Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 27 июня 2013 г. N 507-П
"О внесении изменений в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 ноября 2010 года N 383-П"
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 1 апреля 2014 г. N 245-П настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2014 г.
В целях обеспечения реализации окружной долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 ноября 2010 года N 383-П "Об утверждении окружной долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы.
Губернатор Ямало-Ненецкого |
Д.Н. Кобылкин |
Изменения,
которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 ноября 2010 года N 383-П
(утв. постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 27 июня 2013 г. N 507-П)
1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Ситникова А.В.".
2. В окружной долгосрочной целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы, утвержденной указанным постановлением (далее - Программа):
2.1. в паспорте:
2.1.1. позицию, касающуюся целей и задач Программы, дополнить абзацем следующего содержания:
"Задача 5. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей";
2.1.2. позицию, касающуюся перечня подпрограмм и основных мероприятий Программы дополнить абзацем следующего содержания:
"- подпрограмма "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей";
2.1.3. позицию, касающуюся объемов финансирования изложить в следующей редакции:
"
";
2.1.4. в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Программы:
в абзаце третьем цифры "760" заменить цифрами "332,9";
в абзаце пятом цифры "14 067" заменить цифрами "13 854";
2.2. в приложении N 1 к Программе:
2.2.1.в паспорте подпрограммы "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства":
2.2.1.1. позицию, касающуюся объемов финансирования, изложить в следующей редакции:
"
";
2.2.1.2. в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов Подпрограммы:
в абзаце втором цифры "760" заменить цифрами "332,9";
в абзаце третьем цифры "304" заменить цифрами "43";
2.2.2. подраздел "Методика расчета и источники получения данных о значениях целевых показателей (индикаторов)" раздела II Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"1. Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию на участках, обеспеченных коммунальной инфраструктурой.
Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе - отчеты установленной формы, органы статистики в автономном округе.
2. Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию на участках, предоставленных в собственность или аренду для комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства в соответствии с генеральными планами поселений.
Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе - отчеты установленной формы, органы статистики в автономном округе.
3. Обеспеченность муниципальных образований документами территориального планирования.
Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе - отчеты установленной формы.
Значение показателя рассчитывается как отношение числа муниципальных образований, в которых разработаны и утверждены документы территориального планирования, к общему числу муниципальных образований в автономном округе, выраженное в процентах.
4. Обеспеченность муниципальных образований документами градостроительного зонирования.
Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе - отчеты установленной формы.
Значение показателя рассчитывается как отношение числа муниципальных образований, в которых разработаны и утверждены документы градостроительного зонирования, к общему числу муниципальных образований, выраженное в процентах.
5. Обеспеченность муниципальных образований документацией по планировке территорий.
Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе - отчеты установленной формы.
Значение показателя рассчитывается как отношение площади селитебных территорий муниципальных образований, на которые разработана документация по планировке территорий, к общей площади селитебных территорий муниципальных образований, выраженное в процентах.
6. Сроки проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
Источники информации: информация АУ "Управление экспертизы проектной документации Ямало-Ненецкого автономного округа".
7. Доля государственных и муниципальных услуг в сфере строительства, оказываемых в электронном виде.
Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе - отчеты установленной формы, данные департамента строительства и жилищной политики автономного округа.
Значение показателя рассчитывается как отношение числа государственных и муниципальных услуг в сфере строительства, оказываемых в электронном виде, к общему числу государственных и муниципальных услуг в сфере строительства, оказываемых исполнительными органами государственной власти автономного округа и органами местного самоуправления, выраженное в процентах.
8. Доля исполнительных органов государственной власти автономного округа, имеющих пользовательский доступ к данным ИАС УГРТ ЯНАО для использования в своей деятельности.
Источники информации: данные департамента строительства и жилищной политики автономного округа, департамента информационных технологий и связи автономного округа.
Значение показателя рассчитывается как отношение числа исполнительных органов государственной власти автономного округа, имеющих доступ к пространственным данным и инструментам ИАС УГРТ, к общему числу исполнительных органов государственной власти автономного округа, выраженное в процентах.
9. Доля исполнительных органов государственной власти автономного округа, ведомственные информационные ресурсы которых используются для формирования инфраструктуры пространственных данных автономного округа.
Источники информации: данные департамента строительства и жилищной политики автономного округа, департамента информационных технологий и связи автономного округа.
Значение показателя рассчитывается как отношение числа исполнительных органов государственной власти автономного округа, ведомственные информационные ресурсы которых используются для формирования инфраструктуры пространственных данных автономного округа, к общему числу исполнительных органов государственной власти автономного округа, выраженное в процентах.
10. Доля органов местного самоуправления автономного округа, ведомственные информационные ресурсы которых используются в формировании инфраструктуры пространственных данных ИАС УГРТ ЯНАО.
Источник информации: департамент строительства и жилищной политики автономного округа, департамент информационных технологий и связи автономного округа.
Значение показателя рассчитывается как отношение числа органов местного самоуправления в автономном округе, ведомственные информационные ресурсы которых используются для формирования инфраструктуры пространственных данных автономного округа, к общему числу органов местного самоуправления в автономном округе, выраженное в процентах.
11. Общее число объектов инженерной инфраструктуры, вводимых в год в целях жилищного строительства.
Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе - отчеты установленной формы.
12. Доля жилья экономического класса, построенного по типовой проектной документации малоэтажного жилищного строительства, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности.
Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе - отчеты установленной формы.
13. Снижение потребности в работниках для замещения рабочих профессий в строительной отрасли, архитектурном и жилищно-коммунальном комплексе за счет молодых специалистов начального и среднего профессионального образования, переподготовки и повышения квалификации кадров.
Источники информации: данные департамента занятости населения автономного округа, органов статистики автономного округа.
Значение показателя рассчитывается как отношение числа вакансий в строительной отрасли к общему числу занятых в строительной отрасли, выраженное в процентах.
14. Доля жилья, построенного за счет кредитных ресурсов, в общем объеме жилья, введенного в эксплуатацию.
Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе - отчеты установленной формы, органы статистики в автономном округе.
Значение показателя рассчитывается как отношение общей площади жилья, построенного за счет (с участием) кредитных средств, введенного в эксплуатацию в отчетном периоде, к общей площади жилья, введенного в эксплуатацию в автономном округе за отчетный период.";
2.2.3. в разделе IV Подпрограммы:
в абзаце тридцать третьем цифры "4 969,333" заменить цифрами "4 359,956";
в абзаце тридцать шестом цифры "981,378" заменить цифрами "372,001";
в абзаце тридцать девятом цифры "27,851" заменить цифрами "28,118";
в абзаце сорок втором цифры "4,633" заменить цифрами "3,340";
в абзаце сорок третьем цифры "3,994" заменить цифрами "5,554";
2.2.4. приложение N 2 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
"Приложение N 2
к подпрограмме
"Комплексное освоение
и развитие территорий в целях
жилищного строительства"
Система
целевых показателей (индикаторов), увязанная с программными целями и задачами, решаемыми подпрограммой "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства"
";
2.2.5. приложение N 4 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
"Приложение N 4
к подпрограмме
"Комплексное освоение
и развитие территорий в целях
жилищного строительства"
Информация
об объемах и источниках финансирования подпрограммы "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства"
";
2.3. В приложении N 2 к Программе:
2.3.1. в позиции, касающейся объемов и источников финансирования паспорта подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры":
2.3.1.1. в абзаце первом цифры "14 663,249" заменить цифрами "13 328,047";
2.3.1.2. в абзаце втором цифры "11 404,572" заменить цифрами "10 692,888";
2.3.1.3. в абзаце пятом цифры "2 064,682" заменить цифрами "1 352,998";
2.3.1.4. в абзаце девятом цифры "248,790" заменить цифрами "212,336";
2.3.1.5. в абзаце двенадцатом цифры "35,557" заменить цифрами "11,693";
2.3.1.6. в абзаце тринадцатом цифры "38,213" заменить цифрами "31,491";
2.3.1.7. в абзаце четырнадцатом цифры "37,289" заменить цифрами "31,421";
2.3.1.8. в абзаце пятнадцатом цифры "3 009,887" заменить цифрами "2 422,823";
2.3.1.9. в абзаце восемнадцатом цифры "605,531" заменить цифрами "415,444";
2.3.1.10. в абзаце девятнадцатом цифры "508,539" заменить цифрами "313,420";
2.3.1.11. в абзаце двадцатом цифры "489,034" заменить цифрами "287,176";
2.3.2. абзац пятый раздела I Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Постановлением Законодательного Собрания автономного округа от 14 декабря 2011 года N 839 "О Стратегии социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2020 года" определены приоритетные направления социально-экономической политики автономного округа, в соответствии с которыми определены среди прочих следующие цели:";
2.3.3. абзац четвертый раздела III Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Мероприятия, реализуемые в рамках Подпрограммы перечислены в приложении N 3 к настоящей Подпрограмме.";
2.3.4. в разделе IV Подпрограммы:
2.3.4.1. в абзаце четвертом цифры "11 404,572" заменить цифрами "10 692,888";
2.3.4.2. в абзаце седьмом цифры "2 064,682" заменить цифрами "1 352,998";
2.3.5. приложение N 3 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
"Приложение N 3
к подпрограмме
"Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры"
Перечень
мероприятий подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" с указанием объемов и источников финансирования на 2011 - 2015 годы
млн. рублей | |||||||
N п/п |
Наименование мероприятия /наименование муниципального образования/направление мероприятий |
Млн. рублей |
|||||
всего |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры" |
13 328,047 |
3 344,505 |
2 588,245 |
1 780,135 |
2 681,908 |
2 933,254 |
Средства окружного бюджета |
10 692,888 |
2 732,318 |
1 655,918 |
1 352,998 |
2 336,997 |
2 614,657 |
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
212,336 |
127,210 |
10,521 |
11,693 |
31,491 |
31,421 |
|
Внебюджетные источники |
2 422,823 |
484,977 |
921,806 |
415,444 |
313,42 |
287,176 |
|
1. |
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы ЯНАО |
9 454,347 |
2 732,318 |
1 666,439 |
1 177,866 |
1 800,067 |
2 077,657 |
Средства окружного бюджета |
9 435,455 |
2 732,318 |
1 655,918 |
1 175,565 |
1 796,997 |
2 074,657 |
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
18,892 |
0,000 |
10,521 |
2,301 |
3,070 |
3,000 |
|
1.1. |
МО город Салехард, итого |
422,953 |
72,052 |
32,256 |
31,645 |
95,600 |
191,400 |
Средства окружного бюджета |
420,403 |
72,052 |
31,866 |
31,485 |
95,000 |
190,000 |
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
2,550 |
|
0,390 |
0,160 |
0,600 |
1,400 |
|
1.1.1. |
Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде (1-ый и 2-ой пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
100,900 |
20,000 |
0,000 |
0,100 |
40,400 |
40,400 |
Средства окружного бюджета |
100,000 |
20,000 |
|
0,000 |
40,000 |
40,000 |
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
0,900 |
|
|
0,100 |
0,400 |
0,400 |
|
1.1.2. |
Расширение котельной N 36, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы |
121,201 |
|
0,001 |
|
20,200 |
101,000 |
Средства окружного бюджета |
120,000 |
|
0,000 |
|
20,000 |
100,000 |
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
1,201 |
|
0,001 |
|
0,200 |
1,000 |
|
1.1.3. |
Инженерное обеспечение квартала N 22, в том числе проектно-изыскательские работы |
3,576 |
0,500 |
3,016 |
0,060 |
|
|
Средства окружного бюджета |
3,457 |
0,500 |
2,957 |
0,000 |
|
|
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
0,119 |
|
0,059 |
0,060 |
|
|
|
1.1.4. |
Газификация г. Салехарда, в том числе проектно-изыскательские работы |
18,708 |
4,721 |
8,987 |
5,000 |
|
|
Средства окружного бюджета |
18,532 |
4,721 |
8,811 |
5,000 |
|
|
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
0,176 |
|
0,176 |
|
|
|
|
1.1.5. |
Теплоснабжение МП "АТП", г. Салехард |
13,472 |
7,049 |
6,324 |
0,099 |
|
|
Средства окружного бюджета |
13,348 |
7,049 |
6,200 |
0,099 |
|
|
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
0,124 |
|
0,124 |
|
|
|
|
1.1.6. |
Газификация базы ГУП ЯНАО "Ямалавтодор", г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы |
27,182 |
25,782 |
1,400 |
|
|
|
Средства окружного бюджета |
27,182 |
25,782 |
1,400 |
|
|
|
|
1.1.7. |
Реконструкция водозаборных и очистных сооружений ВОС-15000 с увеличением производительности до 20 тыс , г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
136,386 |
14,000 |
11,000 |
26,386 |
35,000 |
50,000 |
Средства окружного бюджета |
136,386 |
14,000 |
11,000 |
26,386 |
35,000 |
50,000 |
|
1.1.8. |
Газификация улицы Пушкина, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы |
1,528 |
|
1,528 |
|
|
|
Средства окружного бюджета |
1,498 |
|
1,498 |
|
|
|
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
0,030 |
|
0,030 |
|
|
|
|
1.2. |
МО город Губкинский, итого |
194,602 |
150,400 |
33,300 |
0,702 |
5,100 |
5,100 |
Средства окружного бюджета |
194,204 |
150,400 |
33,102 |
0,702 |
5,000 |
5,000 |
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
0,398 |
|
0,198 |
0,000 |
0,100 |
0,100 |
|
1.2.1. |
Полигон ТБО и ТПО г. Губкинский |
173,202 |
150,000 |
23,202 |
|
|
0,000 |
Средства окружного бюджета |
173,202 |
150,000 |
23,202 |
|
|
|
|
1.2.2. |
Газификация города Губкинский, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
21,400 |
0,400 |
10,098 |
0,702 |
5,100 |
5,100 |
Средства окружного бюджета |
21,002 |
0,400 |
9,900 |
0,702 |
5,000 |
5,000 |
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
0,398 |
|
0,198 |
|
0,100 |
0,100 |
|
1.3. |
МО город Лабытнанги, итого |
489,123 |
113,463 |
83,600 |
32,060 |
100,000 |
160,000 |
Средства окружного бюджета |
489,123 |
113,463 |
83,600 |
32,060 |
100,000 |
160,000 |
|
1.3.1. |
ПС 35/6 кВ при ГТС микрорайона N 4, микрорайона N 8, "Обская" с ВЛ 35 кВ МО город Лабытнанги |
1,000 |
1,000 |
|
|
|
0,000 |
Средства окружного бюджета |
1,000 |
1,000 |
|
|
|
|
|
1.3.2. |
Инженерные сети к ЦТП-2 к школе на 420 мест, мкр. 14, мкр. 15, мкр. 18 в г. Лабытнанги |
5,500 |
5,500 |
|
|
|
|
Средства окружного бюджета |
5,500 |
5,500 |
|
|
|
|
|
1.3.3. |
Реконструкция системы теплоснабжения от котельной N 1, г. Лабытнанги. Центральный тепловой пункт ЦТП-2 |
26,900 |
26,900 |
|
|
|
|
Средства окружного бюджета |
26,900 |
26,900 |
|
|
|
|
|
1.3.4. |
Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 (2-ая очередь) в г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы |
244,986 |
40,000 |
65,000 |
29,986 |
50,000 |
60,000 |
Средства окружного бюджета |
244,986 |
40,000 |
65,000 |
29,986 |
50,000 |
60,000 |
|
1.3.5. |
Водоснабжение г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
210,737 |
40,063 |
18,600 |
2,074 |
50,000 |
100,000 |
Средства окружного бюджета |
210,737 |
40,063 |
18,600 |
2,074 |
50,000 |
100,000 |
|
1.4. |
МО город Муравленко, итого |
916,517 |
325,676 |
12,802 |
298,039 |
140,000 |
140,000 |
Средства окружного бюджета |
916,517 |
325,676 |
12,802 |
298,039 |
140,000 |
140,000 |
|
1.4.1. |
Инженерное обеспечение школы на 420 мест, г. Муравленко, в том числе проектно-изыскательские работы |
2,470 |
2,470 |
|
|
|
|
Средства окружного бюджета |
2,470 |
2,470 |
|
|
|
|
|
1.4.2. |
Реконструкция действующих очистных сооружений КОС 7000 - 15000, г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
699,099 |
250,000 |
2,000 |
247,099 |
100,000 |
100,000 |
Средства окружного бюджета |
699,099 |
250,000 |
2,000 |
247,099 |
100,000 |
100,000 |
|
1.4.3. |
Реконструкция действующих водоочистных сооружений г. Муравленко |
214,948 |
73,206 |
10,802 |
50,940 |
40,000 |
40,000 |
Средства окружного бюджета |
214,948 |
73,206 |
10,802 |
50,940 |
40,000 |
40,000 |
|
1.5. |
МО Надымский район, итого |
2 343,723 |
787,914 |
340,650 |
122,119 |
426,830 |
666,210 |
Средства окружного бюджета |
2 338,139 |
787,914 |
336,746 |
121,219 |
426,050 |
666,210 |
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
5,584 |
|
3,904 |
0,900 |
0,780 |
0,000 |
|
1.5.1. |
Дизельная электростанция в с. Кутопьюган |
162,434 |
20,000 |
5,000 |
0,000 |
57,000 |
80,434 |
Средства окружного бюджета |
162,434 |
20,000 |
5,000 |
0,000 |
57,000 |
80,434 |
|
1.5.2. |
Котельная с. Ныда Надымского района ЯНАО |
4,955 |
4,500 |
0,455 |
|
|
|
Средства окружного бюджета |
4,946 |
4,500 |
0,446 |
|
|
|
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
0,009 |
|
0,009 |
|
|
|
|
1.5.3. |
Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО |
102,063 |
|
51,000 |
11,293 |
39,770 |
|
Средства окружного бюджета |
99,383 |
|
50,000 |
10,393 |
38,990 |
|
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
2,680 |
|
1,000 |
0,900 |
0,780 |
|
|
1.5.4. |
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надым |
1 401,649 |
750,143 |
275,730 |
100,000 |
100,000 |
175,776 |
Средства окружного бюджета |
1 398,919 |
750,143 |
273,000 |
100,000 |
100,000 |
175,776 |
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
2,730 |
|
2,730 |
|
|
|
|
1.5.5. |
Внутриплощадочные инженерные сети в п. Ныда (участок больницы на 30 коек). Площадка больницы. Площадка поликлиники |
13,271 |
13,271 |
|
|
|
|
Средства окружного бюджета |
13,271 |
13,271 |
|
|
|
|
|
1.5.6. |
Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки "Сети тепловодоснабжения 4-го микрорайона поселок Пангоды" |
34,311 |
|
8,262 |
10,826 |
15,223 |
|
Средства окружного бюджета |
34,149 |
|
8,100 |
10,826 |
15,223 |
|
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
0,162 |
|
0,162 |
|
|
|
|
1.5.7. |
Сети тепловодоснабжения 5-го микрорайона поселок Пангоды |
14,939 |
|
0,102 |
0,000 |
14,837 |
|
Средства окружного бюджета |
14,937 |
|
0,100 |
0,000 |
14,837 |
|
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
0,002 |
|
0,002 |
|
|
|
|
1.5.8. |
Сооружения по обработке промывной воды и удалению осадка на ВОС в г. Надыме, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
610,101 |
|
0,101 |
0,000 |
200,000 |
410,000 |
Средства окружного бюджета |
610,100 |
|
0,100 |
0,000 |
200,000 |
410,000 |
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
0,001 |
|
0,001 |
|
|
|
|
1.6. |
МО город Новый Уренгой, итого |
59,435 |
53,950 |
5,485 |
0,000 |
|
|
Средства окружного бюджета |
59,435 |
53,950 |
5,485 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
1.6.1. |
Газопровод для котельной КТП-962 в районе Коротчаево, в том числе проектно-изыскательские работы |
7,710 |
7,710 |
|
|
|
|
Средства окружного бюджета |
7,710 |
7,710 |
|
|
|
|
|
1.6.2. |
Блочно-модульная котельная МК-126, г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
9,520 |
8,299 |
1,221 |
|
|
|
Средства окружного бюджета |
9,520 |
8,299 |
1,221 |
|
|
|
|
1.6.3. |
Блочно-модульная котельная МК-144, г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
8,897 |
7,712 |
1,185 |
|
|
|
Средства окружного бюджета |
8,897 |
7,712 |
1,185 |
|
|
|
|
1.6.4. |
Блочно-модульная котельная ТФ "Мостоотряд-93" г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
19,272 |
17,610 |
1,662 |
|
|
|
Средства окружного бюджета |
19,272 |
17,610 |
1,662 |
|
|
|
|
1.6.5. |
Блочно-модульная котельная КТП-962, г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
14,036 |
12,619 |
1,417 |
|
|
|
Средства окружного бюджета |
14,036 |
12,619 |
1,417 |
|
|
|
|
1.7. |
МО город Ноябрьск, итого |
461,945 |
7,100 |
181,391 |
31,674 |
164,780 |
77,000 |
Средства окружного бюджета |
458,877 |
7,100 |
179,843 |
30,944 |
163,990 |
77,000 |
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
3,068 |
|
1,548 |
0,730 |
0,790 |
0,000 |
|
1.7.1. |
Полигон промышленных и бытовых отходов, г. Ноябрьск |
109,757 |
2,000 |
17,757 |
0,000 |
45,000 |
45,000 |
Средства окружного бюджета |
109,757 |
2,000 |
17,757 |
0,000 |
45,000 |
45,000 |
|
1.7.2. |
Канализация промзоны и города Ноябрьска (2 очередь), в том числе проектно-изыскательские работы |
76,398 |
0,600 |
3,798 |
0,000 |
40,000 |
32,000 |
Средства окружного бюджета |
76,398 |
0,600 |
3,798 |
0,000 |
40,000 |
32,000 |
|
1.7.3. |
Канализационно-очистные сооружения в мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
0,039 |
|
0,039 |
0,000 |
0,000 |
|
Средства окружного бюджета |
0,038 |
|
0,038 |
|
|
|
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
0,001 |
|
0,001 |
|
|
|
|
1.7.4. |
Сооружение очистки подземных вод на водозаборе мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
272,201 |
4,500 |
156,247 |
31,674 |
79,780 |
|
Средства окружного бюджета |
269,134 |
4,500 |
154,700 |
30,944 |
78,990 |
|
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
3,067 |
|
1,547 |
0,730 |
