Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Часть II. Обосновывающие материалы
I. Перспективные показатели развития муниципального образования город Лабытнанги для разработки программы
1.1. Характеристика муниципального образования город Лабытнанги
Город Лабытнанги входит в состав Ямало-Ненецкого автономного округа. Общая площадь территории населенного пункта в установленных границах составляет 3873,2 га. Население 26,5 тыс. человек. Город расположен на восточных склонах Полярного Урала, за Северным полярным кругом (66° 39_ с.ш. 66° 26_ в.д.), в 20 км к северо-западу от Салехарда.
В 1948 году Лабытнанги стал железнодорожной станцией. Удачная транспортная схема г. Лабытнанги предопределила его роль в развитии Ямала: город стал перевалочной базой для освоения крупнейших газоконденсатных месторождений автономного округа и прочно закрепил за собой статус "Ворота Ямала".
Общая площадь муниципального образования - 13,6 тыс. га. Площадь зеленых насаждений - 1 га. Протяженность улиц, проездов, набережных - 90 км.
Рельеф. Город находится на равнинной части рельефа, которая почти на 90% лежит в пределах высот до 100 м над уровнем моря. Поверхность низменности в значительной степени уже преобразована эрозионной деятельностью, четвертичными оледенениями, многолетней мерзлотой, термокарстом и т.д. Однако общий равнинный облик этой низменности сохранился; здесь исключительно широко распространены озера и болота.
Климат. Отличительными чертами климата г. Лабытнанги является: избыточная влажность, продолжительные холодные зимы с частыми метелями, короткое, но сравнительно теплое лето, наличие вечной мерзлоты, интенсивная смена сезонов и частое вторжение волн холода. Именно климатическими условиями объясняется продолжительность отопительного сезона в 292 дня.
Таблица N 1
Климатические показатели муниципального образования город Лабытнанги
Наименование |
Ед. изм. |
Значение |
1. Климатические параметры холодного периода года |
|
|
Абсолютная минимальная температура воздуха |
°С |
-54 |
Температура воздуха наиболее холодных суток |
|
|
- обеспеченностью 0,98 |
°С |
-48 |
- обеспеченностью 0,92 |
°С |
-46 |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки |
|
|
- обеспеченностью 0,98 |
°С |
-43 |
- обеспеченностью 0,92 |
°С |
-42 |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца |
% |
84 |
Количество осадков за ноябрь - март |
мм |
101 |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль |
|
Ю |
2. Климатические параметры теплого периода года |
|
|
Абсолютная максимальная температура воздуха |
°С |
31 |
Температура воздуха |
|
|
- обеспеченностью 0,98 |
°С |
20,8 |
- обеспеченностью 0,95 |
°С |
16,3 |
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого периода |
°С |
18,7 |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца |
% |
62 |
Количество осадков за апрель - октябрь |
мм |
310 |
Суточный максимум осадков |
мм |
52 |
Преобладающее направление ветра за июнь-август |
|
СВ |
Источник: Строительные нормы и правила РФ (СНиП 23-01-99): Строительная климатология
1.2. Прогноз численности и состава населения. Демография.
По итогам 2011 года, по данным прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Лабытнанги, население муниципального образования город составило 26 898 тыс. чел., по отношению к соответствующему периоду 2009 года численность населения уменьшилась на 255 чел. На первое полугодие 2012 года тенденция уменьшения численности сохраняется по отношению к предыдущему периоду и составляет - 26 572 тыс. человек. Анализ показателей за период 2009 - 2011 годов приведен в табл. N 2.
Демографическая обстановка муниципального образования город Лабытнанги характеризуется снижением численности населения в результате снижения миграционного прироста, в свою очередь среднегодовой общий коэффициент рождаемости превышает общий среднегодовой коэффициент смертности более чем на 100 человек в год.
Таблица N 2
Демографические показатели
муниципального образования город Лабытнанги за 2009 - 2011 годы
N п/п |
Показатели |
Ед. изм. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
Уровень прироста/снижения 2011 года к 2009 году (%) |
1. |
Среднегодовая численность населения |
тыс. чел. |
27 153 |
26 911 |
26 898 |
- 1 |
2. |
Рождаемость |
чел. |
379 |
366 |
325 |
-14 |
чел./1000 чел. |
13,90 |
13,60 |
12 |
-13,6 |
||
3. |
Смертность |
чел. |
229 |
207 |
202 |
-11,8 |
чел./1000 тыс. чел. |
8,4 |
7,69 |
7,51 |
- 10,5 |
||
4. |
Естественный прирост |
чел. |
150 |
159 |
123 |
- 18 |
чел./1000 тыс. чел. |
8,5 |
9,3 |
10,6 |
23 |
||
5. |
Среднегодовой миграционный прирост |
чел. |
-184 |
-331 |
-236 |
-28 |
В целом, возрастная структура населения по данным 2010 года характеризуется достаточно высокой долей числа детей - 22,5% от общей численности. Число жителей трудоспособного возраста составляет 70%., табл. N 3.
В городе Лабытнанги на начало 2010 года на 1000 лиц трудоспособного возраста приходилось 126 человек неработающих пенсионеров и 320 детей. Основную часть демографической нагрузки на трудоспособное население составляют дети, независимо от наступления трудоспособного возраста.
Численность населения по половозрелой структуре
Расчет прогноза численности населения муниципального образования город Лабытнанги представлен в табл. N 3 Программного документа на основании сведений, представленных Отделом государственной статистики в городе Лабытнанги, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития муниципального образования город Лабытнанги и Докладом главы Администрации муниципального образования город Лабытнанги о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности Администрации города Лабытнанги.
Таблица N 3
N п/п |
Показатели |
Ед. изм. |
2009 |
2010 |
2011 |
1. |
Общее количество детей |
чел. |
6 409 |
6 048 |
н/д |
2. |
Дети от 1 года до 3-х лет |
чел. |
1 022 |
1 035 |
н/д |
3. |
Дети от 14 до 18 лет |
чел. |
1 808 |
1 418 |
н/д |
4. |
Общее число трудоспособного населения |
чел. |
19 168 |
18 846 |
н/д |
5. |
Общее число младшего трудоспособного населения |
чел. |
5 255 |
5 260 |
н/д |
6. |
Общее число пенсионеров |
чел. |
6 140 |
5 350 |
н/д |
7. |
Число работающих пенсионеров |
чел. |
3 547 |
2 968 |
н/д |
8. |
Число не работающих пенсионеров |
чел. |
2 593 |
2 382 |
н/д |
Расчет прогноза численности населения муниципального образования город Лабытнанги представлен в табл. N 3 Программного документа на основании сведений, представленных Отделом государственной статистики в городе Лабытнанги, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития муниципального образования город Лабытнанги и Докладом главы Администрации муниципального образования город Лабытнанги о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности Администрации города Лабытнанги.
Доходы и расходы населения
Согласно прогнозу социально-экономического развития муниципального образования, общий прирост денежных доход населения в 2012 году по отношению к уровню 2010 года составил 17%. Ожидаемый темп прироста к 2015 году составит около 40%.
В структуре доходов основную долю (60 - 62%) составляет заработная плата. При этом денежные доходы в расчете на душу населения в месяц составят по итогам 2012 года - 28 197 рублей, к 2015 году - 33646 рублей.
Таблица N 4
Анализ доходов и расходов
населения в муниципальном образовании город Лабытнанги до 2030 года
Показатели |
Единица измерения |
Годы |
||||||||||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2025 |
2030 |
||
Денежные доходы населения |
млн. руб. |
7766,80 |
8450,5 |
9106,5 |
9662 |
10251,39 |
10866,47 |
11518,46 |
12209,56 |
12942,14 |
13718,67 |
14541,79 |
18904,32 |
24575,62 |
в % к предыдущему году |
112,9 |
108,8 |
107,8 |
106,1 |
106 |
106 |
106 |
106 |
106 |
106 |
106 |
106 |
106 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата труда, включая скрытую заработную плату |
млн. руб. |
5 706,90 |
6214,8 |
6694,3 |
7108 |
7541,59 |
7994,09 |
8473,73 |
8982,16 |
9521,08 |
10092,35 |
10697,89 |
13907,26 |
18079,44 |
социальные выплаты - всего |
млн. руб. |
1 060,21 |
1 382,30 |
1 519,92 |
1 612,63 |
1 711,00 |
1 813,66 |
1 922,48 |
2 037,83 |
2 160,10 |
2 289,71 |
2 427,09 |
3 155,21 |
4 101,78 |
пенсии |
млн. руб. |
995,22 |
1169,2 |
1303 |
1382,48 |
1466,81 |
1554,82 |
1648,11 |
1747,00 |
1851,82 |
1962,93 |
2080,70 |
2704,91 |
3516,38 |
пособия и социальная помощь |
млн. руб. |
57,78 |
206,3 |
210 |
222,81 |
236,40 |
250,59 |
265,62 |
281,56 |
298,45 |
316,36 |
335,34 |
435,94 |
566,72 |
стипендии |
млн. руб. |
7,21 |
6,8 |
6,92 |
7,34 |
7,79 |
8,26 |
8,75 |
9,28 |
9,83 |
10,42 |
11,05 |
14,36 |
18,67 |
другие доходы |
млн. руб. |
999,69 |
853,4 |
892,28 |
941,37 |
998,79 |
1058,72 |
1122,24 |
1189,58 |
1260,95 |
1336,61 |
1416,81 |
1841,85 |
2394,41 |
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц |
рублей |
20 817,00 |
26181 |
28196,9 |
29916,9 |
31741,84 |
33646,35 |
35665,13 |
37805,04 |
40073,34 |
42477,75 |
45026,41 |
58534,33 |
76094,63 |
Расходы населения |
млн. руб. |
9 574,11 |
7974,8 |
8493,16 |
9011 |
9560,41 |
10134,04 |
10742,08 |
11386,61 |
12069,80 |
12793,99 |
13561,63 |
17630,12 |
22919,15 |
в % к предыдущему году |
100,9 |
83,3 |
106,5 |
106,1 |
106 |
106 |
106 |
106 |
106 |
106 |
106 |
106 |
106 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
покупка товаров и оплата услуг |
млн. руб. |
7 716,75 |
6329,1 |
6626,5 |
7030,7 |
7459,37 |
7906,93 |
8381,35 |
8884,23 |
9417,28 |
9982,32 |
10581,26 |
13755,64 |
17882,33 |
из них покупка товаров |
млн. руб. |
5 865,50 |
4309,5 |
4512 |
4787,2 |
5079,08 |
5383,83 |
5706,86 |
6049,27 |
6412,22 |
6796,96 |
7204,78 |
9366,21 |
12176,07 |
обязательные платежи и разнообразные взносы |
млн. руб. |
1 044,21 |
1102,7 |
1162,6 |
1233,5 |
1308,71 |
1387,23 |
1470,46 |
1558,69 |
1652,21 |
1751,35 |
1856,43 |
2413,36 |
3137,36 |
прочие расходы |
млн. руб. |
813,15 |
543 |
704,06 |
746,8 |
792,33 |
839,87 |
890,27 |
943,68 |
1000,30 |
1060,32 |
1123,94 |
1461,12 |
1899,46 |
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-) |
млн. руб. |
-1 807,31 |
475,70 |
613,34 |
651,00 |
690,97 |
732,43 |
776,38 |
822,96 |
872,34 |
924,68 |
980,16 |
1 274,20 |
1 656,47 |
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц |
руб. |
9 640,75 |
10536,75 |
10638 |
11701 |
12871,98 |
14159,2 |
15575,1 |
16353,88 |
17171,57 |
18030,15 |
18931,66 |
23664,57 |
29580,71 |
II. Развитие экономики, промышленности и жилищно-коммунального комплекса
2.1. Развитие экономики и промышленности
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами представлен в таблице N 5.
Таблица N 5
Наименование |
Ед. измерения |
Годы |
|||||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2030 |
||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (обрабатывающие производства) |
млн. руб. |
6,74 |
7,21 |
7,75 |
8,35 |
8,93 |
9,56 |
10,23 |
10,95 |
11,71 |
13,47 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - (Производство и распределение электроэнергии, теплоэнергии, газа и воды) |
млн. руб. |
1960,0 |
2260,0 |
2599,0 |
2728,95 |
2865,4 |
3008,67 |
3159,1 |
3317,06 |
3482,91 |
3831,20 |
В экономике муниципального образования основную долю отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами составляют организации, осуществляющие деятельность по производству, транспортировке и распределении электроэнергии, теплоэнергии, газа и воды. На их долю приходится 99% объемов промышленной продукции (ОАО "Тепло-Энергетик", МПП ЖКХ МО г. Лабытнанги "Ямал", ОАО "Передвижная энергетика, филиал ПЭС "Лабытнанги").
В перспективе основными приоритетными направлениями социально-экономического развития муниципального образования продолжают быть:
развитие электроэнергетики;
оживление инвестиционной активности;
создание благоприятных условий для расширения и развития негосударственного сектора экономики, в том числе малого бизнеса;
создание рынка доступного жилья;
реформирование жилищно-коммунальной отрасли хозяйства с целью повышения эффективности, устойчивости и надежности жилищно-коммунальных систем, улучшения качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат на их производство;
строительство, жилищно-коммунальный комплекс.
По итогам 2012 года в муниципальном образовании действуют 315 малых предприятий, в том числе: 20 предприятий, относящихся к обрабатывающему производству, в производстве электроэнергии, газа, воды работают 4 предприятия, в сфере строительства функционируют 98 предприятий и оптово-розничную торговлю, ремонт транспортных средств и бытовых изделий осуществляют 93 предприятия.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на 2012 год составил 445,11 млн. руб. Оборот розничной торговли - 3 520,6 млн. руб., Оборот общественного питания - 472 млн. руб., объем платных услуг населению выполнен в сумме 2 130,9 млн. руб.
Общая площадь жилищного фонда по итогам 2012 года составила - 684,08 тыс. .
Оборудование жилищного фонда в 2012 году:
централизованным водопроводом - 93%;
централизованным водоотведением - 60%;
горячим водоснабжением - 0%;
газом - 0%.
центральным теплоснабжением - 95%
электроснабжением - 100%
Жилищный фонд муниципального образования включает жилые дома, введенные в эксплуатацию более 60 лет назад.
На 2013 г. доля ветхого и аварийного жилья составляет 6,9% от общей площади действующего жилищного фонда (119 домов суммарной площадью 47,12 тыс. кв. м).
На территории города Лабытнанги 14 организаций предоставляют услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе по видам деятельности:
управление многоквартирными домами - 8 ед.: ООО "Жилкомсервис", ООО "Строинвесткомпания", ТСЖ "Золотое кольцо", ООО "ЯмалСтройСервис", ТСЖ "Чистый город", ООО "ПромСервис", ООО "Комфортный дом", ТСЖ "Геолог";
газоснабжение - 2 ед.: ГУП ЯНАО "Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа", ГУП ЯНАО "Газонаполнительная станция";
электроснабжение - ОАО "Передвижная энергетика" филиал ПЭС "Лабытнанги";
многоотраслевые предприятия - 3 ед.: МПП ЖКХ МО г. Лабытнанги "Ямал", ОАО "Тепло-Энергетик", ООО "Авто-Миг+".
Оплата коммунальных услуг осуществляется по тарифам, установленным для населения и для прочих потребителей.
Ежегодно, стоимость коммунальных платежей граждан в среднем составляет 40-45% от полной стоимости услуг. Разница между полной стоимостью коммунальных услуг и платежами населения возмещается из бюджета.
Просроченная задолженность потребителей по оплате услуг составляет:
Таблица N 6
Наименование организации |
Дата |
Просроченная задолженность по оплате коммунальных услуг (в руб.) |
Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги (%) |
||
Население |
Иные абоненты |
Население |
Иные абоненты |
||
ОАО "Тепло-Энергетик" |
01.01.2010 |
114 518 361 |
8 000 003 |
78,40% |
82% |
01.01.2011 |
136 008 102 |
5 425 081 |
87,30% |
87% |
|
01.01.2012 |
99 809 051 |
8 200 105 |
95,20% |
99% |
|
МПП ЖКХ "Ямал" МО г. Лабытнанги |
01.01.2010 |
12 367 |
566 |
92,00% |
99,90% |
01.01.2011 |
14 056 |
566 |
91,00% |
99,90% |
|
01.01.2012 |
24 570 |
566 |
91,00% |
99,90% |
|
ПЭС "Лабытнанги" |
01.01.2010 |
12 715 908 |
17 545 852 |
96,40% |
88,50% |
01.01.2011 |
10 081 000 |
12 932 806 |
94,30% |
88,50% |
|
01.01.2012 |
7 254 300 |
23 818 800 |
99,30% |
84,20% |
2.2. Развитие градостроительства и жилищно-коммунального комплекса
Градостроительная политика муниципального образования город Лабытнанги направлена на:
увеличение темпов жилищного строительства, повышение качества строительства;
развитие инженерной инфраструктуры, обеспечивающей ведение жилищного строительства;
обеспечение жильем малоимущих граждан в пределах установленных социальных стандартов; ликвидация ветхого, аварийного и непригодного для постоянного проживания жилищного фонда;
проведение капитального ремонта жилищного фонда, повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, создание условий для развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, соответствующих установленным стандартам качества.
Для обеспечения выполнения поставленных задач в муниципальном образовании город Лабытнанги реализуются следующие программы:
муниципальная программа по проведению мероприятий, направленных на улучшение состояния объектов благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Лабытнанги (утверждается ежегодно, на текущий год), муниципальная адресная программа "Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда города Лабытнанги" (утверждается ежегодно, на текущий год), муниципальная адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании город Лабытнанги" (утверждается ежегодно, на текущий год), муниципальная адресная программа "Реконструкция и повышение уровня благоустройства многоквартирных домов в муниципальном образовании город Лабытнанги" (утверждается ежегодно, на текущий год), муниципальная долгосрочная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы.
Прогноз развития застройки муниципального образования с учетом реализации программ представлен в табл. N 7 (по итогам 1 полугодья 2013 года).
Прогноз потребности в энергетических нагрузках и воде в границах планировочных кварталов муниципального образования город Лабытнанги, подлежащих развитию на долгосрочную перспективу представлен в табл. N 8.
Таблица N 7
Основные показатели структурных изменений жилищного фонда МО г. Лабытнанги в период с 2010 по 2020 годы.
Показатель |
Ед. изм. |
Годы |
Темп роста |
||||||||||
2030/2012 гг., % | |||||||||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2025 |
2030 |
|
||
Площадь жилищного фонда, в том числе: |
тыс. |
684,08 |
689,80 |
715,06 |
711,30 |
828,29 |
820,17 |
812,19 |
812,19 |
921,22 |
980,34 |
1012,25 |
47,97 |
Лабытнанги |
тыс. |
565,02 |
571,21 |
596,47 |
592,71 |
709,70 |
701,58 |
693,60 |
693,60 |
802,63 |
861,75 |
893,66 |
58,16 |
мкр. Обская |
тыс. |
119,06 |
118,59 |
118,59 |
118,59 |
118,59 |
118,59 |
118,59 |
118,59 |
118,59 |
118,59 |
118,59 |
-0,39 |
- многоквартирные жилые здания, в том числе: |
тыс. |
672,02 |
677,56 |
699,66 |
681,92 |
798,91 |
790,91 |
782,93 |
782,93 |
884,89 |
944,01 |
970,22 |
44,37 |
- ввод |
тыс. |
14,87 |
8,00 |
26,67 |
16,50 |
116,99 |
|
|
|
101,96 |
59,12 |
105,49 |
|
- снос (выбытие) |
тыс. |
2,46 |
4,57 |
34,24 |
|
8,00 |
7,98 |
|
|
|
31,07 |
48,21 |
|
- индивидуальный жилищный фонд , в том числе: |
тыс. |
12,06 |
12,24 |
15,40 |
29,38 |
29,38 |
29,26 |
29,26 |
29,26 |
36,33 |
36,33 |
42,03 |
248,51 |
- ввод |
тыс. |
|
0,32 |
3,16 |
13,98 |
|
|
|
|
7,07 |
|
5,76 |
|
- снос (выбытие) |
тыс. |
0,14 |
|
|
|
0,12 |
|
|
|
|
0,06 |
|
|
Общая площадь действующего жилищного фонда |
тыс. |
681,48 |
685,23 |
680,82 |
711,30 |
820,17 |
812,19 |
812,19 |
812,19 |
921,22 |
949,21 |
1012,25 |
48,54 |
Среднегодовая численность населения |
тыс. чел. |
26,57 |
26,84 |
27,11 |
27,38 |
27,65 |
27,93 |
28,21 |
28,49 |
28,77 |
29,03 |
29,29 |
10,23 |
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего |
/ чел. |
25,65 |
26 |
25 |
26 |
30 |
29 |
29 |
29 |
32 |
33 |
35 |
34,75 |
Таблица N 8
Прогноз
потребности в энергетических нагрузках и воде в границах планировочных кварталов муниципального образования город Лабытнанги, подлежащих развитию на долгосрочную перспективу
Номер планировочного квартала |
Нагрузки по видам энергоресурсов по планировочным кварталам |
|||||||||||||||||||||||||||
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. - 2019 г. |
2020 г. |
2025 г. |
2030 г. |
||||||||||||||||||||||
ТЭ, Гкал/ч |
Газ куб. м/ч |
ХВС куб. м/сут |
ЭЭ кВт |
ТЭ Гкал/ч |
Газ куб. м/ч |
ХВС куб. м/сут |
ЭЭ кВт |
ТЭ, Гкал/ч |
Газ куб. м/ч |
ХВС куб. м/сут |
ЭЭ кВт |
ТЭ, Гкал/ч |
Газ куб. м/ч |
ХВС куб. м/сут |
ЭЭ кВт |
ТЭ, Гкал/ч |
Газ куб. м/ч |
ХВС куб. м/сут |
ЭЭ кВт |
ТЭ, Гкал/ч |
Газ куб. м/ч |
ХВС куб. м/сут |
ЭЭ кВт |
ТЭ, Гкал/ч |
Газ куб. м/ч |
ХВС куб. м/сут |
ЭЭ кВт |
|
1:01:01 |
3,226 |
514,00 |
289,30 |
501,69 |
0,849 |
514,00 |
31,30 |
313,03 |
1,399 |
514,00 |
31,50 |
515,73 |
3,642 |
992,00 |
420,44 |
1135,28 |
3,642 |
992,00 |
420,44 |
1135,28 |
3,642 |
992,00 |
420,44 |
1135,28 |
3,642 |
992,00 |
420,44 |
1135,28 |
1:01:02 |
0,330 |
0,00 |
32,10 |
32,63 |
0,330 |
0,00 |
32,10 |
32,62 |
0,590 |
96,00 |
110,90 |
178,62 |
0,590 |
96,00 |
110,90 |
178,62 |
0,590 |
96,00 |
110,90 |
178,62 |
0,590 |
96,00 |
110,90 |
178,62 |
0,590 |
96,00 |
110,90 |
178,62 |
1:01:06 |
0,460 |
0,00 |
51,30 |
43,10 |
0,460 |
0,00 |
51,30 |
43,10 |
0,550 |
0,00 |
66,30 |
118,65 |
0,550 |
0,00 |
66,30 |
118,65 |
1,130 |
285,00 |
265,80 |
688,65 |
1,130 |
285,00 |
265,80 |
688,65 |
1,130 |
285,00 |
265,80 |
688,65 |
1:01:07 |
1,745 |
0,00 |
151,40 |
220,50 |
1,745 |
0,00 |
151,40 |
220,50 |
1,745 |
0,00 |
151,40 |
220,50 |
1,745 |
0,00 |
151,40 |
220,50 |
1,750 |
0,00 |
151,40 |
220,50 |
2,821 |
377,20 |
280,85 |
499,93 |
2,821 |
377,20 |
280,85 |
499,93 |
1:01:09 |
1,308 |
0,00 |
143,05 |
145,29 |
1,308 |
0,00 |
143,05 |
145,29 |
1,465 |
0,00 |
143,05 |
198,89 |
1,465 |
0,00 |
143,05 |
198,89 |
1,465 |
0,00 |
143,05 |
198,89 |
1,465 |
0,00 |
143,05 |
198,89 |
1,951 |
0,00 |
177,85 |
368,28 |
1:02:02 |
3,840 |
0,00 |
319,10 |
513,19 |
3,840 |
0,00 |
319,10 |
513,19 |
3,840 |
0,00 |
319,10 |
513,19 |
3,840 |
0,00 |
319,10 |
513,19 |
3,840 |
0,00 |
319,10 |
513,19 |
3,840 |
0,00 |
319,10 |
513,19 |
7,970 |
902,70 |
854,90 |
1341,67 |
1:02:04 |
1,240 |
0,00 |
151,10 |
185,04 |
1,240 |
0,00 |
151,10 |
185,04 |
1,430 |
85,00 |
210,60 |
490,04 |
1,430 |
85,00 |
210,60 |
490,04 |
1,430 |
85,00 |
210,60 |
490,04 |
1,430 |
85,00 |
210,60 |
490,04 |
1,430 |
85,00 |
210,60 |
490,04 |
1:02:06 |
4,420 |
0,00 |
88,90 |
622,18 |
4,580 |
0,00 |
145,60 |
822,18 |
4,580 |
0,00 |
145,60 |
822,18 |
4,580 |
0,00 |
145,60 |
822,18 |
4,580 |
0,00 |
145,60 |
822,18 |
4,580 |
0,00 |
145,60 |
822,18 |
4,580 |
0,00 |
145,60 |
822,18 |
1:02:07 |
1,376 |
0,00 |
162,79 |
150,12 |
1,376 |
0,00 |
162,79 |
150,12 |
5,286 |
0,00 |
352,79 |
1175,12 |
5,286 |
0,00 |
352,79 |
1175,12 |
10,476 |
0,00 |
645,79 |
2046,42 |
10,476 |
0,00 |
645,79 |
2046,42 |
10,476 |
0,00 |
645,79 |
2046,42 |
1:02:10 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,470 |
0,00 |
41,50 |
310,10 |
1,570 |
0,00 |
181,50 |
464,07 |
1,570 |
0,00 |
181,50 |
464,07 |
1,570 |
0,00 |
181,50 |
464,07 |
1,570 |
0,00 |
181,50 |
464,07 |
1:02:11 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,635 |
0,00 |
40,00 |
284,26 |
2,635 |
371,20 |
720,99 |
702,17 |
2,635 |
371,20 |
720,99 |
702,17 |
2,635 |
371,20 |
720,99 |
702,17 |
2,635 |
371,20 |
720,99 |
702,17 |
1:02:12 |
0,050 |
0,00 |
4,50 |
7,22 |
0,050 |
0,00 |
4,50 |
7,22 |
0,990 |
80,00 |
160,45 |
144,42 |
1,000 |
80,00 |
160,45 |
144,42 |
1,000 |
80,00 |
162,71 |
146,40 |
1,000 |
80,00 |
162,71 |
146,40 |
1,000 |
80,00 |
162,71 |
146,40 |
1:02:13 |
0,470 |
0,00 |
48,40 |
72,38 |
0,470 |
0,00 |
48,40 |
72,38 |
0,470 |
60,00 |
67,00 |
89,31 |
0,470 |
60,00 |
67,00 |
89,31 |
0,470 |
60,00 |
67,00 |
89,31 |
0,470 |
60,00 |
67,00 |
89,31 |
0,470 |
60,00 |
67,00 |
89,31 |
1:03:01 |
3,410 |
0,00 |
191,25 |
635,08 |
3,410 |
0,00 |
191,25 |
635,08 |
3,660 |
0,00 |
191,25 |
635,08 |
3,410 |
0,00 |
191,25 |
635,08 |
4,310 |
0,00 |
191,25 |
983,88 |
4,310 |
0,00 |
191,25 |
983,88 |
3,790 |
149,50 |
35,85 |
1142,02 |
2:01:01 |
3,660 |
0,00 |
465,30 |
451,97 |
3,660 |
0,00 |
465,30 |
451,97 |
3,660 |
0,00 |
465,30 |
551,97 |
3,360 |
0,00 |
430,80 |
519,59 |
3,360 |
0,00 |
430,80 |
519,59 |
3,040 |
0,00 |
380,40 |
480,06 |
3,040 |
0,00 |
380,40 |
480,06 |
2:01:02 |
1,550 |
0,00 |
163,79 |
532,90 |
0,560 |
0,00 |
48,69 |
446,42 |
2,410 |
0,00 |
49,19 |
516,42 |
2,410 |
0,00 |
318,28 |
922,09 |
2,410 |
0,00 |
318,28 |
922,09 |
2,410 |
0,00 |
318,28 |
922,09 |
2,410 |
0,00 |
318,28 |
922,09 |
2:01:03 |
3,520 |
0,00 |
369,80 |
282,46 |
6,600 |
0,00 |
594,88 |
690,04 |
7,110 |
0,00 |
725,66 |
915,07 |
6,080 |
0,00 |
683,16 |
831,88 |
11,940 |
245,00 |
1269,18 |
2173,88 |
11,940 |
245,00 |
1269,18 |
2173,88 |
11,940 |
245,00 |
1269,18 |
2173,88 |
2:01:04 |
0,810 |
0,00 |
98,60 |
97,56 |
0,810 |
0,00 |
98,60 |
97,56 |
0,810 |
0,00 |
98,60 |
97,56 |
0,750 |
0,00 |
89,30 |
91,70 |
1,490 |
135,00 |
133,60 |
327,80 |
1,490 |
135,00 |
133,60 |
327,80 |
1,600 |
245,00 |
109,40 |
355,59 |
2:02:01 |
1,570 |
0,00 |
197,60 |
157,43 |
0,870 |
0,00 |
99,20 |
91,57 |
1,070 |
0,00 |
99,70 |
171,57 |
2,120 |
0,00 |
270,70 |
418,57 |
2,120 |
0,00 |
270,70 |
418,57 |
2,140 |
0,00 |
266,00 |
469,90 |
2,140 |
0,00 |
266,00 |
469,90 |
2:02:02 |
1,740 |
415,00 |
184,40 |
250,68 |
1,810 |
415,00 |
198,00 |
262,56 |
2,370 |
415,00 |
346,90 |
539,04 |
2,370 |
415,00 |
346,30 |
539,04 |
2,370 |
415,00 |
346,90 |
639,04 |
3,010 |
415,00 |
394,40 |
756,68 |
3,010 |
415,00 |
394,40 |
756,68 |
2:02:04 |
0,930 |
0,00 |
64,60 |
84,64 |
0,930 |
0,00 |
64,60 |
84,64 |
0,930 |
0,00 |
64,60 |
84,64 |
0,930 |
0,00 |
64,60 |
84,64 |
0,930 |
0,00 |
64,60 |
84,64 |
0,930 |
0,00 |
64,60 |
84,64 |
0,930 |
0,00 |
64,60 |
84,64 |
Итого: |
35,655 |
929,00 |
3177,28 |
4986,06 |
34,898 |
929,00 |
3001,16 |
5264,51 |
45,470 |
1250,00 |
3881,39 |
8572,36 |
50,233 |
2099,20 |
5444,51 |
10295,03 |
63,508 |
2764,20 |
6570,19 |
13765,21 |
64,919 |
3141,40 |
6692,04 |
13417,40 |
69,125 |
4303,60 |
7083,04 |
15357,88 |
Перспективное планирование застройки муниципального образования город Лабытнанги определено в проекте Генерального плана.
Генеральный план устанавливает:
1) границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования (г. Лабытнанги, удаленный мкр. Обской, п. Октябрьский);
2) функциональное зонирование территории города Лабытнанги;
3) характер развития города с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров на основе перечня планируемых к размещению объектов местного значения;
4) направления развития различных типов жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий, обладающих высокой градостроительной ценностью;
5) характер развития сети транспортных и инженерных узлов и коммуникаций, социальной и производственной инфраструктур.
