Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Часть I. Программный документ
I. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.
Краткая характеристика основных объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Лабытнанги:
Сети водоснабжения ______________ 142,3 км;
Водозабор ______________________ 1 шт.;
Насосные станции водопровода _____ 6 шт.;
Сети теплоснабжения ______________ 112.9 км (в двухтрубном исполнении);
Котельные _______________________ 18 шт.
(общ уст. мощность - 321,5 Гкал/час, общ присоед. нагрузка - 135,7 Гкал/час)
Бойлерные _______________________ 1 шт. (уст. Мощность 13 Гкал/час);
ЦТП ____________________________ 8 шт.;
Канализационные сети _____________ 49,2 км;
КНС ____________________________ 8 шт.;
КОС ____________________________ 2 шт.;
Электрические сети _______________ 311,3 км;
Электростанция ПЭС уст. мощность 73 МВт
Средняя зимняя суммарная нагрузка - 21 МВт
Средняя летняя суммарная нагрузка - 10,5 МВт
Максимальная суммарная нагрузка - 28,9 МВт
Минимальная суммарная нагрузка - 3,5 МВт
Трансформаторные подстанции _____ 142 шт.;
Газопровод ______________________ 23,6 км.
Таблица N 1
Краткая характеристика ресурсоснабжающих организаций муниципального образования город Лабытнанги
Наименование предприятия |
Отрасль выпускаемой продукции |
Тип топлива |
Фактический расход за последний год |
Нормативный расход энергоресурсов, т.у.т./в год |
Перспективный расход топлива с учетом планов развития и реконструкции, т.н.т./год |
Годовая выработка, с учетом всех нормир. потерь и собств. Нужд (Гкал/год) |
Сведения по основному оборудованию |
Режим работы предприятия (круглогодичный, сезонный |
|||||
Топливо т.н.т. |
Теплоэнергия, полученная со стороны, Гкал |
Электроэнергия, тыс. кВт. ч. |
Теплоэнергии, Гкал/год |
Электроэнергии, тыс. кВт. ч. |
Марки |
Количество, шт. |
Установленная мощность, Гкал/ч. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
ОАО "Тепло-Энергетик" |
теплоснабжение |
жидкое топливо |
2,7 |
|
12594 |
4003 |
29760 |
292504 |
36 |
ВК-21 |
4 |
6,9 |
сезонный |
ВВД-1,8 |
2 |
3,6 |
|
||||||||||
ИМПАК |
1 |
3 |
|
||||||||||
ТЕРМАКС |
4 |
12 |
|
||||||||||
газообразное топливо |
39 |
|
|
55614 |
492160 |
|
|
|
|
|
|
||
водоснабжение |
жидкое топливо |
1,15 |
|
2518 |
791 |
5870 |
8430 |
|
ВВД-1,8 |
4 |
7,25 |
круглогодичный |
|
водоснабжение |
|
|
|
1559 |
|
|
|
|
|
|
|
круглогодичный |
|
ОАО "Передвижная энергетика" филиал ПЭС "Лабытнанги" |
производство электроэнергии тепловыми электростанциями |
Природный газ, дизельное топливо |
58074/317,94 |
165 |
3923,5 |
59627 |
60977,5/333,835 |
2926 |
149677 |
ДОА14, ДО14/ДО12АИ-20, |
4 |
50/23 |
круглогодичный |
МПП ЖКХ МО г. Лабытнанги "Ямал" (котельная ДЕ 25/14) |
энергоснабжение, выработка и передача тепловой энергии, воды. Прием и очистка сточных вод. |
газ/нефть |
9921/39/1,6 |
|
2911,3 |
10192,30/1,61 |
12741,97 |
71393,07 |
|
ДЕ-25/14, 16,5 Гкал/ч |
4 |
66 |
сезонный |
Котельная N 2 ул. Речная |
энергоснабжение, теплоэнергия |
нефть/дт/мазут |
425,23/38,59/130,23 |
|
386,92 |
433,77/39,90/166,80 |
730,32/40,00/0 |
5567,2 |
|
Импак, урбомат |
2 2 |
12 |
сезонный |
Примечание: т.н.т. - тонна натурального топлива |
1.1. Система электроснабжения
1.1.1. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения.
Энергосистема МО г. Лабытнанги - автономная.
Электроснабжение пос. Октябрьский осуществляется от местных дизельных электростанций.
Генерирующие источники:
две передвижные электростанции типа ГТЭ-4 мощностью 4 МВт каждая (ст. N 1, 18), работающие на жидком топливе;
три передвижные электростанции ГТЭ-5 мощностью 5 МВт каждая (ст. N 3, 4, 5), работающие на жидком топливе;
газотурбинная электростанция ГТЭ-24 с двумя энергоблоками мощностью по 12 МВт и одним энергоблоком мощностью 14 МВт, работающими на газообразном топливе.
Установленная мощность электростанции:
электрическая - 73,0 МВт;
тепловая - 26,6 Гкал/ч.
Протяженность электрических сетей и наличие оборудования, находящихся на обслуживании филиала "Передвижные электрические станции "Лабытнанги" ОАО "Передвижная энергетика":
ВЛ - 226,61 км
6 - 10 кВ - 141,49 км;
0,4 кВ - 85,12 км
КЛ - 84,72 км
6 - 10 кВ - 54,92 км;
0,4 кВ - 29,8 км
КРУН - 4 шт.
РП - 6 шт.
ТП и КТПН - 142 шт.;
Средний физический износ оборудования и электрических сетей:
ТП - 85%;
ВЛ - 65%.
1.1.2. Недостатки в системе электроснабжения:
высокий уровень потерь электрической энергии, обусловленный значительной протяженностью ЛЭП 6 - 10 кВ;
высокий уровень износа электросетевого комплекса;
отсутствие гарантированного источника питания для потребителей пос. Октябрьский;
несоответствие ГОСТ 13109-97 показателей качества электрической энергии на ТП 53, 73, 74, 93, 94;
несоответствие планируемого прироста нагрузок расчетным показателям.
1.1.3. Необходимые изменения в системе электроснабжения:
реконструкция электросетевого комплекса мкр. Обская;
обеспечение объектами электроснабжения земельных участков в мкр. 01.02.12 - 01.02.13 в г. Лабытнанги;
обеспечение объектами электроснабжения мкр. N 3 г. Лабытнанги;
обеспечение объектами электроснабжения земельного участка в планировочном квартале 01:01:09;
реконструкция трансформаторных подстанций, ВЛ-6 и ВЛ-0,4 кВ в г. Лабытнанги;
обеспечение второго ввода 10 кВ на водозабор Ханмей;
устройство кольцевой схемы электроснабжения ф. Геофизики и ф. мкр. 4;
устройство кольцевой схемы электроснабжения ф. Лесной и ф. Лесобаза;
модернизация существующих и строительство новых объектов электрической станции: строительство ГРУ, замена САУ ГТГ-3, установка АВОА на ГТЭ-24 и др. проекты.
1.2. Система теплоснабжения
1.2.1. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения.
На территории г. Лабытнанги действует система централизованного теплоснабжения. Поставщиками тепловой энергии является ОАО "Тепло-Энергетик", 80% производимого тепла, 16 объектов теплоснабжения, остальные 20%, 2 объекта теплоснабжения МПП ЖКХ "Ямал".
Основным топливом является природный газ, поставляемый в город ответвлением от магистрального газопровода высокого давления "Лонг-Юган - Салехард - Лабытнанги - Харп". В качестве резервного топлива используется дизельное топливо и нефть хранящееся в стационарных емкостях на территориях котельных.
Основными источниками централизованного теплоснабжения в центральной части города являются: котельная N 1 ДКВР, котельная N 2 3ДЕ, котельная N 5 (5 мкр.), котельная N 8 "Орбита", котельная N 12 (8 мкр.), котельная N 9 (9 мкр.).
На существующих котельных установлено четыре вида котлов:
ДКВР (теплоноситель - пар, топливо - природный газ);
ДЕ (теплоноситель - пар, топливо - природный газ);
ВК-21 (теплоноситель - горячая вода, топливо - сырая нефть);
ВВД-18 (теплоноситель - горячая вода, топливо - сырая нефть).
Прокладка тепловых сетей в жилищно-коммунальной застройке - подземная и надземная. Часть надземных тепловых сетей проложена в деревянных коробах с изоляцией из минеральной ваты, покровный слой - рубероид. В последние годы почти все вновь вводимые тепловые сети выполняются в пенополиуретановой изоляции и оцинкованном кожухе.
Удельный вес площади жилищного фонда МО г. Лабытнанги, оборудованной отоплением по итогам 2012 года составил 99,16%, в котором проживают 19 201 человек. Остальной процент жителей пользуется печным или автономным отоплением.
1.2.2. Недостатки в системе теплоснабжения:
действующая система централизованного теплоснабжения обеспечивается работой значительного количества теплоисточников малой и средней мощности, эксплуатация которых не всегда рентабельна;
оборудование действующих котельных и тепловые сети имеют значительный физический износ;
недостаточен уровень оснащенности теплоисточников системами автоматического управления, диспетчеризации, а также узлами учета тепловой энергии;
наличие складов жидкого топлива на территориях котельных, расположенных в жилых застройках, относит котельные к категории опасных производственных объектов.
1.2.3. Необходимые изменения в системе теплоснабжения:
Для повышения эффективности и надежности системы централизованного теплоснабжения требуется проведение мероприятий, направленных на укрупнение источников теплоснабжения, ликвидацию мелких, нерентабельных и потенциально-опасных котельных, обновление оборудования и тепловых сетей, в том числе внедрение частотного регулирования на электрооборудование котельных, а также строительство новых объектов и сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных объектов капитального строительства, планируемых к строительству.
1.3. Система водоснабжения
1.3.1. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения.
Водоснабжение потребителей города Лабытнанги осуществляется из временного поверхностного водозабора на реке Ханмей, расположенного в 12 км от города и не оснащенного водоочистными сооружениями, что сказывается на качестве потребляемой городом воды.
Водозабор включает в себя:
станцию первого подъема (установлено 4 глубинных насоса суммарной производительностью 900 );
станция второго подъема (8 сетевых насосов суммарной производительностью 1800 );
станция третьего подъема (5 сетевых насосов общей производительностью 1345 ). Режим работы круглосуточный.
Обеззараживание воды производится на станции третьего подъема с помощью электролизной установки и подается в четыре распределительные водопроводные сети. Общая протяженность водопроводных сетей в однотрубном исчислении 142,3 км., в том числе город Лабытнанги - 109,1 км (эксплуатирующая организация ОАО "Тепло-Энергетик") и мкр. Обская - 33,2 км (эксплуатирующая организация МПП ЖКХ муниципального образования город Лабытнанги "Ямал").
Таблица N 2
|
МПП ЖКХ МО г. Лабытнанги "Ямал" |
ОАО "Тепло-Энергетик" |
подъем воды |
мкр. Обской в городе Лабытнанги |
город Лабытнанги |
очистка воды | ||
транспортировка воды |
Так же подъем воды производится насосной станцией на протоке Выл-Посл. Станция включает в себя станции первого и второго подъема. Задействована в работе только станция первого подъема, с максимально возможным подъемом воды в 1500 в месяц. Фактический объем поднятой воды за 2011 год составил 8 349 . Данная вода не соответствует качествам питьевой и используется для хозяйственных нужд населением мкр. Судорембаза, а так же для выработки тепла котельной ул. Речная и подпитки тепловых сетей.
1.3.2. Недостатки в системе водоснабжения:
отсутствие ВОС и как следствие отсутствие высококачественной очистки питьевой воды;
морально-устаревшее оборудование, отсутствие надлежащей очистки воды;
значительный износ сетей водоснабжения;
наличие дефицита воды;
частичное отсутствие централизованного водоснабжения у населения в отдаленных от центра районах (мкр. Геофизики, мкр. Судорембаза). В этих районах часть населения использует привозную воду.
1.3.3. Необходимые изменения в системе водоснабжения:
модернизация насосных станций первого и третьего подъема водозабора на р. Ханмей;
строительство водоочистных сооружений в муниципальном образовании
реконструкция сетей водоснабжения для снижения уровня износа и увеличения пропускной способности сетей;
строительство сетей водоснабжения в тех районах города, где население обеспечивается привозной водой и в районах новой планируемой застройки.
1.4. Система водоотведения
1.4.1. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения.