0,790 |
|
|
1.7.5. |
Реконструкция трансформаторной подстанции N 52 в микрорайоне "Г" по ул. Республики г. Ноябрьск, в том числе проектно-изыскательские работы |
0,050 |
|
0,050 |
|
|
|
Средства окружного бюджета |
0,050 |
|
0,050 |
|
|
|
|
1.7.6. |
Трансформаторная подстанция в мкр. 9 г. Ноябрьска |
3,500 |
|
3,500 |
|
|
|
Средства окружного бюджета |
3,500 |
|
3,500 |
|
|
|
|
1.8. |
МО Красноселькупский район, итого |
41,678 |
23,000 |
3,193 |
15,485 |
0,000 |
0,000 |
Средства окружного бюджета |
41,678 |
23,000 |
3,193 |
15,485 |
0,000 |
0,000 |
|
1.8.1. |
Котельная в с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы |
18,693 |
15,500 |
3,193 |
0,000 |
|
|
Средства окружного бюджета |
18,693 |
15,500 |
3,193 |
0,000 |
|
|
|
1.8.2. |
Котельная в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы |
22,985 |
7,500 |
0,000 |
15,485 |
|
|
Средства окружного бюджета |
22,985 |
7,500 |
|
15,485 |
|
|
|
1.9. |
МО Приуральский район, итого |
282,628 |
57,106 |
64,222 |
25,393 |
50,700 |
85,207 |
Средства окружного бюджета |
280,257 |
57,106 |
64,062 |
24,882 |
50,000 |
84,207 |
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
2,371 |
0,000 |
0,160 |
0,511 |
0,700 |
1,000 |
|
1.9.1. |
Водоснабжение п. Белоярск Приуральского района. Водозаборные сооружения и насосная станция I подъема, очистные сооружения |
1,890 |
1,830 |
0,000 |
0,060 |
|
|
Средства окружного бюджета |
1,830 |
1,830 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
0,060 |
|
|
0,060 |
|
|
|
1.9.2. |
Строительство объекта "Канализация с. Аксарка (1-я и 2-я очереди)" Приуральский район, ЯНАО |
20,000 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
20,000 |
Средства окружного бюджета |
20,000 |
|
0,000 |
0,000 |
|
20,000 |
|
1.9.3. |
Котельная с. Харсаим Приуральского района, в том числе проектно-изыскательские работы |
57,178 |
26,459 |
30,719 |
|
|
|
Средства окружного бюджета |
57,178 |
26,459 |
30,719 |
|
|
|
|
1.9.4. |
Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск |
10,251 |
10,000 |
0,000 |
0,251 |
|
|
Средства окружного бюджета |
10,000 |
10,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
0,251 |
|
|
0,251 |
|
|
|
1.9.5. |
Полигон твердых бытовых отходов в с. Аксарка |
10,000 |
|
|
10,000 |
|
|
Средства окружного бюджета |
10,000 |
|
|
10,000 |
|
|
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
1.9.6. |
Проектно-изыскательские работы и реконструкция сетей тепловодоснабжения с. Аксарка Приуральского района, ЯНАО |
27,790 |
1,940 |
2,643 |
0,000 |
10,000 |
13,207 |
Средства окружного бюджета |
27,790 |
1,940 |
2,643 |
0,000 |
10,000 |
13,207 |
|
1.9.7. |
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "Газификация п. Аксарка Приуральского района, ЯНАО" |
26,700 |
12,000 |
14,700 |
|
|
|
Средства окружного бюджета |
26,700 |
12,000 |
14,700 |
|
|
|
|
1.9.8. |
Проектно-изыскательские работы и реконструкция объекта "ДЭС в п. Катравож" Приуральский район, ЯНАО |
4,777 |
4,777 |
|
|
|
|
Средства окружного бюджета |
4,777 |
4,777 |
|
|
|
|
|
1.9.9. |
Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
37,142 |
0,100 |
16,160 |
14,882 |
5,000 |
1,000 |
Средства окружного бюджета |
36,982 |
0,100 |
16,000 |
14,882 |
5,000 |
1,000 |
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
0,160 |
|
0,160 |
|
|
|
|
1.9.10. |
Блочно-модульные КОС в с. Катравож Приуральского района, в том числе проектно-изыскательские работы |
86,900 |
|
0,000 |
0,200 |
35,700 |
51,000 |
Средства окружного бюджета |
85,000 |
|
0,000 |
0,000 |
35,000 |
50,000 |
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
1,900 |
|
|
0,200 |
0,700 |
1,000 |
|
1.10. |
МО Пуровский район, итого |
347,644 |
81,826 |
22,141 |
1,000 |
100,000 |
142,677 |
Средства окружного бюджета |
347,644 |
81,826 |
22,141 |
1,000 |
100,000 |
142,677 |
|
1.10.1. |
Ул. Губкина - Тарасова с инженерными сетями в г. Тарко-Сале, ГКНС, КНС N 5, ТП, г. Тарко-Сале Пуровского района |
124,106 |
8,000 |
5,802 |
0,500 |
40,000 |
69,804 |
Средства окружного бюджета |
124,106 |
8,000 |
5,802 |
0,500 |
40,000 |
69,804 |
|
1.10.2. |
Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производительностью 4,2 тыс. в блочном исполнении |
163,987 |
30,614 |
0,000 |
0,500 |
60,000 |
72,873 |
Средства окружного бюджета |
163,987 |
30,614 |
|
0,500 |
60,000 |
72,873 |
|
1.10.3. |
Двухцепная ВЛ 10 кВ от ПС "Геолог" до РП по объекту "КОС" в г. Тарко-Сале |
5,548 |
5,548 |
0,000 |
|
|
|
Средства окружного бюджета |
5,548 |
5,548 |
|
|
|
|
|
1.10.4. |
Газопровод к п.г.т. Уренгой |
54,003 |
37,664 |
16,339 |
|
|
|
Средства окружного бюджета |
54,003 |
37,664 |
16,339 |
|
|
|
|
1.11. |
МО Тазовский район, итого |
336,577 |
112,643 |
58,625 |
4,685 |
50,100 |
110,524 |
Средства окружного бюджета |
335,976 |
112,643 |
58,624 |
4,685 |
50,000 |
110,024 |
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
0,601 |
|
0,001 |
0,000 |
0,100 |
0,500 |
|
1.11.1. |
Реконструкция электрических сетей посёлка Гыда |
0,400 |
0,400 |
|
|
|
|
Средства окружного бюджета |
0,400 |
0,400 |
|
|
|
|
|
1.11.2. |
Проектно-изыскательские работы по объекту "Водозабор с. Гыда Тазовского района" |
0,546 |
0,546 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Средства окружного бюджета |
0,546 |
0,546 |
|
0,000 |
|
|
|
1.11.3. |
Проектно-изыскательские работы по объекту "Канализационно-очистные сооружения, с. Гыда Тазовского района" |
0,716 |
0,703 |
0,013 |
0,000 |
|
0,000 |
Средства окружного бюджета |
0,716 |
0,703 |
0,013 |
0,000 |
|
|
|
1.11.4. |
Проектно-изыскательские работы по объекту "Сети канализации, с. Гыда Тазовского района" |
2,954 |
1,941 |
1,013 |
0,000 |
|
0,000 |
Средства окружного бюджета |
2,954 |
1,941 |
1,013 |
0,000 |
|
|
|
1.11.5. |
Блочная котельная производительностью 5,0 Гкал/час в п. Находка Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы |
0,419 |
0,419 |
|
|
|
|
Средства окружного бюджета |
0,419 |
0,419 |
|
|
|
|
|
1.11.6. |
Проектно-изыскательские работы по объекту "Канализационно-очистные сооружения, с. Антипаюта Тазовского района" |
0,878 |
0,878 |
0,000 |
0,000 |
|
0,000 |
Средства окружного бюджета |
0,878 |
0,878 |
|
0,000 |
|
|
|
1.11.7. |
Проектно-изыскательские работы по объекту "Полигон ТБО, с. Антипаюта Тазовского района" |
1,044 |
1,044 |
0,000 |
0,000 |
|
0,000 |
Средства окружного бюджета |
1,044 |
1,044 |
|
0,000 |
|
|
|
1.11.8. |
Проектно-изыскательские работы по объекту "Полигон ТБО, с. Гыда Тазовского района" |
3,726 |
3,726 |
0,000 |
0,000 |
|
0,000 |
Средства окружного бюджета |
3,726 |
3,726 |
|
0,000 |
|
|
|
1.11.9. |
Проектно-изыскательские работы по объекту "Сети канализации, с. Антипаюта Тазовского района" |
1,820 |
1,820 |
0,000 |
|
|
0,000 |
Средства окружного бюджета |
1,820 |
1,820 |
|
|
|
|
|
1.11.10. |
Электростанция, с. Антипаюта Тазовского района |
1,428 |
1,428 |
|
0,000 |
0,000 |
|
Средства окружного бюджета |
1,428 |
1,428 |
|
|
|
|
|
1.11.11. |
Блочная котельная п. Гыда Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы |
40,730 |
0,383 |
0,347 |
|
10,000 |
30,000 |
Средства окружного бюджета |
40,730 |
0,383 |
0,347 |
|
10,000 |
30,000 |
|
1.11.12. |
Водоочистные сооружения производительностью 500 . в п. Газ-Сале |
38,194 |
38,194 |
|
|
|
|
Средства окружного бюджета |
38,194 |
38,194 |
|
|
|
|
|
1.11.13. |
Магистральные сети тепловодоснабжения п. Тазовский |
176,560 |
54,700 |
57,151 |
4,685 |
30,000 |
30,024 |
Средства окружного бюджета |
176,560 |
54,700 |
57,151 |
4,685 |
30,000 |
30,024 |
|
1.11.14. |
Реконструкция дизельной электростанции в п. Гыда Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы |
65,129 |
4,428 |
0,101 |
0,000 |
10,100 |
50,500 |
Средства окружного бюджета |
64,528 |
4,428 |
0,100 |
|
10,000 |
50,000 |
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
0,601 |
|
0,001 |
|
0,100 |
0,500 |
|
1.11.15. |
Газопровод от месторождения Тото-Яхинское - с. Антипаюта, в том числе проектно-изыскательские работы |
2,033 |
2,033 |
|
|
|
|
Средства окружного бюджета |
2,033 |
2,033 |
|
|
|
|
|
1.12. |
МО Шурышкарский район, итого |
2 114,567 |
592,857 |
492,163 |
523,709 |
382,063 |
123,775 |
Средства окружного бюджета |
2 110,247 |
592,857 |
487,843 |
523,709 |
382,063 |
123,775 |
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
4,320 |
|
4,320 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.12.1. |
Дизельная электростанция в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы |
364,791 |
0,232 |
49,500 |
171,148 |
50,000 |
93,911 |
Средства окружного бюджета |
364,791 |
0,232 |
49,500 |
171,148 |
50,000 |
93,911 |
|
1.12.2. |
Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы |
93,572 |
87,014 |
6,479 |
0,079 |
|
|
Средства окружного бюджета |
93,572 |
87,014 |
6,479 |
0,079 |
|
|
|
1.12.3. |
Инженерное обеспечение п. Лопхари Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы |
69,864 |
10,000 |
0,000 |
0,000 |
30,000 |
29,864 |
Средства окружного бюджета |
69,864 |
10,000 |
|
0,000 |
30,000 |
29,864 |
|
1.12.4. |
Реконструкция электрических сетей в с. Мужи Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы |
10,511 |
10,511 |
|
|
|
|
Средства окружного бюджета |
10,511 |
10,511 |
|
|
|
|
|
1.12.5. |
Установка по очистке питьевой воды, с. Шурышкары Шурышкарского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
3,200 |
3,200 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Средства окружного бюджета |
3,200 |
3,200 |
|
0,000 |
|
|
|
1.12.6. |
Реконструкция электрических сетей в с. Горки Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы |
16,900 |
16,900 |
|
|
|
|
Средства окружного бюджета |
16,900 |
16,900 |
|
|
|
|
|
1.12.7. |
Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
1 225,920 |
330,000 |
330,032 |
300,000 |
265,888 |
|
Средства окружного бюджета |
1 222,652 |
330,000 |
326,764 |
300,000 |
265,888 |
|
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
3,268 |
|
3,268 |
|
|
|
|
1.12.8. |
Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО с увеличением суммарной мощности до 4,0 МВт |
318,420 |
135,000 |
106,050 |
46,195 |
31,175 |
|
Средства окружного бюджета |
317,370 |
135,000 |
105,000 |
46,195 |
31,175 |
|
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
1,050 |
|
1,050 |
|
|
|
|
1.12.9. |
Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы |
11,389 |
|
0,102 |
6,287 |
5,000 |
|
Средства окружного бюджета |
11,387 |
|
0,100 |
6,287 |
5,000 |
|
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
0,002 |
|
0,002 |
|
|
|
|
1.13. |
МО Ямальский район, итого |
1 442,955 |
354,331 |
336,611 |
91,355 |
284,894 |
375,764 |
Средства окружного бюджета |
1 442,955 |
354,331 |
336,611 |
91,355 |
284,894 |
375,764 |
|
1.13.1. |
Проектно-изыскательские работы и реконструкция "ЛЭП 0,4-10 кВ, с. Мыс Каменный" Ямальский район, ЯНАО |
110,000 |
|
|
10,000 |
50,000 |
50,000 |
Средства окружного бюджета |
110,000 |
|
|
10,000 |
50,000 |
50,000 |
|
1.13.2. |
Проектно-изыскательские работы и реконструкция объекта "ЛЭП 0,4-10 кВ с. Сеяха" Ямальский район, ЯНАО |
3,000 |
3,000 |
|
|
|
|
Средства окружного бюджета |
3,000 |
3,000 |
|
|
|
|
|
1.13.3. |
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Яр-Сале" Ямальский район, ЯНАО |
160,549 |
80,000 |
68,611 |
11,938 |
|
0,000 |
Средства окружного бюджета |
160,549 |
80,000 |
68,611 |
11,938 |
|
|
|
1.13.4. |
