Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к решению
Собрания депутатов
муниципального образования
г. Надым
от 29 октября 2013 г. N 118
Программа
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Надым на 2013 - 2020 годы
1. Паспорт Программы
Наименование Программы: |
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Надым на 2013 - 2020 гг. |
Основание для разработки Программы: |
Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" Федеральный закон от 07.12.2012 N 416 "О водоснабжении и водоотведении" Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения". Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах жилых домов" Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. N 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования" Градостроительный кодекс Российской Федерации Жилищный кодекс Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов" Решение Собрания депутатов муниципального образование город Надым от 27.12.2006 N 58 "Об утверждении генерального плана муниципального образования город Надым" |
Цель Программы: |
Обеспечение сбалансированности, надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования г. Надым на 2013 - 2020 гг. |
Ответственный исполнитель программы |
Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район |
Соисполнители программы |
департамент по координации строительного комплекса Администрации муниципального образования Надымский район; департамент природно-сырьевых ресурсов Администрации муниципального образования Надымский район; организации коммунального комплекса на территории муниципального образования г. Надым |
Задачи программы |
Основными задачами Программы являются: инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры; повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
Целевые показатели |
Система электроснабжения: Аварийность системы: 2013 г. - 0,28 ед./км; 2020 г. - 0,17 ед./км. Уровень потерь % к покупке: 2013 г. - 5,92%; 2020 г. - 5,77%. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2013 г. - 41%; 2020 г. - 32%. Система теплоснабжения: Аварийность системы: 2013 г. - 0,11 ед./км; 2020 г. - 0 ед./км. Уровень потерь % к отпуску в сеть: 2013 г. - 16,5%; 2020 г. - 15,25%. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2013 г. - 22,86%; 2020 г. - 13,77%. Система газоснабжения: Аварийность системы: 2013 г. - 0 ед./км; 2020 г. - 0 ед./км. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2013 г. - 4%; 2020 г. - 3%. Система водоснабжения: Аварийность системы: 2013 г. - 0,07 ед./км; 2020 г. - 0,03 ед./км. Уровень потерь % к отпуску в сеть: 2013 г. - 25,59%; 2020 г. - 20,62%. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2013 г. - 62,50%; 2020 г. - 8,51%. Система водоотведения: Аварийность системы: 2013 г. - 0,04 ед./км; 2020 г. - 0 ед./км. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2013 г. - 30%; 2020 г. - 5%. Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, % 2013 г. - 0%; 2020 г. - 100%. Система утилизации ТБО: Соответствие качества утилизации ТБО установленным требованиям, % 2013 г. - 100%; 2020 г. - 100%. |
Срок и этапы реализации программы |
Сроки реализации программы: 2013 - 2020 гг. |
Объемы требуемых капитальных вложений |
Общий объем необходимых капитальных вложений на реализацию Программы составляет 5 358 431,75 тыс. руб., из них: за счет привлеченных средств - 4088086,68 тыс. руб.; за счет собственных средств предприятий - 1270345,07 тыс. руб. Объем финансирования предусмотренный за счет бюджетных средств будет уточняться с учетом возможностей на очередной финансовый год. |
Ожидаемые результаты реализации программы |
Обеспечение перспективного спроса на коммунальные ресурсы; повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры; улучшение экологической ситуации; повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. |
2. Характеристика текущего состояния систем коммунальной инфраструктуры
2.1. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения
2.1.1. Институциональная структура
Опорные центры электропитания города Надыма находятся в эксплуатационной ответственности ОАО "Тюменьэнерго".
Услуги по передаче электрической энергии на территории города Надыма осуществляет предприятие МУП "Надымские городские электрические сети" (далее МУП "НГЭС"). В эксплуатационной ответственности указанного предприятия находятся внутригородские ЛЭП 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, ТП-6/0,4 кВ. Основная часть объектов, используемых для передачи электроэнергии, находится в муниципальной собственности и эксплуатируется МУП "НГЭС" на праве хозяйственного ведения.
Сбыт электроэнергии на территории города Надыма осуществляет ОАО "Тюменская энергосбытовая компания".
2.1.2. Характеристика системы электроснабжения
Электроснабжение города Надыма осуществляется от единой энергетической системы. Отбор электрической мощности в электрическую сеть города происходит от четырех подстанций 110/6 кВ (табл. 2.1.2.1) ПС "Голубика", ПС "Морошка", ПС "Береговая" и ПС "Старо-Надымская".
Таблица 2.1.2.1
Характеристика ПС г. Надым
N п/п |
Наименование подстанций |
Напряжение, кВ |
Кол-во и мощность тр-ров, МВА |
Характер нагрузки |
Местоположение |
1 |
"Голубика" |
110/6 |
2х16 |
промышленная, бытовая |
г. Надым |
2 |
"Морошка" |
110/6 |
2х16 |
промышленная, бытовая |
г. Надым |
3 |
"Береговая" |
110/6 |
1х16 1х25 |
промышленная, бытовая |
г. Надым п. 107 км |
4 |
"Старо-Надымская" |
110/6 |
2х6,3 |
промышленная, бытовая |
п. Старый Надым |
На ПС "Голубика" установлен переходной трансформатор 6/10 кВ мощностью 6,3 МВА. В поселке 107 км расположена ПАЭС "Надым", на которой установлены два турбогенератора суммарной мощностью 24 МВт. ПАЭС "Надым" выдает электроэнергию в систему (сети ОАО "Тюменьэнерго") через повысительную ПС 110/6 кВ "Береговая". Для резервного питания объектов жизнеобеспечения населения в эксплуатации находятся:
- на котельной N 1 - в качестве "горячего" резерва дизель-генератор ДГ-4000 мощностью 3500 кВт и в качестве "холодного" резерва агрегаты ПАЭС-2500 - 4 шт. общей установленной мощностью 10000 кВт;
- на водозаборе - комплектная автоматизированная станция КАС-500 мощностью 500 кВт;
- для мобильного пользования - две передвижные электростанции ДСД-200 мощностью 200 кВт и ДЭС-104-5 мощностью 100 кВт.
Питание подстанций 110 кВ города Надыма осуществляется по одной 2-х цепной линии110 кВ от ПС 220/110 кВ "Надым".
От распределительных устройств подстанций 110/6 кВ электрическая мощность отбирается через питающие КЛ-6 кВ. Далее через распределительные пункты (РП) 6 кВ по распределительной сети 6 кВ электроэнергия подается на потребительские трансформаторные подстанции (ТП) и через сеть 0,4 кВ непосредственно к потребителям.
Характеристика ТП МУП "НГЭС":
- Количество ТП - 95 ед.;
- Количество установленных силовых трансформаторов - 133 ед.;
- Суммарная мощность силовых трансформаторов - 60,73 МВА;
- Срок эксплуатации силовых трансформаторов:
- 5 и менее лет - 8 ед.;
- 6 - 24 года - 32 ед.;
- 25 и более лет - 41 ед.;
- Год установки не известен - 52 ед.
Рисунок 2.1.2.1 - Характеристика состояния силовых трансформаторов МУП "НГЭС"
Общая протяженность линий электропередач всех классов напряжения - 304,83 км. В т.ч.:
- КЛ-6 кВ - 241,51 км;
- КЛ-0,4 кВ - 59,33 км;
- Уличное освещение (0,4 кВ) - 3,99 км.
Структуру распределения существующих линий электропередачи по классам напряжения отражает рис. 2.1.2.2
Рисунок 2.1.2.2. Структура протяженности ЛЭП г. Надым по классам напряжения
В результате анализа состояния линий электропередачи выявлены следующие показатели:
- Протяженность ЛЭП, исчерпавших нормативный срок эксплуатации составляет 120,91 км. (39,7%);
- Протяженность ЛЭП, срок эксплуатации которых неизвестен - 103,47 км (33,9%).
- Данные о состоянии ЛЭП г. Надым в разбивке по классам напряжения отражает табл. 2.1.2.2, рис. 2.2.2.
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "рис. 2.1.2.2"
Таблица 2.1.2.2.
Характеристика состояния ЛЭП г. Надым
N |
Тип ЛЭП |
Всего, км |
Исчерпавших нормативный срок эксплуатации, км |
Срок эксплуатации не известен, км |
1 |
КЛ-6 кВ |
241,51 |
97,76 |
88,14 |
2 |
КЛ-0,4 кВ |
63,32 |
23,15 |
15,34 |
3 |
Общая протяженность |
304,83 |
120,91 |
103,47 |
Рисунок 2.1.2.3. Структура протяженности ЛЭП г. Надым по состоянию на 01.01.2013 г.
2.1.3. Баланс мощности и ресурса
Анализ баланса электрической энергии по городу Надым за 2011 - 2012 гг. (табл. 2.1.3.1) показывает снижение приема электроэнергии в сеть в 2012 г. по сравнению с 2011 на 2,08 млн. кВт ч (1,22%). Полезный отпуск электроэнергии возрос на 0,92 млн. кВт ч (0,58%). Уровень потерь электроэнергии при передаче снизился на 1,69% от приема в сеть (3,0 млн. кВт ч). Данные показатели указывают на повышение эффективности передачи электроэнергии через электрические сети города Надыма в 2012 г. по сравнению с 2011 г.
Таблица 2.1.3.1
Баланс электроэнергии в электрических сетях г. Надым за 2011 - 2012 гг.
N п/п |
Показатель |
2011 |
2012 |
1 |
Прием в сеть, млн. кВт ч |
170,49 |
168,41 |
2 |
Потери, млн. кВт ч |
13,02 |
10,02 |
3 |
Потери, % от приема в сеть |
7,64 |
5,95 |
4 |
Полезный отпуск, млн. кВт ч |
157,47 |
158,39 |
5 |
Собственные нужды, млн. кВт ч |
1,19 |
0,65 |
6 |
Собственные нужды, % от полезного отпуска |
0,76 |
0,41 |
7 |
Отпуск потребителям г. Надым, млн. кВт ч |
156,27 |
157,74 |
При анализе баланса электрической мощности в сетях города Надыма (табл. 2.1.3.2) наблюдается снижение зимнего максимума нагрузки на 1,47 МВт (5,15%) в 2012 г. по сравнению с 2011 г. Так же наблюдается снижение мощности потребителей собственных нужд на 0,07 МВт (21,88%), что говорит о повышении энергетической эффективности.
Таблица 2.1.3.2.
Баланс электрической мощности в электрических сетях г. Надым за 2011 - 2012 гг.
N п/п |
Показатель |
2011 г. |
2012 г. |
1 |
Суммарный зимний максимум, МВт |
28,51 |
27,04 |
2 |
Максимальная мощность потерь, МВт |
2,74 |
1,62 |
3 |
Максимальная мощность собственных нужд, МВт |
0,32 |
0,25 |
4 |
Максимум нагрузки потребителей, МВт |
25,08 |
25,17 |
2.1.4. Доля поставки ресурса по приборам учета
Все вводные и абонентские ячейки РП, ТП МУП "НГЭС" оборудованы приборами учета электроэнергии. Установленные приборы учета характеризуются следующими показателями:
- Всего приборов учета - 272 ед.;
- Электронных - 255 ед.;
- Индукционных - 17 ед.;
- Класс точности 0,5 - 236 ед.
- Класс точности 1,0 и ниже - 36 ед.
- Доля индукционных приборов учета - 6% (рис. 2.1.4.1);
- Доля приборов учета с классом точности 1,0 и ниже -13% (рис. 2.1.4.1).
Рисунок 2.1.4.1 - Структура приборов учета электроэнергии по классу точности
Рисунок 2.1.4.2 - Структура приборов учета электроэнергии по принципу работы
В соответствии с приказом Минэкономразвития N 229 от 04.06.2010 "О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений" в системе коммерческого учета электроэнергии допускается применение приборов учета с классом точности по активной электроэнергии не ниже 0,5. Следовательно, 13% приборов учета электроэнергии, установленных на водных и абонентских ячейках РП, ТП МУП "НГЭС" не отвечают требованиям нормативной документации и подлежат замене. Все приборы учета имеют паспорта и регулярно поверяются.
2.1.5. Зоны действия источников ресурсов
Для потребителей электроэнергии города Надыма источниками электроэнергии на напряжении 0,4 кВ являются подстанции 6/0,4 кВ.
2.1.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов
По состоянию, наконец, 2012 г. выданы технические условия на технологическое присоединение к электрической сети МУП "НГЭС" объектов общей мощностью 7,62 МВт.
Для покрытия указанной нагрузки планируется увеличение трансформаторной мощности ТП, на которых при присоединении возникает дефицит.
2.1.7. Надежность работы системы
Статистика отказов в электрической сети МУП "НГЭС" за 2012 гг. определяет следующие показатели:
- общее количество отказов/аварий - 95 ед.;
- общая продолжительность перерывов в электроснабжении в результате отказов - 201 час 49 минут;
- среднее время восстановления электроснабжения - 2 часа 7 минут;
- аварийность системы электроснабжения (кол-во отключений на 1 км сетей) - 0,31 ед./км.
Основными причинами отказов/аварий являются физический износ оборудования, погодные явления, а также действия третьих лиц.
В 2012 г. в результате противоправных действий и нарушений потребителями правил эксплуатации электрооборудования произошло 4 отключения. Из-за погодных явлений произошло 23 отключения. Отключения поврежденных участков происходили в основном с помощью автоматических выключателей в ТП-6/0,4 кВ и распределительных устройствах ПС в результате срабатывания максимальной токовой защиты и токовой отсечки.
В результате анализа статистики отказов в электрической сети МУП "НГЭС" за 2011 - 2012 гг. определены следующие среднегодовые показатели надежности работы электрических сетей:
- среднегодовое количество отказов/аварий - 82 ед.;
- среднегодовая продолжительность перерывов в электроснабжении в результате отказов - 259 часов 24 минуты;
- среднее время восстановления электроснабжения - 3 часа 54 минуты.
2.1.8. Качество поставляемого ресурса
Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.
Показателями качества электроэнергии являются:
- отклонение напряжения от своего номинального значения;
- колебания напряжения от номинала;
- несинусоидальность напряжения;
- несимметрия напряжений;
- отклонение частоты от своего номинального значения;
- длительность провала напряжения;
- импульс напряжения;
- временное перенапряжение.
Качество электрической энергии города Надыма обеспечивается совместными действиями организаций, передающих электроэнергию и снабжающих электрической энергией потребителей: ОАО "Тюменьэнерго", и МУП "НГЭС". Указанные организации отвечают перед потребителями за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соответствующим договорам, в том числе за надежность снабжения их электрической энергией и ее качество в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными требованиями.
В договорах оказания услуг по передаче электрической энергии и энергоснабжения определяется категория надежности снабжения потребителя электрической энергией (далее - категория надежности), обуславливающая содержание обязательств по обеспечению надежности снабжения электрической энергией соответствующего потребителя, в том числе:
- допустимое число часов отключения в год, не связанного с неисполнением потребителем обязательств по соответствующим договорам и их расторжением, а также с обстоятельствами непреодолимой силы и иными основаниями, исключающими ответственность гарантирующих поставщиков, энергоснабжающих, энергосбытовых и сетевых организаций и иных субъектов электроэнергетики перед потребителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договоров;
- срок восстановления энергоснабжения.
В случаях ограничения режима потребления электрической энергии сверх сроков, определенных категорией надежности снабжения, установленной в соответствующих договорах, нарушения установленного порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, а также отклонений показателей качества электрической энергии сверх величин, установленных техническими регламентами и иными обязательными требованиями, лица, не исполнившие обязательства, несут предусмотренную законодательством Российской Федерации и договорами ответственность. Ответственность за нарушение таких обязательств перед гражданами-потребителями определяется в том числе в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.
В соответствии с Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" (ст. 7) и постановлением Правительства РФ от 11.12.2009 N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня о продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии" электрическая энергия подлежит обязательной сертификации по показателям качества электроэнергии, установленным ГОСТ 13109-97 "Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения".
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного постановления следует читать как "1.12.2009"
Измерения показателей качества электрической энергии г. Надым проводятся с помощью приборов ППКЭ-1-50 персоналом, прошедшим специальное обучение, сдавшим соответствующие экзамены и получившим разрешение на проведение подобных измерений. Измеряются отклонение частоты и напряжения, коэффициенты несимметрии напряжения по обратной и нулевой последовательностям, искажения синусоидальности формы кривой напряжения и ее гармонических составляющих до 40-й включительно.
Электроэнергия, отбираемая от центров электропитания ОАО "Тюменьэнерго", а так же передаваемая МУП "НГЭС" соответствует по показателям качества требованиям государственного стандарта. Искажения, вносимые в форму электроэнергии электрическими сетями и оборудованием, не выводят значения показателей качества за установленные пределы, и электроустановки потребителей города Надыма работают в нормальных условиях, предписанных ТУ, за исключением случаев нарушения правил нормальной эксплуатации самими потребителями.
2.1.9. Воздействие на окружающую среду
В системе электроснабжения города Надыма отсутствуют основные генерирующие источники электроэнергии (существующие генерирующие источники являются резервными). Следовательно, вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроснабжения города Надыма ограничивается воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.
При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки).
Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:
- масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;
- аккумуляторные батареи;
- масляные кабели.
Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.
Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве необходимо соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.
Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.
Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов или масляных трансформаторов герметичного исполнения и вакуумных выключателей вместо масляных.
Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей.
Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией, либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.
2.1.10. Тарифы, структура себестоимости
МУП "Надымские городские электрические сети" оказывает услуги по передаче электрической энергии в муниципальном образовании город Надым. Анализ необходимой валовой выручки (далее - НВВ) сетевой организации выполнен согласно фактическим и плановым показателям в период 2011 - 2013 гг.
Наибольший темп прироста в период 2010 - 2013 гг. характерен для статей затрат "ремонт основных фондов" (темп прироста составит 272,41%), "вспомогательные материалы" (темп прироста составит 185,72%), "оплата труда ППП" (темп прироста составит 157,95%). В целом необходимая валовая выручка выросла за анализируемый период на 64,04%.
На рисунке 2.1.10 графически представлена структура НВВ сетевой организации на 2013 год (план).
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "рисунок 2.1.10.1"
Рисунок 2.1.10.1. Структура НВВ сетевой организации г. Надым на 2013 год (план).
В структуре НВВ сетевой организации на 2013 год (в соответствии с плановыми показателями) наибольший удельный вес занимают затраты по статьям: "Оплата труда ППП" (50,85%), "Прочие расходы" (15,33%), "Отчисления на социальные нужды" (9,31%).
2.1.11. Технические и технологические проблемы в системе
В системе электроснабжения города Надыма имеются следующие проблемы:
- Высокая аварийность электрических сетей;
- Наличие значительного физического износа электрических сетей и трансформаторных подстанций;
- Слабое развитие автоматизации и телемеханизации электрических сетей;
- Высокая длительность поиска места аварии в результате слабого развития телемеханизации.
2.1.12. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей
Значение оснащенности приборами учета потребителей электроэнергии, определенное в результате проведенного анализа - 62%. Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета - 100%.
2.2. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения
2.2.1. Институциональная структура
Услуги по теплоснабжению потребителей города Надыма оказывают следующие организации:
- Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" в г. Надым;
- ООО "НадымЖилкомСервис";
- ОАО "Надымское предприятие железнодорожного транспорта".
2.2.2. Характеристика системы теплоснабжения
Основные источниками теплоснабжения города Надыма по состоянию на 01.01.2013 г. являются 11 котельных.
Основные характеристики источников тепловой энергии:
- Установленная мощность источников тепловой энергии - 496 Гкал/ч;
- Располагаемая мощность - 295,15 Гкал/ч;
- Присоединенная тепловая нагрузка - 272,35 Гкал/ч;
- Основное топливо - природный газ;
- Аварийное топливо - отсутствует;
- Протяженность тепловых сетей - 110,41 км;
- Протяженность тепловых сетей нуждающихся в замене -17,38 км.
- Система теплоснабжения - открытая.
На обслуживании ОАО "Ямалкоммунэнерго" находится пять котельных (табл. 3.2.1), установленной мощностью 322 Гкал/ч из них:
- Общегородская котельная N 1 - 123,6 Гкал/ч;
- Общегородская котельная N 2 - 135,3 Гкал/ч;
- Котельной КОС - 7,92 Гкал/ч,
- Котельной ВОС - 2,91 Гкал/ч;
- Котельной правобережной стороны г. Надым - 6,75 Гкал/ч.
Котельные N 1 и N 2 осуществляют теплоснабжение наибольшей части города Надыма.
Котельные ВОС и КОС автономные, снабжают тепловой энергией только производственные объекты.
Котельная Тепличного хозяйства, которая не работает 2 года и ее нагрузка переведена на общегородскую котельную N 2.
Котельная поселка Старый Надым осуществляет теплоснабжение потребителей расположенных на правобережной части города Надыма.
Основную нагрузку по отоплению несут котлы ПТВМ-50 котельной N 1 и КВГМ - 50 котельной N 2. При аварийном отключении даже одного котла, при низких температурах наружного воздуха, возникает дефицит, тепловой мощности. Во время ремонта, параметры теплоносителя не выдерживаются. Теплоноситель подается потребителям ниже температурного графика.
Для нужд горячего водоснабжения потребителей предназначены паровые части котельных NN 1 и 2, состоящие из трех паровых котлов ДЕ-25-14 ГМ каждая. На данный момент даже при максимально низких температурах в работе находится по одному паровому котлу на каждой котельной. Технической возможности отбора тепловой мощности паровых котлов на нужды теплоснабжения сегодня не существует.
Помимо этого необходимо выделить еще одну важную проблему системы тепло и водоснабжения. Горячее водоснабжение потребителей осуществляется путем открытого разбора теплоносителя из системы теплоснабжения. Открытая схема теплоснабжения требует значительных дополнительных расходов на водоподготовку, усложняет контроль утечек теплоносителя и герметичности системы, требует увеличенной подпитки и дополнительного оборудования в виде бака-аккумулятора для создания запаса воды на горячее водоснабжение в часы максимального потребления, перекачивающие насосы и другое. При открытой схеме теплоснабжения кислород попадая в систему, вызывает кислородную коррозию, то есть срок эксплуатации приборов отопления, трубопроводов сокращается.
Таблица 2.2.2.1
Технические характеристики источников теплоснабжения Надымского филиала ОАО "Ямалкоммунэнерго"
N п/п |
Населенный пункт |
Наименование объекта |
Ведомственная принадлежность |
Марка котла |
Тип котлов |
Год ввода в эксплуатацию |
Завод-изготовитель (страна) |
Производительность (паспорт.), Гкал/час |
Производительность (фактич.), Гкал/час |
Подключенная нагрузка, Гкал/час |
Режим работы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
г. Надым Общегородская котельная N 1 |
ПТВМ-50 |
водогрейный |
1979 |
Дорогопужский котельный завод (РФ) |
50 |
39,7 |
135,27 |
круглосуточно |
||
ПТВМ-50 |
водогрейный |
1979 |
50 |
38,6 |
|||||||
ПТВМ-50 |
водогрейный |
1979 |
50 |
32,1 |
|||||||
ДЕ-25/14 |
паровой |
1996 |
Бийский котельный завод (РФ) |
16,7 |
13,2 |
||||||
ДЕ-25/14 |
паровой |
1996 |
16,7 |
16,1 |
|||||||
ДЕ-25/14 |
паровой |
1996 |
16,7 |
16,4 |
|||||||
Итого по котельной: |
|
|
|
|
200 |
126,8 |
135 |
|
|||
2 |
г. Надым Общегородская котельная N 2 |
КВГМ-50 |
водогрейный |
1987 |
Дорогопужский котельный завод (РФ) |
50 |
37 |
117,27 |
круглосуточно |
||
КВГМ-50 |
водогрейный |
1987 |
50 |
41,3 |
|||||||
КВГМ-50 |
водогрейный |
1987 |
50 |
43,7 |
|||||||
ДЕ-25/14 |
паровой |
1987 |
Бийский котельный завод (РФ) |
16,7 |
13,3 |
||||||
ДЕ-25/14 |
паровой |
1987 |
16,7 |
15,5 |
|||||||
ДЕ-25/14 |
паровой |
1987 |
16,7 |
15,1 |
|||||||
Итого по котельной: |
|
|
|
|
200 |
137,5 |
117 |
|
|||
3 |
г. Надым Котельная КОС |
ДКВР-4/13 |
водогрейный |
1979 |
Бийский котельный завод (РФ) |
2,5 |
2,07 |
0,87 |
круглосуточно |
||
ДКВР-4/13 |
водогрейный |
1979 |
2,5 |
2,56 |
|||||||
ДКВР-4/13 |
водогрейный |
1990 |
2,5 |
3,29 |
|||||||
Итого по котельной: |
|
|
|
|
7,5 |
7,92 |
0,87 |
|
|||
4 |
г. Надым Котельная ВОС |
ВВД-1,8 |
водогрейный |
1977 |
Завод КМЭЗПУ объединение Сибкомплектмонтаж г. Тюмень (РФ) |
1,8 |
1,4 |
0,13 |
круглосуточно |
||
ВВД-1,8 |
водогрейный |
1977 |
1,8 |
1,51 |
|||||||
Итого по котельной: |
|
|
|
|
3,6 |
2,91 |
0,13 |
|
|||
5 |
Поселок Старый Надым Котельная |
ВВД-1,8 |
водогрейный |
1980 |
Завод КМЭЗПУ объединение Сибкомплектмонтаж г. Тюмень (РФ) |
1,8 |
1,29 |
3,35 |
круглосуточно |
||
ВВД-1,8 |
водогрейный |
1980 |
1,8 |
1,29 |
|||||||
ВВД-1,8 |
водогрейный |
1980 |
1,8 |
1,1 |
|||||||
ВВД-1,8 |
водогрейный |
1980 |
1,8 |
1,03 |
|||||||
ВВД-1,8 |
водогрейный |
1980 |
1,8 |
1,56 |
|||||||
ПКН-2С |
водогрейный |
1980 |
0,7 |
0,48 |
|||||||
Итого по котельной: |
|
|
|
|
9,7 |
6,75 |
3,35 |
|
|||
5 |
г. Надым Котельная Тепличного хозяйства |
ВВД-1,8 |
водогрейный |
1977 |
Завод КМЭЗПУ объединение Сибкомплектмонтаж г. Тюмень (РФ) |
1,8 |
0 |
Остановлена не работает |
|
||
ВВД-1,8 |
водогрейный |
1976 |
1,8 |
0 |
|||||||
ВВД-1,8 |
водогрейный |
1977 |
1,8 |
0 |
|||||||
ВВД-1,8 |
водогрейный |
1977 |
1,8 |
0 |
|||||||
ВВД-1,8 |
водогрейный |
1977 |
1,8 |
0 |
|||||||
ВВД-1,8 |
водогрейный |
1977 |
1,8 |
0 |
|||||||
ВВД-1,8 |
водогрейный |
1977 |
1,8 |
0 |
|||||||
ПКН-2С |
водогрейный |
1977 |
0,7 |
0 |
|||||||
Итого по котельной: |
|
|
|
|
13,3 |
0 |
0 |
|
|||
Итого по котельным: |
|
|
|
|
434 |
340 |
257 |
|
Протяженность тепловых сетей г. Надыма составляет 87,48 км. Тепловые сети выполнены из стальных трубопроводов в термической изоляции и проложены преимущественно подземно. Тепловые сети имеют значительный износ и нуждаются в реконструкции.
- На обслуживании ООО "НадымЖилкомСервис" находится пять котельных (табл. 3.2.2.) общей мощностью 57,6 Гкал/ч из них:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "табл. 2.2.2.2"
- Котельная п. СУ-934 г. Надым - 6,9 Гкал/ч;
- Котельная в/г СМУ-1 поселок Старый Надым - 4,9 Гкал/ч;
- Котельная N 1 в/г АТБ-6 поселок Старый Надым - 4,9 Гкал/ч;
- Котельная N 2 в/г АТБ-6 поселок Старый Надым - 5,6 Гкал/ч;
- Котельная в/г МО-65 поселок Старый Надым - 2,8 Гкал/ч.
Средний коэффициент полезного действия котельных составляет 78%, что приводит к перерасходу топлива. Дефицит мощности отсутствует. Система теплоснабжения открытая.
- На обслуживании ОАО "Надымское предприятие железнодорожного транспорта" (далее НПЖТ) находится одна котельная мощностью 4,4 Гкал/ч.
На котельной установлены три котла ВВД-1,8, покрывающие отопительную нагрузку, а также котел ЛКСВ 1,9, работающий на горячее водоснабжения.
Протяженность тепловых сетей составляет 3,73 км. Сети проложены в подземном исполнении. Система теплоснабжения открытая.
