В целях реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 - 2020 годы" Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 - 2020 годы", утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года N 1144-П.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа |
Д.Н. Кобылкин |
Изменения,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 - 2020 годы"
(утв. постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 26 ноября 2014 г. N 970-П)
1. В паспорте Государственной программы:
1.1. позицию, касающуюся ответственного исполнителя Государственной программы, после слова "департамент" дополнить словами "тарифной политики,";
1.2. в позиции, касающейся соисполнителей Государственной программы, слова "департамент цен и тарифов Ямало-Ненецкого автономного округа" исключить;
1.3. позицию, касающуюся показателей Государственной программы, изложить в следующей редакции:
"
Показатели Государственной программы |
1) энергоёмкость валового регионального продукта Ямало-Ненецкого автономного округа; 2) доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; 3) доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе; 4) удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям; 5) доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения; 6) доля использованных, обезвреженных и утилизированных отходов от общего количества образующихся отходов производства и потребления |
";
1.4. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение Государственной программы (тыс. руб.) | |||
Общий объем финансирования - 78 363 608 |
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 78 363 608* |
Справочно: планируемый объем федеральных средств - 535 430 |
Справочно: планируемый объем внебюджетных источников - 8 071 050 |
2014 год - 12 018 009 |
12 018 009 |
60 479 |
1 535 990 |
2015 год - 11 290 835 |
11 290 835 |
59 951 |
1 098 039 |
2016 год - 11 192 396 |
11 192 396 |
50 000 |
1 027 366 |
2017 год - 10 965 592 |
10 965 592 |
95 000 |
1 029 821 |
2018 год - 10 965 592 |
10 965 592 |
45 000 |
1 081 104 |
2019 год - 10 965 592 |
10 965 592 |
45 000 |
1 123 365 |
2020 год - 10 965 592 |
10 965 592 |
45 000 |
1 175 365 |
* Финансирование Государственной программы за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа "Об окружном бюджете".";
1.5. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Государственной программы, изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы |
улучшение показателей социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа: 1) энергоёмкость валового регионального продукта Ямало-Ненецкого автономного округа к 2020 году - 12,85 кг у.т./тыс. руб.; 2) увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 16,5 процентов в 2015 году, до 30 процентов к 2018 году и сохранение данного значения до 2020 года; 3) доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе - не более 12 процентов в 2015 году; не более 11 процентов в период 2017 - 2020 годов; 4) снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, с 33,2 процента в 2012 году до 31 процента к 2017 году и до 28 процентов к 2020 году; 5) увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, с 51 процента в 2012 году до 53 процентов к 2017 году и до 60 процентов к 2020 году; 6) доля использованных, обезвреженных и утилизированных отходов от общего количества образующихся отходов производства и потребления на 20 процентов в 2015 году, на 22 процента в 2017 году и на 25 процентов к 2020 году |
".
2. В разделе I Государственной программы:
2.1. в пункте 4 подраздела 1.2 слово "Программа" заменить словом "Программы";
2.2. в подразделе 1.3:
2.2.1. абзац второй изложить в следующей редакции:
"ДТПЭиЖКК ЯНАО - департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа;";
2.2.2. абзац третий признать утратившим силу.
3. В разделе II Государственной программы:
3.1. абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"- ДТПЭиЖКК ЯНАО,";
3.2. абзац тринадцатый признать утратившим силу;
3.3. таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, местных бюджетов и юридических лиц на реализацию Государственной программы
N |
Источник финансирования |
Всего на 2014 - 2020 годы |
Объемы финансирования (тыс. руб.) |
||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
Средства федерального бюджета*(1) |
400 430 |
60 479 |
59 951 |
50 000 |
95 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
Из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
1.2 |
Подпрограмма 2 "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса" |
184 193 |
37 419 |
46 774 |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
1.3 |
Подпрограмма 3 "Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами" |
36 237 |
23 060 |
13 177 |
|
|
|
|
|
2 |
Средства окружного бюджета*(3) |
78 363 608 |
12 018 009 |
11 290 835 |
11 192 396 |
10 965 592 |
10 965 592 |
10 965 592 |
10 965 592 |
в том числе по мероприятиям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Подпрограмма 2 "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса" |
72 425 963 |
10 997 774 |
10 470 600 |
10 372 161 |
10 146 357 |
10 146 357 |
10 146 357 |
10 146 357 |
2.3 |
Подпрограмма 3 "Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами" |
2 996 000 |
600 000 |
400 000 |
400 000 |
399 000 |
399 000 |
399 000 |
399 000 |
2.4 |
Подпрограмма 4 "Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг" |
551 579 |
78 797 |
78 797 |
78 797 |
78 797 |
78 797 |
78 797 |
78 797 |
2.5 |
Подпрограмма 5 "Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи"*(4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6 |
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации Государственной программы" |
2 390 066 |
341 438 |
341 438 |
341 438 |
341 438 |
341 438 |
341 438 |
341 438 |
3 |
Средства местных бюджетов*(2) |
3 376 369 |
161 069 |
186 337 |
604 457 |
575 155 |
662 187 |
534 417 |
652 747 |
Из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |
3 004 959 |
106 191 |
131 896 |
550 958 |
523 007 |
610 039 |
482 269 |
600 599 |
3.2 |
Подпрограмма 2 "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса" |
371 410 |
54 878 |
54 441 |
53 499 |
52 148 |
52 148 |
52 148 |
52 148 |
3.3 |
Подпрограмма 3 "Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами" |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Средства внебюджетных источников (включая личные средства граждан, собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции)*(1) |
8 071 050 |
1 535 990 |
1 098 039 |
1 027 366 |
1 029 821 |
1 081 104 |
1 123 365 |
1 175 365 |
|
Из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |
2 236 522 |
776 710 |
362 226 |
252 345 |
210 350 |
209 290 |
208 087 |
217 514 |
4.2 |
Подпрограмма 2 "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса" |
4 973 252 |
653 574 |
651 177 |
675 271 |
703 632 |
738 814 |
763 933 |
786 851 |
4.3 |
Подпрограмма 3 "Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами" |
861 276 |
105 706 |
84 636 |
99 750 |
115 839 |
133 000 |
151 345 |
171 000 |
*(1) Финансирование Государственной программы из средств федерального бюджета и внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.
*(2) Финансирование Государственной программы из средств местных бюджетов на соответствующий год носит прогнозный характер.
*(3) Финансирование мероприятий Государственной программы указано в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
*(4) Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6 "Обеспечение реализации Государственной программы".
*(5) Финансирование Подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников осуществляется за счет средств собственников помещений в МКД.";
3.4. таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Перечень подпрограмм и программно-целевых инструментов Государственной программы за счет средств бюджета автономного округа
N |
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм |
Объемы финансирования (тыс. руб.) |
|||||||
всего на 2014 - 2020 годы |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Государственная программа - всего |
78 363 608 |
12 018 009 |
11 290 835 |
11 192 396 |
10 965 592 |
10 965 592 |
10 965 592 |
10 965 592 |
1.1. |
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель) - всего |
72 795 937 |
10 475 791 |
10 386 691 |
10 386 691 |
10 386 691 |
10 386 691 |
10 386 691 |
10 386 691 |
1.2. |
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель) - всего |
1 312 364 |
762 317 |
324 243 |
225 804 |
|
|
|
|
1.3. |
ДГЖН ЯНАО (соисполнитель) - всего |
4 255 307 |
779 901 |
579 901 |
579 901 |
578 901 |
578 901 |
578 901 |
578 901 |
2. |
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель) |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Подпрограмма 2 "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса" - всего |
72 425 963 |
10 997 774 |
10 470 600 |
10 372 161 |
10 146 357 |
10 146 357 |
10 146 357 |
10 146 357 |
3.1. |
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель) |
71 113 599 |
10 235 457 |
10 146 357 |
10 146 357 |
10 146 357 |
10 146 357 |
10 146 357 |
10 146 357 |
3.2. |
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель) |
1 312 364 |
762 317 |
324 243 |
225 804 |
|
|
|
|
4. |
Подпрограмма 3 "Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами" - всего |
2 996 000 |
600 000 |
400 000 |
400 000 |
399 000 |
399 000 |
399 000 |
399 000 |
4.1. |
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель) |
2 996 000 |
600 000 |
400 000 |
400 000 |
399 000 |
399 000 |
399 000 |
399 000 |
5. |
Подпрограмма 4 "Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг" - всего |
551 579 |
78 797 |
78 797 |
78 797 |
78 797 |
78 797 |
78 797 |
78 797 |
5.1. |
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель) |
551 579 |
78 797 |
78 797 |
78 797 |
78 797 |
78 797 |
78 797 |
78 797 |
6. |
Подпрограмма 5 "Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи" - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1. |
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель) |
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации Государственной программы" - всего |
2 390 066 |
341 438 |
341 438 |
341 438 |
341 438 |
341 438 |
341 438 |
341 438 |
7.1. |
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель) |
1 682 338 |
240 334 |
240 334 |
240 334 |
240 334 |
240 334 |
240 334 |
240 334 |
7.2. |
ДГЖН ЯНАО (соисполнитель) |
707 728 |
101 104 |
101 104 |
101 104 |
101 104 |
101 104 |
101 104 |
101 104 |
* Детализированный перечень мероприятий подпрограмм Государственной программы на 2014 год содержится в таблице приложения N 2 к Государственной программе.".
4. В таблице 3 раздела III Государственной программы:
4.1. пункт 2 графы 4 после слова "системы" дополнить словом "теплоснабжения,";
4.2. в пункте 2 графы 5:
4.2.1. слова ", предоставляемым ДЦиТ ЯНАО" заменить словами "организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности";
4.2.2. после слова "системы" дополнить словом "теплоснабжения,";
4.3. пункт 3 изложить в следующей редакции:
"
";
4.4. в пункте 4 графы 5 слова "10.12.2009 N 287" заменить словами "16.10.2013 N 411".
5. Раздел IV Государственной программы изложить в следующей редакции:
"IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе, предусматривается в рамках подпрограмм 1, 2 и 3.".
6. Дополнить разделом V следующего содержания:
"V. Ожидаемые результаты реализации Государственной программы
Улучшение показателей социально-экономического развития автономного округа:
- снижение энергоёмкости валового регионального продукта автономного округа за счет реализации мероприятий Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы, на 3,5 процента к 2020 году;
- увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 16,5 процентов в 2015 году, до 30 процентов к 2018 году и сохранение данного значения до 2020 года;
- доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе - не более 12 процентов в 2015 году; не более 11 процентов в период 2017 - 2020 годов;
- снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, с 33,2 процента в 2012 году до 31 процента к 2017 году и до 28 процентов к 2020 году;
- увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, с 51 процента в 2012 году до 53 процентов к 2017 году и до 60 процентов к 2020 году;
- доля использованных, обезвреженных и утилизированных отходов от общего количества образующихся отходов производства и потребления - на 20 процентов в 2015 году, на 22 процента в 2017 году и на 25 процентов к 2020 году.".
7. В подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности":
7.1. в паспорте Подпрограммы 1:
7.1.1. в позиции, касающейся ответственного исполнителя Подпрограммы 1, слово "ДЭиЖКК" заменить словом "ДТПЭиЖКК";
7.1.2. в позиции, касающейся соисполнителя Подпрограммы 1, слово "ДЦиТ ЯНАО" заменить словом "нет";
7.1.3. позицию, касающуюся задач Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
"
Задачи Подпрограммы 1 |
1) создание экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих, ресурсосберегающих и инновационных технологий в производственных процессах, а также внедрение экологически чистых технологий производства и потребления энергии и ресурсов |
";
7.1.4. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
"
Показатели Подпрограммы 1 |
1) доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, к общему количеству организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности; 2) доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, соблюдающих требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, к общему количеству регулируемых организаций, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
";
7.1.5. позицию, касающуюся основных мероприятий Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
"
Основные мероприятия Подпрограммы 1 |
1) установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (центральный аппарат); 2) региональный государственный контроль за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (центральный аппарат); 3) осуществление региональных полномочий и выполнение функций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе оперативное управление Подпрограммой 1 (центральный аппарат) |
";
7.1.6. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.) | |||
Общий объем финансирования - 0 |
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 0* |
Справочно: планируемый объем федеральных средств - 180 000 |
Справочно: планируемый объем внебюджетных источников - 2 236 522 |
2014 год - 0 |
0 |
0 |
776 710 |
2015 год - 0 |
0 |
0 |
362 226 |
2016 год - 0 |
0 |
0 |
252 345 |
2017 год - 0 |
0 |
45 000 |
210 350 |
2018 год - 0 |
0 |
45 000 |
209 290 |
2019 год - 0 |
0 |
45 000 |
208 087 |
2020 год - 0 |
0 |
45 000 |
217 514 |
* Финансирование Подпрограммы 1 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с Законом автономного округа "Об окружном бюджете".";
7.2. в абзаце восьмом подраздела 1.2 раздела I слова "распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2013 года N 512-р" заменить словами "постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 321";
7.3. раздел II изложить в следующей редакции:
"II. Перечень мероприятий Подпрограммы 1
1. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1
Мероприятия Подпрограммы 1 сосредоточены на реализации государственной политики в автономном округе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе приоритетных направлений, предусмотренных государственной программой Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 321.
Затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 приведены в таблицах 4, 5.
В рамках Подпрограммы 1 выделяются следующие основные мероприятия:
1) установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (центральный аппарат).
Требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством устанавливаются в отношении субъектов естественных монополий и организации коммунального комплекса, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется регулирование цен (тарифов).
Установленные требования ежегодно корректируются с учетом прогноза социально-экономического развития муниципального образования, на территории которого осуществляется деятельность, и автономного округа, разработанных на очередной финансовый год и утвержденных на аналогичный период производственной, инвестиционной программ регулируемой организации и установленных цен (тарифов) на товары (услуги) регулируемой организации.
Требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности устанавливаются в отношении:
- целевых показателей и их значений, достижение которых обеспечивается регулируемой организацией при реализации программы;
- перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, осуществление которых регулируемой организацией будет способствовать достижению предложенных ей значений показателей, возможных сроков их проведения с оценкой расходов на их проведение;
- показателей энергетической эффективности объектов, с использованием которых осуществляется соответствующий регулируемый вид деятельности.
Расходы на выполнение данного мероприятия предусматриваются в составе обеспечивающей Подпрограммы 6;
2) региональный государственный контроль за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (центральный аппарат).
Мероприятие выполняется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В частности, контрольные функции предусмотрены подпунктом "к" пункта 4 Типового положения об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2011 года N 97.
Расходы на выполнение данного мероприятия предусматриваются в составе обеспечивающей Подпрограммы 6;
3) осуществление региональных полномочий и выполнение функций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе оперативное управление Подпрограммой 1 (центральный аппарат).
Оперативное управление Подпрограммой 1 направлено на решение следующих задач:
- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации мероприятий Государственной программы;
- подготовка проектов планов реализации на предстоящие финансовые годы и осуществление координации деятельности по вопросам, касающимся их согласования с соисполнителями Государственной программы;
- выполнение комплекса мероприятий по скоординированному взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями;
- организация независимой оценки показателей результативности и эффективности мероприятий Государственной программы, их соответствия целевым индикаторам и показателям Государственной программы;
- формирование аналитической информации о реализации мероприятий Государственной программы и подготовка отчетности о реализации Государственной программы;
- внедрение информационных технологий и обеспечение их применения в целях управления реализацией Государственной программы и контроля за ходом выполнения мероприятий Государственной программы, обеспечение размещения в сети Интернет текста Государственной программы, нормативных правовых актов по управлению реализацией Государственной программы и контролю за ходом выполнения ее мероприятий, а также материалов о ходе и результатах реализации Государственной программы, осуществление информационного обеспечения специализированного сайта в сети Интернет;
- осуществление технологического, информационного, консультационного и экспертного сопровождения реализации Государственной программы и информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
* Правила установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 года N 340.
2. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1
Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 за счет средств окружного бюджета направлено на реализацию региональных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Мероприятия обеспечивают участие автономного округа в подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" федеральной государственной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 321, на получение субсидий из федерального бюджета согласно Правилам предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 года N 754.
Средства бюджетов муниципальных образований приняты в объеме ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Внебюджетные источники определены экспертным путем. К ним относятся:
- плата по договорам на поставку мощности, инвестиционные составляющие тарифов регулируемых организаций;
- средства частных инвесторов, привлекаемые в рамках государственно-частного партнерства (энергосервисные контракты), в том числе на условиях оплаты из полученной экономии энергетических ресурсов в стоимостном выражении;
- кредиты, займы кредитных организаций, средства фондов и общественных организаций, иностранных инвесторов, заинтересованных в реализации Подпрограммы 1.
При планировании ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 учитывалась ситуация в финансово-бюджетной сфере автономного округа, экономическая, политическая и финансовая значимость проблемы повышения энергетической эффективности экономики автономного округа, а также возможности и механизмы ее решения за счет средств окружного бюджета.
Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению с учетом достигнутых результатов в рамках бюджетного цикла.
Таблица 4
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 1
N |
Источник финансирования |
Объемы финансирования (тыс. руб.) |
|||||||
всего на 2014 - 2020 годы |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Средства федерального бюджета*(1) |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
2. |
Средства окружного бюджета*(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Средства местных бюджетов*(3) |
3 004 959 |
106 191 |
131 896 |
550 958 |
523 007 |
610 039 |
482 269 |
600 599 |
|
Из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Город Губкинский |
17 926 |
7 776 |
10 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Город Лабытнанги |
27 327 |
834 |
26 493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Город Муравленко |
2 320 |
1 160 |
1 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Город Новый Уренгой |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Город Ноябрьск |
14 207 |
8 000 |
6 207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Город Салехард |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Красноселькупский район |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Надымский район |
36 042 |
8 126 |
2 426 |
10 205 |
7 254 |
3 814 |
2 455 |
1 762 |
|
Приуральский район |
98 599 |
8 119 |
15 080 |
15 080 |
15 080 |
15 080 |
15 080 |
15 080 |
|
Пуровский район |
2 784 662 |
67 000 |
67 000 |
522 609 |
497 609 |
588 081 |
461 670 |
580 693 |
|
Тазовский район |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Шурышкарский район |
23 244 |
4 860 |
3 064 |
3 064 |
3 064 |
3 064 |
3 064 |
3 064 |
|
Ямальский район |
632 |
316 |
316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Средства внебюджетных источников (включая собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции)*(4) |
2 236 522 |
776 710 |
362 226 |
252 345 |
210 350 |
209 290 |
208 087 |
217 514 |
*(1) Финансирование Подпрограммы 1 из средств федерального бюджета на соответствующий год носит прогнозный характер. Объем софинансирования принят из расчета не менее 35,0 млн. руб. (пункт 13 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 года N 754).
*(2) Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
*(3) Финансирование Подпрограммы 1 из средств местных бюджетов на соответствующий год носит справочный характер, основан на утвержденных в установленном порядке муниципальных программах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
*(4) Финансирование Подпрограммы 1 из средств внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.
Таблица 5
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
Наименование ответственных исполнителей/ мероприятий Подпрограммы 1 |
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.) |
||||||||||
всего на 2014 - 2020 годы |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||
Подпрограмма 1 - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)* |
234 178 |
33 454 |
33 454 |
33 454 |
33 454 |
33 454 |
33 454 |
33 454 |
|||
1. |
Задача 1. Создание экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих, ресурсосберегающих и инновационных технологий в производственных процессах, а также внедрение экологически чистых технологий производства и потребления энергии и ресурсов |
||||||||||
1.1. |
Мероприятие 1. Установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (центральный аппарат)* |
11 340 |
1 620 |
1 620 |
1 620 |
1 620 |
1 620 |
1 620 |
1 620 |
||
1.2. |
Мероприятие 2. Региональный государственный контроль за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (центральный аппарат)* |
45 346 |
6 478 |
6 478 |
6 478 |
6 478 |
6 478 |
6 478 |
6 478 |
||
1.3. |
Мероприятие 3. Реализация региональных полномочий и выполнение функций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе оперативное управление Подпрограммой 1 (центральный аппарат)* |
177 492 |
25 356 |
25 356 |
25 356 |
25 356 |
25 356 |
25 356 |
25 356 |
* Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6 "Обеспечение реализации Государственной программы".";
7.4. таблицу 6 раздела III изложить в следующей редакции:
"Таблица 6
Методика расчета целевых показателей Подпрограммы 1
N |
Наименование целевых показателей и индикаторов |
Единица измерения |
Расчетная формула |
Индикаторы расчета целевых показателей. Источник получения значений индикаторов |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, к общему количеству организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности |
% |
Рассчитывается как частное значений количества организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и общего количества организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, умноженное на 100: |
К - количество организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; К - общее количество организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности. Принимается по данным ДТПЭиЖКК ЯНАО |
2. |
Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, соблюдающих требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, к общему количеству регулируемых организаций, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
% |
Рассчитывается как частное значений количества организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, соблюдающих требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, и количества регулируемых организаций, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения, умноженное на 100: |
- количество организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, соблюдающих требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - количество организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Принимается по данным ДТПЭиЖКК ЯНАО |
";
7.5. раздел IV изложить в следующей редакции:
"IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей Подпрограммы 1
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе, в рамках Подпрограммы 1 не предусмотрено.";
7.6. раздел V изложить в следующей редакции:
"V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1
Реализация Подпрограммы 1 обеспечит создание экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих, ресурсосберегающих и инновационных технологий в производственных процессах, а также внедрение экологически чистых технологий производства и потребления энергии и ресурсов.".
8. В подпрограмме "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса":
8.1. в паспорте Подпрограммы 2:
8.1.1. в позиции, касающейся ответственного исполнителя Подпрограммы 2, слово "ДЭиЖКК" заменить словом "ДТПЭиЖКК";
8.1.2. в позиции, касающейся соисполнителя Подпрограммы 2, слова "ДЦиТ ЯНАО" исключить;
8.1.3. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
"
Показатели Подпрограммы 2 |
1) доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; 2) доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе; 3) уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры |
";
8.1.4. позицию, касающуюся основных мероприятий Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
"
Основные мероприятия Подпрограммы 2 |
1) разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики автономного округа; 2) государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса; 3) реализация региональных полномочий и выполнение функций в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в том числе оперативное управление Подпрограммой 2 (центральный аппарат); 4) государственное регулирование цен (тарифов) в топливно-энергетическом и коммунальном комплексе (центральный аппарат); 5) региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат); 6) информационное сопровождение деятельности ДТПЭиЖКК ЯНАО (центральный аппарат); 7) бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа |
";
8.1.5. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.) | |||
Общий объем финансирования - 72 425 963 |
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 72 425 963* |
Справочно: планируемый объем федеральных средств - 184 193 |
Справочно: планируемый объем внебюджетных источников - 4 973 252 |
2014 год - 10 997 774 |
10 997 774 |
37 419 |
653 574 |
2015 год - 10 470 600 |
10 470 600 |
46 774 |
651 177 |
2016 год - 10 372 161 |
10 372 161 |
50 000 |
675 271 |
2017 год - 10 146 357 |
10 146 357 |
50 000 |
703 632 |
2018 год - 10 146 357 |
10 146 357 |
|
738 814 |
2019 год - 10 146 357 |
10 146 357 |
|
763 933 |
2020 год - 10 146 357 |
10 146 357 |
|
786 851 |
* Финансирование Подпрограммы 2 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с Законом автономного округа "Об окружном бюджете".";
8.1.6. в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы 2:
8.1.6.1. абзац второй изложить в следующей редакции:
"2) доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе - не более 12 процентов в 2015 году; не более 11 процентов в период 2017 - 2020 годов;";
8.1.6.2. абзац третий изложить в следующей редакции:
"3) снижение уровня износа основных фондов коммунальной инфраструктуры до 48 процентов к 2017 году, сохранение значения данного показателя к 2020 году на уровне 48 процентов";
8.2. раздел II изложить в следующей редакции:
"II. Перечень мероприятий Подпрограммы 2
1. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2
Мероприятия Подпрограммы 2 сосредоточены на реализации государственной политики в автономном округе в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в том числе приоритетных направлений, предусмотренных государственной программой "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2012 года N 2227-р.
