировке на Городской Думе (решение Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой от 24 марта 2011 года N 91). На 2012 - 2013 годы субсидии округа на софинансирование полномочий в сфере ЖКХ до бюджета муниципального образования не доведены, поэтому происходит снижение объёмов ассигнований |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объём бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
Тыс. рублей |
1496787,0 |
259225,0 |
547158,0 |
276171,0 |
0 |
|
|
расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения |
Тыс. рублей |
471704,0 |
472898,0 |
234718,0 |
15992,0 |
15922,0 |
При формировании бюджета на 2011 год департаментом энергетики и ЖКК ЯНАО не была учтена сумма на компенсацию выпадающих доходов ОАО "Уренгойтеплогенерация-1" и ОАО "Уренгойгорводоканал", так как предполагалась 100% оплата населением. Будет выделено дополнительно при корректировке окружного бюджета. На 2012 - 2013 годы окружные средства не доведены |
|
расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги |
Тыс. рублей |
- |
- |
- |
- |
- |
|
146.* |
Площадь оборудованных (действующих и закрытых) полигонов в расчёте на 1000 жителей |
Кв. метров |
6762 |
6762 |
6762 |
6762 |
6762 |
Показатель остается неизменным в связи с тем, что площадь полигонов достаточна для размещения отходов, образовавшихся на территории муниципального образования город Новый Уренгой |
147.* |
Площадь несанкционированных мест размещения отходов в расчёте на 1000 жителей |
Кв. метров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
148.* |
Доля объёма отходов, сбор и утилизация которых осуществляется с применением мусоросортировочных, мусороперегрузочных, мусоросжигательных установок от общего объёма отходов в год |
Процентов |
0,29 |
0,88 |
1,0 |
1,5 |
1,8 |
|
149.* |
Доля земель, занимаемых зелеными насаждениями, от общей площади земель социально-культурного назначения |
Процентов |
4,8 |
4,86 |
4,94 |
4,99 |
5,06 |
В отчетном периоде площадь зеленых насаждений увеличилась с 1 071,4 тыс. до 1 077,0 тыс. . Плановые значения показателей на 2011 - 2013 годы составлены с учетом реализации мероприятий ведомственной целевой программы "Благоустройство на 2011 - 2013 годы" |
VIII. Организация муниципального управления | ||||||||
122. |
Удовлетворённость населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), в том числе их информационной открытостью |
Процентов от числа опрошенных |
60,4, в т.ч. открытостью 53,6 |
57,6, в т.ч. открытостью 52,0 |
58,0, в т.ч. открытостью 52,0 |
59,0, в т.ч. открытостью 53,0 |
60,0, в т.ч. открытостью 54,0 |
|
123. |
Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе) |
Процентов |
5,68 |
5,81 |
16,28 |
27,91 |
28,74 |
По состоянию на 01.01.2011 в муниципальном образовании город Новый Уренгой функционирует 5 муниципальных автономных учреждений. В январе 2011 года созданы еще 8 муниципальных автономных учреждений путем изменения типа существующих муниципальных учреждений. В целях повышения эффективности бюджетной сети в 2010 году ликвидирована МОУ СОШ N 10; муниципальное учреждение молодежный центр "Норд" реорганизован в форме присоединения к нему муниципального учреждения Молодежный оборонный спортивный технический центр "Ямал" |
124. |
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объёме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) |
Процентов |
54,3 |
47,9 |
63,3 |
77,3 |
81,7 |
Сумма налоговых и неналоговых поступлений в данном отчетном периоде сохранится в пределах 4,3 млрд. рублей. Увеличение на 2011 - 2013 годы объясняется снижением общего объема доходов в связи со снижением безвозмездных перечислений |
125. |
Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов |
Процентов |
92,0 |
105,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
В 2010 году показатель доли населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, увеличился за счет числа посещений мероприятий музея ИЗО, т.к. выставочные площади интеллектуально-досугового библиотечного центра стали дополнительной базой проведения выставок вне музея и позволили привлечь дополнительное количество посетителей. В последующие годы планируется сохранить показатель с учетом имеющейся в учреждениях культуры материально-технической базы. С вводом в IV квартале 2010 года двух кинотеатров в районе Северный города, наметился отток кинозрителей из ГДК "Октябрь". Предполагается, что в 2011 году общегодовой показатель, с учетом вышеназванной причины, будет снижен еще на 5 единиц и составит 100% |
126. |
