N п/п
|
Код бюджетной классификации
|
Наименование программы (подпрограммы), цели, задачи, мероприятия и показатели результативности
|
Исполнитель (соисполнитель)
|
Единица измерения
|
Источник финансирования
|
Базовое значение для показателей, 2012 год
|
Период этапа реализации программы
|
ГРБС
|
РзПр
|
ЦСР
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
Муниципальная программа муниципального образования город Новый Уренгой "Развитие городского хозяйства"
|
Цель: Улучшение условий проживания населения на территории муниципального образования город Новый Уренгой
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами
|
|
%
|
|
43
|
47
|
48
|
49
|
50
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2. Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта РФ и (или) городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа, кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов
|
|
%
|
|
75
|
80
|
80
|
80
|
80
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 3. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 4. Доля подписанных паспортов готовности жилищного фонда (по состоянию на 15 сентября текущего года)
|
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 5. Доля подписанных паспортов готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций (по состоянию на 1 ноября текущего года)
|
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
|
|
%
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 7. Доля протяженности освещённых улиц, проездов, набережных в их общей протяженности на конец отчетного периода
|
|
%
|
|
37,7
|
52
|
53
|
54
|
54
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 8. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа
|
|
%
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 9. Регулярность движения автобусов на маршрутах
|
|
%
|
|
96
|
96
|
96
|
96
|
96
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 10. Доля объема отходов, сбор и утилизация которых осуществляется с применением мусоросортировочных, мусороперегрузочных, мусоросжигательных установок, от общего объема отходов в год
|
|
%
|
|
0,61
|
0,61
|
0,61
|
0,61
|
0,61
|
1
|
|
|
|
Подпрограмма "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда"
|
ДГХ, Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Коротчаево (далее ТУ Коротчаево), Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Лимбяяха (далее ТУ Лимбяяха)
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель: Приведение объектов муниципального жилищного фонда в технически-исправное состояние, отвечающее требованиям санитарной и пожарной безопасности
|
1.1.
|
|
|
|
Задача 1. Создание условий для приведения муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования город Новый Уренгой в соответствие стандартам, обеспечивающим комфортные условия проживания
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Наличие адресного перечня объектов муниципального жилищного фонда, подлежащих капитальному ремонту, на текущий или очередной финансовый год (период)
|
|
Да/ нет
|
|
Да
|
Да
|
Да
|
Да
|
Да
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля отремонтированных объектов муниципального жилищного фонда от общего числа объектов, включенных в реестр объектов муниципального жилищного фонда, подлежащего капитальному ремонту (нарастающим итогом)
|
|
%
|
|
|
5,8
|
6,5
|
7,3
|
8,4
|
1.1.1.
|
|
|
|
Мероприятие 1.1. Организация сбора данных и ведение реестра объектов муниципального жилищного фонда, подлежащих капитальному ремонту
|
ДГХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Наличие реестра объектов муниципального жилищного фонда, подлежащих капитальному ремонту
|
|
Да/нет
|
|
|
Да
|
Да
|
Да
|
Да
|
1.1.2.
|
|
|
|
Мероприятие 1.2. Осуществление муниципального жилищного контроля
|
ДГХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Количество проведенных проверок
|
|
Ед.
|
|
0
|
По факту
|
По факту
|
По факту
|
По факту
|
1.2.
|
|
|
|
Задача 2: Улучшение технического состояния объектов муниципального жилищного фонда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля отремонтированных жилых домов, находящихся в муниципальной собственности, от общего количества жилых домов муниципального жилищного фонда (нарастающим итогом)
|
|
%
|
|
1,3
|
0,9
|
1,1
|
1,4
|
1,6
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Доля площади отремонтированного муниципального жилищного фонда от общей площади муниципального жилищного фонда (нарастающим итогом)
|
|
%
|
|
1,7
|
1,1
|
1,3
|
1,6
|
1,8
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.3. Численность жителей, проживающих в муниципальном жилищном фонде, технические характеристики которого улучшены (нарастающим итогом)
|
|
Чел.
|
|
462
|
891
|
1 001
|
1 121
|
1 240
|
1.2.1.
|
920
|
0501
|
0314006
|
Мероприятие 2.1. Организация работ по проведению капитального ремонта муниципального жилищного фонда районов Южный и Северный (по отдельному плану)
|
ДГХ
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
4 707,00
|
4 707,00
|
4 707,00
|
4 707,00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество отремонтированных жилых домов районов Южный и Северный
|
|
Ед.
|
|
8
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений
|
|
Ед.
|
|
1
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.3. Общая площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда районов Южный и Северный
|
|
Кв. м
|
|
4 323,2
|
490,0
|
490,0
|
490,0
|
490,0
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.4. Общее количество муниципальных жилых домов в районах Южный и Северный
|
|
Ед.
|
|
374
|
327
|
326
|
324
|
321
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.5. Общая площадь муниципального жилищного фонда районов Южный и Северный
|
|
Кв. м
|
|
202 477
|
168 872
|
167 872
|
165 872
|
164 872
|
1.2.2.
|
920
|
0501
|
0314006
|
Мероприятие 2.2. Организация работ по проведению капитального ремонта муниципального жилищного фонда районов Коротчаево, Лимбяяха (по отдельному плану)
|
ДГХ, ТУ Коротчаево, ТУ Лимбяяха
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
2 400,00
|
2 400,00
|
2 400,00
|
2 400,00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество отремонтированных жилых домов районов Коротчаево и Лимбяяха
|
|
Ед.
|
|
3
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2. Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений районов Коротчаево и Лимбяяха
|
|
Ед.
|
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.3. Общая площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда районов Коротчаево и Лимбяяха
|
|
Кв. м
|
|
501,930
|
65
|
75
|
65
|
65
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.4. Общее количество муниципальных жилых домов в районах Коротчаево и Лимбяяха
|
|
Ед.
|
|
473
|
468
|
464
|
461
|
459
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.5. Общая площадь муниципального жилищного фонда районов Коротчаево и Лимбяяха
|
|
Кв. м
|
|
78 941,8
|
82 907,0
|
82 427,0
|
82 067,0
|
81 827,0
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2:
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
7 107,00
|
7 107,00
|
7 107,00
|
7 107,00
|
Итого по подпрограмме 1:
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
7 107,00
|
7 107,00
|
7 107,00
|
7 107,00
|
2
|
|
|
|
Подпрограмма "Подготовка объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период"
|
ДГХ, ТУ Коротчаево, ТУ Лимбяяха
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель: Обеспечение надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры
|
2.1.
|
|
|
|
Задача 1. Удовлетворение спроса потребителей на поставку коммунальных ресурсов в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по качеству, надежности и безопасности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Аварийность систем теплоснабжения
|
|
Ед./ 100 км
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Аварийность систем водоснабжения
|
|
Ед./ 100 км
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.3. Аварийность систем водоотведения
|
|
Ед./ 100 км
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2.1.1.
|
|
|
|
Мероприятие 1.1. Организация разработки и согласования адресного перечня мероприятий по подготовке объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период
|
ДГХ, ТУ Коротчаево, ТУ Лимбяяха
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Наличие согласованного адресного перечня мероприятий по подготовке объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период
|
|
Да/нет
|
|
Да
|
Да
|
Да
|
Да
|
Да
|
2.1.2.
|
|
|
|
Мероприятие 1.2. Разработка муниципальных правовых актов, внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты по вопросам организации подготовки объектов муниципального образования к работе в осенне-зимний период
|
ДГХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Количество разработанных муниципальных правовых актов для организации подготовки объектов муниципального образования к работе в осенне-зимний период
|
|
Ед.