Комплекс мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 2, будет способствовать повышению качества государственного регулирования цен и тарифов в автономном округе, эффективности управленческих решений, связанных с развитием экономики региона. Кроме того, мероприятия Подпрограммы 2 позволят обеспечить реализацию взвешенной социально-экономической политики с целью обеспечения доступности для потребителей автономного округа регулируемых товаров и услуг.
Затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 приведены в таблицах 8, 9.
В рамках Подпрограммы 2 выделяются следующие основные мероприятия:
1. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики автономного округа.
Данное мероприятие предусматривает выполнение требований законодательства в области электроэнергетики* в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года N 823.
Ежегодная актуализация схемы и программы развития электроэнергетики автономного округа согласуется с генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики Российской Федерации и схемой и программой ЕЭС и обеспечивает выполнение мероприятий по строительству, модернизации и техническому перевооружению генерации и электросетевого комплекса в рамках инвестиционных программ субъектов электроэнергетики.
2. Государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса.
2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе в выполнении полномочий по содержанию в границах поселений и городских округов улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.
2.2. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований в автономном округе.
Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе в выполнении полномочий по благоустройству территорий муниципальных образований, в том числе по организации уличного освещения (расходы на электрическую энергию, содержание, ремонт линий электропередач и осветительных приборов).
Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.
2.3. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.
Мероприятие направлено на осуществление отдельных государственных полномочий автономного округа по предоставлению субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям коммунального комплекса в связи с соблюдением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.
Предоставление субвенции осуществляется в соответствии с Законом автономного округа от 25 ноября 2011 года N 136-ЗАО "О компенсации выпадающих доходов организациям коммунального комплекса и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям коммунального комплекса".
2.4. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.
Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе в выполнении полномочий по предоставлению субсидий на компенсацию выпадающих доходов:
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оказание услуг по помывке населения в общественных банях, в связи с установлением цен на банные услуги, реализуемые населению, в величине, не обеспечивающей возмещение издержек;
юридическим лицам, созданным и наделенным органами местного самоуправления статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела в муниципальном образовании, в связи с оказанием услуг по захоронению умерших (погибших), указанных в пунктах 1, 2 статьи 12 Федерального закона от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", а также затрат на содержание залов ритуальных услуг, круглосуточной дежурной службы, в том числе затрат на транспортировку тел умерших.
Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.
2.5. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.
Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе в выполнении полномочий по предоставлению субсидий на компенсацию выпадающих доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оказание услуг и выполнение работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в муниципальном специализированном жилищном фонде (общежитиях), а также в жилищном фонде, имеющем до 01 марта 2005 года статус муниципального специализированного жилищного фонда (общежитие), по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.
Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.
2.6. Государственная поддержка газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа.
Мероприятие направлено на осуществление отдельных государственных полномочий автономного округа по предоставлению субсидий на возмещение части затрат газораспределительным организациям, оказывающим услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа, которые в силу законных ограничений по росту тарифов не учтены при формировании тарифа на оказание услуг по транспортировке газа.
Возмещение части затрат газораспределительным организациям, оказывающим услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа, осуществляется на основании Закона автономного округа от 19 сентября 2012 года N 76-ЗАО "О государственной поддержке газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории Ямало-Ненецкого автономного округа" в соответствии порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.
2.7. Подготовка объектов коммунального комплекса к работе в зимний период.
Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе в выполнении полномочий по подготовке объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период.
Финансовые средства предназначены для обеспечения аварийными (резервными) источниками энергоснабжения объектов энергетики и коммунального комплекса, выполнения работ по капитальному ремонту и возмещению износа муниципального имущества, задействованного при производстве и передаче тепловой и электрической энергии, газоснабжении, подъеме, транспортировке и очистке воды, транспортировке (перекачке) и очистке стоков, в целях ограничения роста цен (тарифов) на энергоресурсы и коммунальные услуги.
Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.
2.8. Формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья.
Мероприятие направлено на оказание поддержки товариществам собственников жилья.
В соответствии с Законом автономного округа от 25 ноября 2011 года N 135-ЗАО "О создании благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья в Ямало-Ненецком автономном округе" предусмотрено оказание финансовой поддержки товариществам собственников жилья (далее - ТСЖ) в виде предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с государственной регистрацией ТСЖ, арендной платой за используемые помещения, приобретение оборудования (компьютерной техники, программного обеспечения) для осуществления хозяйственной деятельности ТСЖ.
Также предусматриваются субсидии для победителей ежегодного окружного конкурса "Лучшее товарищество собственников жилья".
В целях поощрения достижений муниципальными образованиями наилучших значений показателей, характеризующих деятельность ТСЖ и их количество, предусматривается предоставление грантов муниципальным образованиям.
Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.
2.9. Компенсация стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации.
Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе в выполнении полномочий по предоставлению субсидий на компенсацию стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенной к сетям централизованной системы канализации.
Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.
3. Реализация региональных полномочий и выполнение функций в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в том числе оперативное управление Подпрограммой 2 (центральный аппарат).
Мероприятие направлено на оперативное управление Подпрограммой 2 и решение следующих задач:
- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации мероприятий Государственной программы;
- подготовка проектов планов реализации на предстоящие финансовые годы и осуществление координации деятельности по вопросам, касающимся их согласования с соисполнителями Подпрограммы 2;
- выполнение комплекса мероприятий по скоординированному взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями;
- организация независимой оценки показателей результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы 2, их соответствия целевым индикаторам и показателям Государственной программы;
- формирование аналитической информации о реализации мероприятий Подпрограммы 2 и подготовка отчетности о реализации Подпрограммы 2;
- внедрение информационных технологий и обеспечение их применения в целях управления реализацией Подпрограммой 2 и контроля за ходом выполнения мероприятий, обеспечение размещения в сети Интернет текста Подпрограммы 2, нормативных правовых актов по управлению реализацией Подпрограммой 2 и контролю за ходом выполнения ее мероприятий, а также материалов о ходе и результатах реализации, осуществление информационного обеспечения специализированного сайта в сети Интернет;
- осуществление технологического, информационного, консультационного и экспертного сопровождения реализации Подпрограммы 2.
4. Государственное регулирование цен (тарифов) в топливно-энергетическом и коммунальном комплексе (центральный аппарат).
Выполнение данного мероприятия обеспечивает установление долгосрочных тарифов (цен) с учетом доступности платы за энергоресурсы и коммунальные услуги для потребителей, реализацию регулируемыми организациями инвестиционных проектов за счет привлечения частных инвестиций, предусмотренных программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.
Государственное регулирование осуществляется в соответствии с действующим законодательством в отношении:
- электрической энергии (мощности) и услуг по ее передаче;
- платы за технологическое присоединение к электрическим сетям;
- тепловой энергии (мощности), теплоносителя и услуг по передаче тепловой энергии;
- платы за подключение к системе теплоснабжения;
- тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса (водоснабжение, водоотведение, утилизация твердых бытовых отходов);
- топлива твердого, печного бытового и керосина, реализуемых гражданам;
- сетевого и сжиженного газа для населения;
- снабженческо-сбытовых и торговых надбавок к ценам на нефтепродукты;
- технической инвентаризации жилищного фонда;
- предельных максимальных цен (тарифов, расценок, ставок и т.п.) кадастровых работ в отношении земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства.
При регулировании цен (тарифов) субъектов естественных монополий выполняются функции:
- по утверждению инвестиционных программ субъектов электроэнергетики и осуществлению контроля за реализацией таких программ;
- по утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения;
- по согласованию инвестиционных программ территориальных сетевых организаций, осуществлению контроля за реализацией таких программ;
- по согласованию производственных программ и выдаче заключений на инвестиционные программы организаций коммунального комплекса;
- по осуществлению мониторинга выполнения производственных программ;
- по привлечению соответствующих организаций для проведения экспертизы обоснованности проектов производственных программ, проверки обоснованности расчета соответствующих им тарифов, а также для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса.
Расходы на выполнение данного мероприятия предусматриваются в составе обеспечивающей Подпрограммы 6.
5. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат).
Региональный контроль осуществляется посредством мониторинга информации через единую информационную автоматизированную систему (ЕИАС) Федеральной службы по тарифам Российской Федерации (ФСТ РФ):
- мониторинг показателей финансового состояния гарантирующих поставщиков электрической энергии по автономному округу (CALK.FINPOK.5/89);
- мониторинг BALANCE.WARM.FACT;
- мониторинг BALANCE.VODOSN.FACT;
- мониторинг BALANCE.VODOOTV.FACT;
- мониторинг BALANCE.TBO.FACT;
- мониторинг "О фактически сложившихся ценах покупки и объемах потребления топлива за год теплоснабжающими организациями ЯНАО" (WARM.TOPL.Q1, 2, 3, 4);
- мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ в сфере теплоснабжения (INV.48.TS);
- мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ в сфере водоснабжения (INV.48.VS);
- мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ в сфере водоотведения INV.48.VO;
- мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ в сфере ТБО (INV.48.TBO);
- мониторинг ежемесячной информации об изменении размера платы граждан за коммунальные услуги OPER.KU.MONTHLY;
- мониторинг контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации ОКК и субъектами естественных монополий по передаче тепловой энергии (OPEN.INFO.STANDARDS.);
- мониторинг стандартов раскрытия информации в сфере теплоснабжения (оказание услуг по передаче тепловой энергии), горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) ТБО.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05 июля 2013 года N 570 "О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования" региональным органом регулирования цен (тарифов) осуществляется контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии.
На официальном сайте http://www.rek-yamal.ru организовано размещение стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии на территории автономного округа.
В целях осуществления контроля за деятельностью гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории автономного округа в части обеспечения надежного энергоснабжения потребителей выполняется ежеквартально анализ показателей финансового состояния гарантирующих поставщиков электроэнергии автономного округа в соответствии с пунктами 9, 43 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04 мая 2012 года N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии".
Региональный государственный контроль (надзор) за применением регулируемых цен (тарифов) осуществляется на основании ежегодного плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. План проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проходит согласование в прокуратуре автономного округа и размещается на официальных интернет-сайтах www.de.gov.yanao.ru, www.rek-yamal.ru и на официальном интернет-сайте прокуратуры автономного округа.
В результате проводимых контрольных мероприятий выявляются нарушения, недостатки и упущения в деятельности проверяемых организаций по регулируемым видам деятельности, пресекаются и предотвращаются нарушения, устанавливаются причины, способствующие их возникновению, и принимаются меры, направленные на их устранение.
По результатам контрольных мероприятий в случаях выявления нарушений, предусмотренных законодательством, осуществляется административное производство по делам о нарушениях в сфере ценообразования. Проводится регулярная работа по выявлению и пресечению нарушений в сфере регулируемого ценообразования.
Расходы на выполнение данного мероприятия предусматриваются в составе обеспечивающей Подпрограммы 6.
6. Информационное сопровождение деятельности ДТПЭиЖКК ЯНАО (центральный аппарат).
Для определения основных направлений деятельности и принятия решений об утверждении цен (тарифов) и их предельных уровней в региональном органе регулирования цен (тарифов) действует коллегиальный орган (далее - коллегия), в состав которого входит не более 9 человек.
Информационное сопровождение деятельности регионального органа регулирования цен (тарифов) осуществляется посредством:
6.1. сопровождения официального сайта www.rek-yamal.ru.
На сайте публикуются нормативные правовые акты об установлении цен (тарифов).
Основные разделы сайта нацелены на раскрытие информации о деятельности ДТПЭиЖКК ЯНАО, содержат полную информацию о нормативно-правовой базе деятельности регионального регулирующего органа, освещают деятельность субъектов регулирования и аспекты государственной гражданской службы. Большое внимание уделено взаимодействию с регулируемыми организациями по вопросам основной деятельности, а также работе с обращениями граждан. Функционирует раздел "Задать вопрос" и "Калькулятор стоимости услуг".
Согласно Федеральному закону от 09 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", на сайте функционирует страница "Раскрытие информации о деятельности департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК". Самые регулярно обновляемые разделы: "Новости", "Актуальная информация", "Приказы и решения";
6.2. взаимодействия с представителями средств массовой информации.
Организовано взаимодействие с пресс-службой Правительства автономного округа по освещению аккредитованными средствами массовой информации деятельности регионального регулирующего органа по реализации ценовой и тарифной политики в автономном округе.
