Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Администрации
г. Новый Уренгой
от 19 февраля 2014 г. N 48
Перечень
мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы муниципального образования город Новый Уренгой "Управление муниципальными финансами на 2014 - 2016 годы"
N п/п |
Код бюджетной классификации |
Наименование Программы (подпрограммы), цели, задачи мероприятии и показателей результативности |
Исполнитель (соисполнитель) |
Единица измерения |
Источник финансирования |
Базовое значение для показателей |
Период реализации Программы |
|||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
2014 год |
2015 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Цель муниципальной программы: Повышение эффективности управления муниципальными финансами | ||||||||||
|
|
|
|
Показатель 1.Оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании |
Департамент финансов |
Степень |
|
II |
II |
II |
|
|
|
|
Показатель 2. Отсутствие фактов нарушения бюджетного законодательства |
Департамент финансов |
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
1. |
992 |
0106 1006 |
02 1 0000 02 1 0000 |
Подпрограмма "Создание оптимальных условий для обеспечения сбалансированности и устойчивое i n бюджета" |
Департамент финансов |
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета | ||||||||||
|
|
|
|
Задача 1. Совершенствование составления и организация исполнения бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.1. Своевременное утверждение бюджета на очередной финансовый год и плановый период Городской Думой муниципального образования город Новый Уренгой |
|
Да/нет |
|
Да |
Да |
Да |
|
|
|
|
Показатель 1.2. Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему бюджета |
|
% |
|
23% |
97% |
97% |
|
|
|
|
Показатель 1.3.Утверждение представительным органом отчета об исполнении бюджета |
|
Да/нет |
|
Да |
Да |
Да |
|
|
|
|
Показатель 1.4. Соблюдение уровня долговой нагрузки на бюджет |
|
% |
|
23 |
30 |
30 |
|
|
|
|
Показатель 1.5. Соблюдение сбалансированности бюджета |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Административное мероприятие 1.1. Своевременная и качественная подготовка проекта бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.1.1. Доля приложений и материалов, подготовленных к проекту решения о бюджете, в сравнении с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации |
|
% |
|
100% |
100% |
100% |
|
|
|
Административное мероприятие 1.2. Переход к формированию программного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.2.1. Количество муниципальных правовых актов, направленных на формирование программного бюджета |
|
Ед. |
|
Нет |
4 |
2 |
|
|
|
|
Административное мероприятие 1.3. Организация исполнения бюджета и формирование бюджетной отчетности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.3.1. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении бюджета |
|
% |
|
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
Показатель 1.3.2. Доля расходов бюджета города, осуществляемых через казначейство |
|
% |
|
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
|
Показатель 1.3.3. Объем просроченной кредиторской задолженности по главным распорядителям бюджетных средств за отчетный период (год) |
|
Тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Показатель 1.3.4. Доля главных распорядителей бюджетных средств, предоставивших годовую отчетность в сроки, установленные Департаментом финансов Администрации города |
|
% % |
|
50% |
60% |
70% |
|
|
|
|
Показатель 1.3.5. Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета |
100% |
100% |
100% |
||||
|
|
|
Административное мероприятие 1.4. Обеспечение роста налоговых и неналоговых поступлении в доход бюджета, управление муниципальным долгом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.4.1. Количество проведенных заседаний комиссии по рассмотрению вопросов о признании безнадёжной к взысканию и списанию задолженности по неналоговым платежам |
|
Ед. |
|
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
Показатель 1.4.2. Количество проведенных заседаний Совета по финансово-бюджетной политике |
|
Ед. |
|
4 |
4 |
4 |
|
|
|
Показатель 1.4.3. Отношение муниципального долга к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений |
|
% |
|
41% |
30% |
25% |
|
992 |
0106 1006 |
02 1 1104 02 1 1104 |
Мероприятие 1.5. Обеспечение деятельности исполнителей программы |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
125240 |
125240 |
|
|
|
|
Показатель 1.5.1. Укомплектованность кадрами |
|
% |
|
96% |
98% |
100 |
|
|
|
|
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
- |
125240 |
125240 |
|
|
|
|
Задача 2. Организация и осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства при использовании средств бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2.1. Доля средств, возмещенных в доход бюджета, в общем объеме нецелевых и неправомерных расходов |
|
% |
|
30 |
50 |
70 |
|
|
|
|
Показатель 2.2. Соотношение количества установленных фактов финансовых нарушений и общего количества решений, принятых по фактам нарушений |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 2.1. Осуществление предварительного контроля за использованием бюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2.1.1. Непревышение кассовых выплат над лимитами бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования |
|
Да/нет |
|
Да |
Да |
Да |