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "Канализационные очистные сооружения в п. Яр-Сале Ямальского района" |
401,123 |
250,000 |
117,000 |
34,123 |
|
0,000 |
Средства окружного бюджета |
401,123 |
250,000 |
117,000 |
34,123 |
|
|
|
1.13.5. |
Проектно-изыскательские работы по объекту "Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Мыс Каменный" Ямальский район, ЯНАО |
0,025 |
0,025 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Средства окружного бюджета |
0,025 |
0,025 |
|
|
|
|
|
1.13.6. |
Проектно-изыскательские работы по объекту "Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Новый Порт" Ямальский район, ЯНАО |
0,206 |
0,206 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Средства окружного бюджета |
0,206 |
0,206 |
|
|
|
|
|
1.13.7. |
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "ДЭС 2,5 МВт, с. Панаевск" Ямальский район, ЯНАО |
388,141 |
1,000 |
10,600 |
0,777 |
100,000 |
275,764 |
Средства окружного бюджета |
388,141 |
1,000 |
10,600 |
0,777 |
100,000 |
275,764 |
|
1.13.8. |
Проектно-изыскательские работы по объекту "Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал" Ямальский район, ЯНАО |
229,511 |
0,100 |
110,000 |
34,517 |
84,894 |
|
Средства окружного бюджета |
229,511 |
0,100 |
110,000 |
34,517 |
84,894 |
|
|
1.13.9. |
Строительство объекта "Тепловодоснабжение с. Яр-Сале" Ямальский район, ЯНАО |
135,400 |
20,000 |
15,400 |
0,000 |
50,000 |
50,000 |
Средства окружного бюджета |
135,400 |
20,000 |
15,400 |
0,000 |
50,000 |
50,000 |
|
1.13.10. |
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "ДЭС-600 кВт", для нужд МП "Ямальские олени" с. Яр-Сале, Ямальский район, ЯНАО |
15,000 |
0,000 |
15,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Средства окружного бюджета |
15,000 |
|
15,000 |
|
|
|
|
2. |
Средства для софинансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
1 323,667 |
|
|
186,825 |
568,421 |
568,421 |
Средства окружного бюджета |
1 257,433 |
|
|
177,433 |
540,000 |
540,000 |
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
66,234 |
|
|
9,392 |
28,421 |
28,421 |
|
3. |
Мероприятия программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
2550,033 |
612,187 |
921,806 |
415,444 |
313,42 |
287,176 |
Средства окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
127,21 |
127,21 |
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
2422,823 |
484,977 |
921,806 |
415,444 |
313,420 |
287,176 |
";
2.3.6. приложение N 6 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
"Приложение N 6
к подпрограмме
"Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры"
Перечень
инвестиционных программ субъектов электро-, теплоэнергетики и организаций коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа, в составе которых инвестиционные проекты финансируются за счет внебюджетных источников в период 2011 - 2015 годов
млн. рублей | |||||||
N п/п |
Наименование программы |
Итого |
Внебюджетные источники |
||||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Город Салехард |
||||||
1.1. |
Инвестиционная программа муниципального предприятия "Салехардэнерго" по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард в сфере электро- и теплоснабжения на 2008 - 2011 годы |
18,643 |
18,643 |
|
|
|
|
1.2. |
Инвестиционная программа муниципального предприятия "Салехардэнерго" по развитию и модернизации системы электроснабжения муниципального образования город Салехард на 2011 - 2015 годы |
238,896 |
57,925 |
47,163 |
46,212 |
49,040 |
38,556 |
2. |
Город Губкинский |
||||||
2.1. |
Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия "Управление тепловодоснабжения и инженерных сетей" города Губкинский "Повышение энергетической эффективности объектов теплоснабжения" на 2013 год |
7,640 |
|
|
7,640 |
|
|
3. |
Город Лабытнанги |
||||||
3.1. |
Инвестиционная программа ОАО "Передвижная энергетика" (филиал Передвижные электростанции "Лабытнанги") по развитию электроэнергетического комплекса муниципального образования г. Лабытнанги на 2011 - 2015 гг. |
835,280 |
214,440 |
186,670 |
205,020 |
125,980 |
103,170 |
4. |
Город Муравленко |
||||||
4.1. |
Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия "Муравленковские коммунальные системы" по развитию и модернизации систем водоснабжения на 2010 - 2016 годы |
97,140 |
39,880 |
57,260 |
|
|
|
4.2. |
Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия "Муравленковские коммунальные системы" по развитию и модернизации систем водоотведения на 2010 - 2016 годы |
70,194 |
28,104 |
42,090 |
|
|
|
4.3. |
Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия "Муравленковские коммунальные системы" по развитию и модернизации систем теплоснабжения на 2010 - 2016 годы |
122,550 |
59,325 |
63,225 |
|
|
|
4.4. |
Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия "Муравленковское предприятие городских электрических сетей" по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования |
11,600 |
|
11,600 |
|
|
|
4.5. |
Инвестиционная программа МУП "Муравленковское предприятие городских электрических сетей" по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Муравленко в сфере электроснабжения на 2011 год" |
14,356 |
14,356 |
|
|
|
|
5. |
Город Новый Уренгой |
||||||
5.1. |
Инвестиционная программа ОАО "Уренгойгорэлектросеть" по развитию системы электроснабжения муниципального образования город Новый Уренгой на 2012 - 2018 годы |
183,990 |
|
70,670 |
15,740 |
38,660 |
58,920 |
5.2. |
Инвестиционная программа ОАО "Уренгойтеплогенерация-1" по развитию и модернизации системы теплоснабжения муниципального образования город Новый Уренгой на 2012 - 2021 годы |
112,100 |
|
|
32,400 |
38,000 |
41,700 |
5.3. |
Инвестиционная программа ОАО "Уренгойгорводоканал" по развитию систем коммунальной инфраструктуры, используемой для производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, на 200 - 2013 годы |
121,326 |
40,116 |
40,388 |
40,822 |
|
|
6. |
Город Надым |
||||||
6.1. |
Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия "Теплоэнергоремонт" "Модернизация канализационных сетей г. Надыма в соответствии с проектно-изыскательскими работами на 2011 - 2015 гг" |
25,668 |
12,188 |
13,480 |
|
|
|
7. |
Приуральский район |
||||||
7.1. |
Инвестиционная программа ООО "Геолог-Инвест" по модернизации автономного источника электроснабжения села Аксарка на 2012 - 2017 годы |
563,440 |
|
389,260 |
67,610 |
61,740 |
44,830 |
|
Итого по инвестиционным программам |
2 422,823 |
484,977 |
921,806 |
415,444 |
313,420 |
287,176 |
";
2.3.7. приложение N 7 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
"Приложение N 7
к подпрограмме
"Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры"
Перечень
мероприятий подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры", объемы и источники финансирования
N п/п |
Наименование муниципального образования/направление мероприятий |
Млн. рублей |
|||||
всего |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Коммунальное хозяйство, итого |
13 328,047 |
3 344,505 |
2 588,245 |
1 780,135 |
2 681,908 |
2 933,254 |
1.1. |
Средства окружного бюджета |
10 692,888 |
2 732,318 |
1 655,918 |
1 352,998 |
2 336,997 |
2 614,657 |
1.2. |
Средства бюджетов муниципальных образований |
212,336 |
127,210 |
10,521 |
11,693 |
31,491 |
31,421 |
1.3. |
Внебюджетные источники |
2 422,823 |
484,977 |
921,806 |
415,444 |
313,420 |
287,176 |
2. |
Средства для софинансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
1 323,667 |
|
|
186,825 |
568,421 |
568,421 |
2.1. |
Средства окружного бюджета |
1 257,433 |
|
|
177,433 |
540,000 |
540,000 |
2.2. |
Средства бюджетов муниципальных образований |
66,234 |
|
|
9,392 |
28,421 |
28,421 |
3. |
Мероприятия программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
2 550,033 |
612,187 |
921,806 |
415,444 |
313,420 |
287,176 |
3.1. |
Средства окружного бюджета |
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3.2. |
Средства бюджетов муниципальных образований |
127,210 |
127,210 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3.3. |
Внебюджетные источники |
2 422,823 |
484,977 |
921,806 |
415,444 |
313,420 |
287,176 |
4. |
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа |
9 454,347 |
2 732,318 |
1 666,439 |
1 177,866 |
1 800,067 |
2 077,657 |
4.1. |
Средства окружного бюджета |
9 435,455 |
2 732,318 |
1 655,918 |
1 175,565 |
1 796,997 |
2 074,657 |
|
Средства бюджетов муниципального образования |
18,892 |
0,000 |
10,521 |
2,301 |
3,070 |
3,000 |
";
2.3.8. в графе 4 пункта 1 приложения N 8 к Подпрограмме слова "определяется как отношение остаточной стоимости основных фондов к балансовой стоимости основных фондов организаций коммунального комплекса на основе бухгалтерской отчетности данных организаций" заменить словами "определяется как отношение разности балансовой и остаточной стоимости основных фондов к балансовой стоимости основных фондов организаций коммунального комплекса на основе бухгалтерской отчетности данных организаций";
2.4. в приложении N 3 к Программе:
2.4.1. в паспорте подпрограммы "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе":
2.4.1.1. абзац тринадцатый позиции, касающейся перечня основных мероприятий Подпрограммы, после слов "ипотечного кредита" дополнить словом "(займа)";
2.4.1.2. в позиции, касающейся объемов финансирования:
2.4.1.2.1. в абзаце первом цифры "37 619,023" заменить цифрами "40 195,094";
2.4.1.2.2. в абзаце четвертом цифры "8 831,105" заменить цифрами "11 407,176";
2.4.1.2.3. в абзаце десятом цифры "22 729,837" заменить цифрами "23 101,061" и "цифры "501,418" заменить цифрами "863,418";
2.4.1.3. в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы:
2.4.1.3.1. в абзаце первом цифры "12 544" заменить цифрами "12 331";
2.4.1.3.2. в абзаце третьем цифры "2 298" заменить цифрами "2 085";
2.4.1.3.3. абзац одиннадцатый после слов "ипотечные кредиты" дополнить словом "(займы)";
2.4.2. в подразделе "Направление 4. Государственная поддержка граждан, осуществляющих приобретение (строительство) жилья" раздела I Подпрограммы:
2.4.2.1. абзац тридцать шестой после слов "ипотечного жилищного кредита" дополнить словом "(займа)";
2.4.2.2. абзац тридцать восьмой после слова "ипотечного кредита" дополнить словом "(займа)";
2.4.3. в подразделе "Методика расчета и источники получения данных о значениях целевых показателей (индикаторов)" раздела II Подпрограммы абзац восьмой подпункта "б" пункта 1 после слов "ипотечного кредита" дополнить словом "(займа)";
2.4.4. в пункте 2 раздела III Подпрограммы:
2.4.4.1. абзац десятый после слов "ипотечного кредита" дополнить словом "(займа)";
2.4.4.2. абзац сорок второй после слов "ипотечного кредита" дополнить словом "(займа)";
2.4.5. в разделе IV Подпрограммы:
2.4.5.1. в абзаце втором цифры "37 619,023" заменить цифрами "40 195,094";
2.4.5.2. в абзаце пятом цифры "8 831,105" заменить цифрами "11 407,176";
2.4.5.3. в абзаце одиннадцатом цифры "22 729,837" заменить цифрами "23 101,061";
2.4.6. в абзаце третьем раздела VI Подпрограммы цифры "2 298" заменить цифрами "2 085";
2.4.7. приложение N 1 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1
к подпрограмме
"Улучшение жилищных
условий граждан,
проживающих
в Ямало-Ненецком
автономном округе"
Система
целевых показателей (индикаторов), увязанная с программными целями и задачами, решаемыми подпрограммой "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе"
";