|
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2.1.3.
|
|
|
|
Мероприятие 1.3. Осуществление сбора и анализа данных о ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период, устранению предписаний надзорных органов
|
ДГХ, ТУ Коротчаево, ТУ Лимбяяха
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Количество информаций о ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период
|
|
Ед.
|
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.2. Количество информаций о ходе устранения предписаний надзорных органов
|
|
Ед.
|
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
2.1.4.
|
|
|
|
Мероприятие 1.4. Формирование и организация работы комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду
|
ДГХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Количество проведенных заседаний комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду
|
|
Ед.
|
|
5
|
По факту
|
По факту
|
По факту
|
По факту
|
2.1.5.
|
|
|
|
Мероприятие 1.5. Актуализация (корректировка) схемы теплоснабжения*
|
ДГХ
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.1. Количество проведенных корректировок схемы теплоснабжения
|
|
Ед.
|
|
0
|
1*
|
1*
|
1*
|
1*
|
2.1.6.
|
920
|
0502
|
0324025
|
Мероприятие 1.6. Разработка, актуализация (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения; проведение экспертизы проекта схем (при необходимости)*
|
ДГХ
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.6.1. Количество актуализированных схем водоснабжения и водоотведения
|
|
Ед.
|
|
0
|
По факту
|
По факту
|
По факту
|
По факту
|
2.1.7.
|
|
|
|
Мероприятие 1.7. Корректировка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Новый Уренгой на 2011 - 2020 годы (далее ПКР) при необходимости*
|
ДГХ
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.7.1. Количество проведенных корректировок ПКР
|
|
Ед.
|
|
0
|
По факту
|
По факту
|
По факту
|
По факту
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.2.
|
|
|
|
Задача 2. Обеспечение восстановления и улучшения технических и эксплуатационных характеристик объектов энергетики и коммунального комплекса
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля отремонтированных тепловых сетей от общей протяженности ветхих тепловых сетей
|
|
%
|
|
15,2
|
0,9
|
0,9
|
1,0
|
1,0
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Доля отремонтированных сетей водоснабжения от общей протяженности ветхих сетей водоснабжения
|
|
%
|
|
3,8
|
0,0
|
0,0
|
1,2
|
0,0
|
2.2.1.
|
920
|
0502
|
0324007
|
Мероприятие 2.1. Организация работ по проведению капитального ремонта объектов сферы производства и передачи тепловой энергии (по отдельному плану)
|
ДГХ
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
1 309,00
|
1 309,00
|
1 309,00
|
1 309,00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Протяженность отремонтированных тепловых сетей
|
|
Км
|
|
7
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Общая протяженность ветхих тепловых сетей
|
|
Км
|
|
46
|
32
|
31,7
|
31,4
|
31,1
|
2.2.2.
|
920
|
0502
|
0324007
|
Мероприятие 2.2. Организация работ по проведению капитального ремонта объектов сферы производства и передачи электрической энергии (по отдельному плану)*
|
ДГХ
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество отремонтированных объектов сферы производства электрической энергии
|
|
Ед.
|
|
2
|
0
|
0
|
1*
|
0
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2. Протяженность отремонтированных электрических сетей
|
|
Км
|
|
2,925
|
0
|
0,1*
|
0
|
0
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.3. Общая протяженность ветхих электрических сетей
|
|
Км
|
|
50,925
|
38,2
|
38,2
|
38,1
|
38,1
|
2.2.3.
|
920
|
0502
|
0324007
|
Мероприятие 2.3. Организация работ по проведению капитального ремонта объектов сферы подъема, транспортировки и очистки воды (по отдельному плану)
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
4 200,00
|
0,00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.3.1. Протяженность отремонтированных трубопроводов водоснабжения
|
|
Км
|
|
1,3
|
0
|
0
|
0,4
|
0
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.3.2. Общая протяженность ветхих трубопроводов водоснабжения
|
|
Км
|
|
34
|
32,134
|
32,134
|
32,134
|
31,734
|
2.2.4.
|
920
|
0502
|
0324007
|
Мероприятие 2.4. Организация работ по проведению капитального ремонта объектов сферы транспортировки (перекачки) и очистки канализационных стоков (по отдельному плану)
|
ДГХ
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
6 990,00
|
6 990,00
|
2 790,00
|
6 990,00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.4.1. Количество отремонтированных объектов сферы транспортировки (перекачки) канализационных стоков
|
|
Ед.
|
|
4
|
0
|
1
|
0
|
2
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.4.2. Количество отремонтированных объектов сферы очистки канализационных стоков
|
|
Ед.
|
|
1
|
17
|
0
|
1
|
0
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
8 299,00
|
8 299,00
|
8 299,00
|
8 299,00
|
Итого по подпрограмме 2:
|
|
Местный бюджет
|
|
8 299,00
|
8 299,00
|
8 299,00
|
8 299,00
|
3
|
|
|
|
Подпрограмма "ЖКК без убытков"
|
ДГХ
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель: Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости организаций жилищно-коммунального комплекса, обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами
|
3.1.
|
|
|
|
Задача 1. Обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг для населения, проживающего на территории муниципального образования город Новый Уренгой
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Доля безубыточных организаций ЖКК
|
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищных услуг по установленным для населения тарифам
|
|
%
|
|
90,8
|
93,5
|
93,7
|
93,9
|
94
|
3.1.1.
|
920
|
0502
|
0337592
|
Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям коммунального комплекса, осуществляющим предоставление коммунальных услуг (тепловой энергии) населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в связи с соблюдением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги
|
ДГХ
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
462 830,00
|
462 830,00
|
462 830,00
|
462 830,00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Доля организаций, получивших субсидию, от общего количества претендентов
|
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
3.1.2.
|
920
|
0502
|
0337593
|
Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям коммунального комплекса, осуществляющим предоставление коммунальных услуг (водоснабжения и водоотведения) населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в связи с соблюдением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги
|
ДГХ
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
344 874,00
|
344 874,00
|
344 874,00
|
344 874,00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Доля организаций, получивших субсидию, от общего количества претендентов
|
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
3.1.3.
|
920
|
0502
|
0337594
|
Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям коммунального комплекса, осуществляющим предоставление коммунальных услуг (поставка сжиженного газа) населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в связи с соблюдением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги
|
ДГХ
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
7 187,00
|
7 187,00
|
7 187,00
|
7 187,00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Доля организаций, получивших субсидию, от общего количества претендентов
|
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
3.1.4.
|
920
|
0501
|
0337130
|
Мероприятие 1.4. Предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим гражданам, проживающим в жилищном фонде деревянного исполнения, в котором доля собственности муниципального образования в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме составляет более чем 50%, а также в специализированном жилищном фонде, жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
|
ДГХ
|
тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
14 020,00
|
14 020,00
|
14 020,00
|
14 020,00
|
|
920
|
0501
|
0334008
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
26 484,00
|
26 484,00
|
26 484,00
|
26 484,00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Доля организаций, получивших субсидию, от общего количества претендентов
|
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
3.1.5.
|
920
|
0501
|
0334010
|
Мероприятие 1.5. Предоставление субсидий на возмещение затрат и недополученных доходов в связи с оказанием жилищно-коммунальных услуг нанимателям жилых помещений в общежитии по адресу: мкр. Восточный, 2/3
|
ДГХ
|
тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
12 252,00
|
12 252,00
|
12 252,00
|
12 252,00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.1. Доля организаций, получивших субсидию, от общего количества претендентов
|
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
3.1.6.