Канализационные сети города расположены на левом берегу, в 49 км от устья протоки Выл-Посл, притока реки Оби. Водоотведение очистных сточных вод осуществляются в протоку Выл-Посл, остальные стоки без очистки вывозятся автотранспортом в лагуну-отстойник.
Канализационные сети муниципального образования обслуживают:
город Лабытнанги - ОАО "Тепло-Энергетик" - общая протяженность канализационных сетей 34,71 км;
мкр. Обская - МПП ЖКХ муниципального образования город Лабытнанги "Ямал" - общая протяженность канализационных сетей 14,51 км.
Уже на сегодняшний день сооружения мощностью 4500 работают в режиме перегрузки и по степени очистки оборудование КОС не соответствуют экологическим требованиям и современным возможностям очистки сточных вод.
Таблица N 3
|
МПП ЖКХ МО г. Лабытнанги "Ямал" |
ОАО "Тепло-Энергетик" |
транспортировка стоков |
мкр. Обская города Лабытнанги |
город Лабытнанги |
очистка стоков |
Канализационные очистные сооружения мкр. Обская расположены за чертой жилой застройки микрорайона, осуществляют механическую и биологическую очистку хозяйственно-бытовых сточных вод, поступающих от мкр. Обская. Хозяйственно-бытовые сточные воды поступают по самотечным коллекторам на канализационную станцию (КНС), в приемные емкости общим объемом 325 . Из приемных емкостей стоки перекачиваются насосами СД-120 по напорному коллектору на очистные сооружения. Очистные сооружения имеют два выпуска, выполненные из стальных труб, удаленные друг от друга на расстояние 50 метров. Проектная мощность существующих очистных сооружений составляет:
365 000 ;
1000 ;
42 .
Объектом - водоприемником сточных вод в мкр. Обская является река Вындяда-Яхо, водоем высшей рыбохозяйственной категории.
В настоящее время, очистные сооружения имеют две очереди, проектной мощностью, соответственно, 400 и 600 . Первая очередь введена в эксплуатацию в 1989 году, вторая очередь введена в 1990 году.
Фактическая среднесуточная нагрузка составляет в зимние месяцы (с сентября по май) 1200 - 1300 в сутки, в праздничные и выходные дни максимальная нагрузка составляет 1500 - 1600 в сутки, пиковые сбросы составляют 1800 - 1900 в сутки.
1.5. Система газоснабжения
1.5.1. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения.
Газоснабжение потребителей г. Лабытнанги осуществляется природным газом от двух газораспределительных станции (ГРС): ГРС "Лабытнанги", расположенной в южной части города и ГРС, расположенной в микрорайоне станция Обская. Протяженность магистрального газопровода высокого давления, проходящего по территории муниципального образования г. Лабытнанги, составляет 7 км.
Всего на территории г. Лабытнанги установлено 10 газорегуляторных пунктов различного типа исполнения.
Общая протяженность распределительных газопроводов города составляет 23,6 км. Материал газопроводов - сталь. Распределительные газопроводы высокого и среднего давления проложены подземно и надземно.
На территории г. Лабытнанги природный газ используется для нужд коммунально-бытовых и промышленных потребителей. Для нужд пищеприготовления используется сжиженный газ в баллонах. В юго-восточной части г. Лабытнанги расположена газонаполнительная станция (ГНС).
1.5.2. Наличие недостатков в системе газоснабжения:
В основном, для нужд пищеприготовления населением используется сжиженный газ, предоставляемый для коммунально-бытовых нужд в баллонах.
1.5.3. Необходимые изменения в системе газоснабжения:
обеспечение централизованного газоснабжения застраиваемых и планируемых под застройку территорий для нужд пищеприготовления;
повышение надежности подачи природного газа путем формирования кольцевой схемы газораспределения;
разработка схемы газоснабжения муниципального образования (функции субъекта).
1.6. Система сбора и утилизации ТБО
1.6.1. Краткий анализ существующего состояния системы сбора и утилизации ТБО
Структура образующихся отходов производства и потребления на территории города на протяжении нескольких лет остается практически неизменной. К основным отходообразующим видам экономической деятельности относится сфера жилищно-коммунального хозяйства.
Причинами низкой доли переработки отходов является сложная транспортная схема, затрудняющая вывоз отходов и вторичных материальных ресурсов (ВМР) за пределы города Лабытнанги, и относительно небольшое количество предприятий по сбору и переработке отходов.
В Юго-Западном районе города находится сортировочная площадка твердых коммунальных отходов. На этом же участке находится и установка для сжигания органических отходов (крематор), имеющая все необходимые сертификаты соответствия деятельности и разрешение на использование.
Данный объект не может считаться полигоном, т.к. не имеет в основании твердого покрытия, не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и не имеет гидрогеологического заключения и заключения государственной экспертизы.
Сортировочная площадка находится на достаточном удалении от жилого фонда города, имеет ограждение и освещение. Регулярно проводится дератизация территории органами санитарно-эпидемиологического надзора. При поступлении отходов производства и потребления на объект, происходит их захоронение путем прессования (бульдозером) и пересыпания абразивными материалами, песком и строительными отходами.
Разделение общего количества отходов по классам опасности весьма условное, т.к. на сортировочной площадке оно не производится. Проектная вместимость и мощность неизвестны. На площадке не применяются технологии обезвреживания и утилизации отходов. Доля объема отходов, сбор и утилизация которых осуществляется с применением мусоросортировочных, мусороперегрузочных, мусоросжигательных установок от общего объема отходов, в год составляет 0%.
На сортировочную площадку принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов 3 - 4 класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами.
Сортировка мусора или селективный сбор отходов в городе не ведется. Существуют приемные пункты вторсырья исключительно для черных и цветных металлов. Иная инфраструктура утилизации (переработки) отходов не развита.
Прием отходов на полигоне осуществляется через 1 контрольно-пропускной пункт. При въезде на сортировочную площадку установлены стационарные автомобильные весы. Дезинфицирующая ванна для дезинфекции ходовой части автотранспорта отсутствует.
На сортировочной площадке осуществляются следующие технологические стадии производственного процесса:
доставка отходов;
учет отходов и мусороуборочных машин на полигоне;
направление мусоровозов на разгрузку;
разгрузка мусоровозов у рабочей карты;
укладка отходов слоями на карте;
послойное уплотнение.
Услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов на территории муниципального образования город Лабытнанги оказывает общество с ограниченной ответственностью "Авто-Миг плюс".
Деятельность Общество с ограниченной ответственностью "Авто-Миг плюс" осуществляется на основании:
услуги по транспортировке и утилизации отработанных люминесцентных и других ламп, приборов с ртутным заполнением и услуги по демеркуризации юридическим лицам муниципального образования город Лабытнанги, предоставляет общество с ограниченной ответственностью "ЛюминоФОР" (г. Салехард). В собственности ООО "ЛюминоФОР" находятся производственные мощности (объекты утилизации) ртутьсодержащих отходов.
Утилизация биологических отходов производится на крематоре "BURNMIZER" модель 8430.
Объем утилизации биологических отходов за 2010 г. составил 4,136 т, в 2011 г. - 6,998 т.
Таким образом, в городе Лабытнанги сфера обращения с отходами не развита. Сложившаяся ситуация в сфере обращения с ТБО приводит к загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов, захламлению земель, что представляет реальную угрозу здоровью населения, проживающему на территории города. Необходима разработка и реализация системы мероприятий, направленных на улучшение ситуации в сфере обращения с отходами.
1.6.2. Недостатки в системе сбора и утилизации ТБО:
накопленные проблемы предшествующих периодов: значительное количество отходов, не утилизируемых из-за отсутствия технологий переработки;
устаревшая и не отвечающая современному состоянию технология сбора и переработки отходов;
отсутствие на территории города и в ближайших населенных пунктах действующих комплексных предприятий по переработке и обезвреживанию отходов;
наличие на территории мест несанкционированного размещения отходов.
1.6.3. Необходимые изменения в системе сбора и утилизации ТБО:
создание организационных, технических и экономических условий для повышения качества услуг по сбору, транспортировке, хранению, переработке, утилизации (захоронению) отходов;
снижение объемов захоронения отходов путем модернизации инфраструктуры обращения с отходами, с внедрением раздельного сбора и сортировки отходов для вовлечения в хозяйственный оборот в качестве ВМР;
повышение экологической культуры населения;
разработка комплексной схемы обращения с отходами с учетом существующей и создаваемой инфраструктуры в области обращения с отходами, включая разработку (корректировку) генеральной схемы очистки города Лабытнанги.
1.7. Краткий анализ состояния установки приборов учета энергетических ресурсов.
В соответствии с действующим законодательством в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с 2010 года производится тотальное оснащение приборным учетом потребления энергоресурсов всех категорий потребителей.
В результате проведенных мероприятий по установке приборов учета в муниципальном образовании, к началу 2012 года балансы потребления доведены до следующих показателей:
доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета в жилом фонде - 100%;
доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета в жилом фонде - 93%;
доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общедомовых приборов учета в жилом фонде - 2%;
доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета в жилом фонде - 22%;
доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета в жилом фонде - 56%;
В соответствии с муниципальной долгосрочной целевой программой "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Лабытнанги на 2010 - 2014 годы и на период до 2020 года" за 2011 - 2012 годы проведены мероприятий по оснащению индивидуальным приборным учетом муниципального жилого фонда города, в том числе:
по холодному водоснабжению - 832 шт. и по электроэнергии - 171 шт.
управлением по руду и социальной защите населения Администрации города Лабытнанги возмещены расходы отдельным категориям граждан по установке 394 приборов учета холодного водоснабжения и 100 приборов учета электроэнергии.
Всего гражданами установлено 2 765 приборов холодного водоснабжения и 183 прибора учета электроэнергии (возмещение расходов в том числе).
II. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы
Перспективные показатели развития муниципального образования город Лабытнанги являются основой для разработки программы и формируются на основании:
стратегии социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2020 года, утвержденной Постановлением Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа от 09.12.2009 N 1990;
окружной долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.11.2011 N 383;
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного постановления следует читать как "N 383-П"
перечня строек и объектов Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 год и на плановый период 2012 - 2013 годов, утвержденного Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 09.12.2010 N 462-П;
документа территориального планирования "Об утверждении генерального плана городского округа Лабытнанги", принятого решением Городской Думы муниципального образования город Лабытнанги N 213 от 26.01.2007 года, с последними изменениями от 13.06.2012 N 429;
доклада главы Администрации муниципального образования город Лабытнанги о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности Администрации муниципального образования город Лабытнанги за 2011 год и их планируемых значениях на 3-х летний период, от 28.04.2012.
Согласно планового прогноза вышеназванных документов и настоящей программы:
среднегодовая численность населения на 2012 год составляет 26 572 человека, к 2015 году ожидается прирост до 27 377 человек (темп роста 2015/2012 г.г. - 103%), и к 2020 году до 28 773 человек (темп роста 2020/2012 г.г. - 108%);
площадь жилищного фонда на 2012 год - 682,6 тыс. , к 2015 году ожидается увеличение площади до 828,3 (темп роста 2015/2012 - 121%), к 2020 году ожидается увеличение до 890 тыс. (темп роста 2020/2012 - 130%).
Детальный анализ показателей социально экономического развития города Лабытнанги представлен в разделе I "Перспективные показатели развития муниципального образования город Лабытнанги для разработки программы комплексного развития" Обосновывающих материалов.
Перспективные показатели развития муниципального образования представлены в таблице N 4.
Прогноз потребности в каждом из коммунальных ресурсов по муниципальному образованию город Лабытнанги с детализацией по потребителям представлен в таблице N 5. Прогноз разработан с учетом планируемого строительства новых объектов и сноса старых зданий, строений, сооружений. Представленные данные отражены в показателях годового потреблении ресурсов и показателях присоединенной нагрузки.
Детальный прогноз и обоснование показателей годового потребления коммунальных ресурсов, а так же показателей присоединенной нагрузки по видам услуг приведен в разделе II "Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы" Обосновывающих материалов.