Таблица N 9
Основные технико-экономические показатели реализации Генерального плана
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Современное состояние на начало 2013 г |
Расчетный срок 2030 г. |
1. |
Территория |
|
|
|
1.1. |
Общая площадь территории населенного пункта в установленных границах |
га |
3873,2 |
5067,5 |
в том числе территории: |
|
|
|
|
1.1.1. |
Зона жилого назначения |
га |
287,5 |
276,1 |
% от общей площади земель в установленных границах поселка |
7,42 |
5,45 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
среднеэтажной жилой застройки |
га |
13,60 |
94,40 |
|
% |
0,35 |
1,86 |
||
малоэтажной жилой застройки |
га |
242,90 |
138,40 |
|
% |
6,27 |
2,73 |
||
индивидуальной жилой застройкой |
га |
31,00 |
43,30 |
|
% |
0,80 |
0,85 |
||
1.1.2. |
Зона общественно-делового назначения |
га |
100,8 |
72,7 |
% |
2,60 |
1,43 |
||
1.1.3. |
Зона производственного и коммунально-складского назначения |
га |
310,5 |
1351 |
% |
8,02 |
26,66 |
||
1.1.4. |
Зона инженерной инфраструктуры |
га |
43,6 |
43,6 |
% |
1,13 |
1,13 |
||
1.1.5. |
Зона транспортной инфраструктуры |
га |
269,2 |
620,7 |
% |
6,95 |
6,95 |
||
1.1.6. |
Зона специального назначения |
га |
14,95 |
13,35 |
% |
0,39 |
0,26 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
1.1.6.1. |
ритуального назначения |
га |
6,75 |
7,45 |
% |
0,17 |
0,15 |
||
1.1.6.2. |
складирования и захоронения отходов |
га |
8,2 |
5,9 |
% |
0,21 |
0,12 |
||
1.1.7. |
Зона рекреационного назначения |
га |
6,6 |
93,8 |
% |
0,17 |
1,85 |
||
в том числе: |
|
0 |
67,5 |
|
1.1.7.1. |
озелененных территорий общего пользования |
га |
0 |
1,33 |
% |
6,6 |
26,3 |
||
1.1.7.2. |
объектов отдыха, туризма и санитарно-курортного лечения |
га |
0,17 |
0,52 |
% |
31,00 |
31,00 |
||
1.1.8. |
Зона военных объектов и режимных территорий |
га |
0,80 |
0,61 |
% |
75 |
81,2 |
||
1.1.9. |
Зона акваторий |
га |
1,94 |
1,60 |
% |
2611,19 |
2162,25 |
||
1.1.10. |
Зона природного ландшафта |
га |
67,42 |
42,67 |
% |
122,86 |
321,8 |
||
1.1.11. |
Зона улично-дорожной сети |
га |
3,17 |
6,35 |
% |
6,75 |
7,45 |
||
2. |
Население |
|
|
|
2.1. |
Общая численность постоянного населения |
чел. |
26572 |
28773 |
% роста от существующей численности постоянного населения |
|
10,24 |
||
2.2. |
Возрастная структура населения |
|
|
|
2.2.1. |
- младше трудоспособного возраста |
% |
22,76 |
19 |
2.2.2. |
- трудоспособного возраста |
- - |
58,33 |
71 |
2.2.3. |
- старше трудоспособного возраста |
- - |
20,13 |
10 |
2.3. |
Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания |
чел. на га |
92 |
94 |
3. |
Жилищный фонд |
|
|
|
3.1. |
Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир |
кв. м/ чел. |
26 |
35 |
3.2. |
Общий объем жилищного фонда |
S общ., тыс. кв. м |
684,08 |
1012,25 |
3.2.1. |
Индивидуальная жилая застройка, 1 - 3 эт. |
S общ., тыс. кв. м |
12,06 |
42,03 |
% от общ. объема жилищного фонда |
2 |
4 |
||
3.2.2. |
Малоэтажная жилая застройка, 1 - 2 эт. |
Sобщ., тыс. кв. м |
516,39 |
692,27 |
% от общ. объема жилищного фонда |
75 |
68 |
||
3.2.3. |
Среднеэтажная жилая застройка, 3 - 6эт. |
Sобщ., тыс. кв. м |
155,63 |
277,95 |
% от общ. объема жилищного фонда |
23 |
27 |
||
3.3. |
Общий объем нового жилищного строительства |
Sобщ., тыс. кв. м |
14,87 |
465,02 |
% от общ. объема сущ. жил. фонда |
2 |
46 |
||
3.4. |
Существующий сохраняемый жилищный фонд |
Sобщ., тыс. кв. м |
666,61 |
547,23 |
% от общ. объема сущ. жил. фонда |
97,45 |
54,06 |
||
3.5. |
Общий объем сноса |
Sобщ., тыс. кв. м |
2,6 |
134,25 |
% от общ. объема сущ. жил. фонда |
0,38 |
13,26 |
||
3.6. |
Обеспеченность жилищного фонда |
|
|
|
3.6.1. |
- электроснабжением |
% от общего жилищного фонда |
100 |
100 |
3.6.2. |
- централизованным теплоснабжением |
% от общего жилищного фонда |
95 |
95 |
3.6.3. |
- централизованным водоснабжением |
% от общего жилищного фонда |
93 |
100 |
3.6.4. |
- централизованным водоотведением |
% от общего жилищного фонда |
60 |
100 |
3.6.5. |
- газоснабжением |
% от общего жилищного фонда |
0 |
100 |
3.6.6. |
- связью |
% от общего жилищного фонда |
100 |
100 |
4. |
Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
|
|
|
4.1. |
Учреждения образования |
|
|
|
4.1.1. |
Детское дошкольное учреждение |
объект |
10 |
10 |
мест |
1458 |
2332 |
||
4.1.2. |
Общеобразовательная школа |
объект |
5 |
5 |
учащихся |
4096 |
3846 |
||
4.1.3. |
Межшкольный учебный комбинат |
объект |
0 |
1 |
мест |
0 |
280 |
||
4.1.4 |
Внешкольное учреждение |
объект |
6 |
8 |
мест |
2535 |
2541 |
||
4.1.5. |
Начальное профессиональное учебное заведение1 |
объект |
1 |
1 |
учащихся |
300 |
300 |
||
4.2. |
Учреждения здравоохранения |
|
|
|
4.2.1. |
Больничные учреждения |
объект |
5 |
3 |
коек |
265 |
225 |
||
4.2.2. |
Амбулаторно-поликлинические учреждения |
объект |
5 |
4 |
посещений/смену |
908 |
804 |
||
4.2.3. |
Аптека |
объект |
7 |
9 |
4.2.4. |
Молочная кухня |
объект |
1 |
1 |
порций/сутки на 1 ребенка |
1500 |
1500 |
||
4.2.5. |
Станция скорой помощи |
объект |
1 |
1 |
автомобиль |
3 |
3 |
||
4.3. |
Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
|
|
|
4.3.1. |
Спортивный зал |
объект |
6 |
6 |
кв. м площади пола |
2640 |
2730 |
||
4.3.2. |
Физкультурно-спортивный комплекс |
объект |
2 |
7 |
кв. м площади пола |
1850 |
9770 |
||
4.3.3. |
Плоскостное сооружение |
объект |
1 |
1 |
га |
0.8 |
0.8 |
||
4.3.4. |
Хоккейный корт |
объект |
1 |
1 |
4.3.5. |
Лыжная база |
объект |
1 |
1 |
4.3.6. |
Бассейн крытый |
объект |
0 |
1 |
4.4. |
Учреждения культуры и искусства |
|
|
|
4.4.1. |
Клуб, дом культуры |
объект |
2 |
2 |
мест |
700 |
700 |
||
4.4.2. |
Развлекательный комплекс |
объект |
0 |
3 |
мест |
|
700 |
||
4.4.3. |
Универсальный спортивно-зрелищный зал |
объект |
1 |
1 |
мест |
250* |
250 |
||
4.4.4. |
Библиотека |
объект |
3 |
4 |
4.4.5. |
Музей |
объект |
1 |
1 |
4.5. |
Учреждения торговли, общественного питания |
|
|
|
4.5.1. |
Магазины, торговые павильоны |
объект |
193 |
156 |
кв. м торговой площади |
15060 |
13295 |
||
4.5.2. |
Рыночный комплекс |
объект |
2 |
5 |
кв. м торговой площади |
558 |
1758 |
||
4.5.3. |
Столовая, кафе |
объект |
12 |
19 |
мест |
522 |
877 |
||
4.6. |
Учреждения бытового и коммунального обслуживания |
|
|
|
4.6.1. |
Предприятие бытового обслуживания |
объект |
6 |
9 |
рабочих мест |
96 |
265 |
||
4.6.2. |
Отделение связи |
объект |
4 |
3 |
4.7. |
Кредитно-финансовые учреждения |
|
|
|
4.7.1. |
Отделение банка |
объект |
4 |
4 |
4.7.2. |
Отделение и филиал сберегательного банка |
объект |
2 |
1 |
4.8. |
Организации и учреждения управления |
|
|
|
4.8.1. |
Организации и учреждения управления |
объект |
12 |
12 |
4.8.2. |
Городская дума |
объект |
1 |
1 |
4.8.3. |
Прокуратура |
объект |
1 |
1 |
4.8.4. |
Городской суд |
объект |
1 |
1 |
4.8.5. |
ЗАГС |
объект |
1 |
1 |
4.8.6. |
Пресса |
объект |
1 |
1 |
4.9 |
Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
|
|
|
4.8.1. |
Гостиница |
объект |
2 |
1 |
мест |
132 |
112 |
||
4.10. |
Объекты пожарной охраны |
|
|
|
4.10.1. |
Пожарное депо |
объект |
4 |
4 |
автомобиль |
24 |
24 |
||
4.11. |
Объекты культового назначения |
|
|
|
4.11.1. |
Культовые здания |
объект |
2 |
3 |
5. |
Транспортная инфраструктура |
|
|
|
5.1. |
Протяженность линий общественного пассажирского транспорта |
|
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
- автобус |
км |
23.7 |
25.5 |
|
5.2. |
Протяженность улиц и дорог всего |
км |
86.64 |
129.84 |
в том числе: |
|
|
|
|
- Магистральные улицы: |
км |
|
|
|
Общегородского значения: |
км |
2.3 |
6.5 |
|
Районного значения: |
км |
65.29 |
72.89 |
|
- Улицы и дороги местного значения: |
км |
18.545 |
42.85 |
|
- Проезды: |
км |
0,5 |
7.6 |
|
5.3. |
Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием |
км |
62,0 |
89,1 |
5.6. |
Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями |
автомобилей на 1000 жителей |
200 |
300 |
6. |
Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |
|
|
|
6.1. |
Водоснабжение |
|
|
|
6.1.1. |
Водопотребление |
|
|
|
- всего |
/сут |
7496 |
12941 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
- на хозяйственно-питьевые нужды |
/сут |
5496 |
10881 |
|
- на производственные нужды |
/сут |
2000 |
2060 |
|
6.1.2. |
Среднесуточное водопотребление на 1 человека |
л/сут |
250/300 |
250/350 |
6.1.3. |
Протяженность сетей |
км |
142.25 |
146.7 |
6.2. |
Канализация |
|
|
|
6.2.1. |
Общее поступление сточных вод |
|
|
|
- всего |
/сут |
2400 |
11969 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
- хозяйственно-бытовые сточные воды |
/сут |
- |
11969 |
|
- производственные сточные воды |
/сут |
- |
|
|
6.2.2. |
Производительность очистных сооружений канализации |
/сут |
2400/7200 |
4800/12000 |
6.2.3. |
Протяженность сетей |
км |
49.22 |
59.504 |
6.3. |
Электроснабжение |
|
|
|
6.3.1. |
Потребность в электроэнергии |
|
|
|
- всего |
млн кВт*ч |
21.1 |
29,03 |
|
6.3.2. |
Потребление электроэнергии на 1 чел. в год |
кВт*ч/чел в год |
1500 |
2170 |
в том числе: |
|
|
|
|
- на коммунально-бытовые нужды |
кВт*ч/чел в год |
1500 |
2170 |
|
6.3.3. |
Источники покрытия электронагрузок: |
МВт |
73 |
85 |
6.3.4. |
Протяженность сетей |
км |
311,33 |
311.33 |
6.4. |
Теплоснабжение |
|
|
|
6.4.1. |
Потребление тепла |
тыс. Гкал/год |
315.68 |
456.96 |
6.4.2. |
Производительность централизованных источников теплоснабжения - |
|
|
|
всего |
Гкал/час |
242,4 |
242,4 |
|
6.4.3. |
Протяженность сетей |
км |
112.91 |
116,33 |
6.5. |
Газоснабжение |
|
|
|
6.5.1. |
Удельный вес газа в топливном балансе |
% |
60 |
98 |
6.5.2. |
Потребление газа |
|
|
|
- всего |
млн. куб. м./год |
- |
5,22 |
|
6.5.3. |
Источники подачи газа |
млн. куб. м/год |
- |
- |
6.5.4. |
Протяженность сетей |
км |
23,6 |
36.7 |
6.5.4.1. |
- магистральные газопроводы высокого давления |
км |
7 |
7 |
6.5.4.2. |
- газопроводы высокого давления 1 категории |
км |
2 |
3.9 |
6.5.4.3. |
- газопроводы высокого давления 2 категории |
км |
21.2 |
25.4 |
6.5.4.4. |
- газопроводы низкого давления |
км |
0,4 |
0,4 |
6.6. |
Связь |
|
|
|
6.6.1. |
Охват населения телевизионным вещанием |
% от населения |
100 |
100 |
6.6.2. |
Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования |
Номеров на 1000 человек |
394 |
400 |
6.7. |
Санитарная очистка территории |
|
|
|
6.7.1. |
Объем бытовых отходов |
тыс. т/год |
14.46 |
16.5 |
в том числе дифференцированного сбора отходов |
% |
- |
20 |
|
6.7.2. |
Усовершенствованные свалки (полигоны) |
единиц/га |
- |
1 |
6.7.3. |
Общая площадь свалок |
га |
7.35 |
5.55 |
в том числе стихийных |
га |
2.4 |
0.6 |
|
6.7.4. |
Скотомогильники |
единиц |
- |
- |
7. |
Ритуальное обслуживание населения |
|
|
|
7.1. |
Общее количество кладбищ |
га |
6.75 |
6.75 |
7.2. |
Общее количество крематориев |
единиц |
- |
- |
III. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы
1. Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов по муниципальному образованию город Лабытнанги произведен с учетом следующих допущений (табл. N 10):
численность на период реализации Программы принята в соответствии с плановыми значениями:
2015 г. - 27 377 человек;
2020 г. - 28 773 человека;
2030 г. - 29 293 человека
При этом учтена реализация муниципальной долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Лабытнанги на 2010 - 2014 годы и на перспективу до 2020 года", утвержденная Постановлением Администрации города Лабытнанги от 27.07.2010 N 461, предусматривающая снижение удельного расхода потребления коммунальных ресурсов в муниципальном образовании.
2. Прогноз осуществлен в показателях годового расхода коммунальных ресурсов и показателях присоединенной нагрузки.
Прогноз потребности на перспективу указан на уровне 2013 года, так как высвободившаяся нагрузка от сноса ветхих и несовременных зданий, строений, не отвечающих современным стандартам энергоэффективности покроет потребности новых вводимых в эксплуатацию зданий с большей площадью и экономичным потреблением ресурсов.
Таблица N 10
Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы
Показатель |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Планируемый период |
Темп роста 2020/2013 гг., % |
Темп роста 2030/2020 гг., % |
|||||||||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021-2025 |
2026-2030 |
||||
Выработано электроэнергии, всего |
кВт |
143 970 561 |
140 031 443 |
138 979 810 |
140 369 600 |
141 773 300 |
143 191 030 |
144 622 950 |
146 069 180 |
147 529 870 |
149 005 160 |
150 495 220 |
155 010, 08 |
159 524, 93 |
7 |
6 |
Расход на технологические нужды |
кВт |
2 934 570 |
2 848 170 |
3 856 420 |
3 894 980 |
3 933 930 |
3 973 270 |
4 013 010 |
4 053 140 |
4 093 670 |
4 134 600 |
4 175 950 |
4 301, 23 |
4 426, 51 |
7 |
6 |
Потери электроэнергии |
кВт |
20 458 604 |
19 674 540 |
16 612 400 |
21 835 940 |
22 054 300 |
22 274 840 |
22 497 590 |
22 722 570 |
22 949 790 |
23 179 290 |
23 411 080 |
24 113, 41 |
24 815, 74 |
7 |
6 |
Объем услуг, отпущено электроэнергии, в том числе: |
кВт |
120 577 387 |
117 508 733 |
118 510 990 |
114 638 680 |
115 785 070 |
116 942 920 |
118 112 350 |
119 293 470 |
120 486 410 |
121 691 270 |
122 908 190 |
126 595, 44 |
130 282, 70 |
7 |
6 |
население |
кВт |
57 772 152 |
55 958 720 |
58 707 390 |
59 881 540 |
60 480 360 |
61 085 160 |
61 696 010 |
62 312 970 |
62 936 100 |
63 565 460 |
64 201 120 |
66 127, 15 |
68 053, 19 |
7 |
6 |
бюджетные организации |
кВт |
10 504 328 |
10 563 200 |
10 592 520 |
10 698 440 |
10 805 420 |
10 913 480 |
11 022 610 |
11 132 840 |
11 244 170 |
11 356 610 |
11 470 180 |
11 814, 30 |
12 158, 40 |
7 |
6 |
прочие потребители |
кВт |
27 609 180 |
27 348 920 |
48 795 900 |
43 639 370 |
44 075 760 |
44 516 520 |
44 961 690 |
45 411 300 |
45 865 420 |
46 324 070 |
46 787 310 |
48 190, 93 |
49 594, 55 |
7 |
6 |
ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) |
кВт |
129 927 |
137 749 |
415 180 |
419 330 |
423 530 |
427 760 |
432 040 |
436 360 |
440 720 |
445 130 |
449 580 |
463, 10 |
476, 55 |
7 |
6 |
Отпущено мкр. Обская |
кВт |
24 561 800 |
23 500 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Присоединенная нагрузка всего, в том числе: |
тыс. кВт |
116 878, 43 |
102 377, 58 |
100 118, 95 |
101 120, 13 |
102 131, 33 |
103 152, 66 |
104 184, 18 |
105 226, 02 |
106 278, 29 |
107 341, 06 |
108 414, 47 |
111 667,00 |
114 919, 34 |
7 |
6 |
многоквартирные жилые здания |
тыс. кВт |
51 076, 48 |
49 244, 12 |
41 154, 29 |
41 565, 83 |
41 981, 49 |
42 401, 31 |
42 825, 32 |
43 253, 57 |
43 686, 11 |
44 122, 97 |
44 564, 20 |
45 901, 13 |
47 238, 10 |
7 |
6 |
прочие жилые здания |
тыс. кВт |
5 675, 16 |
5 301, 15 |
5 415, 15 |
5 469, 30 |
5 523, 99 |
5 579, 23 |
5 635, 03 |
5 691, 38 |
5 748, 29 |
5 805, 77 |
5 863, 83 |
6 039, 74 |
6 215, 66 |
7 |
6 |
объекты бюджетофинансируемых организаций |
тыс. кВт |
10 504, 33 |
9 848, 26 |
9 379, 18 |
9 472, 97 |
9 567, 70 |
9 663, 38 |
9 760, 01 |
9 857, 61 |
9 956, 19 |
10 055, 75 |
10 156, 30 |
10 461,00 |
10 765, 68 |
7 |
6 |
прочие общественно-деловые и промышленные объекты |
тыс. кВт |
49 622, 45 |
37 984, 05 |
44 170, 33 |
44 612, 03 |
45 058, 15 |
45 508, 74 |
45 963, 82 |
46 423, 46 |
46 887, 70 |
47 356, 57 |
47 830, 14 |
49 265, 04 |
50 699, 95 |
7 |
6 |
Выработано теплоэнергии, всего |
тыс. Гкал |
448,28 |
379,07 |
380,31 |
387,58 |
402,29 |
415,85 |
434,07 |
451,05 |
468,87 |
487,67 |
507,38 |
527,30 |
547,36 |
31 |
8 |
Потери |
тыс. Гкал |
69,82 |
53,75 |
47,29 |
48,60 |
50,07 |
51,61 |
53,24 |
54,94 |
56,73 |
58,61 |
60,58 |
62,64 |
64,82 |
25 |
7 |
Потребление на собственные технологические нужды |
тыс. Гкал |
22,08 |
18,69 |
19,85 |
20,42 |
21,15 |
21,92 |
22,74 |
23,59 |
24,48 |
25,42 |
26,41 |
27,46 |
28,52 |
29 |
8 |
Объем услуг, отпущено теплоэнергии, в том числе: |
тыс. Гкал |
356,39 |
306,64 |
313,16 |
318,63 |
331,03 |
342,32 |
358,09 |
372,52 |
387,66 |
403,64 |
420,39 |
437,20 |
454,02 |
32 |
8 |
прочие потребители |
тыс. Гкал |
54,23 |
42,01 |
50,25 |
49,65 |
51,26 |
52,77 |
54,84 |
56,73 |
58,76 |
60,87 |
63,11 |
65,63 |
68,16 |
27 |
8 |
ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) |
тыс. Гкал |
9,90 |
5,90 |
8,64 |
8,99 |
9,34 |
9,70 |
10,18 |
10,60 |
11,02 |
11,51 |
12,00 |
12,48 |
12,96 |
34 |
8 |
население |
тыс. Гкал |
248,18 |
224,81 |
218,34 |
223,50 |
232,40 |
240,38 |
251,61 |
261,91 |
272,70 |
284,05 |
295,97 |
307,81 |
319,65 |
32 |
8 |
бюджетные организации |
тыс. Гкал |
44,08 |
33,95 |
35,93 |
36,49 |
38,03 |
39,47 |
41,46 |
43,28 |
45,18 |
47,21 |
49,31 |
51,28 |
53,26 |
35 |
8 |
Присоединенная нагрузка всего, в том числе: |
Гкал/ч |
77,89 |
72,48 |
70,35 |
71,75 |
73,54 |
75,41 |
77,38 |
79,44 |
81,61 |
83,89 |
86,28 |
88,87 |
91,46 |
20 |
6 |
население |
Гкал/ч |
40,65 |
38,92 |
36,70 |
37,91 |
39,18 |
40,51 |
41,92 |
43,39 |
44,93 |
46,55 |
48,25 |
50,18 |
52,11 |
27 |
8 |
собственные нужды |
Гкал/ч |
1,22 |
0,69 |
1,00 |
1,05 |
1,10 |
1,16 |
1,22 |
1,28 |
1,34 |
1,41 |
1,48 |
1,55 |
1,63 |
41 |
10 |
объекты бюджетофинансируемых организаций |
Гкал/ч |
7,04 |
5,96 |
5,90 |
6,12 |
6,34 |
6,58 |
6,83 |
7,09 |
7,36 |
7,65 |
7,95 |
8,27 |
8,59 |
30 |
8 |
прочие общественно-деловые и промышленные объекты |
Гкал/ч |
20,33 |
19,06 |
18,80 |
18,73 |
18,96 |
19,21 |
19,47 |
19,74 |
20,03 |
20,33 |
20,65 |
21,06 |
21,47 |
10 |
4 |
Потребление газа, всего в том числе: |
кг |
583 425,00 |
690 603,00 |
823 361,92 |
894 970,91 |
959 810,44 |
1 029 499,23 |
1 104 408,32 |
1 184 937,60 |
1 271 518,04 |
1 364 614,18 |
1 464 726,77 |
1 572 395,54 |
1 691 541,79 |
64 |
15 |
население |
кг |
205 236,00 |
232 927,00 |
214 543,92 |
225 271,11 |
236 534,66 |
248 361,39 |
260 779,46 |
273 818,43 |
287 509,35 |
301 884,80 |
316 979,04 |
332 827,99 |
348 676,94 |
41 |
10 |
прочие потребители |
кг |
378 189,00 |
457 676,00 |
608 818,00 |
669 699,80 |
723 275,78 |
781 137,84 |
843 628,86 |
911 119,17 |
984 008,69 |
1 062 729,38 |
1 147 747,73 |
1 239 567,55 |
1 342 864,84 |
71 |
17 |
Потребление воды, всего в том числе: |
|
2 969 340,40 |
3 025 514,30 |
2 436223,00 |
2 517 032,16 |
2 620 175,62 |
2 728 472,74 |
2 842 181,11 |
2 961 571,24 |
3 086 927,13 |
3 218 547,00 |
3 356 743,98 |
3 497 141,55 |
3 637 539,12 |
33 |
8 |
Потери |
342 911,80 |
452 133,30 |
251 562,10 |
259 320,36 |
270 029,57 |
281 274,25 |
293 081,16 |
305 478,42 |
318 495,54 |
332 163,52 |
346 514,90 |
360 375,49 |
374 236,09 |
34 |
8 |
|
технологические нужды |
200 899,00 |
178 960,00 |
148 192,00 |
155 601,60 |
163 381,68 |
171 550,76 |
180 128,30 |
189 134,72 |
198 591,45 |
208 521,03 |
218 947,08 |
229 894,43 |
240 841,78 |
41 |
10 |
|
Объем услуг, отпущено холодной воды, в том числе: |
|
2 425 529,60 |
2 394 421,00 |
2 036468,90 |
2 102 110,21 |
2 186 764,37 |
2 275 647,72 |
2 368 971,64 |
2 466 958,10 |
2 569 840,13 |
2 677 862,46 |
2 791 282,00 |
2 906 871,63 |
3 022 461,25 |
33 |
8 |
прочие потребители |
81 446,60 |
501 107,20 |
92 043,00 |
93 947,40 |
97 751,97 |
101 746,77 |
105 941,31 |
110 345,57 |
114 970,05 |
119 825,75 |
124 924,24 |
129 921,21 |
134 918,18 |
33 |
8 |
|
ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) |
263 167,70 |
241 239,60 |
221 246,00 |
211 205,60 |
217 200,68 |
223 495,51 |
230 105,09 |
237 045,14 |
244 332,20 |
251 983,61 |
260 017,59 |
267 818,12 |
275 618,65 |
23 |
6 |
|
население |
1 441 554,30 |
1 498 108,00 |
1 275827,00 |
1 330 027,80 |
1 381 922,22 |
1 436 408,64 |
1 493 616,60 |
1 553 682,12 |
1 616 748,03 |
1 682 964,29 |
1 752 488,36 |
1 822 587,89 |
1 892 687,43 |
32 |
8 |
|
бюджетные организации |
639 361,00 |
153 966,20 |
447 352,90 |
466 929,41 |
489 889,50 |
513 996,80 |
539 308,65 |
565 885,26 |
593 789,84 |
623 088,80 |
653 851,81 |
686 544,40 |
719 236,99 |
40 |
10 |
|
Присоединенная нагрузка всего, в том числе: |
/ ч |
282,14 |
229,69 |
273,40 |
282,40 |
293,95 |
306,08 |
318,81 |
332,18 |
346,22 |
360,96 |
376,44 |
391,50 |
406,56 |
33 |
8 |
население |
/ ч |
164,14 |
170,76 |
167,30 |
174,54 |
181,62 |
189,05 |
196,85 |
205,04 |
213,64 |
222,68 |
232,16 |
241,45 |
250,73 |
33 |
8 |
прочие жилые здания |
/ ч |
17,11 |
18,97 |
15,60 |
16,38 |
17,20 |
18,06 |
18,96 |
19,91 |
20,91 |
21,95 |
23,05 |
24,20 |
25,35 |
41 |
10 |
объекты бюджетофинансируемых организаций |
/ ч |
71,94 |
17,09 |
60,80 |
63,49 |
66,62 |
69,91 |
73,37 |
76,99 |
80,80 |
84,80 |
89,00 |
93,45 |
97,90 |
40 |
10 |
прочие потребители |
/ ч |
7,25 |
10,17 |
12,10 |
12,40 |
12,91 |
13,46 |
14,03 |
14,64 |
15,27 |
15,93 |
16,63 |
17,29 |
17,96 |
34 |
8 |
Объем услуг, пропущено сточных вод, всего в том числе: |
861 414,10 |
882 414,50 |
786 995,70 |
814 409,59 |
841 250,61 |
869 433,68 |
899 025,93 |
930 097,79 |
962 723,22 |
996 979,93 |
1 032 949,47 |
1 066 092,54 |
1 099 235,60 |
27 |
6 |
|
собственные нужды |
|
4 167,20 |
4 060,20 |
3 981,00 |
4 126,40 |
4 280,12 |
4 441,53 |
4 611,00 |
4 788,95 |
4 975,80 |
5 171,99 |
5 377,99 |
5 593,11 |
5 808,23 |
30 |
8 |
население |
769 423,50 |
798 842,30 |
707 181,00 |
733 541,40 |
756 753,12 |
781 125,43 |
806 716,35 |
833 586,81 |
861 800,81 |
891 425,50 |
922 531,42 |
950 207,36 |
977 883,31 |
26 |
6 |
|
бюджетные организации |
69 804,00 |
64 199,50 |
57 827,70 |
57 872,39 |
60 425,65 |
63 106,59 |
65 921,57 |
68 877,29 |
71 980,81 |
75 239,50 |
78 661,12 |
82 594,18 |
86 527,24 |
36 |
10 |
|
прочие потребители |
18019,4 |
15 312,50 |
18 006,00 |
18 869,40 |
19 791,72 |
20 760,14 |
21 777,01 |
22 844,73 |
23 965,80 |
25 142,94 |
26 378,94 |
27 697,88 |
29 016,83 |
40 |
10 |
|
Присоединенная нагрузка всего, в том числе: |
/ ч |
98,25 |
100,65 |
101,20 |
104,89 |
108,55 |
112,40 |
116,44 |
120,68 |
125,14 |
129,82 |
134,73 |
140,26 |
145,80 |
28 |
8 |
многоквартирные жилые здания |
/ ч |
87,85 |
91,18 |
90,70 |
94,12 |
97,29 |
100,62 |
104,12 |
107,79 |
111,64 |
115,69 |
119,94 |
124,74 |
129,53 |
27 |
8 |
собственные нужды |
/ ч |
0,33 |
0,34 |
0,40 |
0,42 |
0,44 |
0,46 |
0,49 |
0,51 |
0,54 |
0,56 |
0,59 |
0,62 |
0,65 |
41 |
10 |
объекты бюджетофинансируемых организаций |
/ ч |
7,99 |
7,35 |
7,60 |
7,73 |
8,08 |
8,44 |
8,82 |
9,22 |
9,64 |
10,09 |
10,55 |
11,08 |
11,61 |
36 |
10 |
прочие общественно-деловые и промышленные объекты |
/ ч |
2,08 |
1,79 |
2,50 |
2,62 |
2,75 |
2,88 |
3,02 |
3,16 |
3,32 |
3,48 |
3,65 |
3,83 |
4,01 |
39 |
10 |
Объем образования (накопления) ТБО всего в том числе: |
86 149,00 |
103 299,00 |
86 131,00 |
88 853,00 |
84 621,00 |
84 621,00 |
84 621,00 |
84 621,00 |
84 621,00 |
84 621,00 |
84 621,00 |
84 621,00 |
84 621,00 |
-5 |
0 |
|
население |
24 817,00 |
41 214,00 |
44 568,00 |
40 039,00 |
38 132,00 |
38 132,00 |
38 132,00 |
38 132,00 |
38 132,00 |
38 132,00 |
38 132,00 |
38 132,00 |
38 132,00 |
-5 |
0 |
|
бюджетофинансируемые организации |
6 618,00 |
11 631,00 |
6 404,00 |
8 602,00 |
8 192,00 |
8 192,00 |
8 192,00 |
8 192,00 |
8 192,00 |
8 192,00 |
8 192,00 |
8 192,00 |
8 192,00 |
-5 |
0 |
|
прочие потребители |
54 714,00 |
50 454,00 |
35 159,00 |
40 212,00 |
38 297,00 |
38 297,00 |
38 297,00 |
38 297,00 |
38 297,00 |
38 297,00 |
38 297,00 |
38 297,00 |
38 297,00 |
-5 |
0 |
|
Фактические накоплено за весь период эксплуатации объекта размещения ТБО с 01.03.2006 г. |
481 597,70 |
584 896,60 |
671 027,60 |
755 650,00 |
840 271,00 |
924 893,00 |
1 009 515,00 |
1 094 137,00 |
1 178 759,00 |
1 263 381,00 |
1 348 003,00 |
1 442 363,21 |
1 536 723,42 |
78 |
14 |
IV. Характеристика состояния и проблем в коммунальной инфраструктуре
4.1. Система электроснабжения
Организационная структура:
до 2005 года филиал "Передвижные электрические станции "Лабытнанги" ОАО "Передвижная энергетика" обслуживал оборудование электрической станции.
В марте 2005 года в эксплуатацию передан электросетевой комплекс г. Лабытнанги, а с мая 2008 года электросетевой комплекс мкр. Обская.
Характеристика системы электроснабжения:
энергоснабжение МО г. Лабытнанги осуществляется от самостоятельной энергосистемы, изолированной от ЕНЭС России. Энергосистема МО г. Лабытнанги;
энергосистема является автономной, не имеющей связей с другими энергосистемами, и состоит из генерирующих источников филиала "Передвижные электрические станции "Лабытнанги" ОАО "Передвижная энергетика" с установленной мощностью 73 МВт и распределительных электрических сетей 10-6/0,4 кВ. При этом электроснабжение пос. Октябрьский осуществляется от местных дизельных электростанций и не связано с электрическими сетями г. Лабытнанги, что обусловлено значительной удаленностью от линий электропередачи.
Газотурбинная электростанция филиала ПЭС "Лабытнанги" ОАО "Передвижная энергетика" состоит из 12 энергоблоков общей мощностью 73 мВт. Из них установленная мощность агрегатов, работающих на природном газе (блоки N 1 - 4) составляет 50 МВт, на дизельном топлива - 23 МВт (блоки N 5 - 12).
Энергоблоки ГТГ-1 - ГТГ-4, работающие на природном газе, оборудованы утилизаторами тепловой энергии общей мощностью 26,6 Гкал.
Горячая вода (утилизация тепловой энергии) расходуется только для обеспечения собственных нужд электростанции в тепле.
Характеристика электрических сетей МО г. Лабытнанги:
Электрическая энергия, вырабатываемая филиалом "Передвижные электростанции Лабытнанги" ОАО "Передвижная энергетика", распределяется между потребителями на напряжении 10 кВ и 6 кВ. Фидеры линий электропередачи подключены непосредственно к распределительным устройствам станций.
Электрические сети МО г. Лабытнанги являются муниципальной собственностью и находятся в аренде у филиала "Передвижные электрические станции "Лабытнанги" ОАО "Передвижная энергетика".
По состоянию на 01.01.2012 протяженность электрических сетей и наличие оборудования, находящихся на обслуживании филиала "Передвижные электрические станции "Лабытнанги" ОАО "Передвижная энергетика", составляет:
КЛ-6-10 кВ - 54,92 км;
ВЛ-0,4 и ниже кВ - 85,12 км;
КЛ-0,4 кВ и ниже - 29,8 км;
КРУН - 4 шт.;
РП - 6 шт.;
Трансформаторные подстанции _____ 142 шт;
Газопровод ______________________ 19,5 км;
Средняя зимняя суммарная нагрузка - 21 МВт;
Средняя летняя суммарная нагрузка - 10,5 МВт;
Максимальная суммарная нагрузка - 28,9 МВт;
Минимальная суммарная нагрузка - 3,5 МВт;
Сети электроснабжения:
К электрическим сетям филиала "Передвижные электрические станции "Лабытнанги" ОАО "Передвижная энергетика" подключены 50 ведомственных трансформаторных подстанций, суммарной установленной мощностью 19959 кВА и количеством трансформаторов 60 шт.
Распределительные сети 6-10 кВ выполнены по радиально-кольцевой разомкнутой схеме. Электрическая схема МО г. Лабытнанги ограничена с одной стороны источником питания передвижной электростанцией, с другой стороны - трансформаторными подстанциями и потребителями. Питание трансформаторных подстанций осуществляется 14 питающими и 12 отходящим фидерами линий электропередачи 6-10 кВ. Электрическая энергия передается потребителям, в основном, по воздушным линиям (ВЛ) с применением неизолированных проводов, сечением от 50 и выше.
В распределительных сетях напряжением 6-10 и 0,4 кВ применены деревянные и железобетонные опоры.
В районе наиболее густой застройки (в центре, где расположены магазины, развлекательные центры, больничный комплекс) линии электропередачи выполнены подземными кабельными линиями (КЛ) сечением от 50 и выше.
К электрическим сетям филиала "Передвижные электрические станции "Лабытнанги" подключены объекты систем жизнеобеспечения города (котельные, КНС, бойлерные, водозабор, центральные тепловые пункты, очистные сооружения), объекты здравоохранения, культуры и спорта, объекты школьных и дошкольных учреждений, объекты производственного назначения, объекты сферы обслуживания, магазины и административные здания, объекты жилого сектора и частные гаражи. Электрические сети на гаражных площадках являются бесхозными.
Баланс ресурса и мощности
Потребление электроэнергии муниципальным образованием город Лабытнанги на 2012 год представлено в следующей структуре (рис. 1).
Рисунок 1
Структура потребления электроэнергии муниципальным образованием город Лабытнанги
население - 49,54% (58 707,39 тыс. кВт. ч);
бюджетофинансируемые организации - 8,93% (10 592,52 тыс. кВт. ч);
прочие потребители - 41,18% (48 795,90 тыс. кВт. ч);
собственные нужды РСО - 0,35% (415,18 тыс. кВт. ч).
Анализ существующих проблем эксплуатации системы электроснабжения
К основным проблемам сложившейся системы электроснабжения МО г. Лабытнанги, обслуживаемой филиалом "Передвижные электрические станции "Лабытнанги" ОАО "Передвижная энергетика", относятся:
1. Высокий уровень потерь электрической энергии, обусловленный значительной протяженностью ЛЭП 6-10 кВ.
Утвержденный в тарифе на 2013 год уровень технологических потерь электрической энергии для г. Лабытнанги и мкр. Обской составляет 15,9%.
2. Высокий уровень износа электросетевого комплекса.
По данным бухгалтерского учета филиала "Передвижные электрические станции "Лабытнанги" ОАО "Передвижная энергетика" средний физический износ оборудования и электрических сетей составляет:
ТП - 85%;
ВЛ - 65%.
По фактическому состоянию, на основании проведенных обследований, износ электрических сетей и оборудования на конец 2011 г. ориентировочно составляет:
ТП - 70%;
ВЛ, КЛ-6-10 кВ - 65%;
ВЛ, КЛ - 0,4 кВ - 50%.
3. Отсутствие гарантированного источника питания для потребителей пос. Октябрьский.
Потребители пос. Октябрьский не связаны с электрическими сетями г. Лабытнанги и регулярно сталкиваются с проблемами бесперебойного электроснабжения, что негативно отражается на условиях проживания в данном территориальном районе. А также за счет выработки электрической энергии дизельными электростанциями, работающими на жидком топливе, потребляемая электроэнергия является более дорогостоящей по сравнению с энергией ГТЭ. На 2010 год - 21,269 руб./кВт-ч. (без НДС).
4. Несоответствие ГОСТ 13109-97 показателей качества электрической энергии на ТП 53, 73, 74, 93, 94.