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности: |
|
|
|
|
|
|
|
клубами и учреждениями клубного типа |
Процентов |
115,0 |
108,0 |
108,0 |
108,0 |
108,0 |
Причина снижения показателя - реструктуризация ведомственного учреждения культуры КСК "Дорожник" путем сокращения культурно-досугового направления деятельности С 01.09.2010 не функционирует зрительный зал на 220 мест. В последующие годы планируется сохранить показатель с учетом функционирования зрительных залов 3-х муниципальных и 2-х ведомственных учреждений культуры клубного типа |
|
библиотеками |
Процентов |
56,0 |
56,0 |
62,5 |
62,5 |
62,5 |
Показатель стабилен. Согласно нормативу в городском округе должно быть 12 городских и 4 детских библиотеки. В структуре МУК ЦБС - 9 ед. библиотек. Ввод в эксплуатацию новых площадей городской детской библиотеки в мкр. Оптимистов в 2011 году позволит увеличить на 1 ед. структуру Централизованной библиотечной системы и соответственно показатель уровня обеспеченности. В последующие годы планируется сохранить показатель с учетом имеющейся в учреждениях культуры материально-технической базы |
|
парками культуры и отдыха |
Процентов |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
127. |
Удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) |
Процентов от числа опрошенных |
74,0 |
66,3 |
66,0 |
66,0 |
66,0 |
В отчетном году снижение степени удовлетворённости населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры произошло в связи с тем, что ГДК "Октябрь" находится в стадии реконструкции |
128. |
Общий объём расходов бюджета муниципального образования на культуру |
Тыс. рублей |
196032,0 |
305996,0 |
248139,0 |
226 991,0 |
227550,0 |
Расходы на 2011 - 2013 гг. сформированы в соответствии: 1. С параметрами индексации, доведенными департаментом финансов ЯНАО, с учетом повышения: - тарифных ставок по оплате труда работников бюджетной сферы с 01.06.2011 на 6,5%; - расходов на оплату коммунальных услуг с 01.01.2011 на 6,3%, с 01.01.2012 на 6%, с 01.01.2013 на 5,5%; - иных расходов с 01.01.2011 на 3%, с 01.01.2012 на 3%, с 01.01.2013 на 3%). 2. С внедрением в муниципальных учреждениях новых систем оплаты труда |
129. |
Общий объём расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
Тыс. рублей |
22074,0 |
115311,0 |
15280,0 |
1489,0 |
1523,0 |
|
130. |
Общий объём расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда |
Тыс. рублей |
119225,0 |
136971,0 |
171279,0 |
173300,0 |
173406,0 |
|
131. |
Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учётной стоимости) |
Процентов |
0,275 |
0,285 |
0,285 |
0,13 |
0 |
Увеличение доли основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) в 2010 году произошло за счет открытия конкурсного производства в МУП СУ АСУС. Мероприятия по ликвидации муниципальных унитарных предприятий проводятся в соответствии с Планом оптимизации муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город Новый Уренгой, утвержденным распоряжением Главы города Новый Уренгой от 14.05.2008 N 684-р. Плановые значения показателя на 2011 - 2013 годы определены исходя из количества планируемого завершения процедур банкротства в отношении муниципальных унитарных предприятий |
132. |
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений |
Процентов |
- |
- |
- |
- |
- |
|
133. |
Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы |
Процентов |
37,5 |
37,3 |
37,7 |
37,8 |
37,9 |
В 2009 году за содействием в поиске подходящей работы обратилось 3647 человек, из них трудоустроено 1367 человек. Из числа нашедших работу граждан трудоустроено на постоянную работу 445 человек, на временную работу 922 человека. За счет квоты трудоустроено 7 человек, относящихся к категории инвалидов. В 2010 году за содействием в поиске подходящей работы обратилось 3562 человека, из них трудоустроено 1330 человек. Из числа нашедших работу граждан трудоустроено на постоянную работу 550 человек, на временную работу 780 человек. За счет квоты трудоустроено 7 человек, относящихся к категории инвалидов. За содействием в поиске подходящей работы плановые показатели составляют: 2011 год - 3500 человек, 2012 год - 3550 человек, 2013 год - 3565 человек. Планируется трудоустроить: 2011 год - 1320 человек, 2012 год - 1343 человека, 2013 год - 1351 человека |
134. |
Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается, если субъект Российской Федерации перешёл на 3-летний бюджет) |
Да/нет |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
|
135. |
Среднегодовая численность постоянного населения |