|
920
|
0501
|
0334010
|
Мероприятие 1.6. Содержание жилых и нежилых помещений, являющихся муниципальной собственностью или построенных за счет средств бюджета муниципального образования город Новый Уренгой до их заселения гражданами или передачи в пользование юридическим лицам, а также осуществление расходов за предоставленные коммунальные услуги в данных помещениях*
|
ДГХ
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
5 557,00
|
5 557,00
|
5 557,00
|
5 557,00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.6.1. Количество незаселённых квартир
|
|
Квартир
|
|
1 271
|
1 099
|
1 098
|
1 097
|
1 096
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.6.2. Общая площадь незаселённых квартир
|
|
Кв. м.
|
|
55 425
|
47 600
|
47 550
|
47 500
|
47 450
|
3.1.7.
|
920
|
0501
|
0334022
|
Мероприятие 1.7. Предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим гражданам услуги по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек*
|
ДГХ
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
1 200,00
|
1 200,00
|
1 200,00
|
1 200,00
|
|
920
|
0501
|
0337147
|
|
|
Окружной бюджет
|
|
30 996,00
|
30 996,00
|
30 996,00
|
30 996,00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.7.1. Доля организаций, получивших субсидию, от общего количества претендентов
|
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1
|
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
859 907,00
|
859 907,00
|
859 907,00
|
859 907,00
|
|
|
|
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
45 493,00
|
45 493,00
|
45 493,00
|
45 493,00
|
3.2.
|
|
|
|
Задача 2. Обеспечение бытового обслуживания населения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля субсидии в общей сумме расходов организации на оказание банных услуг
|
|
%
|
|
47,1
|
47*
|
47*
|
47*
|
47*
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Доля субсидии в общей сумме расходов организации на содержание специализированной службы по вопросам похоронного дела
|
|
%
|
|
100
|
100*
|
100*
|
100*
|
100*
|
3.2.1
|
920
|
0502
|
0334009
|
Мероприятие 2.1. Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с установлением цен на банные услуги, реализуемые населению в величине, не обеспечивающей возмещение издержек*
|
ДГХ
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
62,00
|
62,00
|
62,00
|
62,00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество посещений субсидируемых городских бань
|
|
Ед.
|
|
7 062
|
7062*
|
7062*
|
7062*
|
7062*
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Количество субсидируемых общегородских бань
|
|
Ед.
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
3.2.2.
|
920
|
0502
|
0337132
|
Мероприятие 2.2. Предоставление субсидии организациям на возмещение затрат по содержанию круглосуточного дежурного звена в составе специализированной службы по вопросам похоронного дела и за предоставление услуги по захоронению невостребованных трупов
|
ДГХ
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
992,00
|
992,00
|
992,00
|
992,00
|
|
920
|
0502
|
0334009
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
560,00
|
560,00
|
560,00
|
560,00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Доля организаций, получивших субсидию, от общего количества претендентов
|
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2
|
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
992,00
|
992,00
|
992,00
|
992,00
|
|
|
|
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
622,00
|
622,00
|
622,00
|
622,00
|
3.3.
|
|
|
|
Задача 3. Совершенствование системы управления жилищным фондом
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.1. Доля объектов муниципального жилищного фонда, в отношении которых проведен конкурс на управление, от общего числа объектов муниципального жилищного фонда
|
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
10
|
100
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.2. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами
|
|
%
|
|
83,6
|
89,9
|
90,0
|
90,0
|
90,0
|
3.3.1.
|
|
|
|
Мероприятие 3.1. Организация содержания и управления муниципальным жилищным фондом
|
ДГХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.1.1. Количество проведенных конкурсов по отбору управляющей организации на управление жилыми домами, находящимися в муниципальной собственности
|
|
Ед.
|
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.1.2. Количество жилых домов, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых проведен конкурс по отбору управляющей организации
|
|
Ед.
|
|
847
|
795
|
790
|
785
|
780
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.1.3. Общее количество жилых домов, находящихся в муниципальной собственности, в том числе многоквартирных домов
|
|
Ед.
|
|
847 / 760
|
795/707
|
790/702
|
785/697
|
780/692
|
3.3.2.
|
|
|
|
Мероприятие 3.2. Организация открытых конкурсов по отбору управляющей организации на управление многоквартирным домом, если собственники не приняли решение о выборе способа управления этим домом, либо решение не было реализовано
|
ДГХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.2.1. Количество открытых конкурсов по отбору управляющей организации на управление многоквартирным домом, если собственники не приняли решение о выборе способа управления этим домом, либо решение не было реализовано
|
|
Ед.
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.2.2. Число многоквартирных домов, в которых собственники выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами
|
|
Ед.
|
|
372
|
420
|
422
|
424
|
426
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.2.3. Общее число многоквартирных домов, в которых собственники должны выбрать способ управления многоквартирными домами
|
|
Ед.
|
|
445
|
467
|
469
|
471
|
471
|
3.3.3.
|
|
|
|
Мероприятие 3.3. Созыв собраний собственников помещений многоквартирных домов для решения вопросов о расторжении договора с управляющей организацией и о выборе новой управляющей организации или об изменении способа управления домом в случаях, предусмотренных законодательством
|
ДГХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.3.1. Общее количество собраний собственников многоквартирных домов, организованных ДГХ
|
|
Ед.
|
|
58
|
По факту
|
По факту
|
По факту
|
По факту
|
3.3.4.
|
|
|
|
Мероприятие 3.4. Проведение мониторинга задолженности организаций ЖКК муниципального образования город Новый Уренгой
|
ДГХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.4.1. Количество информаций о наличии дебиторской и кредиторской задолженности управляющих и ресурсоснабжающих организаций, направленных в уполномоченный орган ЯНАО согласно постановлению Губернатора ЯНАО от 11.06.2013 N 78-ПГ "О создании системы мониторинга задолженности организаций жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа"
|
|
Ед.
|
|
0
|
12
|
12
|
12
|
12
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.4.2. Количество направленных рекомендаций руководителям управляющих и ресурсоснабжающих организаций о проведении мероприятий по снижению задолженности в случае недостаточности проводимых ими мер
|
|
Ед.
|
|
0
|
По факту
|
По факту
|
По факту
|
По факту
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.4.3. Общее число управляющих и ресурсоснабжающих организаций (далее организаций ЖКК), подлежащих мониторингу
|
|
Ед.
|
|
11
|
16
|
16
|
16
|
16
|
3.3.5.
|
|
|
|
Мероприятие 3.5. Проведение совещаний с руководителями управляющих и ресурсоснабжающих организаций по вопросам погашения задолженности за топливно-энергетические ресурсы
|
ДГХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.5.1. Количество проведенных совещаний
|
|
Ед.
|
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3.3.6.
|
|
|
|
Мероприятие 3.6. Проведение пресс-конференций для средств массовой информации по вопросам ЖКК
|
ДГХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.6.1. Количество проведенных пресс-конференций
|
|
Ед.
|
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3.3.7.
|
|
|
|
Мероприятие 3.7. Разработка муниципальных правовых актов по вопросам ЖКК (при необходимости)
|
ДГХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.7.1. Количество разработанных муниципальных правовых актов
|
|
Ед.
|
|
28
|
По факту
|
По факту
|
По факту
|
По факту
|
3.4.
|
|
|
|
Задача 4. Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме с разнородной структурой собственности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 4.1. Доля отремонтированных многоквартирных домов с разнородной структурой собственности от общего количества многоквартирных домов с разнородной структурой собственности, расположенных на территории муниципального образования
|
|
%
|
|
1,08
|
1,10
|
1,71
|
1,70
|
1,70
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 4.2. Доля замененных лифтов, от общего числа лифтов, эксплуатируемых в жилищном фонде
|
|
%
|
|
10,20
|
7,84
|
7,84
|
7,84
|
7,84
|
3.4.1.