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "раздел III"
Таблица N 4
Перспективные показатели развития муниципального образования город Лабытнанги
Показатель |
Единица измерения |
Годы |
Темп прироста по годам, % |
Темп прироста 2020 - 2015 гг., % |
Темп прироста 2020 - 2010 гг., % |
|||||||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||
Среднегодовая численность населения |
человек |
27153 |
26911 |
26898 |
26572 |
26838 |
27106 |
27377 |
27 651 |
27 927 |
28 206 |
28 488 |
28 773 |
101% |
105% |
107% |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднегодовая рождаемость |
кол-во человек |
379 |
366 |
325 |
318 |
321 |
324 |
327 |
330 |
334 |
337 |
341 |
344 |
101% |
105% |
94% |
Общий коэффициент рождаемости |
число родившихся на 1000 чел. населения |
13,9 |
13,6 |
12 |
11,97 |
11,96 |
11,95 |
11,94 |
11,93 |
11,96 |
11,95 |
11,97 |
11,96 |
99% |
100% |
88% |
Среднегодовая смертность |
кол-во человек |
229 |
207 |
202 |
199,98 |
197,98 |
196 |
194,04 |
192,1 |
190,18 |
188,28 |
186,39 |
184,53 |
99% |
95% |
89% |
Общий коэффициент смертности |
число умерших на 1000 чел. населения |
8,4 |
7,69 |
7,51 |
7,53 |
7,38 |
7,23 |
7,09 |
6,95 |
6,81 |
6,68 |
6,54 |
6,41 |
98% |
90% |
83% |
Естественный прирост |
|
150 |
159 |
123 |
118,02 |
123,02 |
128 |
132,96 |
137,9 |
143,82 |
148,72 |
154,61 |
159,47 |
104% |
120% |
100% |
Коэффициент естественного прироста населения |
на 1000 человек населения |
5,5 |
5,9 |
4,5 |
4,44 |
4,58 |
4,72 |
4,86 |
4,99 |
5,15 |
5,27 |
5,43 |
5,54 |
103% |
114% |
94% |
Среднегодовой миграционный прирост |
кол-во человек |
-184 |
-331 |
-236 |
-200,6 |
-170,51 |
-144,93 |
-123,19 |
-104,71 |
-89,01 |
-75,66 |
-64,31 |
-54,66 |
85% |
44% |
17% |
Коэффициент миграционного прироста |
на 1000 человек населения |
-6,7 |
-12,2 |
-8,7 |
-7,55 |
-6,35 |
-5,35 |
-4,50 |
-3,79 |
-3,19 |
-2,68 |
-2,26 |
-1,90 |
82% |
42% |
16% |
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц |
руб/мес. |
9 119 |
9 641 |
10 537 |
10 612 |
10 686,28 |
10 761,09 |
10 836,42 |
10 912,27 |
10 988,66 |
11 065,58 |
11 143,04 |
11 221,04 |
101% |
104% |
116% |
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий |
руб/мес. |
48 037,6 |
43 450,3 |
48 362,8 |
53 682,71 |
59 587,81 |
66 142,46 |
73 418,14 |
81 494,13 |
90 458,48 |
100 408,92 |
111 453,9 |
123 713,83 |
111% |
169% |
285% |
Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений (казенных, бюджетных, автономных) |
руб/мес. |
33 312,6 |
36 089,9 |
43 364,4 |
52 037,28 |
62 444,74 |
74 933,68 |
89 920,42 |
107 904,5 |
129 485,4 |
155 382,49 |
186 458,98 |
223 750,78 |
120% |
249% |
620% |
Среднедушевые доходы населения |
руб/чел. в год |
24 434,4 |
36 692,1 |
37 848,8 |
38 984,3 |
39 016,40 |
40 053 |
40 541 |
41 327 |
42 112 |
42 959 |
43 805 |
44 972 |
103% |
111% |
123% |
Таблица N 5
Прогноз потребности в энергоресурсах и воде муниципального образования город Лабытнанги до 2020 года
Показатель |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Планируемый период |
Темп роста 2020/2013 г.г., % |
|||||||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
Выработано электроэнергии, всего |
тыс. кВт |
143 970,56 |
140 031,44 |
138 979,81 |
140 369,60 |
141 773,30 |
143 191,03 |
144 622,95 |
146 069,18 |
147 529,87 |
149 005,16 |
150 495,22 |
107% |
Расход на технологические нужды |
тыс. кВт |
2 934,57 |
2 848, 17 |
3 856, 42 |
3 894, 98 |
3 933, 93 |
3 973, 27 |
4 013, 01 |
4 053, 14 |
4 093, 67 |
4 134, 60 |
4 175, 95 |
107% |
Потери электроэнергии |
тыс. кВт |
20 458,60 |
19 674, 54 |
16 612, 40 |
21 835,94 |
22 054, 30 |
22 274, 84 |
22 497, 59 |
22 722, 57 |
22 949, 79 |
23 179, 29 |
23 411, 08 |
107% |
Объем услуг, отпущено электроэнергии, в том числе: |
тыс. кВт |
120 577,38 |
117 508, 73 |
118 510, 99 |
114 638,68 |
115 785, 07 |
116 942, 92 |
118 112, 35 |
119 293, 47 |
120 486, 41 |
121 691, 27 |
122 908, 19 |
107% |
население |
тыс. кВт |
57 772,15 |
55 958, 72 |
58 707, 39 |
59 881,54 |
60 480, 36 |
61 085, 16 |
61 696, 01 |
62 312, 97 |
62 936, 10 |
63 565, 46 |
64 201, 12 |
107% |
бюджетные организации |
тыс. кВт |
10 504,33 |
10 563, 20 |
10 592, 52 |
10 698, 44 |
10 805, 42 |
10 913, 48 |
11 022, 61 |
11 132, 84 |
11 244, 17 |
11 356, 61 |
11 470, 18 |
107% |
прочие потребители |
тыс. кВт |
27 609,18 |
27 348, 92 |
48 795, 90 |
43 639, 37 |
44 075, 76 |
44 516, 52 |
44 961, 69 |
45 411, 30 |
45 865, 42 |
46 324, 07 |
46 787, 31 |
107% |
ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) |
тыс. кВт |
129, 93 |
137, 75 |
415, 18 |
419,33 |
423,53 |
427,76 |
432,04 |
436,36 |
440,72 |
445,13 |
449,58 |
107% |
Отпущено мкр. Обская |
тыс. кВт |
24 561, 80 |
23 500, 14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
107% |
Выработано теплоэнергии, всего |
тыс. Гкал |
448,28 |
379,07 |
380,31 |
387,58 |
402,29 |
415,85 |
434,07 |
451,05 |
468,87 |
487,67 |
507,38 |
131% |
Потери |
тыс. Гкал |
69,82 |
53,75 |
47,29 |
48,60 |
50,07 |
51,61 |
53,24 |
54,94 |
56,73 |
58,61 |
60,58 |
125% |
Потребление на собственные технологические нужды |
тыс. Гкал |
22,08 |
18,69 |
19,85 |
20,42 |
21,15 |
21,92 |
22,74 |
23,59 |
24,48 |
25,42 |
26,41 |
129% |
Объем услуг, отпущено теплоэнергии, в том числе: |
тыс. Гкал |
356,39 |
306,64 |
313,16 |
318,63 |
331,03 |
342,32 |
358,09 |
372,52 |
387,66 |
403,64 |
420,39 |
133% |
прочие потребители |
тыс. Гкал |
54,23 |
42,01 |
50,25 |
49,65 |
51,26 |
52,77 |
54,84 |
56,73 |
58,76 |
60,87 |
63,11 |
127% |
ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) |
тыс. Гкал |
9,90 |
5,90 |
8,64 |
8,99 |
9,34 |
9,70 |
10,18 |
10,60 |
11,02 |
11,51 |
12,00 |
134% |
население |
тыс. Гкал |
248,18 |
224,81 |
218,34 |
223,50 |
232,40 |
240,38 |
251,61 |
261,91 |
272,70 |
284,05 |
295,97 |
132% |
бюджетные организации |
тыс. Гкал |
44,08 |
33,95 |
35,93 |
36,49 |
38,03 |
39,47 |
41,46 |
43,28 |
45,18 |
47,21 |
49,31 |
135% |
Потребление газа, всего в том числе: |
кг |
583 425,00 |
690 603,00 |
823 361,92 |
894 970,91 |
959 810,44 |
1 029 499,23 |
1 104 408,32 |
1 184 937,60 |
1 271 518,04 |
1 364 614,18 |
1 464 726,77 |
164% |
население |
кг |
205 236,00 |
232 927,00 |
214 543,92 |
225 271,11 |
236 534,66 |
248 361,39 |
260 779,46 |
273 818,43 |
287 509,35 |
301 884,80 |
316 979,04 |
141% |
прочие потребители |
кг |
378 189,00 |
457 676,00 |
608 818,00 |
669 699,80 |
723 275,78 |
781 137,84 |
843 628,86 |
911 119,17 |
984 008,69 |
1 062 729,38 |
1 147 747,73 |
171% |
Потребление воды, всего в том числе: |
тыс. |
2 969, 34 |
3 025, 51 |
2 436, 22 |
2 517, 03 |
2 620, 18 |
2 728, 47 |
2 842, 18 |
2 961, 57 |
3 086, 93 |
3 218, 55 |
3 356, 74 |
133% |
Потери |
тыс. |
342, 91 |
452, 13 |
251, 56 |
259, 32 |
270, 03 |
281, 27 |
293, 08 |
305, 48 |
318, 50 |
332, 16 |
346, 51 |
134% |
технологические нужды |
тыс. |
200, 90 |
178, 96 |
148, 19 |
155, 60 |
163, 38 |
171, 55 |
180, 13 |
189, 13 |
198, 59 |
208, 52 |
218, 95 |
141% |
Объем услуг, отпущено холодной воды, в том числе: |
|
2 425, 53 |
2 394, 42 |
2 036, 47 |
2 102,11 |
2 186,76 |
2 275,65 |
2 368,97 |
2 466,96 |
2 569,84 |
2 677,86 |
2 791,28 |
133% |
прочие потребители |
тыс. |
81, 45 |
501, 11 |
92, 04 |
93, 95 |
97, 75 |
101, 75 |
105, 94 |
110, 35 |
114, 97 |
119, 83 |
124, 92 |
133% |
ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) |
тыс. |
263, 17 |
241, 24 |
221, 25 |
211, 20 |
217, 20 |
223, 50 |
230, 10 |
237, 04 |
244, 33 |
251, 98 |
260, 02 |
123% |
население |
тыс. |
1 441, 55 |
1 498, 11 |
1 275, 83 |
1 330, 03 |
1 381, 92 |
1 436, 41 |
1 493, 62 |
1 553, 68 |
1616, 75 |
1 682, 96 |
1 752, 49 |
132% |
бюджетные организации |
тыс. |
639, 36 |
153, 97 |
447, 35 |
466, 93 |
489, 89 |
513, 99 |
539, 31 |
565, 89 |
593, 79 |
623, 08 |
653, 85 |
140% |
Объем услуг, пропущено сточных вод, всего в том числе: |
861 414,10 |
882 414,50 |
786 995,70 |
814 409,59 |
841 250,61 |
869 433,69 |
899 025,93 |
930 097,78 |
962 723,22 |
996 979,93 |
1 032 949,47 |
127% |
|
собственные нужды |
|
4 167,20 |
4 060,20 |
3 981,00 |
4 126,40 |
4 280,12 |
4 441,53 |
4 611,00 |
4 788,95 |
4 975,80 |
5 171,99 |
5 377,99 |
130% |
население |
769 423,50 |
798 842,30 |
707 181,00 |
733 541,40 |
756 753,12 |
781 125,43 |
806 716,35 |
833 586,81 |
861 800,81 |
891 425,50 |
922 531,42 |
126% |
|
бюджетные организации |
69 804,00 |
64 199,50 |
57 827,70 |
57 872,39 |
60 425,65 |
63 106,59 |
65 921,57 |
68 877,29 |
71 980,81 |
75 239,50 |
78 661,12 |
136% |
|
прочие потребители |
18019,4 |
15 312,50 |
18 006,00 |
18 869,40 |
19 791,72 |
20 760,14 |
21 777,01 |
22 844,73 |
23 965,80 |
25 142,94 |
26 378,94 |
140% |
|
Объем образования (накопления) ТБО всего в том числе: |
86 149,00 |
103 299,00 |
86 131,00 |
88 853,00 |
84 621,00 |
84 621,00 |
84 621,00 |
84 621,00 |
84 621,00 |
84 621,00 |
84 621,00 |
95% |
|
население |
24 817,00 |
41 214,00 |
44 568,00 |
40 039,00 |
38 132,00 |
38 132,00 |
38 132,00 |
38 132,00 |
38 132,00 |
38 132,00 |
38 132,00 |
95% |
|
бюджетофинансируемые организации |
6 618,00 |
11 631,00 |
6 404,00 |
8 602,00 |
8 192,00 |
8 192,00 |
8 192,00 |
8 192,00 |
8 192,00 |
8 192,00 |
8 192,00 |
95% |
|
прочие потребители |
54 714,00 |
50 454,00 |
35 159,00 |
40 212,00 |
38 297,00 |
38 297,00 |
38 297,00 |
38 297,00 |
38 297,00 |
38 297,00 |
38 297,00 |
95% |
|
Фактические накоплено за весь период эксплуатации объекта размещения ТБО с 01.03.2006 г. |
481 597,70 |
584 896,60 |
671 027,60 |
755 650,00 |
840 271,00 |
924 893,00 |
1 009 515,00 |
1 094 137,00 |
1 178 759,00 |
1 263 381,00 |
1 348 003,00 |
178% |
III. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
Перечень и количественные значения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры (табл. N 6) включают следующие показатели:
критерии доступности для населения коммунальных услуг;
показатели спроса на коммунальные ресурсы;
показатели степени охвата потребителей приборами учета;
показатели надежности систем ресурсоснабжения;
показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;
показатели воздействия на окружающую среду;
иные целевые показатели.