Тыс. человек |
119,142 |
119,938 |
120,482 |
120,898 |
121,293 |
|
136. |
Численность населения на начало года |
Тыс. человек |
118,659 |
119,624 |
120,252 |
120,711 |
121,084 |
|
137. |
Численность населения на конец года |
Тыс. человек |
119,624 |
120,252 |
120,711 |
121,084 |
121,503 |
|
138. |
Общий объём расходов бюджета муниципального образования, всего |
Тыс. рублей |
10090908,0 |
9395727,0 |
8686157,0 |
7423616,0 |
7259370,0 |
В 2009 - 2010 году учтены средства, поступившие от ОАО "Газпром" на содержание улично-дорожной сети. В бюджете 2011 года остатки средств по платным услугам бюджетных учреждений и безвозмездным перечислениям физических и юридических лиц, в т.ч. остатки средств ОАО "Газпром" утверждены позднее (решение Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой от 24.03.2011 N 91). Расходы на 2011 - 2013 гг. сформированы в соответствии: 1. С параметрами индексации, доведенными департаментом финансов ЯНАО и с учетом повышения: - тарифных ставок по оплате труда работников бюджетной сферы с 01.06.2011 на 6,5%; - базовых окладов работникам муниципальных образовательных учреждений с 01.06.2011 на 6,5%; - должностных окладов работников органов местного самоуправления, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы с 01.06.2011 на 6,5%, - денежного довольствия и заработной платы работников органов внутренних дел с 01.04.2011 на 6,5%; - расходов на оплату коммунальных услуг с 01.01.2011 на 6,3%, с 01.01.2012 на 6%, с 01.01.2013 на 5,5%; - финансового обеспечения мер социальной поддержки населения с 01.06.2011 на 6,5%; - иных расходов с 01.01.2011 на 3%, с 01.01.2012 на 3%, с 01.01.2013 на 3%). 2. С внедрением в муниципальных учреждениях новых систем оплаты труда (учреждения УМиСП, УФКСиТ, культуры, здравоохранения, социальной политики). 3. С исключением с 2012 года из состава доходов бюджета доходов от оказания платных услуг бюджетными учреждениями. Средства окружного бюджета на 2012 - 2013 гг. в части долгосрочных целевых программ не доведены |
в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
Тыс. рублей |
2189208,0 |
840612,0 |
725877,0 |
382228,0 |
105501,0 |
|
|
1381 |
Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района |
Тыс. рублей |
- |
- |
- |
- |
- |
|
139. |
Общий объём расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления, всего |
Тыс. рублей |
487883,0 |
566484,0 |
429198,0 |
432688,0 |
434316,0 |
Рост расходов в 2010 году объясняется тем, что в 2009 году были сокращены расходы на финансирование органов управления на основании распоряжения Главы города Новый Уренгой от 04.02.2008 N 111-р "О мерах по оптимизации расходов бюджета муниципального образования город Новый Уренгой", в том числе и по заработной плате в части выплаты премий по итогам работы за квартал и год, а также за счет расходов на иные выплаты по муниципальным служащим. В 2010 году была повышена оплата труда работникам ЕТКС и работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в размере 6,5% с 1 января 2010 года. Уменьшение расходов в 2011 году объясняется изменениями в порядке отнесения расходов на содержание органов исполнительной власти по разделам классификации расходов бюджета, а также в связи с ликвидацией избирательной комиссии муниципального образования город Новый Уренгой как юридического лица. В 2012 - 2013 гг. применены параметры индексации расходов, доведенные департаментом финансов ЯНАО |
в том числе в расчёте на одного жителя муниципального образования |
Рублей |
4095,0 |
4723,14 |
3562,34 |
3578,95 |
3580,71 |
|
|
140. |
Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объёме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учёта субвенций на исполнение делегируемых полномочий |
Процентов |
27,1 |
18,46 |
35,2 |
38,0 |
40,0 |
Снижение объема инвестиций в общем объеме расходов бюджета муниципального образования город Новый Уренгой привело к снижению доли расходов бюджета, формируемых в рамках программ |
141. |
Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде |
Единиц |
0 |
31 |
36 |
40 |
40 |
В 2010 году для 31 услуги выполнен 2 этап календарного плана перехода на предоставление в электронном виде услуг, предоставляемых в муниципальном образовании город Новый Уренгой. В плановом периоде увеличение показателя связано с реализацией Федерального закона N 210-ФЗ от 27.07.2010 |
142. |
Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями |
Единиц |
92 |
85 |
86 |
86 |
86 |
