В целях приведения нормативных правовых актов Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствие с действующим законодательством Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие здравоохранения на 2014 - 2020 годы", утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года N 1142-П.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа |
Д.Н. Кобылкин |
Изменения,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие здравоохранения на 2014 - 2020 годы"
(утв. постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 декабря 2014 года N 1127-П)
1. Паспорт Государственной программы изложить в следующей редакции:
"Паспорт государственной программы
Ответственный исполнитель Государственной программы |
департамент здравоохранения автономного округа |
||
Соисполнители Государственной программы |
департамент строительства и жилищной политики автономного округа |
||
Цель Государственной программы |
обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки |
||
Задачи Государственной программы |
- обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи, развитие взаимодействия государственной и частной систем здравоохранения; - повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей; - повышение эффективности службы родовспоможения и детства; - развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей; - обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами; - совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях; - повышение эффективности и результативности процессов управления здравоохранением на региональном уровне и на уровне учреждений здравоохранения; - совершенствование организации медицинской помощи; - кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы |
||
Сроки реализации Государственной программы |
2014 - 2020 годы |
||
Показатели Государственной программы |
- смертность от всех причин; - уровень материнской смертности; - уровень младенческой смертности; - смертность от болезней системы кровообращения; - смертность от дорожно-транспортных происшествий; - смертность от новообразований (в том числе от злокачественных); - смертность от туберкулеза; - потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь); - распространенность потребления табака среди взрослого населения; - распространенность потребления табака среди детей и подростков; - количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез; - обеспеченность врачами на 10 тыс. населения; - количество средних медицинских работников, приходящихся на 1 врача; - отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате в автономном округе (процентов); - отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в автономном округе (процентов); - отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в автономном округе (процентов); - ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
||
Программно-целевые инструменты Государственной программы |
отсутствуют |
||
Подпрограммы |
подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи". Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям". Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка". Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям". Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения". Подпрограмма 6 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях". Подпрограмма 7 "Развитие информатизации в здравоохранении". Подпрограмма 8 "Совершенствование системы территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере здравоохранения". Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации Государственной программы" |
||
Ресурсное обеспечение Государственной программы (тыс. руб.) | |||
Общий объём финансирования - 107 098 860 |
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 107 098 860 (в том числе средства федерального бюджета - 539 894) |
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) - 36 934 670 |
|
2014 год - 15 293 470 |
15 293 470 (в том числе средства федерального бюджета - 305 498) |
5 313 348 |
|
2015 год - 15 487 117 |
15 487 117 (в том числе средства федерального бюджета - 117 198) |
4 943 582 |
|
2016 год - 15 357 413 |
15 357 413 (в том числе средства федерального бюджета -117 198) |
5 335 548 |
|
2017 год - 15 240 215 |
15 240 215 |
5 335 548 |
|
2018 год - 15 240 215 |
15 240 215 |
5 335 548 |
|
2019 год - 15 240 215 |
15 240 215 |
5 335 548 |
|
2020 год - 15 240 215 |
15 240 215 |
5 335 548 |
|
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы |
- снижение смертности от всех причин до 5,3 случаев на 1000 населения; - снижение материнской смертности до 12,5 случаев на 100 тыс. родившихся живыми; - снижение младенческой смертности до 7,5 случаев на 1000 родившихся живыми; - снижение смертности от болезней системы кровообращения до 210,4 случаев на 100 тыс. населения; - снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 9,5 случаев на 100 тыс. населения; - снижение смертности от злокачественных новообразований до 76,5 случаев на 100 тыс. населения; - снижение смертности от туберкулеза до 9,0 случаев на 100 тыс. населения; - снижение количества зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез до 38,9 случаев на 100 тыс. населения; - увеличение обеспеченности врачами до 41,0 на 10 тыс. населения; - количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача, составит 2,8; - повышение отношения средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате в автономном округе до 200%; - повышение отношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате в автономном округе до 100%; - повышение отношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате в автономном округе до 100%; - увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 74,2 лет |
".
2. В подпрограмме "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" (далее - Подпрограмма 1):
2.1. паспорт Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы 1
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 |
департамент здравоохранения автономного округа |
||
Соисполнитель Подпрограммы 1 |
- |
||
Цель Подпрограммы 1 |
обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи |
||
Задачи Подпрограммы 1 |
- формирование у граждан ЗОЖ, ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своих детей и близких и мотивирование их к ЗОЖ путем создания в автономном округе единого межведомственного профилактического пространства, повышение эффективности профилактической работы учреждений здравоохранения в автономном округе, проведение диспансеризации населения; - дальнейшее совершенствование иммунопрофилактики и вакцинации населения, направленное на ограничение распространения и ликвидацию инфекционных болезней; - совершенствование инфраструктуры учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе сельскому населению, повышение доступности медицинской помощи, в том числе сельскому населению; усовершенствование методического и материально-технического обеспечения учреждений первичной медико-санитарной помощи автономного округа для внедрения эффективных методов выявления, профилактики и коррекции факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний |
||
Сроки реализации Подпрограммы 1 |
2014 - 2020 годы |
||
Показатели Подпрограммы 1 |
- охват профилактическими медицинскими осмотрами детей; - охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; - охват диспансеризацией подростков; - распространенность ожирения среди взрослого населения; - распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения; - распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения; - распространенность низкой физической активности среди взрослого населения; - охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез; - выявляемость начальных стадий злокачественных новообразований; - заболеваемость дифтерией; - заболеваемость корью; - заболеваемость краснухой; - заболеваемость эпидемическим паротитом; - заболеваемость острым вирусным гепатитом В; - охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки; - охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки; - доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных; - доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года; - доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года; - смертность от самоубийств; - первичная заболеваемость ВИЧ-инфекцией на территории автономного округа; - процент охвата ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку; - заболеваемость хроническими вирусными гепатитами В и С на территории округа; - распространенность хронических вирусных гепатитов В и С; - излечиваемость после проведенной противовирусной терапии; - охват иммунизацией против (от) гриппа к общей численности контингента, подлежащего вакцинации; - охват вакцинацией против (от) кори к общей численности контингента, подлежащего вакцинации; - охват вакцинацией против (от) полиомиелита к общей численности контингента, подлежащего вакцинации; - охват вакцинацией против (от) краснухи к общей численности контингента, подлежащего вакцинации; - охват вакцинацией против (от) гепатита В к общей численности контингента, подлежащего вакцинации; - охват вакцинацией против (от) гепатита А к общей численности контингента, подлежащего вакцинации; - заболеваемость вирусным гепатитом А на 100 тыс. населения; - заболеваемость ветряной оспой в организованных коллективах на 1000 населения |