Детальное обоснование указанных количественных и качественных показателей приведено в разделе V. "Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры" Обосновывающих материалов.
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "раздел VI"
Таблица N 6
Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Лабытнанги
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Целевое значение индикатора |
Критерии доступности коммунальных услуг для населения | ||||||||||||||
Уровень благоустройства жилищного фонда (доля потребителей, обеспеченных доступом к системе коммунальной инфраструктуры) (на конец года) |
% |
83 |
84 |
84 |
86 |
87 |
87 |
87 |
88 |
88 |
88 |
89 |
90 |
90 |
электроснабжения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
теплоснабжения |
% |
95,20 |
95,20 |
99,05 |
99,16 |
99,16 |
99,16 |
99,20 |
99,20 |
99,20 |
99,25 |
99,30 |
99,35 |
99,35 |
горячее водоснабжение |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
холодное водоснабжение |
% |
90 |
91 |
93 |
93 |
94 |
942 |
95 |
95 |
96 |
96 |
97 |
97 |
97 |
водоотведение (централизованная канализация) |
% |
50 |
53 |
55 |
60 |
62 |
62 |
65 |
65 |
65 |
67 |
67 |
68 |
70 |
Объём жилищно-коммунальных услуг на душу населения |
руб. |
|
7024 |
7091 |
6778 |
6934,50 |
6934,50 |
7111,10 |
7111,10 |
7111,10 |
7111,10 |
7111,10 |
7111,10 |
1,02 |
Система электроснабжения | ||||||||||||||
Спрос на ресурс |
млн. кВт ч |
118,964 |
120,605 |
115,619 |
122,724 |
121,856 |
121,856 |
121,856 |
121,856 |
121,856 |
121,856 |
121,856 |
121,856 |
|
Уровень благоустройства жилищного фонда (по электроснабжению) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Доля электрической энергии, поставляемой с применением приборов учета |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Надежность работы системы электроснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество аварий в системе |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество инцидентов в системе |
ед. |
26 |
21 |
22 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
Соответствие качества услуг установленным требованиям |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Система теплоснабжения | ||||||||||||||
Спрос на ресурс (тепловую энергию) полезный отпуск |
тыс. Гкал |
385,29 |
356,39 |
306,64 |
313,16 |
318,63 |
331,03 |
342,32 |
358,09 |
372,52 |
387,66 |
403,64 |
420,39 |
|
Уровень благоустройства жилищного фонда (по теплоснабжению) |
% |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета |
% |
11 |
12 |
15 |
15 |
16 |
17 |
18 |
20 |
22 |
24 |
26 |
30 |
30 |
Надежность работы системы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество аварий в системе |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество инцидентов в системе |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Соответствие качества услуг установленным требованиям |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Холодное водоснабжение | ||||||||||||||
Спрос на ресурс |
тыс. |
2961,26 |
2 425,53 |
2 394,42 |
2 036,47 |
2 102,11 |
2 186,76 |
2 275,65 |
2 368,97 |
2 466,96 |
2 569,84 |
2 677,86 |
2 791,28 |
|
Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
холодное водоснабжение |
% |
8 |
10 |
27 |
50 |
70 |
70 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
Надежность работы системы, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество аварий в системе |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество инцидентов в системе |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество перерывов поставки ресурса потребителям |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Водоотведение | ||||||||||||||
Спрос на ресурс |
тыс. |
|
861, 41 |
882, 41 |
787,00 |
814,41 |
841,25 |
869,43 |
899,02 |
930,10 |
962,72 |
997,00 |
1 032,95 |
|
Удельное водоотведение от населения (в т.ч. вывоз из септиков) |
/чел./мес. |
|
2,4 |
2,4 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
Надежность работы системы, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество аварий в системе |
шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество инцидентов в системе |
шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество перерывов поставки ресурса потребителям |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Вывоз ТБО | ||||||||||||||
Спрос на ресурс |
тыс. |
72,84 |
85,56 |
102,68 |
116,57 |
88,85 |
84,62 |
84,62 |
84,62 |
84,62 |
84,62 |
84,62 |
84,62 |
|
Надежность работы системы, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество аварий в системе |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество пожаров |
ед. |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Длительность перерывов предоставления услуг потребителям |
час |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Газоснабжение | ||||||||||||||
Спрос на ресурс |
т |
|
583, 43 |
690, 60 |
823, 36 |
894, 97 |
959, 81 |
1 029,50 |
1 104,41 |
1 184,94 |
1 271,52 |
1 364,61 |
1 464,73 |
|
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета (природный газ для РСО) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Надежность работы системы, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество аварий в системе |
ед. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Длительность перерывов поставки ресурса потребителям |
час |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Аварийность системы газоснабжения |
ед./км |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
IV. Программа инвестиционных проектов в муниципальном образовании город Лабытнанги
Общая программа инвестиционных проектов включает в себя предложения по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, направленных на реализацию мероприятий по строительству, модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры по следующим направлениям:
программу инвестиционных проектов в электроснабжении;
программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;
программу инвестиционных проектов в газоснабжении;
программу инвестиционных проектов в водоснабжении;
программу инвестиционных проектов в водоотведении;
программу инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО, КГО (крупногабаритных отходов) и других отходов;
программу реализации энергосервисных услуг на территории муниципального образования;
программу создания перспективных схем ресурсоснабжения.
4.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении
Разработанные и утвержденные инвестиционные программы ОАО "Передвижная энергетика" филиал ПЭС "Лабытнанги" в стадии реализации:
Инвестиционная программа по развитию электроэнергетического комплекса муниципального образования город Лабытнанги на 2011 - 2015 г.г.
Направлена на обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей существующих жилых районов МО г. Лабытнанги и районов перспективной застройки путем модернизации электросетевого комплекса при одновременном сдерживании роста среднегодового тарифа на электрическую энергию.
Основные мероприятия Инвестиционной программы, подлежащие реализации:
Реконструкция электросетевого комплекса мкр. Обская;
Обеспечение объектами электроснабжения земельных участков в мкр. 01.02.12 - 01.02.13 в г. Лабытнанги;
Обеспечение объектами электроснабжения мкр. N 3 г. Лабытнанги;
Обеспечение объектами электроснабжения земельного участка в планировочном квартале 01:01:09;
Обеспечение объектами электроснабжения земельного участка в планировочном квартале 02:01:03;
Реконструкция трансформаторных подстанций, ВЛ-6 и ВЛ-0,4 кВ в г. Лабытнанги.
Обеспечение второго ввода 10 кВ на водозабор Ханмей.
Электростанция:
Строительство ГРУ с разработкой проектной документации;
Строительство ремонтного ангара;
Ветроэнергетическая установка в микрорайоне Обская города Лабытнанги.
4.1.1. Предлагаемые к разработке и реализации инвестиционные проекты по модернизации электроэнергетического комплекса муниципального образования город Лабытнанги:
Общая стоимость проектов - 309,970 млн. руб.
1. Реконструкция сетей 0,4 кВ на гаражных площадках города с подключением гаражей.
Направлен на обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения существующих потребителей (население) на гаражных площадках города, на увеличение пропускной способности сетей, на создание возможности присоединение новых потребителей к реконструированным сетям, на приведение качества электрической энергии к нормативным значениям по ГОСТ 13109-97.
Стоимость проекта - 63,940 млн. руб.
2. Установка устройств продольной компенсации электрической энергии на ВЛ-6 кВ ф. Геофизики.
Направлен на снижение технических потерь, на приведение качества электрической энергии к нормативным значениям по ГОСТ 13109-97, на увеличение пропускной способности электрических сетей 6 кВ на 1 529 625 кВт ч в год, на создание возможности присоединения новых и реконструируемых объектов потребителей (бытовой и промышленной нагрузки) к существующим сетям 6 - 0,4 кВ в микрорайоне Геофизики.
Стоимость проекта - 8,561 млн. руб.
3. Установка устройств продольной компенсации электрической энергии на ВЛ-6 кВ ф. Нефтебаза.
Направлен на снижение технических потерь электрической энергии на 61 381,32 кВт ч (343,5 тыс. рублей в год), на снижение расхода газообразного топлива на производство электроэнергии - 49, 9 тыс. руб. в ценах 2012 года, на увеличение пропускной способности электрических сетей 6 - 0,4 кВ на 18% (1639958 кВт ч) в год, на приведение качества электрической энергии к нормативным значениям по ГОСТ 13109-97, на создание возможности присоединения новых и реконструируемых объектов потребителей (бытовой и промышленной нагрузки) к существующим сетям 6 - 0,4 кВ в районе Бама и ул. Речная.
Стоимость проекта - 8,561 млн. руб.
4. Установка устройств продольной компенсации на ВЛ-6 кВ ф. Речпорт.
Направлен на снижение технических потерь электрической энергии на 55 243,19 кВт ч (308,92 тыс. рублей в год), на снижение расхода газообразного топлива на производство электроэнергии - 44, 91 тыс. руб. в ценах 2012 года, на увеличение пропускной способности электрических сетей 6/0,4 кВ на 18% (1732579 кВт ч) в год, на приведение качества электрической энергии к нормативным значениям по ГОСТ 13109-97, на создание возможности присоединения новых и реконструируемых объектов потребителей (бытовой и промышленной нагрузки) к существующим сетям 6 - 0,4 кВ в районе Речпорта.
Стоимость проекта - 8,561 млн. руб.
5. Замена трансформаторной подстанции ТП 50
Направлен на сокращение эксплуатационных расходов по содержанию ТП ежегодное на 75 тыс. руб. (по ведомостям технического и аварийного обслуживания ТП в период с 2006 г. по 2012 г.), на создание резерва мощности на ТП 50, на создание возможности присоединения новых и реконструируемых объектов потребителей, на приведение качества электрической энергии к нормативным значениям по ГОСТ 13109-97, на повышение надежности электроснабжения и сокращение аварийных отключений, а так же на сокращение времени при производстве ремонтов и переключений в сетях 6 - 0,4 кВ.
Срок окупаемости с учетом ежегодной индексации тарифа на 8% составит 15 лет. Стоимость проекта - 3,628 млн. руб.
6. Замена 3 ячеек 6 кВ и установка 2 дополнительных ячеек 6 кВ в РУ-6 ТП 87
Направлен на создание возможности дополнительного обеспечения потребителей электрической энергией примерно в объеме 330 000 кВт ч в год, что в ценах 2012 г. составляет 1 845 360 руб. без НДС, на создание кольцевой схемы электроснабжения, на увеличение пропускной способности сетей 6 кВ, на повышение качества, надежности электроснабжения, сокращение аварийных отключений и времени при производстве ремонтов и переключений в сетях 6 - 0,4 кВ.
Стоимость проекта - 1,398 млн. руб.
7. Замена физически износившихся светильников с лампами ДРЛ на плазменные энергосберегающие светильники типа R-400 820 шт.