Уменьшение показателя в 2010 году связано с утверждением нового реестра услуг постановлением Администрации города Новый Уренгой от 10.11.2010 N 269 "Об утверждении реестров услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципального образования город Новый Уренгой" (из реестра исключены услуги, относящиеся к полномочиям исполнительных органов государственной власти ЯНАО). Увеличение в 2011 году связано с включением в реестр услуги в соответствии с реализацией распоряжения Губернатора ЯНАО от 19.05.2010 N 64-р |
143. |
Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде |
Единиц |
0 |
27 |
33 |
33 |
33 |
В 2010 году для 27 первоочередных услуг выполнен 2 этап календарного плана перехода на предоставление в электронном виде услуг, предоставляемых в муниципальном образовании город Новый Уренгой. В плановом периоде увеличение показателя связано с реализацией распоряжения Губернатора ЯНАО от 19.05.2010 N 64-р |
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ||||||||
144. |
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: |
|
|
|
|
|
|
|
электрическая энергия |
кВт/ч на 1 проживающего |
1081,7 |
1009,3 |
1009,0 |
1008,8 |
1008,6 |
Данный показатель за 2009 и 2010 годы рассчитан исходя из объема потребленной (израсходованной) электрической энергии за год населением и среднегодовой численности постоянного населения муниципального образования. Снижение плановых показателей обусловлено поэтапной установкой приборов учета энергоресурсов и применением населением энергосберегающих ламп |
|
тепловая энергия |
Гкал на 1 кв. метр общей площади |
0,52 |
0,4 |
0,38 |
0,37 |
0,36 |
Данный показатель за 2009 и 2010 годы рассчитан исходя из объема потребленной (израсходованной) тепловой энергии за год населением и площади жилищного фонда муниципального образования город Новый Уренгой. Снижение плановых показателей связано с поэтапной установкой приборов учета тепловой энергии |
|
горячая вода |
Куб. метров на 1 проживающего |
25,3 |
24,9 |
24,8 |
24,7 |
24,6 |
Данные показатели за 2009 и 2010 годы рассчитан исходя из объема потребленной (израсходованной) горячей воды, холодной воды, природного газа соответственно за год населением и среднегодовой численности постоянного населения муниципального образования. Снижение показателей обусловлено поэтапной установкой приборов учета энергоресурсов и применением населением энергосберегающих бытовых приборов |
|
холодная вода |
Куб. метров на 1 проживающего |
52,9 |
48,7 |
48,6 |
48,5 |
48,4 |
||
природный газ |
Куб. метров на 1 проживающего |
108,5 |
108,7 |
108,6 |
108,5 |
108,4 |
||
145. |
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями |
|
|
|
|
|
|
|
электрическая энергия |
КВт/ч на 1 человека населения |
154,7 |
171,3 |
166,12 |
161,14 |
156,31 |
Данный показатель за 2009 и 2010 годы рассчитан исходя из объема потребленной (израсходованной) электрической энергии за год муниципальными бюджетными учреждениями и среднегодовой численности постоянного населения муниципального образования город Новый Уренгой. Плановые показатели запланированы к снижению, это связано с проводимыми мероприятиями по установке приборов учёта, по замене светильников в ряде образовательных учреждений |
|
тепловая энергия |
Гкал на 1 человека населения |
0,29 |
0,26 |
0,25 |
0,24 |
0,23 |
Данный показатель за 2009 и 2010 годы рассчитан исходя из объема потребленной израсходованной тепловой энергии за год муниципальными бюджетными учреждениями. В плановом периоде, начиная с 2011 года, запланировано снижение данного показателя, это связано с проводимыми мероприятиями по установке приборов учёта и энергосберегающего оборудования |
|
горячая вода |
Куб. метров на 1 человека населения |
1,4 |
1,6 |
1,35 |
1,31 |
1,27 |
Данный показатель за 2009 и 2010 годы рассчитан исходя из объема потребленной (израсходованной) горячей и холодной воды за год муниципальными бюджетными учреждениями и среднегодовой численности постоянного населения. В связи с внедрением энергосберегающих технологий на объектах бюджетной сферы, в том числе и проведение мероприятий по установке приборов учёта, удельная величина потребления холодной и горячей воды бюджетными учреждениями в плановом периоде снижается |
|
холодная вода |
Куб. метров на 1 человека населения |
4,0 |
3,7 |
3,77 |
3,65 |
3,54 |
||
природный газ |
Куб. метров на 1 человека населения |
- |
- |
- |
- |
- |
В муниципальном образовании город Новый Уренгой на объектах бюджетной сферы природный газ не используется |
* Показатели включены на основании подпункта б пункта 5 Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов".