||
Основные мероприятия Подпрограммы 1 |
мероприятие 1.1. "Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование ЗОЖ, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей". Мероприятие 1.2. "Профилактика инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей". Мероприятие 1.3. "Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том числе детей" |
||
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.) | |||
Общий объём финансирования - 7 202 068 |
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 7 202 068 (в том числе средства федерального бюджета - 22 511) |
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) - 13 308 955 |
|
2014 год - 921 525 |
921 525 (в том числе средства федерального бюджета - 22 511) |
1 719 179 |
|
2015 год - 922 508 |
922 508 |
1 849 861 |
|
2016 год - 1 071 607 |
1 071 607 |
1 947 983 |
|
2017 год - 1 071 607 |
1 071 607 |
1 947 983 |
|
2018 год - 1 071 607 |
1 071 607 |
1 947 983 |
|
2019 год - 1 071 607 |
1 071 607 |
1 947 983 |
|
2020 год - 1 071 607 |
1 071 607 |
1 947 983 |
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 |
- снижение смертности населения от неинфекционных заболеваний и внешних причин; - снижение распространенности и сохранение на спорадическом уровне инфекционных болезней; увеличение иммунной прослойки населения; - оптимизация структуры учреждений здравоохранения автономного округа, в том числе на селе: уменьшение количества коек стационаров круглосуточного пребывания, увеличение коек замещающих стационар технологий, увеличение реабилитационных коек; - открытие оснащенных современным медицинским оборудованием врачебных амбулаторий, ФАП, приближенных к местам проживания коренного населения, в том числе кочующего населения; создание специализированных выездных бригад для оказания специализированной медицинской помощи населению, проживающему в труднодоступных территориях; - использование авиатранспорта для оказания плановой амбулаторно-поликлинической помощи населению труднодоступных сельских территорий и тундровому населению |
";
2.2. таблицу 25 пункта 2.3.3 изложить в следующей редакции:
"Таблица 25
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
N п/п |
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 1 |
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.) |
|||||||
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма 1 |
7 202 068 |
921 525 |
922 508 |
1 071 607 |
1 071 607 |
1 071 607 |
1 071 607 |
1 071 607 |
|
Окружной бюджет |
7 202 068 |
921 525 |
922 508 |
1 071 607 |
1 071 607 |
1 071 607 |
1 071 607 |
1 071 607 |
|
Федеральные средства |
22 511 |
22 511 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Расходы Центрального аппарата |
236 736* |
33 304 |
33 636 |
33 743 |
33 851 |
33 959 |
34 067 |
34 176 |
Справочно |
бюджет ТФОМС автономного округа |
13 308 955 |
1 719 179 |
1 849 861 |
1 947 983 |
1 947 983 |
1 947 983 |
1 947 983 |
1 947 983 |
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - департамент здравоохранения автономного округа |
7 202 068 |
921 525 |
922 508 |
1 071 607 |
1 071 607 |
1 071 607 |
1 071 607 |
1 071 607 |
|
ГБУЗ ЯНАО "Центр медицинской профилактики" |
578 933 |
32 244 |
38 374 |
101 663 |
101 663 |
101 663 |
101 663 |
101 663 |
|
ГБУЗ ЯНАО "Надымская городская стоматологическая поликлиника" |
9 318 |
1 080 |
1 373 |
1 373 |
1 373 |
1 373 |
1 373 |
1 373 |
|
ГАУЗ ЯНАО "Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника" |
141 643 |
1 294 |
5 514 |
26 967 |
26 967 |
26 967 |
26 967 |
26 967 |
|
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника" |
143 987 |
1 118 |
5 934 |
27 387 |
27 387 |
27 387 |
27 387 |
27 387 |
|
ГБУЗ ЯНАО "Тазовская центральная районная больница" |
1 017 779 |
150 101 |
144 613 |
144 613 |
144 613 |
144 613 |
144 613 |
144 613 |
|
ГБУЗ ЯНАО "Яр-Салинская центральная районная больница" |
1 209 870 |
175 410 |
172 410 |
172 410 |
172 410 |
172 410 |
172 410 |
172 410 |
|
ГБУЗ ЯНАО "Красноселькупская центральная районная больница" |
531 313 |
74 215 |
76 183 |
76 183 |
76 183 |
76 183 |
76 183 |
76 183 |
|
ГБУЗ ЯНАО "Аксарковская центральная районная больница" |
538 255 |
68 821 |
78 239 |
78 239 |
78 239 |
78 239 |
78 239 |
78 239 |
|
ГБУЗ ЯНАО "Мужевская центральная районная больница" |
698 319 |
96 705 |
100 269 |
100 269 |
100 269 |
100 269 |
100 269 |
100 269 |
|
ГБУЗ ЯНАО "Харпская районная больница" |
155 736 |
31 008 |
20 788 |
20 788 |
20 788 |
20 788 |
20 788 |
20 788 |
|
ГБУЗ ЯНАО "Тарко-Салинская центральная районная больница" |
1 814 874 |
220 180 |
230 029 |
272 933 |
272 933 |
272 933 |
272 933 |
272 933 |
1. |
Задача 1. Формирование у граждан здорового образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своих детей и близких и мотивирование их к здоровому образу жизни путем создания в автономном округе единого межведомственного профилактического пространства, повышение эффективности профилактической работы учреждений здравоохранения в автономном округе, проведение диспансеризации населения |
||||||||
1.1. |
Мероприятие 1.1. "Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей" |
601 444 |
54 755 |
38 374 |
101 663 |
101 663 |
101 663 |
101 663 |
101 663 |
|
Окружной бюджет |
601 444 |
54 755 |
38 374 |
101 663 |
101 663 |
101 663 |
101 663 |
101 663 |
|
Федеральные средства |
22 511 |
22 511 |
|
|
|
|
|
|
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - департамент здравоохранения автономного округа |
601 444 |
54 755 |
38 374 |
101 663 |
101 663 |
101 663 |
101 663 |
101 663 |
|
ГБУЗ ЯНАО "Центр медицинской профилактики" |
578 933 |
32 244 |
38 374 |
101 663 |
101 663 |
101 663 |
101 663 |
101 663 |
|
Соисполнитель Подпрограммы 1 отсутствует |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Задача 2. Дальнейшее совершенствование иммунопрофилактики и вакцинации населения, направленное на ограничение распространения и ликвидацию инфекционных болезней |
||||||||
2.1. |
Мероприятие 1.2. "Профилактика инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей" |
130 709 |
18 659 |
18 675 |
18 675 |
18 675 |
18 675 |
18 675 |
18 675 |
|
Окружной бюджет |
130 709 |
18 659 |
18 675 |
18 675 |
18 675 |
18 675 |
18 675 |
18 675 |
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - департамент здравоохранения автономного округа |
130 709 |
18 659 |
18 675 |
18 675 |
18 675 |
18 675 |
18 675 |
18 675 |
|
Соисполнитель Подпрограммы 1 отсутствует |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Задача 3. Совершенствование инфраструктуры учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе сельскому населению, повышение доступности медицинской помощи в т. ч. сельскому населению; усовершенствование методического и материально-технического обеспечения учреждений первичной медико-санитарной помощи автономного округа для внедрения эффективных методов выявления, профилактики и коррекции факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний |
||||||||
3.1. |
Мероприятие 1.3. "Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том числе детей" |
6 469 915 |
848 111 |
865 459 |
951 269 |
951 269 |
951 269 |
951 269 |
951 269 |
|
Окружной бюджет |
6 469 915 |
848 111 |
865 459 |
951 269 |
951 269 |
951 269 |
951 269 |
951 269 |
|
Расходы Центрального аппарата |
236 736* |
33 304 |
33 636 |
33 74 |
33 851 |
33 959 |
34 067 |
34 176 |
Справочно |
бюджет ТФОМС автономного округа |
13 308 955 |
1 719 179 |
1 849 861 |
1 947 983 |
1 947 983 |
1 947 983 |
1 947 983 |
1 947 983 |
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - департамент здравоохранения автономного округа |
6 469 915 |
848 111 |
865 459 |
951 269 |
951 269 |
951 269 |
951 269 |
951 269 |
|
ГБУЗ ЯНАО "Надымская городская стоматологическая поликлиника" |
9 318 |
1 080 |
1 373 |
1 373 |
1 373 |
1 373 |
1 373 |
1 373 |
|
ГАУЗ ЯНАО "Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника" |
141 643 |
1 294 |
5 514 |
26 967 |
26 967 |
26 967 |
26 967 |
26 967 |
|
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника" |
143 987 |
1 118 |
5 934 |
27 387 |
27 387 |
27 387 |
27 387 |
27 387 |
|
ГБУЗ ЯНАО "Тазовская центральная районная больница" |
1 017 779 |
150 101 |
144 613 |
144 613 |
144 613 |
144 613 |
144 613 |
144 613 |
|
ГБУЗ ЯНАО "Ярсалинская центральная районная больница" |
1 209 870 |
175 410 |
172 410 |
172 410 |
172 410 |
172 410 |
172 410 |
172 410 |
|
ГБУЗ ЯНАО "Красноселькупская центральная районная больница" |
531 313 |
74 215 |
76 183 |
76 183 |
76 183 |
76 183 |
76 183 |
76 183 |
|
ГБУЗ ЯНАО "Аксарковская центральная районная больница" |
538 255 |
68 821 |
78 239 |
78 239 |
78 239 |
78 239 |
78 239 |
78 239 |
|
ГБУЗ ЯНАО "Мужевская центральная районная больница" |
698 319 |
96 705 |
100 269 |
100 269 |
100 269 |
100 269 |
100 269 |
100 269 |
|
ГБУЗ ЯНАО "Харпская центральна районная больница" |
155 736 |
31 008 |
20 788 |
20 788 |
20 788 |
20 788 |
20 788 |
20 788 |
|
ГБУЗ ЯНАО "Тарко-Салинская центральная районная больница" |
1 814 874 |
220 180 |
230 029 |
272 933 |
272 933 |
272 933 |
272 933 |
272 933 |
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках подпрограммы 9. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 9 (таблица 58).".