|
|
|
|
Мероприятие 4.1. Организация работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов с разнородной структурой собственности (по отдельному плану)*
|
ДГХ
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Местный бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Средства собственников
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 4.1.1. Количество многоквартирных домов с разнородной структурой собственности, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома*
|
|
Ед.
|
|
13
|
8*
|
8*
|
8*
|
8*
|
|
|
|
|
Показатель результативности 4.1.2. Общая площадь многоквартирных домов с разнородной структурой собственности, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома*
|
|
Кв. м
|
|
74117,4
|
49500*
|
50000*
|
50000*
|
50000*
|
3.4.2.
|
920
|
0501
|
0337150
|
Мероприятие 4.2. Организация работ по замене лифтов, отработавших срок службы на объектах жилищного фонда (по отдельному плану)*
|
ДГХ
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Средства собственников
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
Показатель результативности 4.2.1. Количество многоквартирных домов, работы по замене лифтов в которых произведены*
|
|
Ед.
|
|
16
|
15*
|
15*
|
15*
|
15*
|
|
|
|
Показатель результативности 4.2.2. Количество замененных лифтов*
|
|
Ед.
|
|
61
|
50*
|
50*
|
50*
|
50
|
|
|
|
|
Итого по задаче 4:
|
ДГХ
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
Средства собственников
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого по подпрограмме 3:
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
860 899,00
|
860 899,00
|
860 899,00
|
860 899,00
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
46 115,00
|
46 115,00
|
46 115,00
|
46 115,00
|
Тыс. руб.
|
Средства собственников
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4
|
|
|
|
Подпрограмма 4 "Благоустройство"
|
ДГХ, ТУ Коротчаево, ТУ Лимбяяха
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель: Повышение уровня комфортности городской среды для населения
|
4.1.
|
|
|
|
Задача 1. Обеспечение сохранности улично-дорожной сети города
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Доля автомобильных дорог, в отношении которых произведен ремонт, от общей протяженности автомобильных дорог
|
|
%
|
|
10,0
|
4,5
|
4,7
|
8,3
|
10,0
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля улиц, в отношении которых проведен ремонт, от общей протяженности улиц
|
|
%
|
|
4,5
|
13,6
|
17,63
|
8,64
|
1,5
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.3. Доля улично-дорожной сети города, в отношении которой зафиксирован недопустимый уровень содержания, от общей протяженности улично-дорожной сети
|
|
%
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4.1.1.
|
|
|
|
Мероприятие 1.1. Организация проведения работ по формированию и разработки планов, проектной документации и сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети (далее УДС)
|
ДГХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Количество проведенных сезонных обследований УДС
|
|
Ед.
|
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Наличие перспективного плана работ по ремонту УДС
|
|
Да/ нет
|
|
Да
|
Да
|
Да
|
Да
|
Да
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.3. Наличие годового плана работ по ремонту УДС
|
|
Да/ нет
|
|
Да
|
Да
|
Да
|
Да
|
Да
|
4.1.2.
|
|
|
|
Мероприятие 1.2. Организация проведения работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, улиц, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, дворовых территорий многоквартирных домов*
|
ДГХ
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет, всего
|
|
34 118,00
|
34 118,00
|
34 118,00
|
34 118,00
|
|
920
|
0409
|
0344012
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
34 118,00
|
34 118,00
|
34 118,00
|
34 118,00
|
|
920
|
0409
|
0344023
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведен капитальный ремонт или ремонт
|
|
Км
|
|
5,0
|
2,23*
|
2,33*
|
4,16*
|
5,04*
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Протяженность улиц, в отношении которых проведен капитальный ремонт или ремонт
|
|
Км
|
|
2,5
|
9,43*
|
12,26*
|
6,01*
|
1,03*
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.3. Площадь проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, дворовых территорий многоквартирных домов, в отношении которых проведен капитальный ремонт или ремонт
|
|
Кв. м
|
|
55257,2
|
20862*
|
34650*
|
16070*
|
17523*
|
4.1.3
|
920
|
0409
|
0347145
|
Мероприятие 1.3. Организация проведения работ по содержанию УДС
|
ДГХ
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
155 316,00
|
155 316,00
|
155 316,00
|
155 316,00
|
|
920
|
0409
|
0344011
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
8 175,00
|
8 175,00
|
8 175,00
|
8 175,00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Площадь улично-дорожной сети с допустимым уровнем содержания
|
|
Тыс. кв. м
|
|
3376,9
|
3330,9*
|
3330,9*
|
3330,9*
|
3330,9*
|
4.1.4
|
|
|
|
Мероприятие 1.4. Выдача технических условий на прокладку, переустройство, перенос инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах полосы отвода УДС владельцам инженерных коммуникаций
|
ДГХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Количество выданных технических условий на прокладку, переустройство, перенос инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах полосы отвода
|
|
Ед.
|
|
29
|
По факту
|
По факту
|
По факту
|
По факту
|
4.1.5
|
|
|
|
Мероприятие 1.5. Оказание услуг присоединения объектов дорожного сервиса к УДС
|
ДГХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.1. Количество заключенных договоров о присоединении объекта дорожного сервиса к УДС
|
|
Ед.
|
|
0
|
По факту
|
По факту
|
По факту
|
По факту
|
4.1.6
|
|
|
|
Мероприятие 1.6. Выдача специальных разрешений на движение по УДС транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
|
ДГХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.6.1. Количество выданных специальных разрешений на перевозку опасных грузов
|
|
Ед.
|
|
49
|
По факту
|
По факту
|
По факту
|
По факту
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.6.2. Количество выданных специальных разрешений на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
|
|
Ед.
|
|
2432
|
По факту
|
По факту
|
По факту
|
По факту
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.6.3. Количество согласованных маршрутов перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
|
|
Ед.
|
|
17906
|
По факту
|
По факту
|
По факту
|
По факту
|
4.1.7
|
|
|
|
Мероприятие 1.7. Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности УДС
|
ДГХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.7.1. Количество проведенных проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
|
|
Ед.
|
|
0
|
По факту
|
По факту
|
По факту
|
По факту
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1:
|
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
155 316,00
|
155 316,00
|
155 316,00
|
155 316,00
|
Местный бюджет
|
|
42 293,00
|
42 293,00
|
42 293,00
|
42 293,00
|
4.2.
|
|
|
|
Задача 2. Повышение уровня благоустройства городских территорий
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля оборудованных павильонами остановочных пунктов от общего количества остановочных пунктов (нарастающим итогом)
|
|
%
|
|
64,4
|
72,05
|
78,6
|
85,15
|
91,6
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Доля земель, занимаемых зелеными насаждениями от общей площади земель социально-культурного назначения
|
|
%
|
|
5,1
|
5,32
|
5,36
|
5,41
|
5,45
|
4.2.1.
|
|
|
|
Мероприятие 2.1. Организация проведения работ по содержанию и благоустройству территорий рекреационного и общественного назначения (общегородских площадей, парков, скверов, объектов соцкультбыта и т.д.)*
|
ДГХ
|
тыс. руб.
|
Местный бюджет, всего
|
|
1 110,00
|
1 110,00
|
1 110,00
|
1 110,00
|
|
920
|
0503
|
0344024
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
920
|
0503
|
0344016
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
1 110,00
|
1 110,00
|
1 110,00
|
1 110,00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Общая площадь парков, скверов, городских площадей
|
|
Кв. м
|
|
87 700,0
|
92825,5*
|
92825,5*
|
92825,5*
|
92825,5*
|
4.2.2.