2.4.8. приложение N 2 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
"Приложение N 2
к подпрограмме
"Улучшение жилищных
условий граждан,
проживающих
в Ямало-Ненецком
автономном округе"
Объёмы и источники
финансирования мероприятий подпрограммы "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе"
"
N п/п |
Виды затрат и мероприятия |
Планируемые объемы финансирования Подпрограммы (млн. руб.) |
Итого 2011 - 2015 годы |
Получатели бюджетных средств |
||||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе", в том числе |
16 728,511 |
11 861,192 |
16 187,931 |
9 151,297 |
10 177,247 |
64 106,178 |
|
|
окружной бюджет |
13 070,996 |
7 882,954 |
11 407,176 |
3 916,984 |
3 916,984 |
40 195,094 |
|
|
справочно: местный бюджет |
86,850 |
76,670 |
45,260 |
40,734 |
40,734 |
290,248 |
|
|
прогнозно: федеральный бюджет |
198,627 |
117,769 |
85,271 |
59,579 |
58,529 |
519,775 |
|
|
справочно: внебюджетные средства и непрограммные бюджетные средства, в том числе: |
3 372,038 |
3 783,799 |
4 650,224 |
5 134,000 |
6 161,000 |
23 101,061 |
|
|
средства Фонда содействия реформированию ЖКХ |
88,597 |
39,046 |
|
|
|
127,643 |
|
|
Бюджетные инвестиции - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
окружной бюджет |
10 647,087 |
5 348,198 |
10 071,450 |
3 017,523 |
3 017,523 |
32 101,781 |
|
|
Текущие расходы - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
окружной бюджет |
2 423,909 |
2 534,756 |
1 335,726 |
899,461 |
899,461 |
8 093,313 |
|
|
прогнозно: федеральный бюджет |
198,627 |
117,769 |
85,271 |
59,579 |
58,529 |
519,775 |
|
|
Расходы по задачам |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Задача 1.1. Выполнение государственных обязательств перед отдельными категориями граждан |
981,666 |
977,361 |
844,207 |
608,774 |
607,724 |
4 019,732 |
|
|
окружной бюджет |
897,672 |
909,227 |
781,566 |
569,562 |
569,562 |
3 727,589 |
|
|
прогнозно: федеральный бюджет |
83,994 |
68,134 |
62,641 |
39,212 |
38,162 |
292,143 |
|
|
в том числе по мероприятиям |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
Приобретение жилья для отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 г. N 36-ЗАО |
371,924 |
297,725 |
587,187 |
569,562 |
569,562 |
2 395,960 |
ДС и ЖП |
|
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
окружной бюджет |
371,924 |
297,725 |
587,187 |
569,562 |
569,562 |
2 395,960 |
|
|
в том числе по направлениям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
для детей-сирот и лиц из их числа |
334,105 |
249,816 |
|
|
|
583,921 |
|
|
для реабилитированных граждан |
1,850 |
23,569 |
63,212 |
45,587 |
45,587 |
179,805 |
|
|
в том числе оказание агентских услуг (текущие расходы) |
|
|
1,000 |
|
|
1,000 |
|
|
для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера |
35,969 |
24,340 |
118,815 |
118,815 |
118,815 |
416,754 |
|
|
приобретение жилья для формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа |
|
|
405,160 |
405,160 |
405,160 |
1 215,480 |
|
1.1.2. |
Предоставление социальных выплат гражданам из числа ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, за счет субсидии из федерального бюджета в рамках Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" и Федеральный закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
99,104 |
61,896 |
48,363 |
18,806 |
18,830 |
246,999 |
ДС и ЖП |
|
текущие расходы |
|
|
|
|
|
0,000 |
|
|
прогнозно: федеральный бюджет |
25,754 |
24,096 |
18,784 |
18,806 |
18,830 |
106,270 |
|
|
окружной бюджет |
73,350 |
37,800 |
29,579 |
|
|
140,729 |
|
1.1.3. |
Предоставление социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны в рамках Указа Президента Российской Федерации 07.05.2008 N 714 |
45,176 |
23,644 |
27,177 |
|
|
95,997 |
ДС и ЖП |
|
текущие расходы |
|
|
|
|
|
0,000 |
|
|
из них |
|
|
|
|
|
0,000 |
|
|
окружной бюджет |
14,509 |
2,772 |
4,800 |
|
|
22,081 |
|
|
прогнозно: федеральный бюджет |
30,667 |
20,872 |
22,377 |
|
|
73,916 |
|
1.1.4. |
Предоставление жилищных субсидий на приобретение (строительство) жилья государственным гражданским служащим автономного округа |
175,000 |
211,930 |
160,000 |
|
|
546,930 |
ДС и ЖП |
|
текущие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
окружной бюджет |
175,000 |
211,930 |
160,000 |
|
|
546,930 |
|
1.1.5. |
Предоставление социальных выплат на приобретение жилья детям-сиротам |
290,462 |
382,166 |
|
|
|
672,628 |
ДС и ЖП |
|
текущие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
прогнозно: федеральный бюджет |
27,573 |
23,166 |
|
|
|
50,739 |
|
|
окружной бюджет |
262,889 |
359,000 |
|
|
|
621,889 |
|
1.1.6. |
прогноз: федеральный бюджет на приобретение жилья для формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа |
|
|
21,480 |
20,406 |
19,332 |
61,218 |
|
1.2. |
Задача 1.2. Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания |
10 679,710 |
5 269,992 |
9 856,487 |
2 447,961 |
2 447,961 |
30 702,111 |
|
|
окружной бюджет |
10 278,672 |
5 051,193 |
9 485,263 |
2 447,961 |
2 447,961 |
29 711,050 |
|
|
прогнозно: средства Фонда содействия реформированию ЖКХ |
88,597 |
39,046 |
|
|
|
127,643 |
|
|
справочно: окружной бюджет, непрограммные средства на софинансирование с Фондом ЖКХ |
312,441 |
179,753 |
371,224 |
|
|
863,418 |
|
|
в том числе по направлениям |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1. |
Приобретение жилья для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания |
649,672 |
473,124 |
520,307 |
891,531 |
891,531 |
3 426,165 |
ДС и ЖП |
|
в том числе оказание агентских услуг (текущие расходы) |
3,509 |
0,720 |
|
|
|
4,229 |
|
1.2.2. |
Имущественные взносы в некоммерческую организацию (бюджетные инвестиции) |
9 629,000 |
4 578,069 |
8 964,956 |
1 556,430 |
1 556,430 |
26 284,885 |
ДС и ЖП |
1.2.3. |
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях софинансирования с ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ" |
401,038 |
218,799 |
371,224 |
|
|
991,061 |
ДС и ЖП |
|
из них |
|
|
|
|
|
0,000 |
|
|
прогнозно: средства Фонда содействия реформированию ЖКХ |
88,597 |
39,046 |
|
|
|
127,643 |
|
|
справочно: окружной бюджет, непрограммные средства |
312,441 |
179,753 |
371,224 |
|
|
863,418 |
|
1.3. |
Задача 1.3. Повышение доступности жилья |
4 910,411 |
5 213,368 |
5 252,091 |
6 009,782 |
7 036,782 |
28 422,434 |
|
|
текущие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
окружной бюджет |
1 737,928 |
1 533,397 |
905,201 |
814,681 |
814,681 |
5 805,888 |
|
|
прогнозно: федеральный бюджет |
114,633 |
38,301 |
22,630 |
20,367 |
20,367 |
216,298 |
|
|
справочно: местный бюджет |
86,850 |
76,670 |
45,260 |
40,734 |
40,734 |
290,248 |
|
|
справочно: внебюджетные средства |
2 971,000 |
3 565,000 |
4 279,000 |
5 134,000 |
6 161,000 |
22 110,000 |
|
|
в том числе по мероприятиям |
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1. |
Предоставление социальных выплат молодым семьям |
1 939,411 |
1 648,368 |
973,091 |
875,782 |
875,782 |
6 312,434 |
межбюджетные трансферты органам местного самоуправления |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
окружной бюджет |
1 737,928 |
1 533,397 |
905,201 |
814,681 |
814,681 |
5 805,888 |
|
|
прогнозно: федеральный бюджет в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" |
114,633 |
38,301 |
22,630 |
20,367 |
20,367 |
216,298 |
|
|
справочно: местный бюджет |
86,850 |
76,670 |
45,260 |
40,734 |
40,734 |
290,248 |
|
1.3.2. |
Предоставление ипотечных кредитов гражданам |
2 971,000 |
3 565,000 |
4 279,000 |
5 134,000 |
6 161,000 |
22 110,000 |
|
|
внебюджетные средства |
2 971,000 |
3 565,000 |
4 279,000 |
5 134,000 |
6 161,000 |
22 110,000 |
|
1.4. |
Задача 1.4. Государственная поддержка граждан, осуществляющих приобретение (строительство) жилья |
156,724 |
221,398 |
235,146 |
84,780 |
84,780 |
782,828 |
|
|
текущие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
окружной бюджет |
156,724 |
210,064 |
235,146 |
84,780 |
84,780 |
771,494 |
|
|
прогнозно: федеральный бюджет |
|
11,334 |
|
|
|
11,334 |
|
|
в том числе по мероприятиям |
|
|
|
|
|
|
ДС и ЖП |
1.4.1. |
Предоставление социальных выплат индивидуальным застройщикам для компенсации затрат, понесенных при строительстве индивидуального дома |
53,077 |
91,343 |
94,200 |
84,780 |
84,780 |
408,180 |
ДС и ЖП |
1.4.2. |
Предоставление социальных выплат многодетным семьям |
83,647 |
90,838 |
113,240 |
|
|
287,725 |
ДС и ЖП |
1.4.3. |
Предоставление социальных выплат гражданам на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на строительство жилых помещений экономического класса в многоквартирных домах |
20,000 |
14,030 |
|
|
|
34,030 |
|
1.4.4. |
Предоставление социальных выплат молодым учителям на возмещение части затрат в связи с получением ипотечного кредита (займа) |
|
25,187 |
27,706 |
|
|
52,893 |
|
|
текущие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
окружной бюджет |
|
13,853 |
27,706 |
|
|
41,559 |
|
|
прогнозно: федеральный бюджет |
|
11,334 |
|
|
|
11,334 |
ДС и ЖП |
1.5. |
Задача 1.5. Государственная поддержка граждан, выезжающих в Тюменскую область |
|
179,073 |
|
|
|
179,073 |
|
|
текущие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
окружной бюджет |
|
179,073 |
|
|
|
179,073 |
|
|
в том числе по мероприятиям |
|
|
|
|
|
|
ДС и ЖП |
1.5.1. |
Предоставление социальных выплат гражданам |
|
179,073 |
|
|
|
179,073 |
|
";
2.5. В приложении N 4 к Программе:
2.5.1. в паспорте подпрограммы "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов":
2.5.1.1. в позиции, касающейся объемов финансирования:
в абзаце первом цифры "4 501,322" заменить цифрами "4 470,294";
в абзаце четвертом цифры "867,200" заменить цифрами "836,172";
в абзаце седьмом цифры "547,203" заменить цифрами "525,293";
в абзаце десятом цифры "86,600" заменить цифрами "64,690";
в абзаце двадцать пятом цифры "300,719" заменить цифрами "291,601";
в абзаце двадцать восьмом цифры "57,800" заменить цифрами "48,682";
2.5.2. таблицу 1 раздела II Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Система
целевых показателей (индикаторов), увязанная с программными целями и задачами, решаемыми подпрограммой "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе"
Наименование цели |
Наименование задачи |
Наименование индикатора/ показателя |
Единица измерения |
Весовое значение индикатора/показателя |
Базовое значение индикатора/показателя |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2011 - 2015 гг. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий |
обеспечение доступным жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов на селе путем предоставления социальных выплат на строительство и/или приобретение жилья в сельской местности |
количество семей граждан, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия |
семей |
0,4 |
269 |
300 |
326 |
299 |
299 |
299 |
1523 |
количество молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия |
семей |
0,2 |
104 |
110 |
104 |
95 |
95 |
95 |
499 |
||
общая площадь жилья, построенного и/или приобретенного с помощью социальных выплат |
кв. м |
0,4 |
18,6 |
22,000 |
17,017 |
20,000 |
17,330 |
17,330 |
93,677 |
";
2.5.3. в разделе IV Подпрограммы:
2.5.3.1. в абзаце третьем цифры "4 501,322" заменить цифрами "4 470,294";
2.5.3.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Объем и источники финансирования Подпрограммы
млн. рублей | ||||||
Источник финансирования |
2011 - 2015 годы |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Общий объем финансирования |