3. В подпрограмме "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" (далее - Подпрограмма 2):
3.1. паспорт Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы 2
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 |
департамент здравоохранения автономного округа |
||
Соисполнитель Подпрограммы 2 |
- |
||
Цель Подпрограммы 2 |
повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания |
||
Задачи Подпрограммы 2 |
- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным туберкулезом; - повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным ВИЧ, гепатитами В, С; - повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения; - повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями; - повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями; - своевременное и качественное оказание больным и пострадавшим СМП, повышение эффективности здравоохранения в части оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; - повышение структурной эффективности здравоохранения в части оказания специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную, внедрение новых организационных форм и методик оказания специализированной медицинской помощи; - повышение имиджа доноров в глазах общества; - создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам, адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов |
||
Сроки реализации Подпрограммы 2 |
2014 - 2020 годы |
||
Показатели Подпрограммы 2 |
- доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете; - число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет; - число наркологических больных, находящихся в ремиссии свыше 2-х лет; - число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет; - число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии свыше 2-х лет; - смертность от ИБС; - смертность от цереброваскулярных заболеваний; - ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами; - доля выездов бригад СМП со временем доезда до больного менее 20 минут; - доля случаев прекращения бактериовыделения в общем случае бактериовыделения среди населения; - клиническое излечение больных туберкулезом; - первичная заболеваемость, характеризующаяся повышенным артериальным давлением; - общая заболеваемость цереброваскулярными болезнями; - доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания психической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов; - доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов; - средняя длительность пребывания в психиатрическом стационаре выписанных больных; - доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар; - обеспеченность больных ХПН заместительной почечной терапией; - доля процедур гемодиафильтрации в общем числе проведенных процедур заместительной почечной терапии; - доля пациентов, проживших пять лет и более с момента установления диагноза злокачественного новообразования, в числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоявших на конец отчетного года (пятилетняя выживаемость); - доля пациентов, умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза, в числе пациентов, впервые взятых на учет в предыдущем году (одногодичная летальность); - количество проведенных койко-дней по поводу обострений ревматологических заболеваний в год; - удельный вес первичного выхода на инвалидность по ревматологическим заболеваниям в год пациентов, получающих генно-инженерные биологические препараты; - количество госпитализаций ревматологических заболеваний среди пациентов, получающих лечение генно-инженерными биологическими препаратами, в год; - количество случаев временной нетрудоспособности по поводу обострений ревматологических заболеваний в год на 100 работающих человек; - количество дней временной нетрудоспособности по поводу обострений ревматологических заболеваний на один случай в год; - обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым и детям; - средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом 1 типа; - средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом 2 типа |
||
Основные мероприятия Подпрограммы 2 |
мероприятие 2.1. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом". Мероприятие 2.2. "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В, С". Мероприятие 2.3. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения". Мероприятие 2.4. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями". Мероприятие 2.5. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями". Мероприятие 2.6. "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации". Мероприятие 2.7. "Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи больным прочими заболеваниями, в том числе оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения". Мероприятие 2.8. "Пропаганда безвозмездного донорства". Мероприятие 2.9. "Оказание паллиативной помощи взрослым и детям" |
||
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.) | |||
Общий объём финансирования - 91 804 988 |
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 91 804 988 (в том числе средства федерального бюджета - 210 422) |
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) - 23 625 715 |
|
2014 год - 11 984 376 |
11 984 376 (в том числе средства федерального бюджета - 83 608) |
3 594 169 |
|
2015 год - 13 526 890 |
13 526 890 (в том числе средства федерального бюджета -63 407) |
3 093 721 |
|
2016 год - 13 309 470 |
13 309 470 (в том числе средства федерального бюджета -63 407) |
3 387 565 |
|
2017 год - 13 246 063 |
13 246 063 |
3 387 565 |
|
2018 год - 13 246 063 |
13 246 063 |
3 387 565 |
|
2019 год - 13 246 063 |
13 246 063 |
3 387 565 |
|
2020 год - 13 246 063 |
13 246 063 |
3 387 565 |
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 |
- снижение количества больных лекарственно-устойчивым туберкулезом; - снижение смертности населения от туберкулеза; - стагнация показателей заболеваемости ВИЧ-инфекцией; - снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и цереброваскулярных болезней; - увеличение выживаемости пациентов с онкологическими заболеваниями; - увеличение продолжительности ремиссии у наркологических больных, больных с психическими расстройствами, больных алкоголизмом; - улучшение качества жизни пациентов с различными нозологическими формами хронических заболеваний преимущественно в терминальной стадии развития |
";
3.2. таблицу 27 изложить в следующей редакции:
"Таблица 27
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 9 (таблица 58).".