5. В связи с тем, что строительство электрических сетей проводилось разрозненным ведомственным способом для собственных нужд, в настоящее время конфигурация электрических сетей не удовлетворяет современным требованиям электроснабжения:
шесть фидеров ВЛ-6 кВ имеют предельную длину для уровня напряжения 6 кВ (6,5-11,5 км), соответственно большие технические потери;
на двух фидерах ВЛ-6 кВ отсутствует резерв пропускной способности, соответственно отсутствует возможность присоединения новых потребителей;
с каждым годом увеличивается количество силовых трансформаторов исчерпавших свой срок эксплуатации (более 25 лет);
часть ТП находится в удаленных местах от центров нагрузки и перенос их представляет серьезные проблемы, связанные с прохождением трасс ВЛ и подъездом к новым, предполагаемым местам установки ТП;
около 7% трансформаторов, установленных в ТП, не имеют ПБВ;
многие ТП имеют питание лишь от одного питающего фидера 6 кВ и 10 кВ, что негативно отражается на оперативности реагирования и устранения аварийных ситуаций и технологических нарушений.
6. В результате ежегодной оттайки грунта, в летние месяцы, происходит регулярная разбалансировка стрел провиса проводов и отклонение опор от существующего створа, что в последствии приводит к технологическим нарушениям (частым перехлестам проводов в пролетах). Данная ситуация приводит к большим затратам по перетяжке проводов и правке опор.
7. Несоответствие планируемого прироста нагрузок расчетным показателям перспективного развития МО г. Лабытнанги.
4.2. Система теплоснабжения
Организационная структура:
На территории г. Лабытнанги действует система централизованного теплоснабжения. Основными поставщиками тепловой энергии является ОАО "Тепло-Энергетик" и МПП ЖКХ МО г. Лабытнанги "Ямал".
Характеристика системы теплоснабжения:
На балансе ОАО "Тепло-Энергетик" состоит 16 объектов теплоснабжения суммарной установленной (паспортной) мощностью 242,4 Гкал/час. Основным топливом является природный газ, поставляемый в город ответвлением от магистрального газопровода высокого давления "Лонг-Юган-Салехард-Лабытнанги-Харп". В качестве резервного топлива используется дизельное топливо и нефть хранящееся в стационарных емкостях на территориях котельных.
МПП ЖКХ МО г. Лабытнанги эксплуатирует две котельные, общая производительная мощность (по паспорту) которых составляет 78 Гкал/час. Используемым топливом является природный газ, нефть, дизельное топливо.
Развернутые сведения об источниках теплоснабжения представлены в таблице N 12.
В соответствие с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" организации коммунального комплекса обязаны пройти энергетическое обследование, оснастить объекты и оборудование приборным учетом, а так же в соответствии с разработанными программами энергосбережения и повышения энергетической эффективности выработать меры по сокращению потребления энергоресурсов и воды, в том числе на собственные нужды.
На начало 2012 года котельные муниципального образования, эксплуатируемые ОАО "Тепло-Энергетик" и МПП ЖКХ МО г. Лабытнанги "Ямал" не в полном объеме оснащены приборным учетом. А так же в качестве экономии потребления электрической энергии не оборудованы частотным регулированием электроприводов оборудования.
Помимо теплоисточников, эксплуатируемых основными ресурсоснабжающими организациями, на территории муниципального образования функционируют несколько локальных теплоисточников малой мощности, находящихся в ведении предприятий и организаций (МП АТП "Север", ООО "Авто-Миг+", ООО "ТеплоЭнергоСистемы", ОАО "Передвижная энергетика" филиал ПЭС "Лабытнанги - энергия уходящих газов энергоблоков ГТС "Лабытнанги" и др.).
Баланс ресурса и мощности
Потребление тепловой энергии муниципальным образованием город Лабытнанги на 2012 год представлен в следующей структуре (рис. 2):
население - 70% (218,34 тыс. Гкал);
бюджетофинансируемые организации - 11% (35,93 тыс. Гкал);
прочие потребители - 16% (50,25 тыс. Гкал);
собственные нужды РСО - 3% (8,64 Гкал).
Рисунок 2
Структура потребления тепловой энергии муниципальным образованием город Лабытнанги
Тепловые сети:
Водяные тепловые сети от котельных города (магистральные и распределительные) - построены в двухтрубном исполнении. Компенсация температурных удлинений решена с помощью углов поворота теплотрассы и компенсаторов. Общая протяженность тепловых сетей составляет 112,905 тыс. м.
Прокладка тепловых сетей в жилищно-коммунальной застройке - подземная и надземная. Часть надземных тепловых сетей проложена в деревянных коробах с изоляцией из минеральной ваты, покровный слой - рубероид. В последние годы почти все вновь вводимые тепловые сети выполняются в пенополиуретановой изоляции и оцинкованном кожухе.
Таблица N 11
Протяженность сетей теплоснабжения
Объекты |
Диаметр сетей теплоснабжения |
|||||||||||||||
25 |
32 |
40 |
57 |
76 |
89 |
108 |
114 |
133 |
159 |
219 |
273 |
325 |
426 |
525 |
всего в метрах |
|
|
Тепловые сети в эксплуатации ОАО "Тепло-Энергетик" |
|||||||||||||||
Паропровод Т-Э ДКВР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1365,0 |
0,0 |
0,0 |
1365,0 |
Конденсатор Т-Э ДКВР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1365,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1365,0 |
котельная N 1 ДКВР |
0,0 |
0,0 |
18,3 |
389,6 |
988,0 |
709,5 |
1576,0 |
516,9 |
0,0 |
1868,0 |
1380,0 |
463,0 |
914,0 |
934,1 |
81,0 |
9838,4 |
котельная N 2 3ДЕ |
0,0 |
0,0 |
92,0 |
289,6 |
200,3 |
129,0 |
322,5 |
0,0 |
64,0 |
422,0 |
534,0 |
0,0 |
1359,0 |
2441,8 |
0,0 |
5854,2 |
Центральная бойлерная |
0,0 |
0,0 |
12,0 |
1611,0 |
1149,0 |
537,0 |
1860,0 |
64,0 |
0,0 |
1495,0 |
1505,0 |
378,0 |
154,0 |
0,0 |
0,0 |
8765,0 |
котельная N 4 Промбаза |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
108,0 |
0,0 |
237,0 |
270,0 |
0,0 |
0,0 |
826,0 |
165,0 |
326,0 |
418,0 |
904,0 |
0,0 |
3254,0 |
котельная N 5 5МКР |
0,0 |
0,0 |
176,0 |
282,0 |
94,0 |
493,0 |
965,0 |
197,0 |
0,0 |
821,0 |
310,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
3388,0 |
котельная N 6 СМУ-4 |
0,0 |
0,0 |
1,3 |
17,0 |
62,0 |
6,0 |
539,0 |
0,0 |
0,0 |
808,0 |
121,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1554,3 |
котельная N 7 Дзержинка |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
котельная N 8 Орбита |
0,0 |
92,1 |
116,2 |
289,4 |
425,0 |
376,9 |
537,7 |
383,0 |
0,0 |
564,0 |
350,0 |
548,7 |
181,7 |
86,5 |
31,0 |
3982,2 |
котельная N 9, 9 и 10 МКР |
0,0 |
8,0 |
33,0 |
358,0 |
989,0 |
516,0 |
590,0 |
0,0 |
0,0 |
801,0 |
1503,0 |
574,0 |
538,0 |
0,0 |
0,0 |
5910,0 |
котельная N 11 СМУ-5 |
0,0 |
0,0 |
9,0 |
348,2 |
252,2 |
174,4 |
728,6 |
85,0 |
0,0 |
554,8 |
1069,8 |
397,7 |
77,0 |
0,0 |
0,0 |
3696,7 |
котельная N 12 8 МКР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
188,0 |
586,0 |
0,0 |
366,0 |
0,0 |
0,0 |
638,0 |
476,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2254,0 |
котельная N 13 пер. Ленинский |
102,8 |
144,6 |
61,0 |
301,9 |
201,5 |
155,5 |
761,8 |
0,0 |
0,0 |
59,5 |
48,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1836,6 |
котельная N 14 АТХ |
68,0 |
0,0 |
85,0 |
497,0 |
90,0 |
258,0 |
277,0 |
0,0 |
0,0 |
866,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2141,0 |
котельная N 15 Карьерная |
0,0 |
265,0 |
218,0 |
364,0 |
566,0 |
302,0 |
1284,0 |
0,0 |
0,0 |
958,0 |
981,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4938,0 |
котельная N 17 БАМ |
243,0 |
123,0 |
184,0 |
1973,0 |
313,0 |
767,0 |
1544,0 |
0,0 |
0,0 |
1200,0 |
1033,0 |
361,0 |
13,0 |
0,0 |
0,0 |
7754,0 |
котельная N 19 Геофизики |
0,0 |
93,0 |
0,0 |
1543,0 |
202,0 |
844,0 |
609,0 |
0,0 |
0,0 |
1819,0 |
115,0 |
946,0 |
131,0 |
0,0 |
0,0 |
6302,0 |
котельная N 20 ПСХ |
182,5 |
184,4 |
196,1 |
2296,5 |
493,5 |
590,9 |
972,2 |
159,0 |
0,0 |
1914,8 |
1868,1 |
1051,7 |
612,0 |
0,0 |
0,0 |
10521,7 |
Итого: |
596,3 |
910,1 |
1201,9 |
10856,2 |
6611,5 |
6096,2 |
13202,8 |
1404,9 |
64,0 |
16980,1 |
11458,9 |
5046,1 |
5812,7 |
4366,4 |
112,0 |
84720,1 |
|
Тепловые сети в эксплуатации МПП ЖКХ "Ямал" |
|||||||||||||||
мкр. Обская |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3603,0 |
2251,0 |
1125,0 |
3897,0 |
0,0 |
0,0 |
2531,0 |
4522,0 |
3769,0 |
1289,0 |
1657,0 |
0,0 |
24644,0 |
мкр. Судорембаза |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
67,0 |
0,0 |
387,0 |
1150,0 |
0,0 |
0,0 |
1741,0 |
150,0 |
0,0 |
46,0 |
0,0 |
0,0 |
3474,0 |
Итого: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3670,0 |
2251,0 |
1512,0 |
5047,0 |
0,0 |
0,0 |
4272,0 |
4672,0 |
3769,0 |
1335,0 |
1657,0 |
0,0 |
28185,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего: |
596,3 |
910,1 |
1201,9 |
14526,2 |
8862,5 |
7608,2 |
18249,8 |
1404,9 |
64,0 |
21252,1 |
16130,9 |
8815,1 |
7147,7 |
6023,4 |
112,0 |
112905,1 |
Таблица N 12
Сведения
об источниках теплоснабжения за 2012 года по муниципальному образованию города Лабытнанги
N п/п |
Наименование объекта |
Марка котла |
Тип котлов |
Год ввода в эксплуатацию |
Производительность (паспорт.), Гкал/час |
Производительность (фактич.), Гкал/час |
Подключенная нагрузка, Гкал/час |
Режим работы |
Вид топлива |
Годовая выработка по котельной, Гкал |
Реализация тепловой энергии, Гкал/год |
Израсходовано за год тепловой энергии на собственные нужды, Гкал |
Потери в сетях, Гкал |
Израсходовано за год топлива, т.у.т. |
Израсходовано за год воды, тыс. |
Израсходовано за год электроэнергии, тыс. кВтч |
Наличие узлов замеров энергоресурсов |
% износа оборудования |
Аварийный источник электроснабжения. |
|||
Всего: |
в том числе: |
|||||||||||||||||||||
население |
бюджетным организациям |
прочие |
||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
Эксплуатирующее предприятие :МПП ЖКХ МО г. Лабытнанги "Ямал" |
|
|
||||||||||||||||||||
1 |
Котельная ДЕ-25/14 |
ДЕ 25/14 |
П |
2001 |
16,5 |
14,1 |
|
сезонный |
газ |
71 905,40 |
55 378,19 |
38 045,32 |
2 966,58 |
14366,29 |
4 219,52 |
12307,69 |
11555,7 |
53,24 |
2899,90 |
Э, В, Топ(СГ16-1000, СГ16-1600) |
47 |
ПЭ-6М, "Коmацу" |
ДЕ 25/14 |
П |
2001 |
16,5 |
14,0 |
|
сезонный |
газ |
|||||||||||||||
ДЕ 25/14 |
П |
2001 |
16,5 |
13,8 |
|
сезонный |
газ |
|||||||||||||||
ДЕ 25/14 |
П |
- |
16,5 |
16,5 |
|
- |
мазут |
|||||||||||||||
Итого по котельной: |
66,0 |
58,4 |
32 |
|
|
71905,4 |
55378,19 |
38045,32 |
2966,58 |
14366,29 |
4219,52 |
12307,69 |
11555,7 |
53,24 |
2899,90 |
|
|
|
||||
2 |
Котельная Речная |
Tubomat RN тип 18032 |
В |
2001 |
3 |
2,9 |
|
сезонный |
нефть, диз. топливо |
5 048,07 |
3 593,21 |
1 718,69 |
916,12 |
958,40 |
276,69 |
1 178,17 |
909,5 |
2,50 |
394,70 |
- |
71 |
Эл. станция "Воля", АД-200 |
Tubomat RN тип 18032 |
В |
2001 |
3 |
2,9 |
|
сезонный |
||||||||||||||||
Импак |
В |
1996 |
3 |
2,2 |
|
сезонный |
||||||||||||||||
Импак |
В |
1996 |
3 |
3 |
|
требует кап. рем. |
- |
|||||||||||||||
Итого по котельной: |
12 |
11 |
2 |
|
|
5 048,07 |
3 593,21 |
1 718,69 |
916,12 |
958,40 |
276,69 |
1 178,17 |
909,5 |
2,50 |
394,70 |
- |
|
|
||||
Итого по МПП ЖКХ МО г. Лабытнанги "Ямал": |
78,0 |
69,4 |
34,0 |
|
|
76953,5 |
58971,4 |
39764,0 |
3882,7 |
15324,7 |
4496,2 |
13485,9 |
12465,2 |
55,74 |
3294,60 |
|
|
|
||||
Эксплуатирующее предприятие : ОАО "Тепло-Энергетик" | ||||||||||||||||||||||
1 |
Котельная N 1 (ДКВР) |
ДКВР10/13 |
П |
1985 |
7,0 |
6,27 |
|
резерв |
нефть |
110885,1 |
90407,58 |
65967,18 |
11921,27 |
12519,13 |
8834,58 |
11642,92 |
17264,81 |
54,48 |
2887,77 |
Э, Т, В |
50 100 |
ПЭ-6М |
ДКВР10/13 |
П |
1975 |
7,0 |
6,27 |
|
резерв |
||||||||||||||||
ДКВР10/13 |
П |
1974 |
7,0 |
6,27 |
|
резерв |
||||||||||||||||
ДЕ 25/14 |
П |
2002 |
16,0 |
13,52 |
|
сезонный |
газ |
|||||||||||||||
ДЕ 25/14 |
П |
2002 |
16,0 |
13,99 |
|
сезонный |
||||||||||||||||
ДЕ 25/14 |
П |
2002 |
16,0 |
13,50 |
|
сезонный |
||||||||||||||||
Итого по котельной: |
69,0 |
59,82 |
34,06 |
|
|
110885,12 |
90407,58 |
65967,18 |
11921,27 |
12519,13 |
8834,58 |
11642,92 |
17264,81 |
54,48 |
2887,77 |
|
|
1 |
||||
2 |
Котельная N 2 (3 ДЕ) |
ДЕ16/14 |
П |
1993 |
10,0 |
7,73 |
|
сезонный |
газ |
32406,31 |
26421,72 |
19278,99 |
3484 |
3658,73 |
2581,92 |
3402,65 |
5421,58 |
16,11 |
1490,38 |
Э, Т, В |
100 |
ДЭС-500 |
ДЕ 16/14 |
П |
1993 |
10,0 |
8,00 |
|
сезонный |
||||||||||||||||
ДЕ 16/14 |
П |
1993 |
10,0 |
7,91 |
|
сезонный |
||||||||||||||||
Итого по котельной: |
30,0 |
23,64 |
8,25 |
|
|
32406,31 |
26421,72 |
19278,99 |
3484 |
3658,73 |
2581,92 |
3402,65 |
5421,58 |
16,11 |
1490,38 |
|
|
1 |
||||
3 |
Котельная N 20 (ПСХ) |
ИМПАК -3В |
В |
1989 |
3,0 |
3,00 |
|
резерв |
нефть |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
455,10 |
Э, Т, В |
100 |
ДЭС-125М |
ИМПАК-3В |
В |
1989 |
3,0 |
3,00 |
|
резерв |
нефть |
|||||||||||||||
Итого по котельной: |
6,0 |
6,00 |
2,95 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
455,10 |
|
|
1 |
||||
4 |
Котельная N 4 (Промбаза) |
ВК-21 |
В |
2000 |
1,72 |
1,54 |
|
сезонный |
газ |
11393,27 |
9289,24 |
6778,02 |
1224,89 |
1286,32 |
907,74 |
1196,29 |
1794,44 |
5,63 |
404,18 |
Э, Т, В |
100 |
ДЭС-200 |
ВК-21 |
В |
2000 |
1,72 |
1,47 |
|
сезонный |
газ |
|||||||||||||||
ВК-21 |
В |
2000 |
1,72 |
1,49 |
|
резерв |
нефть |
|||||||||||||||
ВК-21 |
В |
2000 |
1,60 |
1,40 |
|
сезонный |
газ |
|||||||||||||||
ВК-21 |
В |
2000 |
1,72 |
1,33 |
|
сезонный |
газ |
|||||||||||||||
Итого по котельной: |
8,5 |
7,23 |
2,25 |
|
|
11393,27 |
9289,24 |
6778,02 |
1224,89 |
1286,32 |
907,74 |
1196,29 |
1794,44 |
5,63 |
404,18 |
|
|
1 |
||||
5 |
Котельная N 5 (5 мкр.) |
ВК-21 |
В |
2010 |
1,72 |
1,72 |
|
сезонный |
нефть |
11249,98 |
9172,41 |
6692,78 |
1209,48 |
1270,14 |
896,32 |
1181,24 |
1861,87 |
5,54 |
324,19 |
Э, Т, В |
100 20 |
ДЭС-100 |
ВК-21 |
В |
2010 |
1,72 |
1,72 |
|
сезонный |
нефть |
|||||||||||||||
ВК-21 |
В |
2010 |
1,72 |
1,72 |
|
сезонный |
нефть |
|||||||||||||||
ВК-21 |
В |
2010 |
1,72 |
1,72 |
|
сезонный |
нефть |
|||||||||||||||
ВВД-1,8 |
В |
1994 |
1,80 |
1,80 |
|
сезонный |
нефть |
|||||||||||||||
ВВД-1,8 |
В |
1994 |
1,80 |
1,80 |
|
сезонный |
нефть |
|||||||||||||||
Итого по котельной: |
10,48 |
10,48 |
3,90 |
|
|
11249,98 |
9172,41 |
6692,78 |
1209,48 |
1270,14 |
896,32 |
1181,24 |
1861,87 |
5,54 |
324,19 |
|
|
1 |
||||
6 |
Котельная N 6 (СМУ-4) |
ВК-21 |
В |
2010 |
1,72 |
1,56 |
|
сезонный |
газ |
5827,83 |
4751,58 |
3467,06 |
626,55 |
657,97 |
464,32 |
611,92 |
948,02 |
2,89 |
159,31 |
Э, Т, В |
20 |
ДЭС-100 |
ВК-21 |
В |
2010 |
1,72 |
1,56 |
|
сезонный |
газ |
|||||||||||||||
ВК-21 |
В |
2010 |
1,72 |
1,72 |
|
сезонный |
газ |
|||||||||||||||
ВК-21 |
В |
2010 |
1,72 |
1,45 |
|
сезонный |
газ |
|||||||||||||||
Итого по котельной: |
6,88 |
6,29 |
1,75 |
|
|
5827,83 |
4751,58 |
3467,06 |
626,55 |
657,97 |
464,32 |
611,92 |
948,02 |
2,89 |
159,31 |
|
|
1 |
||||
7 |
Котельная N 8 (Орбита) |
ВК-21 |
В |
2004 |
1,60 |
1,60 |
|
резерв |
нефть |
21262,66 |
17336,01 |
12649,468 |
2285,95 |
2400,59 |
1694,06 |
2232,57 |
3363,72 |
10,66 |
815,02 |
Э, Т, В |
100 |
ДЭС-200 |
ВК-21 |
В |
2004 |
1,60 |
1,60 |
|
резерв |
нефть |
|||||||||||||||
ВК-21 |
В |
2004 |
1,60 |
1,60 |
|
резерв |
нефть |
|||||||||||||||
ВК-21 |
В |
2004 |
1,60 |
1,60 |
|
резерв |
нефть |
|||||||||||||||
ВК-21 |
В |
1996 |
1,72 |
1,26 |
|
сезонный |
газ |
|||||||||||||||
ВК-21 |
В |
1996 |
1,72 |
1,23 |
|
сезонный |
газ |
|||||||||||||||
ВК-21 |
В |
1996 |
1,72 |
1,46 |
|
сезонный |
газ |
|||||||||||||||
ВК-21 |
В |
1996 |
1,72 |
1,34 |
|
сезонный |
газ |
|||||||||||||||
ВК-21 |
В |
1996 |
1,72 |
1,56 |
|
сезонный |
газ |
|||||||||||||||
Итого по котельной: |
15,0 |
13,25 |
8,53 |
|
|
21262,66 |
17336,01 |
12649,468 |
2285,95 |
2400,59 |
1694,06 |
2232,57 |
3363,72 |
10,66 |
815,02 |
|
|
1 |
||||
8 |
Котельная N 9 (9 мкр.) |
ВК-21 |
В |
1997 |
1,72 |
1,34 |
|
сезонный |
газ |
16617,71 |
13548,86 |
9886,12 |
1786,57 |
1876,17 |
1323,98 |
1744,86 |
3025,76 |
8,44 |
492,31 |
Э |
100 |
ДЭС-200 |
ВК-21 |
В |
1997 |
1,60 |
1,56 |
|
сезонный |
газ |
|||||||||||||||
ВК-21 |
В |
1996 |
1,60 |
1,56 |
|
сезонный |
газ |
|||||||||||||||
ВК-21 |
В |
1995 |
1,60 |
1,27 |
|
сезонный |
газ |
|||||||||||||||
ВК-21 |
В |
1996 |
1,60 |
1,43 |
|
резерв |
нефть |
|||||||||||||||
ВК-21 |
В |
1996 |
1,60 |
1,54 |
|
сезонный |
газ |
|||||||||||||||
Итого по котельной: |
9,72 |
8,70 |
6,34 |
|
|
16617,71 |
13548,86 |
9886,12 |
1786,57 |
1876,17 |
1323,98 |
1744,86 |
3025,76 |
8,44 |
492,31 |
|
|
1 |
||||
9 |
Котельная N 11 (СМУ-5 верх) |
ВК-21 |
В |
1997 |
1,72 |
1,51 |
|
сезонный |
газ |
15443,74 |
12591,69 |
9187,7 |
1660,35 |
1743,62 |
1230,45 |
1621,59 |
2489,54 |
7,70 |
496,71 |
Э, Т, В |
95 |
ДЭС-200 |
ВК-21 |
В |
2003 |
1,72 |
1,57 |
|
сезонный |
газ |
|||||||||||||||
ВК-21 |
В |
2003 |
1,72 |
1,45 |
|
сезонный |
газ |
|||||||||||||||
ВК-21 |
В |
2003 |
1,60 |
1,34 |
|
сезонный |
газ |
|||||||||||||||
ВК-21 |
В |
2003 |
1,60 |
1,45 |
|
сезонный |
газ |
|||||||||||||||
ВК-21 |
В |
2003 |
1,60 |
1,18 |
|
сезонный |
газ |
|||||||||||||||
ВК-21 |
В |
2003 |
1,60 |
1,23 |
|
сезонный |
газ |
|||||||||||||||
Итого по котельной: |
11,6 |
9,73 |
5,46 |
|
|
15443,74 |
12591,69 |
9187,7 |
1660,35 |
1743,62 |
1230,45 |
1621,59 |
2489,54 |
7,70 |
496,71 |
|
|
1 |
||||
10 |
Котельная N 12 (8 мкр.) |
Термакс |
В |
1989 |
3,00 |
3,00 |
|
сезонный |
нефть |
10169,84 |
8291,74 |
6050,18 |
1093,36 |
1148,19 |
810,26 |
1067,83 |
1613,95 |
4,87 |
367,21 |
Э |
100 |
ДЭС-100 |
Термакс |
В |
1989 |
3,00 |
3,00 |
|
сезонный |
нефть |
|||||||||||||||
Термакс |
В |
1989 |
3,00 |
3,00 |
|
сезонный |
нефть |
|||||||||||||||
Термакс |
В |
1989 |
3,00 |
3,00 |
|
сезонный |
нефть |
|||||||||||||||
ИМПАК-3В |
В |
1987 |
3,00 |
3,00 |
|
сезонный |
нефть |
|||||||||||||||
Итого по котельной: |
15,00 |
15,00 |
2,35 |
|
|
10169,84 |
8291,74 |
6050,18 |
1093,36 |
1148,19 |
810,26 |
1067,83 |
1613,95 |
4,87 |
367,21 |
|
|
2 |
||||
11 |
Котельная N 13 (пер. Ленинский) |
ВВД-1,8 |
В |
1994 |
1,8 |
1,05 |
|
сезонный |
газ |
5364,08 |
4373,47 |
3191,17 |
576,69 |
605,61 |
427,37 |
563,23 |
950 |
2,65 |
180,18 |
Э |
100 |
ДЭС-100 |
ВВД-1,8 |
В |
1989 |
1,8 |
1,34 |
|
сезонный |
газ |
|||||||||||||||
ВВД-1,8 |
В |
1998 |
1,8 |
1,43 |
|
сезонный |
газ |
|||||||||||||||
Итого по котельной: |
5,4 |
3,82 |
1,53 |
|
|
5364,08 |
4373,47 |
3191,17 |
576,69 |
605,61 |
427,37 |
563,23 |
950 |
2,65 |
180,18 |
|
|
1 |
||||
12 |
Котельная N 14 (АТХ) |
ВК-21 |
В |
2011 |
1,80 |
1,31 |
|
сезонный |
газ |
8502,98 |
6932,7 |
5058,54 |
914,15 |
960,01 |
677,46 |
892,81 |
1331,57 |
4,23 |
319,37 |
Э, Т, В |
10 |
ДЭС-100 |
ВК-21 |
В |
2011 |
1,80 |
1,18 |
|
сезонный |
газ |
|||||||||||||||
ВК-21 |
В |
2011 |
1,80 |
1,80 |
|
сезонный |
газ |
|||||||||||||||
ВК-21 |
В |
2011 |
1,80 |
1,34 |
|
сезонный |
газ |
|||||||||||||||
Итого по котельной: |
7,20 |
5,63 |
2,68 |
|
|
8502,98 |
6932,7 |
5058,54 |
914,15 |
960,01 |
677,46 |
892,81 |
1331,57 |
4,23 |
319,37 |
|
|
1 |
||||
13 |
Котельная N 15 (Карьерная) |
ВК-21 |
В |
1997 |
1,60 |
1,36 |
|
сезонный |
газ |
13154,84 |
10725,49 |
7826 |
1414,27 |
1485,2 |
1048,09 |
1381,25 |
2148,23 |
6,54 |
477,73 |
Э, Т, В |
100 |
ДЭС-100 |
ВК-21 |
В |
1997 |
1,60 |
1,29 |
|
резерв |
нефть |
|||||||||||||||
ВК-21 |
В |
1996 |
1,60 |
1,26 |
|
сезонный |
газ |
|||||||||||||||
ВК-21 |
В |
1995 |
1,60 |
1,46 |
|
сезонный |
газ |
|||||||||||||||
ВК-21 |
В |
1996 |
1,60 |
1,48 |
|
сезонный |
газ |
|||||||||||||||
ВК-21 |
В |
1996 |
1,60 |
1,44 |
|
сезонный |
газ |
|||||||||||||||
Итого по котельной: |
9,60 |
8,29 |
3,70 |
|
|
13154,84 |
10725,49 |
7826 |
1414,27 |
1485,2 |
1048,09 |
1381,25 |
2148,23 |
6,54 |
477,73 |
|
|
1 |
||||
14 |
Котельная N 17 (БАМ) |
ВК-21 |
В |
1980 |
1,72 |
1,45 |
|
сезонный |
газ |
18955,47 |
15454,89 |
11276,88 |
2037,9 |
2140,11 |
1510,24 |
1990,32 |
3159,91 |
9,48 |
631,68 |
Э, Т, В |
100 |
ДЭС-200 |
ВК-21 |
В |
1980 |
1,60 |
1,54 |
|
сезонный |
газ |
|||||||||||||||
ВК-21 |
В |
1980 |
1,60 |
1,45 |
|
сезонный |
газ |
|||||||||||||||
ВК-21 |
В |
1980 |
1,60 |
1,45 |
|
сезонный |
газ |
|||||||||||||||
ВК-21 |
В |
1998 |
1,72 |
1,44 |
|
сезонный |
газ |
|||||||||||||||
ВК-21 |
В |
1998 |
1,60 |
1,27 |
|
сезонный |
газ |
|||||||||||||||
ВК-21 |
В |
1998 |
1,72 |
1,41 |
|
сезонный |
газ |
|||||||||||||||
ВК-21 |
В |
1998 |
1,60 |
1,40 |
|
резерв |
нефть |
|||||||||||||||
Итого по котельной: |
13,16 |
11,41 |
5,89 |
|
|
18955,47 |
15454,89 |
11276,88 |
2037,9 |
2140,11 |
1510,24 |
1990,32 |
3159,91 |
9,48 |
631,68 |
|
|
1 |
||||
15 |
Котельная N 19 (Геофизики) |
ВК-21 |
В |
1980 |
1,60 |
1,43 |
|
сезонный |
газ |
15996,03 |
13041,98 |
9516,27 |
1719,73 |
1805,98 |
1274,45 |
1679,58 |
2688,97 |
7,94 |
393,04 |
Э, Т, В |
100 |
ДЭС-500,ДЭС-315,ДЭС-200 |
ВК-21 |
В |
1990 |
1,60 |
1,35 |
|
сезонный |
газ |
|||||||||||||||
ВК-21 |
В |
1997 |
1,60 |
1,50 |
|
сезонный |
газ |
|||||||||||||||
ВК-21 |
В |
1997 |
1,60 |
1,54 |
|
сезонный |
газ |
|||||||||||||||
ВК-21 |
В |
1995 |
1,60 |
1,45 |
|
сезонный |
газ |
|||||||||||||||
ВК-21 |
В |
1995 |
1,60 |
1,24 |
|
сезонный |
газ |
|||||||||||||||
ВК-21 |
В |
1995 |
1,60 |
1,43 |
|
резерв |
нефть |
|||||||||||||||
ВК-21 |
В |
1995 |
1,60 |
1,37 |
|
сезонный |
газ |
|||||||||||||||
ВК-21 |
В |
1990 |
1,60 |
1,42 |
|
сезонный |
газ |
|||||||||||||||
Итого по котельной: |
14,4 |
12,73 |
5,36 |
|
|
15996,03 |
13041,98 |
9516,27 |
1719,73 |
1805,98 |
1274,45 |
1679,58 |
2688,97 |
7,94 |
393,04 |
|
|
3 |
||||
16 |
Котельная N 21 (Водозабор) |
ВК-21 |
В |
2000 |
1,72 |
1,47 |
|
резерв |
нефть |
8651,55 |
|
|
|
|
|
|
1537,4 |
4,11 |
100,75 |
Э |
100 |
ДЭС-500,ДЭС-60 |
ВК-21 |
В |
2000 |
1,60 |
1,58 |
|
резерв |
нефть |
|||||||||||||||
ВВД-1,8 |
В |
1996 |
1,80 |
1,80 |
|
резерв |
нефть |
|||||||||||||||
ВВД-1,8 |
В |
1996 |
1,80 |
1,80 |
|
резерв |
нефть |
|||||||||||||||
Итого по котельной: |
6,92 |
6,65 |
0,00 |
|
|
8651,55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1537,4 |
4,11 |
100,75 |
|
|
2 |
||||
Итого по ОАО "Тепло-Энергетик" |
238,8 |
208,67 |
95,00 |
|
|
305881,41 |
242339,36 |
176826,36 |
31955,16 |
33557,77 |
23681,24 |
31209,06 |
48062,37 |
151,33 |
9994,94 |
|
|
20 |
Анализ системы теплоснабжения г. Лабытнанги показывает:
1. оборудование действующих котельных и тепловые сети имеют значительный физический износ;
2. при наличии свободной мощности котельных пропускная способность сетей теплоснабжения не всегда позволяет подключить к системе теплоснабжения новых потребителей.
3. отсутствует расчетный анализ потребности оборудования котельных города в оснащении оборудования котельных частотным регулированием;
4. недостаточен уровень оснащенности теплоисточников системами автоматического управления, диспетчеризации, а также узлами учета тепловой энергии;
5. наличие складов жидкого топлива на территориях котельных, расположенных в жилых застройках, относит котельные к категории опасных производственных объектов.
Для повышения эффективности и надёжности системы централизованного теплоснабжения требуется проведение мероприятий, направленных на укрупнение источников теплоснабжения, ликвидацию мелких, нерентабельных и потенциально-опасных котельных, обновление оборудования и тепловых сетей, а также строительство новых объектов и сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных объектов капитального строительства, планируемых к строительству.
4.3. Система водоснабжения
В муниципальном образовании город Лабытнанги функционирует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Основным источником водоснабжения являются поверхностные воды реки Ханмей. Поверхностный водозабор располагается на левом берегу реки Ханмей, в 12 км от города. Водозабор на р. Ханмей включает в себя три насосные станции:
станция первого подъема (установлено 4 глубинных насоса суммарной производительностью 900 /ч);
станция второго подъема (8 сетевых насосов суммарной производительностью 1800 /ч);
станция третьего подъема (5 сетевых насосов общей производительностью 1345 /ч). Режим работы круглосуточный.
Водозабор не оснащен водопроводными очистными сооружениями (ВОС).
Со станции первого подъема вода насосом закачивается в емкости объёмом 1000 и 2000 , затем по трубопроводу поступает на бойлеры котельной установки для подогрева от до С. Подогретая вода сетевыми насосами со станции второго подъема подается по двум водоводам диаметром 325 мм в город на станцию третьего подъема и на территорию микрорайона Обской (станция Обская). На станции третьего подъема вода обеззараживается с помощью электролизной установки. Далее вода поступает в четыре распределительные водопроводные сети.
Так же подъем воды производится насосной станцией на протоке Выл-Посл. Станция включает в себя станции первого и второго подъема. Задействована в работе только станция первого подъема, с максимально возможным подъемом воды в 1500 в месяц. Фактический объем поднятой воды за 2011 год составил 8 349 . Данная вода не соответствует качествам питьевой и используется для хозяйственных нужд населением мкр. Судорембаза, а так же для выработки тепла котельной ул. Речная и подпитки тепловых сетей.
Вода потребляется на хозяйственно-питьевые и производственные нужды. Основная часть воды на производственные нужды используется на котельных установках для заполнения и подпитки тепловых сетей.
Контроль качества питьевой воды осуществляется и контролируется почти круглый год, кроме паводкового периода. На этот период население обеспечивается привозной водой. Контроль за качеством воды осуществляет ЦГСЭН г. Лабытнанги (бактериологический и химический анализ воды).
Для подачи воды потребителям на территории г. Лабытнанги действует хозяйственно-питьевой водопровод из стальных трубопроводов диаметром 57 - 426 мм. Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 142 254 м. Из них около 90% водопроводных сетей, которые проложены совместно с тепловыми сетями.
Срок эксплуатации большей части сетей свыше 20 лет, поэтому ежегодно, в период подготовки к осенне-зимнему периоду (с мая по сентябрь), проводится замена и капитальный ремонт ветхих и изношенных водопроводных сетей.
В городе существуют районы, где централизованное водоснабжение отсутствует. Для водоснабжения таких районов в микрорайоне N 8 установлена насосная станция, с которой потребителям доставляется вода с помощью специальных машин. Полив и технологические нужды отдельных предприятий обеспечиваются за счет технической (не обработанной) воды из реки Ханмей, протоки Выл-Посл и ряда самостоятельно работающих в городе скважин.