В г. Надыме в соответствии с Генеральным планом, утвержденным 27.12.2006 г. решением Собрания депутатов муниципального образования город Надым N 58, планируется новое строительство в 13 и 16 микрорайонах. Для обеспечения новых потребителей услугами по теплоснабжению Программой запланировано строительство новых котельных и тепловых сетей, а также замена существующих тепловых сетей с увеличением диаметра. Необходимая тепловая мощность котельной для обеспечения перспективной застройки 13 мкр. услугами по теплоснабжению составляет 26,8 Гкал/ч. Необходимая тепловая мощность котельной для обеспечения перспективной застройки 16 мкр. услугами по теплоснабжению составляет 10,618 Гкал/ч.
Таблица 2.2.2.2
Технические характеристики источников теплоснабжения ООО "НадымЖилкомСервис"
N п/п |
Населенный пункт |
Наименование объекта |
Ведомственная принадлежность |
Марка котла |
Тип котлов |
Год ввода в эксплуатацию |
Завод изготовитель (страна) |
Производительность (паспорт.), Гкал/час |
Производительность (фактич.), Гкал/час |
Подключенная нагрузка Гкал/час |
Режим работы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
п. СУ-934 г. Надым |
котельная |
муниципальная |
ВВД-1,8 6 котлов |
Водогрейный |
1 986 |
Россия |
10,80 |
6,90 |
2,63 |
сезонный |
2 |
в/г СМУ-1 Поселок Старый Надым |
котельная |
муниципальная |
ВВД-1,8 7 котлов |
Водогрейный |
1979 |
Россия |
12,60 |
4,90 |
3,18 |
сезонный |
3 |
в/г АТБ-6 Поселок Старый Надым |
котельная N 1 |
муниципальная |
ВВД-1,8 7 котлов |
Водогрейный |
1982 |
Россия |
12,60 |
4,90 |
1,10 |
сезонный |
4 |
в/г АТБ-6 Поселок Старый Надым |
котельная N 2 |
муниципальная |
ВВД-1,8 8котлов |
Водогрейный |
1986 |
Россия |
14,40 |
5,60 |
3,59 |
сезонный |
5 |
в/г МО-65 Поселок Старый Надым |
котельная |
муниципальная |
ВВД-1,8 4 котла |
Водогрейный |
1982 |
Россия |
7,20 |
2,80 |
1,56 |
сезонный |
Итого: |
|
|
|
|
57,6 |
25,1 |
12,06 |
|
Протяженность тепловых сетей поселков составляет п. СУ-934, в/г СМУ-1, в/г АТБ-6, МО-65 составляет 19,195 км. Тепловые сети выполнены из стальных трубопроводов в термической изоляции и проложены преимущественно подземно. Тепловые сети имеют значительный износ и нуждаются в реконструкции.
Анализ существующей системы теплоснабжения показывает самые острые проблемы системы теплоснабжения:
- большая часть работающего оборудования морально и физически устарело, котлы и сети находятся в эксплуатации более 30 лет;
- на котельных, обслуживаемых филиалом ОАО "Ямалкоммунэнерго" дефицит мощности, при отключении одного самого мощного котла составляет 48, 2 Гкал/ч по котельной N 1 и 23,2 Гкал/ч по котельной N 2;
- отсутствие необходимых мощностей для подключения планируемых к строительству объектов различного назначения;
- открытая система горячего водоснабжения.
В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 N 190 "О теплоснабжении" "с 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается".
"С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается".
2.2.3. Баланс мощности и ресурса
Объем выработки тепловой энергии котельными, обслуживаемыми филиалом ОАО "Ямалкоммунэнерго" в 2012 г. составил 796649 Гкал, что на 10,2% меньше по сравнению с уровнем 2010 г. (табл. 2.2.3.1).
Снижение потребления тепловой энергии связано со снижением объема реализации тепловой энергии населению и прочим потребителям.
Объем потребления тепловой энергии населением в 2012 г. снизился по сравнению с уровнем 2010 г. на 14,4%, что связано с проведением мероприятий по энергосбережению, а также установкой приборов учета потребления тепловой энергии.
Потребление тепловой энергии за период с 2010 - 2012 гг. снизилось более чем в 2 раза в связи с тем, что обслуживание некоторых объектов было передано в филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" в г. Надыме.
Удельный расход тепловой энергии на выработку и транспортировку тепловой энергии за период с 2009 - 2012 г. увеличился на 3%. Потери тепловой энергии в 2012 г. составили 16,7% от объема подачи тепловой энергии в сеть.
Наиболее крупным потребителем услуг по теплоснабжению является население - на его долю приходится 62,28% от общего объема реализации тепловой энергии.
Таблица 2.2.3.1
Баланс потребления тепловой энергии филиала ОАО "Ямалкоммунэнерго" в г. Надым за 2010 - 2012 гг.
N |
Показатели, Гкал |
Ед. изм |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
|||
1 |
Выработка |
Гкал |
887865 |
871625 |
840148 |
757234 |
840148 |
796649 |
2 |
Расход на собственные нужны |
Гкал |
23254 |
22828 |
11375 |
10272 |
11375 |
11032 |
3 |
Подано в сеть |
Гкал |
841622 |
825931 |
828773 |
746953 |
828773 |
785617 |
4 |
Потери тепловой энергии |
Гкал |
86977 |
85386 |
81990 |
85761 |
81990 |
131603 |
5 |
Реализовано потребителям |
Гкал |
754343 |
740545 |
746783 |
639340 |
725091 |
634576,62 |
5.1 |
Население |
Гкал |
429668 |
461895 |
461895 |
400525 |
421195 |
395275,35 |
5.2 |
Бюджетофинансируемые организации |
Гкал |
82926 |
78649 |
82345 |
70769 |
85246 |
71495,3 |
5.3 |
Прочие потребители |
Гкал |
241749 |
200001 |
220531 |
168047 |
218650 |
167807,63 |
6 |
внутрицеховые нужды предприятия |
Гкал |
23291 |
22866 |
21692 |
21861 |
21692 |
19437,71 |
7 |
Расход электроэнергии на выработку и транспортировку тепловой энергии |
кВт ч |
24872,2 |
24263,8 |
24669,7 |
22281,9 |
24685,9 |
25122,7 |
8 |
Удельный расход электроэнергии на выработку и транспортировку тепловой энергии |
кВт ч/Гкал |
0,028 |
0,028 |
0,029 |
0,029 |
0,029 |
0,032 |
Объем выработки тепловой энергии котельными ООО "НадымЖилКомсервис" в 2012 г. составил 19 551 Гкал (табл. 2.2.3.2).
Наиболее крупным потребителем услуг по теплоснабжению является население на его долю приходится более 80% от объема подачи тепловой энергии в сеть.
Таблица 2.2.3.2
Баланс производства тепловой энергии ООО "НадымЖилКомсервис" за 2010 - 2012 гг.
N |
Показатели, Гкал |
Ед. изм |
2010 Факт |
2011 Факт |
2012 Факт |
1 |
Выработка |
Гкал |
65 022 |
48 157 |
19 551 |
2 |
Получено тепловой энергии со стороны за год |
Гкал |
19 023 |
12 730 |
10 285 |
3 |
Подано в сеть |
Гкал |
66705 |
46303 |
26266 |
3.1 |
Население |
Гкал |
56169 |
39710 |
22711 |
3.2 |
Бюджетофинансируемые организации |
Гкал |
3 678 |
2 255 |
1 346 |
3.3 |
Предприятиям на производственные нужды |
Гкал |
5828 |
2 491 |
1 291 |
3.4 |
Прочим потребителям |
Гкал |
3460 |
1848 |
918 |
Потребление объем выработки тепловой энергии ОАО "Надымское предприятие железнодорожного транспорта" в 2012 г. составил 6 470 Гкал (табл. 2.2.3.3), что на 8,4% меньше чем в 2010 г., с 2011 г. услуги по теплоснабжению бюджетным организациям не предоставлялись.
На долю населения приходится 41,5% от общего объема выработки тепловой энергии. Потери тепловой энергии в 2012 г. составили 10,7%.
Таблица 2.2.3.3
Баланс производства тепловой энергии ОАО "Надымское предприятие железнодорожного транспорта" за 2010 - 2012 гг.
N |
Показатели |
Ед. изм |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
|||
1 |
Выработка |
Гкал |
6 874 |
7 069 |
6 795 |
6 235 |
6 839 |
6 470 |
3 |
Расход на собственные нужны |
Гкал |
235 |
242 |
240 |
210 |
269 |
269 |
4 |
Подано в сеть |
Гкал |
6 639 |
6 827 |
6 555 |
6 025 |
6 570 |
6 201 |
5 |
Потери тепловой энергии |
Гкал |
646 |
736 |
650 |
650 |
653 |
668 |
6 |
Реализовано потребителям |
Гкал |
5 993 |
6 091 |
5 905 |
5 375 |
5 917 |
5 533 |
7 |
Население |
Гкал |
2 857 |
2 889 |
2 817 |
2 689 |
2 815 |
2 690 |
8 |
Бюджетофинансируемые организации |
Гкал |
138 |
163 |
172 |
- |
170 |
- |
9 |
Прочие потребители |
Гкал |
2 998 |
3 039 |
2 916 |
2 686 |
2 932 |
2 843 |
10 |
Расход электроэнергии на выработку и транспортировку тепловой энергии |
Гкал |
205 533 |
190 580 |
195 628 |
193 285 |
207 222 |
179 300 |
2.2.4. Доля поставки ресурса по приборам учета
По состоянию на 01.01.2013 г. общедомовыми приборами учета тепловой энергии оборудовано 72 дома, оснащенность приборами учета составляет 18,2%.
2.2.5. Зоны действия источников ресурсов
Основная территория г. Надыма снабжается тепловой энергией от общегородских котельных N 1 и N 2, остальные зоны теплоснабжения сформированы локальными котельными.
В г. Надыме сформировано несколько зон теплоснабжения:
- Зона теплоснабжения общегородских котельных N 1 и N 2;
- Зона теплоснабжения производственных объектов ВОС;
- Зона теплоснабжения производственных объектов КОС;
- Зона теплоснабжения тепличного хозяйства;
- Зона теплоснабжения п. Старый Надым.
- Зона теплоснабжения п. СУ-934
- Зона теплоснабжения в/г СМУ-1
- Зона теплоснабжения в/г АТБ-6
- Зона теплоснабжения МО-65
- Зона теплоснабжения тепличного хозяйства - не существует.
2.2.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов
Располагаемая мощность источников тепловой энергии г. Надыма составляет 295,15 Гкал/ч, присоединенная нагрузка потребителей составляет 272,35 Гкал/ч. Резерв мощности составляет 22,8 Гкал/ч.
По котельным, обслуживаемым филиалом ОАО "Ямалкоммунэнерго" располагаемая мощность составляет 265,65 Гкал/ч, присоединенная нагрузка 255,89 Гкал/ч. Профицит, без учета необходимого резерва, в случае аварийного выхода котельного оборудования из строя, составляет 9,76 Гкал/ч (табл. 2.2.6.1). Дефицит мощности, при отключении одного самого мощного котла составляет 48,2 Гкал/ч по котельной N 1 и 23,2 Гкал/ч по котельной N 2.
Таблица 2.2.6.1
Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов филиала ОАО "Ямалкоммунэнерго" в городе Надыме
N |
Котельные |
Располагаемая мощность, Гкал/ч |
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
Резерв, Гкал/ч |
1 |
Общегородская котельная N 1 |
123,6 |
135,27 |
-11,67 |
2 |
Общегородская котельная N 2 |
135,3 |
117,27 |
18,03 |
3 |
Котельная Старый Надым |
6,75 |
3,35 |
3,4 |
4 |
Итого |
265,65 |
255,89 |
9,76 |
В целях обеспечения необходимого резерва мощности, для качественного и надежного обеспечения тепловой энергией потребителей г. Надым, требуется:
- предусмотреть строительство дополнительных мощностей не менее 30 Гкал/час на котельной NN 1, 2;
- выполнить мероприятия по обеспечению возможности использования мощности паровых котлов на нужды отопления;
- запланировать строительство дополнительных источников теплоснабжения для обеспечения тепловой энергией планируемых к строительству мкр NN 13 и 16, мощностью не менее 60 Гкал/ час.
Располагаемая мощность котельных ООО "НадымЖилКомсервис" составляет 25,1 Гкал/ч, присоединенная нагрузка 12,06 Гкал/ч, резерв мощности котельных ООО "НЖКс" составляет 13,04 Гкал/ч.
Таблица 2.2.6.2
Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов ООО "НадымЖилКомсервис"
N |
Котельные |
Располагаемая мощность, Гкал/ч |
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
Резерв, Гкал/ч |
1 |
п. СУ-934 г. Надым |
6,90 |
2,63 |
4,27 |
2 |
в/г СМУ-1 Поселок Старый Надым |
4,90 |
3,18 |
1,72 |
3 |
в/г АТБ-6 Поселок Старый Надым |
4,90 |
1,10 |
3,8 |
4 |
в/г АТБ-6 Поселок Старый Надым |
5,60 |
3,59 |
2,01 |
5 |
в/г МО-65 Поселок Старый Надым |
2,80 |
1,56 |
1,24 |
6 |
Итого |
25,1 |
12,06 |
13,04 |
2.2.7. Надежность работы системы
За 2012 год на тепловых сетях г. Надыма произошло 11 инцидентов (порывы тепловой сети и пр.) повлекших за собой временные перебои в теплоснабжении потребителей. Порывы тепловой сети обусловлены истончением стенки трубопровода вследствие коррозионных процессов, а также ветхостью тепловых сетей.
2.2.8. Качество поставляемого ресурса
Качество предоставления услуг по теплоснабжению регламентировано постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов". Показатели качества приведены в таблице 2.2.8.1
Таблица 2.2.8.1
Показатели качества услуг теплоснабжения
Требования к качеству коммунальных услуг |
Допустимая продолжительность перерывов или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества |
Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества |
Горячее водоснабжение | ||
Бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года |
Допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды: 8 ч (суммарно) в течение одного месяца; 4 ч единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали - 24 ч; для проведения 1 раз в год профилактических работ в соответствии с пунктом 10 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам |
За каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимый период перерыва подачи воды, размер ежемесячной платы снижается на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам |
2. Обеспечение температуры горячей воды в точке разбора: не менее 60°C - для открытых систем централизованного теплоснабжения; не менее 50°C - для закрытых систем централизованного теплоснабжения; не более 75°C - для любых систем теплоснабжения |
Допустимое отклонение температуры горячей воды в точке разбора: в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) не более чем на 5°C; в дневное время (с 6.00 до 23.00 час.) не более чем на 3°C |
За каждые 3°C снижения температуры свыше допустимых отклонений размер платы снижается на 0,1% за каждый час превышения (суммарно за расчетный период) допустимой продолжительности нарушения; при снижении температуры горячей воды ниже 40°C оплата потребленной воды производится по тарифу за холодную воду |
3. Постоянное соответствие состава и свойств горячей воды санитарным нормам и правилам |
Отклонение состава и свойств горячей воды от санитарных норм и правил не допускается |
При несоответствии состава и свойств воды санитарным нормам и правилам плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от учетных показаний) |
4. Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора от 0,03 МПа (0,3 |
Отклонение давления не допускается |
За каждый час (суммарно за расчетный период) подачи воды: при давлении, отличающемся от установленного до 25%, размер ежемесячной платы снижается на 0,1%; при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от учетных показаний) |
Отопление | ||
5. Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода |
Допустимая продолжительность перерыва отопления: не более 24 час (суммарно) в течение одного месяца; не более 16 ч единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от 12°C до нормативной; не более 8 ч единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от 10°C до 12°C; не более 4 ч единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от 8°C до 10°C |
За каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимую продолжительность перерыва отопления, размер ежемесячной платы снижается на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам |
6. Обеспечение температуры воздуха в жилых помещениях не ниже +18°C (в угловых комнатах +20°C), в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92°C) - 31°C и ниже +20 (+22) °C; в других помещениях - в соответствии с ГОСТ Р 51617-2000. Допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) не более 3°C. Допустимое превышение нормативной температуры не более 4°C |
Отклонение температуры воздуха в жилом помещении не допускается |
За каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении (суммарно за расчетный период) размер ежемесячной платы снижается: на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета за каждый градус отклонения температуры; на 0,15% размера платы, определенной исходя из нормативов потребления коммунальных услуг (при отсутствии приборов учета), за каждый градус отклонения температуры |
7. Давление во внутридомовой системе отопления: с чугунными радиаторами не более 0,6 МПа (6 с системами конвекторного и панельного отопления, калориферами, а также прочими отопительными приборами - не более 1 МПа (10 |
Отклонение давления более установленных значений не допускается |
За каждый час (суммарно за расчетный период) периода отклонения установленного давления во внутридомовой системе отопления при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) |
2.2.9. Воздействие на окружающую среду
Источниками вредного воздействия системы теплоснабжения являются котельные.
Наибольший выброс загрязняющих веществ происходит от котельных филиала ОАО "Ямалкоммунэнерго" в г. Надым.
Данные по выбросам вредных веществ котельными г. Надыма по состоянию на 01.01.2013 г. приведены в таблице 2.2.9.1
Таблица 2.2.9.1
Выбросы загрязняющих веществ котельными г. Надыма
N |
Наименование |
Разрешенный выброс в атмосферу загрязняющих веществ, тонн |
Фактически выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, тонн |
1 |
в том числе с установленными нормативами: предельно допустимого выброса (ПДВ) котельных филиала ОАО "Ямалкоммунэнерго" в г. Надым |
802,986 |
669,853 |
2 |
в том числе с установленными нормативами: предельно допустимого выброса (ПДВ) котельные ОАО "НПЖТ" |
Не установлен |
7,388 |
2.2.10. Тарифы, структура себестоимости
Экономический анализ структуры себестоимости (тарифов на тепловую энергию) выполнен на основе плановых показателей 2013 года.
В целях сглаживания роста тарифов на тепловую энергию, рост тарифа на тепловую энергию, поставляемую филиалом ОАО "Ямалкоммунэнерго" в г. Надыме делится по периоду действия с 01.01.2013 г. по 01.07.2013 г., с 01.07.2013 г. по 01.12.2013 г.
Наибольший темп прироста характерен для статей затрат "расходы на топливо" (темп прироста согласно плановым показателям составит 13,43%) и "затраты на покупаемую электрическую энергию" (темп прироста по плану составит 11%), что объясняется ростом цен на закупаемое топливо и электроэнергию. В целом рост тарифа на тепловую энергию согласно плановым показателям составит 7,84%.
На рисунке 2.2.10.1. графически представлена структура тарифа на тепловую энергию на 2013 год (план).
Рисунок 2.2.10.1. Структура тарифа на тепловую энергию на 2013 год (план)
В структуре расходов на тепловую энергию на 2013 год (в соответствии с плановыми показателями) наибольший удельный вес занимают затраты по статьям: "Расходы на топливо" (32,37%), "Основная оплата труда производственных рабочих" (16,63%), "Расходы на услуги производственного характера" (13,89%).
Экономический анализ структуры себестоимости (тарифов на тепловую энергию) выполнен на основе плановых показателей 2012 - 2013 года.
В целях сглаживания роста тарифов на тепловую энергию, рост тарифа на тепловую энергию, поставляемую ООО "НадымЖилКомсервис" делится по периоду действия с 01.01.2013 г. по 01.07.2013 г., с 01.07.2013 г. по 01.12.2013 г.
Наибольший темп прироста характерен для статей затрат "расходы на топливо" (темп прироста согласно плановым показателям составит 21,25%) и "затраты на покупаемую электрическую энергию" (темп прироста по плану составит 21,33%), что объясняется ростом цен на закупаемое топливо и электроэнергию. Высокий темп прироста (20,62%) характерен для расходов на капитальный и текущий ремонт.
На рисунке 2.1.10.2. графически представлена структура тарифа на тепловую энергию на 2013 год (план)
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "рисунок 2.2.10.2"
Рисунок 2.2.10.2. - Структура тарифа на тепловую энергию на 2013 год (план)
В структуре расходов на тепловую энергию на 2013 год (в соответствии с плановыми показателями) наибольший удельный вес занимают затраты по статьям: "Расходы на топливо" (63,84%), "Основная оплата труда производственного персонала" (18,04%), "Общехозяйственные расходы" (6,22%).
Тарифы, структура тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО "НадымЖилКомсервис" в поселке СУ-934 муниципального образования город Надым.
Экономический анализ структуры себестоимости (тарифов на тепловую энергию) выполнен на основе плановых показателей 2012 - 2013 года.
В целях сглаживания роста тарифов на тепловую энергию, рост тарифа на тепловую энергию, поставляемую ООО "НадымЖилКомсервис" делится по периоду действия с 01.01.2013 г. по 01.07.2013 г., с 01.07.2013 г. по 01.12.2013 г.
Наибольший темп прироста характерен для статей затрат "расходы на топливо" (темп прироста согласно плановым показателям составит 27,30%) и "затраты на покупаемую электрическую энергию" (темп прироста по плану составит 12,22%). Необходимо отметить и снижение таких статей расходов как "общепроизводственные расходы" (на 50,68%) и "расходы на ремонт" (на 37,61%). В целом рост тарифа на тепловую энергию согласно плановым показателям составит 5,31%.
На рисунке 2.2.10.3. графически представлена структура тарифа на тепловую энергию на 2013 год (план).
Рисунок 2.2.10.3. Структура тарифа на тепловую энергию на 2013 год (план)
В структуре расходов на тепловую энергию на 2013 год (в соответствии с плановыми показателями) наибольший удельный вес занимают затраты на основную оплату труда производственного персонала" (32,31%), расходы на топливо (20,69%), общепроизводственные расходы (13,51%), общехозяйственные расходы (12,80%).
2.2.11. Технические и технологические проблемы в системе
По результатам проведенного инженерно-технического анализа системы теплоснабжения г. Надым были выявлены следующие технологические проблемы:
- Значительный износ тепловых сетей является причиной порывов тепловых сетей.
- Низкий КПД котельных ОАО "НадымЖилКомсервис" приводит к перерасходу газа.
- Отсутствие сетей теплоснабжения в районах перспективной застройки.
- Отсутствие источников теплоснабжения в районах перспективной застройки.
2.2.12. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей
По состоянию на 01.01.2013 г. общедомовыми приборами учета тепловой энергии оборудовано 72 дома, оснащенность приборами учета составляет 18,2%.
Муниципальной целевой программой "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства города Надыма на 2010 - 2020 годы", утвержденной постановлением Администрации муниципального образования город Надым от 29.12.2010 N 377 предусмотрена установка приборов учета тепловой энергии.
Установка приборов учета тепловой энергии позволит перейти на расчет с потребителями по фактическим показателям потребления, что будет способствовать более экономному использованию тепловой энергии.
Программой предусмотрена установка автоматизированных систем управления тепловым режимом здания, что позволит обеспечить более гибкое регулирование теплового режима здания, исключив при этом подачу избыточного количества тепловой энергии.
2.3. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения
2.3.1. Институциональная структура
Услуги по газоснабжению потребителей на территории г. Надыма осуществляет ООО "Надымгоргаз" и ООО "Районные газовые сети".
2.3.2. Характеристика системы газоснабжения
Система газоснабжения г. Надыма представляет собой комплекс инженерно-технических сооружений, состоящий из головных объектов - газораспределительной станции, газораспределительных пунктов, а также сетей газоснабжения высокого, среднего и низкого давления.
Газ используется в качестве энергоносителя на котельных, промышленных предприятиях, а также для коммунально-бытовых нужд населения.
Уровень обеспеченность населения услугами по коммунальному газоснабжению составляет 92,6%.
Газоснабжение г. Надыма осуществляется от АГРС N 4 по газопроводам - отводам от магистральных газопроводов группы "Надым-центр":
- Надым - Пунга 1, протяженностью 37 км;
- Надым - Пунга 2, протяженностью 35 км.
Проектная мощность АГРС - 4 - 140 тыс. , потребление в часы пиковых нагрузок:
- в зимний период - 40 тыс. ;
- в летний период - 15 тыс. .
От АГРС-4 проложен газопровод среднего давления до городской котельной N 1, протяженностью 5 км и второй газопровод до городской котельной N 2, протяженностью 6 км.
В связи с тем, что изначально при осуществлении градостроительного планирования схема газоснабжения г. Надым был спроектирована кольцевой, резервный вид топлива для городских котельных N 1 и N 2 был исключен еще на стадии проектирования, но по состоянию на 01.01.2013 г. кольцевая схема газоснабжения г. Надыма так и не была реализована. Таким образом, отсутствие кольцевой схемы газоснабжения г. Надым негативно сказывается на надежности газоснабжения общегородских котельных РГК-1 и РГК-2.
Сети газоснабжения г. Надыма выполнены из стали и проложены преимущественно подземно.
Протяженность сетей находящих на техническом обслуживании у ООО "Надымгоргаз" составляет 7,8 км в том числе:
- газопроводы высокого давления - 5,872 км,
- газопроводы среднего давления - 0,108 км;
- газопроводы низкого давления - 1,832 км.
Протяженность арендованных газопроводов ООО "Надымгоргаз" составляет 17,08 км в том числе:
- газопроводы высокого давления - 1,955 км;
- газопроводы среднего давления - 6,158 км;
- газопроводы низкого давления - 8,967 км.
Протяженность бесхозяйных сетей газоснабжения г. Надыма составляет 7,539 км.
Протяженность сетей, находящихся в собственности у ООО "Районные газовые сети" составляет 28,142 км.
Протяженность сетей являющихся собственностью муниципального образования город Надым составляет 23,120 км.
2.3.3. Баланс мощности и ресурса
Ввиду отсутствия данных о фактическом потреблении газа населением, объем потребления газа был определен расчетным способом в соответствии с нормативами, утвержденными Постановлением Правительства ЯНАО от 18 декабря 2012 г. N 1073-П "Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению в Ямало-Ненецком автономном округе.
Потребление газа прочими потребителями определено в соответствии с договорными нагрузками.
Потребление газа населением на 2012 г. составило 4 505,5 тыс. . Потребление газа прочими потребителями в 2012 г. составило 130 491,8 тыс.
.
2.3.4. Доля поставки ресурса по приборам учета
Доля населения обеспеченного приборами учета потребления газа составляет 3%. Доля промышленных потребителей обеспеченных приборами учета газа составляет 100%. Общедомовые приборы учета газопотребления отсутствуют.
2.3.5. Зоны действия источников ресурсов
Зона действия системы газоснабжения охватывает весь город Надым.
2.3.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов
Дефицит в системе газоснабжения отсутствует.
2.3.7. Надежность работы системы
Из-за отсутствия резервной ГРС на существующей ГРС-4 нет возможности провести плановые профилактические и ремонтные работы в полном объеме, что снижает ее техническую надежность и работоспособность. Отказ в работе АГРС - 4 может повлечет за собой значительный материальный ущерб для потребителей города.
В целях повышения надежности газоснабжения города Надыма требуется осуществить комплекс мероприятий по обеспечению газоснабжением городских потребителей по кольцевой схеме от магистральных газопроводов, а именно:
- строительство АГРС (предварительно выполнив инженерно-геологические изыскания и проектно-изыскательские работы),
- строительства газопроводов высокого давления от магистральных сетей газоснабжения к планируемой АГРС,
- строительство газопровода среднего давления от планируемой АГРС до котельной РГК-2,
- строительства газопровода высокого давления от планируемой АГРС до ГРП-3 г. Надым".
2.3.8. Качество поставляемого ресурса
Качество предоставления услуг по газоснабжению регламентировано Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 года N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов". Показатели качества приведены в таблице 2.3.8.1.
Услуги по газоснабжению потребителей г. Надыма предоставляются бесперебойно и в соответствии с нормативными требованиями к качеству газоснабжения.
Таблица 2.3.8.1
Показатели качества предоставления услуги по газоснабжению
N |
Показатели качества |
Допустимая продолжительность перерывов предоставления коммунальной услуги и допустимые отклонения качества коммунальной услуги |
1 |
Бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года |
допустимая продолжительность перерыва газоснабжения - не более 4 часов (суммарно) в течение 1 месяца |
2 |
Постоянное соответствие свойств подаваемого газа требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 5542-87) |
отклонение свойств подаваемого газа от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается |
3 |
Давление газа - от 0,0012 МПа до 0,003 МПа |
отклонение давления газа более чем на 0,0005 МПа не допускается |
2.3.9. Воздействие на окружающую среду
Система газоснабжения г. Надыма не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.
2.3.10. Технические и технологические проблемы в системе
По результатам проведенного инженерно-технического анализа системы газоснабжения г. Надыма были выявлены следующие технологические проблемы:
- значительный износ системы газоснабжения;
- отсутствие сетей газоснабжения в районах перспективной застройки;
- низкая обеспеченность приборами учета газопотребления.
2.3.11. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей
Доля населения обеспеченного приборами учета потребления газа составляет 3%. Доля промышленных потребителей обеспеченных приборами учета газа составляет 100%.
В соответствии с Муниципальной целевой программой "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства города Надыма на 2010 - 2020 годы", утвержденной постановлением Администрации муниципального образования город Надым от 29.12.2010 N 377 предусмотрена установка приборов учета газопотребления.