4. В подпрограмме "Охрана здоровья матери и ребенка" (далее - Подпрограмма 3):
4.1. паспорт Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы 3
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 |
департамент здравоохранения автономного округа |
||
Соисполнитель Подпрограммы 3 |
- |
||
Цель Подпрограммы 3 |
повышение эффективности деятельности службы родовспоможения и детства |
||
Задачи Подпрограммы 3 |
- развитие пренатальной диагностики с целью снижения пороков развития, внедрение в автономном округе программы сплошного мониторинга беременных с учётом 3-уровневой системы в режиме реального времени, снижение количества преждевременных родов, снижение количества абортов; - совершенствование системы оказания медицинской и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; - повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи детям |
||
Сроки реализации Подпрограммы 3 |
2014 - 2020 годы |
||
Показатели Подпрограммы 3 |
- доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности; - охват неонатальным скринингом; - охват аудиологическим скринингом; - показатель ранней неонатальной смертности; - смертность детей 0 - 17 лет; - доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах; - выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре; - больничная летальность детей; - первичная инвалидность у детей; - результативность мероприятий по профилактике абортов; - охват пар "мать-дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами |
||
Основные мероприятия Подпрограммы 3 |
мероприятие 3.1. "Совершенствование системы оказания акушерской и неонатологической помощи. Профилактика абортов. Развитие центра кризисной беременности и кабинетов кризисных ситуаций для беременных женщин". Мероприятие 3.2. "Оказание медицинской и социальной помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, помещенным на период реабилитации ввиду тяжести основного заболевания по заявлению родителей в возрасте до 4 лет с поражениями центральной нервной системы, с дефектами умственного и физического развития и их воспитания". Мероприятие 3.3. "Развитие специализированной медицинской помощи детям" |
||
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.) | |||
Общий объём финансирования - 465 934 |
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, - 465 934 (в том числе средства федерального бюджета - 2 824) |
Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) - 0,00 |
|
2014 год - 43 981 |
43 981 (в том числе средства федерального бюджета - 2 824) |
0,00 |
|
2015 год - 45 163 |
45 163 |
0,00 |
|
2016 год - 75 358 |
75 358 |
0,00 |
|
2017 год - 75 358 |
75 358 |
0,00 |
|
2018 год - 75 358 |
75 358 |
0,00 |
|
2019 год - 75 358 |
75 358 |
0,00 |
|
2020 год - 75 358 |
75 358 |
0,00 |
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 |
- увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка до 70%; - снижение показателя ранней неонатальной смертности до 1,8; - снижение смертности детей 0 - 17 лет до 8,1; - выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре, - 30%; - снижение первичной инвалидности у детей до 27,0 |
";
4.2. таблицу 31 изложить в следующей редакции:
"Таблица 31
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
N п/п |
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3 |
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.) |
|||||||
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма 3 |
465 934 |
43 981 |
45 163 |
75 358 |
75 358 |
75 358 |
75 358 |
75 358 |
|
Окружной бюджет |
465 934 |
43 981 |
45 163 |
75 358 |
75 358 |
75 358 |
75 358 |
75 358 |
|
В т.ч. федеральные средства |
2 824 |
2 824 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент здравоохранения автономного округа |
465 934 |
43 981 |
45 163 |
75 358 |
75 358 |
75 358 |
75 358 |
75 358 |
|
ГКУЗ "Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка" |
462 545 |
40 592 |
45 163 |
75 358 |
75 358 |
75 358 |
75 358 |
75 358 |
|
ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница" |
2 493 |
2 493 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1. |
Задача 1. Развитие пренатальной диагностики с целью снижения пороков развития, внедрение в автономном округе программы сплошного мониторинга беременных с учётом 3-х уровневой системы в режиме реального времени, снижение количества преждевременных родов, снижение количества абортов |
||||||||
1.1. |
Мероприятие 3.1. "Совершенствование системы оказания акушерской и неонатологической помощи. Профилактика абортов. Развитие центра кризисной беременности и кабинетов кризисных ситуаций для беременных женщин" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Окружной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
В т.ч. федеральные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент здравоохранения автономного округа |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Задача 2. Совершенствование системы оказания медицинской и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
||||||||
2.1. |
Мероприятие 3.2. "Оказание медицинской и социальной помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, помещенным на период реабилитации ввиду тяжести основного заболевания по заявлению родителей в возрасте до 4 лет с поражениями центральной нервной системы, с дефектами умственного и физического развития и их воспитания" |
462 545 |
40 592 |
45 163 |
75 358 |
75 358 |
75 358 |
75 358 |
75 358 |
|
Окружной бюджет |
462 545 |
40 592 |
45 163 |
75 358 |
75 358 |
75 358 |
75 358 |
75 358 |
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент здравоохранения автономного округа |
462 545 |
40 592 |
45 163 |
75 358 |
75 358 |
75 358 |
75 358 |
75 358 |
|
ГКУЗ "Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка" |
462 545 |
40 592 |
45 163 |
75 358 |
75 358 |
75 358 |
75 358 |
75 358 |
|
Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Задача 3. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи детям |
||||||||
3.1. |
Мероприятие 3.3. "Развитие специализированной медицинской помощи детям" |
3 389 |
3 389 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Окружной бюджет |
3 389 |
3 389 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
В т.ч. федеральные средства |
2 824 |
2 824 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент здравоохранения автономного округа |
3 389 |
3 389 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница" |
2 493 |
2 493 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
".
5. В подпрограмме "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" (далее - Подпрограмма 4):
5.1. паспорт Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы 4
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 |
департамент здравоохранения автономного округа |
||
Соисполнитель Подпрограммы 4 |
- |
||
Цель Подпрограммы 4 |
развитие и совершенствование трехэтапной системы медицинской реабилитации населения автономного округа |
||
Задачи Подпрограммы 4 |
- совершенствование помощи по медицинской реабилитации в автономном округе, организация медицинской реабилитации в соответствии со стандартами медицинской помощи, построение трехэтапной системы оказания медицинской реабилитации |
||
Сроки реализации Подпрограммы 4 |
2014 - 2020 годы |
||
Показатели Подпрограммы 4 |
- охват санаторно-курортным лечением; - охват реабилитационной медицинской помощью пациентов; - охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся |
||
Основные мероприятия Подпрограммы 4 |
Мероприятие 4.1. "Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей". Мероприятие 4.2. "Организация санаторно-курортного лечения" |
||
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.) | |||
Общий объём финансирования - 147 817 |
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 147 817 (в том числе средства федерального бюджета - 0,00) |
Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) - 0,00 |
|
2014 год - 12 733 |
12 733 |
0,00 |
|
2015 год - 22 514 |
22 514 |
0,00 |
|
2016 год - 22 514 |
22 514 |
0,00 |
|
2017 год - 22 514 |
22 514 |
0,00 |
|
2018 год - 22 514 |
22 514 |
0,00 |
|
2019 год - 22 514 |
22 514 |
0,00 |
|
2020 год - 22 514 |
22 514 |
0,00 |
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4 |
- обеспечение более полного охвата населения реабилитационной медицинской помощью; - снижение уровня временной и стойкой нетрудоспособности населения автономного округа |
";
5.2. таблицу 40 изложить в следующей редакции:
"Таблица 40
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
N п/п |
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4 |
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.) |
|||||||
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма 4 |
147 817 |
12 733 |
22 514 |
22 514 |
22 514 |
22 514 |
22 514 |
22 514 |
|
Окружной бюджет |
147 817 |
12 733 |
22 514 |
22 514 |
22 514 |
22 514 |
22 514 |
22 514 |
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 - департамент здравоохранения автономного округа |
147 817 |
12 733 |
22 514 |
22 514 |
22 514 |
22 514 |
22 514 |
22 514 |
|
Соисполнитель Подпрограммы 4 отсутствует |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1. |
Задача 1. Совершенствование помощи по медицинской реабилитации в автономном округе, организация медицинской реабилитации в соответствии со стандартами медицинской помощи, построение трехэтапной системы оказания медицинской реабилитации |
||||||||
1.1. |
Мероприятие 4.1. "Совершенствование системы оказания акушерской и неонатологической помощи. Профилактика абортов. Развитие центра кризисной беременности и кабинетов кризисных ситуаций для беременных женщин" |
147 817 |
12 733 |
22 514 |
22 514 |
22 514 |
22 514 |
22 514 |
22 514 |
|
Окружной бюджет |
147 817 |
12 733 |
22 514 |
22 514 |
22 514 |
22 514 |
22 514 |
22 514 |
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 - департамент здравоохранения автономного округа |
147 817 |
12 733 |
22 514 |
22 514 |
22 514 |
22 514 |
22 514 |
22 514 |
|
Соисполнитель Подпрограммы 4 отсутствует |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2. |
Мероприятие 4.2. "Организация санаторно-курортного лечения" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Окружной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 -округа |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Соисполнитель Подпрограммы 4 отсутствует |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
".