Для целей пожаротушения предусмотрены противопожарные резервуары.
Протяженность водопроводных сетей обозначена таблицей N 13.
Баланс ресурса и мощности
Потребление холодной воды муниципальным образованием город Лабытнанги на 2012 год представлен в следующей структуре (рис. 3):
население -62% (1 275,83 тыс. );
бюджетофинансируемые организации - 22% (447,35 тыс. );
прочие потребители - 5% (92,04 тыс. );
собственные нужды РСО - 11% (221,25 тыс. ).
Рисунок 3
Структура потребления холодной воды муниципальным образованием город Лабытнанги
Анализ существующего состояния системы водоснабжения г. Лабытнанги, установил наличие следующих особенностей:
1. Отсутствие водоочистных сооружений на территории города Лабытнанги.
2. Износ сетей водопровода, влекущий частые аварии на сетях водоснабжения.
3. Ограниченная пропускная способность водопроводных сетей, и как следствие, отсутствие возможности подключения новых потребителей в некоторых районах города.
4. Использование поверхностных вод для питьевого назначения, что требует дополнительной и более эффективной очистки воды.
5. Применение неэффективных технологий очистки воды, при использовании достаточно устаревшего и изношенного оборудования.
6. Неполный охват сетями централизованного водоснабжения всех потребителей города.
Для обеспечения надёжного и бесперебойного водоснабжения потребителей г. Лабытнанги необходимо выполнить: реконструкцию насосных станций первого и третьего подъема; строительство ВОС; перекладку существующих участков водопроводной сети с целью снижения уровня износа, увеличения пропускной способности, закольцовки; строительство сетей водоснабжения в целях создания условий для подключения к системе централизованного водоснабжения новых объектов.
Данные по протяженности сетей водоснабжения
Таблица N 13
Объекты |
|
Диаметр сетей водоснабжения |
||||||||||||||||||
20 |
25 |
32 |
35 |
40 |
50 |
57 |
65 |
76 |
89 |
104 |
108 |
114 |
157 |
159 |
219 |
273 |
325 |
426 |
Всего в метрах |
|
Тепловые сети в эксплуатации ОАО "Тепло-Энергетик" |
|
|||||||||||||||||||
котельная N 1 ДКВР |
0 |
0 |
65,7 |
0 |
166,7 |
0 |
1923,55 |
0 |
590,6 |
530,7 |
0 |
1227,3 |
0 |
0 |
1221,6 |
73,1 |
0 |
741,7 |
0 |
6540,95 |
ЦТП-1 |
0 |
77 |
0 |
0 |
8 |
0 |
194,5 |
0 |
152 |
279,5 |
0 |
470,5 |
0 |
0 |
688,2 |
215 |
0 |
58 |
0 |
2142,7 |
котельная N 2 3ДЕ |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
0 |
310,72 |
0 |
68 |
665 |
0 |
584,3 |
0 |
0 |
994 |
1617 |
180 |
1683,8 |
0 |
6194,82 |
Центральная бойлерная |
0 |
711,5 |
654,4 |
6,7 |
144,3 |
35,00 |
1871,1 |
10 |
1548 |
550,7 |
0 |
2144,3 |
0 |
0 |
422,3 |
315 |
473,4 |
0 |
0 |
8886,9 |
котельная N 4 Промбаза |
119 |
0 |
0 |
0 |
418 |
0 |
302,85 |
0 |
226,5 |
932 |
0 |
270 |
0 |
0 |
|
986,15 |
0 |
0 |
0 |
3254 |
котельная N 5 5МКР |
9 |
2 |
45,5 |
0 |
121,2 |
0 |
1025,2 |
0 |
130 |
130 |
0 |
314 |
583,00 |
0 |
989,5 |
106 |
0 |
0 |
0 |
3455,4 |
котельная N 6 СМУ-4 |
0 |
0 |
10,8 |
0 |
0 |
0 |
139,6 |
0 |
134,3 |
|
0 |
681,5 |
|
0 |
424,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1391,1 |
котельная N 7 Дзержинка |
0 |
51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
932,05 |
0 |
231,5 |
459,35 |
0 |
131,7 |
760,70 |
0 |
861,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3427,4 |
котельная N 8 Орбита |
0 |
0 |
217,9 |
0 |
0 |
0 |
733,1 |
0 |
662,9 |
|
0 |
1646 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
585,5 |
0 |
0 |
3845,4 |
котельная N 9 9 и 10 МКР |
0 |
29 |
10 |
0 |
71,3 |
0 |
1859,58 |
0 |
460,4 |
25 |
0 |
95 |
0,00 |
0 |
197 |
1915 |
0 |
0 |
0 |
4662,28 |
котельная N 11 СМУ-5 |
53,7 |
94,8 |
0 |
0 |
70 |
0 |
873,6 |
0 |
239,9 |
242,7 |
0 |
50,3 |
585,10 |
0 |
575,5 |
792,95 |
0 |
96,15 |
0 |
3674,7 |
котельная N 12 8 МКР |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
383,48 |
0 |
0 |
172 |
0 |
837,7 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1393,18 |
котельная N 13 пер. Ленинский |
72,1 |
374,7 |
462,6 |
0 |
260,6 |
54,50 |
411,1 |
0 |
83,5 |
0 |
0 |
270 |
37,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2026,1 |
котельная N 14 АТХ |
157 |
205,6 |
131 |
0 |
0 |
0 |
456 |
0 |
274 |
0 |
0 |
1030 |
0,00 |
0 |
139,65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2393,25 |
котельная N 15 Карьерная |
|
97 |
27 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
651 |
168 |
57 |
1099 |
115,00 |
0 |
612 |
884 |
0 |
0 |
0 |
3710 |
котельная N 17 БАМ |
100 |
425 |
767 |
0 |
1064 |
7,5 |
979,71 |
0 |
|
385 |
0 |
420 |
0 |
205 |
2222,5 |
426 |
0 |
0 |
0 |
7001,71 |
котельная N 19 Геофизики |
10 |
340 |
379 |
0 |
355 |
0 |
1529 |
0 |
316 |
84 |
0 |
613 |
0 |
0 |
1965 |
481 |
0 |
0 |
0 |
6072 |
котельная N 20 ПСХ |
133 |
567,13 |
510,8 |
0 |
495,38 |
0 |
1424,15 |
0 |
602,2 |
427,4 |
0 |
2811,85 |
478,00 |
0 |
965,5 |
152,9 |
0 |
0 |
0 |
8568,21 |
III подъем водопровод |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
550,50 |
0 |
570 |
1944 |
762,5 |
4945 |
1695,5 |
10467,50 |
Ханмей-Лабытнанги |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19716 |
0 |
19716,00 |
I - II подъем водопровод |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
0 |
239 |
0 |
0 |
306,00 |
Итого: |
653 |
2974,7 |
3281,7 |
6,7 |
3266,5 |
97 |
15349,29 |
10 |
6371 |
5051,35 |
57 |
14696,45 |
3109,30 |
205 |
12915,75 |
9908,1 |
2240,4 |
27240,65 |
1695,5 |
109129,6 |
|
Сети водоснабжения в эксплуатации МПП ЖКХ "Ямал" |
|
||||||||||||||||||
мкр. Обская |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5043 |
0 |
1030 |
259 |
0 |
3002 |
0 |
0 |
5548 |
11203 |
3566 |
0 |
0 |
29651 |
мкр. Судорембаза |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1084 |
0 |
0 |
387 |
0 |
913 |
0 |
0 |
1090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3474 |
Итого: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6127 |
0 |
1030 |
646 |
0 |
3915 |
0 |
0 |
6638 |
11203 |
3566 |
0 |
0 |
33125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего: |
653 |
2974,7 |
3281,7 |
6,7 |
3266,5 |
97 |
21476,29 |
10 |
7401 |
5697,35 |
57 |
18611,45 |
3109,3 |
205 |
19553,75 |
21111,1 |
5806,4 |
27240,65 |
1695,5 |
142254,6 |
4.4. Система водоотведения
На территории г. Лабытнанги действует комбинированная система водоотведения (централизованная и децентрализованная).
Централизованной системой водоотведения обеспечена территория центральной части города. Сточные воды от жилой застройки, производственных объектов, зданий социально-культурного и административного назначения транспортируются на канализационные насосные станции производительностью 11273-132338 /год, далее на канализационные очистные сооружения (КОС) установленной пропускной способностью 2400 /сут (расчетной производительностью 7200 /сут), расположенные в южной части города (выполнено строительство первой очереди КОС). В 2010 году через очистные сооружения пропущено 576000 сточных вод. Очищенные сточные воды сбрасываются по коллектору в протоку Выл-Посл.
Часть капитальной застройки канализована по временной локальной системе. Сточные воды по напорным трубопроводам отводятся в обвалованную лагуну, расположенную в западной части города. Кроме централизованной системы канализации в городе существуют участки сетей, не связанные с общей системой канализации и направляющие стоки в септики суммарным объемом 2198,5 .
На территории микрорайона Обской (станция Обская) расположены локальные биологические очистные сооружения (КОС) производительностью 1000 /сут. Сбор стоков осуществляется по той же схеме, как и в центральной части города. Очищенные сточные воды сбрасываются в реку Вындяда.
На территории микрорайона Речпорт расположены локальные очистные сооружения предприятий.
Отвод сточных вод выполняется самотечными и напорными канализационными сетями диаметром 159-426 мм общей протяженностью 34,7 км. Проводится частичная замена ветхих сетей.
Баланс ресурса и мощности
Объем пропущенных сточных вод в муниципальном образовании город Лабытнанги за 2012 год представлен в следующей структуре (рис. 4):
население - 90% (707 181 );
бюджетофинансируемые организации - 7,34% (57 827,70 );
прочие потребители - 2,28% (18 006 );
собственные нужды РСО - 0,50% (3,981 тыс. ).
Рисунок 4
Структура потребления холодной воды муниципальным образованием город Лабытнанги
Таблица N 14
Протяженность канализационных сетей
Объекты |
Диаметр канализационных сетей |
||||||||||||||
25 |
32 |
40 |
57 |
76 |
89 |
108 |
114 |
133 |
159 |
219 |
273 |
325 |
426 |
Всего в метрах |
|
|
Канализационные сети в эксплуатации ОАО "Тепло-Энергетик" |
|
|||||||||||||
Напорный коллектор |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
903,0 |
1141,0 |
296,0 |
5962,5 |
0,0 |
8302,5 |
Самотечный коллектор |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13257,0 |
5187,0 |
4196,0 |
2548,0 |
1222,0 |
26410,0 |
Итого |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14160,0 |
6328,0 |
4492,0 |
8510,5 |
1222,0 |
34712,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Канализационные сети в эксплуатации МПП ЖКХ "Ямал" |
|
|||||||||||||
мкр. Обская |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
545,0 |
0,0 |
0,0 |
7315,0 |
4653,0 |
1489,0 |
510,0 |
0,0 |
14512,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
545,0 |
0,0 |
0,0 |
21475,0 |
10981,0 |
5981,0 |
9020,5 |
1222,0 |
49224,5 |
Анализ существующего состояния системы водоотведения г. Лабытнанги показывает наличие следующих её особенностей:
- отсутствие централизованной системы водоотведения в южной и восточной частях города;
- наличие дефицита установленной мощности существующей станции очистки сточных вод;
- износ КНС и напорных коллекторов;
- наличие сброса неочищенных сточных вод на рельеф.
Для повышения комфортности проживания населения, а также для улучшения экологической обстановки, необходимо обеспечить 100% охват территории города централизованной системой водоотведения. С этой целью необходимо провести:
модернизацию КОС с увеличением производительности, улучшением качества очистки сточных вод за счет технологических изменений в схеме очистки;
строительство новых и реконструкцию действующих объектов и сетей водоотведения в целях снижения уровня износа, создания условий для подключения к системе централизованного водоотведения новых объектов.
4.5. Система газоснабжения
Газоснабжение потребителей г. Лабытнанги осуществляется природным газом от двух газораспределительных станции (ГРС): ГРС "Лабытнанги", расположенной в южной части города и ГРС, расположенной в микрорайоне станция Обская. На ГРС природный газ подается по газопроводам-отводам от магистрального газопровода высокого давления (МГВД) "Лонг-Юган - Салехард - Лабытнанги - Харп", первой категории (5,2 МПа), диаметром 325 - 720 мм. Протяженность магистрального газопровода высокого давления, проходящего по территории муниципального образования г. Лабытнанги, составляет 7 км.
По числу ступеней регулирования давления газа система газораспределения 3-х ступенчатая, состоящая из газопроводов высокого давления (I и II категории) и газопроводов среднего давления:
от ГРС "Лабытнанги" запитываются газопроводы высокого давления I категории (1,2 МПа) диаметром 325 мм, общей протяженностью 2 км, подводящие газ головному газорегуляторному пункту (ГГРП), находящемуся в южной части города (вблизи ул. Совхозная);
от ГРС в микрорайоне ст. Обская запитывается газопровод высокого давления II категории (0,6 МПа), диаметром 219 мм, общей протяженностью 1,2 км, подводящий газ к коммунально-бытовому потребителю - котельной;
от ГГРП запитываются газопроводы высокого давления II категории (0,6 МПа) диаметром 89-325 мм, общей протяженностью 20 км, подводящие газ к газорегуляторным пунктам (ГРП) промышленных и коммунально-бытовых потребителей (котельных), где газ используется в качестве топлива;
от ГРП запитываются газопроводы среднего давления (0,3 МПа), диаметром 80 - 100 мм, общей протяженностью 0,4 км, подводящие газ к газорегуляторным пунктам шкафного типа (ГРПШ).
Всего на территории г. Лабытнанги установлено 10 газорегуляторных пунктов различного типа исполнения.
Общая протяженность распределительных газопроводов города составляет 23,6 км. Материал газопроводов - сталь. Распределительные газопроводы высокого и среднего давления проложены подземно и надземно.
По принципу построения сети газораспределения выполнены по смешанной схеме (кольцевые и тупиковые газопроводы высокого давления). Надежность системы газораспределения обеспечивается закольцованными газопроводами высокого давления. Кольцевые сети представляют собой систему замкнутых газопроводов, благодаря чему достигается более равномерный режим давления газа в сетях у всех потребителей и облегчается проведение ремонтных и эксплуатационных работ.
На территории г. Лабытнанги природный газ используется для нужд коммунально-бытовых и промышленных потребителей. Для нужд пищеприготовления используется сжиженный газ в баллонах. В юго-восточной части г. Лабытнанги расположена газонаполнительная станция (ГНС).
Анализ современного состояния системы газоснабжения выявил следующее:
централизованным газоснабжением обеспечены не все коммунально-бытовые потребители и потребители жилой застройки (для нужд пищеприготовления).
необходимо обеспечить централизованное газоснабжение застраиваемых и планируемых под застройку территорий для нужд пищеприготовления, а так же повысить надёжность подачи природного газа путем формирования кольцевой схемы газораспределения.
4.6. Система сбора и утилизации ТБО
По статистическим данным, наличие накопленных отходов на объектах размещения коммунальных и промышленных отходов, расположенных на территории города Лабытнанги, на начало отчетного 2012 года составило 84,5 тысяч тонн.
Структура образующихся отходов производства и потребления на территории города на протяжении нескольких лет остается практически неизменной. К основным отходообразующим видам экономической деятельности относится сфера жилищно-коммунального хозяйства.
В Юго-Западном районе города находится сортировочная площадка твердых коммунальных отходов. На этом же участке находится и установка для сжигания органических отходов (крематор), имеющая все необходимые сертификаты соответствия деятельности.
Причинами низкой доли переработки отходов является сложная транспортная схема, затрудняющая вывоз отходов и вторичных материальных ресурсов за пределы города Лабытнанги, и относительно небольшое количество предприятий по сбору и переработке отходов.
Данный объект не может считаться полигоном, т.к. не имеет в основании твердого покрытия, и не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам, не имеет гидрогеологического заключения и заключения государственной экспертизы.
Сортировочная площадка находится на достаточном удалении от жилого фонда города, имеет ограждение и освещение. Регулярно проводится дератизация территории органами санитарно-эпидемиологического надзора. При поступлении отходов производства и потребления на объект, происходит их захоронение путем прессования (бульдозером) и пересыпания абразивными материалами, песком и строительными отходами.
Разделение общего количества отходов по классам опасности весьма условное, т.к. на сортировочной площадке оно не производится. Проектная вместимость и мощность неизвестны. На площадке не применяются технологии обезвреживания и утилизации отходов. Доля объема отходов, сбор и утилизация которых осуществляется с применением мусоросортировочных, мусороперегрузочных, мусоросжигательных установок от общего объема отходов, в год составляет 0%.
На сортировочную площадку принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов 3 - 4 класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами.
Сортировка мусора или селективный сбор отходов в городе не ведется. Существуют приемные пункты вторсырья исключительно для черных и цветных металлов. Иная инфраструктура утилизации (переработки) отходов не развита.
Прием отходов на полигоне осуществляется через 1 контрольно-пропускной пункт, 12 часов в день, с 8-00 до 19-00 часов, данные записываются в журнал с указанием номера машины и количества отходов.
При въезде на сортировочную площадку установлены стационарные автомобильные весы. Дезинфицирующая ванна для дезинфекции ходовой части автотранспорта отсутствует.
На сортировочной площадке осуществляются следующие технологические стадии производственного процесса:
- доставка отходов;
- учет отходов и мусороуборочных машин на полигоне;
- направление мусоровозов на разгрузку;
- разгрузка мусоровозов у рабочей карты;
- укладка отходов слоями на карте;
- послойное уплотнение.
Услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов на территории муниципального образования город Лабытнанги оказывает общество с ограниченной ответственностью "Авто-Миг плюс".
Деятельность Общества с ограниченной ответственностью "Авто-Миг плюс" осуществляется на основании лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов III - IV классов опасности, выданной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (N ОТ-59-000302 (89) от 18 сентября 2008 г.)
Услуги по транспортировке и утилизации отработанных люминесцентных и других ламп, приборов с ртутным заполнением и услуги по демеркуризации юридическим лицам муниципального образования город Лабытнанги, предоставляет общество с ограниченной ответственностью "ЛюминоФОР" (г. Салехард). В собственности ООО "ЛюминоФОР" находятся производственные мощности (объекты утилизации) ртуть содержащих отходов.
Утилизация биологических отходов производится на крематоре "BURN MIZER" модель 8430.
Объем утилизации биологических отходов за 2010 г. составил 4,136 т, в 2011 г. - 6,998 т.
Таким образом, в городе Лабытнанги сфера обращения с отходами не развита. Сложившаяся ситуация в сфере обращения с ТБО приводит к загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов, захламлению земель, что представляет реальную угрозу здоровью населения, проживающему на территории города. Необходима разработка и реализация системы мероприятий, направленных на улучшение ситуации в сфере обращения с отходами.
Решением вопроса о развитии системы ТБО в муниципальном образовании город Лабытнанги является предложение департамента энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа о разработке комплексной схемы обращения с ТБО в Ямало-Ненецком автономном округе. В части муниципального образования город Лабытнанги сформированы предложения по строительству комплекса по переработке отходов города (Приложение N 1 Обосновывающих материалов). Стоимость реализации проекта будет определена после утверждения проекта на уровне субъекта Российской Федерации и разработки проектной документации по строительству требуемого комплекса.
V. Характеристика состояния и проблем в реализации энерго и ресурсосбережения, учета и сбора информации
Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в муниципальном образовании город Лабытнанги с 2010 года разработана и реализуется муниципальная долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Лабытнанги на 2010 - 2014 годы и на перспективу до 2020 года" (далее программа).
Программа направлена на решение задач повышения эффективности использования топливно-энергетических и других материальных ресурсов в жилищном, коммунальном и транспортном секторах, а так же в бюджетной сфере города Лабытнанги.
Одним из программных направлений энергосбережения является переход на приборный учет потребления энергетических ресурсов и воды. Так как расчет за коммунальные услуги осуществляется в городе двумя способами: по приборам учета и с использованием расчетных способов (по нормативам).
До 01.01.2011 года приборным учетом потребления ресурсов оснащены все муниципальные учреждения города, за исключением некоторых учреждений, где отсутствовала техническая возможность установки тех или иных приборов учета.
В течение 2011 - 2012 годов проводились следующие мероприятия:
- энергетическое обследование зданий, строений сооружений, занимаемых муниципальными учреждениями;
- осуществление капитальных и текущих ремонтов зданий (помещений) муниципальных учреждений, в соответствии с программами энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- энергетическое обследование зданий, строений сооружений эксплуатируемых ресурсоснабжающими организациями;
- реализация программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности ресурсоснабжающими организациями.
- оснащение индивидуальным и общедомовым приборным учетом потребления тепловой энергии и воды жилищного фонда города.
Несмотря на то, что объем отпуска энергетических ресурсов по приборам учета ежегодно растет, в настоящее время не обеспечен переход на 100% оплату услуг по приборам учета холодной воды и тепловой энергии.
В соответствии с индикаторами расчета целевых показателей МДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Лабытнанги на 2010 - 2014 годы и на перспективу до 2020 года" из таблицы N 15 видно, что с 2009 по 2011 годы показатели объемов потребления коммунальных ресурсов по приборам учета возрастают и к 2013 году уменьшаются как следствие экономии потребления коммунальных ресурсов на территории города.
Таблица N 15
Общие сведения |
Единица измерения |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Объем потребления ЭЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. кВтч |
112901,0 |
114594,9 |
116137,5 |
112206,0 |
Объем потребления ТЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. Гкал |
43,81 |
43,88 |
45,73 |
40,49 |
Объем потребления воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. куб. м |
243,75 |
244,0 |
644,37 |
578,74 |
Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. куб. м |
50836,39 |
120283,9 |
106948,8 |
108000,0 |
Реализация услуг энергосервиса в муниципальном образовании
Потребители энергоресурсов обязаны ежегодно снижать объемы потребляемых энергоресурсов, применяя при этом энергетическое обследование занимаемых зданий, строений, сооружений, используя энергосервисные услуги, проводя энергоэффективные мероприятия, направленные на экономию объемов потребления и соответствующего снижения затрат.
Так, бюджетные учреждения обязаны снизить в сопоставимых условиях объем потребления энергоресурсов в течение пяти лет на 15% от объема фактически потребленного ими в 2009 году, с ежегодным снижением объема каждого энергоресурса на 3%.
По итогам 2011 года, анализ экономии потребления показал, что большинству муниципальных учреждений удалось добиться некоторой экономии ресурсов, но только за счет фактического уменьшения потребляющих устройств: осветительных приборов, бытовых приборов и оргтехники. В некоторых учреждениях экономия произошла за счет изменения (уменьшения) занимаемых площадей.
В учреждениях дошкольного и школьного образования, культуры и спорта снижение потребления энергоресурсов практически невозможно без реализации энергоэффективных мероприятий, даже при наличии приборного учета потребления энергии.
Каждое муниципальное учреждение города разработало программу энергосбережения и повышения энергоэффективности, в которой предусмотрено снижение потребления энергоресурсов и план мероприятий по повышению энергоэффективности занимаемых зданий, строений, сооружений. К сожалению, реализация мероприятий на практике оказывается затруднительной, так как требует значительных вложений средств, не запланированных бюджетом муниципального образования.
Аналогичная ситуация складывается во всей системе коммунальной инфраструктуры, расходы бюджета муниципального образования на оплату потребленных ресурсов в течение многих лет остаются колоссальными. При этом наличие таких энергопотребляющих объектов как уличное освещение, иллюминация, электроснабжение объектов, обеспечивающих безопасность и регулирование дорожного движения является необходимым жизнеобеспечивающим фактором.
Предлагаемые решения
Решением всех вышеназванных проблем, без планирования дополнительных бюджетных ассигнований является использование услуг энергосервиса на объектах коммунальной инфраструктуры и на базе муниципальных учреждений, применение которых регулируется законодательно, с возможностью использования различных схем реализации энергосервисных контрактов.
На сегодняшний день энергосервис является новым подходом к энергохозяйствованию, который делает возможным для потребителя энергии внедрение и реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение и, соответственно, экономию бюджетных средств без планирования дополнительного финансирования.
В кратком изложении энергосервис выглядит так, энергосервисная компания проводит обследование, предлагает план модернизации, находит финансирование (используется как банковское кредитование, так и лизинговые схемы) и осуществляет все необходимые работы. При этом расчет c энергосервисной компанией ведется из сэкономленных в результате модернизации средств (схема N 1). Если энергоэффективные мероприятия будут проведены неправильно, энергосервисная компания, соответственно, ничего не получит.
С внесением изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее БК) реализация энергосервиса стала возможной для государственного и муниципального бюджетов. Так, статья 72 БК позволяет государственным и муниципальным заказчикам заключать энергосервисные договоры (контракты), в которых цена определена как процент от стоимости сэкономленных энергетических ресурсов, на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. Расходы на оплату таких договоров (контрактов) планируются и осуществляются в составе расходов на оплату соответствующих энергетических ресурсов.
Таким образом, воспользовавшись услугами энергосервиса заказчик в лице муниципального образования приобретает возможность:
модернизировать объекты коммунальной инфраструктуры, инженерные коммуникации, здания и строения любого типа и назначения, в том числе жилищный фонд;
сократить потребление энергоресурсов в дальнейшем, после окончания срока действия энергосервисного контракта;
направить высвободившиеся денежные средства на реализацию более затратных мероприятий направленных на энергосбережение или иные цели.
Энергосервис может давать и иную экономию (воды, материала, рабочей силы, уменьшения отходов, штрафов за экологические загрязнения и так далее), которые так же можно отнести к преимуществам проекта. При этом потребитель энергии не будет предварительно расходовать какой-либо капитал. Подавляющую часть риска берет на себя специализированная компания, которая реализует проект. Все затраты на проект затем возмещаются платежами, которые производятся из полученной экономии средств на оплату энергии. Обеспечение финансирования, однако, затрагивает целый комплекс сервиса, который представляет такой контракт: от энергетического аудита, конструирования проекта, его реализации до сервисного обслуживания, долгосрочного развития и дальнейших действий по реализации энергосберегающих мероприятий
VI. Целевые показатели коммунальной инфраструктуры
Результаты реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования города Лабытнанги определяются достижением технических и финансово-экономических целевых показателей.
Перечень целевых показателей (таблица N 16) с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 N 204
критерии доступности коммунальных услуг для населения;
показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;
показатели качества поставляемого ресурса;
показатели степени охвата потребителей приборами учета;
показатели надежности поставки ресурсов;
показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;
показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов.
При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Лабытнанги учтены показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48.
Таблица N 16
Целевые показатели
развития коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Лабытнанги
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Годы |
Целевое значение индикатора |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009. |
2010 |
2011. |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 - 2025 |
2026 - 2030 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Критерии доступности коммунальных услуг для населения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень благоустройства жилищного фонда (доля потребителей, обеспеченных доступом к системе коммунальной инфраструктуры) (на конец года) |
% |
83 |
85 |
86 |
87 |
88 |
88 |
89 |
89 |
89 |
89 |
89 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|||||||||||||||||||||||||||||
электроснабжения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||
теплоснабжения |
% |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
горячее водоснабжение |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
холодное водоснабжение |
% |
90 |
91 |
93 |
93 |
94 |
94 |
95 |
95 |
96 |
96 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
|||||||||||||||||||||||||||||
водоотведение (централизованная канализация) |
% |
50 |
53 |
55 |
60 |
62 |
62 |
65 |
65 |
65 |
67 |
67 |
68 |
70 |
70 |
70 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Объём жилищно-коммунальных услуг на душу населения |
руб. |
н/д |
7024 |
7091 |
6778 |
6993,0 |
7062,93 |
7133,56 |
7204,89 |
7276,94 |
7349,71 |
7423,21 |
7571,67 |
7723,11 |
7877,57 |
1,02 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи |
% |
н/д |
10,90 |
9,61 |
13,02 |
8,89 |
8,86 |
8,93 |
8,93 |
8,93 |
8,93 |
8,92 |
8,94 |
8,96 |
8,97 |
не более 15 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума |
% |
5,5 |
5,5 |
5,1 |
4,4 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Уровень собираемости платежей с населения за коммунальные услуги |
% |
88,9 |
91 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
95 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения |
% |
13,3 |
14,4 |
15,6 |
15,5 |
18,1 |
18,1 |
18,1 |
18,1 |
18,1 |
18,1 |
18,1 |
18,1 |
18,1 |
18,1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Система электроснабжения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спрос на ресурс |
млн. кВтч |
118,964 |
120,605 |
117,508 |
118,510 |
114,638 |
115,785 |
116,942 |
118,112 |
119,293 |
120,486 |
121,691 |
122,908 |
124,137 |
125,366 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Уровень благоустройства жилищного фонда (по электроснабжению) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Доля электрической энергии, поставляемой с применением приборов учета |
% |
94 |
94 |
94 |
94 |
97 |
97 |
99 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Удельное потребление электрической энергии |
кВтч/ чел./мес. |
178,204 |
189,172 |
181,818 |
178,165 |
178,165 |
178,165 |
178,165 |
178,165 |
178,165 |
178,165 |
178,165 |
178,165 |
178,165 |
178,165 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Надежность работы системы электроснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Количество аварий в системе |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Количество инцидентов в системе |
ед. |
26 |
21 |
22 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Протяженность сетей |
км |
285,55 |
283,58 |
283,58 |
311,33 |
311,33 |
311,33 |
311,33 |
311,33 |
311,33 |
311,33 |
311,33 |
311,33 |
311,33 |
311,33 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Количество перерывов поставки ресурса потребителям |
ед. |
26 |
21 |
22 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Длительность перерывов поставки ресурса потребителям |
час |
66 |
48,7 |
60,58 |
20,6 |
20,6 |
20,6 |
20,6 |
20,6 |
20,6 |
20,6 |
20,6 |
20,6 |
20,6 |
20,6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Общий износ объектов системы |
% |
64 |
67,8 |
68,9 |
53 |
49 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Доля ежегодно заменяемых сетей |
% |
7 |
4 |
7 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Качество работы системы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Соответствие качества услуг установленным требованиям |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Эффективность производства электрической энергии, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Средневзвешенный удельный расход топлива на производства единицы ресурса |
кг у.т./кВтч |
500,169 |
494,205 |
487,744 |
487,744 |
487,744 |
487,744 |
487,744 |
487,744 |
487,744 |
487,744 |
487,744 |
487,744 |
487,744 |
487,744 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Удельный расход электроэнергии на производство ресурса (по МО) |
кВтч/ кВтч |
0,0016 |
0,0032 |
0,0033 |
0,0033 |
0,0033 |
0,0033 |
0,0033 |
0,0033 |
0,0033 |
0,0033 |
0,0033 |
0,0033 |
0,0033 |
0,0033 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
доля собственных нужд при производстве ресурса |
% |
3,7 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Эффективность передачи электрической энергии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
доля нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Фактические потери в сетях (по данным отчетного баланса) |
% |
16,5 |
14,5 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Система теплоснабжения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спрос на ресурс (тепловую энергию) полезный отпуск |
тыс. Гкал |
385,29 |
356,39 |
306,64 |
313,16 |
318,57 |
331,07 |
342,32 |
358,09 |
372,52 |
387,66 |
403,64 |
420,39 |
437,20 |
454,02 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Уровень благоустройства жилищного фонда (по теплоснабжению) |
% |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета |
% |
11 |
12 |
15 |
15 |
16 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
30 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Удельное потребление тепловой энергии (жилищный фонд) |
Гкал/ |
н/д |
0,36 |
0,33 |
0,32 |
0,32 |
0,31 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,31 |
0,31 |
0,31 |
0,31 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Надежность работы системы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Количество аварий в системе |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Количество инцидентов в системе |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Протяженность сетей |
км |
н/д |
н/д |
112,91 |
114,46 |
114,46 |
114,46 |
122 |
122 |
122 |
122 |
122 |
122 |
122 |
122 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Количество перерывов поставки ресурса потребителям |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Длительность перерывов поставки ресурса потребителям |
час |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Аварийность системы теплоснабжения |
ед./км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Общий износ объектов системы |
% |
61,4 |
53,5 |
43,83 |
48,2 |
38,6 |
38,0 |
37,3 |
37,1 |
37,4 |
38,6 |
39,6 |
40,9 |
40,9 |
40,9 |
40,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Качество работы системы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Соответствие качества услуг установленным требованиям |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Эффективность производства единицы ресурса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Средневзвешенный удельный расход топлива на производства единицы ресурса |
т у.т./ Гкал |
164,26 |
316,88 |
315,76 |
315,76 |
324,0 |
324,0 |
324,0 |
324,0 |
324,0 |
324,0 |
324,0 |
324,0 |
324,0 |
324,0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Удельный расход воды на производство и передачу ресурса (по МО) |
тыс. |
нет данных |
207,00 |
207,00 |
207,00 |
207,00 |
207,00 |
207,00 |
207,00 |
207,00 |
207,00 |
207,00 |
207,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Удельный расход электроэнергии на производство и передачу единицы ресурса (по МО) |
кВтч |
нет данных |
13 289 |
13 289 |
13 289 |
13 289 |
13 289 |
13 289 |
13 289 |
13 289 |
13 289 |
13 289 |
13 289 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Доля собственных нужд при производстве ресурса |
% |
2,8 |
2,8 |
2,5 |
2,5 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Средняя величина нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу |
% |
нет данных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Фактические потери в сетях (по данным отчетного баланса) |
% |
|
15 |
14 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Холодное водоснабжение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спрос на ресурс |
тыс. |
2961,26 |
2425,53 |
2394,42 |
2036,47 |
2102,11 |
2186,76 |
2275,65 |
2368,97 |
2466,96 |
2569,84 |
2677,86 |
2791,28 |
2906,87 |
3022,46 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
холодное водоснабжение |
% |
8 |
10 |
25 |
25 |
30 |
37 |
43 |
43 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
47 |
75 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Удельное потребление воды населением |
/чел./мес. |
|
4,5 |
4,6 |
4,0 |
4,1 |
4,2 |
4,4 |
4,5 |
4,6 |
4,7 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Надежность работы системы, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Количество аварий в системе |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Количество инцидентов в системе |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Количество перерывов поставки ресурса потребителям |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Протяженность сетей |
км |
н/д |
н/д |
н/д |
137,4 |
137,4 |
137,4 |
133,12 |
133,12 |
133,12 |
133,12 |
133,12 |
133,12 |
133,12 |
133,12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Длительность перерывов поставки ресурса потребителям |
час |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Аварийность системы водоснабжения |
ед./км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Общий износ объектов системы |
% |
40 |
48 |
71 |
77 |
70 |
65 |
55 |
50 |
50 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Удельный расход электроэнергии на производство ресурса (по МО) |
кВтч/ |
нет данных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Доля собственных нужд при водоснабжении |
% |
|
10 |
10 |
10 |
10 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Доля нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу |
% |
нет данных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
фактические потери в сетях (по данным отчетного баланса) |
% |
9 |
15 |
18 |
17 |
16 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
расход электроэнергии на передачу единицы ресурса |
кВт*ч/ |
1,07 |
0,05 |
0,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спрос на ресурс |
тыс. |
|
861,41 |
882,41 |
787,00 |
814,41 |
841,25 |
869,43 |
899,02 |
930,10 |
962,72 |
997,00 |
1032, 95 |
1066,10 |
1099,24 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Удельное водоотведение от населения (в т.ч. вывоз из септиков) |
/чел./мес. |
|
2,4 |
2,4 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Надежность работы системы, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Количество аварий в системе |
шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Количество инцидентов в системе |
шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Количество перерывов поставки ресурса потребителям |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Протяженность сетей |
км |
н/д |
н/д |
н/д |
49,22 |
49,22 |
49,22 |
52,93 |
52,93 |
52,93 |
52,93 |
52,93 |
52,93 |
52,93 |
52,93 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Длительность перерывов поставки ресурса потребителям |
час |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Аварийность системы водоотведения |
ед./км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Общий износ объектов системы |
% |
н/д |
35 |
52 |
77 |
75 |
75 |
75 |
70 |
70 |
70 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Качество работы системы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Соответствие качества очистки сточных вод установленным требованиям |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Эффективность производства единицы ресурса, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
расход электроэнергии на передачу единицы ресурса |
тыс. кВт/ч |
нет данных |
2 270 |
2 270 |
2 270 |
2 270 |
2 270 |
2 270 |
2 270 |
2 270 |
2 270 |
2 270 |
2 270 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Вывоз ТБО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спрос на ресурс |
тыс. |
72,84 |
85,56 |
102,68 |
116,57 |
88,85 |
84,62 |
84,62 |
84,62 |
84,62 |
84,62 |
84,62 |
84,62 |
84,62 |
84,62 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Норматив накопления ТБО |
/чел./мес. |
нет данных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Надежность работы системы, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Количество аварий в системе |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Количество пожаров |
ед. |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Количество перерывов поставки ресурса потребителям |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Длительность перерывов предоставления услуг потребителям |
час |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Уровень наполняемости объекта размещения отходов |
% |
55,60 |
62,24 |
71,11 |
83,00 |
90,00 |
97,00 |
103,0 |
112,0 |
118,0 |
124,0 |
130,0 |
136,0 |
136,0 |
136,0 |
не более 100% |
|||||||||||||||||||||||||||||
Доля объема отходов, сбор и утилизация которых осуществляется с применением мусоросортировочных, мусороперегрузочных, мусоросжигательных установок от общего объема отходов в год |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
25 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Показатели оценки воздействия на окружающую среду при производстве ресурса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Площадь оборудованных (действующих и закрытых) полигонов в расчете на 1000 жителей |
/1000 чел. |
1892 |
1892 |
1892 |
1892 |
1892 |
1892 |
1892 |
1892 |
1892 |
1892 |
1892 |
1892 |
1892 |
1892 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Площадь несанкционированных мест размещения отходов в расчете на 1000 жителей |
/1000 чел. |
нет данных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спрос на ресурс |
т |
|
583,43 |
690,60 |
823,36 |
894,97 |
959,81 |
1029,50 |
1104,41 |
1184,94 |
1271,52 |
1364,61 |
1464,73 |
1572,39 |
1691,54 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета (природный газ) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Надежность работы системы, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Количество аварий в системе |
ед. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Длительность перерывов поставки ресурса потребителям |
час |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Аварийность системы газоснабжения |
ед./км |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Доля ежегодно заменяемых сетей |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,5 |
5,1 |
4,8 |
2,8 |
2,7 |
2,6 |
2,6 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
VII. Перспективная схема электроснабжения муниципального образования город Лабытнанги
Перечень реализуемых инвестиционных проектов, а так же проектов в электроснабжении, предлагаемых к реализации, разработан в соответствии с планируемыми объемами строительства жилищных и общественных объектов в муниципальном образовании город Лабытнанги, с учетом потребности в обеспечении спроса на услуги электроснабжения а так же достижение поставленных задач программы.