Мероприятия по снижению неэффективных расходов и повышению
эффективности деятельности органов местного самоуправления
По итогам 2009 года по данным мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления в рейтинге эффективности Новый Уренгой занимает 3 место среди муниципальных образований ЯНАО.
В том числе по направлениям обеспечения здоровья - 1 место, муниципальное управление и повышение инвестиционной привлекательности - 1 место. По данным направлениям деятельности неэффективные расходы отсутствуют.
Общий объем неэффективных расходов по муниципальному образованию город Новый Уренгой за 2009 год составил 728,05 млн. рублей.
В результате анализа выявлены неэффективные расходы по двум направлениям:
- в сфере образования - 255,6 млн. рублей (из-за высокой численности управленческого и обслуживающего персонала, который не связан с оказанием образовательных услуг);
- в сфере жилищно-коммунального хозяйства - 471,7 млн. рублей (в связи с выделением предприятиям жилищно-коммунального комплекса средств на покрытие убытков, которые возникают из-за разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами установленными для населения).
В рамках оптимизации сети общеобразовательных учреждений путем ликвидации малоэффективных школ с 1 сентября 2010 года ликвидирована СШ N 10. Создана централизованная комиссия при Управлении образования по комплектованию общеобразовательных учреждений на 2011/2012 учебный год. С целью повышения эффективности комплектования классов-комплектов увеличен показатель количества учащихся, приходящихся на 1 учителя, до 16,3 (в 2009 - 16). Среднегодовая наполняемость классов доведена до 22,6 человек, путем сокращения классов комплектов. В 2010 году на 16 комплектов сократили количество классов-комплектов компенсирующего обучения, в таком же количестве планируется сократить классы-комплекты и в 2011 году.
Проводится подготовительная работа по укрупнению численности обучающихся третьей ступени, в связи с чем в трех школах города планируется не осуществлять в новом учебном году набор в 10 классы.
Кроме того, административно-управленческий персонал сокращен на 15%. Отдельные виды обслуживания учреждений образования будут переданы на аутсорсинг.
В результате численность учащихся, приходящихся на одного прочего работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях, планируется довести в 2011 году до 13,6 (в настоящее время - 13,2).
Проведен анализ и оптимизация штатных расписаний образовательных учреждений.
По жилищно-коммунальному комплексу ожидается снижение неэффективных за счет дальнейшего снижения размера субсидий предприятиям жилищно-коммунального комплекса на выплату разницы в тарифах, в связи с ростом тарифов для населения в течение 2010 года на 13%.
По результатам анализа показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа за 2009 год были разработаны и утверждены распоряжениями Администрации города Новый Уренгой от 13.09.2010 N 1806/1-р и от 31.12.2010 N 2661-р мероприятия, направленные на улучшение достигнутых значений показателей по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Новый Уренгой на 2010 - 2012 годы".
За достигнутый общий уровень эффективности и уровень эффективности в отдельных сферах деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Новый Уренгой в 2009 году постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 20.12.2010 N 492-П "О предоставлении грантов муниципальным образованиям в целях поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Ямало-Ненецком автономном округе по итогам 2009 года" муниципальному образованию город Новый Уренгой предоставлен грант в сумме 13000,0 млн. рублей.
Осуществление расходов за счет средств гранта планируется для улучшения показателей деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Новый Уренгой в пределах утвержденных постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 20.12.2010 N 492-П мероприятий.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.