6. В подпрограмме "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения" (далее - Подпрограмма 5):
6.1. паспорт Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы 5
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 |
департамент здравоохранения автономного округа |
||
Соисполнитель Подпрограммы 5 |
- |
||
Цель Подпрограммы 5 |
обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами |
||
Задачи Подпрограммы 5 |
- формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения в автономном округе с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования, достижение полноты укомплектованности подведомственных медицинских учреждений медицинскими работниками; - создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников, регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы окружного здравоохранения с помощью мониторинга кадров при реализации его организационно-методической, информационно-аналитической поддержки; - обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи |
||
Сроки реализации Подпрограммы 5 |
2014 - 2020 годы |
||
Целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы 5 |
- обеспеченность средним медицинским персоналом; - обеспеченность врачами сельского населения; - обеспеченность средним медицинским персоналом сельского населения; - обеспеченность врачами клинических специальностей; - укомплектованность штатных должностей |
||
|
медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), врачами (физическими лицами) при коэффициенте совместительства не более 1,3; - укомплектованность штатных должностей медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), сестринским персоналом (физическими лицами) при коэффициенте совместительства не более 1,5; - укомплектованность штатных должностей медицинских организаций врачами (физическими лицами), оказывающими первичную медико-санитарную помощь; - укомплектованность штатных должностей медицинских организаций средним медицинским персоналом (физическими лицами), оказывающим первичную медико-санитарную помощь; - дефицит врачей в медицинских учреждениях автономного округа; - количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования; - число лиц, направленных на целевую подготовку; - доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд автономного округа, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации автономного округа; - число бюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных автономному округу; - число внебюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных автономному округу; - соотношение числа бюджетных и внебюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных автономному округу; - число специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, окончивших образовательные учреждения среднего профессионального образования, подведомственные автономному округу; - доля специалистов из числа административно-управленческого персонала организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения по вопросам совершенствования организации управления здравоохранением; - доля врачей, имеющих квалификационную категорию из числа работающих в медицинских организациях автономного округа; - доля средних медицинских работников, имеющих квалификационную категорию из числа работающих в медицинских организациях автономного округа; - доля медицинских работников, прошедших оценку уровня квалификации; - число мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых на уровне субъекта РФ; - число врачей, привлеченных на работу в медицинские организации автономного округа; - доля аккредитованных специалистов |
||
Мероприятия Подпрограммы 5 |
мероприятие 5.1. "Повышение уровня обеспечения учреждений здравоохранения автономного округа квалифицированными кадрами". Мероприятие 5.2. "Повышение профессионального уровня знаний и умений медицинских работников". Мероприятие 5.3. "Усиление государственной поддержки медицинских работников и молодых специалистов, повышение престижа профессии медицинского работника" |
||
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.) | |||
Общий объём финансирования - 1 825 164 |
Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 1 825 164 (в том числе средства федерального бюджета - 12 000) |
Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) - 0,00 |
|
2014 год - 249 336 |
249 336 (в том числе средства федерального бюджета - 12 000) |
0,00 |
|
2015 год - 262 638 |
262 638 |
0,00 |
|
2016 год - 262 638 |
262 638 |
0,00 |
|
2017 год - 262 638 |
262 638 |
0,00 |
|
2018 год - 262 638 |
262 638 |
0,00 |
|
2019 год - 262 638 |
262 638 |
0,00 |
|
2020 год - 262 638 |
262 638 |
0,00 |
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5 |
- сохранение и развитие кадрового потенциала системы здравоохранения автономного округа; - расширение возможностей повышения квалификационного уровня специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием, профессиональной переподготовки; - преодоление негативной тенденции оттока медицинских кадров в трудоспособном возрасте; - повышение и достижение наиболее полной укомплектованности врачами и медицинскими сестрами амбулаторно-поликлинического звена территориального здравоохранения в городских и сельских условиях; - обеспечение населения автономного округа врачами специальностей, по профилю которых регистрируется наиболее высокая частота распространения болезней на территории; - изменение системы оплаты труда медицинских работников, стимулирующей улучшение количественных и качественных показателей их деятельности, профессиональный рост; переход медицинских учреждений на "эффективный контракт"; - формирование реально обеспеченного перечня моральных и материальных мотиваций для начала и продолжения работы в автономном округе врачей и среднего медперсонала; - создание баз данных вакантных должностей медицинских работников в автономном округе; - увеличение доли аккредитованных специалистов |
";
6.2. таблицу 42 изложить в следующей редакции:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "таблицу 5-1"
"Таблица 42
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию
N п/п |
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 5 |
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.) |
|||||||
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма 5 |
1 825 164 |
249 336 |
262 638 |
262 638 |
262 638 |
262 638 |
262 638 |
262 638 |
|
Окружной бюджет |
1 825 164 |
249 336 |
262 638 |
262 638 |
262 638 |
262 638 |
262 638 |
262 638 |
|
В том числе федеральные средства |
12 000 |
12 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 - департамент здравоохранения автономного округа |
1 825 164 |
249 336 |
262 638 |
262 638 |
262 638 |
262 638 |
262 638 |
262 638 |
|
Расходы Центрального аппарата |
74 265,00* |
10 448 |
10 552 |
10 585 |
10 619 |
10 653 |
10 687 |
10 721 |
|
Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1. |
Задача 1. Формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения в автономном округе с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования, достижение полноты укомплектованности подведомственных медицинских учреждений медицинскими работниками |
||||||||
1.1. |
Мероприятие 5.1. "Повышение уровня обеспечения учреждений здравоохранения автономного округа квалифицированными кадрами" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Окружной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 - департамент здравоохранения автономного округа |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Задача 2. Создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников, регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы окружного здравоохранения с помощью мониторинга кадров при реализации его организационно-методической, информационно-аналитической поддержки |
||||||||
2.1. |
Мероприятие 5.2. "Повышение профессионального уровня знаний и умений медицинских работников" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Окружной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 - департамент здравоохранения автономного округа |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Задача 3. Обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи |
||||||||
1.1. |
Мероприятие 5.3. "Усиление государственной поддержки медицинских работников и молодых специалистов" |
1 825 164 |
249 336 |
262 638 |
262 638 |
262 638 |
262 638 |
262 638 |
262 638 |
|
Окружной бюджет |
1 825 164 |
249 336 |
262 638 |
262 638 |
262 638 |
262 638 |
262 638 |
262 638 |
|
В том числе федеральные средства |
12 000 |
12 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы Центрального аппарата |
74 265* |
10 448 |
10 552 |
10 585 |
10 619 |
10 653 |
10 687 |
10 721 |
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 - департамент здравоохранения автономного округа |
1 825 164 |
249 336 |
262 638 |
262 638 |
262 638 |
262 638 |
262 638 |
262 638 |
|
Расходы Центрального аппарата |
74 265,00* |
10 448 |
10 552 |
10 585 |
10 619 |
10 653 |
10 687 |
10 721 |
|
Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 9 (таблица 58).".