Решения коллегии публикуются в окружной газете "Красный Север", а также размещаются в справочно-правовой системе "Консультант Плюс" в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством автономного округа;
6.3. обеспечения деятельности общественного совета при региональном органе регулирования цен (тарифов).
Расходы на выполнение данного мероприятия предусматриваются в составе обеспечивающей Подпрограммы 6.
7. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа.
Выполнение данного мероприятия обеспечивает развитие систем коммунальной инфраструктуры за счет капитального строительства (реконструкции) в случаях превышения критериев доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги, в том числе совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, при реализации инвестиционных программ с учетом устанавливаемых предельных индексов роста тарифов на ресурсы, продукцию и услуги организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов.
Перечень строек по направлениям видов деятельности, а также в разрезе территориального разделения муниципальных образований в автономном округе указан в таблицах 10, 11 Подпрограммы 2.
* Федеральный закон от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике".
2. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2
Финансирование мероприятий Подпрограммы 2 за счет средств окружного бюджета направлено на реализацию региональных полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в частности: статьи 5, 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении", статьи 7, 23 Федерального закона от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации", статьи 23, 24 Федерального закона от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", статьи 5, 32 Федерального закона от 07 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", статья 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и иными подзаконными правовыми актами.
Мероприятия обеспечивают участие автономного округа в отборе проектов на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, отношения с которым регулируются Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ. Данный Закон направлен на обеспечение создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий, устанавливает правовые и организационные основы предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, модернизацию систем коммунальной инфраструктуры путем создания некоммерческой организации, осуществляющей функции по предоставлению такой финансовой поддержки, определяет компетенцию, порядок создания некоммерческой организации и ее деятельности, регулирует отношения между указанной некоммерческой организацией, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.
Средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе приняты в объеме ассигнований, предусмотренных программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.
Внебюджетные источники определены экспертным путем. К ним относятся:
- плата по договорам на поставку мощности, инвестиционные составляющие тарифов регулируемых организаций;
- средства частных инвесторов, привлекаемые в рамках государственно-частного партнерства (энергосервисные контракты), в том числе на условиях оплаты из полученной экономии энергетических ресурсов в стоимостном выражении;
- кредиты, займы кредитных организаций, средства фондов и общественных организаций, иностранных инвесторов, заинтересованных в реализации Подпрограммы 2.
При планировании ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 учитывалась ситуация в финансово-бюджетной сфере автономного округа, экономическая, политическая и финансовая значимость проблемы повышения энергетической эффективности экономики автономного округа, а также возможности и механизмы ее решения за счет средств окружного бюджета.
Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению с учетом достигнутых результатов в рамках бюджетного цикла.
Таблица 8
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 2
N |
Источник финансирования |
Объемы финансирования (тыс. руб.) |
|||||||
всего на 2014 - 2020 годы |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Средства федерального бюджета*(1) |
184 193 |
37 419 |
46 774 |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
2. |
Средства окружного бюджета*(2) |
72 425 963 |
10 997 774 |
10 470 600 |
10 372 161 |
10 146 357 |
10 146 357 |
10 146 357 |
10 146 357 |
3. |
Средства местных бюджетов*(3) |
371 410 |
54 878 |
54 441 |
43 499 |
52 148 |
52 148 |
52 148 |
52 148 |
Из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Город Губкинский |
27 076 |
3 868 |
3 868 |
3 868 |
3 868 |
3 868 |
3 868 |
3 868 |
|
Город Лабытнанги |
35 322 |
5 046 |
5 046 |
5 046 |
5 046 |
5 046 |
5 046 |
5 046 |
|
Город Муравленко |
25 074 |
3 582 |
3 582 |
3 582 |
3 582 |
3 582 |
3 582 |
3 582 |
|
Город Новый Уренгой |
64 862 |
9 266 |
9 266 |
9 266 |
9 266 |
9 266 |
9 266 |
9 266 |
|
Город Ноябрьск |
63 280 |
9 154 |
9 154 |
9 154 |
9 154 |
9 154 |
9 154 |
9 154 |
|
|
Город Салехард |
45 066 |
6 438 |
6 438 |
6 438 |
6 438 |
6 438 |
6 438 |
6 438 |
|
Красноселькупский район |
11 053 |
1 579 |
1 579 |
1 579 |
1 579 |
1 579 |
1 579 |
1 579 |
|
Надымский район |
18 781 |
4 116 |
4 116 |
4 116 |
4 116 |
4 116 |
4 116 |
4 116 |
|
Приуральский район |
12 647 |
1 948 |
1 948 |
1 948 |
1 948 |
1 948 |
1 948 |
1 948 |
|
Пуровский район |
32 291 |
4 613 |
4 613 |
4 613 |
4 613 |
4 613 |
4 613 |
4 613 |
|
Тазовский район |
11 648 |
1 664 |
1 664 |
1 664 |
1 664 |
1 664 |
1 664 |
1 664 |
|
Шурышкарский район |
14 433 |
2 193 |
2 193 |
2 193 |
2 193 |
2 193 |
2 193 |
2 193 |
|
Ямальский район |
9 877 |
1 411 |
1 411 |
1 411 |
1 411 |
1 411 |
1 411 |
1 411 |
4. |
Средства внебюджетных источников (включая собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции)*(4) |
4 973 252 |
653 574 |
651 177 |
675 271 |
703 632 |
738 814 |
763 933 |
786 851 |
*(1) Финансирование Подпрограммы 2 из средств федерального бюджета на соответствующий год носит прогнозный характер. Объем софинансирования принят из расчета не менее 35,0 млн. руб. (пункт 13 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 года N 754).
*(2) Финансирование мероприятий Подпрограммы 2 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
*(3) Финансирование Подпрограммы 2 из средств местных бюджетов на соответствующий год носит справочный характер, основан на утвержденных в установленном порядке муниципальных программах.
*(4) Финансирование Подпрограммы 2 из средств внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.
Таблица 9
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
N |
Наименование ответственных исполнителей/мероприятий Подпрограммы 2 |
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.) |
|||||||
всего на 2014 - 2020 годы |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Подпрограмма 2 - всего |
72 425 963 |
10 997 774 |
10 470 600 |
10 372 161 |
10 146 357 |
10 146 357 |
10 146 357 |
10 146 357 |
|
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 2) |
71 113 599 |
10 235 457 |
10 146 357 |
10 146 357 |
10 146 357 |
10 146 357 |
10 146 357 |
10 146 357 |
|
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель Подпрограммы 2) |
1 312 364 |
762 317 |
324 243 |
225 804 |
|
|
|
|
|
1. |
Задача Подпрограммы 2. Сбалансированное, перспективное развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека, качеству энергоресурсов и услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов |
||||||||
1.1. |
Мероприятие 1. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики автономного округа |
140 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
ДТПЭиЖКК ЯНАО |
140 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
1.2. |
Мероприятие 2. Государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального комплекса |
70 973 599 |
10 215 457 |
10 126 357 |
10 126 357 |
10 126 357 |
10 126 357 |
10 126 357 |
10 126 357 |
|
ДТПЭиЖКК ЯНАО |
70 973 599 |
10 215 457 |
10 126 357 |
10 126 357 |
10 126 357 |
10 126 357 |
10 126 357 |
10 126 357 |
1.2.1. |
Мероприятие 2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
6 205 973 |
962 939 |
873 839 |
873 839 |
873 839 |
873 839 |
873 839 |
873 839 |
1.2.2. |
Мероприятие 2.2. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований |
1 154 839 |
164 977 |
164 977 |
164 977 |
164 977 |
164 977 |
164 977 |
164 977 |
1.2.3. |
Мероприятие 2.3. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
57 727 670 |
8 246 810 |
8 246 810 |
8 246 810 |
8 246 810 |
8 246 810 |
8 246 810 |
8 246 810 |
1.2.4. |
Мероприятие 2.4. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
981 610 |
140 230 |
140 230 |
140 230 |
140 230 |
140 230 |
140 230 |
140 230 |
1.2.5. |
Мероприятие 2.5. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
458 633 |
65 519 |
65 519 |
65 519 |
65 519 |
65 519 |
65 519 |
65 519 |
1.2.6. |
Мероприятие 2.6. Государственная поддержка газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа |
626 500 |
89 500 |
89 500 |
89 500 |
89 500 |
89 500 |
89 500 |
89 500 |
1.2.7. |
Мероприятие 2.7. Подготовка объектов коммунального комплекса к работе в зимний период |
1 610 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
1.2.8. |
Мероприятие 2.8. Формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья |
11 200 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
1.2.9. |
Мероприятие 2.9. Компенсация стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации |
2 197 174 |
313 882 |
313 882 |
313 882 |
313 882 |
313 882 |
313 882 |
313 882 |
1.3. |
Мероприятие 3. Реализация региональных полномочий и выполнение функций в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в том числе оперативное управление Подпрограммой 2 (центральный аппарат)* |
322 714 |
46 102 |
46 102 |
46 102 |
46 102 |
46 102 |
46 102 |
46 102 |
|
ДТПЭиЖКК ЯНАО |
322 714 |
46 102 |
46 102 |
46 102 |
46 102 |
46 102 |
46 102 |
46 102 |
1.4. |
Мероприятие 4. Государственное регулирование цен (тарифов) в топливно-энергетическом и коммунальном комплексе (центральный аппарат)* |
320 912 |
45 845 |
45 845 |
45 845 |
45 845 |
45 844 |
45 844 |
45 844 |
|
ДТПЭиЖКК ЯНАО |
320 912 |
45 845 |
45 845 |
45 845 |
45 845 |
45 844 |
45 844 |
45 844 |
1.5. |
Мероприятие 5. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат)* |
256 729 |
36 676 |
36 675 |
36 675 |
36 675 |
36 676 |
36 676 |
36 676 |
|
ДТПЭиЖКК ЯНАО |
256 729 |
36 676 |
36 675 |
36 675 |
36 675 |
36 676 |
36 676 |
36 676 |
1.6. |
Мероприятие 6. Информационное сопровождение деятельности в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат)* |
64 182 |
9 168 |
9 169 |
9 169 |
9 169 |
9 169 |
9 169 |
9 169 |
|
ДТПЭиЖКК ЯНАО |
64 182 |
9 168 |
9 169 |
9 169 |
9 169 |
9 169 |
9 169 |
9 169 |
1.7. |
Мероприятие 7. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа** |
1 312 364 |
762 317 |
324 243 |
225 804 |
|
|
|
|
|
ДСиЖП ЯНАО |
1 312 364 |
762 317 |
324 243 |
225 804 |
|
|
|
|
* Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6.
** Перечни строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов по направлениям и по муниципальным образованиям изложены в таблицах 10, 11.