|
920
|
0503
|
0344016
|
Мероприятие 2.2. Организация проведения работ по приобретению и установке остановочных павильонов*
|
ДГХ
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество замененных (вновь установленных) остановочных павильонов
|
|
шт.
|
|
18
|
2*
|
2*
|
2*
|
2*
|
4.2.3.
|
920
|
0503
|
0344016
|
Мероприятие 2.3. Организация проведения работ по содержанию рекламных устройств с социальной рекламой*
|
ДГХ
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.3.1. Количество рекламных устройств, в отношении которых осуществляется содержание
|
|
шт.
|
|
70
|
70*
|
70*
|
70*
|
70*
|
4.2.4.
|
920
|
0503
|
0347134
|
Мероприятие 2.4. Организация уличного освещения (расходы на электрическую энергию, содержание, ремонт линий электропередач и осветительных приборов)
|
ДГХ
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
20 729,00
|
20 729,00
|
20 729,00
|
20 729,00
|
|
|
|
|
Местный бюджет, всего
|
|
1 166,00
|
1 166,00
|
1 166,00
|
1 166,00
|
|
920
|
0503
|
0344013
|
|
|
Местный бюджет
|
|
1 091,00
|
1 091,00
|
1 091,00
|
1 091,00
|
|
920
|
0503
|
0344013
|
Местный бюджет
|
|
1 091,00
|
1 091,00
|
1 091,00
|
1 091,00
|
|
920
|
0503
|
0344016
|
Местный бюджет
|
75,00
|
75,00
|
75,00
|
75,00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.4.1. Протяженность освещённых улиц, дорог и проездов
|
|
Км
|
|
37,7
|
51,6
|
51,6
|
51,6
|
51,6
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.4.2. Протяженность праздничной иллюминации
|
|
М
|
|
2 500
|
2 500
|
2 500
|
2 500
|
2 500
|
4.2.5.
|
920
|
0503
|
0344014
|
Мероприятие 2.5. Организация проведения работ по содержанию и устройству объектов озеленения*
|
ДГХ
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.5.1. Общая площадь газонов, в отношении которых проводятся работы по содержанию
|
|
Тыс. кв. м
|
|
379,711
|
404,9*
|
422*
|
441,9*
|
460,8*
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2:
|
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
20 729,00
|
20 729,00
|
20 729,00
|
20 729,00
|
|
|
|
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
2 476,00
|
2 476,00
|
2 476,00
|
2 476,00
|
4.3.
|
|
|
|
Задача 3. Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.1. Доля площадок, в отношении которых осуществляется содержание от общего количества игровых и спортивных площадок
|
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.2. Доля площадок с замененным (вновь установленным) оборудованием от общего количества игровых и спортивных площадок
|
|
%
|
|
1,3
|
1,2*
|
1,2*
|
1,2*
|
1,2*
|
4.3.1.
|
920
|
0503
|
0344016
|
Мероприятие 3.1. Организация проведения работ по содержанию мест массового отдыха*
|
ДГХ
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.1.1. Количество обустроенных ледовых катков
|
|
Ед.
|
|
3
|
2*
|
2*
|
2*
|
2*
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.1.2. Площадь обустроенных мест отдыха у воды
|
|
Кв. м
|
|
50 000
|
50 000*
|
50 000*
|
50 000*
|
50 000*
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.1.3. Количество приобретенного детского игрового и спортивного оборудования
|
|
Ед.
|
|
1
|
1*
|
1*
|
1*
|
1*
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.1.4. Количество озвученных праздничных мероприятий
|
|
Ед.
|
|
9
|
9*
|
9*
|
9*
|
9*
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.1.5. Количество установленных элементов благоустройства (новогодних ёлок, снежных горок, ледового городка)
|
|
Ед.
|
|
17
|
18*
|
18*
|
18*
|
18*
|
4.3.2.
|
920
|
0503
|
0344016
|
Мероприятие 3.2. Организация проведения работ по содержанию и ремонту объектов монументального искусства, водных устройств*
|
ДГХ
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
240,00
|
240,00
|
240,00
|
240,00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.2.1. Количество объектов монументального искусства ("Вечный огонь")
|
|
Ед.
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.2.2. Количество водных устройств
|
|
Ед.
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
|
Итого по задаче 3:
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
240,00
|
240,00
|
240,00
|
240,00
|
4.4.
|
|
|
|
Задача 4. Повышение уровня благоустройства мест захоронения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 4.1. Доля обоснованных жалоб граждан, связанных с содержанием мест общего пользования на территории кладбищ, от общего количества обращений граждан по данному вопросу
|
|
%
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 4.2. Доля мест захоронения, приведенных в соответствие предъявляемым нормативным требованиям от общего количества земельных участков, выделенных в соответствии с действующим законодательством под места захоронения*
|
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
4.4.1.
|
920
|
0503
|
0344015
|
Мероприятие 4.1. Организация проведения работ по содержанию муниципальных кладбищ*
|
ДГХ
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
1 650,00
|
1 650,00
|
1 650,00
|
1 650,00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 4.1.1. Площадь муниципальных кладбищ, в отношении которых осуществляется содержание
|
|
Кв. м
|
|
82 100
|
88116*
|
88116*
|
88116*
|
88116*
|
4.4.2.
|
|
|
|
Мероприятие 4.2. Актуализация муниципальных правовых актов в сфере похоронного дела (при необходимости)
|
ДГХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 4.2.1. Количество актуализированных муниципальных правовых актов в сфере похоронного дела
|
|
Ед.
|
|
1
|
По факту
|
По факту
|
По факту
|
По факту
|
|
|
|
|
Итого по задаче 4:
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
1 650,00
|
1 650,00
|
1 650,00
|
1 650,00
|
4.5.
|
|
|
|
Задача 5. Повышение уровня пожарной безопасности территории
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 5.1. Доля исполненных мероприятий по результатам проверок состояния пожарных водоемов и емкостей от общего количества выявленных неисправностей пожарных водоемов и емкостей
|
|
%
|
|
70
|
90
|
90
|
90
|
90
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 5.2. Доля исправных источников противопожарного водоснабжения от общего количества источников противопожарного водоснабжения (емкостей)
|
|
%
|
|
70
|
86*
|
86*
|
86*
|
86*
|
4.5.1.
|
|
|
|
Мероприятие 5.1. Организация проверок состояния пожарных водоемов и емкостей
|
ДГХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 5.1.1. Количество проведенных проверок
|
|
Ед.