4 470,294 |
899,400 |
1 000,322 |
836,172 |
867,200 |
867,200 |
Объем средств федерального бюджета* |
525,293 |
127,000 |
160,403 |
64,690 |
86,600** |
86,600** |
Объем средств окружного бюджета |
3 549,000 |
700,000 |
770,000 |
693,000 |
693,000 |
693,000 |
Объем средств местного бюджета |
104,400 |
|
15,000 |
29,800 |
29,800 |
29,800 |
Внебюджетные источники |
291,601 |
72,400 |
54,919 |
48,682 |
57,800 |
57,800 |
В том числе молодые семьи и молодые специалисты |
1 444,396 |
308,600 |
288,919 |
275,277 |
285,800 |
285,800 |
Объем средств федерального бюджета* |
221,074 |
77,000 |
34,597 |
30,277 |
39,600 |
39,600 |
Объем средств окружного бюджета |
1101,000 |
210,000 |
231,000 |
220,000 |
220,000 |
220,000 |
Объем средств местного бюджета |
31,900 |
|
5,200 |
8,900 |
8,900 |
8,900 |
Внебюджетные источники |
90,422 |
21,600 |
18,122 |
16,100 |
17,300 |
17,300 |
";
2.5.3.3. абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"* В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 июля 2012 года N 717 "О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы".";
2.5.3.4. абзац пятый изложить в следующей редакции:
"** При условии принятия ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года".".
2.6. приложение N 5 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 5
к окружной долгосрочной
целевой программе
"Жилище"
на 2011 - 2015 годы
Система
целевых показателей (индикаторов), увязанная с программными целями и задачами, решаемыми окружной долгосрочной целевой программой "Жилище" на 2011 - 2015 годы
";
2.7. приложение N 6 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 6
к окружной долгосрочной
целевой программе
"Жилище"
на 2011 - 2015 годы
Объёмы и источники
финансирования мероприятий окружной долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы
";
2.8. приложение N 12 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 12
к окружной долгосрочной
целевой программе
"Жилище"
на 2011 - 2015 годы
Перечень
мероприятий окружной долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы на 2013 год
";
2.9. дополнить Программу приложением N 14 следующего содержания:
"Приложение N 14
к окружной долгосрочной
целевой программе
"Жилище"
на 2011 - 2015 годы
Подпрограмма
"Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей"
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
подпрограмма "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей" (далее - Подпрограмма) |
Основание для разработки |
перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания Государственного совета Российской Федерации и Комиссии при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике от 07 января 2011 года N Пр-24; Указ Президента Российской Федерации "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" от 07 мая 2012 года N 600 |
Госзаказчик |
департамент строительства и жилищной политики автономного округа |
Разработчики Подпрограммы |
департамент строительства и жилищной политики автономного округа |
Цели и задачи Подпрограммы |
цель: - создание условий для формирования необходимого количества земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей. Задачи: - градостроительная подготовка земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей; - строительство объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей |
Сроки и этапы реализации |
2013 - 2015 годы |
Целевые индикаторы (показатели) реализации Подпрограммы |
- количество земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, сформированных и обеспеченных градостроительной документацией, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей: 2014 год - 1364 земельных участков; - количество объектов инженерной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей: 2013 год - 2 объекта; 2014 год - 2 объекта; 2015 год - 2 объекта |
Перечень основных мероприятий Подпрограммы |
- градостроительная подготовка земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей; - строительство объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей |
Объемы финансирования |
- общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств окружного бюджета составляет 68,663 млн. рублей; - объем финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств местных бюджетов составляет 1,099 млн. рублей |
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы |
в результате реализации мероприятий Подпрограммы в 2013 - 2015 годах в эксплуатацию будут введены 6 объектов инженерной инфраструктурой для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей; будет выполнена градостроительная подготовка 1364 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей |
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма
Земельным кодексом Российской Федерации установлено право граждан, имеющих трех и более детей, приобрести бесплатно, без торгов и предварительного согласования мест размещения объектов, находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки, в том числе для индивидуального жилищного строительства.
Перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания Государственного совета Российской Федерации и Комиссии при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике от 07 января 2011 года N Пр-24, Указом Президента Российской Федерации "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" от 07 мая 2012 года N 600, перед исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации поставлена задача по обеспечению на безвозмездной основе граждан, имеющих трех и более детей, земельными участками для индивидуального жилищного строительства, в том числе путем включения данных мероприятий в региональные программы развития жилищного строительства.
Таким образом, задача исполнительных органов государственной власти автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных образований по бесплатному предоставлению земельных участков под индивидуальное жилищное строительство гражданам, имеющим трех и более детей, как непосредственно влияющая на улучшение демографической ситуации, относится к приоритетным направлениям социально-экономического развития автономного округа.
По состоянию на 01 февраля 2013 года в автономном округе 1863 многодетные семьи изъявили желание реализовать свои права по бесплатному приобретению земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
При этом в период 2011 - 2012 годов только 40 многодетных семей смогли получить указанные земельные участки.
Главной причиной невозможности предоставить земельные участки для индивидуального жилищного строительства всем многодетным семьям, желающим получить их бесплатно, является отсутствие в муниципальных образованиях достаточного количества сформированных и обеспеченных инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.
Невозможность комплексного решения проблемы без использования программно-целевого метода обусловлена следующими обстоятельствами:
- сооружения инженерной инфраструктуры, включая сети тепло-, водо-, газо-, электроснабжения и водоотведения, обеспечивающие сооружения, находятся в муниципальной собственности;
- ограниченность бюджетов муниципальных образований не позволяет им за счет только собственных средств обеспечить формирование земельных участков в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и осуществлять строительство объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения земельных участков в целях индивидуального жилищного строительства;
- вопросы организации в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, то есть вопросы создания и содержания коммунальной инфраструктуры в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" относятся к вопросам местного значения, финансовые обязательства, возникающие в связи с их решением, должны исполняться за счет средств местных бюджетов.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности возможно исключительно из местного бюджета. Возможность местного бюджета привлечь дополнительные средства из бюджета субъекта Российской Федерации на решение вопросов местного значения для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности ограничена получением субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации. Данные субсидии могут быть предоставлены только в рамках долгосрочных целевых программ на софинансирование аналогичных муниципальных программ.
Без применения программно-целевого метода в рамках действующего законодательства не представляется возможным осуществлять финансирование за счет средств консолидированного бюджета автономного округа мероприятий по формированию и обеспечению документацией по планировке территорий земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также осуществлять финансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения таких участков, а это значит, что в среднесрочной перспективе невозможно обеспечить реализацию прав граждан, имеющих трех и более детей, на бесплатное приобретение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной инфраструктурой.
Таким образом, единственный путь эффективного решения проблемы - это применение программно-целевого метода.
Мероприятия, которые планируется осуществлять в рамках Подпрограммы для достижения поставленных целей, относятся к градостроительной деятельности, а также инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности автономного округа и муниципальной собственности. В соответствии с пунктом 1.1 Положения о департаменте строительства и жилищной политики автономного округа, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 08 июля 2010 года N 105-П, полномочия по проведению государственной политики и осуществлению исполнительно-распорядительной деятельности в данных сферах деятельности возложены на департамент строительства и жилищной политики автономного округа.
II. Основные цели и задачи Подпрограммы, целевые индикаторы (показатели), позволяющие оценивать ход реализации Подпрограммы
Целью Подпрограммы является создание условий для формирования необходимого количества земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.
Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач:
- градостроительная подготовка земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей;
- строительство объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.
Сроки реализации Подпрограммы: 2013 - 2015 годы.
Реализация Подпрограммы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку подпрограммные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Подпрограммы.
Показатели реализации Подпрограммы:
- количество земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, сформированных и обеспеченных градостроительной документацией, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей;
- количество объектов инженерной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.
Методика расчета и источники получения данных о значениях целевых показателей (индикаторов)
Количество земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, сформированных и обеспеченных градостроительной документацией, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.
Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе - отчеты установленной формы.
Количество объектов инженерной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.
Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе - отчеты установленной формы.