Таблица 10
Перечень строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов по направлениям
N |
Направление, наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Объемы капитальных затрат (тыс. руб.) |
|||
всего на 2014 - 2016 годы |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Строительство объектов энергетики коммунального комплекса |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
1318738 |
765047 |
326536 |
227155 |
средства окружного бюджета |
1312364 |
762317 |
324243 |
225804 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
6374 |
2730 |
2293 |
1351 |
||
в том числе по направлениям |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Электроснабжение |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
338298 |
107900 |
154894 |
75504 |
средства окружного бюджета |
336687 |
107747 |
153776 |
75164 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
1611 |
153 |
1118 |
340 |
||
в том числе по мероприятиям |
|
|
|
|
|
|
1.1.1 |
Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
13900 |
13900 |
|
|
средства окружного бюджета |
13747 |
13747 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
153 |
153 |
|
|
||
1.1.2 |
Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
123164 |
60000 |
32000 |
31164 |
средства окружного бюджета |
123164 |
60000 |
32000 |
31164 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
0 |
|
|
|
||
1.1.3 |
Дизельная электростанция в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
7000 |
7000 |
|
|
средства окружного бюджета |
7000 |
7000 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
||
1.1.4 |
Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО с увеличением суммарной мощности до 4,0 МВт |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
162234 |
15000 |
112894 |
34340 |
средства окружного бюджета |
160776 |
15000 |
111776 |
34000 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
1458 |
|
1118 |
340 |
||
1.1.5 |
Проектно-изыскательские работы и реконструкция "ЛЭП 0,4-10 кВ, с. Мыс Каменный" Ямальский район, ЯНАО |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
30000 |
10000 |
10000 |
10000 |
средства окружного бюджета |
30000 |
10000 |
10000 |
10000 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
||
1.1.6 |
Проектно-изыскательские работы по объекту |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
2000 |
2000 |
|
|
"Электростанция 500 кВт |
средства окружного бюджета |
2000 |
2000 |
|
|
|
с расширением парка ГСМ в п. Пельвож" |
средства бюджетов муниципальных образований |
0 |
|
|
|
|
1.2 |
Теплоснабжение |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
63176 |
18037 |
45139 |
0 |
средства окружного бюджета |
63176 |
18037 |
45139 |
0 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
в том числе по мероприятиям |
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
3037 |
3037 |
|
|
средства окружного бюджета |
3037 |
3037 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
0 |
|
|
|
||
1.2.2 |
Котельная с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
60139 |
15000 |
45139 |
|
средства окружного бюджета |
60139 |
15000 |
45139 |
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
||
1.3 |
Водоснабжение |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
84064 |
43502 |
20362 |
20200 |
средства окружного бюджета |
83462 |
43302 |
20160 |
20000 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
602 |
200 |
202 |
200 |
||
в том числе по мероприятиям |
|
|
|
|
|
|
1.3.1 |
Сооружение очистки подземных вод на водозаборе мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
70762 |
30200 |
20362 |
20200 |
средства окружного бюджета |
70160 |
30000 |
20160 |
20000 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
602 |
200 |
202 |
200 |
||
1.3.2 |
Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
11300 |
11300 |
|
|
средства окружного бюджета |
11300 |
11300 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
||
1.3.3 |
Водоснабжение г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
802 |
802 |
|
|
средства окружного бюджета |
802 |
802 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
||
1.3.4 |
Реконструкция водозаборных и очистных сооружений ВОС-15000 с увеличением производительности до 20 тыс. /сутки, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
1100 |
1100 |
|
|
средства окружного бюджета |
1100 |
1100 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
0 |
|
|
|
||
1.3.5 |
Водоснабжение п. Белоярск Приуральского района. Водозаборные сооружения и насосная станция I подъема, очистные сооружения, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
100 |
100 |
|
|
средства окружного бюджета |
100 |
100 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
0 |
|
|
|
||
1.4 |
Водоотведение |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
574506 |
414865 |
69241 |
90400 |
средства окружного бюджета |
572183 |
413515 |
68668 |
90000 |
||
средства бюджетов |
2323 |
1350 |
573 |
400 |
||
муниципальных образований |
|
|
|
|
||
в том числе по мероприятиям |
|
|
|
|
|
|
1.4.1 |
Реконструкция действующих очистных сооружений КОС 7000 - 15000, г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
150200 |
40200 |
40000 |
70000 |
средства окружного бюджета |
150200 |
40200 |
40000 |
70000 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
0 |
|
|
|
||
1.4.2 |
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надыма |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
231813 |
231813 |
0 |
0 |
средства окружного бюджета |
230963 |
230963 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
850 |
850 |
|
|
||
1.4.3 |
Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде (1-ый и 2-ой пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
30000 |
30000 |
|
|
средства окружного бюджета |
30000 |
30000 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
0 |
|
|
|
||
1.4.4 |
Канализационные очистные сооружения в с. Ныда Надымского района ЯНАО |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
122493 |
72852 |
29241 |
20400 |
средства окружного бюджета |
121020 |
72352 |
28668 |
20000 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
1473 |
500 |
573 |
400 |
||
1.4.5 |
Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 (2-ая очередь) в г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
40000 |
40000 |
|
|
средства окружного бюджета |
40000 |
40000 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
||
1.5 |
Газоснабжение |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
5000 |
5000 |
0 |
0 |
средства окружного бюджета |
5000 |
5000 |
0 |
0 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
в том числе по мероприятиям |
|
|
|
|
|
|
1.5.1 |
Газификация г. Салехарда, в том числе проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
5000 |
5000 |
|
|
средства окружного бюджета |
5000 |
5000 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
0 |
|
|
|
||
1.6 |
Инженерное обеспечение |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
56779 |
56779 |
0 |
0 |
средства окружного бюджета |
56052 |
56052 |
0 |
0 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
727 |
727 |
0 |
0 |
||
в том числе по мероприятиям |
|
|
|
|
|
|
1.6.1 |
Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки "Сети тепло-, водоснабжения 4-го микрорайона п. Пангоды МО Надымский район" |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
15188 |
15188 |
|
|
средства окружного бюджета |
14960 |
14960 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
228 |
228 |
|
|
||
1.6.2 |
Сети тепло-, водоснабжения 5-ого микрорайона поселка Пангоды |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
25441 |
25441 |
|
|
средства окружного бюджета |
24942 |
24942 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
499 |
499 |
|
|
||
1.6.3 |
Интернат на 200 воспитанников в п. Ныда |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
16150 |
16150 |
|
|
(Внутриплощадочные сети) |
средства окружного бюджета |
16150 |
16150 |
|
|
|
(I пусковой комплекс) |
средства бюджетов муниципальных образований |
0 |
|
|
|
|
1.7 |
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
196915 |
118964 |
36900 |
41051 |
средства окружного бюджета |
195804 |
118664 |
36500 |
40640 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
1111 |
300 |
400 |
411 |
||
в том числе по мероприятиям |
|
|
|
|
|
|
1.7.1 |
Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск, Приуральский район |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
15375 |
5100 |
5100 |
5175 |
средства окружного бюджета |
15074 |
5000 |
5000 |
5074 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
301 |
100 |
100 |
101 |
||
1.7.2 |
Полигон твердых бытовых отходов в с. Аксарка, Приуральский район, ЯНАО |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
41291 |
10200 |
15300 |
15791 |
средства окружного бюджета |
40481 |
10000 |
15000 |
15481 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
810 |
200 |
300 |
310 |
||
1.7.3 |
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Яр-Сале" Ямальский район, ЯНАО |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
38585 |
2000 |
16500 |
20085 |
средства окружного бюджета |
38585 |
2000 |
16500 |
20085 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
0 |
|
|
|
||
1.7.4 |
Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
101664 |
101664 |
|
|
средства окружного бюджета |
101664 |
101664 |
|
|
||
|
дорогой, с. Салемал Ямальский район, ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
Таблица 11
Перечень строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов по муниципальным образованиям
N |
Направление, наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Объемы капитальных затрат (тыс. руб.) |
|||
всего на 2014 - 2016 годы |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Строительство объектов энергетики коммунального комплекса |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
1318738 |
765047 |
326536 |
227155 |
средства окружного бюджета |
1312364 |
762317 |
324243 |
225804 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
6374 |
2730 |
2293 |
1351 |
||
Муниципальное образование Красноселькупский район | ||||||
1.1 |
Теплоснабжение |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
60139 |
15000 |
45139 |
0 |
средства окружного бюджета |
60139 |
15000 |
45139 |
0 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1.1.1 |
Котельная с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
60139 |
15000 |
45139 |
|
средства окружного бюджета |
60139 |
15000 |
45139 |
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
||
Муниципальное образование город Муравленко | ||||||
2.1 |
Водоотведение |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
150200 |
40200 |
40000 |
70000 |
средства окружного бюджета |
150200 |
40200 |
40000 |
70000 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.1.1 |
Реконструкция действующих очистных сооружений КОС 7000 - 15000, г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
150200 |
40200 |
40000 |
70000 |
средства окружного бюджета |
150200 |
40200 |
40000 |
70000 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
0 |
|
|
|
||
Муниципальное образование Надымский район | ||||||
3.1 |
Водоотведение |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
354306 |
304665 |
29241 |
20400 |
средства окружного бюджета |
351983 |
303315 |
28668 |
20000 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
2323 |
1350 |
573 |
400 |
||
3.1.1 |
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надыма |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
231813 |
231813 |
0 |
0 |
средства окружного бюджета |
230963 |
230963 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
850 |
850 |
|
|
||
3.1.2 |
Канализационные очистные сооружения в с. Ныда Надымского района ЯНАО |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
122493 |
72852 |
29241 |
20400 |
средства окружного бюджета |
121020 |
72352 |
28668 |
20000 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
1473 |
500 |
573 |
400 |
||
3.2 |
Инженерное обеспечение |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
56779 |
56779 |
0 |
0 |
средства окружного бюджета |
56052 |
56052 |
0 |
0 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
727 |
727 |
0 |
0 |
||
3.2.1 |
Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки "Сети тепло-, водоснабжения 4-го микрорайона п. Пангоды МО Надымский район" |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
15188 |
15188 |
|
|
средства окружного бюджета |
14960 |
14960 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
228 |
228 |
|
|
||
3.2.2 |
Сети тепло-, водоснабжения 5-ого микрорайона поселок Пангоды |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
25441 |
25441 |
|
|
средства окружного бюджета |
24942 |
24942 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
499 |
499 |
|
|
||
3.2.3 |
Интернат на 200 воспитанников в п. Ныда (Внутриплощадочные сети) (I пусковой комплекс) |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
16150 |
16150 |
|
|
средства окружного бюджета |
16150 |
16150 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
0 |
|
|
|
||
Муниципальное образование город Ноябрьск | ||||||
4.1 |
Водоснабжение |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
70762 |
30200 |
20362 |
20200 |
средства окружного бюджета |
70160 |
30000 |
20160 |
20000 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
602 |
200 |
202 |
200 |
||
4.1.1 |
Сооружение очистки подземных вод на водозаборе |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
70762 |
30200 |
20362 |
20200 |
средства окружного бюджета |
70160 |
30000 |
20160 |
20000 |
||
|
мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
средства бюджетов муниципальных образований |
602 |
200 |
202 |
200 |
Муниципальное образование Приуральский район | ||||||
5.1 |
Водоснабжение |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
11400 |
11400 |
0 |
0 |
средства окружного бюджета |
11400 |
11400 |
0 |
0 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5.1.1 |
Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
11300 |
11300 |
|
|
средства окружного бюджета |
11300 |
11300 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
||
5.1.2 |
Водоснабжение п. Белоярск Приуральского района. Водозаборные сооружения и насосная станция I подъема, очистные сооружения, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
100 |
100 |
|
|
средства окружного бюджета |
100 |
100 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
0 |
|
|
|
||
5.2 |
Инженерное обеспечение |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
56666 |
15300 |
20400 |
20966 |
средства окружного бюджета |
55555 |
15000 |
20000 |
20555 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
1111 |
300 |
400 |
411 |
||
5.2.1 |
Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск, Приуральский район |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
15375 |
5100 |
5100 |
5175 |
средства окружного бюджета |
15074 |
5000 |
5000 |
5074 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
301 |
100 |
100 |
101 |
||
5.2.2 |
Полигон твердых бытовых отходов в с. Аксарка, Приуральский район, ЯНАО |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
41291 |
10200 |
15300 |
15791 |
средства окружного бюджета |
40481 |
10000 |
15000 |
15481 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
810 |
200 |
300 |
310 |
||
Муниципальное образование Шурышкарский район | ||||||
6.1 |
Электроснабжение |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
306298 |
95900 |
144894 |
65504 |
средства окружного бюджета |
304687 |
95747 |
143776 |
65164 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
1611 |
153 |
1118 |
340 |
||
6.1.1 |
Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
13900 |
13900 |
|
|
средства окружного бюджета |
13747 |
13747 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
153 |
153 |
|
|
||
6.1.2 |
Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
123164 |
60000 |
32000 |
31164 |
средства окружного бюджета |
123164 |
60000 |
32000 |
31164 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
0 |
|
|
|
||
6.1.3 |
Дизельная электростанция в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
7000 |
7000 |
|
|
средства окружного бюджета |
7000 |
7000 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
||
6.1.4 |
Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО с увеличением суммарной мощности до 4,0 МВт |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
162234 |
15000 |
112894 |
34340 |
средства окружного бюджета |
160776 |
15000 |