7. В подпрограмме "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" (далее - Подпрограмма 6):
7.1. паспорт Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы 6
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 |
департамент здравоохранения автономного округа |
||
Цель Подпрограммы 6 |
повышение доступности качественных, эффективных и безопасных лекарственных препаратов для медицинского применения для удовлетворения потребностей населения и системы здравоохранения автономного округа |
||
Задачи Подпрограммы 6 |
- формирование системы рационального назначения и использования лекарственных препаратов для медицинского применения, повышение доступности лекарственного обеспечения жителей сельских поселений; - развитие государственной системы аптечных организаций за счет открытия аптечных пунктов и аптек в лечебно-профилактических учреждениях, повышение информированности медицинских кадров и населения в вопросах лекарственного обеспечения |
||
Сроки реализации Подпрограммы 6 |
2014 - 2020 годы |
||
Показатели Подпрограммы 6 |
- удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов); - удовлетворение спроса на лекарственные препараты для медицинского применения, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей); - доля медицинских и фармацевтических работников, повысивших квалификацию по вопросам рациональной лекарственной терапии, основанной на принципах доказательной медицины |
||
Основные мероприятия Подпрограммы 6 |
мероприятие 6.1. "Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан при лечении в амбулаторных условиях". Мероприятие 6.2. "Обеспечение государственных учреждений здравоохранения автономного округа лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения для последующей выдачи отдельным льготным категориям граждан" |
||
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.) | |||
Общий объём финансирования - 2 450 212 |
Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 2 450 212 (в том числе средства федерального бюджета - 281 579) |
Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) - 0,00 |
|
2014 год - 460 321 |
460 321 (в том числе средства федерального бюджета - 181 063) |
0,00 |
|
2015 год - 349 268 |
349 268 (в том числе средства федерального бюджета - 50 258) |
0,00 |
|
2016 год - 368 331 |
368 331 (в том числе средства федерального бюджета - 50 258) |
0,00 |
|
2017 год - 318 073 |
318 073 |
0,00 |
|
2018 год - 318 073 |
318 073 |
0,00 |
|
2019 год - 318 073 |
318 073 |
0,00 |
|
2020 год - 318 073 |
318 073 |
0,00 |
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6 |
- удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения и медицинских изделиях, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов; - удовлетворение спроса на лекарственные препараты для медицинского применения, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей; - увеличение доли медицинских и фармацевтических работников, повысивших квалификацию по вопросам рациональной лекарственной терапии, основанной на принципах доказательной медицины |
";
7.2. таблицу 50 изложить в следующей редакции:
"Таблица 50
Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию
N п/п |
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 6 |
Затраты на реализацию программных мероприятий, тыс. руб. |
|||||||
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма 6 |
2 450 212 |
460 321 |
349 268 |
368 331 |
318 073 |
318 073 |
318 073 |
318 073 |
|
Окружной бюджет |
2 450 212 |
460 321 |
349 268 |
368 331 |
318 073 |
318 073 |
318 073 |
318 073 |
|
В том числе федеральные средства |
281 579 |
181 063 |
50 258 |
50 258 |
- |
- |
- |
- |
|
Расходы Центрального аппарата |
123 991* |
17 443 |
17 617 |
17 673 |
17 729 |
17 786 |
17 843 |
17 900 |
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 - департамент здравоохранения автономного округа |
2 450 212 |
460 321 |
349 268 |
368 331 |
318 073 |
318 073 |
318 073 |
318 073 |
|
ГБУЗ "Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа" |
2 168 633 |
279 258 |
299 010 |
318 073 |
318 073 |
318 073 |
318 073 |
318 073 |
|
Соисполнитель Подпрограммы 6 отсутствует |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1. |
Задача 1. Формирование системы рационального назначения и использования лекарственных препаратов для медицинского применения, повышение доступности лекарственного обеспечения жителей сельских поселений |
||||||||
1.1. |
Мероприятие 6.1. "Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан при лечении в амбулаторных условиях" |
445 030 |
144 127 |
36 634 |
55 697 |
52 143 |
52 143 |
52 143 |
52 143 |
|
Окружной бюджет |
445 030 |
144 127 |
36 634 |
55 697 |
52 143 |
52 143 |
52 143 |
52 143 |
|
В том числе федеральные средства |
114 991 |
107 883 |
3 544 |
3 544 |
- |
- |
- |
- |
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 - департамент здравоохранения автономного округа |
445 030 |
144 127 |
36 634 |
55 697 |
52 143 |
52 143 |
52 143 |
52 143 |
|
ГБУЗ "Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа" |
330 039 |
36 244 |
33 080 |
52 143 |
52 143 |
52 143 |
52 143 |
52 143 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Соисполнитель Подпрограммы 6 отсутствует |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Задача 2. Развитие государственной системы аптечных организаций за счет открытия аптечных пунктов и аптек в лечебно-профилактических учреждениях, повышение информированности медицинских кадров и населения в вопросах лекарственного обеспечения |
||||||||
2.1. |
Мероприятие 6.2. "Обеспечение государственных учреждений здравоохранения автономного округа лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения для последующей выдачи отдельным льготным категориям граждан" |
2 005 182 |
316 194 |
312 634 |
312 634 |
265 930 |
265 930 |
265 930 |
265 930 |
|
Окружной бюджет |
2 005 182 |
316 194 |
312 634 |
312 634 |
265 930 |
265 930 |
265 930 |
265 930 |
|
В том числе федеральные средства |
166 588 |
73 180 |
46 704 |
46 704 |
- |
- |
- |
- |
|
Расходы Центрального аппарата |
123 991* |
17 443 |
17 617 |
17 673 |
17 729 |
17 786 |
17 843 |
17 900 |
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 - департамент здравоохранения автономного округа |
2 005 182 |
316 194 |
312 634 |
312 634 |
265 930 |
265 930 |
265 930 |
265 930 |
|
ГБУЗ "Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа" |
1 838 594 |
243 014 |
265 930 |
265 930 |
265 930 |
265 930 |
265 930 |
265 930 |
|
Соисполнитель Подпрограммы 6 отсутствует |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 6, а сгруппированы в Подпрограмме 9 (таблица 58).".