Установка приборов учета позволит перейти на расчет с потребителями по фактическим показателям потребления, что будет способствовать более экономному использованию природного газа.
2.4. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения
2.4.1. Институциональная структура
Услугу водоснабжения на территории г. Надым оказывают следующие организации:
- филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" в городе Надыме;
- ОАО "Надымское предприятие железнодорожного транспорта";
- ООО "НадымЖилКомсервис".
2.4.2. Характеристика системы водоснабжения
Источником водоснабжения г. Надыма являются подземные воды.
В п. Старый Надым используется 5 подземных водозаборов для хозяйственно-питьевого водоснабжения:
- ОАО "НПЖТ" - 1 водозабор (2 скважины в п. Яссу);
- Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" в г. Надыме-2 - 1 водозабор (2 скважины п. Старый Надым);
- ООО "НЖКс" - 3 водозабора (3 скважины в п. СМУ-1, одна в резерве; 2 скважины в п. МО-65, одна в резерве; 2 скважины в п. АТБ-6).
В п. СУ-934 г. Надыма используется 1 подземный водозабор для технологического водоснабжения (эксплуатируется 2 артезианские скважины). Итого в п. СУ-934 эксплуатируется 2 артезианские скважины.
Система водоснабжения ОАО "НПЖТ" п. Старый Надым предназначена для добычи пресных подземных вод с целью обеспечения в/г НПЖТ хозяйственно - бытовой водой, а так же производственных и противопожарных нужд потребителей ОАО "НПЖТ".
Добыча подземных вод осуществляется путем эксплуатации водозаборных скважин NN 22-177 и 7353, пробуренных в 1982 году - скважина 22-177, в 1988 году - скважина 7353. В работе находится скважина N 22-177, скважина N 7353 переведена в резерв.
Скважины оборудованы насосами марки ЭЦВ - 8-25-100, водомерными счетчиками марки СТВГ - 80, краниками для отбора проб воды на химический и бактериологический анализ.
Над скважинами установлены павильоны, вода подается в две водонапорные башни объемом 20 - 23 каждая. Затем сетевыми насосами вода подается потребителям ОАО "НПЖТ" и в/г НПЖТ.
Первоначальное проектное решение ВОС г. Надыма предусматривала двухступенчатую работу фильтров при производительности 13,2 тыс. с учетом собственных нужд (полезная производительность - 12 тыс.
).
В связи с ростом численности населения г. Надыма к 1985 г. сложился двукратный дефицит производственных мощностей станции водоочистки. В результате схема очистки была изменена на одноступенчатую с доведением производительности ВОС до 26 тыс. . Кроме того, на насосной станции второго подъема были заменены насосы на более производительные, как по расходу, так и по давлению. В технологической схеме действующих ВОС отсутствуют сооружения по очистке промывных вод. Загрязненные промывные воды без очистки сбрасываются в ручей, являющейся притоком р. Надым. Концентрация железа в загрязненной промывной воде превышает 50 мг/л. Ширина ручья составляет 5 - 10 м, глубина - 0,65 м. В зимнее время ручей не промерзает.
Необходимо отметить, что имеется постоянное превышение допустимой концентрации железа (содержание железа в очищенной воде изменяется от 0,28 мг/л до 1,07 мг/л) и цветности. Очистка воды от марганца и аммиака происходит в незначительной степени, так как для этого недостаточно использование в качестве окислителя только кислорода воздуха. Так же данной схемой не предусматривается удаления кремния. Фактическое водопотребление г. Надыма изменяется в пределах от 12,8 до 26,9 тыс. . Среднее водопотребление составляет 15,4 тыс.
.
В поселке Старый Надым ОАО "НПЖТ" очистные сооружения отсутствуют.
Поселки СУ-934 и Старый Надым обеспечиваются привозной водой от водораздаточной станции при водозаборе г. Надыма, неблагоустроенная часть города.
На ВОС г. Надыма всего 31 артезианских скважины, из них:
- наблюдательные - 7 шт;
- рабочие - 22 шт;
- ремонт - 2 шт.
В п. Старый Надым г. Надыма эксплуатируется 13 артезианских скважины, из них:
- 2 скважины - ОАО "НПЖТ";
- 2 скважины - филиала ОАО "Ямалкоммунэнерго" в г. Надыме;
- 9 скважин - ООО "НЖКс" (2 скважины в резерве, 7 скважин рабочих).
Технические характеристики скважин представлены в таблице 2.4.2.1.
Таблица 2.4.2.1.
Характеристика скважин на ВОС г. Надыма по состоянию на 31.12.12 г.
NN п/п |
N скв. |
N скв. по паспорту |
Год бурения |
Назначение |
Техническое состояние |
Водоподъемное оборудование (тип насоса, глубина установки) |
1 |
1 |
НД - 549 |
1990 |
рабочая |
удовлетв. |
ЭЦВ 10-65-110 29 м |
2 |
3 |
НД - 548 |
1990 |
наблюдательная |
удовлетв. |
- |
3 |
4 |
72 - 74 |
1976 |
рабочая |
удовлетв. |
ЭЦВ 10-65-110 35 м |
4 |
4а |
22 - 91 |
1980 |
рабочая |
удовлетв. |
ЭЦВ 10-65-110 36 м |
5 |
5 |
22 - 27 |
1978 |
наблюдательная |
удовлетв. |
- |
6 |
5а |
НД - 580 |
1990 |
рабочая |
удовлетв. |
ЭЦВ 10-65-110 39 м |
7 |
6 |
74 - 63 |
1976 |
рабочая |
удовлетв. |
ЭЦВ 8-40-90 35 м |
8 |
6а |
НД - 581 |
1990 |
рабочая |
удовлетв. |
ЭЦВ 10-65-110 28,5 м |
9 |
7 |
НД - 616 |
1990 |
наблюдательная |
удовлетв. |
- |
10 |
8 |
74 - 74 |
1976 |
рабочая |
удовлетв. |
ЭЦВ 10-65-110 30 м |
11 |
9 |
22 - 24 |
1978 |
рабочая |
удовлетв. |
ЭЦВ 10-65-110 37,5 м |
12 |
9а |
VI п - разв. |
1974 |
наблюдательная |
удовлетв. |
- |
13 |
10 |
74 - 73 |
1976 |
рабочая |
удовлетв. |
ЭЦВ 10-65-110 29 м |
14 |
12 |
НД - 17 |
1986 |
наблюдательная |
удовлетв. |
- |
15 |
12а |
22 - 146 |
1981 |
рабочая |
удовлетв. |
ЭЦВ 10-65-110 33,5 м |
16 |
13 |
НД - 619 |
1990 |
наблюдательная |
удовлетв. |
- |
17 |
13а |
НД - 14 |
1987 |
рабочая |
удовлетв. |
ЭЦВ 10-65-110 31 м |
18 |
15а |
22 - 147 |
1981 |
рабочая |
удовлетв. |
ЭЦВ 10-65-110 38 м |
19 |
16 |
22 - 172 |
1982 |
рабочая |
удовлетв. |
ЭЦВ10-65-110 34 м |
20 |
19 |
НД - 13 |
1987 |
рабочая |
удовлетв. |
ЭЦВ 10-65-110 34 м |
21 |
1р |
1р |
1997 |
рабочая |
удовлетв. |
ЭЦВ10-65-110 46,7 м |
22 |
2р |
2р |
1998 |
рабочая |
удовлетв. |
ЭЦВ 10-65-110 35 м |
23 |
3р |
3р |
1998 |
наблюдательная |
удовлетв. |
- |
24 |
4р |
4р |
1998 |
рабочая |
удовлетв. |
ЭЦВ 10-65-110 35 м |
25 |
5р |
5р |
1999 |
рабочая |
удовлетв. |
ЭЦВ 10-65-110 39 м |
26 |
6р |
6р |
1999 |
ремонт |
пескует |
ремонт |
27 |
7р |
7р |
1999 |
рабочая |
удовлетв. |
ЭЦВ 10-65-110 47 м |
28 |
20 |
НД - 298 |
1988 |
рабочая |
удовлетв. |
ЭЦВ 8-40-90 37 м |
29 |
21 |
НД - 372 |
1988 |
рабочая |
удовлетв. |
ЭЦВ 10-65-100 35 м |
30 |
22 |
НД - 409 |
1989 |
ремонт |
пескует |
ремонт |
31 |
23 |
НД - 417 |
1989 |
рабочая |
удовлетв. |
ЭЦВ 8-40-90 36 м |
ВОС г. Надым п. Старый Надым | ||||||
Скважины филиала ОАО "Ямалкоммунэнерго" в г. Надыме | ||||||
1 |
1 |
74-81 |
1976 |
рабочая |
удовлетв. |
ЭЦВ 6-6,3-110 51,5 м |
2 |
2 |
74-82 |
1976 |
рабочая |
удовлетв. |
ЭЦВ 6-10-110 31 м |
Скважины ОАО "НПЖТ" | ||||||
3 |
- |
22-177 |
1982 |
рабочая |
удовлетв. |
ЭЦВ - 8-25-100 |
4 |
- |
73-53 |
1988 |
наблюдательная |
удовлетв. |
ЭЦВ - 8-25-100 |
Скважины ООО "НЖКс" | ||||||
5 |
- |
74-22 |
1975 |
рабочая |
удовлетв. |
ЭЦВ 6-16-110 |
6 |
- |
НД-251 |
1978 |
рабочая |
удовлетв. |
ЭЦВ 8-16-140 |
7 |
- |
73-72 |
1975 - 1978 |
рабочая |
удовлетв. |
ЭЦВ 6-16-110 |
8 |
- |
73-73 |
1975 - 1978 |
рабочая |
удовлетв. |
ЭЦВ 6-16-110 |
9 |
- |
22-43 |
1975 - 1978 |
наблюдательная |
удовлетв. |
ЭЦВ 8-25-125 |
10 |
- |
75-04 |
1976 |
рабочая |
удовлетв. |
ЭЦВ 6-16-110 |
11 |
- |
НД-362 |
1976 |
наблюдательная |
удовлетв. |
ЭЦВ 6-16-110 |
12 |
- |
22-551 |
1985 |
рабочая |
удовлетв. |
ЭЦВ 8-16-140 |
13 |
- |
22-729 |
1986 |
рабочая |
удовлетв. |
ЭЦВ 6-16-110 |
К основным технологическим сооружениям относятся:
- станция I подъема (артезианские скважины с насосом ЭЦВ находятся в павильонах);
- сборные водоводы;
- фильтра (ФОВ 19 шт);
- компрессора (4ВУ-5/9 3 шт; 6ВВ-9/9 М1 3 шт; 6ВВ-9/9 АИР 1 шт);
- бактерицидные установки (УДВ-150/21-А2 8 шт);
- резервуары чистой воды (4 шт.);
- насосная станция II подъема (оборудована центробежными насосами марки "Д");
- замерные узлы на магистральных водоводах;
- магистральные сети города и промзоны;
- внутриквартальные сети города.
Технологическая схема ВОС предусматривает:
- обезжелезивание воды методом упрощенной аэрации;
- механическая очистка подземных вод;
- обеззараживание питьевой воды;
- накопление питьевой воды в резервуарах чистой воды.
От артезианских скважин по 4 сборным водоводам 159;
219 и
325 мм на входе в фильтровальный зал вода поступает на напорные фильтры.
После прохождения фильтров, очищенная вода проходит через станцию обеззараживания воды, где под воздействием ультрафиолетового излучения на 8 установках типа УДВ-150/21-А2 осуществляется ее обеззараживание.
Хранение расходного, аварийного, противопожарного запасов питьевой воды осуществляется в 4-х резервуарах чистой воды (РЧВ) объемом по 5000 каждый.
Насосами насосной станции 2-го подъема вода подается по 2-м магистральным водоводам Ду 500 мм в распределительные сети города.
Распределительные сети города представляют собой единую систему хозяйственно-противопожарного водоснабжения с кольцевой схемой, что обеспечивает надежную подачу воды потребителям. Технические характеристики водопроводных сетей приведены в таблицах 2.4.2.2, 2.4.2.3, 2.4.2.4.
Таблица 2.4.2.2.
Технические характеристики сетей водоснабжения ОАО "НПЖТ"
Протяженность сетей, км |
ХВС |
ГВС |
в/г НПЖТ |
1,06725 |
1,06776 |
Пром. Зона |
0,54769 |
|
Итого: |
2,682 км |
Таблица 2.4.2.3.
Технические характеристики сетей водоснабжения ООО "НЖКс"
Суммарная Протяженность км |
Внутри квартальные сети, км |
Сети, нуждающиеся в замене, км |
Заменено водопроводных сетей, км |
31,411 |
31,411 |
29,322 |
2,089 |
Таблица 2.4.2.4.
Технические характеристики сетей водоснабжения Надымского филиала ОАО "Ямалкоммунэнерго" в г. Надыме
Суммарная протяженность, км |
Магистральные сети, км |
Уличные сети, км |
Внутриквартальные сети, км |
77,657 |
13,517 |
20,032 |
44,108 |
Протяженность водопроводных сетей города с учетом правобережной территории составляет 112 км. Износ водопроводных сетей по состоянию на 1 января 2013 года составляет 63%.
2.4.3. Баланс мощности и ресурса
По филиалу ОАО "Ямалкоммунэнерго" в г. Надыме с 2010 г. наблюдается тенденция к снижению потребления воды. В 2012 г. вследствие проведения мероприятий по энергосбережению объем водопотребления населением снизился на 29,8% по сравнению с уровнем 2010 г., потребление бюджетофинансируемыми организациями снизилось на 23%, потребление прочими организациями - на 21%.
Снижение уровня водопотребления связано со снижением потребления воды населением и сторонними организациями, а также с отсутствием аварий в системе водоснабжения. Уровень потерь воды в 2012 г. значительно увеличился по сравнению с уровнем 2010 г., что может быть обусловлено износом сетей водоснабжения. В таблице 2.4.3.1. приведен баланс водопотребления за 2010 - 2012 гг.
В 2012 г. объем воды, поднятой насосными станциями первого подъема, сократился на 8,5% по сравнению с уровнем 2010 г.
Таблица 2.4.3.1.
Баланс водопотребления за период 2010 - 2012 гг. по филиалу ОАО "Ямалкоммунэнерго" в г. Надыме.
N |
Показатели, куб. м. |
2010 |
2011 |
2012 |
Факт |
Факт |
Факт |
||
1 |
Поднято воды всего |
6164,159 |
5987,262 |
5638,86 |
2 |
Собственные нужды |
456,659 |
357,303 |
246,159 |
3 |
Отпущено всего в сеть |
5707,5 |
5629,959 |
5392,701 |
4 |
Потери в сетях |
328,972 |
372,009 |
1421,834 |
5 |
Реализовано потребителям |
5378,538 |
5257,95 |
3970,867 |
6 |
Бюджетным учреждениям |
272,878 |
238,408 |
210,203 |
7 |
Прочим потребителям |
364,646 |
346,525 |
287,979 |
8 |
Населению (жилой фонд) |
4024,725 |
3998,872 |
2824,086 |
9 |
внутрицеховые нужды |
716,279 |
674,141 |
648,599 |
10 |
Расход электроэнергии на подъем, очистку и транспортировку воды |
7507,6 |
6843,6 |
7373,4 |
Население является основным потребителем услуги водоснабжения, на его долю приходится 71,1% от общего объема водопотребления, на долю прочих потребителей приходится 7,3%, на долю бюджетофинансируемых организаций приходится 5,3%, на производственные нужды приходится 16,3% реализованной воды.
На рисунке 2.4.3.1. графически представлена структура потребителей услуги водоснабжения по данным 2012 года.
Рисунок 2.4.3.1. Структура потребителей услуги водоснабжения в 2012 г.
По организации ОАО "Надымское предприятие железнодорожного транспорта" объем воды, поднятой насосными станциями первого подъема, в 2012 г. снизился на 15,5% по сравнению с уровнем 2010 г.
Объем водопотребления населением снизился на 4% по сравнению с уровнем 2010 г., потребление прочими организациями снизилось на 20,6%. Снижение уровня водопотребления связано с установкой приборов учета воды у потребителей. Уровень потерь воды в 2012 г. снизился на 14,8% по сравнению с уровнем 2010 г. В таблице 2.4.3.2. приведен баланс водопотребления за 2010 - 2012 гг. по ОАО "НПЖТ".
Таблица 2.4.3.2.
Баланс водопотребления за период 2010 - 2012 гг. по ОАО "НПЖТ".
N |
Показатели, куб. м. |
2010 |
2011 |
2012 |
Факт |
Факт |
Факт |
||
1 |
Поднято воды всего |
30 080 |
26 330 |
25 417 |
2 |
Отпущено всего в сеть |
30 080 |
26 330 |
25 417 |
3 |
Потери в сетях |
3 010 |
2 660 |
2 565 |
4 |
Реализовано потребителям |
27 070 |
23 670 |
22 852 |
5 |
Бюджетным учреждениям |
40 |
0 |
0 |
6 |
Прочим потребителям |
18 670 |
15 890 |
14 826 |
7 |
Населению (жилой фонд) |
8 360 |
7 780 |
8 026 |
8 |
Расход электроэнергии на подъем, очистку и транспортировку воды |
18 510 |
15 350 |
14 106 |
Население является основным потребителем услуги водоснабжения, на его долю приходится 64,9% от общего объема водопотребления, на долю прочих потребителей приходится 35,1%.
На рисунке 2.4.3.2. графически представлена структура потребителей услуги водоснабжения по данным 2012 года.
Рисунок 2.4.3.2. Структура потребителей услуги водоснабжения в 2012 г.
По организации ООО "НадымЖилКомсервис" объем поднятой воды в 2012 году составил 70,303 тыс. . Всего отпущено в сеть 133,166 тыс.
, из них своими насосами - 60,472 тыс.
, получено со стороны - 72,694 тыс.
. Потери в сетях составили 9,5% от объема воды, отпущенной в сеть.
Таблица 2.4.3.3.
Баланс водопотребления на 2012 год ООО "НадымЖилКомсервис"
N |
Показатели, тыс. |
2012 |
факт | ||
1 |
Поднято воды всего |
70,303 |
2 |
Отпущено всего в сеть |
133,166 |
3 |
Своими насосами |
60,472 |
4 |
Воды, полученной со стороны |
72,694 |
5 |
Потери в сетях |
12,72 |
6 |
Реализовано потребителям |
120,446 |
7 |
Бюджетным учреждениям |
1,256 |
8 |
Прочим потребителям |
33,763 |
9 |
Населению (жилой фонд) |
85,427 |
10 |
Расход электроэнергии на подъем, очистку и транспортировку воды |
79,049 |
Всего реализовано потребителям 120,446 тыс. . Население является основным потребителем услуги водоснабжения, на его долю приходится 70,93% от общего объема водопотребления, на долю прочих потребителей приходится 28,03%, на долю бюджетофинансируемых организаций приходится 1,04% реализованной воды.
На рисунке 2.4.3.3. графически представлена структура потребителей услуги водоснабжения по данным 2012 года.
Рисунок 2.4.3.3. Структура потребителей услуги водоснабжения в 2012 г.
2.4.4. Доля поставки ресурса по приборам учета
По состоянию на 01.01.2013 г. общедомовыми приборами учета воды оснащены 73 дома г. Надыма или 18,2%.
2.4.5. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов
Существующий водозабор г. Надыма не обладает достаточными резервами мощности для обеспечения перспективного спроса на услуги по водоснабжению.
Проектная производительность водозабора - 13,2 тыс. , фактическая - 26,9 тыс.
. Условный дефицит установленной мощности - 14,7 тыс.
.
Фактическое водопотребление г. Надыма изменяется в пределах от 12,8 до 26,9 тыс. . (пиковое значение не более 2 - 3 раз в году). Среднее водопотребление составляет 15,4 тыс.
.
Согласно протоколу N 762 заседания ГКЗ от 27 сентября 2002 года, эксплуатационные запасы водоносных горизонтов составляют:
- салеманский водоносный горизонт - 29,2 тыс. .;
- атлымский водоносный горизонт - 1,3 тыс. .;
- юрковский водоносный горизонт - 9,6 тыс. .
Общий запас составляет 40,1 тыс. .
Покрытие водопотребления в настоящее время осуществляется за счет пониженного качества воды из-за изменения схемы обезжелезивания, форсированных режимов эксплуатации очистной установки, отсутствия резерва оборудования.
2.4.6. Надежность работы системы
Общая протяженность сетей питьевого водоснабжения - 112 км. Водоводы имеют значительный износ. Для сетей водоснабжения используются трубы из стали и полиэтилена. Количество инцидентов на водопроводных сетях, обслуживаемых филиалом ОАО "Ямалкоммунэнерго" в г. Надыме, в 2011 году составило 12 ед., в 2012 году - 8 инцидентов. Основные причины инцидентов - порывы водоводов.
Износ сетей водоснабжения является неблагоприятным фактором, снижающим надежность водоснабжения потребителей. Необходима поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, срок эксплуатации которых превышает нормативный. Износ водопроводных сетей составляет 63%.
Потери воды в централизованных системах водоснабжения в настоящее время составляют 25,6%, замена сетей приведет к их снижению.
Обеспечение потребителей водой осуществляется бесперебойно.
2.4.7. Качество поставляемого ресурса
Качество предоставляемой услуги системы водоснабжения должно соответствовать правилам предоставления коммунальных услуг собственникам помещений в многоквартирных и жилых домах, закрепленных Постановлением Правительства РФ от 6.05.2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".
Таблица 2.4.7.1.
Требования к качеству услуги водоснабжения
Показатели качества |
Допустимая продолжительность перерывов предоставления коммунальной услуги и допустимые отклонения качества коммунальной услуги |
1. Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение в течение года |
допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды: 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения холодного водоснабжения - в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, установленными для наружных водопроводных сетей и сооружений (СНиП 2.04.02-84*) |
2. Постоянное соответствие состава и свойств холодной воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.1074-01) |
отклонение состава и свойств холодной воды от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается |
3. Давление в системе холодного водоснабжения в точке водоразбора: в многоквартирных домах и жилых домах - от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см); у водоразборных колонок - не менее 0,1 МПа (1 кгс/кв. см) |
отклонение давления не допускается |
Результаты химического анализа воды Надымского водозабора за декабрь 2012 г. представлены в таблице 2.4.7.2.
Таблица 2.4.7.2.
Результаты химического анализа воды Надымского водозабора
N п/п |
Наименование показателей |
Номера скважин |
|||||||||
1р |
4 |
4р |
5а |
5р |
12а |
13а |
15а |
Т1 |
Т5 |
||
1 |
Железо общее |
7 |
7,9 |
8,7 |
7,7 |
8,9 |
8,4 |
8 |
7,5 |
7,3 |
0,57 |
2 |
Мутность |
0,62 |
1,32 |
<0,58 |
<0,58 |
2,7 |
<0,58 |
<0,58 |
<0,58 |
<0,58 |
<0,58 |
3 |
Цветность (град) |
22 |
44 |
46 |
37 |
71 |
49 |
37 |
38 |
33 |
20 |
4 |
Водородный показатель |
6,85 |
6,98 |
6,99 |
6,97 |
6,99 |
6,96 |
6,73 |
6,76 |
6,7 |
|
5 |
Запах (баллы) |
3/3 |
3/3 |
3/3 |
3/3 |
3/3 |
3/3 |
3/3 |
3/3 |
3/3 |
0/0 |
6 |
Привкус (баллы) |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
0 |
7 |
Жесткость |
0,15 |
1,93 |
1,08 |
1,78 |
2,1 |
1,68 |
1,75 |
1,83 |
|
|
8 |
Аммиак |
1,7 |
3,1 |
2,7 |
2,8 |
>4 |
2,1 |
3,2 |
3,6 |
3,20 |
|
9 |
Нитраты |
0,73 |
0,75 |
0,68 |
0,76 |
0,79 |
0,64 |
0,59 |
0,72 |
|
|
10 |
Нитриты |
0,0029 |
<0,002 |
<0,002 |
<0,002 |
0,0052 |
<0,002 |
0,0029 |
<0,002 |
|
|
11 |
Марганец |
0,14 |
0,17 |
0,23 |
<0,1 |
0,34 |
0,35 |
0,29 |
0,24 |
0,21 |
|
12 |
Кремний |
13,4 |
10,7 |
11,3 |
9,2 |
9,2 |
9,2 |
10,9 |
11,7 |
|
|
13 |
Хлориды |
8,6 |
1,5 |
9,2 |
1,4 |
2,3 |
1,6 |
1,1 |
1,3 |
|
|
14 |
Сульфаты |
16 |
21 |
21 |
20 |
21 |
22 |
19 |
20 |
|
|
15 |
Натрий + Калий |
133 |
87 |
85 |
74 |
100 |
83 |
77 |
89 |
|
|
16 |
Сухой остаток |
311 |
277 |
252 |
255 |
297 |
284 |
256 |
283 |
|
|
17 |
Окисляемость |
3,1 |
5 |
6 |
5,7 |
6,1 |
5,6 |
4,9 |
4,3 |
|
|
Подземные воды содержат повышенные концентрации железа, марганца и кремния, пониженное содержание фтора. Высокая концентрация в воде свободной углекислоты обуславливает ее нестабильность и агрессивность по отношению к металлу трубопроводов, резервуаров и оборудования.
Подземные источники водоснабжения не соответствуют по органолептическим показателям (цветности, мутности) и по содержанию вредных химических веществ (содержание железа, марганца) требованиям ГОСТа Р 51232-98 "Вода питьевая" и СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных источников водоснабжения. Контроль качества" по следующим показателям:
- превышение железа общего в 1,5 - 2 раза;
- превышение кремния в 2 - 4 раза;
- превышение марганца в 2 - 4 раза.
В настоящее время вода в пос. Старый Надым (п. СМУ-1, п. АТБ-6, п. МО - 65) и в п. СУ-934 подается неочищенной, в связи с тем, что при строительстве водозаборов в вышеуказанных поселках водоочистные сооружения не предусматривались.
Необходимо предусмотреть разработку ПСД на строительство водоочистных сооружений согласно современных требований.
2.4.8. Воздействие на окружающую среду
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Надыма являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" и СНиП 3.05.04-85 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации" источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
Для Надымского водозабора установлены ЗСО в составе трех поясов. Границы первого пояса - на расстоянии 50 м от водозаборных сооружений, его площадь составляет 48 га. Территория I пояса огорожена, озеленена, охраняется. В его границах запрещено проживание людей, строительство и т.д.
Границы II пояса ЗСО установлены от ограждения 1 пояса на расстоянии: северная граница - 1670 м, южная - 3120 м.
Границы III пояса 3СО установлены на расстоянии: северная - 15 км, южная - 34,8км.
Территория II пояса ЗСО имеет в своих пределах источники загрязнения - 2 АЗС и гаражи. Территория III пояса ЗСО представляет собой заболоченную равнину, поросшую редкой древесной и кустарниковой растительностью. На территории III пояса ЗСО находится городской аэропорт.
В пос. Старый Надым используется 6 подземных водоисточников, для которых установлен пояс строгого режима ЗСО размером от 30 до 50 м в зависимости от защищенности водоносных горизонтов. Размеры II и III поясов установлены, но не организованы из-за сложившейся застройки территории.
На водозаборы п. СМУ-1, п. АТБ-6, п. МО-65, СУ-934 отсутствуют разработанные и утвержденные проекты зон санитарной охраны.
2.4.9. Тарифы, структура себестоимости
Экономический анализ структуры себестоимости (тарифов на холодную воду) выполнен на основе фактических и плановых показателей 2010 - 2013 года.
В целях сглаживания роста тарифов на холодную воду, рост тарифа на холодную воду, поставляемую ОАО "Надымское предприятие железнодорожного транспорта" делится в 2012 - 2013 гг. по периодам действия.
Наибольший темп прироста в период 2010 - 2013 гг. характерен для статей затрат "отчисления на социальные нужды основного производственного персонала" (темп прироста составит 51,15%), "расходы на оплату труда основного производственного персонала" (темп прироста составит 11,22%), "расходы на покупаемую электрическую энергию" (темп прироста составит 25,69%).
На рисунке 2.4.9.1. графически представлена структура тарифа на холодную воду на 2013 год (план).
Рисунок 2.4.9.1. Структура тарифа на холодную воду на 2013 год (план)
В структуре расходов на холодную воду на 2013 год (в соответствии с плановыми показателями) наибольший удельный вес занимают затраты по статьям: "Расходы на оплату труда производственного персонала" (41,39%), "Общепроизводственные расходы" (14,15%), "Общехозяйственные расходы" (25,64%).
Экономический анализ структуры себестоимости (тарифов на горячую воду) выполнен на основе плановых и фактических показателей 2011 - 2013 года.