Инвестиционная программа по развитию электроэнергетического комплекса муниципального образования город Лабытнанги на 2011 - 2015 годы
Общая стоимость проектов программы составляет 878,6 млн. руб. (с учетом реализованных проектов за 2011 - 2012 годы)
Основные мероприятия Инвестиционной программы, подлежащие реализации
1. Реконструкция электросетевого комплекса мкр. Обская.
Обоснование проекта:
Существующая схема электроснабжения ст. Обская не позволяет осуществлять перевод нагрузок с одного фидера на другой в случае аварийных отключений или ремонтных работ на сетях 10 кВ. Однако расположение смежных участков ВЛ 10 кВ находиться на малом расстоянии друг от друга и позволяет решить эту проблему реконструкцией соответствующих ТП 10/0,4 кВ.
- Состояние ТП 10/0,4 кВ подлежащих реконструкции - неудовлетворительное. От большинства этих ТП питаются тепловые пункты ст. Обская.
Мероприятия для реализации проекта:
- Строительство ТП 2*250 Старая кот. 1;
- Строительство ТП 2*630 Магазин Ямал;
- Строительство ТП 2*630 СОШ N 5
- Строительство ТП 2*160 ЦТП 1 и ЦТП 2
- Строительство ТП 2*160 ЦТП 2
Разработанная проектная документация отсутствует. Расчет стоимости выполнен на основе аналогов.
Результат реализации:
создание надежного электроснабжения по ВЛ-10 кВ ф. Обская ПЦ и ф. Обская ЛЦ, создание кольцевой схемы между данными фидерами 10 кВ, сокращение времени при производстве ремонтов и переключений возможность вывода фидеров;
10 кВ короткими участками для проведения ремонтных работ без отключения потребителей;
создание надежного электроснабжения по ВЛ-10 кВ ф. Обская ПЦ и ф. Обская ЛЦ, перевод потребителя (ЦТП 1) на первую категорию электроснабжения;
создание надежного электроснабжения по ВЛ-10 кВ ф. Обская ПЦ и ф. Обская ЛЦ, перевод потребителя (ЦТП 2) на первую категорию электроснабжения.
Сравнительный анализ других вариантов решения проблемы:
Альтернативными вариантами является замена существующих трансформаторных подстанций.
2. Обеспечение объектами электроснабжения земельных участков в мкр. 01.02.12 - 01.02.13 в г. Лабытнанги.
Обоснование проекта:
Отсутствие сетей электроснабжения на выделенных земельных участках под индивидуальное строительство. В 2010 году выделены бюджетные средства для строительства ТП проходного типа N 106 и N 113 и высоковольтных сетей. В связи с тем, что все присоединяемые объекты (жилые дома) имеют нагрузку до 15 кВт, их присоединение должно осуществляться за счет средств предприятия заложенных в тарифе на электрическую энергию.
Мероприятия для реализации проекта:
строительство сетей 6 кВ от ф.6 кВ Обская к двум ТП проходного типа N 106 и N 113, строительство двух ТП и строительство от них сетей 0,4 кВ в планировочных кварталах 01:02:12, 01:02:13.
Все сети прокладываются вдоль автомобильных дорог согласно разработанной УКС г. Лабытнанги проектной документации прошедшей государственную экспертизу.
Результат реализации:
создание возможности строительства и подключения 87-ми индивидуальных жилых домов, в планировочном квартале 01:02:12;
создание возможности строительства и подключения 12-ти индивидуальных жилых домов в планировочном квартале 01:02:13.
Сравнительный анализ других вариантов решения проблемы:
другие варианты отсутствуют.
3. Обеспечение объектами электроснабжения мкр. N 3 г. Лабытнанги.
Обоснование проекта:
Отсутствие сетей электроснабжения на выделенных земельных участках под многоэтажное строительство жилых и общественных зданий. В связи с комплексной застройкой микрорайона, целесообразно строительство электрических сетей проводить за счет платы за технологическое присоединение.
Мероприятия для реализации проекта:
строительство кабельных сетей 6 кВ от ф. 6 кВ Обская к ТП проходного типа N 101, 102, 103, 104, 67, 18, строительство новых ТП 102, 103 и 104 в планировочном квартале 01:02:07.
Все сети прокладываются вдоль автомобильных дорог и проездов. Проектная документация на комплекс инженерной инфраструктуры находиться в стадии разработки. Расчет стоимости выполнен по укрупненным аналогам.
Результат реализации:
создание кольцевой схемы электроснабжения мкр. N 3 от двух (нового и существующего) фидеров 6 кВ;
создание надежного электроснабжения и сокращение времени на производство переключений;
создание возможности строительства и подключения на территории квартала 10-ти многоквартирных жилых домов (этажность 5, 7 и 9) общая площадь более 67 тыс. ;
создание возможности строительства и подключения на территории квартала трехэтажного здания детского сада на 300 мест общей площадью 6 090 ;
создание возможности строительства и подключения на территории квартала комплексов торговли и бытового обслуживания общей площадью 2 830 и городского крытого рынка общей площадью 1 320 .
Сравнительный анализ других вариантов решения проблемы:
другие варианты отсутствуют.
Примечание: в расчетах стоимости отсутствуют сети 0,4 кВ от ТП до жилых и общественных зданий. Их стоимость будет определяться индивидуально за счет платы за технологическое присоединение на основе проектной документации.
4. Обеспечение объектами электроснабжения земельного участка в планировочном квартале 01:01:09.
Обоснование проекта:
- Отсутствие сетей электроснабжения на выделенных земельных участках под многоэтажное строительство жилых и общественных зданий. В связи с комплексной застройкой микрорайона, и малой этажностью жилых домов, целесообразно строительство электрических сетей проводить за счет бюджетных средств, т.к. финансирование инженерной инфраструктуры за счет застройщика не позволит привлечь инвесторов.
Мероприятия для реализации проекта:
строительство новой ТП проходного типа N 119, реконструкция РУ-6 кВ существующей ТП 73 и строительство сетей 6 кВ между данными ТП и ф. Геофизики.
Все сети прокладываются вдоль автомобильных дорог и проездов.
Проектная документация отсутствует. Расчет стоимости выполнен по укрупненным аналогам.
Результат реализации:
- создание возможности строительства и подключения на территории квартала 01:01:09 10-ти многоквартирных жилых домов (этажность 3, 6 и 7) общей площадью более 28 тыс. .
Сравнительный анализ других вариантов решения проблемы:
- другие варианты отсутствуют.
Примечание:
- В расчетах стоимости отсутствуют сети 0,4 кВ от ТП до жилых домов. Их стоимость будет определяться индивидуально за счет платы за технологическое присоединение на основе проектной документации или за счет выделения отдельных бюджетных средств.
5. Обеспечение объектами электроснабжения земельного участка в планировочном квартале 02:01:03.
Обоснование проекта:
Отсутствие сетей электроснабжения на выделенных земельных участках под многоэтажное строительство жилых и общественных зданий. В связи с комплексной застройкой микрорайона, целесообразно строительство электрических сетей проводить за счет платы за технологическое присоединение.
Мероприятия для реализации проекта:
строительство новой ТП проходного типа N 107, реконструкция РУ-6 кВ существующей ТП 87 и строительство кабельных сетей 6 кВ между данными ТП и
ТП 91.
Все сети прокладываются вдоль автомобильных дорог и проездов.
Проектная документация отсутствует. Расчет стоимости выполнен по укрупненным аналогам.
Результат реализации:
повышение надежности электроснабжения и снижение дефицита мощности в планировочном квартале 02:01:03;
создание возможности строительства и подключения на территории квартала детского сада на 300 мест общей площадью 5 252 ;
создание возможности строительства и подключения на территории квартала трехэтажного жилого дома общей площадью 1 508 ;
возможность в перспективе переключить на отдельный фидер 6 кВ для дальнейшего перспективного освоения и застройки планировочного квартала 02:01:03.
Сравнительный анализ других вариантов решения проблемы:
возможно не проводить реконструкцию ТП 87 и прокладки кабельной линии 6 кВ к ней, однако при этом резко снизиться надежность электроснабжения присоединяемых потребителей, а так же будет отсутствовать возможность перевода нагрузки с ф.6кВ Восток, который является самым загруженным фидеров в г. Лабытнанги.
Примечание:
В расчетах стоимости отсутствуют сети 0,4 кВ от ТП до жилых домов. Их стоимость будет определяться индивидуально за счет платы за технологическое присоединение на основе проектной документации.
6. Реконструкция трансформаторных подстанций, ВЛ-6 и ВЛ-0,4 кВ в г. Лабытнанги.
Обоснование проекта:
Высокий уровень износа оборудования и сетей. Проведение капитальных ремонтов является нецелесообразным, в связи с необходимостью применения новых современных материалов и оборудования, с проведением полной замены ВЛ и ТП.
Мероприятия для реализации проекта:
реконструкция ТП N 50, ТП 65 тупикового типа (КТПН) с установкой ТП 48 тупикового типа;
реконструкция ТП N 6, ТП 42, ТП 57 тупикового типа (КТПН) с установкой ТП проходного типа большей мощности;
реконструкция РУ-6 кВ ТП 45 для устройства ТП проходного типа;
реконструкция ТП 24 с увеличением мощности;
реконструкция сетей 0,4 кВ от ТП N 65, 57, 61, 55, 56, 99, 4, 73 с применением провода СИП -2А.
Все сети прокладываются вдоль автомобильных дорог и проездов. Проектная документация отсутствует. Расчет стоимости выполнен по укрупненным аналогам с применением дефляторов.
Результат реализации:
повышение качества, надежности электроснабжения и снижение дефицита мощности на ТП 50, ТП 65;
повышение качества, надежности электроснабжения и снижение дефицита мощности на ТП 6, ТП 42 и ТП 57, создание кольцевых схем, сокращение времени
при производстве ремонтов и переключений;
повышение надежности электроснабжения ф. Нефтебаза и сокращение времени при производстве ремонтов и переключений на ВЛ-6 кВ и ТП 45;
ликвидация дефицита мощности на ТП 24, создание возможности строительства и подключения на территории квартала 01:02:06 7-этажного жилого дома общей площадью 4 244 , повышение качества, надежности электроснабжения;
снижение технических и коммерческих потерь при переходе на самонесущие провода на ТП N 65, 57, 61, 55, 56, 99, 4, 73, снижение дефицита пропускной способности сетей 0,4 кВ, повышение качества, надежности электроснабжения, сокращение аварийных отключений и времени при производстве ремонтов и переключений.
Сравнительный анализ других вариантов решения проблемы:
можно проводить капитальные ремонты ВЛ и ТП, но при этом не решается вопрос комплексной модернизации оборудования и электрических сетей.
7. Обеспечение второго ввода 10 кВ на водозабор Ханмей.
Обоснование проекта:
Высокий уровень износа оборудования трансформаторных подстанций на водозаборе Ханмей и ВЛ 6 кВ Ханмей проходящей по труднодоступной местности и в расположенной за трубопроводом холодной воды (т.е. подъезд к линии практически не возможен, т.к. перекрыт на протяжении 7 км трубопроводом наземной прокладки). Проведение капитальных ремонтов не представляется целесообразным в связи с необходимостью применения новых современных материалов и оборудования, с полной заменой ВЛ и ТП.
Мероприятия для реализации проекта:
монтаж двухтрансформаторной подстанции 2*1000 кВА взамен трех существующих ТП 36-1, 36-2, 31 и демонтаж ВЛ-6 кВ фидер Ханмей.
Проектная документация отсутствует. Расчет стоимости выполнен по укрупненным аналогам. ВЛ прокладывается по существующим железобетонным опорам.
Результат реализации:
снижение технических потерь электроэнергии в результате сокращения протяженности электрических сетей и переходе на напряжение 10 кВ;
повышение качества, обеспечение надежности электроснабжения, сокращение аварийных отключений и времени при производстве ремонтов и переключений.
Сравнительный анализ других вариантов решения проблемы:
Возможен капитальный ремонт ВЛ 6 кВ Ханмей с заменой опор и проводов. Длина участка 10 км. Данная работа является нецелесообразной в связи с высокой стоимостью работ и труднодоступностью ф. 6 кВ. Ханмей, как в процессе производства ремонтных работ, так и в процессе дальнейшей эксплуатации.
Электростанция:
8. Строительство ГРУ с разработкой проектной документации.
Обоснование проекта:
На территории электростанции находятся два распределительных устройства, морально устаревших, строившихся под максимальную электрическую мощность 24 МВт. Пропускная способность сборных шин не позволяет работать четырьмя энергоблоками, а коммутационная способность выключателей 6 кВ не позволяет ликвидировать без повреждения оборудования токи короткого замыкания при работе станции тремя энергоблоками. Кроме того, отсутствует возможность присоединения п/ст 35 кВ для обеспечения выдачи проектной мощности в сеть 35 кВ;
управление энергоблоками и коммутационными аппаратами осуществляется децентрализовано, с разных территориально удаленных друг от друга рабочих мест;
собственные нужды электростанции имеют не наглядную схему, отсутствует надежный источник резервного электроснабжения;
отсутствует возможность отпуска электроэнергии в сети ЕНЭС после завершения строительства ВЛ 220 кВ Надым-Салехард-Лабытнанги.
Мероприятия для реализации проекта:
Строительство ГРУ включает в себя строительство производственного корпуса с оборудованием в нем рабочих мест начальника смены и машинистов энергоблоков,
дежурных электромонтеров. В ГРУ будет установлено следующее оборудование:
- ячейки КРУ-6 кВ;
- реакторы для ограничения токов короткого замыкания;
- трансформаторы СН;
- щит СН-0,4 кВ;
- дизельный энергоблок аварийных СН.
Планируемая номинальная мощность ГРУ 72 МВт; напряжение 6,3 кВ.
Проектная документация отсутствует. Расчет стоимости выполнен по укрупненным аналогам.
Результаты реализации:
Создание надежной электрической схемы выдачи мощности, как в городскую электрическую сеть, так и сеть ЕНЭС при завершении ее строительства;
Повышение надежности электроснабжения за счет увеличения коммутационной способности оборудования и реконструкции сетей СН.
Замена устаревших и изношенных распределительных устройств 6 кВ;
Создание рабочих мест на предприятии удовлетворяющих современным требованиям.
9. Строительство ремонтного ангара
Обоснование проекта:
На территории электростанции отсутствуют помещения для ремонта основного оборудования и складирования крупногабаритных грузов.
Мероприятия для реализации проекта:
Строительство ремонтного ангара со складскими помещениями.
Одноэтажное здание из быстровозводимых конструкций, площадь постройки 300 .
Проектная документация отсутствует.
Результаты реализации:
- создание базы для ремонта основного оборудования электростанции и складского помещения.
10. Замена САУ ГТГ-3
Обоснование проекта:
САУ на ГТГ-3 имеет частые отказы результатом которых, являются аварийные остановы энергоблока. Кроме того, обслуживание программного обеспечения САУ обходиться в 700 тыс. рублей ежегодно;
на ГТГ-1, ГТГ-2 и ГТГ-4 в 2010 году будут установлены системы управления на базе оборудования Mitsubishiс с программным интерфейсом отличным от интерфейса на ГТГ 3, в результате чего возникает повышенная вероятность ошибок оперативного персонала.
Мероприятия для реализации проекта:
создание системы автоматического управления на базе Mitsubishi (данная система устанавливается на ГТГ -1, ГТГ-2 и ГТГ-4 в 2010 году).
Проектная документация разработана.
Результаты реализации:
монтаж САУ, удовлетворяющей современным требованиям;
обеспечение эффективности и надежности работы основного генерирующего оборудования;
снижение эксплуатационных затрат и отказ от оборудования единственного поставщика;
унификация оборудования на электростанции.
Сравнительный анализ других вариантов решения проблемы:
альтернативным вариантом является продолжение эксплуатации существующего САУ. При этом снижается надежность работы электростанции, количество ошибок оперативного персонала из за применения различного оборудования при управлении энергоблоками.
Ежегодные затраты на обслуживание в ценах 2010 года составят 700 тыс.
рублей. Ежегодная индексация составляет не менее 20%.
2. Предлагаемые к разработке и реализации инвестиционные проекты по модернизации электроэнергетического комплекса муниципального образования город Лабытнанги:
2.1. Электросетевой комплекс:
Общая стоимость проектов - 309,970 млн. руб.
1. Реконструкция сетей 0,4 кВ на гаражных площадках города с подключением гаражей
Стоимость проекта - 63, 940 млн. руб.
Обоснование проекта:
Направлены на обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения существующих потребителей (население) на гаражных площадках города, на увеличение пропускной способности сетей, на создание возможности присоединение новых потребителей к реконструированным сетям, на приведение качества электрической энергии к нормативным значениям по ГОСТ 13109-97.
Основные мероприятия:
- ПИР;
- строительство ВЛИ-0,4 кВ;
- пуско-наладочные работы
2. Установка устройств продольной компенсации электрической энергии на ВЛ-6 кВ ф. Геофизики.
Стоимость проекта - 8,561 млн. руб.
Обоснование проекта:
В период зимнего максимума уровень напряжения у конечных потребителей снижается более чем на 18%, соответственно снижается качество электрической энергии. Большая протяженность ЛЭП-6 кВ, недостаточный уровень пропускной способности, технические потери. Две аналогичные установки были смонтированы в городе Лабытнанги ОАО "Передвижная энергетика" в 2009 году и доказали свою надежность и эффективность.
Мероприятие:
Изготовление и установка площадки под УПК, установка блок-контейнера из "сэндвич" панелей с оборудованием ПК на площадку, наладка ячеек КСО и микропроцессорной защиты, подключение УПК к существующей воздушной ЛЭП-6 кВ.
Результаты реализации:
Направлены на снижение технических потерь, на приведение качества электрической энергии к нормативным значениям по ГОСТ 13109-97, на увеличение пропускной способности электрических сетей 6 кВ на 1 529 625 кВт*ч в год, на создание возможности присоединения новых и реконструируемых объектов потребителей (бытовой и промышленной нагрузки) к существующим сетям 6-0,4 кВ в микрорайоне Геофизики.
3. Установка устройств продольной компенсации электрической энергии на ВЛ-6 кВ ф. Нефтебаза.
Стоимость проекта - 8,561 млн. руб.
Обоснование проекта:
В период зимнего максимума уровень напряжения у конечных потребителей снижается более чем на 16%, соответственно снижается качество электрической энергии. Большая протяженность ЛЭП-6 кВ, недостаточный уровень пропускной способности, технические потери. Две аналогичные установки были смонтированы в г. Лабытнанги ОАО "Передвижная энергетика" в 2009 году и доказали свою надежность и эффективность.
Мероприятие:
Изготовление и установка площадки под УПК, установка блок-контейнера из "сэндвич" панелей с оборудованием ПК на площадку, наладка ячеек КСО и микропроцессорной защиты, подключение УПК к существующей воздушной ЛЭП-6 кВ.
Результаты реализации:
Направлены на снижение технических потерь электрической энергии на 61 381,32 кВтч (343,5 тыс. рублей в год), на снижение расхода газообразного топлива на производство электроэнергии - 49, 9 тыс. руб. в ценах 2012 года, на увеличение пропускной способности электрических сетей 6-0,4 кВ на 18% (1639958 кВт*ч) в год, на приведение качества электрической энергии к нормативным значениям по ГОСТ 13109-97, на создание возможности присоединения новых и реконструируемых объектов потребителей (бытовой и промышленной нагрузки) к существующим сетям 6-0,4 кВ в районе Бама и ул. Речная.
4. Установка устройств продольной компенсации на ВЛ-6 кВ ф. Речпорт.
Стоимость проекта - 8,561 млн. руб.
Обоснование проекта:
В период зимнего максимума уровень напряжения у конечных потребителей снижается более чем на 16%, соответственно снижается качество электрической энергии. Большая протяженность ЛЭП-6 кВ, недостаточный уровень пропускной способности, технические потери. Две аналогичные установки были смонтированы в г. Лабытнанги ОАО "Передвижная энергетика" в 2009 году и доказали свою надежность и эффективность.
Мероприятие:
Изготовление и установка площадки под УПК, установка блок-контейнера из "сэндвич" панелей с оборудованием ПК на площадку, наладка ячеек КСО и микропроцессорной защиты, подключение УПК к существующей воздушной ЛЭП-6 кВ.
Результаты реализации:
Направлены на снижение технических потерь электрической энергии на 55 243,19 кВтч (308,92 тыс. рублей в год), на снижение расхода газообразного топлива на производство электроэнергии - 44, 91 тыс. руб. в ценах 2012 года, на увеличение пропускной способности электрических сетей 6/0,4 кВ на 18% (1732579 кВт*ч) в год, на приведение качества электрической энергии к нормативным значениям по ГОСТ 13109-97, на создание возможности присоединения новых и реконструируемых объектов потребителей (бытовой и промышленной нагрузки) к существующим сетям 6-0,4 кВ в районе Речпорта.
5. Замена трансформаторной подстанции ТП 50
Стоимость проекта - 3,628 млн. руб.
Обоснование проекта:
Высокие эксплуатационные расходы на ежегодное содержание ТП, отсутствие резерва мощности на ТП, необходимость подключения новых потребителей к сетям электроснабжения.
Мероприятие:
Демонтаж КТПН, демонтаж свайного основания (ж/б блоков и металлических полов и ограждения), вывоз ТП и материалов на базу. Монтаж площадки и контура заземления под новую КТПНУ, монтаж КТПНУ на новой площадке, измерения и испытания, подключение существующих потребителей, ввод ТП в работу.
Результаты реализации:
Направлены на сокращение эксплуатационных расходов по содержанию ТП ежегодное на 75 тыс. руб. (по ведомостям технического и аварийного обслуживания ТП в период с 2006 г. по 2012 г.), на создание резерва мощности на ТП 50, на создание возможности присоединения новых и реконструируемых объектов потребителей, на приведение качества электрической энергии к нормативным значениям по ГОСТ 13109-97, на повышение надежности электроснабжения и сокращение аварийных отключений, а так же на сокращение времени при производстве ремонтов и переключений в сетях 6-0,4 кВ.
Срок окупаемости с учетом ежегодной индексации тарифа на 8% составит 15 лет.
6. Замена 3 ячеек 6 кВ и установка 2 дополнительных ячеек 6 кВ в РУ-6 ТП 87
Стоимость проекта - 1,398 млн. руб.
Обоснование проекта:
Недостаточный уровень пропускной способности сетей, необходимость создания кольцевой схемы электроснабжения и повышения качества и надежности электроснабжения.
Мероприятие:
Демонтаж в РУ-6 кВ трех камер КСО, монтаж 5-ти камер КСО 386 с выключателями ВНВР-10-630-20, монтаж шинного моста ШМР-3, подключение сетей 6 кВ.
Результаты реализации:
Направлены на создание возможности дополнительного обеспечения потребителей электрической энергией примерно в объеме 330 000 кВт*ч в год, что в ценах 2012 г. составляет 1 845 360 руб. без НДС, на создание кольцевой схемы электроснабжения, на увеличение пропускной способности сетей 6 кВ, на повышение качества, надежности электроснабжения, сокращение аварийных отключений и времени при производстве ремонтов и переключений в сетях 6-0,4 кВ.
7. Замена физически износившихся светильников с лампами ДРЛ на плазменные энергосберегающие светильники типа R-400 820 шт.
Стоимость проекта - 37,917 млн. руб.
Обоснование проекта:
Необходимость применения энергосберегающих технологий с обеспечением уровня освещенности, соответствующего установленным нормативам
Проектная документация: Произведен светотехнический расчет, показывающий максимальную эффективность применения данного типа светильников на низко стоящих опорах с большим межопорным расстоянием.
Результаты реализации:
Направлены на повышение срока службы ламп (в 3 - 7 раз), на улучшение качества освещения улиц и внутри дворовых проездов, на сокращении расходов по электроснабжению улиц города (сокращение статьи "Уличное освещение" примерно на 2,5 млн. руб. начиная с первого года реализации проекта и далее ежегодно, увеличиваясь на индекс изменения тарифа на электроэнергию). Экономия электроэнергии - 447 191 кВт*ч в год. Срок окупаемости при индексации тарифа 5,592 руб./1 кВт*ч на 8% ежегодно составит 8,5 лет.
Техническая эффективность
|
Светильник с ДРЛ-700 |
Светильник с ДНаТ-400 |
Светодиодный светильник |
R-400 c STA-41 |
Потребляемая мощность светильника, Вт |
790 |
460 |
280 |
280 |
Температура цвета, К |
4 200 |
2 000 |
5 600 |
5 200 |
Рабочие температуры, С |
от -40 до +40 |
от -40 до +40 |
от -60 до +40 |
от -50 до +45 |
Срок службы лампы, часов |
7 000 |
15 000 |
50 000 |
50 000 |
Диммируемость, % (возможность регулирования интенсивности светового потока) |
80-100 |
50-100 |
20 - 100 |
20 - 100 |
Время розжига, мин. |
2-5 мин |
2-5 мин. |
5 сек |
< 1 мин. |
Эффективность светильника, Лм/Вт |
25 - 28 |
60 - 70 |
70 - 80 |
82 |
1. Единственный тип светильников, обеспечивающий практически "дневной" спектр излучения.
2. Единственный тип светильников, способный обеспечить уровень освещенности в соответствии с ГОСТ на низких и далеко разнесенных друг от друга опор линий электропередач.
8. Установка в трансформаторных подстанциях МО г. Лабытнанги указателей прохождения токов короткого замыкания (66 комплектов)
Стоимость проекта - 2, 646 млн. руб.
Обоснование проекта:
Необходимость сокращения времени аварийных отключений потребителей и времени при производстве ремонтов и переключений в сетях 10-0,4 кВ.
Мероприятие:
Установка в камере КСО и подключения к сети 220В блока указателя, платы с датчиком ИО102-2 - геркон и магнит (66 комплектов).
Проектная документация не требуется
Результаты реализации:
Направлены на создание условий определение места повреждения ЛЭП 6-10 кВ непосредственно с рабочего места диспетчера, на сокращение времени отключения потребителей при аварийных ситуациях за счет быстрого определения персоналом мест повреждения в ЛЭП 6-10 кВ. Сокращение использования спецтехники при поиске повреждения на ЛЭП 6-10 кВ (поиск одного повреждения на линии в среднем составляет 1,5 часа =1 653,36 руб. без НДС в ценах 2012 г, количество сэкономленной за 1,5 ч электроэнергии - 51 012 кВт*ч или 285 259 руб. без НДС в ценах 2012 г.) Срок окупаемости с учетом ежегодной индексации тарифа на 8% - 7,4 лет.
9. Установка дополнительных светильников в мкр. Обской (114 шт.) на существующих линиях электроснабжения
Стоимость проекта - 1,335 млн. руб.
Обоснование проекта:
Необходимость приведения уровня освещенности сетей уличного освещения мкр. Обская к нормативным
Проектная документация: подготовлен типовой проект по установке светильников на опорах линий электропередач
Результаты реализации:
Направлены на устройство освещения улиц и внутридворовых проездов в местах его отсутствия и повышение качества существующего освещения улиц и внутридворовых проездов. Увеличение потребления электроэнергии составит 105 341 кВт*ч.
10. Модернизация КРУН-10 кВ в мкр. Обской (20 шт.)
Стоимость проекта - 24,693 млн. руб.
Обоснование проекта:
Дефицит электроэнергии в мкр. Обской, большие затраты на замену оборудования и аппаратуры КРУН
Проектная документация: объект не является объектом капитального строительства и не требует государственной экспертизы проектной документации.
Мероприятие:
Изготовление и установка площадки под КРУН, установка блок-контейнеров из "Сендвич" панелей с ячейками КСО, наладка ячеек, КСО вакуумными выключателями и микропроцессорной защитой "Сириус" и двумя трансформаторами СН, переключение на новую КРУН существующих питающих и отходящих линий 10 кВ, демонтаж площадки и старого КРУН-10 кВ.
Результаты реализации:
Направлены на замену морально и физически устаревшего оборудования, обеспечение селективности и надежности устройств РЗА, повышение качества и надежности электроснабжения в электрических сетях 10-0,4 кВ, сокращение времени при аварийных отключениях и при производстве плановых ремонтов и переключений в сетях 10-0,4 кВ.
Сокращение эксплуатационных расходов на ежегодную замену оборудования и аппаратуры КРУН порядка 500 тыс. руб. без НДС (ежегодная замена элементов РЗА и ремонт масляных выключателей и их приводов). Сокращение ежегодного недоотпуска эл. энергии потребителям мкр. Обской на 180 тыс. кВт*ч.
11. Замена камер КСО в распределительном пункте 6 кВ ТП 41 (18 яч. с вакуумными выключателями)
Стоимость проекта - 20,364 млн. руб.
Обоснование проекта:
Необходимость в повышении надежности электроснабжения потребителей г. Лабытнанги. Сокращении внеплановых отключений, обеспечение селективности и надежности устройств РЗА.
Результаты реализации:
Направлены на повышение надежности электроснабжения потребителей г. Лабытнанги, сокращение внеплановых отключений, обеспечение надежности устройств РЗА, сокращение эксплуатационных расходов на ежегодную замену оборудования и аппаратуры РУ-6 кВ ТП 41 порядка 250 тыс. руб. (ежегодная замена элементов РЗА и ремонт масляных выключателей). Сокращение ежегодного недоотпуска эл. энергии потребителям мкр. 4, мкр. 8 и мкр. Геофизики г. Лабытнанги на 65 тыс. кВт*ч.
12. Замена трансформаторов, с превышающим сроком эксплуатации в ТП 163, входящего в состав основного средства БТП-42-400 в N 14
Стоимость проекта - 1, 940 млн. руб.
Обоснование проекта:
Подлежащие замене трансформаторы эксплуатируются в сетях более 25 лет, не прошли лабораторные испытания и признаны негодными к работе. Необходимость повышения качества, надежности электроснабжения, сокращения аварийных отключений и времени при производстве ремонтов и переключений в сетях 10/0,4 кВ.
Мероприятие:
Расшиновка масляных силовых трансформаторов, демонтаж и вывоз на базу, утилизация масла. Монтаж, ошиновка сухих силовых трансформаторов, измерения и испытания, ввод в работу.
Результаты реализации:
Направлены на замену морально и физически устаревшего оборудования, повышение надежности электроснабжения потребителей мкр. Обской, приведение качества электрической энергии к нормативным значениям по ГОСТ 13109-97, снижение технических потерь электроэнергии в сетях 10-0,4 кВ, сокращение эксплуатационных расходов на ежегодное содержание ТП в количестве 25 тыс. рублей (замена масла), сокращение вынужденных ежемесячных обследований трансформаторов с привлечением оперативного и ремонтного персонала в среднем на 72 чел/часа.
13. Замена КТПН 250 кВА N 142 на КТПН 400 кВА, входящего в состав основного средства ТП-5 Подстанция КТПН-250
Стоимость проекта - 4, 355 млн. руб.
Обоснование проекта:
Необходимость замены КТПН с морально и физически устаревшим и изношенным оборудованием (отсутствие запасных частей и материалов для ремонтов поддержания КТПН в рабочем состоянии), необходимость увеличения мощности трансформатора до 400 кВА для снижения дефицита мощности по ТП, отсутствие в РУ-0,4 кВ (конструктивный недостаток) места для подключения новых потребителей от ТП.
Мероприятие:
Демонтаж КТПН, демонтаж свайного основания (ж/б блоков и металлических полов и ограждения), вывоз ТП и материалов на базу. Монтаж площадки и контура заземления под новую КТПНУ, монтаж КТПНУ на новой площадке, измерения и испытания, подключение существующих потребителей, ввод ТП в работу.
Результаты реализации:
Направлены на замену морально и физически устаревшего оборудования, повышение надежности электроснабжения потребителей мкр. Обской, приведение качества электрической энергии к нормативным значениям ГОСТ 13109-97, снижение дефицита мощности на ТП, создание возможности подключения новых потребителей и возможность ранее подключенным потребителям увеличить разрешенную мощность. Сокращение эксплуатационных расходов на ежегодное содержание ТП.
14. Замена КТПН 160 кВА N 165 на КТПН 250 кВА в объекте основных средств Подстанция трансформаторная N 13
Стоимость проекта - 4, 148 млн. руб.
Обоснование проекта:
Необходимость замены КТПН с морально и физически устаревшим и изношенным оборудованием (отсутствие запасных частей и материалов для ремонтов и поддержания КТПН в рабочем состоянии), необходимость увеличения мощности трансформатора до 250 кВА для снижения дефицита мощности по ТП, отсутствие в РУ-0,4 кВ (конструктивный недостаток) места для подключения новых потребителей от ТП.