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
4.5.2.
|
920
|
0503
|
0344016
|
Мероприятие 5.2. Организация проведения работ по содержанию пожарных водоёмов и ёмкостей*
|
ДГХ
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 5.2.1. Количество пожарных емкостей
|
|
Ед.
|
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
|
|
|
|
Итого по задаче 5:
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого по подпрограмме 4:
|
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
176 045,00
|
176 045,00
|
176 045,00
|
176 045,00
|
|
|
|
|
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
46 659,00
|
46 659,00
|
46 659,00
|
46 659,00
|
5
|
|
|
|
Подпрограмма "Развитие общественного транспорта"
|
ДГХ, Департамент имущественных отношений (далее ДИО)
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель: Обеспечение устойчивого функционирования городского общественного транспорта
|
5.1.
|
|
|
|
Задача 1. Создание условий по обеспечению доступности услуг пассажирского транспорта для населения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Доля общественного транспорта, предназначенного для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения, от общего количества общественного транспорта на автобусных маршрутах (нарастающим итогом)
|
|
%
|
|
14,8
|
18
|
21,3
|
24,6
|
27,9
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля субсидируемых маршрутов от общего количества автобусных маршрутов
|
|
%
|
|
86,7
|
86,7
|
86,7
|
86,7
|
86,7
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.3. Общий объем перевозок пассажиров/объем перевозок пассажиров на субсидируемых маршрутах
|
|
Млн. пасс.
|
|
10,7146/ 10,02
|
1 1,4297/ 10,22
|
1 1,4297/ 10,22
|
1 1,4297/ 10,22
|
1 1,4297/ 10,22
|
5.1.1.
|
920
|
0408
|
0354017
|
Мероприятие 1.1. Предоставление субсидии на осуществление маршрутных пассажирских перевозок
|
ДГХ
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
246 033,00
|
246 033,00
|
246 033,00
|
246 033,00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Общее количество автобусных маршрутов / количество субсидируемых маршрутов
|
|
Ед.
|
|
15/13
|
15/13
|
15/13
|
15/13
|
15/13
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Общая протяженность маршрутов/ протяженность субсидируемых маршрутов
|
|
Км
|
|
478/426
|
478/426
|
478/426
|
478/426
|
478/426
|
5.1.2.
|
|
|
|
Мероприятие 1.2. Обновление парка автобусов, в т.ч. приобретение низкопольных или полунизкопольных моделей автобусов, предназначенных для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения*
|
ДГХ, ДИО
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Количество приобретенных автобусов, всего
|
|
Ед.
|
|
2
|
2*
|
2*
|
2*
|
2*
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Количество приобретенных автобусов для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья
|
|
Ед.
|
|
2
|
2*
|
2*
|
2*
|
2*
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1:
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
246 033,00
|
246 033,00
|
246 033,00
|
246 033,00
|
5.2.
|
|
|
|
Задача 2. Обеспечение соответствия маршрутов движения автобусов требованиям безопасности движения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля автобусных маршрутов, соответствующих требованиям безопасности движения, от общего количества автобусных маршрутов
|
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Доля выполненных мероприятий для обеспечения безопасности движения, разработанных по итогам проведенных проверок автобусных маршрутов
|
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
5.2.1.
|
|
|
|
Мероприятие 2.1. Корректировка маршрутной сети городского общественного транспорта (при необходимости)
|
ДГХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество внесённых корректировок
|
|
Ед.
|
|
5
|
По факту
|
По факту
|
По факту
|
По факту
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2. Организация и проведение комиссионного обследования автобусных маршрутов
|
ДГХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество проведённых проверок автобусных маршрутов
|
|
Ед.
|
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2:
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого по подпрограмме 5:
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
246 033,00
|
246 033,00
|
246 033,00
|
246 033,00
|
6
|
|
|
|
Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами"
|
ДГХ, ДИО
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель: Улучшение функционирования системы обращения с отходами
|
6.1.
|
|
|
|
Задача 1. Повышение качества услуг в сфере обращения с отходами
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Доля контейнерных площадок, оборудованных контейнерами нового поколения, от общего количества контейнерных площадок (нарастающим итогом)
|
|
%
|
|
6
|
13*
|
14*
|
15*
|
16*
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля обустроенных контейнерных площадок в соответствии с установленными требованиями от общего количества контейнерных площадок (нарастающим итогом)
|
|
%
|
|
80
|
87*
|
89*
|
91*
|
93*
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.3. Доля объектов размещения отходов, оборудованных весовыми пунктами контроля
|
|
%
|
|
33
|
66
|
66
|
66
|
100*
|
6.1.1.
|
|
|
|
Мероприятие 1.1. Закупка и установка специального оборудования для сбора твердых бытовых отходов*
|
ДГХ, ДИО
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Количество контейнерных площадок
|
|
Ед.
|
|
414
|
407
|
407
|
407
|
407
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Количество приобретенного специального оборудования для сбора отходов, в том числе контейнеров
|
|
Ед.
|
|
115 / 115
|
5/5*
|
5/5*
|
5/5*
|
5/5*
|
6.1.2.
|
|
|
|
Мероприятие 1.2. Приобретение специализированной техники*
|
ДГХ, ДИО
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Общее количество имеющейся специализированной техники
|
|
Ед.
|
|
30
|
31
|
32
|
32
|
33
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Количество приобретенной техники*
|
|
Ед.
|
|
2
|
0
|
1*
|
0
|
1*
|
6.1.3.
|
950
|
0503
|
0364026
|
Мероприятие 1.3. Обустройство объектов размещения отходов весовыми пунктами контроля*
|
ДГХ, ДИО
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Количество объектов обращения отходов, оборудованных весовыми пунктами контроля
|
|
Ед.
|
|
1
|
2
|
2
|
2
|
3*
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.2. Количество приобретенных пунктов весового контроля
|
|
Ед.
|
|
0
|
0
|
0
|
1*
|
0
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1.
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.2.
|
|
|
|
Задача 2. Устранение последствий незаконного обращения с отходами
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов (свалок) от общего числа выявленных несанкционированных мест размещения отходов
|
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Удельный вес выявленных нарушений порядка сбора и утилизации отходов от общего количества проведенных проверок порядка сбора и утилизации отходов
|
|
%
|
|
60
|
40
|
38
|
36
|
35
|
6.2.1.
|
|
|
|
Мероприятие 2.1. Организация и проведение рейдов по контролю за порядком сбора и утилизации отходов (по отдельному плану)
|
ДГХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество выполненных рейдов
|
|
Ед.
|
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Количество составленных административных протоколов
|
|
Ед.
|
|
24
|
По факту
|
По факту
|
По факту
|
По факту
|
6.2.2.
|
|
|
|
Мероприятие 2.2. Выявление и ликвидация несанкционированных мест размещения отходов (свалок)
|
ДГХ, ДИО
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество выявленных несанкционированных мест размещения отходов / количество ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов
|
|
Ед.
|
|
0 / 0
|
По факту
|
По факту
|
По факту
|
По факту
|
6.2.3.
|
|
|
|
Мероприятие 2.3. Проведение общегородских субботников
|
ДГХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.3.1. Количество проведенных субботников
|
|
Ед.
|
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.3.2. Общая площадь территорий общего пользования, очищенных во время субботников
|
|
Га
|
|
638
|
640
|
640
|
640
|
640
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2.
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого по подпрограмме 6:
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7
|
|
|
|
Подпрограмма "Охрана окружающей среды"
|
ДГХ
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель: Сохранение благоприятной окружающей среды
|
7.1.
|
|
|
|
Задача 1. Предотвращение и снижение загрязнений окружающей среды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Доля утилизированной техники к общему числу брошенной техники
|
|
%
|
|
21
|
58
|
60
|
62
|
64
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Удельный вес проб, соответствующих гигиеническим нормативам, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
почвы
|
|
%
|
|
97
|
97
|
97
|
97
|
97
|
|
|
|
|
воздуха
|
|
%
|
|
99,6
|
99,6
|
99,6
|
99,6
|
99,6
|
|
|
|
|
воды
|
|
%
|
|
72,97
|
78
|
78
|
78
|
78
|
7.1.1.
|
920
|
0503
|
0374018
|
Мероприятие 1.1. Вывоз и утилизация брошенных и разукомплектованных транспортных средств и их частей*
|
ДГХ
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Количество вывезенной техники
|
|
Ед.
|
|
48
|
50*
|
50*
|
50*
|
50*
|
7.1.2.
|
920
|
0503
|
0374018
|
Мероприятие 1.2. Содержание службы по отлову безнадзорных животных*
|
ДГХ
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
145,00
|
145,00
|
145,00
|
145,00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Количество сотрудников службы по отлову безнадзорных животных
|
|
Чел.
|
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Количество отловленных безнадзорных животных
|
|
Ед.
|
|
2306
|
2080*
|
2080*
|
2080*
|
2080*
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1.