Тариф на горячую воду рассчитывается исходя из действующего тарифа на холодную воду, тарифа на тепловую энергию, а также количества тепла, необходимого для приготовления 1 горячей воды. В 2010 - 2012 гг. тариф на горячую воду устанавливался только для иных потребителей, в 2013 году тариф на горячую воду установлен отдельно для населения и отдельно для иных потребителей.
Исходя из плановых показателей на 2013 год, тариф на холодную воду составляет 20,43%, тариф на тепловую энергию составляет 79,57% в общей структуре тарифа на горячую воду (рисунок 5.11.).
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "рисунок 2.4.9.2"
Рисунок 2.4.9.2. Структура тарифа на горячую воду, поставляемую ОАО "Надымское предприятие железнодорожного транспорта" (план 2013 года)
Экономический анализ структуры себестоимости (тарифов на холодную воду) выполнен на основе плановых показателей 2012 - 2013 года. В целях сглаживания роста тарифов на холодную воду, рост тарифа на холодную воду, поставляемую ООО "НадымЖилКомсервис" делится по периоду действия с 01.01.2013 г. по 01.07.2013 г., с 01.07.2013 г. по 01.12.2013 г. Наибольший темп прироста характерен для затрат на текущий и капитальный ремонт (темп прироста согласно плановым показателям составит 26,99%), общехозяйственных расходов (темп прироста 16,28%), затрат на покупаемую электрическую энергию (темп прироста составит 9,70%).
На рисунке 2.4.9.2. графически представлена структура тарифа на холодную воду на 2013 год (план).
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "рисунок 2.4.9.3"
Рисунок 2.4.9.3. Структура тарифа на холодную воду на 2013 год (план)
В структуре расходов на холодную воду на 2013 год (в соответствии с плановыми показателями) наибольший удельный вес занимают затраты по статьям: "Расходы на оплату труда производственного персонала" (54,25%), "Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала" (16,28%), "Общехозяйственные расходы" (15,53%).
Тарифы, структура тарифов на холодную воду, поставляемую ООО "НадымЖилКомсервис" в поселке СУ-934 на территории муниципального образования город Надым
Экономический анализ структуры себестоимости (тарифов на холодную воду) выполнен на основе плановых показателей 2012 - 2013 года.
В целях сглаживания роста тарифов на холодную воду, рост тарифа на холодную воду, поставляемую ООО "НадымЖилКомсервис" делится по периоду действия с 01.01.2013 г. по 01.07.2013 г., с 01.07.2013 г. по 01.12.2013 г.
Наибольший темп прироста характерен для общехозяйственных расходов (темп прироста 16,12%), расходов на оплату труда основного производственного персонала (темп прироста составит 10,43%), затрат покупаемую электрическую энергию (темп прироста согласно плановым показателям составит 9,70%).
На рисунке 2.4.9.4 графически представлена структура тарифа на холодную воду на 2013 год (план).
Рисунок 2.4.9.4. Структура тарифа на холодную воду на 2013 год (план)
В структуре расходов на холодную воду на 2013 год (в соответствии с плановыми показателями) наибольший удельный вес занимают затраты по статьям: "Расходы на оплату труда производственного персонала" (52,54%), "Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала" (15,76%), "Общехозяйственные расходы" (12,59%).
Тарифы, структура тарифов на горячую воду, поставляемую ООО "НадымЖилКомсервис" в поселке Старый Надым муниципального образования город Надым
Экономический анализ структуры себестоимости (тарифов на горячую воду) выполнен на основе плановых показателей 2012 - 2013 года. Тариф на горячую воду рассчитывается исходя из действующего тарифа на холодную воду, тарифа на тепловую энергию, а также количества тепла, необходимого для приготовления 1 горячей воды. Исходя из плановых показателей на 2013 год, тариф на холодную воду составляет 22,91%, тариф на тепловую энергию составляет 77,09% в общей структуре тарифа на горячую воду (рисунок 2.4.9.5).
Рисунок 2.4.9.5. Структура тарифа на горячую воду, поставляемую ООО "НадымЖилКомсервис" (план 2013 года)
Тарифы, структура тарифов на горячую воду, поставляемую ООО "НадымЖилКомсервис" в поселке СУ-934 города Надыма
Экономический анализ структуры себестоимости (тарифов на горячую воду) выполнен на основе плановых показателей 2012 - 2013 года.
Тариф на горячую воду рассчитывается исходя из действующего тарифа на холодную воду, тарифа на тепловую энергию, а также количества тепла, необходимого для приготовления 1 горячей воды. Исходя из плановых показателей на 2013 год, тариф на холодную воду составляет 43,11%, тариф на тепловую энергию составляет 56,89% в общей структуре тарифа на горячую воду (рисунок 2.4.9.6.).
Рисунок 2.4.9.6. Структура тарифа на горячую воду, поставляемую ООО "НадымЖилКомсервис" (план 2013 года)
Тарифы, структура тарифов на холодную воду, поставляемую филиалом ОАО "Ямалкоммунэнерго" в городе Надыме
Экономический анализ структуры себестоимости (тарифов на холодную воду) выполнен на основе плановых показателей 2013 года.
В целях сглаживания роста тарифов на холодную воду, рост тарифа на холодную воду, поставляемую филиалом ОАО "Ямалкоммунэнерго" в г. Надыме делится по периоду действия с 01.01.2013 г. по 01.07.2013 г., с 01.07.2013 г. по 01.12.2013 г.
Наибольший темп прироста характерен для затрат на покупную электрическую энергию (темп прироста согласно плановым показателям составит 11%), что объясняется ростом цен на закупаемую электрическую энергию. Также необходимо отметить рост статьи затрат "оплата труда производственного персонала" (темп прироста составит 6,20%).
На рисунке 2.4.9.7. графически представлена структура тарифа на холодную воду на 2013 год (план).
Рисунок 2.4.9.7. Структура тарифа на холодную воду на 2013 год (план)
В структуре расходов на холодную воду на 2013 год (в соответствии с плановыми показателями) наибольший удельный вес занимают затраты по статьям: "Общехозяйственные расходы" (21,29%), "Расходы на услуги производственного характера" (19,58%), "Расходы на оплату труда производственного персонала" (17,82%).
Тарифы, структура тарифов на горячую воду, поставляемую филиалом ОАО "Ямалкоммунэнерго" в городе Надыме
Экономический анализ структуры себестоимости (тарифов на горячую воду) выполнен на основе плановых показателей 2013 года.
Тариф на горячую воду рассчитывается исходя из действующего тарифа на холодную воду, тарифа на тепловую энергию, а также количества тепла, необходимого для приготовления 1 горячей воды. Исходя из плановых показателей на 2013 год, тариф на холодную воду составляет 31,27%, тариф на тепловую энергию составляет 68,73% в общей структуре тарифа на горячую воду (рисунок 2.4.9.8.).
Рисунок 2.4.9.8. Структура тарифа на горячую воду, поставляемую филиалом ОАО "Ямалкоммунэнерго" (план 2013 года)
2.4.10. Технические и технологические проблемы в системе
Анализ систем водоснабжения г. Надыма выявил следующие технические и технологические проблемы:
- необходима реконструкция ВОС и оптимизация технологических процессов подготовки питьевой воды с увеличением производительности до требуемой величины;
- необходима реконструкция водозаборных сооружений с расширением и увеличением мощности до требуемой величины с целью обеспечения населения необходимым объемом питьевой воды и ее эффективной очистки перед подачей;
- необходима перекладка сетей водоснабжения, имеющих значительный износ и попадающих в зону планируемых объектов капитального строительства;
- качество питьевой воды подаваемой населению не соответствует гигиеническим нормативам по содержанию железа, марганца, кремния, органолептическим показателям, а в левобережной части города и по микробиологическим показателям;
- необходимо строительство комплексных водоочистных сооружений;
- необходимо строительство сетей водоснабжения в застраиваемых микрорайонах.
Анализ систем водоснабжения п. Старый Надым выявил следующие технические и технологические проблемы:
- отсутствие утвержденных проектов зон санитарной охраны водозаборов в п. СМУ-1, п. АТБ-6, п. МО-65, п. СУ-934;
- отсутствие водоочистных сооружений на водозаборах п. СМУ-1, п. АТБ-6, п. МО-65, п. СУ-934;
- вода, поступающая в жилые дома и объекты соцкультбыта, является технической;
- значительный износ системы водоснабжения п. Старый Надым (СМУ-1, п. АТБ-6, п. МО-65) и в п. СУ-934, в связи с чем необходима замена сетей водоснабжения.
2.4.11. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей
По состоянию на 01.01.2013 г. общедомовыми приборами учета воды оснащены 73 дома г. Надыма или 18,2%.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" постановлением Администрации муниципального образования город Надым от 29.12.2010 N 377 утверждена муниципальная долгосрочная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства г. Надым на 2010 - 2020 годы", в которую включены мероприятия по установке общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах и бюджетных организациях.
В рамках реализации вышеуказанной муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства г. Надым на 2010 - 2020 годы" проводится работа по установке общедомовых и индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов у потребителей. В рамках данной программы на 2013 - 2014 год планируется оснащение приборами учета потребителей 100%.
2.5. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения
2.5.1. Институциональная структура
Услуги по водоотведению потребителям г. Надыма оказывают:
- филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" в г. Надыме;
- ООО "НадымЖилКомсервис".
2.5.2. Характеристика системы водоотведения
Основные показатели системы водоотведения по состоянию на 01.01.2013 г.:
- Количество канализационно-очистных сооружений - 2 ед.;
- Установленная мощность канализационно-очистных сооружений - 22 050 ;
- Фактическая среднегодовая загрузка 48,4%;
- Протяженность канализационных сетей - 71,652 км;
- Количество канализационных насосных станций -24 ед.;
- Установленная мощность канализационных насосных станций -130 тыс. .
Отведение сточных вод потребителей г. Надыма осуществляется посредством системы канализационных сетей и канализационных насосных станций на городские канализационно-очистные сооружения (КОС), расположенные в северо-восточной части г. Надыма.
Очищенные стоки сбрасываются в протоку Нгарка-Вэло-Яха и р. Надым. Комплекс КОС состоит из объектов очистных сооружений производительностью 9650 ., введенных в эксплуатацию в 1980 г. и объектов 1 очереди расширения, производительностью 12 тыс.
., введенных в эксплуатацию в 1991 году. II очередь КОС до настоящего времени полностью не введена в эксплуатацию. После завершения ее строительства показатели качества очищенных стоков будут соответствовать нормативным. Общая производительность КОС составляет 21965
. Объем стоков, поступающих на КОС 15445
., в т.ч.:
- бытовые стоки 13045 .;
- производственные стоки 2400 .
Загрязненные стоки от ГКНС поступают в приемную камеру головного блока 1 очереди расширения (КОС - 12000 .). После механической очистки на решетках-дробилках и аэрируемых песколовках сточные воды распределяются на биологическую очистку. Обработка осадков сточных вод ведется на центрифугах и камерах дегельминтизации. Дезинфекция очищенных стоков осуществляется концентрированной хлорной водой, подаваемой от хлораторов АХВ 1000. Хлораторная, совмещенная со складом хлора, расположена на площадке КОС. Очищенные и обеззараженные стоки от КОС-9650 и КОС 12000 поступают в общий самотечный коллектор d=600 мм и сбрасываются в водоем. Канализационные очистные сооружения построены в соответствии с проектом, разработанным проектным институтом "Ленгипрокоммунводоканал" в 1973 г. Рабочий проект расширения и реконструкции КОС выполнен в 1987 г.
Протяженность сетей канализации составляет 60,672 км. Сети имеют значительный износ и нуждаются в реконструкции. В часы максимального водоотведения система канализации работает с дефицитом пропускной способности и, как следствие, увеличивается количество аварий и сбоев на сетях.
В соответствии с Генеральным планом муниципального образования город Надым планируется строительство двух новых районов (13 и 16 микрорайоны), подключение которых повлечет за собой увеличение нагрузки на систему водоотведения.
Для оперативного управления системой водоотведения планируется модернизация системы автоматизации управления насосным оборудованием на существующих КНС города и модернизация перемерзающих участков канализационных сетей в соответствии с ПИР.
По состоянию на 01.01.2013 г. система дождевой канализации в г. Надыме отсутствует.
Поселки Старый Надым, СУ-934, в/г СМУ-1, в/г АТБ-6, МО-65 не имеют централизованной системы канализации. Канализование производится в септики, с последующим вывозом хозяйственно-бытовых стоков на свалку жидких бытовых отходов.
Отведение сточных вод поселка СУ-934 осуществляется на локальные очистные сооружения. Установленная мощность КОС поселка СУ-934 составляет 400 . Протяженность канализационных сетей поселка СУ-934 по состоянию на 01.01.2013 г. составляет 1,7 км. Сброс очищенных стоков осуществляется на рельеф.
2.5.3. Баланс мощности и ресурса
Объем водоотведения за 2012 г. от всех категорий потребителей услуг водоотведения предоставляемых филиалом ОАО "Ямалкоммунэнерго" в г. Надыме составил 3 748,782 . По сравнению с уровнем 2010 г. объем водоотведения снизился на 24%. Снижение объема отведения сточных вод от потребителей объясняется снижением потребления воды, которые обусловлено проведением мероприятий по энергосбережению. Население является наиболее крупным потребителем услуг по водоотведению, на его долю приходится 71% от общего объема водоотведения.
Таблица 2.5.3.1.
Баланс водоотведения Надымского филиала ОАО "Ямалкоммунэнерго"
N |
Показатели, тыс. куб. м. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|||
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
||
1 |
Принято стоков |
5411,012 |
5022,508 |
5410 |
4988,105 |
5004,22 |
3748,782 |
2 |
Принято от потребителей, в том числе: |
5411,012 |
5022,508 |
5410 |
4988,105 |
5004,22 |
3748,782 |
3 |
Бюджетные учреждения |
233,702 |
262,606 |
238,404 |
234,152 |
253,21 |
210,192 |
4 |
Прочим потребителям |
382,71 |
296,996 |
662,134 |
290,847 |
296,98 |
260,385 |
5 |
Населению (жилой фонд) в т.ч. |
4127,864 |
3826,706 |
3841,69 |
3818,77 |
3819,41 |
2687,33 |
6 |
внутрицеховые нужды |
666,736 |
636,2 |
667,772 |
664,336 |
634,63 |
590,875 |
Объем водоотведения за 2012 г. от всех категорий потребителей услуг водоотведения предоставляемых ООО "НадымЖилКомсервис" составил 55,859 тыс. , что более чем в 2 раза меньше чем в 2010 г., что обусловлено передачей объектов на обслуживание филиалу ОАО "Ямалкоммунэнерго" в г. Надыме. Основным потребителей услуг по водоотведению является население - на его долю приходится 85% от общего объема водоотведения. В таблице 6.3.2. приведен баланс водоотведения ООО "НадымЖилКомсервис".
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "таблица 2.5.3.2"
Таблица 2.5.3.2.
Баланс водоотведения ООО "НадымЖилКомсервис"
N |
Показатели |
Ед. изм |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
1 |
Пропущено сточных вод - всего |
тыс. |
287,664 |
277,730 |
55,859 |
2 |
в том числе: |
|
|
|
|
2.1 |
от населения |
тыс. |
271,789 |
252,869 |
47,964 |
2.2 |
от бюджетофинансируемых организаций |
тыс. |
4,344 |
6,086 |
1,234 |
2.3 |
от промышленных предприятий |
тыс. |
0 |
0 |
0 |
2.4 |
от прочих организаций |
тыс. |
2,040 |
1,366 |
1,118 |
2.5 |
от других канализаций или отдельных канализационных сетей |
тыс. |
9,491 |
17,4091 |
5,543 |
3 |
Пропущено сточных вод через очистные сооружения - всего |
тыс. |
36,848 |
31,196 |
17,464 |
4 |
в том числе: |
тыс. |
36,848 |
31,196 |
17,464 |
5 |
на полную биологическую очистку (физико-химическую) |
|
|
|
|
6 |
из нее: |
тыс. |
36,848 |
31,196 |
17,464 |
7 |
нормативно очищенной |
|
|
|
|
8 |
недостаточно очищенной |
тыс. |
0 |
0 |
0 |
9 |
Передано сточных вод другим канализациям или отдельным канализационным сетям |
тыс. |
250,816 |
277,730 |
38,395 |
2.5.4. Доля поставки ресурса по приборам учета
Приборы учета сточных вод у потребителей отсутствуют.
2.5.5. Зоны действия источников ресурсов
В г. Надыме сформированы две зоны канализования: одна зона канализования сформирована городскими КОС, а вторая локальными КОС поселка СУ-934.
В перспективе планируется расширение городской зоны канализования за счет подключения районов перспективной застройки.
2.5.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов
Согласно данным филиала ОАО "Ямалкоммунэнерго" в г. Надыме дефицит мощности канализационных сетей наблюдается на участках канализационных сетей по улицам Зверева и Парковому проезду, для решения данной проблемы Программой предусмотрено увеличение диаметров.
Для увеличения пропускной способности участка сети по Парковому проезду планируется увеличение диаметра трубопровода на трубопровод dy 730 мм от колодца-гасителя до ул. Зверева, 3. Также для увеличения пропускной способности трубопровода по ул. Зверева необходимо увеличение диаметра участка сети до dy 730 мм от колодца-гасителя ул. Зверева, 15, до ГКНС-1. В связи с тем, что временная КНС-18 не справляется с приемом стоков, необходимо строительство постоянной КНС в 18 микрорайоне.
Для улучшения работы сетей канализации микрорайонов 2а и 2б в связи с отказами в работе и загруженностью участка сети от ул. Зверева, 17/1, до колодца-гасителя (ул. Зверева, 15) предусмотрено частичное изменение схемы водоотведения этих микрорайонов. Строительство двух трубопроводов от КНС-2 до колодца-гасителя по Парковому проезду позволит улучшить работу системы канализации.
2.5.7. Надежность работы системы
По состоянию на 01.01.2013 г. аварийных ситуаций на канализационных сооружениях и канализационных сетях не зафиксировано.
2.5.8. Качество поставляемого ресурса
Качество предоставления услуг по водоотведению регламентировано Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов". Показатели качества приведены в таблице 2.5.8.1.
Таблица 2.5.8.1.
Показатели качества предоставления услуги по водоотведению
N |
Показатели качества |
Допустимая продолжительность перерывов предоставления коммунальной услуги и допустимые отклонения качества коммунальной услуги |
1 |
Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года |
Допустимая продолжительность перерыва водоотведения не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца. 4 часа единовременно (в том числе при аварии) |
Услуги по водоотведению потребителей г. Надыма предоставляются бесперебойно в соответствии с требованиями к качеству.
2.5.9. Воздействие на окружающую среду
Канализационно-очистные сооружения г. Надыма являются источником вредного воздействия на окружающую среду. Сброс очищенных сточных вод от КОС г. Надыма осуществляется в р. Надым в 18 км от устья. По состоянию на 01.05.2013 г. документы обеспечивающие разрешение на сброс сточных вод филиалом ОАО "Ямалкоммунэнерго" в г. Надыме находятся на стадии оформления. Качество очистки не соответствует нормативному. Требуется проведение модернизации и реконструкции КОС.
Сброс сточных вод от канализационно-очистных сооружений п. СУ-934 осуществляется на рельеф. Качество очистки сточных вод соответствует нормативному.
2.5.10. Тарифы, структура себестоимости
Экономический анализ структуры себестоимости услуги водоотведения (тарифов на водоотведение) выполнен на основе плановых показателей 2013 года.
В целях сглаживания роста тарифов на водоотведение, рост тарифа на услугу водоотведение, поставляемую филиалом ОАО "Ямалкоммунэнерго" в г. Надыме делится по периоду действия с 01.01.2013 г. по 01.07.2013 г., с 01.07.2013 г. по 01.12.2013 г.
Наибольший темп прироста характерен для затрат на покупную электрическую энергию (темп прироста согласно плановым показателям составит 11%), что объясняется ростом цен на закупаемую электрическую энергию. Также необходимо отметить рост статьи затрат "оплата труда производственного персонала" (темп прироста составит 6,20%).
На рисунке 6.10.1. графически представлена структура тарифа на водоотведение на 2013 год (план).
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "рисунок 2.5.10.1"
Рисунок 2.5.10.1. Структура тарифа на водоотведение на 2013 год (план)
В структуре расходов на водоотведение на 2013 год (в соответствии с плановыми показателями) наибольший удельный вес занимают затраты по статьям: "Расходы на оплату труда производственного персонала" (31,28%), "Общехозяйственные расходы" (22,35%), "Расходы на услуги производственного характера" (17,13%).
Экономический анализ структуры себестоимости услуги водоотведения (тарифов на водоотведение) выполнен на основе плановых показателей 2012 - 2013 года.
В целях сглаживания роста тарифов на водоотведение, рост тарифа на услугу водоотведение, поставляемую ООО "НадымЖилКомсервис" делится по периоду действия с 01.01.2013 г. по 01.07.2013 г., с 01.07.2013 г. по 01.12.2013 г.
Наибольший темп прироста согласно плану 2013 года будет характерен для общехозяйственных расходов (темп прироста согласно плановым показателям составит 13,30%). Также необходимо отметить планируемое снижение общепроизводственных расходов на 33,72%, расходов на оплату труда основного производственного персонала на 7,97%.
На рисунке 2.5.10.2. графически представлена структура тарифа на водоотведение на 2013 год (план).
Рисунок 2.5.10.2. - Структура тарифа на водоотведение на 2013 год (план)
В структуре расходов на водоотведение на 2013 год (в соответствии с плановыми показателями) наибольший удельный вес занимают затраты по статьям: "Расходы на оплату труда производственного персонала" (66,17%), "Отчисления на социальные нужды" (19,85%).
2.5.11. Технические и технологические проблемы в системе
По результатам проведенного инженерно-технического анализа системы водоотведения г. Надыма были выявлены следующие технологические проблемы:
- Значительный износ канализационных сетей.
- Несоответствие качества очистки сточных вод нормативным требованиям.
- Отсутствие канализационных сетей в районах перспективной застройки.
2.5.12. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей
Приборы учета сточных вод у потребителей отсутствуют. Ввиду пропорциональной зависимости между объемом реализации услуг по водоснабжению и водоотведению - снижение потребления воды вследствие проведения мероприятий по энергосбережению позволит также снизить объем водоотведения.
2.6. Краткий анализ существующего состояния системы обращения с отходами
2.6.1. Институциональная структура
Услуги по обращению с ТБО г. Надыма до 07.04.2013 г. осуществляло МУП "Производственное ремонтно-эксплуатационное предприятие" на основании лицензии от 07.04.2008 N ОТ-59-000282 на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.
В связи с окончанием срока лицензии по распоряжению Администрации муниципального образования Надымский район от 09.04.2013 N 612-р МУП "Управление энергоснабжения и инженерных сетей" назначено организацией, эксплуатирующей санкционированную свалку твердых бытовых отходов в г. Надыме.
Характеристика системы обращения с отходами
Основные показатели системы обращения с отходами г. Надыма по состоянию на 01.01.2013 г.:
- тип размещения отходов - санкционированная свалка;
- год ввода в эксплуатацию - 2010 г.;
- площадь свалки - 3 Га.;
- высота складирования - 8 м.;
- фактически накоплено за весь период эксплуатации - 50 тыс. .
В городе организована планово-регулярная система сбора, транспортирования и обезвреживания бытовых отходов.
Твердые бытовые отходы (ТБО) города Надым вывозятся на санкционированную свалку. Площадь свалки составляет 3 га. Сбор ТБО осуществляется от контейнерных площадок.
Усредненный показатель ежегодного вывоза ТБО начиная с 2010 г. по 2011 г. составил 103 407,3 тыс. . Объемный вес бытовых отходов в неуплотненном состоянии - 240
.
После уплотнения тяжелым бульдозером марки Б-170 составит 900 - 905 .
В 2010 году объем ТБО составил 108574 , отходы деревообрабатывающих предприятий (опил), а также невозвратная деревянная и бумажная тара составляют ориентировочно 30% от массы ТБО.
Сбор, временное накопление промышленных отходов осуществляется на территории промышленных предприятий. Предприятиями газовой отрасли отходы передаются специализированным организациям, находящимся за пределами ЯНАО в соответствии с заключенными договорами.
Отработанные люминесцентные лампы временно хранятся и накапливаются на промышленных площадках предприятий для последующей передачи специализированной организации за пределами территории Надымского района (г. Курган, г. Ноябрьск).
Отработанные нефтепродукты, масла передаются для дальнейшей утилизации другим предприятиям (Надымское предприятие по обеспечению нефтепродуктами).
Отработанные аккумуляторные батареи вывозятся на переработку за пределы района (на Тюменский аккумуляторный завод).
Захоронение отходов древесины осуществляется на свалке (часть отходов в виде опилок используется в качестве изолирующего слоя на свалке ТБО), также используются предприятиями на собственных производствах.
Лом цветных металлов передается для утилизации на предприятие "Металлика-Ц".
Лом черных металлов передается ООО "Вторресурс" в г. Тобольск.
Отработанные автошины хранятся на холодном складе филиала ОАО "Ямалкоммунэнерго" в г. Надыме, затем вывозятся для переработки или захоронения в г. Новый Уренгой.
В поселке Старый Надым ТБО вывозятся на несанкционированную свалку, расположенную в 2400 м к северу от поселка. Решение об отводе земли под свалку отсутствует. Свалка эксплуатируется с 1968 г. Ближайший водный объект - р. Чирча находится на расстоянии 750 м от свалки.
Сбор ТБО производится в несменяемые контейнеры объемом 1,2 , количество 21 шт. ТБО вывозятся ежедневно как в зимний, так и в летний периоды (кроме воскресенья).
Жидкие бытовые отходы вывозятся спецтранспортом также на свалку.
Производственные отходы обезвреживаются следующими методами:
- Отходы 1 класса опасности (отработанные люминесцентные лампы - 0,03 т) временно накапливаются на промплощадках предприятий и затем вывозятся по мере накопления на специализированные предприятия для утилизации.
- Отходы 2 класса опасности (серная кислота - 0.37 т) обезвреживаются на предприятиях.
- Отходы 3 класса опасности (отработанные нефтепродукты, замазученные материалы, фильтры, отходы лакокраски, отработанные аккумуляторы - 34,1 т) временно накапливаются на промплощадках и передаются для дальнейшей утилизации на Надымское предприятие по обеспечению нефтепродуктами.
- Отходы 4 класса опасности (отработанные автопокрышки - 35 т) передаются на утилизацию.
Металлолом утилизируется совместно с черным и цветным металлоломом.
2.6.2. Баланс мощности и ресурса
Объем фактического захоронения ТБО на 2012 г. составил 112,096 тыс. .
Таблица 2.6.3.1
Сведения фактического баланса структуры производства по утилизации (захоронению) ТБО
N |
Наименование |
Ед. изм |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
|||
1 |
Объем накопленных отходов |
|
82000 |
100235 |
88500 |
106579 |
95630 |
112096 |
2 |
Население |
|
43848 |
45739 |
48000 |
50332 |
50000 |
54733 |
3 |
Бюджетные организации |
|
6052 |
5730 |
6500 |
4158 |
6000 |
6248 |
4 |
прочие потребители |
|
32100 |
48766 |
34000 |
52099 |
39630 |
51115 |
2.6.3. Зоны действия объектов по захоронению ТБО
На территории муниципального образования город Надым сформированы две зоны действия объектов по захоронению ТБО:
- г. Надым;
- поселок Старый Надым.
2.6.4. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов
Проектная вместимость свалки ТБО г. Надыма составляет 210 000 . Увеличению вместимости свалки способствует применение четырехкратного уплотнения ТБО. Дефицит мощности отсутствует.
2.6.5. Надежность и качество работы системы
Надежность предоставления услуг по обращению с ТБО характеризуется следующими показателями:
- количество часов предоставления услуг за период ;
- суммарная продолжительность пожаров на свалке;
- суммарная площадь объектов, подверженных пожарам;
- количество замененного оборудования;
- накопленный объем захороненных ТБО.
Услуги по обращению с ТБО предоставляются бесперебойно, в соответствии с нормативными требованиями.
2.6.6. Воздействие на окружающую среду
Полигон ТБО и ПО является объектом, потенциально опасным для окружающей среды. Основными видами загрязнения являются:
- загрязнение атмосферного воздуха;
- загрязнение почвы;
- загрязнение водного бассейна.
С целью уменьшения загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и грунтовых вод, а также предотвращения аварийных ситуаций при эксплуатации свалки предусмотрены технические решения, позволяющие минимизировать вредное воздействие на окружающую среду и предотвратить возникновение аварийных ситуаций.
2.6.7. Тарифы, структура себестоимости
Услуги по обращению с ТБО г. Надыма до 07.04.2013 г. осуществляло МУП "Производственное ремонтно-эксплуатационное предприятие" на основании лицензии от 07.04.2008 г. N ОТ-59-000282 на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов. Анализ тарифов на поставляемые услуги выполнен согласно фактическим и плановым показателям в период 2010 - 2011 гг., плановым показателям 2012 - 2013 гг. Необходимо отметить, что на текущий момент организация находится в стадии ликвидации.