111776 |
34000 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
1458 |
|
1118 |
340 |
||
6.2 |
Теплоснабжение |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
3037 |
3037 |
0 |
0 |
средства окружного бюджета |
3037 |
3037 |
0 |
0 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6.2.1 |
Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
3037 |
3037 |
|
|
средства окружного бюджета |
3037 |
3037 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
0 |
|
|
|
||
Муниципальное образование Ямальский район | ||||||
7.1 |
Электроснабжение |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
30000 |
10000 |
10000 |
10000 |
средства окружного бюджета |
30000 |
10000 |
10000 |
10000 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7.1.1 |
Проектно-изыскательские работы и реконструкция "ЛЭП 0,4-10 кВ, с. Мыс Каменный" Ямальский район, ЯНАО |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
30000 |
10000 |
10000 |
10000 |
средства окружного бюджета |
30000 |
10000 |
10000 |
10000 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
||
7.2 |
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
140249 |
103664 |
16500 |
20085 |
средства окружного бюджета |
140249 |
103664 |
16500 |
20085 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7.2.1 |
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Яр-Сале" Ямальский район, ЯНАО |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
38585 |
2000 |
16500 |
20085 |
средства окружного бюджета |
38585 |
2000 |
16500 |
20085 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
0 |
|
|
|
||
7.2.2 |
Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал Ямальский район, ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
101664 |
101664 |
|
|
средства окружного бюджета |
101664 |
101664 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
||
Муниципальное образование город Салехард | ||||||
8.1 |
Электроснабжение |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
2000 |
2000 |
0 |
0 |
средства окружного бюджета |
2000 |
2000 |
0 |
0 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8.1.1 |
Проектно-изыскательские работы по объекту "Электростанция 500 кВт с расширением парка ГСМ в п. Пельвож" |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
2000 |
2000 |
|
|
средства окружного бюджета |
2000 |
2000 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
0 |
|
|
|
||
8.2 |
Водоснабжение |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
1100 |
1100 |
0 |
0 |
средства окружного бюджета |
1100 |
1100 |
0 |
0 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8.2.1 |
Реконструкция водозаборных и очистных сооружений ВОС-15000 с увеличением производительности до 20 тыс /сутки, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
1100 |
1100 |
|
|
средства окружного бюджета |
1100 |
1100 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
0 |
|
|
|
||
8.3 |
Водоотведение |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
30000 |
30000 |
0 |
0 |
средства окружного бюджета |
30000 |
30000 |
0 |
0 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8.3.1 |
Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде (1-ый и 2-ой пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
30000 |
30000 |
|
|
средства окружного бюджета |
30000 |
30000 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
0 |
|
|
|
||
8.4 |
Газоснабжение |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
5000 |
5000 |
0 |
0 |
средства окружного бюджета |
5000 |
5000 |
0 |
0 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8.4.1 |
Газификация г. Салехарда, в том числе проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
5000 |
5000 |
|
|
средства окружного бюджета |
5000 |
5000 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
0 |
|
|
|
||
Муниципальное образование город Лабытнанги | ||||||
9.1 |
Водоснабжение |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
802 |
802 |
0 |
0 |
средства окружного бюджета |
802 |
802 |
0 |
0 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9.1.1 |
Водоснабжение г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
802 |
802 |
|
|
средства окружного бюджета |
802 |
802 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
||
9.2 |
Водоотведение |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
40000 |
40000 |
0 |
0 |
средства окружного бюджета |
40000 |
40000 |
0 |
0 |
||
средства бюджетов муниципальных образований |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9.2.1 |
Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 (2-ая очередь) в г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы |
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе |
40000 |
40000 |
|
|
средства окружного бюджета |
40000 |
40000 |
|
|
||
средства бюджетов муниципальных образований |
|
|
|
|
";
8.3. в таблице 12 раздела III:
8.3.1. в пункте 1.1 графы 5 слова ", предоставляемым ДЦиТ ЯНАО" заменить словами "организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности";
8.3.2. пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
"
1.2 |
Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе |
% |
Определяется как отношение совокупной платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в расчете на одного человека в месяц на среднедушевой доход населения в месяц: Уменьшение значения является положительной динамикой показателя |
(руб.) - совокупная плата граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в расчете на одного человека в месяц; (руб./чел. в месяц) - среднедушевой доход населения |
";
8.3.3. дополнить пунктом 2.6 следующего содержания:
"
2.6 |
Протяженность магистральных электрических сетей |
км |
Рассчитывается как сумма протяженностей магистральных линий электропередач, введенных за отчетный период: Увеличение значения является положительной динамикой показателя |
(км) - протяженность магистральной линии электропередач N 1; (км) - протяженность магистральной линии электропередач N 2; (км) - протяженность магистральной линии электропередач N n. Принимается по данным, предоставляемым субъектами электроэнергетики |
";
8.3.4. в пункте 4.1 графы 5 слово "ДЭиЖКК" заменить словом "ОМС";
8.3.5. в пункте 5.2 графы 2 слово "очищена" заменить словом ", очищенной";
8.3.6. раздел 6 признать утратившим силу;
8.4. раздел IV изложить в следующей редакции:
"IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий (субвенций) местным бюджетам на реализацию муниципальных программ (организациям), направленных на достижение целей Подпрограммы 2
Общие условия предоставления межбюджетных субсидий (субвенций) из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований (организациям) на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 соответствуют условиям, изложенным в приложении N 3 к Порядку разработки и реализации государственных программ автономного округа, утвержденному постановлением Правительства автономного округа от 15 ноября 2013 года N 960-П.
Условия предоставления субсидий (субвенций) местным бюджетам (организациям), критерии отбора, а также порядок формирования и распределения субсидий (субвенций) между муниципальными образованиями (организациями) установлены нормативными правовыми актами Правительства автономного округа:
- постановление Правительства автономного округа от 14 февраля 2014 года N 125-П "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств при выполнении органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе полномочий по отдельным вопросам местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и организации ритуальных услуг";
- постановление Правительства автономного округа от 25 декабря 2013 года N 1084-П "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств при выполнении органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе полномочий по отдельным вопросам местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства в целях компенсации стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации";
- постановление Правительства автономного округа от 28 февраля 2013 года N 138-П "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из окружного бюджета газораспределительным организациям, оказывающим услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории Ямало-Ненецкого автономного округа";
- постановление Правительства автономного округа от 13 марта 2012 года N 167-П "Об утверждении Порядка предоставления и расходования из окружного (регионального) фонда софинансирования расходов субсидий на софинансирование расходных обязательств при выполнении органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе полномочий по подготовке объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период";
- постановление Правительства автономного округа от 23 декабря 2011 года N 1011-П "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на осуществление отдельных государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям коммунального комплекса";
- постановление Правительства автономного округа от 05 сентября 2013 года N 737-П "Об утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки в виде субсидий из окружного бюджета товариществам собственников жилья в Ямало-Ненецком автономном округе";
- постановление Правительства автономного округа от 23 декабря 2011 года N 1033-П "Об утверждении Порядка формирования и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на софинансирование расходных обязательств при выполнении органами местного самоуправления полномочий по отдельным вопросам местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства"
- постановление Правительства автономного округа от 08 июля 2010 года N 100-П "Об утверждении Правил формирования и реализации адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа".";
8.5. в разделе V:
8.5.1. пункт 1 графы 2 изложить в следующей редакции:
"Мероприятие 1. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики автономного округа";
8.5.2. пункт 2 графы 2 изложить в следующей редакции:
"Мероприятие 2. Государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального комплекса";
8.5.3. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
"
2.1 |
Мероприятие 2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
2014 - 2020 годы |
обеспечение содержания улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения, документально оформленных в муниципальную собственность, включенных в утвержденные муниципальные программы в соответствии с требованиями, установленными Государственным стандартом Российской Федерации |
снижение показателей эксплуатационного состояния улично-дорожной сети и безопасности дорожного движения |
подпункт 3.6.1 приложения N 1 к Государственной программе |
";
8.5.4. пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
"
2.2 |
Мероприятие 2.2. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований |
2014 - 2020 годы |
создание на территории муниципальных образований в автономном округе безопасной, удобной и привлекательной среды для граждан. Обеспечение проведения мероприятий по организации уличного освещения |
увеличение рисков, влияющих на здоровье и жизнедеятельность населения, на безопасность передвижения по улицам. Снижение показателей безопасности дорожного движения |
подпункт 3.6.2 приложения N 1 к Государственной программе |
";
8.5.5. пункт 2.3 графы 2 изложить в следующей редакции:
"Мероприятие 2.3. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек";
8.5.6. пункт 2.4 графы 2 изложить в следующей редакции:
"Мероприятие 2.4. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек";
8.5.7. пункт 2.4 графы 6 изложить в следующей редакции:
"пункт 3.1 приложения N 1 к Государственной программе";
8.5.8. пункт 2.5 графы 2 изложить в следующей редакции:
"Мероприятие 2.5. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек";
8.5.9. пункт 2.5 графы 6 изложить в следующей редакции:
"пункт 3.1 приложения N 1 к Государственной программе";
8.5.10. пункт 2.6 графы 2 изложить в следующей редакции:
"Мероприятие 2.6. Государственная поддержка газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа";
8.5.11. пункт 2.7 графы 2 изложить в следующей редакции:
"Мероприятие 2.7. Подготовка объектов коммунального комплекса к работе в зимний период";
8.5.12. пункт 2.8 графы 2 изложить в следующей редакции:
"Мероприятие 2.8. Формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья";
8.5.13. пункт 2.8 графы 3 изложить в следующей редакции:
"2014 - 2020 годы";
8.5.14. в пункте 2.8 графы 6 цифры "3.8" заменить цифрами "3.7";
8.5.15. дополнить пунктом 2.9 следующего содержания:
"
8.5.16. пункт 3 графы 2 изложить в следующей редакции:
"Мероприятие 7. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа".
9. В подпрограмме "Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами":
9.1. в паспорте Подпрограммы 3:
9.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
"
Показатели Подпрограммы 3 |
1) доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года; 2) количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества; 3) общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества; 4) доля средств бюджета автономного округа от общего объема финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов; 5) количество проверок объектов и составов работ при капитальном ремонте многоквартирных домов; 6) количество тепловизионных обследований многоквартирных домов; 7) доля замененного лифтового оборудования в общем количестве лифтового оборудования в многоквартирных домах |
";
9.1.2. позицию, касающуюся основных мероприятий Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
"
Основные мероприятия Подпрограммы 3 |
1) субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов; 2) субсидии некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в ЯНАО" на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса; 3) субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации |
";
9.1.3. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.) | |||
Общий объем финансирования - 2 996 000 |
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 2 996 000* |
Справочно: планируемый объем федеральных средств - 36 237 |
Справочно: планируемый объем внебюджетных источников - 861 276 |
2014 год - 600 000 |
600 000 |
23 060 |
105 706 |
2015 год - 400 000 |
400 000 |
13 177 |
84 636 |
2016 год - 400 000 |
400 000 |
|
99 750 |
2017 год - 399 000 |
399 000 |
|
115 839 |
2018 год - 399 000 |
399 000 |
|
133 000 |
2019 год - 399 000 |
399 000 |
|
151 345 |
2020 год - 399 000 |
399 000 |
|
171 000 |
* Финансирование Подпрограммы 3 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с Законом автономного округа "Об окружном бюджете".";
9.1.4. в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 3:
9.1.4.1. в абзаце втором пункта 1 цифры "015" заменить цифрами "2015";
9.1.4.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) уменьшение доли средств бюджета автономного округа от общего объема финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов к 2016 году до 80 процентов, к 2018 году до 75 процентов, к 2020 году до 70 процентов;";
9.1.4.3. дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4) увеличение доли лифтового оборудования в многоквартирных домах, соответствующего требованиям безопасной эксплуатации";
9.2. раздел II изложить в следующей редакции:
"II. Перечень мероприятий Подпрограммы 3
В целях совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, в том числе проведения капитального ремонта многоквартирных домов, настоящей Подпрограммой 3 предусмотрено выполнение следующих основных мероприятий:
1. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Мероприятие предусматривает софинансирование в период 2014 - 2015 годов муниципальных программ капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств окружного бюджета автономного округа и средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Формирование системы проведения капитального ремонта позволит продолжая с 2016 года осуществлять реализацию региональной программы капитального ремонта за счет средств окружного бюджета автономного округа, местных бюджетов и средств собственников помещений в многоквартирных домах, а также иных не запрещенных законом источников.
2. Субсидии некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в ЯНАО" на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса.
Данное мероприятие обеспечивает выполнение требований Жилищного кодекса Российской Федерации по формированию региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов в автономном округе, предусматривающих создание регионального фонда капитального ремонта (регионального оператора).
3. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации.
В жилищном фонде на территории автономного округа эксплуатируются 976 лифтов. В ближайшие пять лет порядка 420 лифтов достигнут максимально предельного срока эксплуатации.
Программные мероприятия направлены на обеспечение финансовой поддержки реализации мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации. Мероприятие обеспечивает выполнение требований технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов", утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года N 824, предусматривающего безопасную эксплуатацию лифтового оборудования.
Затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 приведены в таблицах 13, 14.
Таблица 13
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 3
N |
Источники финансирования |
Объемы финансирования (тыс. руб.) |
|||||||
всего на 2014 - 2020 годы |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Средства федерального бюджета*(1) |
36 237 |
23 060 |
13 177 |
|
|
|
|
|
2. |
Средства окружного бюджета*(2) |
2 996 000 |
600 000 |
400 000 |
400 000 |
399 000 |
399 000 |
399 000 |
399 000 |
3. |
Средства местных бюджетов*(3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Город Губкинский |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. |
Город Лабытнанги |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3. |
Город Муравленко |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4. |
Город Новый Уренгой |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5. |
Город Ноябрьск |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6. |
Город Салехард |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7. |
Красноселькупский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8. |
Надымский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.9. |
Приуральский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.10. |
Пуровский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.11. |
Тазовский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.12. |
Шурышкарский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.13. |
Ямальский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Средства внебюджетных источников*(4) |
861 276 |
105 706 |
84 636 |
99 750 |
115 839 |
133 000 |
151 345 |
171 000 |
*(1) Финансирование Подпрограммы 3 из средств федерального бюджета (ГК-Фонд содействия реформированию ЖКХ) на соответствующий год носит прогнозный характер.
*(2) Финансирование мероприятий Подпрограммы 3 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
*(3) Финансирование Подпрограммы 3 из средств местных бюджетов на соответствующий год осуществляется в соответствии с утвержденными в установленном порядке муниципальными программами по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.
*(4) Финансирование Подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников (средств собственников многоквартирных домов - физических лиц, юридических лиц, публичных образований) на соответствующий год осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах и носит прогнозный характер.
Таблица 14
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
N |
Наименование ответственных исполнителей/мероприятий Подпрограммы 3 |
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.) |
|||||||
всего на 2014 - 2020 годы |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Подпрограмма 3 - всего |
2 996 000 |
600 000 |
400 000 |
400 000 |
399 000 |
399 000 |
399 000 |
399 000 |
|
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Задача Подпрограммы 3. Увеличение объема капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности |
||||||||
1.1 |
Мероприятие 1. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
2 793 000 |
399 000 |
399 000 |
399 000 |
399 000 |
399 000 |
399 000 |
399 000 |
|
ДГЖН ЯНАО |
2 793 000 |
399 000 |
399 000 |
399 000 |
399 000 |
399 000 |
399 000 |
399 000 |
1.2 |
Мероприятие 2. Субсидии некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в ЯНАО" на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса |
3 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
|
|
|
|
ДГЖН ЯНАО |
3 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
|
|
|
1.3 |
Мероприятие 3. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
ДГЖН ЯНАО |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
";
9.3. в таблице 15 раздела III:
9.3.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:
"
4 |
Доля средств бюджета автономного округа от общего объема финансирования работ по капитальному ремонту МКД |
% |
Определяется как отношение расходов бюджета автономного округа на проведение капитального ремонта общего имущества МКД к общему объему финансирования работ по капитальному ремонту МКД Уменьшение значения показателя является положительной динамикой |
ОБКР фонд - расходы бюджета автономного округа на проведение капитального ремонта МКД; ОБКР - общий объем финансирования работ по капитальному ремонту МКД |
";
9.3.2. дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"
";
9.4. раздел IV изложить в следующей редакции:
"IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей Подпрограммы 3
Общие условия предоставления межбюджетных субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 соответствуют условиям, изложенным в приложении N 3 к Порядку разработки и реализации государственных программ автономного округа, утвержденному постановлением Правительства автономного округа от 15 ноября 2013 года N 960-П.
Условия предоставления субсидий местным бюджетам, критерии отбора муниципальных образований, а также порядок формирования и распределения субсидий между муниципальными образованиями установлены постановлением Правительства автономного округа от 10 июня 2014 года N 433-П "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе в 2014 году".";
9.5. в разделе V:
9.5.1. пункт 1 графы 2 изложить в следующей редакции:
"Мероприятие 1. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов";
9.5.2. пункт 2 графы 2 изложить в следующей редакции:
"Мероприятие 2. Субсидии некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе" на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса";
9.5.3. дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"
".
10. В подпрограмме "Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг":
10.1. в паспорте Подпрограммы 4:
10.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
"
Показатели Подпрограммы 4 |
1) удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям; 2) уровень собираемости административных санкций, наложенных по результатам проверок; 3) количество обследованных жилых домов (помещений) в автономном округе для выдачи заключений на рассмотрение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений для признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 4) доля отработанных жалоб (обращений) граждан от общего количества поступивших жалоб (обращений) |
";
10.1.2. позицию, касающуюся основных мероприятий Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
"
Основные мероприятия Подпрограммы 4 |
1) обеспечение функций казенных учреждений; 2) реализация региональных полномочий и выполнение контрольных функций за обеспечением законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг, в том числе оперативное управление Подпрограммой 4 (центральный аппарат) |
";
10.1.3. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
"
* Финансирование Подпрограммы 4 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с Законом автономного округа "Об окружном бюджете".";
10.2. таблицу 16 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 16
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
N |
Наименование ответственных исполнителей/мероприятий Подпрограммы 4 |
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.) |
|||||||
всего на 2014 - 2020 годы |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Подпрограмма 4 - всего |
551 579 |
78 797 |
78 797 |
78 797 |
78 797 |
78 797 |
78 797 |
78 797 |
|
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 4) |
551 579 |
78 797 |
78 797 |
78 797 |
78 797 |
78 797 |
78 797 |
78 797 |
|
Подведомственное государственное учреждение ГКУ "Ямалтехэнергоконтроль" |
551 579 |
78 797 |
78 797 |
78 797 |
78 797 |
78 797 |
78 797 |
78 797 |
|
|
Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям |
||||||||
|
Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за соблюдением порядка и правил признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, признания жилых домов и помещений непригодными для постоянного проживания, а также перевода их в нежилые |
||||||||
|
Задача 3 Подпрограммы 4. Организация приема граждан, обеспечение объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения устных и письменных обращений граждан |
||||||||
1 |
Мероприятие 1. Обеспечение функций казенных учреждений |
551 579 |
78 797 |
78 797 |
78 797 |
78 797 |
78 797 |
78 797 |
78 797 |
1.1 |
ДГЖН ЯНАО |
551 579 |
78 797 |
78 797 |
78 797 |
78 797 |
78 797 |
78 797 |
78 797 |
1.2 |
ГКУ "Ямалтехэнергоконтроль" |
551 579 |
78 797 |
78 797 |
78 797 |
78 797 |
78 797 |
78 797 |
78 797 |
2 |
Мероприятие 2. Реализация региональных полномочий и выполнение контрольных функций по обеспечению законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг, в том числе оперативное управление Подпрограммой 4 (центральный аппарат)* |
707 728 |
101 104 |
101 104 |
101 104 |
101 104 |
101 104 |
101 104 |
101 104 |
|
ДГЖН ЯНАО* (центральный аппарат) |
707 728 |
101 104 |
101 104 |
101 104 |
101 104 |
101 104 |
101 104 |
101 104 |
2.1 |
Осуществление государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям |
251 132 |
35 876 |
35 876 |
35 876 |
35 876 |
35 876 |
35 876 |
35 876 |
|
Проведение плановых документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
22 827 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
|
Проведение внеплановых документарных, выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по обращениям граждан |
22 827 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
|
Проведение внеплановых документарных, выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по исполнению ранее выданных предписаний по устранению выявленных нарушений в установленной сфере деятельности |
22 827 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
|
Проведение внеплановой проверки технического состояния жилого строения, помещения |
22 827 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
|
Визуальное обследование технического состояния жилого помещения |
22 827 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
|
Выдача предписания в случае выявления нарушения |
22 827 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
|
Составление протокола об административном правонарушении в случае выявления нарушения |
22 827 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
|
Направление определения о передаче протокола об административном правонарушении и других материалов дела по подведомственности |
22 827 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
|
Рассмотрение дела об административном правонарушении |
22 827 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
|
Вынесение постановления по делу об административном правонарушении |
22 827 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
|
Контроль за поступлением доходов бюджета от денежных взысканий (штрафов) |
22 862 |
3 266 |
3 266 |
3 266 |
3 266 |
3 266 |
3 266 |
3 266 |
2.2 |
Осуществление государственного контроля за соблюдением порядка и правил признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и МКД аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, признания жилых домов и помещений непригодными для постоянного проживания, а также перевода их в нежилые |
205 464 |
29 352 |
29 352 |
29 352 |
29 352 |
29 352 |
29 352 |
29 352 |
|
Проведение внеплановых документарных, выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по обращениям граждан |
22 827 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
|
Проведение внеплановых документарных, выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по исполнению ранее выданных предписаний по устранению выявленных нарушений в установленной сфере деятельности |
22 827 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
|
Проведение внеплановой проверки технического состояния жилого строения, помещения |
22 827 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
|
Выдача предписания в случае выявления нарушения |
22 827 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
|
Составление протокола об административном правонарушении в случае выявления нарушения |
22 827 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
|
Рассмотрение дела об административном правонарушении |
22 827 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
|
Вынесение постановления по делу об административном правонарушении |
22 827 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
|
Контроль за поступлением доходов бюджета от денежных взысканий (штрафов) |
22 827 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
|
Направление заключения о техническом состоянии и соответствии содержания объекта правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда в межведомственную комиссию |
22 848 |
3 264 |
3 264 |
3 264 |
3 264 |
3 264 |
3 264 |
3 264 |
2.3 |
Организация приема граждан, обеспечение объективного всестороннего и своевременного рассмотрения устных и письменных обращений граждан |
251 132 |
35 876 |
35 876 |
35 876 |
35 876 |
35 876 |
35 876 |
35 876 |
|
Проведение личного приема граждан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проведение внеплановых документарных, выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
22 827 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
|
Проведение внеплановых документарных, выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по исполнению ранее выданных предписаний по устранению выявленных нарушений в установленной сфере деятельности |
22 827 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
|
Проведение внеплановой проверки технического состояния жилого строения, помещения |
22 827 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
|
Визуальное обследование технического состояния жилого помещения |
22 827 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
|
Выдача предписания в случае выявления нарушения |
22 827 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
|
Направление ответа гражданину, направившему жалобу (обращение) |
22 827 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
|
Составление протокола об административном правонарушении в случае выявления нарушения |
22 827 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
|
Направление определения о передаче протокола об административном правонарушении и других материалов дела по подведомственности |
22 827 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
|
Рассмотрение дела об административном правонарушении |
22 827 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
|
Вынесение постановления по делу об административном правонарушении |
22 862 |
3 266 |
3 266 |
3 266 |
3 266 |
3 266 |
3 266 |
3 266 |
|
Контроль за поступлением доходов бюджета от денежных взысканий (штрафов) |
22 827 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
3 261 |
* Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6.".