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
145,00
|
145,00
|
145,00
|
145,00
|
7.2.
|
|
|
|
Задача 2. Предупреждение вредного воздействия шума, вибрации, электрических, электромагнитных, магнитных полей и иного негативного физического воздействия на окружающую среду
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля выявленных случаев негативного физического воздействия, превышающего нормативы
|
|
%
|
|
6,5
|
5,5
|
5,5
|
5,5
|
5,5
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Удельный вес проведенных общественных обсуждений к общему количеству обращений с просьбой проведения общественных обсуждений
|
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
7.2.1.
|
|
|
|
Мероприятие 2.1. Организация проведения общественных обсуждений, проведения опросов среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе
|
ДГХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Общее количество обращений о проведении общественных обсуждений
|
|
Ед.
|
|
1
|
По факту
|
По факту
|
По факту
|
По факту
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Общее количество проведенных обсуждений
|
|
Ед.
|
|
1
|
По факту
|
По факту
|
По факту
|
По факту
|
7.2.2.
|
|
|
|
Мероприятие 2.2. Организация по требованию населения общественных экологических экспертиз
|
ДГХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Общее количество обращений с просьбой проведения общественных экологических экспертиз
|
|
Ед.
|
|
0
|
По факту
|
По факту
|
По факту
|
По факту
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2. Общее количество проведенных общественных экологических экспертиз
|
|
Ед.
|
|
0
|
По факту
|
По факту
|
По факту
|
По факту
|
7.2.3.
|
|
|
|
Мероприятие 2.3. Реализация решений по вопросам экологической экспертизы на основании результатов общественных обсуждений, опросов, заявлений общественных экологических организаций (объединений) и движений, информации об объектах экологической экспертизы
|
ДГХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.3.1. Количество принятых решений/ реализованных
|
|
Ед.
|
|
0
|
По факту
|
По факту
|
По факту
|
По факту
|
7.3.
|
|
|
|
Задача 3. Информирование населения о законодательстве в области охраны окружающей среды и экологической безопасности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.1. Доля публикаций экологической направленности от общего количества выпусков печатных средств массовой информации
|
|
%
|
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.2. Доля рассмотренных обращений граждан с жалобами, заявлениями и предложениями по вопросам, касающимся охраны окружающей среды, негативного воздействия на окружающую среду, от общего числа обращений по вышеуказанным вопросам
|
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
7.3.1.
|
|
|
|
Мероприятие 3.1. Размещение на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой в сети Интернет информации о законодательстве в области охраны окружающей среды и экологической безопасности
|
ДГХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.1.1. Количество размещенных информаций
|
|
Ед.
|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
7.3.2.
|
|
|
|
Мероприятие 3.2. Размещение публикаций в СМИ о негативных последствиях ненадлежащего обращения с отходами для окружающей среды и здоровья населения
|
ДГХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.2.1. Количество публикаций
|
|
Ед.
|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
Итого по подпрограмме 7:
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
145,00
|
145,00
|
145,00
|
145,00
|
8
|
|
|
|
Подпрограмма "Ремонт объектов социальной сферы"
|
ДГХ, ТУ Коротчаево, ТУ Лимбяяха
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель: Поддержание и улучшение материально-технической базы объектов социальной сферы
|
8.1.
|
|
|
|
Задача 1. Поддержание технического состояния объектов социальной сферы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Доля объектов социальной сферы, в отношении которых проведен текущий ремонт, от общего количества объектов социальной сферы
|
|
%
|
|
50
|
48
|
48
|
48
|
48
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля общей площади объектов социальной сферы, в отношении которых проведен текущий ремонт, от общей площади объектов социальной сферы
|
|
%
|
|
59
|
48
|
47
|
47
|
49
|
8.1.1.
|
920
|
0412
|
0381221
|
Мероприятие 1.1. Организация работ по проведению текущего ремонта административных зданий (по отдельному плану)
|
ДГХ
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
1414,00
|
1414,00
|
1414,00
|
1414,00
|
|
920
|
0709
|
0381207
|
|
681,00
|
681,00
|
681,00
|
681,00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Общее количество административных зданий
|
|
Ед.
|
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Общая площадь административных зданий
|
|
Кв. м
|
|
13554
|
13554
|
13554
|
13554
|
13554
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.3. Количество административных зданий, в отношении которых проведен текущий ремонт
|
|
Ед.
|
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.4. Сумма площадей административных зданий, в отношении которых проведен текущий ремонт
|
|
Кв. м
|
|
7 516
|
6 393
|
6 945
|
6 138
|
4 962
|
8.1.2.
|
920
|
0702
|
0381204
|
Мероприятие 1.2. Организация работ по проведению текущего ремонта объектов общеобразовательных организаций (по отдельному плану)
|
ДГХ
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
11 089,00
|
11 089,00
|
11 089,00
|
11 089,00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Общее количество объектов общеобразовательных организаций
|
|
Ед.
|
|
20
|
21
|
21
|
21
|
21
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Общая площадь объектов общеобразовательных организаций
|
|
Кв. м
|
|
143928
|
147324
|
147324
|
147324
|
147324
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.3. Количество объектов общеобразовательных организаций, в отношении которых проведен текущий ремонт
|
|
Ед.
|
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.4. Сумма площадей объектов общеобразовательных организаций, в отношении которых проведен текущий ремонт
|
|
Кв. м
|
|
86 872
|
85 134
|
87 128
|
84 152
|
86 300
|
8.1.3.
|
920
|
0701
|
0381202
|
Мероприятие 1.3. Организация работ по проведению текущего ремонта объектов дошкольных образовательных организаций (по отдельному плану)
|
ДГХ
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
6 330,00
|
6 330,00
|
6 330,00
|
6 330,00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Общее количество объектов дошкольных образовательных организаций
|
|
Ед.
|
|
27
|
27
|
27
|
27
|
27
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.2. Общая площадь объектов дошкольных образовательных организаций
|
|
Кв. м
|
|
73 660
|
73 660
|
73 660
|
73 660
|
73 660
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.3. Количество объектов дошкольных образовательных организаций, в отношении которых проведен текущий ремонт
|
|
Ед.
|
|
13
|
7
|
7
|
7
|
7
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.4. Сумма площадей объектов дошкольных образовательных организаций, в отношении которых проведен текущий ремонт
|
|
Кв. м
|
|
36 336
|
15 789
|
14 031
|
16 980
|
18 567
|
8.1.4
|
920
|
0702
|
0381206
|
Мероприятие 1.4. Организация работ по проведению текущего ремонта объектов дополнительного образования, объектов физической культуры и спорта (по отдельному плану)
|
ДГХ
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
6152,00
|
6152,00
|
6152,00
|
6152,00
|
|
920
|
1101
|
0381223
|
Местный бюджет
|
|
35,00
|
35,00
|
35,00
|
35,00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Общее количество объектов дополнительного образования, объектов физической культуры и спорта
|
|
Ед.
|
|
18
|
15
|
15
|
15
|
15
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.2. Общая сумма площадей объектов дополнительного образования, объектов физической культуры и спорта
|
|
Кв. м
|
|
28 414
|
24 138
|
24 138
|
24 138
|
24 138
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.3. Объекты дополнительного образования, объектов физической культуры и спорта в отношении которых проведен текущий ремонт
|
|
Ед.