Направлен на повышение срока службы ламп (в 3 - 7 раз), на улучшение качества освещения улиц и внутри дворовых проездов, на сокращении расходов по электроснабжению улиц города (сокращение статьи "Уличное освещение" примерно на 2,5 млн. руб. начиная с первого года реализации проекта и далее ежегодно, увеличиваясь на индекс изменения тарифа на электроэнергию). Экономия электроэнергии - 447 191 кВт ч в год. Срок окупаемости при индексации тарифа 5,592 руб./1 кВт ч на 8% ежегодно составит 8,5 лет.
Стоимость проекта - 37,917 млн. руб.
8. Установка в трансформаторных подстанциях МО г. Лабытнанги указателей прохождения токов короткого замыкания (66 комплектов)
Направлен на создание условий определение места повреждения ЛЭП 6 - 10 кВ непосредственно с рабочего места диспетчера, на сокращение времени отключения потребителей при аварийных ситуациях за счет быстрого определения персоналом мест повреждения в ЛЭП 6 - 10 кВ. Сокращение использования спецтехники при поиске повреждения на ЛЭП 6 - 10 кВ (поиск одного повреждения на линии в среднем составляет 1,5 часа = 1 653,36 руб. без НДС в ценах 2012 г., количество сэкономленной за 1,5ч электроэнергии - 51 012 кВт ч или 285 259 руб. без НДС в ценах 2012 г.) Срок окупаемости с учетом ежегодной индексации тарифа на 8% - 7,4 лет.
Стоимость проекта - 2, 646 млн. руб.
9. Установка дополнительных светильников в мкр. Обской (114 шт.) на существующих линиях электроснабжения
Направлен на устройство освещения улиц и внутридворовых проездов в местах его отсутствия, на повышение качества освещения улиц и внутридворовых проездов. Увеличение потребления электроэнергии составит 105 341 кВт ч.
Стоимость проекта - 1,335 млн. руб.
10. Модернизация КРУН-10 кВ в мкр. Обской (20 шт.)
Направлен на замену морально и физически устаревшего оборудования, на повышение качества и надежности электроснабжения в электрических сетях 10 - 0,4 кВ, на сокращение времени при аварийных отключений и при производстве плановых ремонтов и переключений в сетях 10 - 0,4 кВ.
Сокращение эксплуатационных расходов на ежегодную замену оборудования и аппаратуры КРУН порядка 500 тыс. руб. без НДС (ежегодная замена элементов РЗА и ремонт масляных выключателей и их приводов). Сокращение ежегодного недоотпуска эл. энергии потребителям мкр. Обская на 180 тыс. кВт ч.
Стоимость проекта - 24,693 млн. руб.
11. Замена камер КСО в распределительном пункте 6 кВ ТП 41 (18 яч. с вакуумными выключателями)
Направлен на повышение надежности электроснабжения потребителей г. Лабытнанги. Сокращение внеплановых отключений, обеспечение надежности устройств РЗА. Сокращение эксплуатационных расходов на ежегодную замену оборудования и аппаратуры РУ-6 кВ ТП 41 порядка 250 тыс. руб. (ежегодная замена элементов РЗА и ремонт масляных выключателей). Сокращение ежегодного недоотпуска электрической энергии потребителям мкр. 4, мкр. 8 и мкр. Геофизики г. Лабытнанги на 65 тыс. кВт ч.
Стоимость проекта - 20,364 млн. руб.
12. Замена трансформаторов, с превышающим сроком эксплуатации в ТП 163, входящего в состав основного средства БТП-42-400 в N 14
Направлен на замену морально и физически устаревшего оборудования, повышение надежности электроснабжения потребителей мкр. Обской, приведение качества электрической энергии к нормативным значениям по ГОСТ 13109-97, снижение технических потерь электроэнергии в сетях 10 - 0,4 кВ, сокращение эксплуатационных расходов на ежегодное содержание ТП в количестве 25 тыс. рублей (замена масла). Стоимость проекта - 1, 940 млн. руб.
13. Замена КТПН 250 кВА N 142 на КТПН 400 кВА, входящего в состав основного средства ТП-5 Подстанция КТПН-250
Направлен на замену морально и физически устаревшего оборудования, повышение надежности электроснабжения потребителей мкр. Обской, приведение качества электрической энергии к нормативным значениям по ГОСТ 13109-97, снижение дефицита мощности на ТП 142, создание возможности подключения новых потребителей и возможность ранее подключенным потребителям увеличить ранее разрешенную мощность.
Стоимость проекта - 4,355 млн. руб.
14. Замена КТПН 160 кВА N 165 на КТПН 250 кВА в объекте основных средств Подстанция трансформаторная N 13
Направлен на замену морально и физически устаревшего оборудования, повышение надежности электроснабжения потребителей мкр. Обской, приведение качества электрической энергии к нормативным значениям по ГОСТ 13109-97, снижение дефицита мощности на ТП 165, создание возможности подключения новых потребителей и возможность ранее подключенным потребителям увеличить ранее разрешенную мощность.
Стоимость проекта - 4,148 млн. руб.
15. Замена КТПН 400 кВА N 162 на КТПН 400 кВА, входящей в состав основного средства ТП-15 Подстанция КТПН-400/10
Направлен на замену морально и физически устаревшего оборудования, повышение надежности электроснабжения потребителей мкр. Обской, приведение качества электрической энергии к нормативным значениям по ГОСТ 13109-97, снижение дефицита мощности на ТП 162, создание возможности подключения новых потребителей и возможность ранее подключенным потребителям увеличить ранее разрешенную мощность.
Стоимость проекта - 4,346 млн. руб.
16. Установка реклоузера на ВЛ-10 ф. Обская ЛЦ между опорами N 37 и N 38, входящей в состав основного средства ВЛ-10 кВт п. 4000 жителей
Направлен на обеспечение оперативного отключения-включения протяженного участка абонентской воздушной ЛЭП-10 кВ не затрагивая отключение потребителей жилого фонда мкр. Обской, создание надежной схемы электроснабжения присоединенных потребителей от ВЛ-10 кВ ф. Обская ЛЦ, сокращение ежегодного недоотпуска электрической энергии потребителям мкр. Обская на 5 тыс. кВт*ч., создание возможности оперирования реклоузером дистанционно.
Стоимость проекта - 0,920 млн. руб.
17. Установка ТП 6/10 кВ по ул. Северная и перевод участка ф. Нефтебаза на уровень напряжения 10 кВ с заменой трансформаторов 6/0,4 кВ на 10/0,4 кВ в ТП (в составе ЭСК г. Лабытнанги)
Направлен на снижение технических потерь электроэнергии в городских сетях 6/10 кВ, на приведение качества электрической энергии к нормативным значениям по ГОСТ 13109-97, на повышение надежности электроснабжения, на создание возможности для строительства и подключения ВЛЗ-10 кВ и ТП 630 кВА 10/0,4 кВ, необходимых для осуществления технологического присоединения объекта "Горнолыжный комплекс поселка "Октябрьский" и электроснабжения жилых домов в пос. Октябрьский. Снижение потерь электрической энергии на 0,02% и соответственно снижение затрат на производство электроэнергии. Срок окупаемости 8 лет.
Стоимость проекта - 13,652 млн. руб.
18. Замена в ТП трансформаторов, с превышающим сроком эксплуатации (9 шт.) (в составе ЭСК г. Лабытнанги)
Направлен на замену морально и физически устаревшего оборудования, повышение надежности электроснабжения, приведение качества электрической энергии к нормативным значениям по ГОСТ 13109-97, снижение технических потерь электроэнергии в сетях 6/10 кВ. Реализация проекта повлечет сокращение вынужденных ежемесячных обследований трансформаторов с привлечением оперативного и ремонтного персонала в среднем на 72 чел/часа.
Стоимость проекта - 10,020 млн. руб.
19. ТП 73, модернизация РУ-6-0,4 кВ с заменой камер КСО и панелей ЩО70 (в составе ЭСК г. Лабытнанги)
Направлен на замену морально и физически устаревшего оборудования, создание трансформаторной подстанции проходного типа с перспективой создания в планировочном квартале 01:01:09 кольцевой схемы сетей 6 кВ, создание надежного электроснабжения и сокращение времени на производство переключений, создание возможности строительства и подключения от ТП 73 на территории планировочного квартала 01:01:09 многоквартирных жилых домов.
Стоимость проекта - 3,080 млн. руб.
20. ТП 61, модернизация РУ-0,4 кВ с заменой панелей ЩО70-1 на ЩО70-2 (3 шт.) (в составе ЭСК г. Лабытнанги)
Направлен на замену морально и физически устаревшего оборудования, создание надежного электроснабжения и сокращение времени на производство переключений, возможность подключения новых потребителей и возможность ранее подключенным потребителям увеличить ранее разрешенную мощность.
Стоимость проекта - 0,464 млн. руб.
21. ТП 60, модернизация РУ-0,4 кВ с заменой панелей ЩО70-1 на ЩО70-2 (5 шт.) (в составе ЭСК г. Лабытнанги)
Направлен на замену морально и физически устаревшего оборудования, создание надежного электроснабжения и сокращение времени на производство переключений, возможность подключения новых потребителей и возможность ранее подключенным потребителям увеличить ранее разрешенную мощность.
Стоимость проекта - 0,925 млн. руб.
22. ТП 12, модернизация РУ-0,4 кВ с заменой панелей ЩО70-1 на ЩО70-2 (9 шт.) (в составе ЭСК г. Лабытнанги)
Направлен на замену морально и физически устаревшего оборудования, создание надежного электроснабжения и сокращение времени на производство переключений, возможность подключения новых потребителей и возможность ранее подключенным потребителям увеличить ранее разрешенную мощность.
Стоимость проекта - 1,346 млн. руб.
23. ТП 44, модернизация РУ-0,4 кВ с заменой панелей ЩО70-1 на ЩО70-2 (10 шт.) (в составе ЭСК г. Лабытнанги)
Направлен на замену морально и физически устаревшего оборудования, создание надежного электроснабжения и сокращение времени на производство переключений, возможность подключения новых потребителей и возможность ранее подключенным потребителям увеличить ранее разрешенную мощность.
Стоимость проекта - 1,442 млн. руб.
24. ТП 37, модернизация РУ-0,4 кВ с заменой панелей ЩО70-1 на ЩО70-2 (10 шт.) (в составе ЭСК г. Лабытнанги)
Направлен на замену морально и физически устаревшего оборудования, создание надежного электроснабжения и сокращение времени на производство переключений, возможность подключения новых потребителей и возможность ранее подключенным потребителям увеличить ранее разрешенную мощность.
Стоимость проекта - 1,436 млн. руб.
25. ТП 49, модернизация РУ-0,4 кВ с заменой панелей ЩО70-1 на ЩО70-2 (3 шт.) (в составе ЭСК г. Лабытнанги)
Направлен на замену морально и физически устаревшего оборудования, создание надежного электроснабжения и сокращение времени на производство переключений, возможность подключения новых потребителей и возможность ранее подключенным потребителям увеличить ранее разрешенную мощность.
Стоимость проекта - 0,464 млн. руб.
26. Замена КТПН 400 кВА N 48 на КТПН 400 кВА (в составе ЭСК г. Лабытнанги)
Направлен на замену морально и физически устаревшего оборудования, повышение надежности электроснабжения, сокращение аварийных отключений и времени при производстве ремонтов и переключений в сетях 6/0,4 кВ, приведение качества электрической энергии к нормативным значениям по ГОСТ 13109-97, возможность подключения новых потребителей и возможность ранее подключенным потребителям увеличить ранее разрешенную мощность.
Стоимость проекта - 4,363 млн. руб.
27. Замена КТПН 400 кВА N 95 на КТПН 400 кВА (в составе ЭСК г. Лабытнанги)
Направлен на замену морально и физически устаревшего оборудования, повышение надежности электроснабжения, сокращение аварийных отключений и времени при производстве ремонтов и переключений в сетях 6/0,4 кВ, приведение качества электрической энергии к нормативным значениям по ГОСТ 13109-97, возможность подключения новых потребителей и возможность ранее подключенным потребителям увеличить ранее разрешенную мощность.
Стоимость проекта - 4,376 млн. руб.