Мероприятие:
Демонтаж КТПН, демонтаж свайного основания (ж/б блоков и металлических полов и ограждения), вывоз ТП и материалов на базу. Монтаж площадки и контура заземления под новую КТПНУ, монтаж КТПНУ на новой площадке, измерения и испытания, подключение существующих потребителей, ввод ТП в работу.
Результаты реализации:
Направлены на замену морально и физически устаревшего оборудования, повышение надежности электроснабжения мкр. Обской, приведение качества электрической энергии к нормативным значениям по ГОСТ 13109-97, снижение дефицита мощности на ТП, создание возможности подключения новых потребителей и возможность ранее подключенным потребителям увеличить разрешенную мощность. Сокращение эксплуатационных расходов на ежегодное содержание ТП.
15. Замена КТПН 400 кВА N 162 на КТПН 400 кВА, входящей в состав основного средства ТП-15 Подстанция КТПН-400/10
Стоимость проекта - 4, 346 млн. руб.
Обоснование проекта:
Необходимость замены КТПН с морально и физически устаревшим и изношенным оборудованием (отсутствие запасных частей и материалов для ремонтов, поддержания КТПН в рабочем состоянии), отсутствие в РУ-0,4 кВ (конструктивный недостаток) места для подключения новых потребителей от ТП.
Мероприятие:
Демонтаж КТПН, демонтаж свайного основания (ж/б блоков и металлических полов и ограждения), вывоз ТП и материалов на базу. Монтаж площадки и контура заземления под новую КТПНУ, монтаж КТПНУ на новой площадке, измерения и испытания, подключение ТП и существующих потребителей, ввод ТП в работу.
Результаты реализации:
Направлены на замену морально и физически устаревшего оборудования, повышение надежности электроснабжения мкр. Обской, приведение качества электрической энергии к нормативным значениям по ГОСТ 13109-97, снижение дефицита мощности на ТП, создание возможности подключения новых потребителей и возможность ранее подключенным потребителям увеличить разрешенную мощность. Сокращение эксплуатационных расходов на ежегодное содержание ТП.
16. Установка реклоузера на ВЛ-10 ф. Обская ЛЦ между опорами N 37 и N 38, входящей в состав основного средства ВЛ-10 кВт п. 4000 жителей
Стоимость проекта - 0,920 млн. руб.
Обоснование проекта:
Необходимость в повышении надежности электроснабжения потребителей мкр. Обской. Сокращение внеплановых отключений, обеспечение селективности и надежности устройств РЗА.
Мероприятие:
Демонтаж проводов в пролете, монтаж двух промежуточных опор, монтаж на опорах линейного разъединителя, реклоузера и блока управления. Присоединение проводов в пролете к линейному разъединителю и реклоузеру. Измерения и испытания, ввод в работу.
Результаты реализации
Направлены на обеспечение оперативного отключения-включения протяженного участка абонентской воздушной ЛЭП-10 кВ не затрагивая отключение потребителей жилого фонда мкр. Обская, создание надежной схемы электроснабжения присоединенных потребителей от ВЛ-10 кВ ф. Обская ЛЦ, обеспечение селективности и надежности устройства РЗА, сокращение ежегодного недоотпуска электрической энергии потребителям мкр. Обская на 5 тыс. кВ*ч, создание возможности оперирования реклоузером дистанционно с диспетчерского пункта ОДС.
17. Установка ТП6/10 кВ по ул. Северная и перевод участка ф. Нефтебаза на уровень напряжения 10 кВ с заменой трансформаторов 6/0,4 кВ на 10/0,4 кВ в ТП (в составе ЭСК г. Лабытнанги)
Стоимость проекта - 13,652 млн. руб.
Обоснование проекта:
Проект необходим для снятия дефицита пропускной способности воздушных ЛЭП-6 кВ и создания возможности осуществления технологического присоединения объекта "Горнолыжный комплекс поселка "Октябрьский" и электроснабжения жилых домов в пос. Октябрьский (требуемая мощность 500 кВт) от электрических сетей города Лабытнанги.
Мероприятие:
Монтаж площадки и контура заземления под новую КТП, монтаж КТП на новой площадке, измерения и испытания, подключение ТП. Расшиновка масляных силовых трансформаторов в ТП 77, 119, 97, 012, 117, демонтаж и вывоз их на базу, монтаж, ошиновка масляного силового трансформатора в ТП 77, монтаж, ошиновка сухих силовых трансформаторов в ТП 119, 97, 012, 117, измерения и испытания ТП 77, 119, 97, 012, 117, ввод их в работу.
Результаты реализации:
Направлены на снятие дефицита пропускной способности существующих сетей : кВ, перевод участка сетей с шестью ТП на уровень напряжения 10 КВ, создание возможности обеспечения потребителей пос. Октябрьский электрической энергией от электрических сетей города Лабытнанги примерно в объеме 310 000 кВт*ч в год, снижение потерь электрической энергии на 0,02% и соответственно, снижение затрат на производство электроэнергии, приведение качества электрической энергии к нормативным значениям по ГОСТ 13109-97.
18. Замена в ТП трансформаторов, с превышающим сроком эксплуатации (9 шт.) (в составе ЭСК г. Лабытнанги)
Стоимость проекта - 10,020 млн. руб.
Обоснование проекта:
Необходимость замены 9-ти силовых трансформаторов в трансформаторных подстанциях г. Лабытнанги вызвана тем, что данное оборудование эксплуатируется в сетях более 25 лет, и не проходит лабораторные испытания, в результате чего признано непригодным к работе.
Проектная документация не требуется.
Мероприятие:
Расшиновка масляных силовых трансформаторов в ТП 1, 2, 11, 22, 27, 32, 37, демонтаж и вывоз их на базу, утилизация масла, монтаж, ошиновка сухих силовых трансформаторов в ТП 1, 2, 11, 22, 27, 32, 37, измерения и испытания на ТП 1, 2, 11, 22, 27, 32, 37, ввод трансформаторов в работу.
Результаты реализации:
Направлены на сокращение вынужденных ежемесячных обследований трансформаторов с привлечением электротехнической лаборатории оперативно-ремонтного персонала в среднем на 72 чел/часа, повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение качества электрической энергии к нормативным значениям ГОСТ 13109-97.
19. ТП 73, модернизация РУ-6-0,4 кВ с заменой камер КСО и панелей ЩО70 (в составе ЭСК г. Лабытнанги).
Стоимость проекта - 3,080 млн. руб.
20. ТП 61, модернизация РУ-0,4 кВ с заменой панелей ЩО70-1 на ЩО70-2 (3 шт.) (в составе ЭСК г. Лабытнанги).
Стоимость проекта - 0,464 млн. руб.
21. ТП 60, модернизация РУ-0,4 кВ с заменой панелей ЩО70-1 на ЩО70-2 (5 шт.) (в составе ЭСК г. Лабытнанги).
Стоимость проекта - 0,925 млн. руб.
22. ТП 12, модернизация РУ-0,4 кВ с заменой панелей ЩО70-1 на ЩО70-2 (9 шт.) (в составе ЭСК г. Лабытнанги).
стоимость проекта - 1,346 млн. руб.
23. ТП 44, модернизация РУ-0,4 кВ с заменой панелей ЩО70-1 на ЩО70-2 (10 шт.) (в составе ЭСК г. Лабытнанги).
стоимость проекта - 1,442 млн. руб.
24. ТП 37, модернизация РУ-0,4 кВ с заменой панелей ЩО70-1 на ЩО70-2 (10 шт.) (в составе ЭСК г. Лабытнанги).
Стоимость проекта - 1,436 млн. руб.
25. ТП 49, модернизация РУ-0,4 кВ с заменой панелей ЩО70-1 на ЩО70-2 (3 шт.) (в составе ЭСК г. Лабытнанги).
Стоимость проекта - 0,464 млн. руб.
Обоснование проектов N 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25:
Необходимость замены в РУ-0,4 кВ обозначенных ТП панелей ЩО70 (ШО70-1) с морально и физически устаревшим оборудованием и материалами, в виду отсутствия запасных частей и материалов для поддержания устройства в рабочем состоянии. Сокращение ежегодного недоотпуска электрической энергии потребителям.
Основные мероприятии:
Демонтаж отходящих воздушных и кабельных линий, шкафов учета, трансформаторов тока и приборов учета в РУ-0,4 кВ, демонтаж ячеек ЩО70-1, монтаж новых ячеек ЩО70-2 с автоматическими выключателями и рубильниками РПС, монтаж трансформаторов тока, подключение отходящих линий и приборов учета, измерения и испытания в РУ-0,4 кВ, ввод оборудования в работу;
Результаты реализации проектов:
Направлены на создание надежного электроснабжения и сокращение времени на производство ремонтов и переключений, возможности подключения новых потребителей, а так же возможность ранее подключенным потребителям увеличить ранее разрешенную мощность.
26. Замена КТПН 400 кВА N 48 на КТПН 400 кВА (в составе ЭСК г. Лабытнанги).
Стоимость проекта - 4,363 млн. руб.
27. Замена КТПН 400 кВА N 95 на КТПН 400 кВА (в составе ЭСК г. Лабытнанги).
Стоимость проекта - 4,376 млн. руб.
28. Замена КТПН 400 кВА N 47 на КТПН 400 кВА (в составе ЭСК г. Лабытнанги).
Стоимость проекта - 4,376 млн. руб.
Обоснование проектов N 26, 27, 28:
Необходимость замены КТПН с морально и физически устаревшим и изношенным оборудованием (отсутствие запасных частей и материалов для поддержания устройства в рабочем состоянии), отсутствие в РУ-0,4 кВ (конструктивный недостаток) места для подключения новых потребителей от ТП, сокращение аварийных отключений и времени производстве ремонтов и переключений на сетях 6/0,4 кВ.
Мероприятие:
Демонтаж КТПН, демонтаж свайных оснований (ж/б блоков и металлических полов и ограждения), вывоз ТП и материалов на базу. Монтаж площадок и контуров заземления под новые КТПНУ, монтаж КТПНУ на новых площадках, измерения и испытания, подключение ТП и существующих потребителей, ввод ТП в работу.
Результаты реализации проектов:
Направлены на замену морально и физически устаревшего оборудования, повышение надежности электроснабжения мкр. Обской, приведение качества электрической энергии к нормативным значениям по ГОСТ 13109-97, снижение дефицита мощности на ТП, создание возможности подключения новых потребителей и возможность ранее подключенным потребителям увеличить разрешенную мощность. Сокращение эксплуатационных расходов на ежегодное содержание ТП.
29. Замена КТПН 400 кВА N 92 на КТПН 630 кВА (в составе ЭСК г. Лабытнанги).
Стоимость проекта - 4,637 млн. руб.
30. Замена КТПН 250 кВА N 50 на КТПН 400 кВА (в составе ЭСК г. Лабытнанги).
Стоимость проекта - 4,355 млн. руб.
Обоснование проектов N 29, 30:
Необходимость замены КТПН с морально и физически устаревшим и изношенным оборудованием (отсутствие запасных частей и материалов для поддержания устройства в рабочем состоянии), отсутствие в РУ-0,4 кВ (конструктивный недостаток) места для подключения новых потребителей от ТП, сокращение аварийных отключений и времени производстве ремонтов и переключений на сетях 6/0,4 кВ.
Мероприятие:
Демонтаж КТПН, демонтаж свайных оснований (ж/б блоков и металлических полов и ограждения), вывоз ТП и материалов на базу. Монтаж площадок и контуров заземления под новые КТПНУ, монтаж КТПНУ на новых площадках, измерения и испытания, подключение ТП и существующих потребителей, ввод ТП в работу.
Результаты реализации проектов:
Направлены на замену морально и физически устаревшего оборудования, повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение качества электрической энергии к нормативным значениям по ГОСТ 13109-97, снижение дефицита мощности на ТП, создание возможности подключения новых потребителей и возможность ранее подключенным потребителям увеличить разрешенную мощность. Сокращение эксплуатационных расходов на ежегодное содержание ТП.
31. Замена силовых трансформаторов 6/10/6300 кВА в ТП120 "КРУС" на трансформаторы с номинальным напряжением обмоток 6 кВ (в составе ЭСК г. Лабытнанги)
Стоимость проекта - 12,191 млн. руб.
Обоснование проекта:
Необходимость замены двух силовых трансформаторов в трансформаторной подстанции в городе Лабытнанги, обусловлена тем, что данное оборудование отработало в сетях более 25 лет, соответственно не прошло лабораторные испытания и признано негодными к работе, но продолжает эксплуатироваться в виду отсутствия трансформаторов данной мощности на замену.
Мероприятие:
Расшиновка масляных силовых трансформаторов, демонтаж и вывоз на базу, утилизация масла, монтаж, ошиновка масляных силовых трансформаторов, измерения и испытания, ввод в работу.
Результат реализации:
Направлены на создание надежного и бесперебойного электроснабжения мкр Обской, сокращение вынужденных ежемесячных обследований трансформаторов с привлечением электротехнической лаборатории и оперативно-ремонтного персонала, снижение потерь электрической энергии на 0,01% и соответственно снижение затрат на производство электроэнергии.
32. Установка устройств диммирования на плазменные светильники (1420 шт.) (в составе ЭСК г. Лабытнанги).
Стоимость проекта - 5,027 млн. руб.
Обоснование проекта:
Данный проект предложен в целях реализации положений законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности. Проект направлен на экономию электрической энергии и сокращение расходов бюджета по статье "Уличное освещение".
Результат реализации:
Направлены на реализацию положений законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, на экономию электрической энергии, сокращении расходов бюджета по статье "Уличное освещение" относительно текущего состояния примерно на 0,25 млн. руб., начиная с первого года реализации мероприятия и далее ежегодно, увеличиваясь на индекс изменения тарифа на электроэнергию, повышение качества освещения улиц и внутри дворовых проездов.
33. Замена блоков управления уличного освещения в ТП на автоматизированные шкафы управления уличным освещением (78 шт.) (в составе ЭСК г. Лабытнанги)
Стоимость проекта - 11,103 млн. руб.
Обоснование проекта:
Необходимость снижения ежегодных эксплуатационных затрат на обслуживание сетей. Создание возможности управления и регулирования освещенности дистанционно с диспетчерского пункта. Исключение регулярной проверки персоналом элементов блоков уличного освещения и сокращение рабочего времени на их ремонт.
Результат реализации:
Направлены на снижения ежегодных эксплуатационных затрат на существующее астрономическое реле на 150 000 тыс. рублей., создания условий надежного включения/отключения уличного освещения всего города в заданный временной период с диспетчерского пункта, возможность регулирования времени горения светильников.
34. Замена выключателей нагрузки в ТП 79 на ВНВР (в составе ЭСК г. Лабытнанги)
Стоимость проекта - 1,730 млн. руб.
Обоснование проекта:
Необходимость создания надежного электроснабжения, сокращения недоотпуска электроэнергии и эксплуатационных расходов на ежегодную замену оборудования и ремонт оборудования ТП.
Мероприятие:
Демонтаж вводных и отходящих линий в РУ-6 кВ, демонтаж шинного моста, демонтаж камер КСО, монтаж новых камер КСО 393 с вакуумными выключателями, монтаж шинного моста, подключение вводных и отходящих линий, измерения и испытания в РУ-6 кВ, ввод оборудования в работу
Результат реализации:
Направлены на создание надежного электроснабжения и сокращение времени на производство обслуживания и переключений, возможность оперирования коммутационными аппаратами под нагрузкой в условиях низких температур, сокращение ежегодного недоотпуска электроэнергии потребителям на 0,2 тыс. кВт*ч.
35. Замена физически износившихся светильников с лампами ДРЛ на плазменные энергосберегающие светильники типа R-400 (600 шт) (в составе ЭСК г. Лабытнанги)
Стоимость проекта - 27,670 млн. руб.
Обоснование проекта:
Направлен на энергосбережение, сокращение расходов бюджета на уличное освещение, а так же повышение качества освещения улиц и внутри дворовых проездов.
Проектная документация:
Произведен светотехнический расчет, показывающий максимальную эффективность применения данного типа светильников на низко стоящих опорах с большим межопорным расстоянием.
Результат реализации:
Направлены на создание надежной и качественной системы освещения города, сокращение расходов по статье "Уличное освещение" относительно текущего состояния примерно на 2 млн. руб., начиная с первого года реализации мероприятия и далее ежегодно, увеличиваясь на индекс изменения тарифа на электроэнергию, экономию электроэнергии в объеме 327 212 кВт/ч в год.
2.2. Дополнительные проекты, направленные на строительство, модернизацию и реконструкцию электроэнергетического комплекса муниципального образования город Лабытнанги:
Общая стоимость проектов составляет 799,778 млн. рублей
1. Строительство ТП 2*160 ЦТП 1 и ЦТП 2 (ТП 151. 152);
2. Строительство ТП 2*160 ЦТП 2 С ПИР (ТП 158. 159);
3. Строительство ТП 102 (тип 2КТПНУ-1000/6/0,4-02-У1 (проходная) мощ. 2*1000 кВА);
4. Строительство подземной кабельной линии от ТП 67 до ТП 18 и от ТП 71;
5. Реконструкция ТП 24 с установкой ТП проходного (тип 2КТПНУ-1000/6/0,4-02-У1 (проходная) мощ. 2*1000 кВА);
6. Строительство ТП (тип 2КТПНУ-630/6/0,4-У1) с демонтажем сущ. ТП 57;
7. Строительство ТП (тип КТПНУ-630/6/0,4-У1) с демонтажем сущ. ТП 65;
8. Строительство ТП (тип 2КТПНУ-630/6/0,4-У1) с демонтажем сущ. ТП 42;
9. Реконструкция РУ-6 ТП 45, с организацией РУ проходного типа (5 яч. КСО);
10. Строительство 2-ух ценной ВЛЗ-6 кВ ф. Речппорт и ф. РП-6 с демонтажем существующей линии;
11. Строительство сетей наружного освещения по улице Гагарина в границах ул. Безымянная - ул. Энергетиков;
12. Строительство сетей наружного освещения по улице Ленина в границах ул. Обская - ул. Карьерная;
13. Строительство сетей наружного освещения по пер. Первомайский в границах ул. Первомайская - ул. Обская;
14. Строительство сетей наружного освещения по улице Орлова ограниченной домом Орлова, 1 - ул. Полярная;
15. Строительство сетей наружного освещения проезда ограниченного домами по улице Школьная, 1 - Школьная, 3б;
16. Установка дополнительных светильников в мкр. Обской;
17. Строительство дополнительного участка сети наружного освещения к автобусной остановке по ул. Ханмейское шоссе;
18. Разработка ПИР для обеспечение объектами электроснабжения земельного участка в планировочном квартале 01:01:09;
19. Реконструкция РУ-6 и РУ-0,4 кВ ТП 73, устройство ТП проходного типа;
20. Строительство ТП 119 (тип 2КТПНУ-630/6/0,4-02-У1 (проходная) мощ. 2*400 кВА);
21. Строительство подземной кабельной линии от ТП 73 до ТП 119;
22. Строительство ВЛ-6 кВ от ТП 119 до ВЛ-6 кВ ф. Геофизики;
23. Разработка ПИР на КР сетей 0,4 кВ от ТП 57, 61, 55, 56, 99, 4,73 с заменой на СИП;
24. ТП - 57 реконструкция сетей 0,4 кВ с заменой проводов на СИП;
25. ТП - 61 реконструкция сетей 0,4 кВ с заменой проводов на СИП;
26. ТП - 55 реконструкция сетей 0,4 кВ с заменой проводов на СИП;
27. ТП - 56 реконструкция сетей 0,4 кВ с заменой проводов на СИП;
28. ТП - 99 реконструкция сетей 0,4 кВ с заменой проводов на СИП;
29. ТП - 4 реконструкция сетей 0,4 кВ с заменой проводов на СИП;
30. ТП - 73 реконструкция сетей 0,4 кВ с заменой проводов на СИП;
31. Демонтаж ф. Ханмей от РП4 и ТП 31,36-1,36-2;
32. Строительство ВЛ 10 кВ "Лабытнанги-Октябрьский" (7,1 км);
33. Корректировка проектно-изыскательских работ по ПС 6/35 кВ при ГТС, ПС 35/6 кВ микрорайона N 4, микрорайона N 8, мкр. Обской с ВЛ-35кВ г. Лабытнанги;
34. Строительство и подключение КЛ-6 кВ от ГРУ ПЭС до ПС 35/6кВ при ГТС;
35. Строительство ПС 6/35 при ГТС, 2-ух ПС-35/6 кВ в мкр. N 4 и мкр. N 8, строительство ПС 35/10 мкр. Обской и ВЛ-35 кВ;
36. Подключение сетей 10 кВ от ПС 35/10кВ "Обская";
37. Подключение сетей 6 кВ от ПС 35/10кВ МКР. 4;
38. Подключение сетей 6 кВ от ПС 35/10кВ МКР. 8;
39. Строительство ТП проходного типа с демонтажем существующей ТП 81;
40. Строительство ТП проходного типа с демонтажем существующей ТП 26;
41. Строительство КЛ-6 кВ от ТП 10 до ТП 26;
42. Строительство КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ (оп. N 75ф. Восток) до ТП 26;
43. Строительство воздушно кабельной ЛЭП-6 кВ от ГТЭС филиала ПЭС до трансформаторных подстанций N 63, 67, 18, 71;
2.3. Электростанция (в составе электроэнергетического комплекса):
Общая стоимость проектов - 41,559 млн. руб.
36. Модернизация системы учета газа блока топливного и пускового газа (БТПГ)
Стоимость проекта - 2,006 млн. руб.
Проектная документация не требуется.
Мероприятие:
демонтаж счетчиков газа СГ75М-200 и СГ75М-400, 2002 г. выпуска и корректоров газа ЕК88/к с блоками бесперебойного питания USV 88/к 2002 г. выпуска, кабельных линий;
монтаж расходомеров газа GFG-F (6 шт.) с контроллерами "ДонТурбо", центрального контроллера "ДонТурбо", персональный компьютер с программным обеспечение аппаратным программным обеспечением "ДОНТЕЛ", кабельные линии.
Результат реализации:
повышение надежности работы системы учета газа, повышение точности измерений, сокращение количества не учтенного газа, автоматизация сбора и обработки основных технологических и коммерческих данных, исключение ошибок персонала при составлении отчетов.
37. Модернизация системы загазованности блока топливного и пускового газа (БТБГ)
Стоимость проекта - 0,731 млн. руб.
Проектная документация не требуется.
Мероприятие:
демонтаж газоанализатора СТМ-10 с датчиками (5 шт.), кабельных линий;
монтаж газоанализатора СТМ-10 с датчиками (5 шт.), кабельных линий.
Результат реализации:
повышение оперативности контроля, повышение надежности и эффективности работы технологического оборудования, сокращения ущерба от ошибок персонала, сокращение времени простоя основного оборудования из-за ложного срабатывания СТМ-10.
38. Модернизация системы автоматизации блока топливного и пускового газа
Стоимость проекта - 2,950 млн. руб.
Проектная документация не требуется.
Мероприятие:
демонтаж шкафа автоматизации ЩО1. Монтаж шкафа управления микропроцессорный (на базе контроллера SYSTEM Q серии MELSEK фирмы "MITSUBISHI ELECTRIC").
Результат реализации:
сокращение эксплуатационных расходов на ремонт реле, индикаторов, коммутационной аппаратуры, контроллера 70 тыс. руб. без НДС в год, повышение надежности и эффективности работы технологического оборудования. Обеспечение персонала ретроспективной технологической информацией (регистрация событий, расчёт показателей, предоставление технологической информации в виде графиков и др.), сокращения ущерба от ошибок персонала.
39. Модернизация системы автоматизации насосной станции водоснабжения
Стоимость проекта - 0,472 млн. руб.
Проектная документация не требуется.
Мероприятие:
демонтаж релейного шкафа управления, контрольно измерительных приборов, кабельных линий, импульсных трубок. Монтаж шкафа управления микропроцессорный (на базе контроллера SYSTEM Q серии MELSEK фирмы "MITSUBISHI ELECTRIC"), контрольно измерительных приборов (датчиков давления "Метран", "ЭКМ-2005"), установка автоматизированного рабочего места с программным обеспечением SCADA "Citect", кабельных линий, импульсных трубок.
Результат реализации:
сокращение эксплуатационных расходов на ремонт реле, индикаторов, коммутационной аппаратуры, электронасосов, метрологическую поверку приборов 70 тыс. руб. без НДС в год. Повышение оперативности контроля, повышение надежности и эффективности работы технологического оборудования, сокращения ущерба от ошибок персонала.
40. Модернизация закрытого распределительного устройства
Стоимость проекта - 35,400 млн. руб.
Направлен на модернизацию комплектного распределительного устройства ЗРУ в составе проекта Замена старого комплектного распределительного устройства с масляными выключателями и электромеханическим блоком релейной защиты и автоматики на новое комплектное распределительное устройство с вакуумными выключателями и микропроцессорным блоком релейных защит, автоматики и телемеханики (в составе ЭСК г. Лабытнанги).
Проектная документация не требуется.
Мероприятие:
подготовительные работы (отключения первичных и вторичных соединений) Демонтаж сборных шин и ячеек КРУ, складирование на территории ПЭС. Подготовка помещения ЗРУ для монтажа нового КРУ.
Монтаж ячеек нового КРУ, сборных шин, первичных и вторичных соединений. подключения измерения и испытания.
Ввод их в работу.
Результат реализации:
сокращение эксплуатационных расходов на ежегодную замену оборудования и аппаратуры ЗРУ 550 тыс. руб. без НДС. Сокращение ежегодного недоотпуска электроэнергии потребителям 357,65 тыс. кВт/ч. Повышение качества, надежности электроснабжения, сокращение аварийных отключений и времени при производстве ремонтов и переключений в сетях 6/0,4 кВ.
VIII. Перспективная схема теплоснабжения муниципального образования город Лабытнанги
Перечень реализуемых инвестиционных проектов, а так же проектов в системе теплоснабжения, предлагаемых к реализации, разработан в соответствии с планируемыми объемами строительства жилищных и общественных объектов в муниципальном образовании город Лабытнанги, с учетом потребности в обеспечении спроса на обеспечение объектов тепловой энергией, согласно установленным нормам качества.
Реализуемые проекты:
1. Инвестиционная программа по использованию тепловой энергии уходящих газов энергоблоков ГТЭС "Лабытнанги" на 2011 - 2015 г.г.
Общая стоимость программы - 64,210 млн. руб.
Обоснование проектов:
В целях обеспечения потребителей муниципального образования г. Лабытнанги доступной тепловой энергией путем использования тепла уходящих газов энергоблоков ГТЭС "Лабытнанги" (с учётом строящего четвертого блока) при одновременном сдерживании тарифа на тепловую энергию в пределах утвержденного, реализуется данный проект.
1.1. Монтаж в тепловом пункте ГТЭС "Лабытнанги" оборудования для выдачи тепла в городские сети
Для выдачи тепловой энергии в теплосети г. Лабытнанги предполагается установить следующее основное оборудование:
два сетевых насоса WILO-SCP мощностью по 110 кВт каждый.
1.2. Строительство "Тепловодомагистрали" (сетей тепло -, водоснабжения от теплового пункта ГТЭС "Лабытнанги" до теплотрассы котельных ДКВР - котельная N 4 "Промзона")
1.3. Завершение строительства объекта "Тепловодомагистраль" от теплового пункта ПЭС "Лабытнанги" до теплотрассы котельных ДКВР - котельная N 4 "Промзона" необходимо для передачи тепловой энергии в городские сети теплоснабжения.
1.4. Комплекс мероприятий по подключению котельных N 4 Промбаза, 3ДЕ, ДКВР, ПСХ к трубопроводам утилизированной тепловой энергии
Данные мероприятия необходимы для обеспечения совместной работы существующей системы теплоснабжения города Лабытнанги и утилизированной тепловой энергии ГТЭС "Лабытнанги"
Результат реализации инвестиционной программы:
Энергетическая эффективность:
повышение уровня загрузки оборудования электростанции за счет увеличения уровня загрузки производственных мощностей, работающих на газообразном топливе, с использованием тепловой энергии уходящих газов до 37,1%;
увеличение эффективности использования топливных ресурсов за счет сокращения удельного расхода топлива на единицу производства услуг до 0,235 кг у.т./ед.
Социальная эффективность:
обеспечение потребителей МО г. Лабытнанги доступной тепловой энергией;
сохранение уровня выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от ГТЭС "Лабытнанги" на прежнем уровне.
Проекты, предлагаемые к разработке и реализации:
2. Инвестиционный проект "Реконструкция котельной N 12 (8 мкр.) с использованием новых технологий сжигания топлива"
Стоимость проекта - 61 млн. руб.
Обоснование необходимости реализации проекта:
Обеспечение потребителей надежным и качественным теплоснабжением, сокращение затрат на содержание котельной N 5 (5 мкр.) и сокращение затрат на выработку теплоэнергии.
Мероприятия:
Перевод котельной N 12 на газообразный вид топлива.
Вывод из эксплуатации котельной N 5 (5 мкр.) с подключением потребителей к котельной N 12.
Прокладка тепловой сети диаметром 426*9,0 длиной 750 м.
Разработанная проектная документация отсутствует.
Результат реализации:
Общая годовая экономия:
от перевода котельной N 12 на газообразный вид топлива составит около 7,8 млн. руб.
от вывода из эксплуатации котельной N 5 (5мкр) составит около 26,9 млн. руб.
Инвестиционный проект позволит обеспечить надежную и бесперебойную работу оборудования, и достаточное снабжение потребителей тепловой энергией, а так же строительство новых сетей позволит избежать аварий и инцидентов на тепло магистрали.
3. Инвестиционный проект "Реконструкция котельной N 14 (АТХ) с использованием энергоэффективного оборудования"
Стоимость проекта - 29,6 млн. руб.
Обоснование необходимости реализации проекта:
Обеспечение потребителей надежным и качественным теплоснабжением, сокращение затрат на содержание котельной N 14 (АТХ) и сокращение затрат на выработку теплоэнергии.
Мероприятия:
проект включает в себя замену котлов ВВД-1,8 на ВК-21 и переключение потребителей с котельной N 13 на котельную N 14.
Проектная документация отсутствует.
Результат реализации:
эффективное использование энергоресурсов при производстве тепловой энергии, экономия затрат на ТЭР, увеличение производительности котельной.
4. Инвестиционный проект "Реконструкция котельной N 6 (СМУ 4) с использованием энергоэффективного оборудования"
Стоимость проекта - 12,5 млн. руб.
Обоснование необходимости реализации проекта:
Необходимость обновления оборудования котельной, увеличение производительности и уменьшение затрат на выработку тепловой энергии.
Мероприятия:
проект включает в себя замену котлов ВВД-1,8 на ВК-21.
Проектная документация отсутствует.
Результат реализации:
эффективное использование энергоресурсов при производстве тепловой энергии, экономия затрат на газ в среднем 303 тыс. руб.
5. Инвестиционный проект "Перевод котельной мкр. Обской в водогрейный режим"
Стоимость проекта - 28,5 млн. руб.
Обоснование необходимости реализации проекта:
Перевод паровых котлов в водогрейный режим является одним из более выгодных мероприятий, повышающих экономичность и надежность работы котельной. Данное мероприятие продлит срок службы котлов и увеличит КПД котельной.
Мероприятия:
Разработка ПСД, проведение экспертизы промбезопасности, приобретение оборудования и проведение работ по переводу котлов в водогрейный режим.
Проектная документация отсутствует.
Результат реализации:
сокращение затрат тепловой энергии на технологические нужды котельной на 38% за счет исключения:
потерь тепла с непрерывной и периодической продувкой котлов;
потерь тепла в паропроводах и теплообменниках;
потерь тепла при потере конденсата;
снижения затрат на химводоподготовку.
6. Инвестиционный проект "Газификация котельной по ул. Речная в г. Лабытнанги, в том числе ПИР"
Стоимость проекта - 20,4 млн. рублей.
Обоснование необходимости реализации проекта:
Направлен на обеспечение надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей существующих жилых районов муниципального образования г. Лабытнанги с одновременным уменьшением затрат на выработку тепловой энергии.
7. Инвестиционный проект "Модернизация теплоцентрали "Импак 3" котельной N 2 ул. Речная"
Стоимость проекта - 10,525 млн. руб.
Обоснование необходимости реализации проекта:
Необходимость в данном мероприятии обусловлена значительным износом существующего котла "Импак-3", а также со сложностями в эксплуатации данного котла, в связи с отсутствием возможности приобретения запасных частей, так как данный котел снят с производства, и на территории РФ отсутствуют официальные представители завода изготовителя.
Мероприятия:
проект предусматривает приобретение и монтаж водогрейного котла марки Viesmann производительностью 3,5 МВт на Котельную N 2 мкр. Речная, г. Лабытнанги, взамен существующего котла "Импак-3".
Проектная документация отсутствует.
Результат реализации:
монтаж нового водогрейного котла позволит значительно повысить надежность предоставления услуг теплоснабжения в мкр. Судорембаза, г. Лабытнанги, а также повысит эффективность использования топлива при производстве тепловой энергии.
8. Инвестиционный проект, направленный на реконструкцию котельной N 8 "Орбита"
Стоимость проекта не определена
Обоснование необходимости реализации проекта:
Развитие застройки в мкр. 3 и 3А в городе Лабытнанги требует обеспечения строящихся объектов соответствующими энергоресурсами. Существующая мощность котельной N 8 "Орбита" распределена и востребована в полном объеме. Для подключения новых потребителей к данному источнику теплоснабжения, необходима реализация мероприятий (монтаж дополнительных котлов), направленных на увеличение мощности котельной N 8 "Орбита".
9. Инвестиционный проект, направленный на реконструкцию (модернизацию) котельной N 19 "Геофизики", как альтернатива строительство нового здания
Стоимость проекта не определена
Необходимость вложения средств, обусловлена наличием аварийного состояния здания котельной (наличие проблем в основании здания, появление трещин в стенах). В 2007 году были установлены гипсовые маячки. По результатам наблюдения в течение пяти лет фиксируется все большее раскрытие трещин и деформация здания.
10. Проект по внедрению системы управления с частотным регулированием приводов на котельных муниципального образования
Стоимость проекта - 40 млн. руб.
В целях экономии топливно-энергетических ресурсов, система управления частотного регулирования приводов применяется в тягодутьевых механизмах котлоагрегатов (дымососы, вентиляторы), в схемах управления насосных механизмов.
Применение данной системы управления обеспечивает полную защиту электродвигателей за счет использования соответствующих функций частотных преобразователей, увеличивает срок службы электродвигателей и пусковой аппаратуры из-за отсутствия больших пусковых токов, оптимизирует процесс горения топлива во всем диапазоне производительности котлоагрегата, улучшает характеристики питающей сети за счет устранения реактивного тока электродвигателей дымососа, вентилятора и насоса.
IX. Перспективная схема водоснабжения муниципального образования город Лабытнанги
1. Инвестиционный проект "Модернизация системы водоснабжения мкр. Судорембаза г. Лабытнанги"
Стоимость проекта - 7,5 млн. руб.
Обоснование необходимости реализации проекта:
приведение качества воды, используемой для водоснабжения мкр. Судорембаза (ул. Речная) в соответствие с санитарными нормами.
Основные мероприятия:
проектно-изыскательские работы;
установка блочно-модульной станции мощностью 20 /час.
Проектно-сметная документация отсутствует.
2. Водоснабжение г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы
Стоимость проекта - 1 740 млн. руб.
Обоснование необходимости реализации проекта:
использование поверхностных вод для питьевого назначение требует дополнительной и более эффективной очистки воды, с применением более эффективных технологий и использованием модернизированного современного оборудования.
Проектная и сметная документация на реализацию проекта отсутствует.
3. Монтаж обеззараживающей установки на насосную станцию III-подъема мкр. Обская
Стоимость проекта - 1 млн. руб.