Наибольший темп прироста в период 2010 - 2013 гг. характерен для статей затрат "отчисления на социальные нужды основного производственного персонала" (темп прироста составит 53,29%), "расходы на оплату труда основного производственного персонала" (темп прироста составит 38,50%).
На рисунке 2.6.8.1 графически представлена структура тарифа на утилизацию ТБО на 2013 год (план).
Рисунок 2.6.8.1 Структура тарифа на утилизацию ТБО на 2013 год (план).
В структуре расходов на утилизацию ТБО на 2013 год (в соответствии с плановыми показателями) наибольший удельный вес занимают затраты по статьям: "Расходы на услуги производственного характера" (51,15%), "Расходы на оплату труда производственного персонала" (19,62%), "Общехозяйственные расходы" (15,73%).
2.6.8. Технические и технологические проблемы в системе
В ходе проведенного инженерно-технического анализа системы утилизации и захоронения ТБО г. Надыма были выявлены следующие технологические проблемы:
- Наличие несанкционированных свалок.
- Отсутствие переработки ТБО.
2.7. План развития поселения, городского округа, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы
2.7.1. Перспективы развития коммунальной инфраструктуры
Системы коммунальной инфраструктуры являются важнейшим комплексом жизнеобеспечения г. Надыма. Перспективное развитие каждой из систем (электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения, водоотведения захоронения и утилизации ТБО) определено Программой в соответствии с перспективным спросом и потребностями объектов нового строительства. Таким образом, основными задачами перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры являются:
- Обеспечение надежной бесперебойной работы существующих систем коммунальной инфраструктуры.
- Обеспечение объектов нового строительства доступом к системам коммунальной инфраструктуры.
- Снижение издержек на оказание коммунальных услуг за счет применения современных энергоэффективных технологий.
- Внедрение приборного учета потребления коммунальных ресурсов.
Перспективными районами, планируемыми к застройке являются 13 и 16 мкр. Программой определено создание комплекса инженерных коммуникаций для обеспечения данных районов коммунальными ресурсами в полном объеме и в соответствии с требованиями к качеству.
2.7.2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы
Объем потребления электрической энергии в 2020 г. составит 154,71 МВт ч, газа 133 867,2 тыс. , тепловой энергии 898,6 тыс. Гкал, твердых бытовых отходов 104,3 тыс.
, воды и сточных вод 3 692,80 тыс.
и 3 455,40 тыс.
соответственно.
В таблице 2.7.2.1 приведены перспективные показатели спроса на все виды коммунальных ресурсов.
Таблица 2.7.2.1
Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы в г. Надым
N |
Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы |
Единицы измерения |
2013 г. |
2020 г. |
1 |
Потребление электрической энергии |
МВт ч |
157,98 |
154,71 |
2 |
Потребление тепловой энергии |
Тыс. Гкал |
745,5 |
898,6 |
3 |
Потребление газа |
Тыс. |
130491,0 |
133867,2 |
4 |
Потребление воды |
Тыс. |
3944,78 |
3692,80 |
5 |
Объем сточных вод отведенных от потребителей |
Тыс. |
3689,64 |
3455,40 |
6 |
Объем твердых бытовых отходов |
Тыс. |
103,0 |
104,3 |
3. Перечень мероприятий и целевых показателей Программы
3.1 Целевые показатели программы
Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.
Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. N 204:
- критерии доступности коммунальных услуг для населения;
- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;
- величины новых нагрузок;
- показатели качества поставляемого ресурса;
- показатели степени охвата потребителей приборами учета;
- показатели надежности поставки ресурсов;
- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;
- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;
- показатели воздействия на окружающую среду.
При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры г. Надыма применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48.
Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.
Критерии доступности коммунальных услуг для населения представлены в таблице 3.1.7 согласно представленному прогнозу необходимо отметить об экономической доступности коммунальных услуг для населения на период реализации Программы.
Таблица 3.1.1
Целевые показатели развития системы электроснабжения
N п/п |
Наименование |
Единицы измерения |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 - 2020 гг. |
1 |
Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |
|||||||
1.1. |
Аварийность системы |
ед/км |
0,28 |
0,26 |
0,23 |
0,21 |
0,19 |
0,17 |
1.2. |
Продолжительность оказания услуг |
час/день |
23,6 |
23,6 |
23,6 |
23,6 |
23,7 |
23,7 |
1.3. |
Уровень потерь % к покупке |
% |
5,92 |
5,89 |
5,86 |
5,83 |
5,8 |
5,77 |
1.4. |
Коэффициент потерь |
тыс. кВтч./км |
32,61 |
32,35 |
31,21 |
30,96 |
30,71 |
30,46 |
1.5. |
Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными |
ед. |
0,79 |
0,79 |
0,78 |
0,77 |
0,77 |
0,76 |
1.6. |
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене |
% |
41 |
42 |
38 |
36 |
34 |
32 |
2 |
Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |
|||||||
2.1. |
Уровень загрузки производственных мощностей |
% |
44,41 |
44,29 |
44,17 |
38,26 |
38,16 |
38,05 |
2.2. |
Обеспеченность приборами учета |
% |
62 |
99 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3 |
Доступность услуги для потребителей |
|||||||
3.1. |
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.2. |
Индекс нового строительства |
ед |
0,03 |
0,03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Удельное электропотребление |
кВтч./чел |
1,55 |
1,56 |
1,57 |
1,58 |
1,58 |
1,59 |
Таблица 3.1.2
Целевые показатели развития системы теплоснабжения
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 - 2020 гг. |
1 |
Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |
|||||||
1.1. |
Аварийность системы |
ед/км |
0,11 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0 |
1.2. |
Перебои в снабжении потребителей |
час/чел |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Продолжительность оказания услуг |
час/день |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
1.4. |
Уровень потерь |
% |
16,5 |
16,25 |
16 |
15,75 |
15,5 |
15,25 |
1.5. |
Коэффициент потерь |
Гкал/км |
1371,83 |
1385,02 |
1381,56 |
1378,1 |
1374,66 |
1371,22 |
1.6. |
Индекс замены оборудования котельного оборудования п. СУ-934; п. АТБ-6; СМУ-1; МО-65 |
% |
0 |
0 |
0 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
1.7. |
Износ системы |
% |
72 |
69 |
66 |
63 |
60 |
57 |
1.8. |
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене |
% |
22,86 |
22,44 |
22,03 |
19,28 |
16,52 |
13,77 |
2 |
Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |
|||||||
2.1. |
Уровень загрузки производственных мощностей |
% |
74,19 |
74,19 |
88,51 |
74,91 |
74,91 |
74,91 |
2.2. |
Обеспеченность приборами учета |
% |
22,24 |
44 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3 |
Доступность услуги для потребителей |
|||||||
3.1. |
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.2. |
Индекс нового строительства |
ед. |
0 |
0,02 |
0,02 |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Удельное теплопотребление |
Гкал/чел/год |
9,53 |
9,5 |
9,47 |
12,56 |
12,51 |
12,46 |
4 |
Экономическая эффективность деятельности |
|||||||
4.1. |
Эффективность использования топлива котельными филиала ОАО "Ямалкоммунэнерго" в г. Надыме |
кг.у.т./Гкал. |
157,68 |
157,68 |
157,68 |
157,68 |
157,68 |
157,68 |
4.2. |
Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным филиала ОАО "Ямалкоммунэнерго" в г. Надыме |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4.3. |
Эффективность использования топлива котельными п. СУ-934; п. АТБ-6; п. СМУ-1; п. МО-65 |
кг.у.т./Гкал. |
177 |
177 |
177 |
174,54 |
172,08 |
169,62 |
Таблица 3.1.3
Целевые показатели развития системы газоснабжения
N п/п |
Наименование |
Единицы измерения |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 - 2020 гг. |
1 |
Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |
|||||||
1.1. |
Аварийность системы |
ед/км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Продолжительность оказания услуг |
час/день |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
1.3. |
Уровень потерь |
% |
0,55 |
0,55 |
0,55 |
0,55 |
0,55 |
0,55 |
1.4. |
Индекс замены оборудования ГРП, ГРУ, ГРПБ |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
30 |
1.5. |
Удельный вес сетей газоснабжения, нуждающихся в замене |
% |
4 |
4 |
4 |
4 |
3,5 |
3 |
2 |
Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |
|||||||
2.1. |
Обеспеченность МКД приборами учета |
% |
3 |
50 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3 |
Доступность услуги для потребителей |
|||||||
3.1. |
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге |
% |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
3.2. |
Индекс нового строительства |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0,013 |
0,03 |
0 |
3.3. |
Удельное потребление газа |
куб. м./чел/год |
80,48 |
80,48 |
80,48 |
80,48 |
80,48 |
80,48 |
Таблица 3.1.4.
Целевые показатели развития системы водоснабжения
N |
Наименование показателей |
Единицы измерения |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 - 2020 гг. |
Водоснабжение | ||||||||
1 |
Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |
|||||||
1.1 |
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг |
час./день |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
1.2 |
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры |
ед./км |
0,07 |
0,07 |
0,06 |
0,05 |
0,04 |
0,03 |
1.3 |
Износ сетей водоснабжения |
% |
63 |
57 |
51 |
45 |
38 |
31 |
1.4 |
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене |
% |
62,5 |
51,56 |
40,53 |
30,43 |
20,6 |
8,51 |
1.5 |
Коэффициент потерь |
тыс. |
12,11 |
11,34 |
10,53 |
9,69 |
8,87 |
8,11 |
1.6 |
Уровень потерь |
% |
25,59 |
25,21 |
24,75 |
23,41 |
22,03 |
20,62 |
2 |
Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |
|||||||
2.1. |
Обеспеченность потребления товаров и услуг общедомовыми приборами учета |
% |
50 |
85 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3 |
Показатели качества предоставляемых услуг |
|||||||
3.1. |
Соответствие качества питьевой воды установленным требованиям |
% |
70 |
70 |
75 |
80 |
90 |
95 |
4 |
Доступность товаров и услуг для потребителей |
|||||||
4.1. |
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованной коммунальной инфраструктуре |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4.2. |
Удельное водопотребление |
|
58,47 |
55,56 |
52,79 |
52,79 |
52,79 |
52,79 |
4.3. |
Индекс нового строительства |
ед. |
0 |
0 |
0,01 |
0,03 |
0,04 |
0,05 |
5 |
Эффективность деятельности |
|||||||
5.1. |
Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) |
кВтч/ |
1,38 |
1,38 |
1,38 |
1,17 |
1,17 |
1,17 |
5.2. |
Производительность труда |
тыс. |
50,57 |
48,53 |
46,59 |
46,74 |
46,89 |
45,87 |
Таблица 3.1.5.
Целевые показатели развития системы водоотведения
N п/п |
Наименование целевого индикатора |
Ед. изм. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 - 2020 гг. |
1 |
Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами и услугами |
|||||||
1.1. |
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры |
ед./км |
0,04 |
0,03 |
0,02 |
0,01 |
0 |
0 |
1.2. |
Перебои в снабжении потребителей |
час./чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг |
час./день |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
1.4. |
Износ системы водоотведения |
% |
57 |
54 |
52 |
51 |
46 |
41 |
1.4. |
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене |
% |
30 |
25 |
20 |
15 |
10 |
5 |
2 |
Показатели качества поставляемых услуг |
|||||||
2.1. |
Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, % |
% |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
3 |
Сбалансированность систем водоотведения и очистки сточных вод |
|||||||
3.1. |
канализационных насосных станций |
% |
17,8 |
17,6 |
17,2 |
17 |
17,2 |
17,2 |
3.2. |
канализационных очистных сооружений |
% |
52,5 |
51,7 |
51 |
50,4 |
50,7 |
50,9 |
4 |
Доступность товаров и услуг для потребителей |
|||||||
4.1. |
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре |
% |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
4.2. |
Индекс нового строительства |
% |
0,028 |
0,028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Удельное водоотведение |
|
53,79 |
51,11 |
48,57 |
48,57 |
48,57 |
48,57 |
5 |
Эффективность деятельности |
|||||||
5.1. |
Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) |
кВтч/ |
1,2 |
1,2 |
1,15 |
1,1 |
1 |
0,95 |
Таблица 3.1.6.
Целевые показатели развития утилизации (захоронения) ТБО
N п/п |
Наименование |
Единицы измерения |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 - 2020 гг. |
1 |
Надежность и качество (бесперебойность) снабжения услугой |
|||||||
1.1. |
Продолжительность оказания услуг, час/день |
Час/день |
6,59 |
6,59 |
6,59 |
6,59 |
6,59 |
6,59 |
1.2. |
Соответствие качества утилизации ТБО установленным требованиям, % |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2 |
Показатели спроса на услуги по утилизации ТБО |
|||||||
2.1. |
Объем реализации товаров и услуг, |
|
103 |
103,2 |
103,4 |
103,6 |
103,8 |
104 |
2.2. |
Объем реализации товаров и услуг, |
|
48 |
48,1 |
48,3 |
48,5 |
48,7 |
48,9 |
Таблица 3.1.7.
Критерии доступности коммунальных услуг для населения
N |
Показатели |
2013 год (прогноз) |
2014 год (прогноз) |
2015 год (прогноз) |
2016 год (прогноз) |
2017 год (прогноз) |
2018 год (прогноз) |
2019 год (прогноз) |
2020 год (прогноз) |
1 |
Доля расходов на оплату услуги отопления населением в денежных доходах, % |
2,20 |
2,29 |
2,39 |
2,52 |
2,65 |
2,79 |
2,93 |
3,08 |
2 |
Доля расходов на оплату услуги холодного и горячего водоснабжения населением в денежных доходах, % |
1,36 |
1,42 |
1,48 |
1,55 |
1,63 |
1,71 |
1,80 |
1,89 |
3 |
Доля расходов на оплату услуги водоотведения населением в денежных доходах, % |
1,17 |
1,22 |
1,27 |
1,33 |
1,40 |
1,47 |
1,55 |
1,62 |
4 |
Доля расходов на оплату услуги электроснабжения населением в денежных доходах, % |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
5 |
Доля расходов на оплату услуги утилизации ТБО населением в денежных доходах, % |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
6 |
Доля расходов на оплату услуги газоснабжения населением в денежных доходах, % |
0,18 |
0,17 |
0,17 |
0,17 |
0,17 |
0,17 |
0,17 |
0,17 |
7 |
Доля расходов на оплату всех коммунальных услуг населением в денежных доходах, % |
5,19 |
5,39 |
5,59 |
5,86 |
6,13 |
6,42 |
6,73 |
7,05 |
3.2 Перечень мероприятий Программы
Перечень мероприятий программы приведен в таблице 3.2.1
Таблица 3.2.1
Перечень мероприятий Программы
N п/п |
Технические мероприятия |
Цель проекта |
Итого кап. вложений, тыс. руб |
Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |
|||||
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 - 2020 гг. |
||||
1 |
Перспективное планирование развития жилищно-коммунального хозяйства |
||||||||
1.1 |
Перспективное планирование развития жилищно-коммунального хозяйства |
|
21098 |
17098 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
0 |
1.1.1 |
Выполнение работ по корректировке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры |
1598 |
1 598 |
|
|
|
|
|
1.1.2 |
Разработка схемы водоснабжения и водоотведения |
Перспективное планирование развития системы водоснабжения и водоотведения |
7500 |
7500 |
|
|
|
|
|
1.1.3 |
Инженерное обеспечение 16 микрорайона |
Проектно-изыскательские работы для обеспечения тепло- водоснабжения и водоотведения 16 микрорайона |
7000 |
7000 |
|
|
|
|
|
1.1.4 |
Разработка инвестиционных и производственных программ, проведение семинаров, выставок, научно-практических конференций, реализация мероприятий по работе с населением по рациональному использованию энергоресурсов, размещение информации по энергосбережению в средствах массовой информации |
Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры |
5000 |
1 000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
0 |
N п/п |
Технические мероприятия |
Краткое описание проекта |
Технические параметры объекта |
Итого кап. вложений, тыс. руб |
Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |
|||||
2013 г. |
2013 г. |
2013 г. |
2013 г. |
2017 г. |
2018 - 2020 гг. |
|||||
Электроснабжение | ||||||||||
1 |
Развитие (модернизация) источников электроэнергии (мощности) |
Реконструкция трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и строительство новых объектов электросетевого хозяйства |
Количество реконструируемых и строящихся объектов - 117 ед. |
457000,00 |
0,00 |
168214,29 |
121214,29 |
120714,29 |
11714,29 |
35142,86 |
1.1 |
Реконструкция трансформаторных подстанций, распределительных пунктов |
Реконструкция трансформаторных подстанций и распределительных пунктов с заменой оборудования позволит повысить надежность системы электроснабжения |
Количество реконструируемых объектов -107 ед. |
285000,00 |
0,00 |
77500,00 |
77500,00 |
106000,00 |
6000,00 |
18000,00 |
1.1.1 |
Модернизация трансформаторного парка 1 этап |
Замена 38 морально и физически устаревших трансформаторов на новые герметичного исполнения. |
Количество трансформаторов - 38 ед. |
20000,00 |
|
10000,00 |
10000,00 |
|
|
0,00 |
1.1.2 |
Модернизация трансформаторного парка 2 этап |
Замена 50 морально и физически устаревших трансформаторов на новые герметичного исполнения. |
Количество трансформаторов - 50 ед. |
30000,00 |
|
|
|
6000,00 |
6000,00 |
18000,00 |
1.1.3 |
Реконструкция существующих трансформаторных подстанций с заменой оборудования |
Осуществление мероприятий по реконструкции зданий существующих ТП и монтажа нового оборудования. |
Количество ТП - 15 ед. |
105000,00 |
|
35000,00 |
35000,00 |
35000,00 |
|
0,00 |
1.1.4 |
Реконструкция существующих распределительных пунктов 6 кВ с заменой оборудования |
Осуществление мероприятий по реконструкции зданий существующих РП и монтажа нового оборудования. |
Количество РП - 4 ед. |
130000,00 |
|
32500,00 |
32500,00 |
65000,00 |
|
0,00 |
1.2 |
Строительство трансформаторных подстанций, распределительных пунктов для присоединения объектов перспективной застройки |
Строительство трансформаторных подстанций и, распределительных пунктов для обеспечения перспективной застройки позволит обеспечить перспективную застройку услугами по электроснабжению |
Количество строящихся объектов электросетевого хозяйства - 10 ед. |
172000,00 |
0,00 |
90714,29 |
43714,29 |
14714,29 |
5714,29 |
17142,86 |
1.2.1 |
Строительство распределительного пункта комбинированного типа "РП-13" |
Строительство распределительного пункта комбинированного типа "РП-13" для обеспечения планируемого к застройке мкр. N 13 услугами по электроснабжению. |
Распределительный пункт комбинированного типа "РП-13" (две секции шин - 6 кВ, два силовых трансформатора - 6/0,4 кВ 630 кВА, две секции шин - 0,4 кВ). |
38000,00 |
|
38000,00 |
|
|
|
0,00 |
1.2.2 |
Строительство двухтрансформаторной подстанции "ТП-13/1" |
Строительство двухтрансформаторной подстанции "ТП-13/1" для обеспечения планируемого к застройке мкр. N 13 услугами по электроснабжению. |
Двухтрансформаторная подстанция "ТП-13/1" (два силовых трансформатора - 6/0,4 кВ 630 кВА, две секции шин - 0,4 кВ). |
9000,00 |
|
9000,00 |
|
|
|
0,00 |
1.2.3 |
Строительство двух двухтрансформаторной подстанции "ТП-16/1" и "ТП-16/2" |
Строительство двух двухтрансформаторной подстанции "ТП-16/1" и "ТП-16/2" для обеспечения планируемого к застройке мкр. N 16 услугами по электроснабжению. |
Две двухтрансформаторных подстанции "ТП-16 мкр" (четыре силовых трансформатора - 6/0,4 кВ 400 кВА, четыре секции шин - 0,4 кВ). |
18000,00 |
|
18000,00 |
|
|
|
0,00 |
1.2.4 |
Строительство двухтрансформаторной подстанции "ТП-17 мкр" |
Строительство двухтрансформаторной подстанции "ТП-17 мкр." для обеспечения планируемого к застройке мкр N 17 услугами по электроснабжению. |
Двухтрансформаторная подстанция "ТП-17 мкр" (два силовых трансформатора - 6/0,4 кВ 630 кВА, две секции шин - 0,4 кВ). |
9000,00 |
|
|
|
9000,00 |
|
0,00 |
1.2.5 |
Строительство распределительного пункта комбинированного типа "РП-12" |
Строительство распределительного пункта комбинированного типа "РП-12" для обеспечения перспективы застройки пос. Лесной, пос. ФЖК, пос. Кедровый, мкр. 3А услугами по электроснабжению. |
Распределительный пункт комбинированного типа "РП-12" (две секции шин - 6 кВ, два силовых трансформатора - 6/0,4 кВ 630 кВА, две секции шин - 0,4 кВ). |
38000,00 |
|
|
38000,00 |
|
|
0,00 |
1.2.6 |
Капитальный ремонт здания эл. станции МГ-3500 (общестроительные работы) |
Общестроительные работ в здании эл. станции МГ-3500 |
Здание эл. станции МГ-3500 |
40000,00 |
|
5714,29 |
5714,29 |
5714,29 |
5714,29 |
17142,86 |
1.2.7 |
Установка двухтрансформаторной БКТП взамен существующей КТП-401 г. Надым |
Демонтаж существующей КТП и монтаж новой блочной комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ |
Двухтрансформаторная БКТП - 401. |
8000,00 |
|
8000,00 |
|
|
|
0,00 |
1.2.8 |
Установка двухтрансформаторной БКТП взамен существующей КТП-706 г. Надым |
Демонтаж существующей КТП и монтаж новой блочной комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ |
Двухтрансформаторная БКТП - 706. |
8000,00 |
|
8000,00 |
|
|
|
0,00 |
1.2.9 |
Установка однотрансформаторной БКТП взамен существующей КТП-272 г. Надым |
Демонтаж существующей КТП и монтаж новой блочной комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ |
Однотрансформаторная БКТП - 272. |
4000,00 |
|
4000,00 |
|
|
|
0,00 |
2 |
Развитие и модернизация электрических сетей |
Реконструкция сетей электроснабжения позволит повысить надежность системы электроснабжения |
Протяженность вновь строящихся (перекладываемых) КЛ-6 кВ - 50,02 км. Протяженность вновь строящихся (перекладываемых) КЛ-0,4 кВ - 13,5 км. |
492918,75 |
7800,00 |
52931,25 |
131931,25 |
87031,25 |
54431,25 |
158793,75 |
2.1 |
Строительство электрических сетей |
Строительство сетей электроснабжения позволит обеспечить перспективную застройку услугами по электроснабжению а так же повысить надежность электроснабжения существующих потребителей |
Протяженность вновь строящихся (перекладываемых) КЛ-6 кВ - 50,02 км. Протяженность вновь строящихся (перекладываемых) КЛ-0,4 кВ - 13,5 км. |
492918,75 |
7800,00 |
52931,25 |
131931,25 |
87031,25 |
54431,25 |
158793,75 |
2.1.1 |
Замена КЛ-6 кВ, исчерпавших нормативный срок эксплуатации |
Строительство КЛ-6 кВ взамен существующих, исчерпавших нормативный срок эксплуатации для повышения надежности электроснабжения |
Протяженность заменяемых КЛ - 6 кВ 50,02 км |
342160,00 |
|
48880,00 |
48880,00 |
48880,00 |
48880,00 |
146640,00 |
2.1.2 |
Замена КЛ-0,4 кВ, исчерпавших нормативный срок эксплуатации |
Строительство КЛ-0,4 кВ в замен существующих, исчерпавших нормативный срок эксплуатации для повышения надежности электроснабжения |
Протяженность заменяемых КЛ - 0,4 кВ 13,50 км |
28358,75 |
|
4051,25 |
4051,25 |
4051,25 |
4051,25 |
12153,75 |
2.1.3 |
Строительство 2-х новых кабельных линий 6 кВ от центра питания ПС-110/6 "Голубика" до распределительного пункта комбинированного типа "РП-13" |
Строительство 2-х новых кабельных линий 6 кВ от центра питания ПС-110/6 "Голубика" до распределительного пункта комбинированного типа "РП-13" для обеспечения планируемого к застройке мкр. N 13 услугами по электроснабжению. |
Кабельные линии 6 кВ от центра питания ПС-110/6 "Голубика" до распределительного пункта комбинированного типа "РП-13" Протяженность ЛЭП-6 кВ (в одну нитку) - 1,4 км |
17000,00 |
|
|
17000,00 |
|
|
0,00 |
2.1.4 |
Строительство 2-х новых кабельных линий 6кВ от "ТП-13/1" до "РП-13" |
Строительство 2-х новых кабельных линий 6 кВ от "ТП-13/1" до "РП-13" для обеспечения планируемого к застройке мкр. N 13 услугами по электроснабжению. |
Кабельные линий 6 кВ от "ТП-13/1" до "РП-13" (длина одной КЛ - 400 м.) |
5000,00 |
|
|
5000,00 |
|
|
0,00 |
2.1.5 |
Строительство 2-х новых кабельных линий 6 кВ от "ТП-13/1" до "ТП-281" |
Строительство 2-х новых кабельных линий 6 кВ от "ТП-13/1" до "ТП-281" для обеспечения планируемого к застройке мкр. N 13 услугами по электроснабжению. |
Кабельные линий 6 кВ от "ТП-13/1" до "ТП-281" (длина одной КЛ - 200 м.) |
3000,00 |
|
|
3000,00 |
|
|
0,00 |
2.1.7 |
Строительство двух новых кабельных линий 6 кВ "ТП-16/1" до "ТП-16/2" |
Строительство новых кабельных линий 6 кВ от "ТП-16 мкр." до "ТП-239" для обеспечения планируемого к застройке мкр. N 16 услугами по электроснабжению. |
Кабельная линия 6 кВ от "ТП-16 мкр." до "ТП-239" (длина одной КЛ - 350 м.) |
5000,00 |
|
|
5000,00 |
|
|
0,00 |
2.1.8 |
Строительство новой кабельной линий 6 кВ "ТП-16/2 до "ТП-13" |
Строительство новой кабельной линий 6 кВ "ТП-16/2 до "ТП-13" для обеспечения планируемого к застройке мкр. N 16 услугами по электроснабжению. |
Кабельная линия 6 кВ от "ТП-16/2 до "ТП-13" (длина КЛ - 350 м.) |
2500,00 |
|
|
2500,00 |
|
|
0,00 |
2.1.9 |
Строительство 2-х новых кабельных линий 6 кВ от "РП-7" до "ТП-16 мкр" |
Строительство 2-х новых кабельных линий 6 кВ от "РП-7" до "ТП-16 мкр" для обеспечения планируемого к застройке мкр N 16 услугами по электроснабжению. |
Кабельные линии 6 кВ от "РП-7" до "ТП-16 мкр." (длина одной КЛ - 1200 м.) |
14500,00 |
|
|
14500,00 |
|
|
0,00 |
2.1.10 |
Строительство 2-х новых кабельных линий 6 кВ от центра питания ПС-110/6 "Морошка" до распределительного пункта комбинированного типа "РП-12" |
Строительство 2-х новых кабельных линий 6 кВ от центра питания ПС-110/6 "Голубика" до распределительного пункта комбинированного типа "РП-12" для обеспечения перспективной застройки пос. Лесной, пос. ФЖК, пос. Кедровый и жилого микрорайона 3А услугами по электроснабжению. |
Кабельные линии 6 кВ от центра питания ПС-110/6 "Морошка" до распределительного пункта комбинированного типа "РП-12" Протяженность ЛЭП-6 кВ (в одну нитку) - 0,65 км |
7800,00 |
|
|
|
7800,00 |
|
0,00 |
2.1.11 |
Строительство 2-х новых кабельных линий 6 кВ от "РП-12" до "ТП-405" |
Строительство 2-х новых кабельных линий 6 кВ от "РП-12" до "ТП-405" для обеспечения перспективы застройки пос. Лесной, пос. ФЖК, пос. Кедровый и жилого микрорайона 3А услугами по электроснабжению. |
Кабельные линий 6 кВ от "РП-12" до "ТП-405" (длина одной КЛ - 600 м.) |
7200,00 |
|
|
|
7200,00 |
|
0,00 |
2.1.12 |
Строительство 2-х новых кабельных линий 6 кВ от "ТП-405" до "ТП-726" |
Строительство 2-х новых кабельных линий 6 кВ от "ТП-405" до "ТП-726" для обеспечения перспективы застройки пос. Лесной, пос. ФЖК, пос. Кедровый и жилого микрорайона 3А услугами по электроснабжению. |