8. В подпрограмме "Развитие информатизации в здравоохранении Ямало-Ненецкого автономного округа" (далее - Подпрограмма 7):
8.1. паспорт Подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы 7
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 |
департамент здравоохранения автономного округа |
||
Соисполнитель Подпрограммы 7 |
- |
||
Цель Подпрограммы 7 |
повышение эффективности и результативности процессов управления здравоохранением на региональном уровне и на уровне учреждений здравоохранения |
||
Задачи Подпрограммы 7 |
- формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранения автономного округа; - реализация задач по информационной безопасности в учреждениях здравоохранения автономного округа; - формирование единого информационного пространства здравоохранения автономного округа; - повышение качества технического сопровождения информационной и телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранение автономного округа; - организация централизованного подхода в сфере информационных технологий здравоохранения автономного округа |
||
Сроки реализации Подпрограммы 7 |
2014 - 2020 годы |
||
Показатели Подпрограммы 7 |
- количество учреждений здравоохранения автономного округа, требующих проведения модернизации локальных вычислительных сетей; - доля учреждений здравоохранения автономного округа, интегрированных в региональный сегмент единой государственной информационной системы здравоохранения; - доля учреждений здравоохранения автономного округа, в которых проведены мероприятия по информационной безопасности; - полная оснащенность ЛПУ автономного округа элементами вычислительной инфраструктуры здравоохранения; - доля ЛПУ автономного округа объединенных в единую телекоммуникационную инфраструктуру здравоохранения; - доля специалистов учреждений здравоохранения автономного округа, обученных по направлениям информационных технологий |
||
Основные мероприятия Подпрограммы 7 |
Мероприятие 7.1. "Модернизация вычислительной инфраструктуры здравоохранения автономного округа". Мероприятие 7.2. "Обеспечение информационной безопасности учреждений здравоохранения автономного округа". Мероприятие 7.3. "Развитие информационных систем в сфере здравоохранения автономного округа". Мероприятие 7.4. "Обучение, повышение квалификации в сфере информационных технологий". Мероприятие 7.5. "Популяризация сервисов единой информационной системы в сфере здравоохранения автономного округа" |
||
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 7 (тыс. руб.) | |||
Общий объём финансирования - 620 730 |
Объем финансирования Подпрограммы 7, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 620 730 (в том числе средства федерального бюджета - 0,00) |
Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) - 0,00 |
|
2014 год - 71 809 |
71 809 |
0,00 |
|
2015 год - 75 601 |
75 601 |
0,00 |
|
2016 год - 94 664 |
94 664 |
0,00 |
|
2017 год - 94 664 |
94 664 |
0,00 |
|
2018 год - 94 664 |
94 664 |
0,00 |
|
2019 год - 94 664 |
94 664 |
0,00 |
|
2020 год - 94 664 |
94 664 |
0,00 |
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7 |
- уменьшение количества учреждений здравоохранения автономного округа, требующих проведения модернизации локальных вычислительных сетей; - увеличение доли учреждений здравоохранения автономного округа, интегрированных в региональный сегмент единой государственной информационной системы здравоохранения; - увеличение доли учреждений здравоохранения автономного округа, в которых проведены мероприятия по информационной безопасности; - увеличение оснащенности ЛПУ автономного округа элементами вычислительной инфраструктуры здравоохранения; - увеличение доли ЛПУ автономного округа объединенных в единую телекоммуникационную инфраструктуру здравоохранения; - увеличение доли специалистов учреждений здравоохранения автономного округа, обученных по направлениям информационных технологий |
";
8.2. таблицу 51 изложить в следующей редакции:
"Таблица 51
Перечень мероприятий подпрограммы 7 и затраты на их реализацию
N п/п |
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 7 |
Затраты на реализацию программных мероприятий, тыс. руб. |
|||||||
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма 7 |
620 730 |
71 809 |
75 601 |
94 664 |
94 664 |
94 664 |
94 664 |
94 664 |
|
Окружной бюджет |
620 730 |
71 809 |
75 601 |
94 664 |
94 664 |
94 664 |
94 664 |
94 664 |
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 - департамент здравоохранения автономного округа |
620 730 |
71 809 |
75 601 |
94 664 |
94 664 |
94 664 |
94 664 |
94 664 |
|
ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа" |
620 730 |
71 809 |
75 601 |
94 664 |
94 664 |
94 664 |
94 664 |
94 664 |
|
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1. |
Задача 1. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранения автономного округа |
||||||||
1.1. |
Мероприятие 7.1. "Модернизация вычислительной инфраструктуры здравоохранения автономного округа" |
167 600 |
19 388 |
20 412 |
25 560 |
25 560 |
25 560 |
25 560 |
25 560 |
|
Окружной бюджет |
167 600 |
19 388 |
20 412 |
25 560 |
25 560 |
25 560 |
25 560 |
25 560 |
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 - департамент здравоохранения автономного округа |
167 600 |
19 388 |
20 412 |
25 560 |
25 560 |
25 560 |
25 560 |
25 560 |
|
ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа" |
167 600 |
19 388 |
20 412 |
25 560 |
25 560 |
25 560 |
25 560 |
25 560 |
|
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Задача 2. Реализация задач по информационной безопасности в учреждениях здравоохранения автономного округа |
||||||||
2.1. |
Мероприятие 7.2. "Обеспечение информационной безопасности учреждений здравоохранения автономного округа" |
142 769 |
16 516 |
17 388 |
21 773 |
21 773 |
21 773 |
21 773 |
21 773 |
|
Окружной бюджет |
142 769 |
16 516 |
17 388 |
21 773 |
21 773 |
21 773 |
21 773 |
21 773 |
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 - департамент здравоохранения автономного округа |
142 769 |
16 516 |
17 388 |
21 773 |
21 773 |
21 773 |
21 773 |
21 773 |
|
ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного |
142 769 |
16 516 |
17 388 |
21 773 |
21 773 |
21 773 |
21 773 |
21 773 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
округа" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Задача 3. Формирование единого информационного пространства здравоохранения автономного округа |
||||||||
3.1. |
Мероприятие 7.3. "Развитие информационных систем в сфере здравоохранения автономного округа" |
148 973 |
17 234 |
18 144 |
22 719 |
22 719 |
22 719 |
22 719 |
22 719 |
|
Окружной бюджет |
148 973 |
17 234 |
18 144 |
22 719 |
22 719 |
22 719 |
22 719 |
22 719 |
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 - департамент здравоохранения автономного округа |
148 973 |
17 234 |
18 144 |
22 719 |
22 719 |
22 719 |
22 719 |
22 719 |
|
ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа" |
148 973 |
17 234 |
18 144 |
22 719 |
22 719 |
22 719 |
22 719 |
22 719 |
|
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4. |
Задача 4. Повышение качества технического сопровождения информационной и телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранение автономного округа |
||||||||
4.1. |
Мероприятие 7.4. "Развитие информационных систем в сфере здравоохранения автономного округа" |
49 657 |
5 744 |
6 048 |
7 573 |
7 573 |
7 573 |
7 573 |
7 573 |
|
Окружной бюджет |
49 657 |
5 744 |
6 048 |
7 573 |
7 573 |
7 573 |
7 573 |
22 719 |
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 - департамент здравоохранения автономного округа |
49 657 |
5 744 |
6 048 |
7 573 |
7 573 |
7 573 |
7 573 |
22 719 |
|
ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа" |
49 657 |
5 744 |
6 048 |
7 573 |
7 573 |
7 573 |
7 573 |
22 719 |
|
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5. |
Задача 5 "Организация централизованного подхода в сфере информационных технологий здравоохранения автономного округа" |
||||||||
5.1. |
Мероприятие 7.5. "Развитие информационных систем в сфере здравоохранения автономного округа" |
111 731 |
12 927 |
13 609 |
17 039 |
17 039 |
17 039 |
17 039 |
17 039 |
|
Окружной бюджет |
111 731 |
12 927 |
13 609 |
17 039 |
17 039 |
17 039 |
17 039 |
17 039 |
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 - департамент здравоохранения автономного округа |
111 731 |
12 927 |
13 609 |
17 039 |
17 039 |
17 039 |
17 039 |
17 039 |
|
ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа" |
111 731 |
12 927 |
13 609 |
17 039 |
17 039 |
17 039 |
17 039 |
17 039 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
".