Обоснование реализации:
необходимость обусловлена предписаниями "Территориального отдела управления Роспотребнадзора по ЯНАО в г. Лабытнанги".
Проектная документация не требуется.
Результат реализации:
улучшение качества воды для потребителей мкр. Обская.
X. Перспективная схема водоотведения муниципального образования город Лабытнанги
1. Инвестиционный проект "Реконструкция системы водоотведения мкр. Обская г. Лабытнанги"
Стоимость проекта - 74,1 млн. рублей.
Обоснование необходимости реализации проекта:
направлен на увеличение производственной мощности, обеспечение подключения новых абонентов к системе водоотведения и повышение уровня экологической безопасности.
Основные мероприятия:
ПИР;
изготовление станции полной биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод "Е-1000БХ" с цехом обработки осадка на шнековых дегидраторах;
строительно-монтажные и пуско-наладочные работы.
Результат реализации:
очистка сточных вод в соответствии с установленными нормами, увеличение производительности и соответственно объема принятых стоков.
2. Строительство канализационно-очистных сооружений КОС-7000 (2-я очередь) в г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы
Стоимость проекта 600 млн. руб.
Обоснование реализации:
направлен на увеличение производственной мощности, обеспечение подключения новых абонентов к системе водоотведения и повышение уровня экологической безопасности.
ПИР; мероприятия по строительству, определенные проектом; пуско-наладочные работы
Очистка сточных вод в соответствии с установленными нормами, увеличение производительности и соответственно объема принятых стоков в городе.
XI. Перспективная схема обращения с ТБО в муниципальном образовании город Лабытнанги
1. Инвестиционный проект "Строительство комплекса по использованию, обезвреживанию и размещению опасных отходов в городе Лабытнанги" (Полигон)
Стоимость проекта зависит от ТЭО.
Направлен на комплекс мер по обезвреживанию отработанных ртуть содержащих ламп, возврат во вторичный оборот отсортированных ресурсов, переработке отходов (ВМР) и производство готовой продукции, снижение объемов несанкционированного размещения отходов, улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки города Лабытнанги; возврату в хозяйственный оборот земель, занятых объектами размещения ТБО.
Основные мероприятия:
ПИР;
I-очередь: строительство объектов (ангар для сортировки и переработки, площадка для складирования ВМР, дренажная система, изоляция и обваловка площадки размещения отходов, контрольные скважины, пожарный водоем, дезинфекционная ванна, ограждение, освещение, хозяйственная зона);
II-очередь: 1 пусковой комплекс - вторая секция участка захоронения отходов, 2 пусковой комплекс - строительство объектов технологической и хозяйственной зоны;
введение в эксплуатацию оборудования для сортировки, складирования, переработки и обезвреживания отходов. III-очередь: 1 пусковой комплекс - третья секция участка захоронения отходов, 2 пусковой комплекс - оснащение оборудованием объектов технологической и хозяйственных зон.
Результат реализации:
снижение негативного воздействия на окружающую среду в результате снижения объема размещаемых отходов;
минимизация негативного воздействия на водные объекты в связи с изоляцией объемов образующегося фильтрата;
увеличение доли изымаемых ВМР из отходов производства и потребления;
создание дополнительных рабочих мест;
выпуск готовой продукции (строительные материалы) из извлеченных ВМР;
сокращение рисков возникновения самовозгорания отходов (хранение различных видов отходов изолированно друг от друга);
улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки (соблюдение санитарно-гигиенических требований в процессе эксплуатации объекта);
положительный опыт применения наилучших доступных технологий на территории субъекта.
Полигон должен представлять собой комплекс природоохранных сооружений, предназначенных для сортировки, складирования, переработки, обезвреживания, утилизации твердых бытовых отходов, обеспечивающих защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующих распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов.
XII. Стоимость проектов в каждой системе коммунальной инфраструктуры по возможным источникам инвестиций
Таблица N 17
N п/п |
Наименование мероприятия |
Дата реализации, год |
Стоимость, мил. руб. |
Планируемые источники финансирования |
|||
Окружной бюджет |
Местный бюджет |
Внебюджетные источники |
|||||
Инвестиционные программы |
Концессия |
||||||
Проекты по модернизации электроэнергетического комплекса муниципального образования город Лабытнанги | |||||||
1 |
Реконструкция сетей 0,4 кВ на гаражных площадках города с подключением гаражей. |
2015 - 2020 |
63,94 |
+ |
+ |
+ |
+ |
2 |
Установка устройств продольной компенсации электрической энергии на ВЛ-6 кВ ф. Геофизики |
2014 |
8,561 |
+ |
+ |
+ |
+ |
3 |
Установка устройств продольной компенсации электрической энергии на ВЛ-6 кВ ф. Нефтебаза |
2015 - 2020 |
8,561 |
+ |
+ |
+ |
+ |
4 |
Установка устройств продольной компенсации на ВЛ-6 кВ ф. Речпорт |
2014 |
8,561 |
+ |
+ |
+ |
+ |
5 |
Замена трансформаторной подстанции ТП 50 |
2015 - 2020 |
3,628 |
+ |
+ |
+ |
+ |
6 |
Замена 3 ячеек 6 кВ и установка 2 дополнительных ячеек 6 кВ в РУ-6 ТП 87 |
2013 |
1,398 |
+ |
+ |
|
|
7 |
Замена физически износившихся светильников с лампами ДРЛ на плазменные энергосберегающие светильники типа R-400 820 шт. |
2014 |
37,917 |
+ |
+ |
+ |
+ |
8 |
Установка в трансформаторных подстанциях МО г. Лабытнанги указателей прохождения токов короткого замыкания (66 комплектов) |
2015 - 2020 |
2,646 |
+ |
+ |
+ |
+ |
9 |
Установка дополнительных светильников в мкр. Обской (114 шт.) на существующих линиях электроснабжения |
2015 - 2020 |
1,335 |
+ |
+ |
+ |
+ |
10 |
Модернизация КРУН-10 кВ в мкр. Обской (20 шт.) |
2015 - 2020 |
24,693 |
+ |
+ |
+ |
+ |
11 |
Замена камер КСО в распределительном пункте 6 кВ ТП 41 (18 яч. с вакуумными выключателями) |
2014 |
20,364 |
+ |
+ |
+ |
+ |
12 |
Замена трансформаторов, с превышающим сроком эксплуатации в ТП 163, входящего в состав основного средства БТП-42-400 в N 14 |
2015 - 2020 |
1,94 |
+ |
+ |
+ |
+ |
13 |
Замена КТПН 250 кВА N 142 на КТПН 400 кВА, входящего в состав основного средства ТП-5 Подстанция КТПН-250 |
2015 |
4,355 |
+ |
+ |
+ |
+ |
14 |
Замена КТПН 160 кВА N 165 на КТПН 250 кВА в объекте основных средств Подстанция трансформаторная N 13 |
2014 |
4,148 |
+ |
+ |
+ |
+ |
15 |
Замена КТПН 400 кВА N 162 на КТПН 400 кВА, входящей в состав основного средства ТП-15 Подстанция КТПН-400/10 |
2014 |
4,346 |
+ |
+ |
+ |
+ |
16 |
Установка реклоузера на ВЛ-10 ф. Обская ЛЦ между опорами N 37 и N 38, входящей в состав основного средства ВЛ-10 кВт п. 4000 жителей |
2015 - 2020 |
0,92 |
+ |
+ |
+ |
+ |
17 |
Установка ТП6/10 кВ по ул. Северная и перевод участка ф. Нефтебаза на уровень напряжения 10 кВ с заменой трансформаторов 6/0,4 кВ на 10/0,4 кВ в ТП (в составе ЭСК г. Лабытнанги) |
2015 - 2020 |
13,652 |
+ |
+ |
+ |
+ |
18 |
Замена в ТП трансформаторов, с превышающим сроком эксплуатации (9 шт.) (в составе ЭСК г. Лабытнанги) |
2015 - 2020 |
10,02 |
+ |
+ |
+ |
+ |
19 |
ТП 73, модернизация РУ-6-0,4 кВ с заменой камер КСО и панелей ЩО70 (в составе ЭСК г. Лабытнанги) |
2015 - 2020 |
3,08 |
+ |
+ |
+ |
+ |
20 |
ТП 61, модернизация РУ-0,4 кВ с заменой панелей ЩО70-1 на ЩО70-2 (3 шт.) (в составе ЭСК г. Лабытнанги) |
2014 |
0,464 |
+ |
+ |
+ |
+ |
21 |
ТП 60, модернизация РУ-0,4 кВ с заменой панелей ЩО70-1 на ЩО70-2 (5 шт.) (в составе ЭСК г. Лабытнанги) |
2014 |
0,925 |
+ |
+ |
+ |
+ |
22 |
ТП 12, модернизация РУ-0,4 кВ с заменой панелей ЩО70-1 на ЩО70-2 (9 шт.) (в составе ЭСК г. Лабытнанги) |
2015 |
1,346 |
+ |
+ |
+ |
+ |
23 |
ТП 44, модернизация РУ-0,4 кВ с заменой панелей ЩО70-1 на ЩО70-2 (10 шт.) (в составе ЭСК г. Лабытнанги) |
2015 |
1,442 |
+ |
+ |
+ |
+ |
24 |
ТП 37, модернизация РУ-0,4 кВ с заменой панелей ЩО70-1 на ЩО70-2 (10 шт.) (в составе ЭСК г. Лабытнанги) |
2015 |
1,436 |
+ |
+ |
+ |
+ |
25 |
ТП 49, модернизация РУ-0,4 кВ с заменой панелей ЩО70-1 на ЩО70-2 (3 шт.) (в составе ЭСК г. Лабытнанги) |
2015 |
0,464 |
+ |
+ |
+ |
+ |
26 |
Замена КТПН 400 кВА N 48 на КТПН 400 кВА (в составе ЭСК г. Лабытнанги). |
2014 |
4,363 |
+ |
+ |
+ |
+ |
27 |
Замена КТПН 400 кВА N 95 на КТПН 400 кВА (в составе ЭСК г. Лабытнанги) |
2015 - 2020 |
4,376 |
+ |
+ |
+ |
+ |
28 |
Замена КТПН 400 кВА N 47 на КТПН 400 кВА (в составе ЭСК г. Лабытнанги) |
2015 |
4,376 |
+ |
+ |
+ |
+ |
29 |
Замена КТПН 400 кВА N 92 на КТПН 630 кВА (в составе ЭСК г. Лабытнанги) |
2015 - 2020 |
4,637 |
+ |
+ |
+ |
+ |
30 |
Замена КТПН 250 кВА N 50 на КТПН 400 кВА (в составе ЭСК г. Лабытнанги) |
2015 - 2020 |
4,355 |
+ |
+ |
+ |
+ |
31 |
Замена силовых трансформаторов 6/10/6300 кВА в ТП120 "КРУС" на трансформаторы с номинальным напряжением обмоток 6 кВ (в составе ЭСК г. Лабытнанги) |
2015 - 2020 |
12,191 |
+ |
+ |
+ |
+ |
32 |
Установка устройств диммирования на плазменные светильники (1420 шт.) (в составе ЭСК г. Лабытнанги) |
2015 - 2020 |
5,027 |
+ |
+ |
+ |
+ |
33 |
Замена блоков управления уличного освещения в ТП на автоматизированные шкафы управления уличным освещением (78 шт.) (в составе ЭСК г. Лабытнанги) |
2015 - 2020 |
11,103 |
+ |
+ |
+ |
+ |
34 |
Замена выключателей нагрузки в ТП 79 на ВНВР (в составе ЭСК г. Лабытнанги) |
2015 - 2020 |
1,73 |
+ |
+ |
+ |
+ |
35 |
Замена физически износившихся светильников с лампами ДРЛ на плазменные энергосберегающие светильники типа R-400 (600 шт.) (в составе ЭСК г. Лабытнанги) |
2015 - 2020 |
27,67 |
+ |
+ |
+ |
+ |
36 |
Модернизация системы учета газа блока топливного и пускового газа (БТПГ) |
2015 - 2020 |
2,006 |
+ |
+ |
+ |
+ |
37 |
Модернизация системы загазованности блока топливного и пускового газа (БТБГ) |
2015 - 2020 |
0,731 |
+ |
+ |
+ |
+ |
38 |
Модернизация системы автоматизации блока топливного и пускового газа |
2015 - 2020 |
2,95 |
+ |
+ |
+ |
+ |
39 |
Модернизация системы автоматизации насосной станции водоснабжения |
2015 - 2020 |
0,472 |
+ |
+ |
+ |
+ |
40 |
Модернизация закрытого распределительного устройства |
2015 - 2020 |
35,4 |
+ |
+ |
+ |
+ |
41 |
Дополнительные проекты, направленные на строительство, модернизацию и реконструкцию электроэнергетического комплекса муниципального образования город Лабытнанги |
2015 - 2020 |
799,778 |
+ |
|
+ |
+ |
41 |
Проекты инвестиционной программы по развитию электроэнергетического комплекса муниципального образования город Лабытнанги на 2011 - 2015 годы |
2015 |
878,6 |
|
|
+ |
|
|
Итого по разделу: |
|
2029,907 |
|
|
|
|
Проекты по модернизации системы теплоснабжения муниципального образования город Лабытнанги | |||||||
1 |
Монтаж в тепловом пункте ГТЭС "Лабытнанги" оборудования для выдачи тепла в городские сети |
2015 |
64,21 |
|
|
+ |
|
2 |
Строительство "Тепловодомагистрали" (сетей тепло -, водоснабжения от теплового пункта ГТЭС "Лабытнанги" до теплотрассы котельных ДКВР - котельная N 4 "Промзона") |
|
|
|
|||
3 |
Комплекс мероприятий по подключению котельных N 4 Промбаза, 3ДЕ, ДКВР, ПСХ к трубопроводам утилизированной тепловой энергии |
|
|
|
|||
4 |
Реконструкция котельной N 12 (8 мкр.) с использованием новых технологий сжигания топлива |
2020 |
61 |
+ |
+ |
+ |
|
5 |
Реконструкция котельной N 14 (АТХ) с использованием энергоэффективного оборудования |
2018 |
29,6 |
+ |
+ |
+ |
|
6 |
Реконструкция котельной N 6 (СМУ 4) с использованием энергоэффективного оборудования |
2020 |
12,5 |
+ |
+ |
+ |
|
7 |
Перевод котельной мкр. Обской в водогрейный режим |
без даты |
28,5 |
+ |
+ |
+ |
|
8 |
Газификация котельной по ул. Речная в г. Лабытнанги, в том числе ПИР |
без даты |
20,4 |
+ |
+ |
+ |
|
9 |
Модернизация теплоцентрали "Импак 3" котельной N 2 ул. Речная |
2020 |
10,525 |
+ |
+ |
+ |
|
10 |
Реконструкция котельной N 8 "Орбита" |
2020 |
не определена |
+ |
+ |
+ |
|
11 |
Реконструкция (модернизация) котельной N 19 "Геофизики" |
без даты |
не определена |
+ |
+ |
+ |
|
12 |
Внедрение системы управления с частотным регулированием приводов на котельных муниципального образования |
2020 |
40 |
+ |
+ |
+ |
|
|
Итого по разделу: |
|
266,735 |
|
|
|
|
Проекты по модернизации системы водоснабжения муниципального образования город Лабытнанги | |||||||
1 |
Модернизация системы водоснабжения мкр. Судорембаза г. Лабытнанги |
2013 |
7,5 |
+ |
+ |
|
|
2 |
Водоснабжение г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы |
2020 |
1740 |
+ |
|
+ |
|
3 |
Монтаж обеззараживающей установки на насосную станцию III-подъема мкр. Обская |
2013 |
1 |
+ |
+ |
|
|
|
Итого по разделу: |
|
1748,5 |
|
|
|
|
Проекты по модернизации системы водоснабжения муниципального образования город Лабытнанги | |||||||
1 |
Реконструкция системы водоотведения мкр. Обская г. Лабытнанги |
без даты |
74,1 |
+ |
|
+ |
|
2 |
Строительство канализационно-очистных сооружений КОС-7000 (2-я очередь) в г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы |
2017 |
600 |
+ |
|
+ |
|
|
Итого по разделу: |
|
674,1 |
|
|
|
|
Проекты по модернизации системы обращения с ТБО муниципального образования город Лабытнанги | |||||||
1 |
Строительство комплекса по использованию, обеззараживанию и размещению опасных отходов в городе Лабытнанги |
без даты |
не определена |
|
|
|
|
|
Итого всем разделам: |
|
4719,242 |
|
|
|
|
XIII. Разработка инвестиционных программ
Действующие инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в муниципальном образование город Лабытнанги отсутствуют.
Программа предлагает форму технического задания на разработку инвестиционной программы по развитию систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в муниципальном образование город Лабытнанги.
ФОРМА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
на разработку инвестиционных программ по развитию систем
тепловодоснабжения, водоотведения в планировочных кварталах
муниципального образования город Лабытнанги
1. Наименование работ.
Разработка проекта инвестиционной программы по развитию систем
теплоснабжения, водоснабжения или водоотведения муниципального
образования город Лабытнанги (далее - инвестиционная программа),
определяющей мероприятия по строительству, реконструкции и (или)
модернизации источников теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и
(или) сетей подключения (технологического присоединения) потребителей к
системам теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в городе Лабытнанги
на 2014 - 2018 годы.
2. Основание для выполнения работ:
Градостроительный кодекс Российской Федерации.
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации".
Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении".
Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и
водоотведении".
Решение Городской Думы муниципального образования город Лабытнанги
от ___________ N ____ "Об утверждении программы "Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город
Лабытнанги на 2013 - 2020 годы".
Муниципальные правовые акты об утверждении документации по
планировке территории муниципального образования город Лабытнанги.
3. Заказчик: Администрация города Лабытнанги.
4. Исполнитель: ресурсоснабжающая организация.
5. Период реализации инвестиционной программы.
6. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы.
6.1. Цели:
комплексное обеспечение эффективных решений проблем в области
функционирования и развития систем теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения, повышение уровня надежности и качества систем, повышение
качества обслуживания абонентов, защиту централизованных систем
теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, снижение удельных
расходов энергетических ресурсов, а также обеспечения экологической
безопасности.
6.2. Целевые показатели инвестиционной программы, которые
планируется достичь по окончанию реализации мероприятий необходимо
отражать в количественном и % выражении от общих объемов.
6.3. Целевые индикаторы инвестиционной программы:
Таблица 18
1 |
Объем неучтенных расходов (потерь, утечек) |
тыс. Гкал/сут. |
Годы реализации |
то же в % от объема подачи ресурса в сеть |
% |
|
|
2 |
Объем расхода ресурса на собственные нужды |
тыс. Гкал/сут. |
|
то же в % от объема (для тепла - выработки; для воды - забора) |
% |
|
|
3 |
Количество аварийных отключений на сетях |
ед./км |
|
4 |
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене |
% |
|
5 |
Эффективность использования электроэнергии на объектах |
кВт ч./Гкал |
|
6 |
Обеспеченность населения города централизованным ресурсом |
% |
|
7 |
Количество внеплановых отключений на 1 км сетей в год |
шт. |
|
8 |
Степень износа сетей |
% |
|
6.4. Задачи:
а) развитие систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в
соответствии с документами территориального планирования города
Лабытнанги для обеспечения доступа к услугам новых потребителей;
б) приведение качества услуги в соответствие с действующими
нормативными требованиями, с одновременным снижением нерациональных
затрат;
в) повышение надежности и эффективности функционирования системы;
г) повышение экологической безопасности;
д) внедрение инновационных технологий, модернизация, перевооружение
системы, технологических процессов, оборудования, техники и устройств с
целью обслуживания существующей и перспективной застройки города на
современном уровне.
е) *для водоснабжения или водоотведения - повышение качества воды
до норм питьевого водоснабжения / повышение качества очистки сточных вод;
7. Основные требования к инвестиционной программе:
7.1. Инвестиционная программа должна включать в себя
нижеперечисленные разделы:
титульный лист инвестиционной программы;
паспорт инвестиционной программы;
а) паспорт инвестиционной программы должен включать следующую
информацию:
наименование регулируемой организации, в отношении которой
разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение;
наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную
программу, его местонахождение;
наименование органа местного самоуправления поселения (городского
округа), согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его
местонахождение;
наименование территориального органа федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный
санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;
б) целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том
числе показатели энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного
самоуправления поселения (городского округа), отдельно на каждый год в
течение срока реализации инвестиционной программы;
в) перечень мероприятий по подготовке проектной документации,
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов
централизованных систем теплоснабжения, водоснабжения или водоотведения,
краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе
обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся,
реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем
теплоснабжения, водоснабжения или водоотведения, обеспечивающее
однозначную идентификацию таких объектов, основные технические
характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия.
Мероприятия инвестиционной программы подразделяются на мероприятия,
реализуемые в сфере теплоснабжения, водоснабжения (холодного и (или)
горячего), и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения;
г) мероприятия по защите централизованных систем теплоснабжения,
водоснабжения или водоотведения и их отдельных объектов от угроз
техногенного, природного характера и террористических актов,
предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и
смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;
д) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая
график ввода объектов централизованных систем теплоснабжения,
водоснабжения или водоотведения в эксплуатацию;
е) сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для
реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным
мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников
финансирования инвестиционной программы. В случае заключения
регулируемой организацией концессионного соглашения, объектом которого
является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования
инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями
концессионного соглашения;
ж) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый
путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности
регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной
программы в период ее срока действия;
з) предварительный расчет тарифов в сфере теплоснабжения,
водоснабжения или водоотведения на период реализации инвестиционной
программы;
правовое обоснование;
цели и задачи разработки и реализации;
описание действующей системы теплоснабжения водоснабжения и
водоотведения, а так же анализ существующих проблем в системе;
перечень и описание мероприятий по развитию системы теплоснабжения,
водоснабжения или водоотведения согласно таблице N 19;
расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации
мероприятий инвестиционной программы;
план финансирования инвестиционной программы с указанием источников
ее финансирования;
расчет параметров экономической эффективности реализации
мероприятий, в том числе период возврата инвестиций, доходность;
оценка рисков реализации инвестиционной программы;
показатели доступности для потребителей мероприятий Инвестиционной
программы;
расчет надбавки к тарифу на услуги организаций коммунального
комплекса;
расчет платы за подключение;
оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных
услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним;
расчет платы за подключение.
7.2. Мероприятия по строительству и (или) модернизации объектов
систем теплоснабжения, водоснабжения или водоотведения должны быть
разработаны в соответствии с планами городской застройки и обеспечить
своевременное ввод в эксплуатацию объектов в сроки, согласно графику
перспективной застройки муниципального образования города Лабытнанги.
7.3. Произвести расчет значений показателей целевых индикаторов
инвестиционной программы на конец ее реализации и промежуточных значений
(с разбивкой по годам), исходя из планируемых мероприятий, направленных
на их достижение, согласно таблице 18 настоящего технического задания.
7.4. Отразить динамику изменения значений целевых индикаторов,
сложившуюся за последние три года.
7.5. Инвестиционная программа должна быть представлена по форме:
Инвестиционная программа по развитию систем теплоснабжения,
водоснабжения или водоотведения муниципального образования город
Лабытнанги
Таблица. 19
N п/п |
Наименование объекта |
Местонахождение объекта |
Вид работ |
Сроки реализации |
Сметная стоимость, тыс. руб. |
В том числе по годам |
Обоснование необходимости реализации мероприятия |
|||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
| ||||||||||||||
I |
Строительство и модернизация объектов |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
II |
Строительство и модернизация сетей |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
III |
Строительство и модернизация насосных станций |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В целях обеспечения централизованным теплоснабжением,
водоснабжением или водоотведением строящихся объектов муниципальное
образование предлагает рассмотреть инвестору следующие варианты
мероприятий, реализация которых позволит исключить отсутствие резервных
мощностей и создать дополнительные на долгосрочную перспективу развития
города:
в сфере теплоснабжения:
- реконструкция котельных с использованием энергоэффективного
оборудования.
Дополнительные требования:
- внедрение частотного регулирования;
- осуществление приборного учета.
в сфере водоснабжения:
- строительство водоотводных сетей и водоотводных колодцев,
подключенных к централизованной системе водоотведения (канализации), для
отвода воды при промывке системы тепловодоснабжения;
- учитывая перспективу развития районов предусмотреть строительство
сетей водоснабжения на перспективу;
- предусмотреть мероприятия по очистке воды до норм питьевого
водоснабжения;
в сфере водоотведения:
- строительство КНС;
Дополнительные требования:
- предусмотреть установку саморегулирующегося нагревательного
кабеля под теплоизоляцию безнапорных сетей водоотведения диаметром до
219 мм включительно.
7.6. Мероприятия в инвестиционной программе необходимо располагать
последовательно, по годам реализации программы.
7.7. Сроки реализации мероприятий инвестиционного проекта
необходимо определять соответственно со сроками застройки
соответствующих участков.
7.8. Мероприятия инвестиционной программы должны быть разработаны с
учетом применения энергоэффективных инновационных технологий.
7.9. Реализация мероприятий инвестиционной программы должна быть
осуществлена в течение срока ее реализации.
7.10. В ходе осуществления мероприятий инвестиционной программы
подлежат применению технологии, обеспечивающие нормативные параметры: СП
124.13330.2012 СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" (Актуализированная
редакция); Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок
(утв. Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 N 115);
СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";
Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и
горячей воды (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003 г.
N 90) ПБ 10-573-03;
СП 89.13330.2012 Котельные установки. Актуализированная редакция
СНиП II-35-76;
СНиП 3.01.01.-85 "Организация строительства производства";
СНиП 31-03-2001 "Производственные здания";
СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве";
СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений";
СНиП 12-01-2004 "Организация строительства";
СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение - наружные сети и сооружения";
СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения";
СНиП 12-01-2004 "Организация строительства";
СП 66.13330.2011 "Проектирование и строительство напорных сетей
водоснабжения и водоотведения с применением высокопрочных труб из чугуна
с шаровидным графитом";
прочие действующие нормы и правила в соответствии с действующим
законодательством.
8. К проекту инвестиционной программы должны прилагаться:
пояснительная записка;
технико-экономическое обоснование стоимости мероприятий программы;
заключение экологической экспертизы (в случаях, предусмотренных
законодательством).
9. Ожидаемые результаты от реализации инвестиционной программы:
Реализация мероприятий инвестиционной программы позволит обеспечить
достижение ожидаемых результатов, определенных программой комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования
город Лабытнанги, в том числе:
надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами
(услугами);
доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе
обеспечение новых потребителей товарами и услугами);
эффективность деятельности ресурсоснабжающей организации;
соблюдение экологических требований.
10. Финансирование инвестиционной программы.
10.1. Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной
программы необходимо определять посредством суммирования финансовых
потребностей на реализацию каждого мероприятия инвестиционной программы.
10.2. Предварительный расчет тарифов на подключение к системе
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения необходимо произвести в
соответствии с нагрузками, присоединяемыми за период реализации
инвестиционной программы.
10.3. Финансовые потребности на реализацию мероприятий
инвестиционной программы должны определяться на основе:
укрупненных показателей стоимости строительства и (или)
модернизации;
действующей сметной нормативной базы (государственные элементные
нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие).
10.4. В объем финансовых потребностей включается комплекс расходов,
связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы, в том
числе на:
проектно-изыскательские работы, включая расходы по разработке
инвестиционной программы;
приобретение оборудования;
приобретение сырья и материалов;
расходы на оплату труда;
отчисления на социальные нужды;
расходы на оплату работ и услуг, выполненных сторонними
организациями;
платежи за регистрацию прав на недвижимое имущество, в том числе
платежи за землю;
расходы на привлечение и обслуживание займов и кредитов,
привлекаемых с целью реализации инвестиционной программы, включая
проценты по долговым обязательствам, планируемым к привлечению для
финансирования мероприятий по инвестиционной программе в связи с
возникновением разрывов между сроками поступления платежей от
потребителей и необходимыми сроками финансирования мероприятий;
арендные платежи;
налог на прибыль;
расходы на проведение конкурсов (аукционов, тендеров) с целью
выбора оптимального поставщика товаров, работ, услуг.
10.5. В случае если для реализации инвестиционной программы
необходимо привлечение заемных средств, к проекту инвестиционной
программы прилагаются документы, обосновывающие общий объем заемных
средств, процентную ставку за пользование привлеченными средствами, а
также план привлечения и возврата заемных средств с указанием срока
возврата заемных средств и суммы платежей за их использование.
XIV. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги
Система критериев, используемых для определения доступности, устанавливается регулирующими органами (федеральный закон РФ от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса").
Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги определена путем расчета следующих критериев доступности (табл. N 20):
доли расходов на коммунальные услуги в среднедушевом доходе населения;
доли населения с доходами ниже прожиточного минимума;
доли населения, получающей социальную поддержку и субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
расхода бюджета на социальную поддержку и субсидии населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
уровня собираемости платежей за коммунальные услуги;
индекса изменения размеров платы граждан за коммунальные услуги;
коэффициента изменения доли расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе населения.
Таблица N 20
Прогноз
расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги
Наименование целевого показателя |
Ед. изм. |
Отчетный период |
1 этап |
2 этап |
Целевое значение индикатора |
||||||||||
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 - 2025 г.г. |
2026 - 2030 г.г. |
|||
1. Среднедушевые доходы населения |
руб. |
36692,1 |
37848,8 |
38984,3 |
39016,4 |
40053,0 |
40541,0 |
41327,3 |
42112,5 |
42958,6 |
43804,8 |
44971,64 |
46169,56 |
47399,39 |
Данные Отдела Госстатистики города Лабытнанги |
2. Совокупные платежи населения за жилищно-коммунальные услуги |
руб. |
7024 |
7091 |
6778 |
6993,00 |
7062,93 |
7133,56 |
7204,89 |
7276,94 |
7349,71 |
7423,21 |
7571,67 |
7723,11 |
7877,57 |
1,02 |
содержание жилищного фонда |
|
1423 |
1456 |
1456 |
1456 |
1470,56 |
1485,27 |
1500,12 |
1515,12 |
1530,27 |
1545,57 |
1576,48 |
1608,01 |
1640,17 |
1,02 |
Теплоснабжение |
|
2525 |
2601 |
2601 |
2601 |
2627,01 |
2653,28 |
2649,81 |
2706,61 |
2733,68 |
2761,01 |
2816,23 |
2872,56 |
2930,01 |
1,02 |
Электроснабжение |
|
585 |
644 |
662 |
723 |
723,23 |
737,53 |
744,91 |
752,36 |
759,88 |
767,48 |
782,83 |
798,49 |
814,45 |
1,02 |
Горячее водоснабжение |
|
456 |
470 |
470 |
470 |
474,7 |
479,45 |
484,24 |
489,08 |
493,97 |
498,91 |
508,89 |
519,07 |
529,45 |
1,02 |
Водоснабжение |
|
1024 |
934 |
736 |
784 |
791,84 |
799,76 |
807,76 |
815,83 |
823,99 |
832,23 |
848,88 |
865,85 |
883,17 |
1,02 |
Водоотведение |
|
1011 |
986 |
853 |
959 |
968,59 |
978,28 |
988,06 |
997,94 |
1007,92 |
1018,00 |
1038,36 |
1059,12 |
1080,31 |
1,023 |
3. Фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан |
|
107 |
110 |
108 |
111 |
112 |
113 |
114 |
116 |
117 |
118 |
119 |
120 |
121 |
|
4. Региональный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи |
% |
18 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
не более 15 |
5. Федеральный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи |
% |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
не более 22 |
Критерии доступности коммунальных услуг | |||||||||||||||
1) Совокупная доля расходов на коммунальные услуги в среднедушевом доходе населения |
% |
10,90 |
9,61 |
13,02 |
8,89 |
8,86 |
8,93 |
8,93 |
8,93 |
8,93 |
8,92 |
8,94 |
8,96 |
8,97 |
расчет по формуле (1) |
содержание жилого помещения |
|
2,21 |
1,97 |
2,80 |
1,85 |
1,84 |
1,86 |
1,86 |
1,86 |
1,86 |
1,86 |
1,86 |
1,86 |
1,87 |
|
теплоснабжение |
|
3,92 |
3,52 |
5,00 |
3,31 |
3,29 |
3,32 |
3,32 |
3,32 |
3,32 |
3,32 |
3,33 |
3,33 |
3,34 |
|
электроснабжение |
|
0,91 |
0,87 |
1,27 |
0,92 |
0,92 |
0,92 |
0,92 |
0,92 |
0,92 |
0,92 |
0,92 |
0,93 |
0,93 |
|
горячее водоснабжение |
|
0,71 |
0,64 |
0,90 |
0,60 |
0,60 |
0,60 |
0,60 |
0,60 |
0,60 |
0,60 |
0,60 |
0,60 |
0,60 |
|
водоснабжение |
|
1,59 |
1,27 |
1,41 |
1,00 |
0,99 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,01 |
не более 5 |
водоотведение |
|
1,57 |
1,34 |
1,64 |
1,22 |
1,21 |
1,22 |
1,22 |
1,23 |
1,22 |
1,22 |
1,23 |
1,23 |
1,23 |
не более 5 |
2) Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума |
% |
5,5 |
5,1 |
4,4 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
расчет по формуле (3) Данные Управления по труду и соц. защите населения |
3) Расход бюджета на социальную поддержку и субсидии населению на оплату жилищно-коммунальных услуг, в том числе: |
тыс. руб. |
84 670 |
95 229 |
56 289 |
109 540 |
109 540 |
109 540 |
109 540 |
109 540 |
109 540 |
109 540 |
109 540 |
109 540 |
109 540 |
Данные Управления по труду и соц. защите населения |
жилищно-коммунальная выплата |
тыс. руб. |
57 260 |
64 223 |
40 491 |
77 274 |
77 274 |
77 274 |
77 274 |
77 274 |
77 274 |
77 274 |
77 274 |
77 274 |
77 274 |
|
субсидия |
тыс. руб. |
27 410 |
31 006 |
15 798 |
32 266 |
32 266 |
32 266 |
32 266 |
32 266 |
32 266 |
32 266 |
32 266 |
32 266 |
32 266 |
|
4) Доля населения, получающая социальную поддержку и субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе: |
% |
14,4 |
15,6 |
15,5 |
18,1 |
18,1 |
18,1 |
18,1 |
18,1 |
18,1 |
18,1 |
18,1 |
18,1 |
18,1 |
расчет по формуле (4) Данные Управления по труду и соц. защите населения |
жилищно-коммунальная выплата |
% |
11,2 |
11,7 |
12,2 |
14,1 |
14,1 |
14,1 |
14,1 |
14,1 |
14,1 |
14,1 |
14,1 |
14,1 |
14,1 |
|
субсидия |
% |
3,2 |
3,9 |
3,3 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|
5) Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги |
% |
91 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
расчет по формуле (5) |
6) Индекс изменения размеров платы граждан за коммунальные услуги |
% |
|
1,01 |
0,96 |
1,03 |
1,01 |
1,01 |
1,01 |
1,01 |
1,01 |
1,01 |
1,02 |
1,02 |
1,02 |
расчет по формуле (6) |
Среднесписочная численность населения города Лабытнанги |
чел. |
26 911 |
26 898 |
26 572 |
26 838 |
27 106 |
27 377 |
27 651 |
27 927 |
28 206 |
28 488 |
28 773 |
29 032 |
29 293 |
|
Коэффициент изменения доли расходов в величине среднедушевых денежных доходов населения города |
|
|
0,88 |
1,35 |
0,68 |
1,00 |
1,01 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
содержание жилого помещения |
|
|
0,89 |
1,42 |
0,66 |
1,00 |
1,01 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1-1,15 |
теплоснабжение |
|
|
0,90 |
1,42 |
0,66 |
1,00 |
1,01 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1-1,15 |
электроснабжение |
|
|
0,96 |
1,46 |
0,72 |
1,00 |
1,01 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1-1,15 |
горячее водоснабжение |
|
|
0,90 |
1,42 |
0,66 |
1,00 |
1,01 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1-1,15 |
водоснабжение |
|
|
0,88 |
1,12 |
0,70 |
1,00 |
1,01 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1-1,05 |
водоотведение |
|
|
0,85 |
1,23 |
0,74 |
1,00 |
1,01 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1-1,05 |
Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг |
|
2475,75 |
2516 |
2366 |
2384,5 |
2392 |
2392 |
2392 |
2392 |
2392 |
2392 |
2392 |
2392 |
2392 |
|
Для расчета вышеуказанных показателей используются следующие формулы:
1) доля расходов населения по оплате i-го товара или услуги ОКК в среднедушевом доходе граждан, %:
; (1)
где РПi - размер платы за i-ый товар или услугу ОКК;
Si - среднедушевая субсидия на оплату i-го товара или услуги ОКК в рассматриваемом году;
Д - среднедушевые доходы населения.