Таблица 1
Система
целевых показателей (индикаторов), увязанная с программными целями и задачами, решаемыми Подпрограммой
Наименование цели |
Наименование задачи |
Наименование индикатора/показателя |
Единица измерения |
Весовое значение индикатора/показателя |
Базовое значение индикатора/показателя (2012 год) |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2013 - 2015 годы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Создание условий для формирования необходимого количества земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой для предоставления |
градостроительная подготовка земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей |
количество земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, сформированных и обеспеченных градостроительной документацией, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей |
ед. |
0,5 |
122 |
0 |
1364 |
- |
1364 |
гражданам, имеющим трех и более детей |
строительство объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей |
количество объектов инженерной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей |
ед. |
0,5 |
1 |
2 |
2 |
2 |
6 |
III. Перечень подпрограммных мероприятий
Реализация мероприятий Подпрограммы будет направлена на решение поставленной цели и вытекающих из нее задач.
Задача 1 "Градостроительная подготовка земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей".
В рамках решения данной задачи будут реализованы мероприятия по подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территорий.
Задача 2 "Строительство объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей".
В рамках решения данной задачи будут реализованы мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры.
Организационные мероприятия включают в себя заключение соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий из окружного бюджета на софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа и на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в целях обеспечения документами территориального планирования и документацией по планировке территорий.
Полный перечень объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности и мероприятий по градостроительной подготовке для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, подробно указан в приложении N 1 к настоящей Подпрограмме.
IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем необходимых средств на реализацию мероприятий Подпрограммы рассчитан на основании следующих укрупненных данных:
- общая потребность муниципальных образований в документации по планировке территорий (в соответствии с заявками муниципальных образований);
- общая потребность автономного округа в строительстве объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей (в соответствии с заявками муниципальных образований).
Общий объем финансирования реализации мероприятий Подпрограммы составляет 69,762. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета - 68,663 млн. рублей, за счет средств местных бюджетов - 1,099 млн. рублей.
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы на 2014 - 2015 годы за счет средств окружного и местного бюджетов будут определены в процессе формирования бюджета на очередной 2014 финансовый год и на плановый период в соответствии с запланированными в рамках исполнения мероприятий Подпрограммы значений показателей.
V. Условия предоставления и методика расчета межбюджетных субсидий
Финансирование инвестиционных проектов по строительству объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа, предусматривается с участием средств окружного бюджета, предоставляемых муниципальным образованиям в форме межбюджетных субсидий.
Отбор проектов и муниципальных образований для участия в Подпрограмме и распределение указанных субсидий между муниципальными образованиями производится государственным заказчиком Подпрограммы в соответствии с Правилами формирования и реализации Адресной инвестиционной программы автономного округа, утвержденными постановлением Правительства автономного округа от 08 июля 2010 года N 100-П.
Финансирование мероприятий по градостроительной подготовке земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, предусматривается за счет средств окружного бюджета, предоставляемых муниципальным образованиям в форме субсидий для софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления по вопросам местного значения в сфере градостроительной деятельности, и средств местных бюджетов в рамках аналогичных муниципальных целевых программ (далее - мероприятие).
Отбор муниципальных образований и проектов для участия в мероприятии Подпрограммы в 2014 году произведен государственным заказчиком Подпрограммы на этапе ее формирования в соответствии с заявленной потребностью муниципальных образований в документах территориального планирования и документации по планировке территорий.
Отбор муниципальных образований и проектов для участия в мероприятии Подпрограммы в последующие годы будет производится государственным заказчиком Подпрограммы на конкурсной основе.
Целью проведения отбора является определение муниципальных образований, между бюджетами которых в очередном финансовом году будут распределены и предоставлены субсидии из окружного бюджета на финансирование мероприятия Подпрограммы.
Предметом конкурса является распределение и предоставление субсидий на финансирование мероприятия Подпрограммы.
Конкурсная документация до 05 мая текущего года разрабатывается организатором проведения конкурса - главным распорядителем средств Подпрограммы - департаментом строительства и жилищной политики автономного округа.
Отбор муниципальных образований для участия в мероприятии Подпрограммы осуществляется комиссией, создаваемой государственным заказчиком Подпрограммы - главным распорядителем средств окружного бюджета - департаментом строительства и жилищной политики автономного округа (далее - конкурсная комиссия). Персональный состав комиссии утверждается приказом департамента.
Конкурсная комиссия:
согласует и утверждает конкурсную документацию;
рассматривает конкурсные заявки;
принимает решения о допуске к участию в конкурсе;
принимает решения об определении победителей конкурса;
принимает решения о распределении субсидии между победителями конкурса.
Конкурсную комиссию возглавляет председатель конкурсной комиссии. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии.
В случае невозможности присутствия на заседании члена конкурсной комиссии по уважительным причинам (отпуск, болезнь, командировка и т.п.) его полномочия делегируются лицу, исполняющему обязанности данного должностного лица.
Конкурсная комиссия утверждает конкурсную документацию в следующем порядке.
Организатор конкурса разрабатывает и направляет до 10 мая текущего года проект конкурсной документации на согласование членам конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии рассматривают направленный проект конкурсной документации и направляют в 3-дневный срок с момента представления организатором конкурса в адрес организатора конкурса с согласованием. В случае наличия замечаний к проекту конкурсной документации член конкурсной комиссии в 3-дневный срок с момента представления организатором конкурса направляет такие замечания организатору конкурса. В 3-дневный срок с момента получения замечаний организатор конкурса после устранения замечаний проект конкурсной документации направляется на повторное согласование в том же порядке. Согласованный членами конкурсной комиссии проект конкурсной документации утверждается до 20 мая текущего года председателем конкурсной комиссии. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии конкурсную документацию утверждает заместитель председателя конкурсной комиссии.
Конкурсная документация должна содержать:
адрес и контактный телефон конкурсной комиссии;
форму заявки на участие в конкурсе;
перечень документов, обязательных для представления участниками конкурса;
основные требования к мероприятию Подпрограммы, по которому предоставляется субсидия;
размер межбюджетной субсидии, распределяемой между муниципальными образованиями;
форму соглашения о предоставлении субсидии муниципальному образованию на софинансирование мероприятия Подпрограммы.
Перечень документов, обязательных для представления участниками конкурса:
утвержденная в установленном порядке муниципальная целевая программа, предусматривающая разработку и утверждение документов территориального планирования и документации по планировке территорий в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, включенные в состав мероприятия;
выписка из решений представительных органов местного самоуправления о местном бюджете, подтверждающих наличие расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий муниципальной программы в размере не менее 3% от объема средств, необходимых для финансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятия;
правовой акт муниципального образования об уполномоченном органе местного самоуправления, исполняющего полномочия получателя средств окружного бюджета и распорядителя средств местного бюджета, для осуществления взаимодействия с главным распорядителем бюджетных средств по реализации мероприятия.
Утвержденная конкурсная документация до 01 июня текущего года департаментом строительства и жилищной политики автономного округа направляется в адрес глав (глав местных администраций) муниципальных образований (далее - глава администрации).
Для участия в конкурсе муниципальные образования направляют заявки на участие в реализации Подпрограммы в адрес департамента строительства и жилищной политики на очередной год с 15 июня до 01 июля текущего года (на бумажном и электронном носителях).
Конкурсная комиссия до 10 июля текущего года осуществляет проверку представленных муниципальными образованиями заявок на соответствие установленным условиям участия и критериям и принимает решение об определении победителей конкурса. Решение принимается конкурсной комиссией и оформляется протоколом, в котором указываются муниципальные образования, признанные победителями конкурса.
Условиями участия в отборе являются:
наличие утвержденных муниципальных целевых программ, аналогичных Подпрограмме (далее - аналогичные муниципальные целевые программы);
наличие софинансирования из бюджета муниципального образования (представление документальных подтверждений о наличии софинансирования) - не менее 3% от общего финансирования мероприятия;
отсутствие нецелевого использования межбюджетных субсидий, получаемых в рамках Подпрограммы ранее;
соблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований бюджетного законодательства Российской Федерации.
Критериями участия в отборе являются:
специфичность - соответствие проекта целям и задачам Подпрограммы;
эффективность - наличие мероприятий в проекте, способствующих достижению целевых показателей Подпрограммы;
измеримость - результаты проекта должны быть четко сформулированы и иметь целевые индикаторы в натуральном выражении;
полнота реализации мероприятий Подпрограммы в предыдущие годы.
Конкурсная комиссия до 10 июля текущего года отклоняет конкурсную заявку в случаях несоответствия условиям участия и критериям, требованиям к конкурсной документации, представления муниципальным образованием неполных или недостоверных сведений.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа в течение 5 дней после принятия конкурсной комиссией соответствующего решения направляет участнику конкурса уведомление об отклонении конкурсной заявки с указанием причины отклонения.
Конкурсная комиссия до 01 августа текущего года принимает решение о распределении средств окружного бюджета, передаваемых в бюджеты муниципальных образований в форме межбюджетных субсидий на реализацию мероприятия Подпрограммы в очередном году. Решение принимается конкурсной комиссией и оформляется протоколом, в котором указываются результаты распределения субсидии для каждого муниципального образования.
Предельный объем субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям, определяется исходя из объема выделенных из окружного бюджета средств на очередной год на реализацию мероприятия Подпрограммы.
Установление размера субсидии для муниципальных образований, имеющих право на получение субсидии, осуществляется в соответствии со следующей методикой:
,
где:
Vмо - объем субсидий, предоставляемых муниципальному образованию;
Vo - общий объем финансирования мероприятия из окружного бюджета;
Змо - объем средств в соответствии с заявкой муниципального образования, отобранной для участия в мероприятии;
Зо - суммарный объем средств по заявкам всех участников, отобранных для участия в мероприятии.
В случае изменения объема финансирования Подпрограммы в процессе формирования проекта окружного бюджета на очередной финансовый год комиссия корректирует распределение средств окружного бюджета, передаваемых в бюджеты муниципальных образований в форме межбюджетных субсидий на реализацию мероприятия Подпрограммы, пропорционально первоначальному распределению.
Остаток средств, предоставляемых бюджетам муниципальных образований из окружного бюджета в виде субсидий, не использованных до 01 октября текущего года, решением конкурсной комиссии может быть перераспределен между муниципальными образованиями для достижения ожидаемых конечных результатов в соответствии с определенными целевыми показателями (индикаторами) оценки эффективности Подпрограммы или остается в распоряжении государственного заказчика.
Решения об определении победителя, распределении субсидий, корректировке и перераспределении средств окружного бюджета, передаваемых в бюджеты муниципальных образований в форме межбюджетных субсидий на реализацию мероприятия Подпрограммы, принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если в нем принимают участие не менее половины от числа ее членов.
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и подписывается председателем конкурсной комиссии и ответственным секретарем конкурсной комиссии.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа ежегодно, до 01 марта очередного года, на основании протокола конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса, заключает соглашения с муниципальными образованиями с указанием обязательств по отчетности и контролю с приложением перечня мероприятий Подпрограммы, по которым предполагается софинансирование.
Субсидии предоставляются и перечисляются в соответствии с условиями заключенных соглашений.
Возврату в окружной бюджет подлежат субсидии в случае их нецелевого использования, а также не использованные в течение текущего финансового года субсидии. Объем средств, не использованный муниципальными образованиями при реализации мероприятия Подпрограммы, учитывается при предоставлении субсидий данным муниципальным образованиям на очередной год планового периода.
Ответственность за нецелевое использование субсидий муниципальными образованиями возлагается на муниципальное образование.