11. В подпрограмме "Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи":
11.1. в паспорте Подпрограммы 5:
11.1.1. в позиции, касающейся ответственного исполнителя Подпрограммы 5, слово "ДЦиТ" заменить словом "ДТПЭиЖКК";
11.1.2. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
"
Показатели Подпрограммы 5 |
1) качество государственного регулирования цен (тарифов) - доля приказов ДТПЭиЖКК ЯНАО об утверждении цен (тарифов), не опротестованных Федеральной службой по тарифам или по решению суда; 2) качество контрольно-надзорной деятельности - процент выполнения утвержденного плана выездных и камеральных проверок субъектов регулирования; 3) прозрачность государственного регулирования цен (тарифов) - доля решений ДТПЭиЖКК ЯНАО, опубликованных в установленном порядке |
";
11.1.3. позицию, касающуюся основных мероприятий Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
"
Основные мероприятия Подпрограммы 5 |
1) государственное регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат); 2) региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат); 3) информационное сопровождение деятельности в области регулирования цен (тарифов и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат) |
";
11.1.4. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5 |
расходы, направленные на финансирование административных мероприятий (центральный аппарат), группируются в Подпрограмме 6 (таблица 20) |
";
11.1.5. в абзаце первом позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 5, слово "ДЦиТ" заменить словом "ДТПЭиЖКК";
11.2. в разделе II:
11.2.1. в абзаце втором подпункта 2.2 пункта 2 слово "ДЦиТ" заменить словом "ДТПЭиЖКК";
11.2.2. в пункте 3:
11.2.2.1. в подпункте 3.1:
11.2.2.1.1. в абзаце втором слово "ДЦиТ" заменить словом "ДТПЭиЖКК";
11.2.2.1.2. в абзаце третьем слово "ДЦиТ" заменить словом "ДТПЭиЖКК";
11.2.2.2. в подпункте 3.2:
11.2.2.2.1. в абзаце втором слово "ДЦиТ" заменить словом "ДТПЭиЖКК";
11.2.2.2.2. в абзаце третьем слово "ДЦиТ" заменить словом "ДТПЭиЖКК";
11.2.2.2.3. абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Согласно Федеральному закону N 8-ФЗ от 09 февраля 2009 года "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", на сайте ДТПЭиЖКК ЯНАО функционирует страница "Раскрытие информации о деятельности департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК". Самые регулярно обновляемые разделы: "Новости", "Актуальная информация", "Приказы и решения".";
11.2.2.2.4. абзац пятый изложить в следующей редакции:
"В соответствии с требованием, отраженным в пункте 4 Типового положения об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2011 года N 97, а также отраженном в Положении о департаменте тарифной политики, энергетики и ЖКК Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденном постановлением Правительства автономного округа от 25 декабря 2013 года N 1081-П, годовой отчет ДТПЭиЖКК ЯНАО направляется в Федеральную службу по тарифам до 01 апреля года, следующего за отчетным. Отчет также размещается на официальном сайте ДТПЭиЖКК ЯНАО.";
11.2.2.3. в подпункте 3.3:
11.2.2.3.1.в абзаце втором слово "ДЦиТ" заменить словом "ДТПЭиЖКК";
11.2.2.3.2. в абзаце третьем слово "ДЦиТ" заменить словом "ДТПЭиЖКК";
11.2.2.4. в подпункте 3.4:
11.2.2.4.1. в абзаце первом слово "ДЦиТ" заменить словом "ДТПЭиЖКК";
11.2.2.4.2. абзац второй изложить в следующей редакции:
"Деятельность общественного совета при ДТПЭиЖКК ЯНАО регламентирована положением, утвержденным приказом департамента от 27 июня 2013 года N 97-П.";
11.2.3. таблицу 18 изложить в следующей редакции:
"Таблица 18
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
N |
Наименование ответственных исполнителей/мероприятий Подпрограммы 5 |
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.) |
|||||||
всего на 2014 - 2020 годы |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Подпрограмма 5 - всего (центральный аппарат)* |
177 044 |
25 292 |
25 292 |
25 292 |
25 292 |
25 292 |
25 292 |
25 292 |
|
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 5) |
177 044 |
25 292 |
25 292 |
25 292 |
25 292 |
25 292 |
25 292 |
25 292 |
|
|
Задача 1 Подпрограммы 5. Осуществление государственного регулирования тарифов |
||||||||
1.1 |
Мероприятие 1. Государственное регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)* |
123 928 |
17 704 |
17 704 |
17 704 |
17 704 |
17 704 |
17 704 |
17 704 |
|
Задача 2 Подпрограммы 5. Мониторинг и контроль в сфере регулируемого ценообразования |
||||||||
1.2 |
Мероприятие 2. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)* |
44 261 |
6 323 |
6 323 |
6 323 |
6 323 |
6 323 |
6 323 |
6 323 |
|
Задача 3 Подпрограммы 5. Обеспечение информационной открытости деятельности регионального регулирующего органа |
||||||||
1.3 |
Мероприятие 3. Информационное сопровождение деятельности в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)* |
8 855 |
1 265 |
1 265 |
1 265 |
1 265 |
1 265 |
1 265 |
1 265 |
* Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6.";
11.3. в таблице 19 раздела III:
11.3.1. в пункте 1 графы 2 слово "ДЦиТ" заменить словом "ДТПЭиЖКК";
11.3.2. в пункте 3 графы 2 слово "ДЦиТ" заменить словом "ДТПЭиЖКК".
12. В подпрограмме "Обеспечение реализации Государственной программы":
12.1. в паспорте Подпрограммы 6:
12.1.1. в позиции, касающейся ответственного исполнителя Подпрограммы 6, слово "ДЭиЖКК" заменить словом "ДТПЭиЖКК";
12.1.2. в позиции, касающейся соисполнителей Подпрограммы 6, слова "ДЦиТ ЯНАО" исключить;
12.1.3. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:
"
Показатели Подпрограммы 6 |
1) укомплектованность должностей государственной службы; 2) рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств) |
";
12.1.4. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:
"
* Финансирование Подпрограммы 6 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с Законом автономного округа "Об окружном бюджете".";
12.2. раздел I изложить в следующей редакции:
"I. Общая характеристика деятельности исполнительных органов государственной власти автономного округа
Подпрограмма 6 направлена на достижение целей и задач Государственной программы за счет обеспечения совершенствования административных процедур и эффективной деятельности исполнительных органов государственной власти автономного округа, а также подведомственных казенных учреждений в соответствии с установленными функциями и полномочиями, включая:
- ДТПЭиЖКК ЯНАО;
- ДГЖН ЯНАО.
1) Деятельность ДТПЭиЖКК ЯНАО.
ДТПЭиЖКК ЯНАО осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 25 декабря 2013 года N 1081-П, является центральным исполнительным органом государственной власти автономного округа, проводящим государственную политику и осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность в сфере энергетики, энергосбережения, повышения энергетической эффективности, жилищно-коммунального комплекса, функции по установлению подлежащих государственному регулированию цен (тарифов, надбавок) на товары (услуги) и осуществлению контроля и надзора за их применением, а также иные регулятивные функции и полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и автономного округа.
В соответствии с настоящей Государственной программой ДТПЭиЖКК ЯНАО является ее главным исполнителем, в том числе Подпрограммы 1, Подпрограммы 2 и Подпрограммы 5.
2) Деятельность ДГЖН ЯНАО.
ДГЖН ЯНАО осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства автономного округа от 22 октября 2013 года N 889-П, является центральным исполнительным органом государственной власти автономного округа, проводящим государственную политику, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность и нормативно-правовое регулирование отношений в сфере обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, по созданию и функционированию региональной системы финансирования капитального ремонта жилищного фонда автономного округа, и является уполномоченным органом, осуществляющим региональный государственный жилищный надзор на территории автономного округа.
Задачами государственного жилищного надзора являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в МКД, созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление МКД, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в МКД, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в МКД и жилых домах, специализированных некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в МКД, а также требований энергетической эффективности и оснащенности помещений МКД и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов.
В соответствии с настоящей Государственной программой ДГЖН ЯНАО является ее соисполнителем, в том числе основным исполнителем Подпрограммы 3 и Подпрограммы 4.";
12.3. таблицу 20 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 20
Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
N |
Наименование ответственных исполнителей/наименование мероприятий Подпрограммы 6 |
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.) |
|||||||
всего на 2014 - 2020 годы |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Подпрограмма 6 - всего |
2 390 066 |
341 438 |
341 438 |
341 438 |
341 438 |
341 438 |
341 438 |
341 438 |
|
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 6) |
1 682 338 |
240 334 |
240 334 |
240 334 |
240 334 |
240 334 |
240 334 |
240 334 |
|
ДГЖН ЯНАО (соисполнитель Подпрограммы 6) |
707 728 |
101 104 |
101 104 |
101 104 |
101 104 |
101 104 |
101 104 |
101 104 |
|
1 |
Задача 1 Подпрограммы 6. Формирование целостной и эффективной системы управления Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы |
||||||||
2 |
Задача 2 Подпрограммы 6. Обеспечение административных процедур при выполнении главными распорядителями бюджетных средств финансового контроля за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств, предусмотренных Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы |
||||||||
|
Мероприятие 1. Обеспечение реализации Государственной программы |
2 390 066 |
341 438 |
341 438 |
341 438 |
341 438 |
341 438 |
341 438 |
341 438 |
|
ДТПЭиЖКК ЯНАО |
1 682 338 |
240 334 |
240 334 |
240 334 |
240 334 |
240 334 |
240 334 |
240 334 |
|
ДГЖН ЯНАО |
707 728 |
101 104 |
101 104 |
101 104 |
101 104 |
101 104 |
101 104 |
101 104 |
";
12.4. таблицу 22 раздела V изложить в следующей редакции:
"Таблица 22
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6
N |
Наименование основного мероприятия Подпрограммы 6 |
Срок начала и окончания реализации |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия неисполнения Подпрограммы 6, основного мероприятия |
Мероприятие обеспечивается достижением значений показателей |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Обеспечение деятельности ДТПЭиЖКК ЯНАО |
2014 - 2020 годы |
управление реализацией Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы. Выполнение запланированных мероприятий Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы. Достижение запланированных целевых показателей Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы. Выполнение функций и полномочий в сфере энергетики, энергосбережения, повышения энергетической эффективности, жилищно-коммунального комплекса и в области государственного регулирования цен (тарифов) естественных монополий, предусмотренных Положением о ДТПЭиЖКК ЯНАО |
не обеспечивается реализация Государственной программы, мониторинг целевых показателей не проводится. Целевые показатели Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы, не достигаются. Деятельность ДТПЭиЖКК ЯНАО не обеспечивается. Нарушение требований законодательства в установленной сфере деятельности. Нарушение исполнительской дисциплины. Опротестование тарифных решений |
все целевые показатели и индикаторы Государственной программы, подпрограмм 1, 2, 5 и 6 |
2 |
Обеспечение деятельности ДГЖН ЯНАО |
2014 - 2020 годы |
управление реализацией Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы. Выполнение запланированных мероприятий Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы. Достижение запланированных целевых показателей Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы. Выполнение функций и полномочий, предусмотренных Положением о ДГЖН ЯНАО. Формирование регионального фонда капитального ремонта МКД |
не обеспечивается реализация Государственной программы, мониторинг целевых показателей не проводится. Целевые показатели Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы, не достигаются. Нарушение прав и законных интересов граждан и участников гражданских правоотношений при соблюдении требований жилищного законодательства, законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, требований к использованию и сохранности жилищного фонда |
все целевые показатели и индикаторы подпрограмм 3, 4 и 6 Государственной программы |
2.1 |
Обеспечение деятельности ГКУ "Ямалтехэнергоконтроль" |
2014 - 2020 годы |
реализация предусмотренных законодательством Российской Федерации и автономного округа полномочий учредителя - ДГЖН ЯНАО |
-//- |
все целевые показатели и индикаторы подпрограмм 3, 4 и 6 Государственной программы |
".
13. Приложение N 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1
к Государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
"Энергоэффективность и развитие
энергетики, обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами
населения на 2014 - 2020 годы"
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 26 ноября 2014 года N 970-П)
Перечень
целевых показателей государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 - 2020 годы" и подпрограмм, входящих в её состав
".
14. Приложение N 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 2
к Государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
"Энергоэффективность и развитие
энергетики, обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами
населения на 2014 - 2020 годы"
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 26 ноября 2014 года N 970-П)
Детализированный перечень
мероприятий подпрограмм государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 - 2020 годы" на 2014 год
* Перечень строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа на 2014 год по муниципальным образованиям изложен в таблице 11.".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Уточнено ресурсное обеспечение государственной программы Ненецкого автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 - 2020 годы":
общий объем финансирования - 78 363 608 (ранее 77 608 943) тыс. руб.:
2014 г. - 12 018 009 (ранее 11 263 344) тыс. руб.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 ноября 2014 г. N 970-П "О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 - 2020 годы"
Текст постановления опубликован на Официальном Интернет-сайте исполнительных органов государственной власти ЯНАО (http://правительство.янао.рф) 2 декабря 2014 г.; в газете "Красный Север" от 4 декабря 2014 г., спецвыпуск N 86/2