2) среднедушевая субсидия на оплату i-го товара или услуги ОКК в рассматриваемом году, руб.:
(2)
где Ti - тариф на i-ый товар (услугу) ОКК;
Ni - норматив потребления i-го товара (услуги) ОКК;
РССЖКУ - региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг;
S - общая сумма начисленных населению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
Ч - численность населения.
3) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %:
; (3)
где - население с доходами ниже прожиточного минимума;
Н - общая численность населения.
4) доля населения, получающая социальную поддержку и субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, %:
; (4)
где Нсуб - население, получающее социальную поддержку и субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
Н - общая численность населения.
5) уровень собираемости платы за коммунальные услуги рассчитывается как отношение оплаченных и начисленных значений платы за коммунальные услуги в каждом году (используются статистические данные формы 22-ЖКХ (сводная)), %:
; (5)
где Пф - фактически собранные платежи за жилое помещение и коммунальные услуги от населения;
Пн - начисленные населению платежи за жилое помещение и коммунальные услуги.
6) предельный индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги при условии наличия всех видов благоустройства (средневзвешенный по муниципальному образованию) рассчитывается как отношение прогнозируемой совокупной платы населения за коммунальные услуги, соответствующий критериям доступности на совокупную плату населения за коммунальные услуги в текущем периоде регулирования, %:
; (6)
где Ику - индекс изменения размеров платы граждан за коммунальные услуги;
Ппред. - размер платы граждан за коммунальные услуги в предстоящем периоде тарифного регулирования;
Пбаз. - размер платы граждан за коммунальные услуги в базовом периоде тарифного регулирования.
7) коэффициент изменения доли расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе населения определяется как отношение доли расходов на оплату ЖКУ в совокупном доходе населения в предстоящем году к базисному году.
При среднедушевом доходе населения за 2012 год на прогнозируемый период до 2030 года доля фактических платежей граждан в совокупном доходе населения в среднем составляет 9%, что не превышает предельного уровня платежей по региональному стандарту (15%).
На 2014 - 2030 г.г. в расчет берется региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг 2013 года, действующий с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г., в размере 2392 руб. На 2012, 2013 г.г. взяты усредненные показатели.
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги в 2010 году составил 91%, в 2011 г. - 96%. Рост произошел в результате проводимой работы по снижению просроченной задолженности.
В 2010 году субсидия из окружного бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, предоставляемая в соответствии с федеральными законами, составила 27 410 тыс. руб., в 2011 - 31 006 тыс. руб., в 2012 г. - 15 798 тыс. руб.
По данным Отдела Госстатистики в г. Лабытнанги среднесписочная численность населения в 2010 году составляет 26 911 чел., в 2011 году - 26 898 чел., в 2012 году - 26 572 чел. Среднесписочная численность населения города Лабытнанги за последние 2 года сократилась на 339 чел. Это составило 2% от численности населения в 2010 году. Произошло снижение рождаемости за соответствующий период на 48 чел. Среднегодовая смертность сократилась на 2%. В прогнозе до 2020 года демографическая обстановка характеризуется увеличением численности населения в результате естественного прироста. Темп роста в 2020 году к 2015 году составляет 120%, в том числе темпы роста среднегодовой рождаемости - 105%.
По данным Отдела Госстатистики в г. Лабытнанги среднедушевые доходы населения в 2010 году составили 36 692,10 тыс. руб., в 2011 году - 37 848,80 тыс. руб., в 2012 году - 38 984,30 тыс. руб. Темпы роста составляют 103%.
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляла в 2010 году 5,5%, в 2011 г. - 5,1, в 2012 г. - 4,4%.
Необходимость оценки критерия "доля населения с доходами ниже прожиточного минимума" обусловлена тем, что эта доля оказывает существенное влияние на уровень доходов населения муниципального образования, и как следствие, на долю расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, а также размер бюджетных средств на выплату субсидий. Доля населения, получающая субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, составляла в 2010 г. - 3,2%, в 2011 - 3,9%, в 2012 - 3,3%.
На 2012 - 2020 г.г. сформирован прогноз изменения уровня платежей граждан муниципального образования город Лабытнанги.
Анализ платежеспособной возможности (доступности) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществлен на основании следующих нормативных документов:
1. Постановление Правительства РФ от 18.12.2008 N 960 "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2009 - 2011 гг.";
2. Постановление Правительства РФ от 28.09.2010 N 768 "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2011 - 2013 годы";
3. Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
4. Постановление Правительства ЯНАО от 24.06.2010 N 58-П "О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг по Ямало-Ненецкому автономному округу";
5. Постановление Правительства ЯНАО от 05.04.2011 N 166-П "О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг по Ямало-Ненецкому автономному округу";
6. Постановление Правительства ЯНАО от 14.02.2012 N 67-П "О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг по Ямало-Ненецкому автономному округу";
7. Постановление Правительства ЯНАО от 23.04.2013 N 279-П "О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг по Ямало-Ненецкому автономному округу";
8. Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 N 10 "Об утверждении Методических рекомендаций по формированию системы показателей оценки перехода к полной оплате ЖКУ населением муниципальных образований субъектов РФ";
9. Приказ Службы по тарифам ЯНАО от 19.12.2011 N 210-т "Об утверждении предельных индексов максимально возможного изменения тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса в среднем по муниципальным образованиям ЯНАО на 2012 год";
10. Приказ Службы по тарифам ЯНАО от 30.01.2007 N 3 "Об утверждении положения о системе критериев доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса ЯНАО";
11. Постановление Губернатора ЯНАО от 17.12.2004 N 443 "О нормах потребления жилищных и коммунальных услуг населением ЯНАО";
12. Приказы Службы по тарифам ЯНАО от 18.11.2009 N 92-т "Об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую открытым акционерным обществом "Тепло-Энергетик, муниципальное образование город Лабытнанги, и отпускаемую потребителям";
13. Приказы Службы по тарифам ЯНАО от 20.01.2010 N 3-т "О внесении изменений в некоторые приказы Службы по тарифам ЯНАО";
14. Приказы Службы по тарифам ЯНАО от 31.03.2010 N 9-т "О внесении изменений в некоторые приказы Службы по тарифам ЯНАО";
15. Приказы Службы по тарифам ЯНАО от 28.05.2010 N 32-т "О внесении изменений в некоторые приказы Службы по тарифам ЯНАО".
16. Приказы Службы по тарифам ЯНАО от 10.12.2010 N 307-т "Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и потребителям, приравненным к категории население, на территории ЯНАО";
17. Приказы Службы по тарифам ЯНАО от 07.04.2011 N 31-т "О внесении изменений в приложение к приказу службы по тарифам ЯНАО от 10.12.2010 N 307-т";
18. Приказы Службы по тарифам ЯНАО от 19.12.2011 N 197-т "Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, на территории ЯНАО";
19. Приказы Службы по тарифам ЯНАО от 24.12.2010 N 377-т, от 26.12.2011 N 308-т, от 30.12.2011 N 385-т, от 24.12.2010 N 380-т, от 04.10.2011 N 100-т;
20. Приказы Департамента цен и тарифов ЯНАО от 22.11.2012 N 178-т, от 30.11.2012 N 231-т, N 233-т, N 235-т, N 253-т, от 26.12.2012 N 384-т, 391-т.
21. Постановление Правительства ЯНАО от 18.12.2012 N 1074-П "Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению Ямало-Ненецкого автономного округа";
22. Постановление Правительства ЯНАО от 24.12.2012 N 1111-П "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению в Ямало-Ненецком автономном округе";
23. Постановление Администрации города Лабытнанги от 20.11.2009 N 1210;
24. Методические рекомендации по разработке критериев и оценке доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса (Центр муниципальной экономики и права, Москва, 2009 г.);
25. Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 N 378 "Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги".
Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической (ожидаемой) и предельной платежеспособной возможности населения.
Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 общей площади жилья в месяц по муниципальному образованию город Лабытнанги установлен на основе регионального стандарта стоимости ЖКУ на одного члена семьи из трех человек и регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для одного члена семьи, состоящей из трех человек, - 18 .
Фактическая величина платежей граждан определена по нормативам потребления коммунальных ресурсов для жилищного фонда с максимальной степенью благоустройства (с наличием центрального тепло-, водоснабжения, водоотведения, с ваннами и газовыми плитами).
Предельная величина платежей граждан за ЖКУ определяет максимальный размер стоимости услуг, который может быть оплачен гражданами, исходя из сложившегося среднедушевого дохода населения.
Расчет произведен согласно "Методическим рекомендациям по формированию системы сравнительных показателей оценки перехода к полной оплате жилищно-коммунальных услуг населением муниципальных образований субъектов РФ", утвержденных Приказом Госстроя РФ от 17.01.2002 N 10.
Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 общей площади жилья в зависимости от среднедушевого дохода населения определяется по следующей формуле:
,
где: Д - среднедушевой доход населения муниципального образования, руб.;
22 - федеральный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, %;
18 - установленный федеральный стандарт социальной нормы площади жилья на одного человека, кв. м.
Данный показатель показывает предельную величину, которую может заплатить гражданин за ЖКУ в соответствии с федеральными стандартами: социальной нормы площади жилья; максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи при сложившемся на территории среднедушевом доходе.
Таблица N 21
Оценка
доступности установленных тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения муниципального образования город Лабытнанги
Наименование |
Ед. изм. |
По утвержденным тарифам для населения на 2011 г. (с НДС) |
При переходе на 100% уровень оплаты (по тарифам 2011 г. с НДС) |
Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг |
руб./ |
176,80 |
|
Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг (МКД) на одного члена семьи из 3-х человек |
руб./чел. в месяц |
2516,00 |
|
руб./ |
139,70 |
||
Среднедушевые доходы населения в месяц |
руб. |
37848,8 |
|
Региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемый для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
/чел. |
18 |
|
Фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан |
руб./ |
110 |
241 |
Федеральный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе |
% |
22 |
|
Региональный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе |
|
15 |
|
Общая доля собственных расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе |
% |
9,61 |
35,94 |
Теплоснабжение |
% |
3,52 |
14,37 |
Электроснабжение |
% |
0,87 |
5,52 |
Горячее водоснабжение |
% |
0,64 |
2,60 |
Водоснабжение |
% |
1,27 |
3,50 |
Водоотведение и очистка стоков |
% |
1,34 |
6,10 |
Содержание жилого помещения |
% |
1,97 |
3,85 |
Таким образом, на основании проведенных расчетов, общая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе населения в 2011 году составляет 10%, что не превышает предельного уровня платежей по региональному стандарту 15%.
Из таблицы видно, что при переходе на 100% уровень оплаты (по тарифам 2011 г. с НДС) коммунальные услуги будут недоступны для населения, так как уровень платежей в совокупном доходе составляет 35,94%, что превышает федеральный стандарт на 63%.
В 2011 г. уровень платежей граждан от полной стоимости коммунальных услуг по теплоснабжению составлял - 46%, по электроэнергии - 30%, водопотреблению - 68%, водоотведению - 41%.
При переходе оплаты за коммунальные ресурсы от установленных нормативов потребления на оплату по фактическому потреблению по приборам учета и при отсутствии отдельных видов благоустройства фактическая величина платежей граждан может изменяться в меньшую сторону.
Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги определена с учетом требований вышеуказанных нормативно-правовых актов.
Таблица N 22
Расчет
предельной величины платежей населения муниципального образования город Лабытнанги на 2010 - 2030 г.г.
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 - 2025 г.г. |
2026- 2030 г.г. |
1. |
Среднедушевые доходы населения в месяц |
руб. |
36692,1 |
37848,8 |
38984,3 |
39016,4 |
40053,0 |
40541,0 |
41327,3 |
42112,5 |
42958,6 |
43804,8 |
44971,64 |
46169,56 |
47399,39 |
2. |
Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 в месяц |
руб./ |
448,5 |
462,6 |
476,0 |
476,9 |
489,5 |
495,5 |
505,1 |
514,7 |
525,0 |
535,4 |
549,7 |
564,3 |
579,3 |
Сравнительный анализ сложившегося уровня платежей граждан муниципального образования город Лабытнанги на 2010 - 2013 г.г., руб. на 1 общей площади жилья в месяц
Таблица N 23
|
|
|
2010 |
2011 |
2012/2013 |
1. |
Федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи |
% |
22 |
22 |
22/22 |
2. |
Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг |
% |
18 |
15 |
15/15 |
3. |
Региональный стандарт нормативной площади жилого помещения |
/чел. |
18 |
18 |
18/18 |
4. |
Фактическая (утвержденная) величина платежей граждан |
руб./ |
107 |
110 |
108/111 |
5. |
Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг |
руб. |
165,9 |
176,8 |
174,8/181,9 |
6. |
Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в месяц на семью из трех человек при соц. норме площади - 18 |
руб. |
2475,75 |
2516 |
2366/2384,5 |
7. |
Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 общей площади жилья в мес. |
руб. |
137,54 |
139,7 |
131,4/132,5 |
При сложившемся на территории муниципального образования город Лабытнанги среднедушевом доходе населения, максимально допустимой доле собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 в месяц населения муниципального образования город Лабытнанги составляет в 2010 году 448,5 руб./ в месяц, в 2011 г. - 462,6, в 2012 г. - 476,5. (табл. 22).
Постановлениями Правительства РФ от 18.12.2008 N 960 "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2009 - 2011 годы", от 28.09.2010 N 768 "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2011 - 2013 годы", от 21.12.2011 N 1077 "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2012 - 2014 годы", от 21.02.2013 N 146 "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2013 - 2015 годы" установлены федеральные стандарты предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 общей площади жилья в месяц по ЯНАО на 2010 год в размере 165,9, на 2011 г. - 176,8, на 2012 г. - 174,8, на 2013 г. - 181,9.
Региональные стандарты стоимости ЖКУ в месяц на семью из трех человек при социальной норме площади 18 по муниципальному образованию город Лабытнанги на 2010 - 2013 годы установлены постановлениями Правительства ЯНАО от 24.06.2010 N 58-П "О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг по ЯНАО", от 05.04.2011 N 166-П "О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг по ЯНАО", от 14.02.2012 N 67-П "О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг по ЯНАО", от 23.04.2013 N 279-П "О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг по ЯНАО".
Фактическая (установленная) величина платежей граждан в 2010 году составила 107 руб., в 2011 году - 110, в 2012 году - 108, что ниже предельного уровня платежей по региональному стандарту на 18% и на 38% ниже федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг (табл. 23).
Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 2013 - 2030 г.г. определена аналогично расчету предельной величины платежей граждан за ЖКУ на 2010 - 2012 годы (табл. 22).
Пороговые значения платежеспособности потребителей ЖКУ муниципального образования город Лабытнанги определены на основании предельной величины платежей граждан за ЖКУ на 2010 - 2030 г.г. и федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 2010 - 2013 г.г.
Вывод: Проведенный анализ данных показателей выявил достаточный уровень платежеспособной возможности населения муниципального образования город Лабытнанги на 2010 - 2030 г.г. Предельная величина платежей граждан, рассчитанная исходя из фактического среднедушевого дохода населения в месяц, на 2010 - 2013 г.г. в среднем на 60% выше федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 общей площади в месяц.
Расчеты произведены на основании прогнозных данных, результаты носят оценочный характер и могут изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития ЯНАО и муниципального образования город Лабытнанги.
Определение доступности для потребителей услуг теплоснабжения
Оценка критерия доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на тепловую энергию на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на тепловую энергию для населения на предстоящий период регулирования.
Средними условиями для расчета принимаются жилые дома со II категорией жилья с износом свыше 65%.
Расчет максимально допустимого тарифа на услуги теплоснабжения для муниципального образования город Лабытнанги на 2010 - 2012 г.г. базируется на следующих показателях:
Среднедушевой доход населения муниципального образования город Лабытнанги на 2010 год - 36692,1 руб., на 2011 г. - 37848,8 руб., на 2012 г. - 38984,3 руб.
Установленный тариф на тепловую энергию для населения с учетом НДС на 2010 г. - 1169 руб./Гкал, на 2011 г. - 1204, на 2012 г. - 1204.
Норматив потребления тепловой энергии для потребителей муниципального образования город Лабытнанги на 1 отапливаемой площади жилья в месяц - 0, 04 Гкал/ в месяц.
Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи для муниципального образования город Лабытнанги в 2010 г. - 18%, в 2011 - 2012 г.г. - 15%.
Региональный стандарт стоимости предоставляемых ЖКУ для муниципального образования город Лабытнанги на 2010 г. составляет 2475,75 руб. в месяц на одного члена семьи из трех и более человек при социальной норме площади - 18 , в 2011 г. - 2516, в 2012 г. - 2366. (усредненный показатель).
Доля платы за услуги теплоснабжения в стандарте стоимости ЖКУ в текущем периоде регулирования определяется по следующей формуле:
(7)
где:
Дку - доля платы за каждую коммунальную услугу в стандарте стоимости ЖКУ в текущем периоде регулирования (%);
РСРПку - размер платы за каждую коммунальную услугу, учтенный в стандарте стоимости ЖКУ, в текущем периоде регулирования (руб.);
РССжку - размер установленного стандарта стоимости ЖКУ на текущий период регулирования (руб./чел).
При сложившемся на территории муниципального образования город Лабытнанги установленном размере тарифа на услуги теплоснабжения, нормативе потребления тепловой энергии при централизованном отоплении на 1 отапливаемой площади жилья, а также региональном стандарте стоимости ЖКУ муниципального образования город Лабытнанги в мес. на 1 чел. доля платы за коммунальную услугу в стандарте стоимости ЖКУ составила 34%, в 2011 г. - 34%, в 2012 г. - 37%.
Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для населения определяются по следующей формуле:
(8)
где:
МДРС жку - максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для стандартного потребителя на предстоящий период регулирования (руб.);
СДп - среднедушевой доход населения, (руб./чел);
МДДр - региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, %.
Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для населения муниципального образования город Лабытнанги в 2010 г. составляют 6604,6 руб. на 1 человека в месяц, в 2011 г. - 5677,32 руб., в 2012 г. - 5847,64.
Максимально допустимый размер платы за услуги теплоснабжения для населения определяется по следующей формуле:
(9)
.
где:
МДРСку - максимально допустимый размер платы за каждую коммунальную услугу для стандартного потребителя на предстоящий период регулирования (руб./чел; руб./ );
Максимально допустимый размер платы за услуги теплоснабжения для населения в 2010 году равен 2245,56, в 2011 г. - 1930,28, в 2012 г. - 2163,61.
Максимально допустимый размер тарифа на услуги теплоснабжения для населения на предстоящий период тарифного регулирования определяется по следующей формуле:
(10)
где:
МРТку - максимально допустимый размер тарифа на каждую коммунальную услугу для Стандартного потребителя на предстоящий период регулирования
Нку - норматив потребления каждой коммунальной услуги в текущем периоде регулирования
Максимально допустимый размер тарифа на услуги теплоснабжения для населения в 2010 году равен 3119 руб., в 2011 - 2681 руб., в 2012 - 3005 руб.
Норматив потребления тепловой энергии на предстоящий период тарифного регулирования в Гкал/чел. определяется по следующей формуле:
,
- утвержденный норматив потребления тепловой энергии для потребителей муниципального образования город Лабытнанги на 1 отапливаемой площади жилья в текущем периоде регулирования, Гкал/;
- региональный стандарт нормативной площади жилого помещения на одного члена семьи из 3-х и более человек (социальная норма площади), .
Таким образом, стоимость услуг по теплоснабжению доступна для потребителей муниципального образования город Лабытнанги, так как тариф на тепловую энергию в 2010 - 2012 г.г. ниже максимально допустимого размера тарифа на услуги теплоснабжения более чем на 50%.
Таблица N 24
Расчет
доступности для потребителей услуг теплоснабжения муниципального образования город Лабытнанги на 2010 - 2030 г.г.
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021-2025 |
2026-2030 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 |
Среднедушевые доходы населения в месяц |
руб. |
36692,1 |
37848,8 |
38984,3 |
39016,4 |
40053,0 |
40541,0 |
41327,3 |
42112,5 |
42958,6 |
43804,8 |
44971,6 |
46169,56 |
47399,39 |
2 |
Утвержденный тариф на тепловую энергию для населения |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- с НДС |
1169 |
1204 |
1204 |
1204 |
1216 |
1228 |
1240 |
1253 |
1265 |
1278 |
1291 |
1304 |
1317 |
|
|
- без НДС |
959 |
987 |
987 |
987 |
997 |
1007 |
1017 |
1027 |
1037 |
1048 |
1058 |
1069 |
1079 |
|
3 |
Норматив потребления |
Гкал/ чел. |
0,72 |
0,72 |
0,72 |
0,72 |
0,72 |
0,72 |
0,72 |
0,72 |
0,72 |
0,72 |
0,72 |
0,72 |
0,72 |
4 |
Размер платы за услуги теплоснабжения для населения |
руб. |
2525 |
2601 |
2601 |
2601 |
2627 |
2653 |
2680 |
2707 |
2734 |
2761 |
2816 |
2873 |
2930 |
5 |
Доля платы за услуги теплоснабжения в стандарте стоимости ЖКУ в текущем периоде регулирования |
% |
34 |
34 |
37 |
36 |
37 |
37 |
37 |
38 |
38 |
38 |
39 |
39 |
40 |
6 |
Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для населения |
руб. |
6605 |
5677 |
5848 |
5853 |
6008 |
6081 |
6199 |
6317 |
6444 |
6571 |
6746 |
6925 |
7109 |
7 |
Максимально допустимый размер платы за услуги теплоснабжения для населения (стр.6*стр.5) |
руб. |
2246 |
1930 |
2164 |
2107 |
2223 |
2250 |
2294 |
2400 |
2449 |
2497 |
2631 |
2701 |
2844 |
8 |
Максимально допустимый размер тарифа на услуги теплоснабжения для населения (стр. 7/стр. 3) |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- с НДС |
3119 |
2681 |
3005 |
2926 |
3087 |
3125 |
3186 |
3334 |
3401 |
3468 |
3654 |
3751 |
3950 |
||
- без НДС |
2558 |
2198 |
2464 |
2400 |
2532 |
2563 |
2612 |
2734 |
2789 |
2844 |
2996 |
3076 |
3239 |
||
9 |
Отклонение (стр. 8 - стр. 2) |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- с НДС |
1950 |
1477 |
1801 |
1722 |
1871 |
1897 |
1945 |
2081 |
2136 |
2190 |
2363 |
2448 |
2633 |
||
- без НДС |
1599 |
1211 |
1477 |
1413 |
1535 |
1556 |
1595 |
1707 |
1752 |
1796 |
1938 |
2007 |
2160 |
Определение доступности для потребителей услуг электроснабжения
Оценка критерия доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на электрическую энергию на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на электрическую энергию для населения на предстоящий период регулирования.
Средними условиями для расчета принимаются жилые дома со II категорией жилья с износом свыше 65%.
Расчет максимально допустимого тарифа на услуги электроснабжения для муниципального образования город Лабытнанги на 2010 - 2012 г.г. базируется на следующих показателях:
Среднедушевой доход населения муниципального образования город Лабытнанги в 2010 год - 36692,1 руб., в 2011 - 37848,8 руб., в 2012 - 38984,3 руб.
Установленный тариф на электроснабжение для населения с учетом НДС на 2010 г. - 1,67 руб./Гкал, на 2011 г. - 1,84, на 2012 г. - 1,89.
Норматив потребления электроэнергии для потребителей муниципального образования город Лабытнанги на 1 человека в месяц - 116 кВт/час в месяц.
Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи для муниципального образования город Лабытнанги в 2010 г. - 18%, в 2011 г. - 15%, в 2012 г. - 15%.
Региональный стандарт стоимости предоставляемых ЖКУ для муниципального образования город Лабытнанги на 2010 г. составляет 2475,75 руб. в месяц на одного члена семьи из трех и более человек при социальной норме площади - 18 , в 2011 г. - 2516, в 2012 г. - 2366 (усредненный показатель).
Доля платы за услуги электроснабжения в стандарте стоимости ЖКУ в текущем периоде регулирования определяется по следующей формуле:
Где:
Дку - доля платы за каждую коммунальную услугу в стандарте стоимости ЖКУ в текущем периоде регулирования (%);
РСРПку - размер платы за каждую коммунальную услугу, учтенный в стандарте стоимости ЖКУ, в текущем периоде регулирования (руб);
РССжку - размер установленного стандарта стоимости ЖКУ на текущий период регулирования (руб./чел).
При сложившемся на территории муниципального образования город Лабытнанги установленном размере тарифа на услуги электроснабжения, нормативе потребления электрической энергии на 1 человека, а также региональном стандарте стоимости ЖКУ муниципального образования город Лабытнанги в мес. на 1 чел., доля платы за коммунальную услугу в стандарте стоимости ЖКУ составила 8%, в 2011 г. - 9%, в 2012 г. - 9%.
Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для населения определяются по следующей формуле:
где:
МДРС жку - максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для стандартного потребителя на предстоящий период регулирования (руб.);
СДп - среднедушевой доход населения, (руб./чел);
МДДр - региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, %.
Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для населения муниципального образования город Лабытнанги на 2010 г. составляют 6605 руб. на 1 человека в месяц, в 2011 г. - 5677 руб., в 2012 г. - 5848 руб.
Максимально допустимый размер платы за услуги электроснабжения для населения определяется по следующей формуле:
Где:
МДРСку - максимально допустимый размер платы за каждую коммунальную услугу для стандартного потребителя на предстоящий период регулирования (руб/чел; руб./ );
Максимально допустимый размер платы за услуги электроснабжения для населения в 2010 году равен 528, в 2011 г. - 511, в 2012 г. - 526.
Максимально допустимый размер тарифа на услуги электроснабжения для населения на предстоящий период тарифного регулирования определяется по следующей формуле:
где:
МРТку - максимально допустимый размер тарифа на каждую коммунальную услугу для Стандартного потребителя на предстоящий период регулирования
Нку - норматив потребления каждой коммунальной услуги в текущем периоде регулирования
Максимально допустимый размер тарифа на услуги электроснабжения для населения в 2010 году равен 4,55, в 2011 г. - 4,40, в 2012 г. - 4,54.
Таким образом, стоимость услуг по электроснабжению доступна для потребителей муниципального образования город Лабытнанги, так как тариф на электрическую энергию в 2010 - 2012 г.г. ниже максимально допустимого размера тарифа на услуги электроснабжения в среднем на 60%.
Таблица N 25
Расчет
доступности для потребителей услуг электроснабжения муниципального образования город Лабытнанги на 2010 - 2030 г.г.
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021-2025 |
2026-2030 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 |
Среднедушевые доходы населения в месяц |
руб. |
36692,1 |
37848,8 |
38984,3 |
39016,4 |
40053,0 |
40541,0 |
41327,3 |
42112,5 |
42958,6 |
43804,8 |
44971,6 |
46169,6 |
47399,4 |
2 |
Утвержденный тариф на электрическую энергию для населения |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- с НДС |
|
1,67 |
1,84 |
1,89 |
2,06 |
2,08 |
2,10 |
2,12 |
2,14 |
2,17 |
2,19 |
2,21 |
2,23 |
2,25 |
|
- без НДС |
|
1,37 |
1,51 |
1,55 |
1,69 |
1,71 |
1,72 |
1,74 |
1,76 |
1,78 |
1,79 |
1,81 |
1,83 |
1,85 |
|
3 |
Норматив потребления электрической энергии на 1 чел. |
кВт/час |
116 |
116 |
116 |
116 |
116 |
116 |
116 |
116 |
116 |
116 |
116 |
116 |
116 |
4 |
Размер платы за услуги электроснабжения для населения |
руб. |
585 |
644 |
662 |
723 |
730 |
738 |
745 |
752 |
760 |
767 |
783 |
798 |
814 |
5 |
Доля платы за услуги теплоснабжения в стандарте стоимости ЖКУ в текущем периоде регулирования |
% |
8 |
8 |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
11 |
11 |
11 |
11 |
6 |
Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для населения |
руб. |
6605 |
5677 |
5848 |
5853 |
6008 |
6081 |
6199 |
6317 |
6444 |
6571 |
6746 |
6925 |
7109 |
7 |
Максимально допустимый размер платы за услуги электроснабжения для населения (стр. 6*стр. 5) |
руб. |
528 |
454 |
526 |
585 |
601 |
608 |
620 |
632 |
644 |
723 |
742 |
762 |
782 |
8 |
Максимально допустимый размер тарифа на услуги электроснабжения для населения (стр. 7/стр. 3) |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- с НДС |
4,56 |
3,92 |
4,54 |
5,05 |
5,18 |
5,24 |
5,34 |
5,45 |
5,56 |
6,23 |
6,40 |
6,57 |
6,74 |
||
- без НДС |
3,73 |
3,21 |
3,72 |
4,14 |
4,25 |
4,30 |
4,38 |
4,47 |
4,55 |
5,11 |
5,25 |
5,39 |
5,53 |
||
9 |
Отклонение (стр. 8 - стр. 2) |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- с НДС |
2,89 |
2,08 |
2,65 |
2,99 |
3,10 |
3,14 |
3,22 |
3,30 |
3,39 |
4,04 |
4,19 |
4,34 |
4,49 |
||
- без НДС |
2,36 |
1,70 |
2,17 |
2,45 |
2,54 |
2,57 |
2,64 |
2,71 |
2,78 |
3,31 |
3,44 |
3,56 |
3,68 |
Определение доступности потребителям услуг водоснабжения и водоотведения
Одним из значимых критериев, выбираемых органами регулирования, является экономическая доступность.
При всем многообразии показателей наиболее часто все же применяется доля расходов в среднедушевом доходе населения (первый подход). Данный подход отличается простотой и понятностью расчетов.
Для расчета применяется следующая формула:
где
Доля затрат - доля затрат на услуги водоснабжения (водоотведения) в среднем душевом доходе населения муниципального образования, %;
Тариф - тариф на услуги водоснабжения и водоотведения для муниципального образования в рассматриваемом году, руб./, с НДС;
Объем потребления - расчетный объем водоснабжения (водоотведения) по группе "Население" в рассматриваемом году, /чел.;
Среднедушевой доход - усредненный показатель месячного дохода на одного человека в рассматриваемом году, руб./чел.
Таблица N 26
Доля расходов населения на услуги ОКК в 2010 - 2012 г.г.
Услуга |
Тариф, руб./ в мес., с НДС |
Объем потребления, в мес. |
Расходы населения на услуги ОКК, руб./мес. |
Средний душевой доход, руб./чел. в мес. |
Доля расходов в среднем душевом доходе населения, % |
2010 | |||||
Водоснабжение |
62,6 |
16,35 |
1024 |
36692,1 |
2,79 |
Водоотведение |
65,2 |
15,51 |
1011 |
2,76 |
|
2011 | |||||
Водоснабжение |
57 |
16,35 |
934 |
37848,8 |
2,46 |
Водоотведение |
64 |
15,51 |
986 |
2,62 |
|
2012 | |||||
Водоснабжение |
45 |
16,35 |
736 |
38984,3 |
1,89 |
Водоотведение |
55 |
15,51 |
853 |
2,19 |
Таблиц N 27
Доля расходов на услуги холодного водоснабжения и водоотведения
Наименование |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 - 2025 г.г. |
2026 - 2030 г.г. |
Денежный доход в расчете на душу населения, руб. в мес. |
36692,1 |
37848,8 |
38984,3 |
39016,4 |
40053,0 |
40541,0 |
41327,3 |
42112,5 |
42958,6 |
43804,8 |
44971,64 |
46169,56 |
47399,39 |
Расходы населения на услуги ОКК, руб. в мес.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Водоснабжение |
1024 |
934 |
736 |
784 |
792 |
800 |
808 |
816 |
823 |
832 |
849 |
866 |
883 |
Водоотведение |
1011 |
986 |
853 |
959 |
969 |
978 |
988 |
998 |
1008 |
1018 |
1038 |
1059 |
1080 |
Доля расходов на услуги ОКК в доходах населения, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Водоснабжение |
2,79 |
2,47 |
1,89 |
2,01 |
1,98 |
1,97 |
1,95 |
1,94 |
1,92 |
1,90 |
1,89 |
1,88 |
1,86 |
Водоотведение |
2,76 |
2,61 |
2,19 |
2,46 |
2,42 |
2,41 |
2,39 |
2,37 |
2,35 |
2,32 |
2,31 |
2,29 |
2,28 |
Справочно: Суммарная доля расходов на услуги водоснабжения и водоотведения в доходах населения, % |
5,55 |
5,07 |
4,08 |
4,47 |
4,40 |
4,39 |
4,35 |
4,31 |
4,26 |
4,22 |
4,20 |
4,17 |
4,14 |
Коэффициент изменения доли расходов на услуги водоснабжения и водоотведения в величине среднедушевых денежных доходов населения |
|
0,9 |
0,8 |
1,1 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Средними условиями для расчета принимаются жилые дома со II категорией жилья с износом свыше 65% по стандартной квартире 54 на одного члена семьи из 3х человек.
При определении доли расходов на коммунальную услугу организаций коммунального комплекса в величине среднедушевых денежных доходов населения в предстоящем периоде, возможно использование варианта: применение условия неизменности доли расходов на коммунальную услугу организаций коммунального комплекса в величине среднедушевых денежных доходов населения в предстоящем периоде по сравнению с базовым. В этом случае предельное значение коэффициента изменения доли расходов на коммунальную услугу организаций коммунального комплекса в величине среднедушевых денежных доходов населения равно 1.
Предельное значение коэффициента изменения доли расходов на коммунальную услугу организаций коммунального комплекса в величине среднедушевых денежных доходов населения рекомендуется устанавливать в пределах от 1 до 1,15, на услугу водоснабжения и водоотведения - 1,02. Коэффициент изменения доли расходов на коммунальную услугу организаций коммунального комплекса не должен превышать предельное значение соответствующего показателя.
Коэффициент изменения доли расходов на коммунальную услугу организаций коммунального комплекса в величине среднедушевых денежных доходов населения фактически представляет собой отношение соответствующих показателей предстоящего и базового года.
Как видно из табл. N 27, в период с 2010 года по 2012 года доля расходов на водоснабжение снизилась с 2,79% до 1,89%, на водоотведение - с 2,76% до 2,19%. Доля расходов на оплату услуг водоснабжения и водоотведения в 2012 году составляет соответственно 1,89% и 2,19%, что не превышает уровень доступности 5% на 3,11% и 2,81%, который является максимальным для того, чтобы услуги считались доступными для потребителей. Таким образом, тарифы могут быть признаны доступными для потребителей в рассматриваемый период.
В результате оценки доступности услуги водоснабжения и водоотведения для населения города в 2012 году получен положительный результат по коэффициенту изменения доли расходов на услуги водоснабжения и водоотведения в величине среднедушевых доходов населения города, что в соответствии с методологией определения доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса для населения свидетельствует о доступности оплаты услуг для населения города в рассматриваемом периоде.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.