|
|
17
|
13
|
13
|
13
|
13
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.4. Сумма площадей объектов дополнительного образования, объектов физической культуры и спорта, в отношении которых проведен текущий ремонт
|
|
Кв. м
|
|
22 988
|
18 050
|
20 185
|
16 987
|
22 345
|
8.1.5.
|
920
|
0801
|
0381213
|
Мероприятие 1.5. Организация работ по проведению текущего ремонта объектов культуры и СМИ (по отдельному плану)
|
ДГХ
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
420,00
|
420,00
|
420,00
|
420,00
|
|
920
|
0801
|
0381214
|
Местный бюджет
|
|
508,00
|
508,00
|
508,00
|
508,00
|
|
920
|
0801
|
0381215
|
Местный бюджет
|
|
682,00
|
682,00
|
682,00
|
682,00
|
|
920
|
1105
|
0381223
|
Местный бюджет
|
|
12,00
|
12,00
|
12,00
|
12,00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.1. Общее количество объектов культуры и СМИ
|
|
Ед.
|
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.2. Общая площадь объектов культуры и СМИ
|
|
Кв. м
|
|
17 180
|
17 180
|
17 180
|
17 180
|
17 180
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.3. Количество объектов культуры и СМИ, в отношении которых проведен текущий ремонт
|
|
Ед.
|
|
7
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.4. Общая площадь объектов культуры и СМИ, в отношении которых проведен текущий ремонт
|
|
Кв. м
|
|
9 865
|
5 676
|
2 854
|
5 606
|
3 879
|
8.1.6.
|
920
|
0707
|
0381212
|
Мероприятие 1.6. Организация работ по проведению текущего ремонта объектов по работе с молодежью и общественностью (по отдельному плану)*
|
ДГХ
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
791,00
|
791,00
|
791,00
|
791,00
|
|
920
|
0707
|
0381104
|
Местный бюджет
|
|
12,00
|
12,00
|
12,00
|
12,00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.6.1. Общее количество объектов по работе с молодежью и общественностью
|
|
Ед.
|
|
13
|
15
|
15
|
15
|
15
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.6.2. Общая площадь объектов по работе с молодежью и общественностью
|
|
Кв. м
|
|
1 420
|
2 300
|
2 300
|
2 300
|
2 300
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.6.3. Количество объектов по работе с молодежью и общественностью, в отношении которых проведен текущий ремонт
|
|
Ед.
|
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.6.4. Сумма площадей объектов по работе с молодежью и общественностью, в отношении которых проведен текущий ремонт
|
|
Кв. м
|
|
180
|
1 229
|
421
|
920
|
481
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1:
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
28 126,00
|
28 126,00
|
28 126,00
|
28 126,00
|
8.2.
|
|
|
|
Задача 2. Улучшение технического состояния объектов социальной сферы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля объектов социальной сферы, в отношении которых проведен капитальный ремонт, от общего количества объектов социальной сферы
|
|
%
|
|
14
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Доля объектов социальной сферы, соответствующих требованиям пожарной безопасности, от общего количества объектов социальной сферы
|
|
%
|
|
86
|
96
|
96
|
96
|
96
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.3. Доля объектов социальной сферы, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, от общего количества объектов социальной сферы
|
|
%
|
|
89
|
97
|
97
|
97
|
97
|
8.2.1.
|
920
|
0702
|
0381204
|
Мероприятие 2.1. Организация работ по проведению капитального ремонта общеобразовательных организаций (по отдельному плану)
|
ДГХ
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
19 300,00
|
19 300,00
|
19 300,00
|
19 300,00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество объектов общеобразовательных организаций, в отношении которых проведен капитальный ремонт
|
|
Ед.
|
|
4
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Общая площадь объектов общеобразовательных организаций, в отношении которых проведен капитальный ремонт
|
|
Кв. м
|
|
28 721
|
3 089
|
3 230
|
3 208
|
4 311
|
8.2.2.
|
920
|
0701
|
0381202
|
Мероприятие 2.2. Организация работ по проведению капитального ремонта объектов дошкольных образовательных организаций (по отдельному плану)*
|
ДГХ
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество объектов дошкольных образовательных организаций, в отношении которых проведен капитальный ремонт
|
|
Ед.
|
|
7
|
1*
|
1*
|
1*
|
1*
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2. Общая площадь объектов дошкольных образовательных организаций, в отношении которых проведен капитальный ремонт
|
|
Кв. м
|
|
23 225
|
3221*
|
3221*
|
3221*
|
3221*
|
8.2.3.
|
|
|
|
Мероприятие 2.3. Организация работ по проведению капитального ремонта объектов дополнительного образования (по отдельному плану)*
|
ДГХ
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.3.1. Количество объектов дополнительного образования, в отношении которых проведен капитальный ремонт
|
|
Ед.
|
|
1
|
1*
|
1*
|
1*
|
1*
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.3.2. Общая площадь объектов дополнительного образования, в отношении которых проведен капитальный ремонт
|
|
Кв. м
|
|
1628
|
1633,2*
|
3209,8*
|
5145,1*
|
5145,1*
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
19 300,00
|
19 300,00
|
19 300,00
|
19 300,00
|
Итого по подпрограмме 8:
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
47 426,00
|
47 426,00
|
47 426,00
|
47 426,00
|
9
|
|
|
|
Обеспечивающая подпрограмма
|
ДГХ
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель: Кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие городского хозяйства"
|
9.1.
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Оценка уровня качества финансового менеджмента
|
|
%
|
|
58
|
68
|
69
|
70
|
71
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля выполненных мероприятий муниципальной программы от планируемых мероприятий муниципальной программы
|
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
9.1.1.
|
920
|
0412
|
0397595
|
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы (ДГХ)
|
ДГХ
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
4 229,00
|
4 229,00
|
4 229,00
|
4 229,00
|
|
920
|
412
|
0391104
|
Местный бюджет
|
|
43 268,00
|
43 268,00
|
43 268,00
|
43 268,00
|
|
920
|
1006
|
0391104
|
Местный бюджет
|
|
20 025,00
|
20 025,00
|
20 025,00
|
20 025,00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Укомплектованность кадрами ответственного исполнителя муниципальной программы (ДГХ)
|
|
%
|
|
93,1
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Доля муниципальных служащих в общей численности сотрудников ДГХ
|
|
%
|
|
82,8
|
82,8
|
82,8
|
82,8
|
82,8
|
9.1.2.
|
620
|
0412
|
0391217
|
Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности подведомственного муниципального учреждения (МКУ УМХ)
|
ДГХ
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
256 126,00
|
256 126,00
|
256 126,00
|
256 126,00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Укомплектованность кадрами МКУ УМХ
|
|
%
|
|
95,9
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Итого по обеспечивающей подпрограмме 9:
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
4 229,00
|
4 229,00
|
4 229,00
|
4 229,00
|
Местный бюджет
|
|
319 419,00
|
319 419,00
|
319 419,00
|
319 419,00
|
Итого по муниципальной программе:
|
Тыс. руб.
|
Окружной бюджет
|
|
1 041 173,00
|
1 041 173,00
|
1 041 173,00
|
1 041 173,00
|
Местный бюджет
|
|
721 203,00
|
721 203,00
|
721 203,00
|
721 203,00
|
Средства собственников
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
* Мероприятия, объем финансовых средств по которым является нулевым, либо недостаточным (выделенный объем средств менее планово-расчетного) планируется реализовывать при дополнительном финансировании, образовавшемся по результатам экономии с других мероприятий или дополнительном выделении финансовых средств. Показатели результативности (эффективности), отмеченные знаком "*", рассчитаны исходя из финансирования мероприятий в полном объеме".