Кабельные линий 6 кВ от "ТП-405" до "ТП-726" (длина одной КЛ - 450 м.) |
5400,00 |
|
|
|
5400,00 |
|
0,00 |
2.1.13 |
Строительство 2-х новых кабельных линий 6 кВ от "ТП-406" до "ТП-201" |
Строительство 2-х новых кабельных линий 6 кВ от "ТП-405" до "ТП-201" для обеспечения перспективы застройки пос. Лесной, пос. ФЖК, пос. Кедровый и жилого микрорайона 3А услугами по электроснабжению. |
Кабельные линий 6 кВ от "ТП-405" до "ТП-201" (длина одной КЛ - 300 м.) |
3600,00 |
|
|
|
3600,00 |
|
0,00 |
2.1.14 |
Строительство 2-х новых кабельных линий 6 кВ от "РП-12" до "ТП-406" |
Строительство 2-х новых кабельных линий 6 кВ от "РП-12" до "ТП-406" для обеспечения перспективы застройки пос. Лесной, пос. ФЖК, пос. Кедровый и жилого микрорайона 3А услугами по электроснабжению. |
Кабельные линий 6 кВ от "РП-12" до "ТП-406" (длина одной КЛ - 460 м.) |
5300,00 |
|
|
|
5300,00 |
|
0,00 |
2.1.15 |
Строительство 2-х новых кабельных линий 6 кВ от "ТП-401" до "ТП-201" |
Строительство 2-х новых кабельных линий 6 кВ от "ТП-401" до "ТП-201" для обеспечения перспективы застройки пос. Лесной, пос. ФЖК, пос. Кедровый и жилого микрорайона 3А услугами по электроснабжению. |
Кабельные линий 6 кВ от "ТП-401" до "ТП-201" (длина одной КЛ - 400 м.) |
4800,00 |
|
|
|
4800,00 |
|
0,00 |
2.1.16 |
Строительство 2-х новых кабельных линий 6 кВ от центра питания ПС-110/6 "Морошка" до распределительного пункта комбинированного типа "РП-2" |
Строительство 2-х новых кабельных линий 6 кВ от центра питания ПС-110/6 "Голубика" до распределительного пункта комбинированного типа "РП-2" для обеспечения планируемого к застройке мкр N 17 услугами по электроснабжению. |
Кабельные линий 6 кВ от центра питания ПС-110/6 "Морошка" до распределительного пункта комбинированного типа "РП-2" Протяженность ЛЭП-6 кВ (в одну нитку) - 0,65 км |
7800,00 |
7800,00 |
|
|
|
|
0,00 |
2.1.17 |
Строительство 2-х новых кабельных линий 6 кВ от "РП-2" до "ТП-17 мкр" |
Строительство 2-х новых кабельных линий 6 кВ от "РП-2" до "ТП-17 мкр" для обеспечения планируемого к застройке мкр N 17 услугами по электроснабжению. |
Кабельные линий 6 кВ от "РП-2" до "ТП-17 мкр." (длина одной КЛ - 170 м.) |
1500,00 |
|
|
|
|
1500,00 |
0,00 |
2.1.18 |
Строительство 2-х новых кабельных линий 6 кВ от "РП-13" до "РП-ВОС" |
Строительство 2-х новых кабельных линий 6 кВ от "РП-13" до "РП-ВОС" для обеспечения перспективы роста нагрузок и повышения надежности услуг по электроснабжению водоочистных сооружений. |
Кабельные линий 6 кВ от "РП-13" до "РП-ВОС" (длина одной КЛ - 2700 м.) |
32000,00 |
|
|
32000,00 |
|
|
0,00 |
3 |
Развитие (модернизация) системы контроля и управления электросетевым хозяйством |
Внедрение автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии в городе Надыме (АСКУЭ ТП/РП и ВРУ жилых домов) и автоматизированной системы управления наружным освещением в городе Надыме. |
Количество мероприятий - 2 ед. |
39000,00 |
0,00 |
19500,00 |
19500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1 |
Модернизация системы коммерческого учёта, контроля, управления электросетевым хозяйством и наружным освещением |
Внедрение автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии в городе Надыме (АСКУЭ ТП/РП и ВРУ жилых домов) и автоматизированной системы управления наружным освещением в городе Надыме. |
Количество мероприятий - 2 ед. |
39000,00 |
0,00 |
19500,00 |
19500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.1 |
Модернизация системы коммерческого учёта, контроля, управления электросетевым хозяйством |
Внедрение автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии в городе Надыме (АСКУЭ ТП/РП и ВРУ жилых домов) |
Оснащение трансформаторных подстанций, распределительных пунктов (всего 150 точек учета на 101 объекте) и вводно-распределительных устройств жилых домов (всего 305 точек учета) автоматизированной системой коммерческого учета электрической энергии. |
39000,00 |
|
19500,00 |
19500,00 |
|
|
0,00 |
4 |
Итого по системе электроснабжения |
988918,75 |
7800,00 |
240645,54 |
272645,54 |
207745,54 |
66145,54 |
193936,61 |
N п/п |
Технические мероприятия |
Краткое описание проекта |
Технические параметры объекта |
Итого кап. вложений, тыс. руб. |
Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |
|||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 - 2020 |
|||||
3 |
Газоснабжение |
|||||||||
3.1 |
Развитие головных объектов системы газоснабжения |
|
|
224300 |
39900 |
148200 |
34200 |
0 |
1000 |
1000 |
3.1.1 |
Строительство АГРС |
Строительство новой АГРС позволит повысить надежность системы газоснабжения г. Надым |
|
222300 |
39900 |
148200 |
34200 |
|
|
0 |
3.1.2 |
Реконструкция ГРП и ШРП |
Реконструкция ГРП и ШРП позволит повысить надежность системы газоснабжения |
Количество ГРП 6 ед. Количество ШРП 2 ед. |
2000 |
|
|
|
|
1000 |
1000 |
3.2 |
Развитие и модернизация сетей газоснабжения |
|
|
28544 |
0 |
0 |
0 |
8554 |
9236 |
10755 |
3.2.1 |
Реконструкция сетей газоснабжения низкого давления |
Реконструкция сетей газоснабжения г. Надым позволит повысить надежность системы газоснабжения |
Протяженность сетей 5,68 км |
14339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3585 |
10755 |
3.2.2 |
Строительство сетей газоснабжения |
|
|
8205 |
0 |
0 |
0 |
2554 |
5651 |
0 |
3.2.2.1 |
Строительство сетей газоснабжения для подключения многоквартирного дома (пересечение ул. Набережная - ул. Рыжкова) |
Строительство сетей газоснабжения позволит обеспечить новых потребителей услугами по газоснабжению. Точка подключения предусматривается в подземный распределительный газопровод низкого давления |
Условный диаметр газопровода среднего давления 150 мм; протяженность 0,048 км |
120 |
|
|
|
120 |
|
0 |
3.2.2.2 |
Строительство сетей газоснабжения для комплексного жилищного строительства г. Надым, район пересечения проездов N 1, N 4 и в/г. Северный |
Строительство сетей газоснабжения позволит обеспечить новых потребителей услугами по газоснабжению. |
Условный диаметр газопровода 150 мм; Протяженность сетей газоснабжения 0,6 км |
1506 |
|
|
|
1506 |
|
0 |
3.2.2.3 |
Строительство сетей газоснабжения для комплексной застройки 13 жилого микрорайона, г. Надым. |
Строительство сетей газоснабжения позволит обеспечить новых потребителей услугами по газоснабжению. Точка подключения предусматривается, в подземный газопровод среднего давления |
Протяженность сетей газоснабжения 1,452 км |
3643 |
|
|
|
|
3643 |
|
3.2.2.4 |
Строительство сетей газоснабжения для обеспечения индивидуального жилищного строительства г. Надым, поселок Кедровый |
Строительство сетей газоснабжения позволит обеспечить новых потребителей услугами по газоснабжению. Точка подключения предусматривается в распределительный газопровод низкого давления |
Протяженность сетей газоснабжения 0,8 км |
2007 |
|
|
|
|
2007 |
0 |
3.2.2.5 |
Строительство сетей газоснабжения для обеспечения среднеэтажной жилой застройки г. Надым, поселок Лесной |
Для размещения среднеэтажной жилой застройки г. Надым, поселок Лесной точку подключения предусмотреть, в подземный распределительный газопровод низкого давления |
Протяженность сетей газоснабжения 0,2 км |
502 |
|
|
|
502 |
|
0 |
3.2.2.6 |
Закольцовка сетей газоснабжения 3"А" мкр. |
Проведение закольцовки сетей газоснабжения позволит повысить надежность системы газоснабжения |
Протяженность сетей газоснабжения 0,17 км |
427 |
|
|
|
427 |
|
0 |
3.3 |
Диагностика сетей газоснабжения находящихся в муниципальной собственности |
|
|
3000 |
0 |
0 |
0 |
3000 |
0 |
0 |
3.4 |
Диагностика сетей газоснабжения находящихся в частной собственности |
|
|
3000 |
0 |
0 |
0 |
3000 |
0 |
0 |
3.5 |
Итого по системе газоснабжения |
|
|
252844 |
39900 |
148200 |
34200 |
8554 |
10236 |
11755 |
4 |
Утилизация и захоронение ТБО |
|||||||||
4.1 |
Развитие и модернизация объектов по утилизации и захоронению ТБО |
|
|
33685 |
9000 |
5000 |
4685 |
3000 |
7000 |
5000 |
4.1.1 |
Обустройство полигона ТБО |
Обустройство полигона ТБО позволит обеспечить возможность складирования ТБО |
участок 200 м на 150 м общей площадью 3 га |
10 000 |
|
5 000 |
|
|
|
5000 |
4.1.2 |
Проведение рекультивации земель |
Проведение рекультивации земель позволит восстановить продуктивность почвы |
|
4 685 |
|
|
4 685 |
|
|
0 |
4.1.3 |
Разработка и внедрение системы по раздельному сбору ТБО |
Разработка и внедрение системы по раздельному сбору ТБО |
|
19 000 |
9 000 |
|
|
3 000 |
7 000 |
0 |
4.2 |
Итого по системе утилизации и захоронении ТБО |
|
|
33685 |
9000 |
5 000 |
4 685 |
3 000 |
7000 |
5000 |
5 |
Водоотведение |
|||||||||
5.1 |
Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций |
|
|
393104,9 |
0 |
100000 |
208847 |
36579 |
29226 |
18452,9 |
5.1.1 |
Строительство в соответствии с ПИР КНС-18 |
Строительство КНС позволит обеспечить надежную работу системы водоотведения |
|
5600 |
|
|
3247 |
2353 |
|
0 |
5.1.2 |
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надым |
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надым позволит обеспечить нормативное качество очистки сточных вод |
|
275600 |
0 |
100000 |
175600 |
|
|
0 |
5.1.3 |
Строительство ГКНС-2 |
Строительство ГКНС-2 позволит повысить надежность системы водоотведения |
|
75000 |
|
|
30000 |
25000 |
20000 |
0 |
5.1.4 |
Модернизация системы автоматизации управления насосным оборудованием КНС города и модернизация перемерзающих участков канализационных сетей в соответствии с ПИР |
Модернизация системы автоматизации управления насосным оборудованием КНС города и модернизация перемерзающих участков канализационных сетей в соответствии с ПИР позволит повысить надежность системы водоотведения |
|
36906 |
|
|
|
9226 |
9226 |
18452,9 |
5.2 |
Строительство, реконструкция и модернизация линейных объектов |
|
|
260054 |
0 |
80613 |
54326 |
43053 |
49942 |
32121 |
5.2.1 |
Строительство сетей водоотведения |
|
|
22187 |
0 |
11094 |
11094 |
|
|
0 |
5.2.2 |
Замена и модернизация канализационных сетей |
Замена канализационных сетей позволит повысить надежность системы водоотведения |
Протяженность 15,15 км |
166650 |
|
66660 |
33330 |
33330 |
33330 |
0 |
5.2.3 |
Модернизация канализационных сетей |
|
|
52163 |
0 |
2859 |
9902 |
5912 |
12801 |
20689 |
5.2.3.1 |
Реконструкция канализационного коллектора (ул. Зверева, 41) |
увеличение Ду 158 на Ду 200 |
Протяженность 0,2 км |
2859 |
0 |
2859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2.4 |
Строительство системы ливневой канализации |
Строительство системы ливневой канализации позволит обеспечить отвод ливневых стоков на КОС |
Протяженность сетей ливневой канализации 20 км |
19054 |
0 |
0 |
0 |
3811 |
3811 |
11432 |
5.3 |
Итого по системе водоотведения |
|
|
653158 |
0 |
180613 |
263173 |
79632 |
79168 |
50574 |
6 |
Теплоснабжение |
|||||||||
6.1 |
Развитие головных объектов систем теплоснабжения |
|
|
1275500 |
0 |
129500 |
1006000 |
20000 |
20000 |
100000 |
6.1.1 |
Строительство котельной в 13 микрорайоне |
Строительство котельной позволит обеспечить новых потребителей услугами по теплоснабжению |
|
500000 |
|
50000 |
450000 |
|
|
0 |
6.1.2 |
Строительство котельной в 16 микрорайоне |
Строительство котельной позволит обеспечить новых потребителей услугами по теплоснабжению |
|
400000 |
|
50000 |
350000 |
|
|
0 |
6.1.3 |
Установка по одному водогрейному котлу на общегородских котельных NN 1, 2 |
Строительство котельной позволит обеспечить новых потребителей услугами по теплоснабжению |
|
150000 |
|
|
150000 |
|
|
0 |
6.1.4 |
Установка химводоподготовки на локальных котельных поселков (5 котельных) |
Уменьшение финансовых средств на ремонт котлов, тепловых сетей |
|
7000 |
|
6000 |
1000 |
|
|
0 |
6.1.5 |
Реконструкция котельного оборудования п. СУ-934; СМУ-1; МО-65 (замена морально устаревших котлов ВВД-1,8 на современные с высоким КПД) |
Строительство котельной позволит обеспечить новых потребителей услугами по теплоснабжению |
Количество котлоагрегатов 25 ед. |
180000 |
|
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
100000 |
6.1.6 |
Подготовка проектно-сметной документации на консервацию котельной N 1 АТБ-6 и перевода тепловых нагрузок на котельную N 2 АТБ-6, кот. п. СМУ-1 |
Проектно-изыскательские работы |
|
3500 |
|
3500 |
|
|
|
0 |
6.1.7 |
Консервация котельной N 1 АТБ-6 и перевод тепловых нагрузок на котельную N 2 АТБ-6, кот. п. СМУ-1 |
Консервация котельной N 1 АТБ-6 и перевода тепловых нагрузок на котельную N 2 АТБ-6, кот. п. СМУ-2 |
|
35000 |
|
|
35000 |
|
|
0 |
6.2 |
Развитие и модернизация сетей теплоснабжения |
|
|
338493 |
993 |
95000 |
55000 |
37500 |
37500 |
112500 |
6.2.1 |
Модернизация существующей системы теплоснабжения города необходимая для подключения 13 микрорайона |
Модернизация существующей системы теплоснабжения позволит обеспечить подключение потребителей 13 микрорайона к городской системе теплоснабжения |
|
60000 |
|
30000 |
30000 |
|
|
0 |
6.2.2 |
Модернизация существующей системы теплоснабжения города необходимая для подключения 16 микрорайона |
Модернизация существующей системы теплоснабжения позволит обеспечить подключение потребителей 13 микрорайона к городской системе теплоснабжения |
|
50000 |
|
25000 |
25000 |
|
|
0 |
6.2.3 |
Замена и модернизация сетей теплоснабжения г. Надым |
|
Протяженность тепловых сетей 12,5 км |
187500 |
|
|
|
37500 |
37500 |
112500 |
6.2.4 |
Модернизация сетей тепловодоснабжения по пр. Ленинградский |
|
|
40993 |
993 |
40000 |
|
0 |
0 |
0 |
6.3 |
Строительство тепловых сетей |
Строительство тепловых сетей позволит обеспечить новых потребителей услугами по теплоснабжению |
|
110000 |
|
11000 |
99000 |
|
|
0 |
6.3.1 |
Строительство тепловых сетей в 13 мкр. |
Строительство тепловых сетей позволит обеспечить новых потребителей услугами по теплоснабжению |
Протяженность 1,8 км |
60000 |
|
6000 |
54000 |
|
|
0 |
6.3.2 |
Строительство тепловых сетей в 16 мкр. |
Строительство тепловых сетей позволит обеспечить новых потребителей услугами по теплоснабжению |
Протяженность 1,5 км |
50000 |
|
5000 |
45000 |
|
|
0 |
6.4 |
Перевод открытой системы теплоснабжения на закрытую |
|
|
471048 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117762 |
353286 |
6.4.1 |
Строительство центральных тепловых пунктов поселок "Лесной" (1 ед.), "Финский" (1 ед.), Старый Надым (3 ед.) |
|
|
60000 |
|
|
|
|
15000 |
45000 |
6.4.2 |
Строительство сетей ГВС от центральных тепловых пунктов до потребителей |
|
|
149448 |
|
|
|
|
37362 |
112086 |
6.4.3 |
Установка индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах, имеющих техническую возможность по установке ИТП |
|
|
261600 |
|
|
|
|
65400 |
196200 |
6.5 |
Итого по системе теплоснабжения |
|
|
2195041 |
993 |
235500 |
1160000 |
57500 |
175262 |
565786 |
7 |
Водоснабжение |
|||||||||
7.1 |
Строительство и реконструкция головных сооружений |
Строительство и реконструкция головных сооружений позволит улучшить качество подаваемой воды потребителям, повысить надежность системы водоснабжения |
|
199880 |
1674 |
65458 |
70958 |
30958 |
10958 |
19874 |
7.1.1 |
Строительство комплексных водоочистных сооружений на водозаборах п. СУ-934; п. Ст. Надым (4 шт.) |
Строительство ВОС позволит улучшить качество подаваемой воды потребителям, производить эффективную очистку воды перед подачей потребителям |
|
30000 |
|
4000 |
6500 |
6500 |
6500 |
6500 |
7.1.2 |
Сооружения по обработке промывной воды и удалению осадка на ВОС в г. Надыме, в том числе проектно-изыскательские работы |
Сооружения по обработке промывной воды и удалению осадка на ВОС позволят экономить воду, используемую для промывки фильтров |
|
76674 |
1674 |
35000 |
40000 |
|
|
0 |
7.1.3 |
Реконструкция водозаборных сооружений с расширением и увеличением мощности |
Реконструкция водозаборных сооружений с расширением и увеличением мощности позволит обеспечить необходимую мощность для подачи необходимого объема воды населению |
|
31206 |
|
4458 |
4458 |
4458 |
4458 |
13374 |
7.1.4 |
Разработка проекта зон санитарной охраны и обустройство зон санитарной охраны водозабора НПЖТ |
Разработка проекта зон санитарной охраны и обустройство зон санитарной охраны водозабора НПЖТ позволит обеспечить безопасность водозабора |
|
2000 |
|
2000 |
|
|
|
0 |
7.1.5 |
Обустройство водозаборов пос. Ст. Надым, г. Надым (п. СМУ-1, п. АТБ-6, п. МО-65) |
Обустройство зон санитарной охраны водозаборов в п. СМУ-1, п. АТБ-6, п. МО-65, п. СУ-935 позволит обеспечить безопасность водозабора |
|
60000 |
0 |
20000 |
20000 |
20000 |
|
|
7.2 |
Строительство и реконструкция водопроводных сетей |
Проектирование, строительство и реконструкция водопроводных сетей позволит повысить надежность системы водоснабжения, обеспечить перспективный объем водопотребления |
|
314132 |
0 |
55900 |
57600 |
59130 |
59130 |
82372 |
7.2.1 |
Замена и модернизация сетей водоснабжения г. Надым |
Реконструкция сетей водопровода с заменой на полимерные трубы позволит повысить надежность системы водоснабжения, исключить застои воды в сетях водоснабжения, увеличить пропускную способность труб, улучшить качество подаваемой воды потребителям, снизить потери в сетях, снизить аварийность и износ системы |
|
270750 |
|
54150 |
54150 |
54150 |
54150 |
54150 |
7.2.1.1 |
Объединение водопроводных камер N 24 и N 46 |
|
|
3051 |
|
3051 |
|
|
|
|
7.2.2 |
Строительство сетей водоснабжения в мкр. 13 |
Строительство сетей водоснабжения позволит обеспечить перспективное водопотребление |
Dy 225 мм, 2 км |
7000 |
|
1750 |
1750 |
1750 |
1750 |
0 |
7.2.3 |
Строительство сетей водоснабжения в мкр. 16 |
Строительство сетей водоснабжения позволит обеспечить перспективное водопотребление |
Dy 219 мм, 2 км |
6800 |
|
|
1700 |
1700 |
1700 |
1700 |
7.2.4 |
Строительство сетей противопожарного водоснабжения на территории части I коммунально-складской зоны по ул. Оптимистов от ТП N 13 ул. Комсомольская до ТП 4/3 ул. Полярная |
Строительство сетей водоснабжения позволит обеспечить перспективное водопотребление |
Dy 219 мм, 1,8 км |
6120 |
|
|
|
1530 |
1530 |
3060 |
7.2.5 |
Строительство сетей на территории части II коммунально-складской зоны хозяйственно-противопожарного водоснабжения |
Строительство сетей водоснабжения позволит обеспечить перспективное водопотребление |
0,4 км |
1360 |
|
|
|
|
|
1360 |
7.2.6 |
Замена и модернизация сетей водоснабжения п. Старый Надым |
|
|
22102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22102 |
7.3 |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволят контролировать объемы потребления воды, сократить расходы электроэнергии на транспортировку воды |
|
1320 |
0 |
800 |
520 |
0 |
0 |
0 |
7.3.1 |
Установка приборов учета на скважинах |
Установка приборов учета на скважинах позволит определять фактический объем воды, поднимаемый водозаборными сооружениями |
24 шт. |
720 |
|
500 |
220 |
|
|
0 |
7.3.2 |
Оснащение насосных установок частотно-регулируемыми приводами |
Оснащение насосных установок частотно-регулируемыми приводами в системах водоснабжения позволит сократить расходы электроэнергии на транспортировку воды |
2 шт. |
600 |
|
300 |
300 |
|
|
0 |
7.3.4 |
Итого, необходимый объем капитальных вложений |
|
515332 |
1674 |
122158 |
129078 |
90088 |
70088 |
102246 |
|
8 |
Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях |
|||||||||
8.1 |
Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях |
|
|
130764 |
5364 |
10100 |
52800 |
52500 |
2500 |
7500 |
8.1.1 |
Установка индивидуальных приборов учета в квартирах муниципальной формы собственности |
Установка индивидуальных приборов учета в квартирах муниципальной формы собственности позволит обеспечить учет потребляемых энергоресурсов |
|
24800 |
|
9800 |
2500 |
2500 |
2500 |
7500 |
8.1.2 |
Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов |
Установка общедомовых приборов позволит обеспечить учет потребляемых энергоресурсов |
|
100000 |
|
|
50000 |
50000 |
|
|
8.1.3 |
Установка коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде муниципального образования город Надым |
Установка общедомовых и индивидуальных приборов учета позволит обеспечить учет потребляемых энергоресурсов |
|
5964 |
5364 |
300 |
300 |
|
0 |
0 |
8.1.4 |
Итого по программе установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях |
|
|
130764 |
5364 |
10100 |
52800 |
52500 |
2500 |
7500 |
9 |
Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях и районном освещении |
|||||||||
9.1 |
Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях и районном освещении |
|
|
567589 |
0 |
26000 |
7500 |
64000 |
422090 |
48000 |
9.1.1 |
Внедрение автоматизированных систем управления тепловым режимом здания в бюджетных организациях |
Внедрение автоматизированных систем управления тепловым режимом здания в бюджетных организациях |
10 ед. |
2000 |
|
|
|
2000 |
|
0 |
9.1.2 |
Внедрение автоматизированных систем управления тепловым режимом зданиях в МКД |
Внедрение автоматизированных систем управления тепловым режимом зданиях в МКД |
115 ед. |
30000 |
|
|
|
30000 |
|
0 |
9.1.3 |
Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие |
Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие |
30 ед. |
27000 |
|
|
|
27000 |
|
0 |
9.1.4 |
Замена силовых трансформаторов |
|
|
28000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7000 |
21000 |
9.1.5 |
Модернизация (установка малоэнергоемких светильников) систем освещения производственных мощностей, находящихся в муниципальной собственности (КОС, ВОС, котельные города) |
|
|
3000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3000 |
9.1.6 |
Внедрение автоматизированных систем контроля и управления энергоресурсами |
|
|
38564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38564 |
0 |
9.1.7 |
Модернизация систем управления уличным освещением |
|
|
8190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8190 |
0 |
9.1.8 |
Модернизация коммутационной аппаратуры, релейной защиты и автоматики |
|
|
59000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35000 |
24000 |
9.1.9 |
Проведение мероприятий по энергосбережению в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения |
Проведение мероприятий по энергосбережению в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения |
|
328336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
328336 |
0 |
9.1.10 |
Замена светильников уличного освещений на энергоэффективные |
|
|
26676 |
0 |
9177 |
7500 |
5000 |
5000 |
0 |
9.1.11 |
Устройство вентилируемого фасада с утеплением, из навесных металлокассет, здания электростанции МГ-3500 (Инв. N 000000235) |
|
|
16823 |
0 |
16823 |
0 |
0 |
|
|
9.2 |
Итого |
|
|
567589 |
0 |
26000 |
7500 |
64000 |
422090 |
48000 |
3.3. Предложения по организации проектов
Инвестиционные проекты, включенные в Программу, в зависимости от ряда критериев могут быть реализованы следующими субъектами:
- действующими организациями;
- привлеченными сторонними инвесторами (в т.ч. по договору концессии);
- созданными для реализации инвестиционных проектов организациями с участием муниципального образования;
- созданными для реализации инвестиционных проектов организациями с участием действующими ресурсоснабжающими организациями.
В городе Надыме согласно предоставленным данным объекты коммунального хозяйства, подлежащие реконструкции, находятся как муниципальной, так и в частной собственности и обслуживаются такими организациями как:
- филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" в г. Надыме: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение г. Надым (только город);
- ОАО "Надымское предприятие железнодорожного транспорта": водоснабжение, теплоснабжение п. Старый Надым;
- МУП "Производственное ремонтно-эксплуатационное предприятие"(1): предоставление услуг по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов. В связи с окончанием срока лицензии по распоряжению Администрации муниципального образования Надымский район от 09.04.2013 N 612-р МУП "Управление энергоснабжения и инженерных сетей" назначено организацией, эксплуатирующей санкционированную свалку твердых бытовых отходов в г. Надыме;
(1) После ликвидации предприятия инвестиционная программа будет разрабатываться организацией, получившей в эксплуатацию объекты, в отношении которых запланированы инвестиционные проекты.
- МУП "Управление энергоснабжения и инженерных сетей": предоставление услуг по утилизации ТБО;
- ООО "НадымЖилкомСервис": Предоставляют услуги по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению на территории поселков, входящих в состав муниципального образования город Надым п. СУ-934, в/г СМУ-1, в/г АТБ-6, МО-65 (только поселки);
- МУП "Надымские городские электрические сети": электроснабжение, обслуживание системы электроснабжения г. Надыма;
- ООО "Надымгоргаз": газоснабжение, обслуживание системы газоснабжения г. Надыма.
- ООО "Районные газовые сети": газоснабжение, обслуживание системы газоснабжения г. Надыма.
I. Проекты, реализуемые действующими на территории муниципального образования организациями
С учетом положений действующего Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" основной формой реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры является разработка инвестиционных программ. Организации, предоставляющие коммунальные услуги могут воспользоваться данным способом организации реализации инвестиционных проектов.
II. Проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в т.ч. по договору концессии)
В случае недостаточности бюджетных средств на финансирование мероприятий по строительству новых объектов или на реконструкцию значимых объектов инфраструктуры с учетом убыточной деятельности ОАО "Надымское предприятие железнодорожного транспорта", МУП "Надымские городские электрические сети" рекомендуется рассмотреть возможность изъятия в муниципальную казну муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, реконструкция которых запланирована в Программе, из эксплуатации данных организаций и провести анализ возможности привлечения сторонних инвесторов по концессионному соглашению на создание и реконструкцию объектов в системах тепло-, водо- и электроснабжения.
Выделение таких проектов должно учитывать тот факт, что переданные по конкурсу для заключения концессионного соглашения объекты после строительства и/или реконструкции перейдут в эксплуатацию концессионеру на срок реализации концессионного соглашения.
III. Проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования
Убыточная деятельность ряда действующих предприятий при отсутствии потенциальных инвесторов на строительство или реконструкцию объектов в системах тепло-, водо- и электроснабжения, эксплуатируемых убыточными предприятиями, может вызвать необходимость создания новых организаций с участием муниципального образования. Этот вариант позволяет привлечь бюджетные средства (при их наличии) в условиях отсутствия риска банкротства предприятия.