Контроль за целевым использованием субсидий муниципальными образованиями осуществляется органами местного самоуправления и государственным заказчиком Подпрограммы в соответствии с установленными полномочиями.
VI. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы
В результате реализации мероприятий Подпрограммы в 2013 - 2015 годах в эксплуатацию будут введены 6 объектов инженерной инфраструктурой для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, будет выполнена градостроительная подготовка 1364 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.
Оценка эффективности Подпрограммы
N п/п |
Формулировка критерия (кi) (его обозначение) |
Балльная оценка комплексного критерия, рассчитанная с учётом весового коэффициента |
Примечание |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Наличие федеральной целевой программы (подпрограммы) либо нормативных правовых актов Губернатора автономного округа или Правительства автономного округа, которые содержат рекомендации органам исполнительной власти автономного округа о разработке соответствующих целевых программ |
10 |
|
2. |
Соответствие целей и задач Подпрограммы системе целей и задач, отражаемых в докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования (для главных распорядителей бюджетных средств, формирующих ДРОНДы) в рамках полномочий государственного заказчика (субъекта бюджетного планирования) |
20 |
|
3. |
Цели и задачи Подпрограммы не дублируют цели и задачи других утверждённых целевых программ |
20 |
|
4. |
Соответствие целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы, отражающих достижение результатов её реализации, показателям оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления, в соответствии с постановлениями Губернатора автономного округа от 15 июня 2010 года N 117-ПГ "О мероприятиях по реализации указов Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации", от 28 апреля 2008 года N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" |
20 |
|
5. |
Наличие в рамках реализации Подпрограммы аналогичных программ на муниципальном уровне |
0 |
|
6. |
Наличие в Подпрограмме показателей социально-экономического эффекта от реализации программных мероприятий |
15 |
|
7. |
Доля средств от общих затрат на Подпрограмму, полученных в порядке межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на мероприятия аналогичной целевой программы |
0 |
|
8. |
Наличие капитальных расходов (расходов на капитальное строительство, приобретение транспортных средств и имущества, стоимостью за единицу более 100 тыс. рублей) или НИОКР в общем объёме затрат на реализацию Подпрограммы |
5 |
|
9. |
Соблюдение плановых сроков ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в утверждённой Подпрограмме |
0 |
|
10. |
Коэффициент эффективности реализации Подпрограммы |
0 |
|
11. |
Соотношение значений целевых показателей реализации Подпрограммы к общероссийским показателям |
10 |
|
|
Суммарное значение частных критериев Kji |
100 |
|
В соответствии с Положением об оценке эффективности окружных и ведомственных целевых программ Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 марта 2011 года N 110-П, проекту Подпрограммы присваивается ранг I уровня.
Приложение
к подпрограмме
"Обеспечение инженерной
инфраструктурой земельных
участков под индивидуальное
жилищное строительство,
предназначенных
для предоставления гражданам,
имеющим трех и более детей"
Информация
об объемах и источниках финансирования подпрограммы "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей"
млн. рублей | |||||
N п/п |
Наименование подпрограммы, мероприятия, объекта |
Всего 2013 - 2015 |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Подпрограмма "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей" |
69,762 |
69,762 |
|
|
Средства окружного бюджета |
68,663 |
68,663 |
|
|
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
1,099 |
1,099 |
|
|
|
1. |
Градостроительная подготовка земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей |
0,010 |
0,010 |
|
|
Средства окружного бюджета |
0,005 |
0,005 |
|
|
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
0,005 |
0,005 |
|
|
|
1.1. |
Муниципальное образование город Салехард |
0,004 |
0,004 |
|
|
Средства окружного бюджета |
0,002 |
0,002 |
|
|
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
0,002 |
0,002 |
|
|
|
1.1.1. |
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания планировочного квартала 01:32:02, г. Салехард |
0,002 |
0,002 |
|
|
Средства окружного бюджета |
0,001 |
0,001 |
|
|
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
0,001 |
0,001 |
|
|
|
1.1.2. |
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания планировочного квартала 01:32:03, г. Салехард |
0,002 |
0,002 |
|
|
Средства окружного бюджета |
0,001 |
0,001 |
|
|
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
0,001 |
0,001 |
|
|
|
1.2. |
Муниципальное образование Надымский район |
0,004 |
0,004 |
|
|
Средства окружного бюджета |
0,002 |
0,002 |
|
|
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
0,002 |
0,002 |
|
|
|
1.2.1. |
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков жилого микрорайона N 15, г. Надым |
0,002 |
0,002 |
|
|
Средства окружного бюджета |
0,001 |
0,001 |
|
|
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
0,001 |
0,001 |
|
|
|
1.2.2. |
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков жилого микрорайона "Приозерный", г. Надым |
0,002 |
0,002 |
|
|
Средства окружного бюджета |
0,001 |
0,001 |
|
|
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
0,001 |
0,001 |
|
|
|
1.3. |
Муниципальное образование Приуральский район |
0,002 |
0,002 |
|
|
Средства окружного бюджета |
0,001 |
0,001 |
|
|
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
0,001 |
0,001 |
|
|
|
1.3.1. |
Проект планировки, проект межевания территории планировочного квартала 04:02:01 в с. Аксарка Приуральского района |
0,002 |
0,002 |
|
|
Средства окружного бюджета |
0,001 |
0,001 |
|
|
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
0,001 |
0,001 |
|
|
|
2. |
Строительство объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей |
69,752 |
69,752 |
|
|
Средства окружного бюджета |
68,658 |
68,658 |
|
|
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
1,094 |
1,094 |
|
|
|
2.1. |
Муниципальное образование город Губкинский |
0,304 |
0,304 |
|
|
Средства окружного бюджета |
0,200 |
0,200 |
|
|
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
0,104 |
0,104 |
|
|
|
2.1.1. |
Инженерное обеспечение микрорайона N 8 города Губкинский, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
0,147 |
0,147 |
|
|
Средства окружного бюджета |
0,100 |
0,100 |
|
|
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
0,047 |
0,047 |
|
|
|
2.1.2. |
Инженерное обеспечение микрорайона N 18 города Губкинский, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
0,157 |
0,157 |
|
|
Средства окружного бюджета |
0,100 |
0,100 |
|
|
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
0,057 |
0,057 |
|
|
|
2.2. |
Муниципальное образование город Лабытнанги |
10,000 |
10,000 |
|
|
Средства окружного бюджета |
10,000 |
10,000 |
|
|
|
2.2.1. |
Инженерное обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры в МКР.01.02.12 - 01.02.13 в г. Лабытнанги |
10,000 |
10,000 |
|
|
Средства окружного бюджета |
10,000 |
10,000 |
|
|
|
2.3. |
Муниципальное образование город Муравленко |
0,300 |
0,300 |
|
|
Средства окружного бюджета |
0,100 |
0,100 |
|
|
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
0,200 |
0,200 |
|
|
|
2.3.1. |
Инженерное обеспечение микрорайона N 3Б - индивидуальная застройка г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
0,300 |
0,300 |
|
|
Средства окружного бюджета |
0,100 |
0,100 |
|
|
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
0,200 |
0,200 |
|
|
|
2.4. |
Муниципальное образование город Новый Уренгой |
0,340 |
0,340 |
|
|
Средства окружного бюджета |
0,200 |
0,200 |
|
|
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
0,140 |
0,140 |
|
|
|
2.4.1. |
Инженерные сети микрорайона Заозерный к жилым домам, домам индивидуального строительства, в том числе проектно-изыскательские работы |
0,100 |
0,100 |
|
|
Средства окружного бюджета |
0,100 |
0,100 |
|
|
|
2.4.2. |
Инженерные сети восточнее мкр. Восточный, г. Новый Уренгой |
0,240 |
0,240 |
|
|
Средства окружного бюджета |
0,100 |
0,100 |
|
|
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
0,140 |
0,140 |
|
|
|
2.5. |
Муниципальное образование город Ноябрьск |
0,350 |
0,350 |
|
|
Средства окружного бюджета |
0,200 |
0,200 |
|
|
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
0,150 |
0,150 |
|
|
|
2.5.1. |
Наружные сети инженерного обеспечения мкр. "П-15" г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
0,175 |
0,175 |
|
|
Средства окружного бюджета |
0,100 |
0,100 |
|
|
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
0,075 |
0,075 |
|
|
|
2.5.2. |
Наружные сети инженерного обеспечения мкр. "П-18" г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
0,175 |
0,175 |
|
|
Средства окружного бюджета |
0,100 |
0,100 |
|
|
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
0,075 |
0,075 |
|
|
|
2.6. |
Муниципальное образование Приуральский район |
0,600 |
0,600 |
|
|
Средства окружного бюджета |
0,400 |
0,400 |
|
|
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
0,200 |
0,200 |
|
|
|
2.6.1. |
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "Инженерное обеспечение земельных участков индивидуальной застройки в с. Катравож" Приуральский район, ЯНАО |
0,100 |
0,100 |
|
|
Средства окружного бюджета |
0,100 |
0,100 |
|
|
|
2.6.2. |
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "Инженерное обеспечение земельных участков индивидуальной застройки в с. Белоярск" Приуральский район, ЯНАО |
0,300 |
0,300 |
|
|
Средства окружного бюджета |
0,100 |
0,100 |
|
|
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
0,200 |
0,200 |
|
|
|
2.6.3. |
Инженерные коммуникации для земельных участков под индивидуальную застройку в п. Аксарка Приуральский район (2-я очередь) |
0,100 |
0,100 |
|
|
Средства окружного бюджета |
0,100 |
0,100 |
|
|
|
2.6.4. |
Инженерное обеспечение под индивидуальную застройку в п. Харп |
0,100 |
0,100 |
|
|
Средства окружного бюджета |
0,100 |
0,100 |
|
|
|
2.7. |
Муниципальное образование Пуровский район |
57,458 |
57,458 |
|
|
Средства окружного бюджета |
57,458 |
57,458 |
|
|
|
2.7.1. |
Инженерное обеспечение мкр. "Окуневое" в городе Тарко-Сале |
56,458 |
56,458 |
|
|
Средства окружного бюджета |
56,458 |
56,458 |
|
|
|
2.7.2. |
Инженерное обеспечение 6-го мкр. п.г.т. Уренгой |
0,500 |
0,500 |
|
|
Средства окружного бюджета |
0,500 |
0,500 |
|
|
|
2.7.3. |
Инженерное обеспечение микрорайона "Строитель" для индивидуальной застройки в п. Пурпе |
0,500 |
0,500 |
|
|
Средства окружного бюджета |
0,500 |
0,500 |
|
|
|
2.8. |
Муниципальное образование Шурышкарский район |
0,400 |
0,400 |
|
|
Средства окружного бюджета |
0,100 |
0,100 |
|
|
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
0,300 |
0,300 |
|
|
|
2.8.1. |
Проектно-изыскательские работы по объекту "Инженерное обеспечение земельных участков для индивидуального жилищного строительства с. Мужи, Шурышкарского района" |
0,400 |
0,400 |
|
|
Средства окружного бюджета |
0,100 |
0,100 |
|
|
|
Средства бюджетов муниципальных образований |
0,300 |
0,300 |
|
|
".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2013 г. N 507-П "О внесении изменений в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 ноября 2010 года N 383-П"
Текст постановления опубликован в газете "Красный Север" от 6 июля 2013 г., спецвыпуск N 39/3; спецвыпуск 39/4; на Официальном Интернет-сайте исполнительных органов государственной власти ЯНАО (http://правительство.янао.рф) 2 июля 2013 г.
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 1 апреля 2014 г. N 245-П настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2014 г.