28. Замена КТПН 400 кВА N 47 на КТПН 400 кВА (в составе ЭСК г. Лабытнанги)
Направлен на замену морально и физически устаревшего оборудования, повышение надежности электроснабжения, сокращение аварийных отключений и времени при производстве ремонтов и переключений в сетях 6/0,4 кВ, приведение качества электрической энергии к нормативным значениям по ГОСТ 13109-97, возможность подключения новых потребителей и возможность ранее подключенным потребителям увеличить ранее разрешенную мощность.
Стоимость проекта - 4,376 млн. руб.
29. Замена КТПН 400 кВА N 92 на КТПН 630 кВА (в составе ЭСК г. Лабытнанги)
Направлен на замену морально и физически устаревшего оборудования, повышение надежности электроснабжения, сокращение аварийных отключений и времени при производстве ремонтов и переключений в сетях 6/0,4 кВ, приведение качества электрической энергии к нормативным значениям по ГОСТ 13109-97, снижение дефицита и создание резерва мощности по ТП 92, возможность подключения новых потребителей и возможность ранее подключенным потребителям увеличить ранее разрешенную мощность.
Стоимость проекта - 4,637 млн. руб.
30. Замена КТПН 250 кВА N 50 на КТПН 400 кВА (в составе ЭСК г. Лабытнанги)
Направлен на замену морально и физически устаревшего оборудования, повышение надежности электроснабжения, сокращение аварийных отключений и времени при производстве ремонтов и переключений в сетях 6/0,4 кВ, приведение качества электрической энергии к нормативным значениям по ГОСТ 13109-97, снижение дефицита и создание резерва мощности по ТП 50, возможность подключения новых потребителей и возможность ранее подключенным потребителям увеличить ранее разрешенную мощность.
Стоимость проекта - 4,355 млн. руб.
31. Замена силовых трансформаторов 6,3/10/6300 кВА в ТП120 "КРУС" на трансформаторы с номинальным напряжением обмоток 6 кВ (в составе ЭСК г. Лабытнанги).
Направлен на замену морально и физически устаревшего оборудования, повышение надежности электроснабжения мкр. Обской, приведение качества электрической энергии к нормативным значениям по ГОСТ 13109-97, снижение технических потерь электроэнергии в сетях 6/10 кВ.
Стоимость проекта - 12,191 млн. руб.
32. Установка устройств диммирования на плазменные светильники (1420 шт.) (в составе ЭСК г. Лабытнанги)
Направлен на реализацию положений законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, на экономию электрической энергии, сокращение расходов бюджета по статье "Уличное освещение", повышение качества освещения улиц и внутри дворовых проездов.
Стоимость проекта - 5,027 млн. руб.
33. Замена блоков управления уличного освещения в ТП на автоматизированные шкафы управления уличным освещением (78 шт.) (в составе ЭСК г. Лабытнанги)
Направлен на снижение ежегодных эксплуатационных затрат на существующие астрономические реле в объеме 150 000 рублей, создание возможности управления и регулирования освещенности дистанционно с диспетчерского пункта, исключение регулярной проверки персоналом элементов блоков уличного освещения и сокращение рабочего времени на их ремонт.
Стоимость проекта - 11,103 млн. руб.
34. Замена выключателей нагрузки в ТП 79 на ВНВР (в составе ЭСК г. Лабытнанги)
Направлен на создание надежного электроснабжения, сокращение времени на техническое обслуживания, плановые и внеплановые переключения, возможность оперирования коммутационными аппаратами под нагрузкой в условиях низких температур.
Стоимость проекта - 1,730 млн. руб.
35. Замена физически износившихся светильников с лампами ДРЛ на плазменные энергосберегающие светильники типа R-400 (600 шт.) (в составе ЭСК г. Лабытнанги).
Направлен на реализацию положений законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, на экономию электрической энергии, сокращение расходов бюджета по статье "Уличное освещение", повышение качества освещения улиц и внутри дворовых проездов.
Стоимость проекта - 27,670 млн. руб.
4.1.2. Дополнительные проекты, направленные на строительство, модернизацию и реконструкцию электроэнергетического комплекса муниципального образования город Лабытнанги:
Общая стоимость проектов составляет 799,778 млн. рублей
1. Строительство ТП 2*160 ЦТП 1 и ЦТП 2 (ТП 151. 152);
2. Строительство ТП 2*160 ЦТП 2 С ПИР (ТП 158. 159);
3. Строительство ТП 102 (тип 2КТПНУ-1000/6/0,4-02-У1 (проходная) мощ. 2*1000 кВА);
4. Строительство подземной кабельной линии от ТП 67 до ТП 18 и от ТП 71;
5. Реконструкция ТП 24 с установкой ТП проходного (тип 2КТПНУ-1000/6/0,4-02-У1 (проходная) мощ. 2*1000 кВА);
6. Строительство ТП (тип 2КТПНУ-630/6/0,4-У1) с демонтажем сущ. ТП 57;
7. Строительство ТП (тип КТПНУ-630/6/0,4-У1) с демонтажем сущ. ТП 65;
8. Строительство ТП (тип 2КТПНУ-630/6/0,4-У1) с демонтажем сущ. ТП 42;
9. Реконструкция РУ-6 ТП 45, с организацией РУ проходного типа (5 яч. КСО);
10. Строительство 2-ух ценной ВЛЗ-6 кВ ф. Речпорт и ф. РП-6 с демонтажем существующей линии;
11. Строительство сетей наружного освещения по улице Гагарина в границах ул. Безымянная - ул. Энергетиков;
12. Строительство сетей наружного освещения по улице Ленина в границах ул. Обская - ул. Карьерная;
13. Строительство сетей наружного освещения по пер. Первомайский в границах ул. Первомайская - ул. Обская;
14. Строительство сетей наружного освещения по улице Орлова ограниченной домом Орлова, 1 - ул. Полярная;
15. Строительство сетей наружного освещения проезда ограниченного домами по улице Школьная, 1 - Школьная, 3б;
16. Установка дополнительных светильников в мкр. Обской;
17. Строительство дополнительного участка сети наружного освещения к автобусной остановке по ул. Ханмейское шоссе;
18. Разработка ПИР для обеспечение объектами электроснабжения земельного участка в планировочном квартале 01:01:09;
19. Реконструкция РУ-6 и РУ-0,4 кВ ТП 73, устройство ТП проходного типа;
20. Строительство ТП 119 (тип 2КТПНУ-630/6/0,4-02-У1 (проходная) мощ. 2*400 кВА);
21. Строительство подземной кабельной линии от ТП 73 до ТП 119;
22. Строительство ВЛ-6 кВ от ТП 119 до ВЛ-6 кВ ф. Геофизики;
23. Разработка ПИР на КР сетей 0,4 кВ от ТП 57, 61, 55, 56, 99, 4, 73 с заменой на СИП;
24. ТП-57 реконструкция сетей 0,4 кВ с заменой проводов на СИП;
25. ТП-61 реконструкция сетей 0,4 кВ с заменой проводов на СИП;
26. ТП-55 реконструкция сетей 0,4 кВ с заменой проводов на СИП;
27. ТП-56 реконструкция сетей 0,4 кВ с заменой проводов на СИП;
28. ТП-99 реконструкция сетей 0,4 кВ с заменой проводов на СИП;
29. ТП-4 реконструкция сетей 0,4 кВ с заменой проводов на СИП;
30. ТП-73 реконструкция сетей 0,4 кВ с заменой проводов на СИП;
31. Демонтаж ф. Ханмей от РП4 и ТП 31, 36-1, 36-2;
32. Строительство ВЛ 10 кВ "Лабытнанги-Октябрьский" (7,1 км);
33. Корректировка проектно-изыскательских работ по ПС 6/35 кВ при ГТС, ПС 35/6 кВ микрорайона N 4, микрорайона N 8, мкр. Обской с ВЛ-35 кВ г. Лабытнанги;
34. Строительство и подключение КЛ-6 кВ от ГРУ ПЭС до ПС 35/6кВ при ГТС;
35. Строительство ПС 6/35 при ГТС, 2-ух ПС-35/6 кВ в мкр. N 4 и мкр. N 8, строительство ПС 35/10 мкр. Обской и ВЛ-35 кВ;
36. Подключение сетей 10 кВ от ПС 35/10 кВ "Обская";
37. Подключение сетей 6 кВ от ПС 35/10 кВ МКР. 4;
38. Подключение сетей 6 кВ от ПС 35/10 кВ МКР. 8;
39. Строительство ТП проходного типа с демонтажем существующей ТП 81;
40. Строительство ТП проходного типа с демонтажем существующей ТП 26;
41. Строительство КЛ-6 кВ от ТП 10 до ТП 26;
42. Строительство КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ (оп. N 75 ф. Восток) до ТП 26;
43. Строительство воздушно кабельной ЛЭП-6 кВ от ГТЭС филиала ПЭС до трансформаторных подстанций N 63, 67, 18, 71;
44. Строительство кабельных ЛЭП-6 кВ и трех ТП 2 х 400 кВА проходного типа в мкр. 3А.
Примечание филиала ПЭС "Лабытнанги" ОАО "Передвижная энергетика":
В случае реализации проектов по окончанию строительства ВЛ-35 кВ (п. 33, 34, 35, 36, 37, 38) необходимость исполнения мероприятий п. 43 исключается.
4.1.3. Предлагаемые к разработке и реализации инвестиционные проекты по модернизации электростанции (в составе электроэнергетического комплекса) муниципального образования город Лабытнанги:
Общая стоимость проектов - 41,559 млн. руб.
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
36. Модернизация системы учета газа блока топливного и пускового газа (БТПГ)
Результатом реализации будет повышение надежности работы системы учета газа, повышение точности измерений, сокращение количества не учтенного газа, автоматизация сбора и обработки основных технологических и коммерческих данных, исключение ошибок персонала при составлении отчетов.
Стоимость проекта - 2,006 млн. руб.
37. Модернизация системы загазованности блока топливного и пускового газа (БТБГ)
Направлен на повышение оперативности контроля, повышение надежности и эффективности работы технологического оборудования, сокращения ущерба от ошибок персонала, сокращение времени простоя основного оборудования из-за ложного срабатывания СТМ-10.
Стоимость проекта - 0,731 млн. руб.
38. Модернизация системы автоматизации блока топливного и пускового газа
Направлен на сокращение эксплуатационных расходов на ремонт реле, индикаторов, коммутационной аппаратуры, контроллера 70 тыс. руб. без НДС в год, повышение надежности и эффективности работы технологического оборудования. Обеспечение персонала ретроспективной технологической информацией (регистрация событий, расчет показателей, предоставление технологической информации в виде графиков и др.), сокращения ущерба от ошибок персонала.
Стоимость проекта - 2,950 млн. руб.
39. Модернизация системы автоматизации насосной станции водоснабжения
Направлен на сокращение эксплуатационных расходов на ремонт реле, индикаторов, коммутационной аппаратуры, электронасосов, метрологическую поверку приборов 70 тыс. руб. без НДС в год. Повышение оперативности контроля, повышение надежности и эффективности работы технологического оборудования, сокращения ущерба от ошибок персонала.
Стоимость проекта - 0,472 млн. руб.
40. Модернизация закрытого распределительного устройства
Направлен на модернизацию комплектного распределительного устройства ЗРУ в составе проекта Замена старого комплектного распределительного устройства с масляными выключателями и электромеханическим блоком релейной защиты и автоматики на новое комплектное распределительное устройство с вакуумными выключателями и микропроцессорным блоком релейных защит, автоматики и телемеханики (в составе ЭСК г. Лабытнанги).
Стоимость проекта - 35,400 млн. руб.
4.2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении
Разработанные и утвержденные инвестиционные программы ОАО "Передвижная энергетика" филиал ПЭС "Лабытнанги" в стадии реализации:
1. Инвестиционная программа по использованию тепловой энергии уходящих газов энергоблоков ГТЭС "Лабытнанги" на 2011 - 2015 г.г.
Направлена на обеспечение потребителей доступной тепловой энергией, путем использования тепла уходящих газов энергоблоков ГТЭС "Лабытнанги" (с учетом строящего четвертого блока) при одновременном сдерживании тарифа на тепловую энергию в пределах утвержденного.
Основные мероприятия:
монтаж в тепловом пункте ГТЭС "Лабытнанги" оборудования для выдачи тепла в городские сети;
строительство "Тепловодомагистрали" (сетей тепло -, водоснабжения от теплового пункта ГТЭС "Лабытнанги" до теплотрассы котельных ДКВР - котельная N 4 "Промзона");
комплекс мероприятий по подключению котельных N 4 Промбаза, 3ДЕ, ДКВР, ПСХ к трубопроводам утилизированной тепловой энергии.