IV. Проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций
Отсутствуют.
Выбор формы реализации инвестиционного проекта зависит от объема бюджетных средств, которые могут быть выделены на реконструкцию и создание объектов. Дефицит бюджетных средств и неэффективная деятельность действующих предприятий являются предпосылкой для выбора конкурсного отбора концессионера. Отсутствие возможности привлечения инвестора, а также желание муниципального образования непосредственно контролировать снабжение муниципального образования ресурсами приводит к созданию муниципальных организаций или организаций с участием органов местного самоуправления.
3.4. Взаимосвязанность проектов
При проектировании сетей и сооружений водоснабжения, канализации, тепло-, газоснабжения и электроснабжения следует руководствоваться требованиями соответствующих технических регламентов, с обязательным выполнением требований Региональных нормативов градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденных постановлением Администрации ЯНАО, от 10.01.2008 г. N 4-А.
Инженерное обеспечение г. Надыма следует проектировать комплексно при оптимальном сочетании централизованных и децентрализованных систем водо-, тепло-, электро-, газоснабжения, канализации и связи.
Проектирование инженерных сооружений и коммуникаций в районах распространения вечномерзлых грунтов должно выполняться только при наличии инженерно-геокриологических изысканий с данными, достаточными для прогнозирования возможных изменений мерзлотных и других условий в период строительства и эксплуатации инженерных систем, а именно:
- состав, сложение и строение вечномерзлых грунтов;
- температурный режим грунтов;
- физико-механические свойства грунтов;
- мерзлотные процессы (пучение, наледи, термокарст и пр.);
- наличие грунтовых вод.
При проектировании инженерных сетей и сооружений особое внимание должно быть уделено изучению:
- теплового взаимовлияния инженерных коммуникаций зданий на всей застраиваемой территории с оценкой возможных нарушений эксплуатационной надежности;
- возможного изменения уровня грунтовых вод и влияния этих изменений на эксплуатационную надежность сетей;
- изменению степени пучинистости грунтов.
Для определения температурного режима инженерных сетей и сооружений, окружающих их грунтов необходимо выполнять теплотехнические расчеты.
В состав проекта сложных объектов систем инженерного оборудования следует включать инструкцию по проведению в период эксплуатации регулирования теплового режима коммуникаций и наблюдения за состоянием грунта в основании на отдельных участках сети и сооружений с наиболее неблагоприятными мерзлотно-грунтовыми условиями.
Проектирование систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и газоснабжения следует вести на основе документации по планировке территории муниципального образования город Надым.
4. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов
Объем необходимых финансовых потребностей на развитие системы электроснабжения муниципального образования город Надым на период до 2020 года составляет 988 918,75 тыс. руб. (таблица 4.1.1), из них:
- за счет собственных средств МУП "Надымские городские электрические сети" в тарифе - 335 780,03 тыс. руб.;
- за счет платы за подключение к системе электроснабжения - 110 800,00 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета округа - 444 702,2 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета города Надым - 97 636,52 тыс. руб.
Объем необходимых финансовых потребностей на развитие системы теплоснабжения муниципального образования город Надым на период до 2020 года составляет 2 195 040,62 тыс. руб. (таблица 4.1.2), из них:
- за счет собственных средств теплоснабжающих организаций - 582 836,00 тыс. руб., в том числе
- амортизационные отчисления и расходы в тарифе по строке "Ремонтный фонд" - 187 500,00 тыс. руб.;
- прибыль, направляемая на производственное развитие - 4 500,00 тыс. руб.;
- за счет платы за подключение к системе теплоснабжения - 390 836,00 тыс. руб.;
- за счет средств, привлеченных в виде кредитов - 879 164,00 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета округа - 0,00 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета города Надым - 733 040,62 тыс. руб.
Объем необходимых финансовых потребностей на развитие системы газоснабжения муниципального образования город Надым на период до 2020 года составляет 252 844,1 тыс. руб. (таблица 4.1.3), из них:
- за счет собственных средств ООО "Надымгоргаз" - 0,0 руб. Средства предприятия не учтены в связи с отсутствием данных о тарифе на природный газ;
- за счет платы за подключение к системе газоснабжения - 4 723,7 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета округа - 133 978,0 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета города Надым - 114 142,4 тыс. руб.
Объем необходимых финансовых потребностей на развитие системы водоснабжения муниципального образования город Надым на период до 2020 года составляет 515 332,00 тыс. руб. (таблица 4.1.4), из них:
- за счет собственных средств организаций водопроводно-канализационного хозяйства - 75 590,00 тыс. руб., в том числе:
- амортизационные отчисления, средства в тарифе по строке "Ремонтный фонд" - 72 890,00 тыс. руб.;
- прибыль, направляемая на производственное развитие - 1 320,00 тыс. руб.;
- за счет платы за подключение к системе водоснабжения - 1 380,00 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета округа - 136 674,00 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета города Надым - 303 068,00 тыс. руб.
Объем необходимых финансовых потребностей на развитие системы водоотведения муниципального образования город Надым на период до 2020 года составляет 653 159,44 тыс. руб. (таблица 4.1.5), из них:
- за счет собственных средств организаций водопроводно-канализационного хозяйства - 145 646,17 тыс. руб., в том числе:
- амортизационные отчисления и ремонтный фонд в тарифе - 106 521,67 тыс. руб.;
- прибыль, направляемая на производственное развитие - 36 905,79 тыс. руб.;
- за счет платы за подключение к системе водоотведения - 2 218,71 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета округа - 275 600,00 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета города Надым - 231 913,27 тыс. руб.
Объем необходимых финансовых потребностей на развитие системы обращения с отходами муниципального образования город Надым на период до 2020 года составляет 33 685,0 тыс. руб. (таблица 4.1.6), из них:
- за счет собственных средств организации коммунального комплекса, оказывающей услуги по утилизации (захоронению) ТБО - 14 169,2 тыс. руб., в том числе прибыль, направляемая на производственное развитие - 14 169,2 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета округа - 10 572,2 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета города Надым - 8 943,6 тыс. руб.
Объем необходимых финансовых потребностей на реализацию мероприятий по установке приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях муниципального образования город Надым на период до 2020 года составляет 130 764,45 тыс. руб. (таблица 4.1.7), весь комплекс мероприятий планируется профинансировать за счет средств бюджета муниципального образования город Надым, в том числе через МЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства города Надым на 2010 - 2020 годы"
Объем необходимых финансовых потребностей на реализацию энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях и районном освещении муниципального образования город Надым на период до 2020 года составляет 567 589,39 тыс. руб. (таблица 4.1.8), весь комплекс мероприятий планируется профинансировать за счет средств бюджета муниципального образования город Надым, в том числе через МЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства города Надым на 2010 - 2020 годы".
Объем необходимых финансовых потребностей на реализацию мероприятий по перспективному планированию развития жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Надым на период до 2020 года составляет 21 098,00 тыс. руб. (таблица 4.1.9), из них:
- за счет собственных средств организаций коммунального комплекса - 800,00 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета муниципального образования город Надым - 20 298,00 тыс. руб.
4.1. Источники и объемы инвестиций по проектам
Таблица 4.1.1.
Источники и объемы необходимых финансовых вложений для реализации мероприятий в системе электроснабжения на период до 2020 г.
N п/п |
Технические мероприятия |
Итого кап. вложений, тыс. руб. |
Объем капитальный вложение, тыс. руб. |
|||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
Проект 1. Развитие (модернизация) источников электроэнергии (мощности) |
457 000,00 |
0,00 |
168 214,29 |
121 214,29 |
120 714,29 |
11 714,29 |
11 714,29 |
11 714,29 |
11 714,29 |
|
собственные средства МУП "Надымские городские электрические сети" |
83 845,71 |
0,00 |
10 520,00 |
11 234,29 |
11 234,29 |
11 714,29 |
11 714,29 |
11 714,29 |
11 714,29 |
|
плата за технологическое присоединение |
103 000,00 |
0,00 |
65 000,00 |
38 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства: бюджет округа |
222 274,00 |
0,00 |
75 683,00 |
61 183,00 |
85 408,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства: муниципальный бюджет |
51 880,29 |
0,00 |
17 011,29 |
10 797,00 |
24 072,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1 |
Реконструкция трансформаторных подстанций, распределительных пунктов |
285 000,00 |
0,00 |
77 500,00 |
77 500,00 |
106 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
собственные средства МУП "Надымские городские электрические сети" |
40 560,00 |
0,00 |
5 520,00 |
5 520,00 |
5 520,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
плата за технологическое присоединение |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства: бюджет округа |
207 774,00 |
0,00 |
61 183,00 |
61 183,00 |
85 408,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства: муниципальный бюджет |
36 666,00 |
0,00 |
10 797,00 |
10 797,00 |
15 072,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2 |
Строительство трансформаторных подстанций, распределительных пунктов для присоединения объектов перспективной застройки |
172 000,00 |
0,00 |
90 714,29 |
43 714,29 |
14 714,29 |
5 714,29 |
5 714,29 |
5 714,29 |
5 714,29 |
|
собственные средства МУП "Надымские городские электрические сети" |
43 285,71 |
0,00 |
5 000,00 |
5 714,29 |
5 714,29 |
5 714,29 |
5 714,29 |
5 714,29 |
5 714,29 |
|
плата за технологическое присоединение |
103 000,00 |
0,00 |
65 000,00 |
38 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства: бюджет округа |
14 500,00 |
0,00 |
14 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства: муниципальный бюджет |
15 214,29 |
0,00 |
6 214,29 |
0,00 |
9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 |
Проект 2. Развитие и модернизация электрических сетей |
492 918,75 |
7 800,00 |
52 931,25 |
131 931,25 |
87 031,25 |
54 431,25 |
52 931,25 |
52 931,25 |
52 931,25 |
|
собственные средства МУП "Надымские городские электрические сети" |
255 934,32 |
0,00 |
13 426,67 |
22 694,33 |
26 585,02 |
42 046,33 |
46 635,64 |
51 615,07 |
52 931,25 |
|
плата за технологическое присоединение |
7 800,00 |
7 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства: бюджет округа |
202 928,20 |
0,00 |
34 216,00 |
98 313,22 |
54 401,60 |
9 907,94 |
5 036,49 |
1 052,94 |
0,00 |
|
бюджетные средства: муниципальный бюджет |
26 256,24 |
0,00 |
5 288,58 |
10 923,69 |
6 044,62 |
2 476,98 |
1 259,12 |
263,24 |
0,00 |
2.1. |
Строительство электрических сетей |
492 918,75 |
7 800,00 |
52 931,25 |
131 931,25 |
87 031,25 |
54 431,25 |
52 931,25 |
52 931,25 |
52 931,25 |
|
собственные средства МУП "Надымские городские электрические сети" |
255 934,32 |
0,00 |
13 426,67 |
22 694,33 |
26 585,02 |
42 046,33 |
46 635,64 |
51 615,07 |
52 931,25 |
|
плата за технологическое присоединение |
7 800,00 |
7 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства: бюджет округа |
202 928,20 |
0,00 |
34 216,00 |
98 313,22 |
54 401,60 |
9 907,94 |
5 036,49 |
1 052,94 |
0,00 |
|
бюджетные средства: муниципальный бюджет |
26 256,24 |
0,00 |
5 288,58 |
10 923,69 |
6 044,62 |
2 476,98 |
1 259,12 |
263,24 |
0,00 |
3 |
Проект 3. Развитие (модернизация) системы контроля и управления электросетевым хозяйством |
39 000,00 |
0,00 |
24 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
собственные средства МУП "Надымские городские электрические сети" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
плата за подключение |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства: республиканский бюджет |
19 500,00 |
0,00 |
12 000,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства: муниципальный бюджет |
19 500,00 |
0,00 |
12 000,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1 |
Модернизация системы коммерческого учёта, контроля, управления электросетевым хозяйством и наружным освещением |
39 000,00 |
0,00 |
19 500,00 |
19 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
собственные средства МУП "Надымские городские электрические сети" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
плата за подключение |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства: республиканский бюджет |
27 300,00 |
0,00 |
13 650,00 |
13 650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства: муниципальный бюджет |
11 700,00 |
0,00 |
5 850,00 |
5 850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого необходимо вложений |
988 918,75 |
7 800,00 |
245 145,54 |
268 145,54 |
207 745,54 |
66 145,54 |
64 645,54 |
64 645,54 |
64 645,54 |
|
собственные средства МУП "Надымские городские электрические сети" |
335 780,03 |
0,00 |
23 946,67 |
33 928,62 |
37 819,31 |
53 760,62 |
58 349,93 |
63 329,36 |
64 645,54 |
|
плата за технологическое присоединение |
110 800,00 |
7 800,00 |
65 000,00 |
38 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства: бюджет округа |
444 702,20 |
0,00 |
121 899,00 |
166 996,22 |
139 809,60 |
9 907,94 |
5 036,49 |
1 052,94 |
0,00 |
|
бюджетные средства: муниципальный бюджет |
97 636,52 |
0,00 |
34 299,87 |
29 220,69 |
30 116,62 |
2 476,98 |
1 259,12 |
263,24 |
0,00 |
Таблица 4.1.2.
Источники и объемы необходимых финансовых вложений для реализации мероприятий в системе теплоснабжения на период до 2020 г.
N п/п |
Наименование |
Итого кап. вложений, тыс. руб. |
Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |
|||||||
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|||
Теплоснабжение | ||||||||||
МО г. Надым | ||||||||||
1 |
Проект 1. Развитие головных объектов систем теплоснабжения |
1275500,00 |
0,00 |
129500,00 |
1006000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
100000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
За счет собственных средств |
258705,00 |
0,00 |
27710,00 |
230995,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
За счет капитальных вложений на развитие производства в тарифе на тепловую энергию |
4500,00 |
0,00 |
3500,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.2. |
За счет платы за подключение к системе теплоснабжения |
254205,00 |
0,00 |
24210,00 |
229995,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.3. |
За счет тарифа - суммы по строкам "Амортизация", "Ремонтный фонд" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2. |
За счет привлеченных средств |
1016795,00 |
0,00 |
101790,00 |
775005,00 |
20000,00 |
20000,00 |
100000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1. |
за счет кредитных ресурсов |
795795,00 |
0,00 |
75790,00 |
720005,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2.2. |
бюджетные средства |
221000,00 |
0,00 |
26000,00 |
55000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
100000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2.2.1. |
в т.ч. бюджет муниципального образования |
221000,00 |
0,00 |
26000,00 |
55000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
100000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2.2.2. |
бюджет округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 |
Проект 2. Развитие и модернизация сетей теплоснабжения |
448492,62 |
992,62 |
106000,00 |
154000,00 |
37500,00 |
37500,00 |
37500,00 |
37500,00 |
37500,00 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
За счет собственных средств |
324131,00 |
0,00 |
24315,50 |
112315,50 |
37500,00 |
37500,00 |
37500,00 |
37500,00 |
37500,00 |
|
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1. |
За счет капитальных вложений на развитие производства в тарифе на тепловую энергию |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.2. |
За счет платы за подключение к системе теплоснабжения |
136631,00 |
0,00 |
24315,50 |
112315,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.3. |
За счет тарифа - суммы по строкам "Амортизация", "Ремонтный фонд" |
187500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37500,00 |
37500,00 |
37500,00 |
37500,00 |
37500,00 |
2.2. |
За счет привлеченных средств |
124361,62 |
0,00 |
81684,50 |
41684,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1. |
за счет кредитных ресурсов |
83369,00 |
0,00 |
41684,50 |
41684,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2.2. |
бюджетные средства |
40992,62 |
992,62 |
40000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2.2.1. |
в т.ч. бюджет муниципального образования |
40992,62 |
992,62 |
40000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2.2.2. |
бюджет округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 |
Проект 3. Перевод открытой системы теплоснабжения на закрытую |
471048,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
117762,00 |
117762,00 |
117762,00 |
117762,00 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
За счет собственных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
За счет капитальных вложений на развитие производства в тарифе на тепловую энергию |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.2. |
За счет платы за подключение к системе теплоснабжения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.3. |
За счет тарифа - суммы по строкам "Амортизация", "Ремонтный фонд" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2. |
За счет привлеченных средств |
471048,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
117762,00 |
117762,00 |
117762,00 |
117762,00 |
|
из них |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2.1. |
за счет кредитных ресурсов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2.2. |
бюджетные средства |
471048,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
117762,00 |
117762,00 |
117762,00 |
117762,00 |
3.2.2.1. |
в т.ч. бюджет муниципального образования |
471048,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
117762,00 |
117762,00 |
117762,00 |
117762,00 |
3.2.2.2. |
бюджет округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. |
Итого по теплоснабжению |
2195040,62 |
992,62 |
235500,00 |
1160000,00 |
57500,00 |
175262,00 |
255262,00 |
155262,00 |
155262,00 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
За счет собственных средств |
582836,00 |
0,00 |
52025,50 |
343310,50 |
37500,00 |
37500,00 |
37500,00 |
37500,00 |
37500,00 |
|
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1. |
За счет капитальных вложений на развитие производства в тарифе на тепловую энергию |
4500,00 |
0,00 |
3500,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.2. |
За счет платы за подключение к системе теплоснабжения |
390836,00 |
0,00 |
48525,50 |
342310,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.3. |
За счет тарифа - суммы по строкам "Амортизация", "Ремонтный фонд" |
187500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37500,00 |
37500,00 |
37500,00 |
37500,00 |
37500,00 |
4.2. |
За счет привлеченных средств |
1612204,62 |
992,62 |
183474,50 |
816689,50 |
20000,00 |
137762,00 |
217762,00 |
117762,00 |
117762,00 |
|
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.1. |
за счет кредитных ресурсов |
879164,00 |
0,00 |
117474,50 |
761689,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.2.2. |
бюджетные средства |
733040,62 |
992,62 |
66000,00 |
55000,00 |
20000,00 |
137762,00 |
217762,00 |
117762,00 |
117762,00 |
4.2.2.1. |
в т.ч. бюджет муниципального образования |
733040,62 |
992,62 |
66000,00 |
55000,00 |
20000,00 |
137762,00 |
217762,00 |
117762,00 |
117762,00 |
4.2.2.2. |
бюджет округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Таблица 4.1.3.
Источники и объемы необходимых финансовых вложений для реализации мероприятий в системе газоснабжения на период до 2020 г.
N п/п |
Технические мероприятия |
Итого кап. вложений, тыс. руб. |
Объем капитальный вложение, тыс. руб. |
|||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
Проект 1. Развитие головных объектов системы газоснабжения |
224 300,0 |
39 900,0 |
148 200,0 |
34 200,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
собственные средства ООО "Надымгоргаз" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджетные средства: бюджет округа |
123 365,0 |
21 945,0 |
81 510,0 |
18 810,0 |
0,0 |
550,0 |
550,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджетные средства: муниципальный бюджет |
100 935,0 |
17 955,0 |
66 690,0 |
15 390,0 |
0,0 |
450,0 |
450,0 |
0,0 |
0,0 |
1.1 |
Строительство АГРС |
222 300,0 |
39 900,0 |
148 200,0 |
34 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
собственные средства ООО "Надымгоргаз" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджетные средства: республиканский бюджет |
122 265,0 |
21 945,0 |
81 510,0 |
18 810,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджетные средства: муниципальный бюджет |
100 035,0 |
17 955,0 |
66 690,0 |
15 390,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.2 |
Реконструкция ГРП и ШРП |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
собственные средства ООО "Надымгоргаз" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджетные средства: бюджет округа |
1 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
550,0 |
550,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджетные средства: муниципальный бюджет |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
450,0 |
450,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Проект 2. Развитие и модернизация сетей газоснабжения |
28 544,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 554,4 |
9 235,6 |
3 584,7 |
3 584,7 |
3 584,7 |
|
собственные средства ООО "Надымгоргаз" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение |
4 723,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
876,7 |
3 847,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджетные средства: бюджет округа |
10 613,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
922,8 |
3 775,5 |
1 971,6 |
1 971,6 |
1 971,6 |
|
бюджетные средства: муниципальный бюджет |
13 207,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 755,0 |
1 613,1 |
1 613,1 |
1 613,1 |
1 613,1 |
2.1 |
Реконструкция сетей газоснабжения низкого давления, находящихся в муниципальной собственности |
14 338,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 584,7 |
3 584,7 |
3 584,7 |
3 584,7 |
|
собственные средства ООО "Надымгоргаз" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджетные средства: бюджет округа |
7 886,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 971,6 |
1 971,6 |
1 971,6 |
1 971,6 |
|
бюджетные средства: муниципальный бюджет |
6 452,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 613,1 |
1 613,1 |
1 613,1 |
1 613,1 |
2.2 |
Строительство сетей газоснабжения |
8 205,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 554,4 |
5 650,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
собственные средства ООО "Надымгоргаз" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение |
4 723,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
876,7 |
3 847,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджетные средства: бюджет округа |
2 726,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
922,8 |
1 803,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджетные средства: муниципальный бюджет |
755,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
755,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.3. |
Диагностика сетей газоснабжения находящихся в муниципальной собственности |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
собственные средства организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджетные средства: бюджет округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджетные средства: муниципальный бюджет |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.4. |
Диагностика сетей газоснабжения находящихся в частной собственности |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
собственные средства организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджетные средства: бюджет округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджетные средства: муниципальный бюджет |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого необходимо вложений |
252 844,1 |
39 900,0 |
148 200,0 |
34 200,0 |
8 554,4 |
10 235,6 |
4 584,7 |
3 584,7 |
3 584,7 |
|
собственные средства ООО "Надымгоргаз" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение |
4 723,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
876,7 |
3 847,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджетные средства: бюджет округа |
133 978,0 |
21 945,0 |
81 510,0 |
18 810,0 |
922,8 |
4 325,5 |
2 521,6 |
1 971,6 |
1 971,6 |
|
бюджетные средства: муниципальный бюджет |
114 142,4 |
17 955,0 |
66 690,0 |
15 390,0 |
6 755,0 |
2 063,1 |
2 063,1 |
1 613,1 |
1 613,1 |
Таблица 4.1.4.
Источники и объемы необходимых финансовых вложений для реализации мероприятий в системе водоснабжения на период до 2020 г.
N п/п |
Наименование |
Итого кап. вложений, тыс. руб. |
Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |
|||||||
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|||
1 |
Проект 1. Строительство и реконструкция головных сооружений |
199880,00 |
1674,00 |
65458,00 |
70958,00 |
30958,00 |
10958,00 |
10958,00 |
4458,00 |
4458,00 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
За счет собственных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
За счет капитальных вложений на развитие производства в тарифе на холодную воду |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.2. |
За счет платы за подключение к системе водоснабжения |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3. |
За счет Амортизации и ремонтного фонда |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
За счет привлеченных средств |
199880,00 |
1674,00 |
65458,00 |
70958,00 |
30958,00 |
10958,00 |
10958,00 |
4458,00 |
4458,00 |
|
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1. |
за счет кредитных ресурсов |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2. |
бюджетные средства |
199880,00 |
1674,00 |
65458,00 |
70958,00 |
30958,00 |
10958,00 |
10958,00 |
4458,00 |
4458,00 |
1.2.2.1. |
в т.ч. бюджет муниципального образования |
63206,00 |
0,00 |
10458,00 |
10958,00 |
10958,00 |
10958,00 |
10958,00 |
4458,00 |
4458,00 |
1.2.2.2. |
бюджет округа |
136674,00 |
1674,00 |
55000,00 |
60000,00 |
20000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 |
Проект 2. Капитальный ремонт водопроводных сетей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
За счет собственных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1. |
За счет капитальных вложений на развитие производства в тарифе на холодную воду |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2. |
За счет платы за подключение к системе водоснабжения |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3. |
За счет Амортизации и ремонтного фонда |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2. |
За счет привлеченных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1. |
за счет кредитных ресурсов |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2. |
бюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2.2.1. |
в т.ч. бюджет муниципального образования |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2.2. |
бюджет округа |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Проект 3. Строительство и реконструкция водопроводных сетей |
314132,00 |
0,00 |
55900,00 |
57600,00 |
59130,00 |
59130,00 |
57380,00 |
12581,00 |
12411,00 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
За счет собственных средств |
74270,00 |
0,00 |
14175,00 |
14345,00 |
14345,00 |
14345,00 |
14170,00 |
1530,00 |
1360,00 |
|
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
За счет капитальных вложений на развитие производства в тарифе на холодную воду |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2. |
За счет платы за подключение к системе водоснабжения |
1380,00 |
0,00 |
175,00 |
345,00 |
345,00 |
345,00 |
170,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.3. |
За счет Амортизации и ремонтного фонда |
72890,00 |
0,00 |
14000,00 |
14000,00 |
14000,00 |
14000,00 |
14000,00 |
1530,00 |
1360,00 |
3.2. |
За счет привлеченных средств |
239862,00 |
0,00 |
41725,00 |
43255,00 |
44785,00 |
44785,00 |
43210,00 |
11051,00 |
11051,00 |
|
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1. |
за счет кредитных ресурсов |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2. |
бюджетные средства |
239862,00 |
0,00 |
41725,00 |
43255,00 |
44785,00 |
44785,00 |
43210,00 |
11051,00 |
11051,00 |
3.2.2.1. |
в т.ч. бюджет муниципального образования |
239862,00 |
0,00 |
41725,00 |
43255,00 |
44785,00 |
44785,00 |
43210,00 |
11051,00 |
11051,00 |
3.2.2.2. |
бюджет округа |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Проект 4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
448492,62 |
992,62 |
106000,00 |
154000,00 |
37500,00 |
37500,00 |
37500,00 |
37500,00 |
37500,00 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
За счет собственных средств |
1320,00 |
0,00 |
800,00 |
520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1. |
За счет капитальных вложений на развитие производства в тарифе на холодную воду |
1320,00 |
0,00 |
800,00 |
520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.2. |
За счет платы за подключение к системе водоснабжения |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.3. |
За счет Амортизации и ремонтного фонда |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2. |
За счет привлеченных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.1. |
за счет кредитных ресурсов |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.2. |
бюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.2.2.1. |
в т.ч. бюджет муниципального образования |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.2.2. |
бюджет округа |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Итого по водоснабжению |
515332,00 |
1674,00 |
122158,00 |
129078,00 |
90088,00 |
70088,00 |
68338,00 |
17039,00 |
16869,00 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1. |
За счет собственных средств |
75590,00 |
0,00 |
14975,00 |
14865,00 |
14345,00 |
14345,00 |
14170,00 |
1530,00 |
1360,00 |
|
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.1. |
За счет капитальных вложений на развитие производства в тарифе на холодную воду |
1320,00 |
0,00 |
800,00 |
520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.1.2. |
За счет платы за подключение к системе водоснабжения |
1380,00 |
0,00 |
175,00 |
345,00 |
345,00 |
345,00 |
170,00 |
0,00 |
0,00 |
5.1.3. |
За счет Амортизации и ремонтного фонда |
72890,00 |
0,00 |
14000,00 |
14000,00 |
14000,00 |
14000,00 |
14000,00 |
1530,00 |
1360,00 |
5.2. |
За счет привлеченных средств |
439742,00 |
1674,00 |
107183,00 |
114213,00 |
75743,00 |
55743,00 |
54168,00 |
15509,00 |
15509,00 |
|
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2.1. |
за счет кредитных ресурсов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.2.2. |
бюджетные средства |
439742,00 |
1674,00 |
107183,00 |
114213,00 |
75743,00 |
55743,00 |
54168,00 |
15509,00 |
15509,00 |
5.2.2.1. |
в т.ч. бюджет муниципального образования |
303068,00 |
0,00 |
52183,00 |
54213,00 |
55743,00 |
55743,00 |
54168,00 |
15509,00 |
15509,00 |
5.2.2.2. |
бюджет округа |
136674,00 |
1674,00 |
55000,00 |
60000,00 |
20000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Таблица 4.1.5.
Источники и объемы необходимых финансовых вложений для реализации мероприятий в системе водоотведения на период до 2020 г.
