Ответственный исполнитель подпрограммы
|
Управление культуры Администрации города Ноябрьска
|
Соисполнители подпрограммы
|
МУ "Дирекция муниципального заказа"
|
Цель подпрограммы
|
Расширение многообразия культурной жизни, организация досуга жителей муниципального образования
|
Задачи подпрограммы
|
1. Сохранение и развитие традиционной народной художественной культуры; развитие кинообслуживания населения.
2. Разработка и реализация творческих проектов, направленных на расширение культурной жизни муниципального образования. 3. Модернизация материальной базы, технического и технологического оснащения учреждений клубного типа
|
Сроки реализации подпрограммы
|
2014 - 2025 гг.
|
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
|
1. Число участников культурно-досуговых формирований (чел.)
2. Количество киносеансов (ед.)
3. Количество культурно-массовых мероприятий (ед.)
4. Число посетителей культурно-массовых мероприятий (тыс. чел.)
5. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа (%)
|
Основные направления реализации подпрограммы
|
1. Оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры клубного типа
2. Расширение многообразия культурной жизни горожан посредством проведения городских массовых, информационно-просветительских мероприятий, народных гуляний, праздников, выставок, привлечения профессионального искусства, организация досуга населения
3. Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений клубного типа
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы
|
Год реализации подпрограммы
|
Общий объем финансирования, тыс. рублей
|
Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, тыс. рублей
|
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. рублей
|
2014 год
|
313 815
|
313 815
|
0
|
средства местного бюджета
|
311 711
|
311 711
|
0
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
2 104
|
2 104
|
0
|
2015 год
|
333 767
|
333 767
|
0
|
средства местного бюджета
|
333 767
|
333 767
|
0
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
2016 год
|
287 928
|
287 928
|
0
|
средства местного бюджета
|
286 834
|
286 834
|
0
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
1 094
|
1 094
|
0
|
2017 год
|
287 552
|
287 552
|
0
|
средства местного бюджета
|
261 640
|
261 640
|
0
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
25 912
|
25 912
|
0
|
2018 год
|
412 392
|
227 348
|
185 044
|
средства местного бюджета
|
411 880
|
226 836
|
185 044
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
512
|
512
|
0
|
2019 год
|
387 112
|
223 720
|
163 392
|
средства местного бюджета
|
223 208
|
223 208
|
163 392
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
512
|
512
|
0
|
2020 год
|
387 112
|
0
|
387 112
|
средства местного бюджета
|
386 600
|
0
|
386 600
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
512
|
0
|
512
|
2021 год
|
387 112
|
0
|
387 112
|
средства местного бюджета
|
386 600
|
0
|
386 600
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
512
|
0
|
512
|
2022 год
|
387 112
|
0
|
387 112
|
средства местного бюджета
|
386 600
|
0
|
386 600
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
512
|
0
|
512
|
2023 год
|
387 112
|
0
|
387 112
|
средства местного бюджета
|
386 600
|
0
|
386 600
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
512
|
0
|
512
|
2024 год
|
387 112
|
0
|
387 112
|
средства местного бюджета
|
386 600
|
0
|
386 600
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
512
|
0
|
512
|
2025 год
|
387 112
|
0
|
387 112
|
средства местного бюджета
|
386 600
|
0
|
386 600
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
512
|
0
|
512
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
|
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит к 2025 году обеспечить достижение следующих показателей:
1) число участников культурно - досуговых формирований - 1 841 (чел.)
2) количество киносеансов - 162 ед.
3) число посетителей культурно - массовых мероприятий - 358,7 тыс. чел.
4) количество культурно-массовых мероприятий - 272 ед.
5) уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа - 300%
|