Предлагаемые к разработке инвестиционные проекты:
2. Реконструкция котельной N 12 (8 мкр.) с использованием новых технологий сжигания топлива
Направлен на обеспечение надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей существующих жилых районов муниципального образования г. Лабытнанги с одновременным уменьшением затрат на выработку тепловой энергии.
Стоимость проекта - 61 млн. рублей.
3. Реконструкция котельной N 14 (АТХ) с использованием энергоэффективного оборудования
Обеспечение потребителей надежным и качественным теплоснабжением, сокращение затрат на содержание котельной N 14 (АТХ) и сокращение затрат на выработку теплоэнергии.
Стоимость проекта - 29,6 млн. руб.
4. Реконструкция котельной N 6 (СМУ 4) с использованием энергоэффективного оборудования
Направлен на обновление оборудования котельной, увеличение мощности (производительности) и уменьшение потребление газа и соответствующих затрат на выработку тепловой энергии.
Стоимость проекта - 12,5 млн. рублей.
5. Перевод котельной мкр. Обской в водогрейный режим
Направлен на увеличение КПД котельной, сокращения затрат тепловой энергии на технологические нужды котельной и соответствующее высвобождение мощностей, для подключения потребителей.
Стоимость проекта - 28,5 млн. рублей.
6. Инвестиционный проект "Газификация котельной по ул. Речная в г. Лабытнанги, в том числе ПИР"
Направлен на обеспечение надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей существующих жилых районов муниципального образования г. Лабытнанги с одновременным уменьшением затрат на выработку тепловой энергии.
Стоимость проекта - 20,4 млн. рублей.
7. "Модернизация теплоцентрали "Импак 3" котельной N 2 ул. Речная"
Монтаж нового водогрейного котла позволит значительно повысить надежность предоставления услуг теплоснабжения в мкр. Судорембаза, г. Лабытнанги, а также повысит эффективность использования топлива при производстве тепловой энергии.
Стоимость проекта - 10,525 млн. руб.
8. Инвестиционный проект, направленный на реконструкцию котельной N 8 "Орбита"
Обоснование необходимости реализации проекта:
Необходимость увеличения мощности котельной N 8 "Орбита" обусловлена планируемым присоединением новых потребителей застраиваемых микрорайонов 3 и 3А в городе Лабытнанги к данному источнику теплоснабжения.
9. Инвестиционный проект, направленный на реконструкцию (модернизацию) котельной N 19 "Геофизики", как альтернатива - строительство нового здания
Стоимость проекта не определена
Необходимость вложения средств, обусловлена наличием аварийного состояния здания котельной (наличие проблем в основании здания, появление трещин в стенах). В 2007 году были установлены гипсовые маячки. По результатам наблюдения в течение пяти лет фиксируется все большее раскрытие трещин и деформация здания.
10. Проект по внедрению системы управления с частотным регулированием приводов на котельных муниципального образования город Лабытнанги
Стоимость проекта - 40 млн. руб.
Монтаж системы управления позволит значительно снизить объем ресурсов, потребляемых установленным оборудованием, что повысит эффективность использования электроэнергии и топлива при производстве тепловой энергии.
4.3. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении
Предложения по реализации проектов, направленных на развитие газификации в муниципальном образовании город Лабытнанги должны планироваться и утверждаться в увязке с общей схемой газоснабжения Ямало-Ненецкого автономного округа и непосредственно разработанной схемой газоснабжения муниципального образования.
Только при наличии данных схем будет возможным планирование строительства кольцевой схемы газоснабжения и обеспечение земельных участков, планируемых под застройку, техническими условиями на присоединение к сетям газоснабжения.
4.4. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
1. Модернизация системы водоснабжения мкр. Судорембаза г. Лабытнанги
Направлен на приведение качества воды, используемой для водоснабжения мкр. Судорембаза (ул. Речная) в соответствие с санитарными нормами.
Стоимость проекта - 7,5 млн. руб.
2. Водоснабжение г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы
Направлен на достижение уровня качества питьевой воды, соответствующего установленным нормам; внедрение современного и надежного оборудования, а так же обеспечение необходимой очистки воды.
Стоимость проекта - 1 740 млн. руб.
3. Монтаж обеззараживающей установки на насосную станцию III-подъема мкр. Обская
Необходимость обусловлена предписаниями "Территориального отдела управления Роспотребнадзора по ЯНАО в г. Лабытнанги".
Стоимость проекта - 1 млн. руб.
4.5. Программа инвестиционных проектов в водоотведении
1. Инвестиционный проект "Реконструкция системы водоотведения мкр. Обская г. Лабытнанги"
Направлен на увеличение производственной мощности, обеспечение подключения новых абонентов к системе водоотведения и повышение уровня экологической безопасности.
Стоимость проекта - 74,1 млн. рублей.
2. Строительство канализационно-очистных сооружений КОС-7000 (2-я очередь) в г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы
Направлен на увеличение производственной мощности, обеспечение подключения новых абонентов к системе водоотведения и повышение уровня экологической безопасности.
Стоимость проекта - 600 млн. рублей.
4.6. Программа инвестиционных проектов в сфере обращения с ТБО
1. Инвестиционный проект "Строительство комплекса по использованию, обезвреживанию и размещению опасных отходов в городе Лабытнанги"
Направлен на комплекс мер по обезвреживанию отработанных ртутьсодержащих ламп, возврат во вторичный оборот отсортированных ресурсов, переработке отходов (ВМР) и производство готовой продукции, снижение объемов несанкционированного размещения отходов, улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки города Лабытнанги; возврату в хозяйственный оборот земель, занятых объектами размещения ТБО.
Основные мероприятия:
ПИР;
I-очередь: строительство объектов (ангар для сортировки и переработки, площадка для складирования ВМР, дренажная система, изоляция и обваловка площадки размещения отходов, контрольные скважины, пожарный водоем, дезинфекционная ванна, ограждение, освещение, хозяйственная зона);
II-очередь: 1 пусковой комплекс - вторая секция участка захоронения отходов, 2 пусковой комплекс - строительство объектов технологической и хозяйственной зоны;
Введение в эксплуатацию оборудования для сортировки, складирования, переработки и обезвреживания отходов. III-очередь: 1 пусковой комплекс - третья секция участка захоронения отходов, 2 пусковой комплекс - оснащение оборудованием объектов технологической и хозяйственных зон.
Стоимость проекта зависит от результата ТЭО.
V. Источники инвестиций, тарифы и доступность тарифов для потребителей
5.1. Источники инвестиций
Предлагаемые к разработке и реализации инвестиционные проекты данной программы могут быть реализованы за счет следующих источников:
Окружной бюджет:
Отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры по подпрограмме "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Лабытнанги" муниципальной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы (софинансирование проектов);
Адресная инвестиционная программа Ямало-Ненецкого автономного округа (софинансирование);
Бюджет муниципального образования:
Софинансирование расходов, в соответствии с положениями и условиями законодательства, регулирующего реализацию мероприятий по строительству, модернизации (реконструкции) объектов коммунального комплекса.
Внебюджетные средства:
Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса;
Проекты, предусматривающие привлечение сторонних инвесторов (организации, независимо от вида организационно-правовой формы, осуществляющие на основании проведенных конкурсов мероприятия в рамках концессионных соглашений или подряда).
5.1.1. Отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в рамках подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" окружной долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы.
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 16.07.2012 N 516-П "Об утверждении Правил проведения отбора проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а так же предоставления и расходования из окружного бюджета субсидии бюджетам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе в рамках подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" окружной долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы" (далее - Постановление Правительства ЯНАО) предусмотрен порядок ежегодного отбора проектов, претендующих на право получения муниципальным образованием субсидии, для реализации мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Обязательные условия участия в отборе проектов модернизации:
наличие обязательного долевого финансирования, с участием средств бюджета муниципального образования (не менее 5%);
наличие программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании и организации, реализующей проект;
наличие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании;
нахождение заявленных к модернизации объектов в муниципальной собственности.
Заявки муниципального образования на участие в отборе рассматриваются комиссией по отбору проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
При условии, что заявленные проекты соответствуют всем критериям отбора, проекты признаются комиссией победителями отбора и осуществляется распределение субсидии между претендентами.
Субсидия предоставляется победителям в соответствии с заключенным соглашением. Порядок представления и расходования субсидии так же определен Постановлением Правительства ЯНАО.
5.1.2. Адресная инвестиционная программа Ямало-Ненецкого автономного округа.
Адресная инвестиционная программа ЯНАО предусматривает финансирование (капитальные вложения) в объекты капитального строительства государственной собственности автономного округа и муниципальной собственности.
Перечень строек Адресной инвестиционной программы ЯНАО формируется на основании прогноза социально-экономического развития автономного округа и в соответствии с предложениями инициаторов (исполнительных органов власти округа, муниципальных образований и др.).
В соответствии с Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 08.07.2010 N 100-П "Об утверждении правил формирования и реализации адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа" с последними изменениями от 19.07.2012 N 566-П в проект Адресной программы включаются объекты капитального строительства:
по приоритетности:
а) не завершенные строительством объекты с высокой степенью готовности и предполагаемые к завершению строительством в планируемом году;
б) объекты, имеющие приоритетное значение для решения отдельных важнейших задач развития автономного округа и его административного центра на основании поручений Губернатора автономного округа или решений Правительства автономного округа о предоставлении бюджетных инвестиций, а также объекты капитального строительства, включенные в мероприятия окружных долгосрочных целевых программ автономного округа, федеральной адресной инвестиционной программы и приоритетные национальные проекты;
в) приоритетные региональные инвестиционные проекты;
г) объекты, по которым принятые в пределах лимитов бюджетных ассигнований денежные обязательства окружного бюджета остались неисполненными по причине недостаточности фактически выделенных средств. Данные обязательства должны быть оформлены соответствующими документами (актами сверки взаиморасчетов);
д) объекты, обеспеченные утвержденной проектной документацией, имеющей положительное заключение государственной экспертизы, положительное заключение о проверке сметной стоимости инвестиционных проектов на предмет достоверности использования средств окружного бюджета;
е) объекты, обеспеченные утвержденной проектной документацией, по которым Градостроительным кодексом Российской Федерации не предусмотрена обязательная процедура прохождения государственной экспертизы проектной документации, имеющие положительное заключение о проверке сметной стоимости инвестиционных проектов на предмет достоверности использования средств окружного бюджета;
ж) объекты, для которых отраслевыми исполнительными органами государственной власти автономного округа, заказчиками Адресной программы обеспечивается привлечение иных дополнительных источников финансирования;
по степени готовности строительства:
з) объекты капитального строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств окружного бюджета в текущем и предшествующих текущему годах (далее - переходящие объекты капитального строительства);
и) вновь начинаемые строительством объекты, финансирование строительства которых планируется осуществлять с 1 января очередного финансового года (далее - новые объекты капитального строительства).
5.1.3. Инвестиционная программа организации коммунального комплекса
В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. Приказом Министерства регионального развития от 10.10.2007 N 99, инвестиционные программы разрабатываются организациями коммунального комплекса, осуществляющими эксплуатацию систем (системы) коммунальной инфраструктуры муниципального образования, используемых (используемой) для производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.
Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:
Внебюджетные источники
плата за подключение вновь строящихся объектов к системам коммунальной инфраструктуры;
надбавка к тарифам для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса
амортизационные отчисления;
прибыль;
привлеченные средства (кредиты);
прибыль от экономии ресурсов при внедрении энергоэффективных мероприятий;
Бюджетные средства: местный и окружной бюджеты
Возврат затраченных инвестиций программ осуществляется через надбавки к тарифам для потребителей и плату за подключение к сетям инженерной инфраструктуры.
Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса подготавливаются на основании технических заданий, утвержденных органом местного самоуправления и утверждаются представительным органом муниципального образования.
Организации коммунального комплекса, являющиеся субъектами электроэнергии разрабатывают инвестиционные программы в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике". Утверждение таких инвестиционных программ осуществляют органы власти субъектов Российской Федерации.
Организации коммунального комплекса, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, разрабатывают и утверждают инвестиционные программы в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении".