N п/п |
Наименование |
Итого кап. вложений, тыс. руб. |
Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |
|||||||
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|||
1 |
Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций |
393105,79 |
0,00 |
100000,00 |
208846,88 |
36579,57 |
29226,45 |
9226,45 |
9226,45 |
0,00 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
За счет собственных средств |
36905,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9226,45 |
9226,45 |
9226,45 |
9226,45 |
0,00 |
|
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
За счет капитальных вложений на развитие производства в тарифе на водоотведение |
36905,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9226,45 |
9226,45 |
9226,45 |
9226,45 |
0,00 |
1.1.2. |
За счет платы за подключение к системе водоотведения |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3. |
За счет Амортизации и ремонтного фонда |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
За счет привлеченных средств |
356200,00 |
0,00 |
100000,00 |
208846,88 |
27353,12 |
20000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1. |
за счет кредитных ресурсов |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2. |
бюджетные средства |
356200,00 |
0,00 |
100000,00 |
208846,88 |
27353,12 |
20000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2.2.1. |
в т.ч. бюджет муниципального образования |
80600,00 |
0,00 |
0,00 |
33246,88 |
27353,12 |
20000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2.2.2. |
бюджет округа |
275600,00 |
0,00 |
100000,00 |
175600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 |
Строительство, реконструкция и модернизация линейных объектов |
260053,65 |
0,00 |
80612,47 |
54325,13 |
43052,38 |
49942,00 |
24500,07 |
3810,80 |
3810,80 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
За счет собственных средств |
108740,38 |
0,00 |
19709,35 |
19709,35 |
18600,00 |
18600,00 |
24500,07 |
3810,80 |
3810,80 |
|
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1. |
За счет капитальных вложений на развитие производства в тарифе на водоотведение |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2. |
За счет платы за подключение к системе водоотведения |
2218,71 |
0,00 |
1109,35 |
1109,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.3. |
За счет Амортизации и ремонтного фонда |
106521,67 |
|
18600,00 |
18600,00 |
18600,00 |
18600,00 |
24500,07 |
3810,80 |
3810,80 |
2.2. |
За счет привлеченных средств |
151313,27 |
0,00 |
60903,12 |
34615,77 |
24452,38 |
31342,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1. |
за счет кредитных ресурсов |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2. |
бюджетные средства |
151313,27 |
0,00 |
60903,12 |
34615,77 |
24452,38 |
31342,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2.2.1. |
в т.ч. бюджет муниципального образования |
151313,27 |
0,00 |
60903,12 |
34615,77 |
24452,38 |
31342,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2.2.2. |
бюджет округа |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Итого по водоотведению |
653159,44 |
0,00 |
180612,47 |
263172,01 |
79631,95 |
79168,44 |
33726,52 |
13037,25 |
3810,80 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
За счет собственных средств |
145646,17 |
0,00 |
19709,35 |
19709,35 |
27826,45 |
27826,45 |
33726,52 |
13037,25 |
3810,80 |
|
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
За счет капитальных вложений на развитие производства в тарифе на водоотведение |
36905,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9226,45 |
9226,45 |
9226,45 |
9226,45 |
0,00 |
3.1.2. |
За счет платы за подключение к системе водоотведения |
2218,71 |
0,00 |
1109,35 |
1109,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.3. |
За счет Амортизации и ремонтного фонда |
106521,67 |
0,00 |
18600,00 |
18600,00 |
18600,00 |
18600,00 |
24500,07 |
3810,80 |
3810,80 |
3.2. |
За счет привлеченных средств |
507513,27 |
0,00 |
160903,12 |
243462,65 |
51805,50 |
51342,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1. |
за счет кредитных ресурсов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2.2. |
бюджетные средства |
507513,27 |
0,00 |
160903,12 |
243462,65 |
51805,50 |
51342,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2.2.1. |
в т.ч. бюджет муниципального образования |
231913,27 |
0,00 |
60903,12 |
67862,65 |
51805,50 |
51342,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2.2.2. |
бюджет округа |
275600,00 |
0,00 |
100000,00 |
175600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Таблица 4.1.6.
Источники и объемы необходимых финансовых вложений для реализации мероприятий в системе обращения с отходами на период до 2020 г.
N п/п |
Технические мероприятия |
Итого кап. вложений, тыс. руб. |
Объем капитальный вложение, тыс. руб. |
|||||||
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|||
1 |
Развитие и модернизация объектов по утилизации и захоронению ТБО |
33 685,0 |
9 000,0 |
5 000,0 |
4 685,0 |
3 000,0 |
7 000,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
|
собственные средства организации коммунального комплекса |
14 169,2 |
0,0 |
912,5 |
1 751,5 |
2 706,3 |
3 798,9 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
|
бюджетные средства: бюджет округа |
10 572,2 |
4 950,0 |
2 248,1 |
1 613,4 |
0,0 |
1 760,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджетные средства: муниципальный бюджет |
8 943,6 |
4 050,0 |
1 839,4 |
1 320,1 |
293,7 |
1 440,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.1 |
Обустройство полигона ТБО |
10 000,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
|
собственные средства организации коммунального комплекса |
5 912,5 |
0,0 |
912,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
|
бюджетные средства: бюджет округа |
2 248,1 |
0,0 |
2 248,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджетные средства: муниципальный бюджет |
1 839,4 |
0,0 |
1 839,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.2 |
Проведение рекультивации земель |
4 685,0 |
0,0 |
0,0 |
4 685,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
собственные средства организации коммунального комплекса |
1 751,5 |
0,0 |
0,0 |
1 751,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджетные средства: бюджет округа |
1 613,4 |
0,0 |
0,0 |
1 613,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджетные средства: муниципальный бюджет |
1 320,1 |
0,0 |
0,0 |
1 320,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.3 |
Разработка и внедрение системы по раздельному сбору ТБО |
19 000,0 |
9 000,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
собственные средства организации коммунального комплекса |
6 505,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 706,3 |
3 798,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджетные средства: бюджет округа |
6 710,6 |
4 950,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 760,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджетные средства: муниципальный бюджет |
5 784,1 |
4 050,0 |
0,0 |
0,0 |
293,7 |
1 440,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Итого необходимо вложений |
33 685,0 |
9 000,0 |
5 000,0 |
4 685,0 |
3 000,0 |
7 000,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
|
собственные средства организации коммунального комплекса |
14 169,2 |
0,0 |
912,5 |
1 751,5 |
2 706,3 |
3 798,9 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
|
бюджетные средства: бюджет округа |
10 572,2 |
4 950,0 |
2 248,1 |
1 613,4 |
0,0 |
1 760,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджетные средства: муниципальный бюджет |
8 943,6 |
4 050,0 |
1 839,4 |
1 320,1 |
293,7 |
1 440,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Таблица 4.1.7.
Источники и объемы необходимых финансовых вложений для реализации мероприятий программы установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях на период до 2020 г.
N п/п |
Технические мероприятия |
Итого кап. вложений, тыс. руб. |
Объем капитальный вложение, тыс. руб. |
|||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях |
130 764,45 |
5 364,45 |
60 100,00 |
52 800,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
|
средства бюджета муниципального образования Город Надым |
130 764,45 |
5 364,45 |
60 100,00 |
52 800,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
1.1 |
Установка индивидуальных приборов учета в квартирах муниципальной формы собственности |
24 800,00 |
0,00 |
9 800,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
|
средства, учтенные в МЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства города Надым на 2010 - 2020 годы" |
24 800,00 |
0,00 |
9 800,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
1.2 |
Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов |
100 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства, учтенные в МЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства города Надым на 2010 - 2020 годы" |
100 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3 |
Установка коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде муниципального образования город Надым |
5 964,45 |
5 364,45 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства бюджета муниципального образования Город Надым |
5 964,45 |
5 364,45 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 |
Итого по программе установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях |
130 764,45 |
5 364,45 |
60 100,00 |
52 800,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
|
средства бюджета муниципального образования Город Надым |
130 764,45 |
5 364,45 |
60 100,00 |
52 800,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
Таблица 4.1.8.
Источники и объемы необходимых финансовых вложений для реализации мероприятий программы реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях и районном освещении на период до 2020 г.
N п/п |
Технические мероприятия |
Итого кап. вложений, тыс. руб. |
Объем капитальный вложение, тыс. руб. |
|||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
Проект 1. Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях и районном освещении |
567 589,39 |
0,00 |
25 998,92 |
7 500,00 |
37 000,00 |
431 090,47 |
36 000,00 |
21 500,00 |
8 500,00 |
|
средства бюджета муниципального образования Город Надым |
567 589,39 |
0,00 |
25 998,92 |
7 500,00 |
37 000,00 |
431 090,47 |
36 000,00 |
21 500,00 |
8 500,00 |
1.1 |
Внедрение автоматизированных систем управления тепловым режимом здания в бюджетных организациях |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства, учтенные в МЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства города Надым на 2010 - 2020 годы" |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2 |
Внедрение автоматизированных систем управления тепловым режимом зданий в МКД |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства, учтенные в МЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства города Надым на 2010 - 2020 годы" |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3 |
Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие |
27 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
0,00 |
|
средства, учтенные в МЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства города Надым на 2010 - 2020 годы" |
27 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
0,00 |
1.4. |
Замена силовых трансформаторов |
28 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
|
средства, учтенные в МЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства города Надым на 2010 - 2020 годы" |
28 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
1.5. |
Модернизация (установка менее энергоемких светильников) систем освещения производственных мощностей, находящихся в муниципальной собственности (КОС, ВОС, котельные города) |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
|
средства, учтенные в МЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства города Надым на 2010 - 2020 годы" |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1.6. |
Внедрение автоматизированных систем контроля и управления энергоресурсами |
38 564,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38 564,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства, учтенные в МЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства города Надым на 2010 - 2020 годы" |
38 564,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38 564,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.7. |
Модернизация систем управления уличным освещением |
8 190,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 190,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства, учтенные в МЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства города Надым на 2010 - 2020 годы" |
8 190,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 190,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.8. |
Модернизация коммутационной аппаратуры, релейной защиты и автоматики |
59 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35 000,00 |
20 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
|
средства, учтенные в МЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства города Надым на 2010 - 2020 годы" |
59 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35 000,00 |
20 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
1.9. |
Проведение мероприятий по энергосбережению в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения |
328 336,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
328 336,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства, учтенные в МЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства города Надым на 2010 - 2020 годы" |
328 336,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
328 336,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.10. |
Замена светильников уличного освещений на энергоэффективные |
26 676,39 |
0,00 |
9 176,39 |
7 500,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства, учтенные в МЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства города Надым на 2010 - 2020 годы" |
26 676,39 |
0,00 |
9 176,39 |
7 500,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.11 |
Устройство вентилируемого фасада с утеплением, из навесных металлокассет, здания электростанции МГ-3500 |
16 822,53 |
0,00 |
16 822,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства бюджета муниципального образования Город Надым |
16 822,53 |
0,00 |
16 822,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого необходимо вложений |
567 589,39 |
0,00 |
25 998,92 |
7 500,00 |
37 000,00 |
431 090,47 |
36 000,00 |
21 500,00 |
8 500,00 |
|
средства бюджета муниципального образования Город Надым |
567 589,39 |
0,00 |
25 998,92 |
7 500,00 |
37 000,00 |
431 090,47 |
36 000,00 |
21 500,00 |
8 500,00 |
Таблица 4.1.9.
Источники и объемы необходимых финансовых вложений для реализации мероприятий по перспективному планированию развития жилищно-коммунального хозяйства на период до 2020 г.
N п/п |
Технические мероприятия |
Цель проекта |
Итого кап. вложений, тыс. руб. |
Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |
|||||||
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||||
1 |
Выполнение работ по корректировке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры |
1598,00 |
1598,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. за счет собственных средств организации коммунального комплекса |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет бюджетных средств муниципального образования |
|
1598,00 |
1598,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Разработка схемы водоснабжения и водоотведения |
Перспективное планирование развития системы водоснабжения и водоотведения |
7500,00 |
7500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. за счет собственных средств организации коммунального комплекса |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет бюджетных средств муниципального образования |
|
7500,00 |
7500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Разработка инвестиционных и производственных программ, проведение семинаров, выставок, научно-практических конференций, реализация мероприятий по работе с населением по рациональному использованию энергоресурсов, размещение информации по энергосбережению в средствах массовой информации |
Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры |
5000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в т.ч. за счет собственных средств организации коммунального комплекса |
|
800,00 |
|
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
|
|
|
за счет бюджетных средств муниципального образования |
|
4200,00 |
1000,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
|
|
|
4 |
Проектно-изыскательские работы по инженерному обеспечению 16 микрорайона г. Надым |
Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры |
7000,00 |
7000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. за счет собственных средств организации коммунального комплекса |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет бюджетных средств муниципального образования |
|
7000,00 |
7000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Итого |
|
21098,00 |
17098,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в т.ч. за счет собственных средств организации коммунального комплекса |
|
800,00 |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет бюджетных средств муниципального образования |
|
20298,00 |
17098,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Таблица 4.1.10.
Общий финансовый план Программы на период до 2020 г.
N п/п |
Наименование |
Итого кап. вложений, тыс. руб. |
Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |
|||||||
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|||
1 |
Объем необходимых капитальных вложений на развитие системы теплоснабжения, в том числе: |
2195040,62 |
992,62 |
235 - 500,00 |
1160000,00 |
57500,00 |
175262,00 |
255262,00 |
155262,00 |
155262,00 |
1.1. |
за счет собственных средств предприятий |
582836,00 |
0,00 |
52025,50 |
343310,50 |
37500,00 |
37500,00 |
37500,00 |
37500,00 |
37500,00 |
1.2. |
за счет привлеченных средств |
1612204,62 |
992,62 |
183474,50 |
816689,50 |
20000,00 |
137762,00 |
217762,00 |
117762,00 |
117762,00 |
2 |
Объем необходимых капитальных вложений на развитие системы водоснабжения, в том числе: |
515332,00 |
1674,00 |
122158,00 |
129078,00 |
90088,00 |
70088,00 |
68338,00 |
17039,00 |
16869,00 |
2.1. |
за счет собственных средств предприятий |
75590,00 |
0,00 |
14975,00 |
14865,00 |
14345,00 |
14345,00 |
14170,00 |
1530,00 |
1360,00 |
2.2. |
за счет привлеченных средств |
439742,00 |
1674,00 |
107183,00 |
114213,00 |
75743,00 |
55743,00 |
54168,00 |
15509,00 |
15509,00 |
3 |
Объем необходимых капитальных вложений на развитие системы водоотведения, в том числе: |
653159,44 |
0,00 |
180612,47 |
263172,01 |
79631,95 |
79168,44 |
33726,52 |
13037,25 |
3810,80 |
3.1. |
за счет собственных средств предприятий |
145646,17 |
0,00 |
19709,35 |
19709,35 |
27826,45 |
27826,45 |
33726,52 |
13037,25 |
3810,80 |
3.2. |
за счет привлеченных средств |
507513,27 |
0,00 |
160903,12 |
243462,65 |
51805,50 |
51342,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 |
Объем необходимых капитальных вложений на развитие системы электроснабжения, в том числе: |
988918,75 |
7800,00 |
245145,54 |
268145,54 |
207745,54 |
66145,54 |
64645,54 |
64645,54 |
64645,54 |
4.1. |
за счет собственных средств предприятий |
335780,03 |
0,00 |
23946,67 |
33928,62 |
37819,31 |
53760,62 |
58349,93 |
63329,36 |
64645,54 |
4.2. |
за счет привлеченных средств |
542338,72 |
0,00 |
156198,87 |
196216,92 |
169926,23 |
12384,92 |
6295,61 |
1316,18 |
0,00 |
4.3. |
плата за подключение |
110800,00 |
7800,00 |
65000,00 |
38000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 |
Объем необходимых капитальных вложений на развитие системы газоснабжения, в том числе: |
252844,10 |
39900,00 |
148200,00 |
34200,00 |
8554,45 |
10235,59 |
4584,69 |
3584,69 |
3584,69 |
5.1. |
за счет собственных средств предприятий |
4723,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
876,68 |
3846,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.2. |
за счет привлеченных средств |
248120,45 |
39900,00 |
148200,00 |
34200,00 |
7677,77 |
6388,61 |
4584,69 |
3584,69 |
3584,69 |
5.3. |
плата за подключение |
4723,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
876,68 |
3846,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 |
Объем необходимых капитальных вложений на развитие системы утилизации ТБО, в том числе: |
33685,00 |
9000,00 |
5000,00 |
4685,00 |
3000,00 |
7000,00 |
0,00 |
5000,00 |
0,00 |
6.1. |
за счет собственных средств предприятий |
14169,22 |
0,00 |
912,47 |
1751,49 |
2706,34 |
3798,92 |
0,00 |
5000,00 |
0,00 |
6.2. |
за счет привлеченных средств |
19515,78 |
9000,00 |
4087,53 |
2933,51 |
293,66 |
3201,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 |
Объем необходимых капитальных вложений на Программу реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях и районном освещении, в том числе: |
567589,39 |
0,00 |
25998,92 |
7500,00 |
37000,00 |
431090,47 |
36000,00 |
21500,00 |
8500,00 |
7.1. |
за счет привлеченных средств |
567589,39 |
0,00 |
25998,92 |
7500,00 |
37000,00 |
431090,47 |
36000,00 |
21500,00 |
8500,00 |
8 |
Объем необходимых капитальных вложений на реализацию мероприятий установки приборов учета, в том числе: |
130764,45 |
5364,45 |
60100,00 |
52800,00 |
2500,00 |
2500,00 |
2500,00 |
2500,00 |
2500,00 |
8.1. |
за счет привлеченных средств |
130764,45 |
5364,45 |
60100,00 |
52800,00 |
2500,00 |
2500,00 |
2500,00 |
2500,00 |
2500,00 |
9 |
Объем необходимых капитальных вложений на реализацию мероприятий по перспективному планированию развития жилищно-коммунального хозяйства |
21098,00 |
17098,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.1. |
за счет собственных средств предприятий |
800,00 |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.2. |
за счет привлеченных средств |
20298,00 |
17098,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 |
Общий необходимый объем капитальных вложений, в том числе: |
5358432 |
81829 |
1023715 |
1920581 |
487020 |
842490 |
465057 |
282568 |
255172 |
10.1. |
за счет собственных средств предприятий |
1270345 |
7800 |
176769 |
451765 |
121274 |
141278 |
143746 |
120397 |
107316 |
10.2. |
за счет привлеченных средств |
4088087 |
74029 |
846946 |
1468816 |
365746 |
701212 |
321310 |
162172 |
147856 |
5. Управление Программой
5.1. Ответственность за реализацию Программы
Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. В целях эффективной реализации Программы необходимо назначить ответственных лиц (состав рабочей группы) за реализацию Программы. Состав рабочей группы (ответственные исполнители) графически представлен на рисунке 5.1.1.
Управление реализацией Программы осуществляет Администрация муниципального образования Надымского района. В состав рабочей группы включаются:
- Глава Администрации муниципального образования Надымский район, в полномочия которого входит обеспечение исполнения Администрацией района полномочий исполнительно-распорядительного органа (местной администрации) муниципального образования город Надым по реализации Программы в рамках своих полномочий, представленных в статье 29 Устава муниципального образования Надымский район;
- Собрание депутатов муниципального образования город Надым, основными функциями которого является утверждение Программы, утверждение отчетов о ее исполнении и контроль за ее исполнением; утверждение бюджета города и отчета о его исполнении на очередной финансовый год с учетом объема финансирования, необходимого на реализацию Программы;
- Администрация муниципального образования Надымский район, основной функцией которой является формирование и исполнение местного бюджета, а также включение в проект бюджета денежных средств на реализацию Программы в соответствии с финансовым планом Программы на очередной финансовый год (представлен в разделе 4 Программы), учет изменений, вносимых в финансовый план Программы на очередной финансовый год;
- руководители ресурсоснабжающих организаций как лица, ответственные за реализацию мероприятий в рамках оказываемого вида услуги (теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, утилизация ТБО).
Рисунок 5.1.1. Рабочая группа по выполнению Программы
5.2 План-график работ по реализации Программы
Сроки реализации инвестиционных программ, которые будут разрабатываться на основе настоящей Программы, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.
Принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах муниципального образования город Надым, нормативно-правовых актах Администрации муниципального образования Надымский район.
Таблица 5.2.1.
План-график работ по реализации Программы
N |
Мероприятия |
Ответственные исполнители |
Сроки реализации |
1 |
Подготовка технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса |
Администрация муниципального образования Надымский район |
1 месяц с момента обращения ресурсоснабжающей организации |
2 |
Разработка проектов инвестиционных программ ресурсоснабжающими организациями, расчет тарифов на предоставляемые коммунальные услуги |
Ресурсоснабжающие организации, осуществляющие регулируемую деятельность на территории города Надым |
3 месяца с момента получения от Администрации утвержденных технических заданий |
3 |
Утверждение тарифов на коммунальные услуги |
Департамент цен и тарифов Ямало-Ненецкого автономного округа |
Ежегодно |
4 |
Принятие решений по выделению бюджетных средств с учетом финансового плана Программы на очередной финансовый год |
Администрация Надымского района - средства бюджета города, - средства бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа, Правительство РФ - средства федерального бюджета |
Ежегодно (3 - 4 квартал текущего года) |
5 |
Подготовка отчетов о реализации мероприятий (инвестиционных программ, разработанных на основе технических заданий Программы) и достижении основных показателей Программы (в случае согласования предоставления информации с Администрацией района) |
Ресурсоснабжающие организации |
Ежеквартально (20-ое число, следующее за отчетным периодом) |
6 |
Подготовка доклада об исполнении Программы на основе аналитической информации, представленной ресурсоснабжающими организациями города |
Администрация муниципального образования Надымский район |
Ежеквартально (20-ое число, следующее за отчетным периодом) |
7 |
Проведение публичных слушаний с заслушиванием доклада о реализации мероприятий и достижении основных показателей Программы |
Собрание депутатов муниципального образования г. Надым |
Ежеквартально (20-ое число, следующее за отчетным периодом) |
8 |
Подготовка предложений на корректировку (внесение изменений) в Программу, связанные с изменением сроков реализации мероприятий, объемом финансирования и т.д. |
Администрация муниципального образования Надымский район |
В соответствии с требованиями законодательства |
9 |
Внесение изменений в Программу. Изменения вносятся и утверждаются Собранием депутатов муниципального образования город Надым |
Собрание депутатов муниципального образования город Надым |
Не реже 1 раза в 6 месяцев |
10 |
Осуществление контроля за реализацией Программы, а также ее конечные результаты и эффективное выполнение мероприятий Программы |
Собрание депутатов муниципального образования город Надым |
На постоянной основе |
11 |
Осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий Программы |
Администрация муниципального образования Надымский район |
Выборочно |
5.3 Порядок предоставления отчетности по реализации Программы
Представление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.
Целью мониторинга Программы является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.
Мониторинг Программы включает следующие этапы:
1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Надым;
2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры;
3. Осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий Программы.
Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.
Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы включает в себя следующие этапы:
1. подготовка справочной, статистической, аналитической информации о ходе реализации Программы ресурсоснабжающими организациями в адрес Администрации Надымского района;
2. проведение Собранием Депутатов совещаний с заслушиванием отчета о ходе реализации технических мероприятий и достижении основных показателей Программы (отчет об исполнении Программы), подготовленного Администрацией Надымского района и презентуемый Главой города.
3. направление данного отчета в адрес Собрания Депутатов на рассмотрение и утверждение. Подготовку отчета об исполнении Программы рекомендуется производить ежегодно, по истечении текущего финансового года.
5.4 Условия раскрытия информации в сфере оказания коммунальных услуг
Под раскрытием информации понимается обеспечение доступа к информации неограниченного круга лиц независимо от цели получения указанной информации.
В сфере утилизации твердых бытовых отходов информация раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 30.5.2009 N 1140 "Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса".
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного постановления следует читать как "30.12.2009"
В сфере теплоснабжения информация раскрывается в соответствии со Стандартами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 N 570 "О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования".
Информация в сфере водоснабжения и водоотведения раскрывается согласно Постановлению Правительства РФ от 17.01.2013 N 6 "О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения".
Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Надым (далее - Программы) предполагает изменение ряда факторов в деятельности организаций коммунального комплекса, в связи с чем возникнет необходимость раскрыть дополнительную (новую) информацию со стороны организаций ЖКХ.
В частности, в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии раскрытию подлежит информация об утвержденных (измененных) инвестиционных программах и отчетах об их реализации.
Информация об инвестиционных программах по развитию системы теплоснабжения содержит сведения:
а) о наименовании, дате утверждения и цели инвестиционной программы;
б) о наименовании органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу (органа местного самоуправления в случае передачи соответствующего полномочия), и о наименовании органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу;
в) о сроках начала и окончания реализации инвестиционной программы;
г) о потребностях в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей);
д) о плановых значениях целевых показателей инвестиционной программы (с разбивкой по мероприятиям);
е) о фактических значениях целевых показателей инвестиционной программы;
ж) об использовании инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой по кварталам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей);
Данная информация раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год.
Также регулируемая организация обязана размещать информацию об изменении инвестиционной программы в течение 10 календарных дней со дня принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления в случае передачи соответствующих полномочий) решения о внесении изменений в инвестиционную программу.
В сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в связи с реализацией Программы раскрытию подлежит информация:
1. об утвержденных (измененных) в соответствии с инвестиционными программами надбавках ценам (тарифам) на регулируемые товары и услуги.
2. об инвестиционных программах и отчетах об их реализации.
Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) содержит сведения:
- об утвержденных надбавках к ценам (тарифам) на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов для потребителей;
- об утвержденных надбавках к тарифам регулируемых организаций на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов.
Данная информация раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа (надбавки) на очередной период регулирования.
Одновременно с информацией о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) на сайте в сети Интернет публикуются сведения о финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, учтенные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления) при установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной период регулирования.
Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации содержит наименование соответствующей программы, а также сведения:
- о цели инвестиционной программы;
- о сроках начала и окончания реализации инвестиционной программы;
- о потребностях в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей);
- о показателях эффективности реализации инвестиционной программы, а также об изменении технико-экономических показателей регулируемой организации (с разбивкой по мероприятиям);
- об использовании инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой по кварталам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей).
Данная информация, раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год.
В сфере водоснабжения и водоотведения в связи с реализацией Программы раскрытию подлежит информация:
1. о тарифах на регулируемые товары (услуги);
2. об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации.
Информация о тарифах на регулируемые товары (услуги) в сфере холодного, горячего водоснабжения и водоотведения содержит сведения:
- об утвержденных тарифах на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения.
- об утвержденных тарифах на подключение к централизованной системе водоотведения.
- об утвержденных тарифах на подключение к централизованной системе горячего водоснабжения.
Данная информация раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения об установлении тарифа на очередной период регулирования.
Информация об инвестиционных программах регулируемой организации содержит сведения:
- о наименовании, дате утверждения и цели инвестиционной программы;
- о наименовании органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу, и о наименовании органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу;
- о сроках начала и окончания реализации инвестиционной программы;
- о потребностях в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей);
- о плановых значениях целевых показателей инвестиционной программы (с разбивкой по мероприятиям);
- о фактических значениях целевых показателей (тыс. рублей);
- об использовании инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой по кварталам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей);
- о внесении изменений в инвестиционную программу.
Данная информация, за исключением информации о внесении изменений в инвестиционную программу, раскрывает не позднее 30 календарных дней со дня истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.
Информация о внесении изменений в инвестиционную программу раскрывается регулируемой организацией в течение 10 календарных дней со дня принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о внесении изменений в инвестиционную программу.
5.5 Порядок и сроки корректировки Программы
На основании мониторинга реализации Программы, в случае необходимости, может проводиться корректировка программных мероприятий. Корректировка может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования. Корректировка может производиться не реже одного раза в год.
Решение о корректировке Программы принимается Собранием Депутатов по итогам ежегодного рассмотрения отчета об исполнении Программы.
5.6 Условия проведения разъяснительной работы и агитационной работы
Разъяснительная и агитационная работа с населением в связи с принятием и реализацией программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры г. Надым (далее - Программа) должна быть направлена на:
- повышение информированности граждан о направлениях развития городской инфраструктуры и источниках ее финансирования;
- повышение лояльности граждан в отношении принимаемых планов развития инфраструктуры и повышения тарифов (надбавок к тарифам).
Одним из способов проведения разъяснительной и агитационной работы является проведение публичных слушаний при принятии Программы.
Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется:
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Уставом муниципального образования город Надым;
- положением, утверждаемым решением Собрания депутатов.
Согласно ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" на публичные слушания должны выноситься проекты программ развития муниципального образования.
Согласно ст. 17 устава муниципального образования города Надым, публичные слушания проводятся по инициативе:
- населения муниципального образования город Надым;
- Собрания депутатов муниципального образования город Надым;
- Председателя Собрания депутатов.
Раскрытие информации, предусмотренный Постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 N 6 "О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения", Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 N 1140 "Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса", Постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 N 570 "О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования", также является одним из способов разъяснительной и агитационной работы с населением.
Кроме того, по инициативе органа местного самоуправления могут проводиться специальные информационно-агитационные мероприятия:
- семинары, конференции по тематике;
- тематические передачи на ТВ, социальные рекламные ролики, статьи в массовые газеты и журналы;
- форумы, библиотеки с тематической информацией на наиболее посещаемых официальных сайтах сети Интернет.
<< Назад |
||
Содержание Решение Собрания депутатов муниципального образования г. Надым Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 октября 2013 г. N... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.