|
|
|
|
Показатель 2.1.2. Своевременное исполнение надлежаще оформленных платежных документов, представленных получателями средств бюджета города, муниципальными автономными и бюджетными учреждениями |
|
Да/нет |
|
Да |
Да |
Да |
|
|
|
|
Административное мероприятие 2.2. Осуществление последующего контроля за использованием бюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2.2.1. Доля главных распорядителей бюджетных средств, охваченных проверками |
|
% |
|
44 |
44 |
44 |
|
|
|
|
Показатель 2.2.2.Количество проведенных проверок за год |
|
Шт. |
|
6 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
Показатель 2.2.3.Проведение мониторинга выполнения контрольных мероприятий главными распорядителями бюджетных средств в отношении подведомственных учреждений |
|
Да/нет |
|
Да |
Да |
Да |
|
|
|
Итого по задаче 2: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Задача 3.Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса в муниципальном образовании |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3.1. Доля информации, размещаемой на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой в сети Интернет |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Показатель 3.2. Доля проведенных публичных слушаний от общего числа вопросов, по которым необходимо проведение публичных слушаний в соответствии с действующим законодательством |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Административное мероприятие 3.1. Размещение информации о финансовой деятельности в открытом доступе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3.1.1. Количество в отчетном году публикаций в открытом доступе о деятельности в сфере управления общественными финансами |
|
Шт. |
|
30 |
35 |
35 |
|
|
|
Административное мероприятие 3.2. Открытие корпоративного сайта Департамента финансов Администрации города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3.2.1. Доля информации, размещаемой на корпоративном сайте Департамента финансов Администрации города |
|
% |
|
|
70 |
80 |
|
|
|
|
Итого по задаче 3: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Итого по подпрограмме: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
- |
125240 |
125240 1 |
|
2. |
992 |
0113 |
02 2 0000 |
Подпрограмма "Управление развитием бюджетного процесса" |
Департамент финансов |
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы: Повышение качества бюджетного процесса | ||||||||||
|
|
|
Задача 1. Создание механизма для повышения качества финансового менеджмента ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.1. Доля ГРБС, имеющих максимальную рейтинговую оценку качества финансового менеджмента 5 баз лов |
|
% |
|
10 |
25 |
35 |
|
|
|
|
|
Показатель 1.2. Количество проведенных семинаров, совещаний, заседаний по вопросам составления и исполнения бюджета |
|
Ед. |
|
5 |
5 |
5 |
992 |
0113 |
02 2 9230 |
Мероприятие 1,1. Проведение оценки качества финансового менеджмента ГРБС по итогам работы за отчетный финансовый год |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
500 |
500 |
|
|
|
|
Показатель 1.1.1. Количество ГРБС, улучшивших оценку качества финансового менеджмента по сравнению с предыдущим годом |
|
Ед. |
|
0 |
1 |
2 |
|
|
|
|
Показатель 1.1.2. Количество проблемных показателей, общих для всех главных распорядителей бюджетных средств, по которым доведены рекомендации по повышению качества финансового менеджмента |
|
Ед. |
|
4 |
3 |
2 |
|
|
|
|
Показатель 1.1.3. Наличие размещенного рейтинга и результатов оценки качества финансового менеджмента ГРБС на официальном сайте муниципального образования |
|
Да/нет |
|
Да |
Да |
Да |
|
|
|
|
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
0 |
500 |
500 |
|
|
|
|
|
Задача 2. Развитие новых технологий и информационных систем управления муниципальными финансами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2.1. Доля юридически значимых электронных документов в общем объеме документов финансово- хозяйственной деятельности органов Администрации города |
|
% |
|
30 |
40 |
45 |
|
|
|
|
Показатель 2.2. Сокращение сроков формирования всех видов финансовой отчетности ГРБС |
|
% |
|
70 |
80 |
90 |
|
992 |
от |
022 9230 |
Мероприятие 2.1. Методологическая поддержка по повышению качества бюджетного процесса |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
6556 |
6556 |
|
|
|
|
Показатель 2.1.1. Наличие внедренных программных модулей "Паспорт государственных (муниципальных) учреждений", "Государственное (муниципальное) задание" с автоматической выгрузкой информации на сайт ГМУ |
|
Да/нет |
|
Нет |
Да |
Да |
|
|
|
|
|
Показатель 2.1.2. Наличие программных модулей "Планирование бюджетных ассигнований","Закон (решение) о бюджете" |
|
Да/нет |
|
Нет |
Да |
Да |
|
|
|
|
Показатель 2.1.3. Ежегодная модернизация имеющейся информационной базы по ведению реестра расходных обязательств |
|
Да/нет |
|
Да |
Да |
Да |
|
|
|
|
Итого по задаче 2: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
- |
6556 |
6556 |
|
|
|
|
Итого по подпрограмме: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
- |
7056 |
7056 |
|
|
|
|
Итого по муниципальной программе: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
- |
132296 |
132296 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального образования г. Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 февраля 2014... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.