5.1.4. Концессия
В целях привлечения дополнительных инвестиций в системы коммунального комплекса в соответствие с Федеральным законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" существует возможность передачи объектов инженерной инфраструктуры в ведение ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих данные объекты.
Исполнение условий концессионных соглашений позволит не только передавать объекты энергетики в эксплуатацию, но и реализовывать мероприятия, направленные на модернизацию/реконструкцию этих объектов.
5.2. Тарифы и доступность тарифов для потребителей
Система критериев, используемых для определения доступности, устанавливается регулирующими органами (Федеральный закон РФ от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".
Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги определена путем расчета следующих критериев доступности (табл. N 7):
доли расходов на коммунальные услуги в среднедушевом доходе населения;
доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;
доли расходов населения по оплате коммунальных услуг в прожиточном минимуме;
доля населения, получающая социальную поддержку и субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
расход бюджета на социальную поддержку и субсидии населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
уровня собираемости платежей за коммунальные услуги;
индекса изменения размеров платы граждан за коммунальные услуги;
коэффициент изменения доли расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе населения.
Поэтапный расчет доходов населения и ожидаемые величины расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг носит примерный прогнозный характер, так как максимально допустимая доля платы граждан в общем совокупном доходе населения определяется федеральными и региональными органами регулирования цен и тарифов.
Подробные применяемые способы расчетов доступности отражены в разделе XII. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги "Обосновывающих материалов".
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "разделе XIII"
Таблица N 7
Наименование целевого показателя |
Ед. изм. |
Отчетный период |
1 этап |
2 этап |
Целевое значение индикатора |
||||||||
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|
||
1. Среднедушевые доходы населения |
руб. |
36692,1 |
37848,8 |
38984,3 |
39016,4 |
40053,0 |
40541,0 |
41327,3 |
42112,5 |
42958,6 |
43804,8 |
44971,64 |
Данные Отдела Госстатистики города Лабытнанги |
2. Совокупные платежи населения за жилищно-коммунальные услуги |
руб. |
7024 |
7091 |
6778 |
6934,50 |
6934,50 |
7111,10 |
7111,10 |
7111,10 |
7111,10 |
7111,10 |
7111,10 |
1,023 |
содержание жилищного фонда |
|
1423 |
1456 |
1456 |
1489,50 |
1489,50 |
1523,75 |
1523,75 |
1523,75 |
1523,75 |
1523,75 |
1523,75 |
1,023 |
Теплоснабжение |
|
2525 |
2601 |
2601 |
2679 |
2679 |
2740,60 |
2740,60 |
2740,60 |
2740,60 |
2740,60 |
2740,60 |
1,023 |
Электроснабжение |
|
585 |
644 |
662 |
679 |
679 |
694,62 |
694,62 |
694,62 |
694,62 |
694,62 |
694,62 |
1,023 |
Горячее водоснабжение |
|
456 |
470 |
470 |
484 |
484 |
495,13 |
495,13 |
495,13 |
495,13 |
495,13 |
495,13 |
1,023 |
Водоснабжение |
|
1024 |
934 |
736 |
745 |
745 |
769 |
769 |
769 |
769 |
769 |
769 |
1,023 |
Водоотведение |
|
1011 |
986 |
853 |
858 |
858 |
888 |
888 |
888 |
888 |
888 |
888 |
1,023 |
3. Фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан |
|
107 |
110 |
108 |
109 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
|
4. Региональный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи |
% |
18 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
не более 15 |
5. Федеральный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи |
% |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
не более 22 |
Критерии доступности коммунальных услуг | |||||||||||||
1) Совокупная доля расходов на коммунальные услуги в среднедушевом доходе населения |
% |
18,46 |
17,97 |
17,02 |
17,03 |
16,59 |
16,82 |
16,50 |
16,20 |
15,89 |
15,59 |
15,19 |
расчет по формуле (1) |
содержание жилого помещения |
|
3,74 |
3,69 |
3,66 |
3,66 |
3,56 |
3,60 |
3,54 |
3,47 |
3,41 |
3,34 |
3,26 |
|
теплоснабжение |
|
6,63 |
6,59 |
6,53 |
6,58 |
6,41 |
6,48 |
6,36 |
6,24 |
6,12 |
6,01 |
5,85 |
|
электроснабжение |
|
1,54 |
1,63 |
1,66 |
1,67 |
1,62 |
1,64 |
1,61 |
1,58 |
1,55 |
1,52 |
1,48 |
|
горячее водоснабжение |
|
1,20 |
1,19 |
1,18 |
1,19 |
1,16 |
1,17 |
1,15 |
1,13 |
1,11 |
1,09 |
1,06 |
|
водоснабжение |
|
2,69 |
2,37 |
1,85 |
1,83 |
1,78 |
1,82 |
1,78 |
1,75 |
1,72 |
1,69 |
1,64 |
не более 5 |
водоотведение |
|
2,66 |
2,50 |
2,14 |
2,11 |
2,05 |
2,10 |
2,06 |
2,02 |
1,98 |
1,95 |
1,90 |
не более 5 |
2) Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума |
% |
5,5 |
5,1 |
4,4 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
расчет по формуле (3) Данные Управления по труду и СЗН |
3) Расход бюджета на социальную поддержку и субсидии населению на оплату жилищно-коммунальных услуг, в том числе: |
тыс. руб. |
84 670 |
95 229 |
56 289 |
109 540 |
109 540 |
109 540 |
109 540 |
109 540 |
109 540 |
109 540 |
109 540 |
Данные Управления по труду и соц. защите населения |
жилищно-коммунальная выплата |
тыс. руб. |
57 260 |
64 223 |
40 491 |
77 274 |
77 274 |
77 274 |
77 274 |
77 274 |
77 274 |
77 274 |
77 274 |
|
субсидия |
тыс. руб. |
27 410 |
31 006 |
15 798 |
32 266 |
32 266 |
32 266 |
32 266 |
32 266 |
32 266 |
32 266 |
32 266 |
|
4) Доля населения, получающая социальную поддержку и субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе: |
% |
14,4 |
15,6 |
15,5 |
18,1 |
18,1 |
18,1 |
18,1 |
18,1 |
18,1 |
18,1 |
18,1 |
расчет по формуле (4) Данные Управления по труду и соц. защите населения |
жилищно-коммунальная выплата |
% |
11,2 |
11,7 |
12,2 |
14,1 |
14,1 |
14,1 |
14,1 |
14,1 |
14,1 |
14,1 |
14,1 |
|
субсидия |
% |
3,2 |
3,9 |
3,3 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|
5) Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги |
% |
91 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
расчет по формуле (5) |
6) Индекс изменения размеров платы граждан за коммунальные услуги |
% |
|
1,01 |
0,96 |
1,02 |
1,00 |
1,03 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
расчет по формуле (6) |
Среднесписочная численность населения города Лабытнанги |
чел. |
26 911 |
26 898 |
26 572 |
26 838 |
27 106 |
27 377 |
27 651 |
27 927 |
28 206 |
28 488 |
28 773 |
|
Среднедушевая субсидия на оплату жилых помещений и коммунальных услуг |
руб. |
251,98 |
287,90 |
141,93 |
291,79 |
288,90 |
293,33 |
290,42 |
287,55 |
284,71 |
281,89 |
279,10 |
расчет по формуле (2) |
содержание жилого помещения |
|
51,05 |
59,11 |
30,49 |
62,68 |
62,06 |
62,85 |
62,23 |
61,62 |
61,01 |
60,40 |
59,80 |
|
теплоснабжение |
|
90,58 |
105,60 |
54,47 |
112,73 |
111,61 |
113,05 |
111,93 |
110,82 |
109,73 |
108,64 |
107,56 |
|
электроснабжение |
|
20,99 |
26,15 |
13,86 |
28,57 |
28,29 |
28,65 |
28,37 |
28,09 |
27,81 |
27,54 |
27,26 |
|
горячее водоснабжение |
|
16,36 |
19,08 |
9,84 |
20,37 |
20,16 |
20,42 |
20,22 |
20,02 |
19,82 |
19,63 |
19,43 |
|
водоснабжение |
|
36,74 |
37,92 |
15,41 |
31,35 |
31,04 |
31,72 |
31,41 |
31,10 |
30,79 |
30,48 |
30,18 |
|
водоотведение |
|
36,27 |
40,03 |
17,86 |
36,10 |
35,75 |
36,63 |
36,27 |
35,91 |
35,55 |
35,20 |
34,85 |
|
Коэффициент изменения доли расходов в величине среднедушевых денежных доходов населения города |
|
|
0,97 |
0,95 |
1,00 |
0,97 |
1,01 |
0,98 |
0,98 |
0,98 |
0,98 |
0,97 |
|
содержание жилого помещения |
|
|
0,99 |
0,99 |
1,00 |
0,97 |
1,01 |
0,98 |
0,98 |
0,98 |
0,98 |
0,97 |
1 - 1,15 |
теплоснабжение |
|
|
0,99 |
0,99 |
1,01 |
0,97 |
1,01 |
0,98 |
0,98 |
0,98 |
0,98 |
0,97 |
1 - 1,15 |
электроснабжение |
|
|
1,06 |
1,02 |
1,00 |
0,97 |
1,01 |
0,98 |
0,98 |
0,98 |
0,98 |
0,97 |
1 - 1,15 |
горячее водоснабжение |
|
|
0,99 |
0,99 |
1,01 |
0,97 |
1,01 |
0,98 |
0,98 |
0,98 |
0,98 |
0,97 |
1 - 1,15 |
водоснабжение |
|
|
0,88 |
0,78 |
0,99 |
0,97 |
1,02 |
0,98 |
0,98 |
0,98 |
0,98 |
0,97 |
1 - 1,05 |
водоотведение |
|
|
0,94 |
0,86 |
0,98 |
0,97 |
1,02 |
0,98 |
0,98 |
0,98 |
0,98 |
0,97 |
1 - 1,05 |
Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг |
|
2475,75 |
2516 |
2366 |
2381 |
2381 |
2381 |
2381 |
2381 |
2381 |
2381 |
2381 |
|
VI. Управление программой
Система управления программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется в соответствии с действующими нормами федерального, регионального и муниципального законодательства.
Процесс реализации программы включает в себя выполнение намеченных мероприятий и целевое использование бюджетных средств (при планируемом бюджетном софинансировании проектов, согласно требованиям законодательства).
Согласно прогнозной потребности программы в инвестициях и максимально возможному росту тарифов, в связи с реализацией инвестиционных проектов и соответствующих надбавок к тарифам (инвестиционных надбавок) проведена оценка роста тарифов с учетом доступности услуг для потребителей (табл. N 7).
Расчет прогнозных тарифов носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития муниципального образования город Лабытнанги и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Координатором реализации программы является МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Лабытнанги", который осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку отчетности об исполнении программы.
Срок реализации программных проектов будет соответствовать срокам, определенным в инвестиционных проектах ресурсоснабжающих организациях, Адресной инвестиционной программе Ямало-Ненецкого автономного округа и заявке муниципального образования на участие в отборе проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры.
График мероприятий по реализации программы:
Мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Сроки реализации |
Подготовка технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса |
Уполномоченный орган местного самоуправления |
Постоянно, по мере инициативы организаций |
Внесение изменений в программу, по мере изменения тарифов и документов территориального планирования |
МУ "УЖКХ Администрации г. Лабытнанги" |
В течение четырех месяцев, после получения Приказа субъекта ЯНАО или выхода нормативно-правового акта органов местного самоуправления |
Подготовка документов на участие в отборе проектов модернизации объектов систем коммунального комплекса |
МУ "УЖКХ Администрации г. Лабытнанги" |
Ежегодно, в соответствии с началом и итогами конкурса в Ямало-Ненецком автономном округе |
Формирование отчетности |
МУ "УЖКХ Администрации г. Лабытнанги" |
До 1 мая года, следующего за отчетным |
Формирование отчетности о выполнении проектов программы осуществляется в рамках ежегодного мониторинга:
сбор информации о результатах выполнения мероприятий программы, а так же информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры города;
сопоставление значений целевых показателей во временном аспекте по факту выполнения прогноза.
Ежегодно, по результатам мониторинга изменений в системах коммунального комплекса, УЖКХ Администрации г. Лабытнанги формирует проект о внесении изменений в программу для рассмотрения и утверждения на заседании Городской Думы муниципального образования город Лабытнанги.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.