9. В подпрограмме "Совершенствование системы территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере здравоохранения" (далее - Подпрограмма 8):
9.1. паспорт Подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы 8
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 |
департамент здравоохранения автономного округа |
||
Соисполнитель Подпрограммы 8 |
департамент строительства и жилищной политики автономного округа |
||
Цель Подпрограммы 8 |
совершенствование организации медицинской помощи |
||
Задачи Подпрограммы 8 |
приоритетное развитие учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оптимизация объемов стационарной помощи за счет существенного укрепления амбулаторно-поликлинической помощи, повышение доступности качественной специализированной медицинской помощи для населения малых поселений (прежде всего сельского населения) на основе концентрации части этой помощи в более крупных подразделениях учреждений здравоохранения и формирования медицинских зон, оказывающих медицинскую помощь населению нескольких муниципалитетов |
||
Сроки реализации Подпрограммы 8 |
2014 - 2015 годы |
||
Показатели Подпрограммы 8 |
- обеспеченность населения специализированными койками для лечения больных социально значимыми заболеваниями; - фондовооруженность; - доля учреждений родовспоможения 3, 2 групп, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, нормам пожарной безопасности, условиям порядков и стандартов оказания медицинской помощи |
||
Основные мероприятия Подпрограммы 8 |
мероприятие 8.1. "Приобретение зданий под размещение фельдшерско-акушерских пунктов". Мероприятие 8.2. "Строительство объектов здравоохранения в автономном округе" |
||
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 8 (тыс. руб.) | |||
Общий объём финансирования - 1 502 929 |
Объем финансирования Подпрограммы 8, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 1 502 929 (в том числе средства федерального бюджета - 0,00) |
Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) - 0,00 |
|
2014 год - 1 373 225 |
1 373 225 |
0,00 |
|
2015 год - 129 704 |
129 704 |
0,00 |
|
2016 год - 0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2017 год - 0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 год - 0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 год - 0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2020 год - 0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 8 |
создание оптимальной и эффективно функционирующей структуры системы здравоохранения, оказывающей качественную и доступную медицинскую помощь для каждого жителя автономного округа |
";
9.2. таблицу 57 изложить в следующей редакции:
"Таблица 57
Перечень мероприятий Подпрограммы 8 и затраты на их реализацию
".
10. В подпрограмме "Обеспечение реализации Государственной программы" (далее - Подпрограмма 9):
10.1. паспорт Подпрограммы 9 изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы 9
Ответственный исполнитель Подпрограммы 9 |
департамент здравоохранения автономного округа |
||
Соисполнитель Подпрограммы 9 |
- |
||
Цель Подпрограммы 9 |
кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы |
||
Задачи Подпрограммы 9 |
совершенствование кадрового потенциала, осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения, соблюдение сроков рассмотрения обращений |
||
Сроки реализации Подпрограммы 9 |
2014 - 2020 годы |
||
Показатели Подпрограммы 9 |
- укомплектованность кадрами; - доля государственных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3-х лет; - доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений |
||
Основные мероприятия Подпрограммы 9 |
Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы - департамента здравоохранения автономного округа |
||
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 9 (тыс. руб.) | |||
Общий объём финансирования - 1 079 018 |
Объем финансирования Подпрограммы 9, утвержденный законом об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, - 1 079 018 (в том числе средства федерального бюджета - 10 558) |
Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) - 0,00 |
|
2014 год - 176 164 |
176 164 (в том числе средства федерального бюджета - 3 492) |
0,00 |
|
2015 год - 152 831 |
152 831 (в том числе средства федерального бюджета - 3 533) |
0,00 |
|
2016 год - 152 831 |
152 831 (в том числе средства федерального бюджета - 3 533) |
0,00 |
|
2017 год - 149 298 |
149 298 |
0,00 |
|
2018 год - 149 298 |
149 298 |
0,00 |
|
2019 год - 149 298 |
149 298 |
0,00 |
|
2020 год - 149 298 |
149 298 |
0,00 |
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 9 |
- создание высокопрофессионального кадрового состава государственных гражданских служащих, обеспечивающего эффективную реализацию Государственной программы; - повышение уровня профессиональной компетенции государственных гражданских служащих в целях эффективной реализации Государственной программы; - повышение качества нормативно-правового сопровождения реализации Государственной программы; - обеспечение высокого профессионального уровня юридической защиты интересов ответственного исполнителя Государственной программы при рассмотрении споров в судебных и иных органах; - предотвращение отрицательных результатов финансово-хозяйственной деятельности ответственного исполнителя Государственной программы и подведомственных учреждений и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения их финансовой устойчивости |
";
10.2. таблицу 58 изложить в следующей редакции:
"Таблица 58
Перечень мероприятий Подпрограммы 9 и затраты на их реализацию
".
11. Приложение N 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
"Развитие здравоохранения
на 2014 - 2020 годы"
Перечень
подпрограмм и программно-целевых инструментов государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие здравоохранения на 2014 - 2020 годы"
N п/п |
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ |
Объём финансирования (тыс. руб.) |
||||||||
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Государственная программа автономного округа "Развитие здравоохранения на 2014 - 2020 годы" |
107 098 860 |
15 293 470 |
15 487 117 |
15 357 413 |
15 240 215 |
15 240 215 |
15 240 215 |
15 240 215 |
|
2. |
Окружной бюджет, в том числе |
107 098 860 |
15 293 470 |
15 487 117 |
15 357 413 |
15 240 215 |
15 240 215 |
15 240 215 |
15 240 215 |
|
3. |
Федеральные средства |
539 890 |
305 494 |
117 198 |
117 198 |
- |
- |
- |
- |
|
4. |
Справочно |
бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного округа |
36 934 670 |
5 313 348 |
4 943 582 |
5 335 548 |
5 335 548 |
5 335 548 |
5 335 548 |
5 335 548 |
5. |
Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа |
107 098 860 |
15 293 470 |
15 357 413 |
15 357 413 |
15 240 215 |
15 240 215 |
15 240 215 |
15 240 215 |
|
6. |
ГБУЗ ЯНАО "Центр медицинской профилактики" |
578 933 |
32 244 |
38 374 |
101 663 |
101 663 |
101 663 |
101 663 |
101663 |
|
7. |
ГБУЗ ЯНАО "Надымская городская стоматологическая поликлиника" |
9 318 |
1 080 |
1 373 |
1 373 |
1 373 |
1 373 |
1 373 |
1 373 |
|
8. |
ГАУЗ ЯНАО "Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника" |
141 643 |
1 294 |
5 514 |
26 967 |
26 967 |
26 967 |
26 967 |
26 967 |
|
9. |
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника" |
143 987 |
1 118 |
5 934 |
27 387 |
27 387 |
27 387 |
27 387 |
27 387 |
|
10. |
ГБУЗ ЯНАО "Тазовская центральная районная больница" |
1 017 779 |
150 101 |
144 613 |
144 613 |
144 613 |
144 613 |
144 613 |
144 613 |
|
11. |
ГБУЗ ЯНАО "Яр-Салинская центральная районная больница" |
1 209 870 |
175 410 |
172 410 |
172 410 |
172 410 |
172 410 |
172 410 |
172 410 |
|
12. |
ГБУЗ ЯНАО "Красноселькупская центральная районная больница" |
531 313 |
74 215 |
76 183 |
76 183 |
76 183 |
76 183 |
76 183 |
76 183 |
|
13. |
ГБУЗ ЯНАО "Аксарковская центральная районная больница" |
538 255 |
68 821 |
78 239 |
78 239 |
78 239 |
78 239 |
78 239 |
78 239 |
|
14. |
ГБУЗ ЯНАО "Мужевская центральная районная больница" |
698 319 |
96 705 |
100 269 |
100 269 |
100 269 |
100 269 |
100 269 |
100 269 |
|
15. |
ГБУЗ ЯНАО "Харпская районная больница" |
155 736 |
31 008 |
20 788 |
20 788 |
20 788 |
20 788 |
20 788 |
20 788 |
|
16. |
ГБУЗ ЯНАО "Тарко-Салинская центральная районная больница" |
1 814 874 |
220 180 |
230 029 |
272 933 |
272 933 |
272 933 |
272 933 |
272 933 |
|
17. |
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер" |
2 829 222 |
326 068 |
350 684 |
430 494 |
430 494 |
430 494 |
430 494 |
430 494 |
|
18. |
ГБУЗ "Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа" |
960 637 |
120 998 |
126 384 |
142 651 |
142 651 |
142 651 |
142 651 |
142 651 |
|
19. |
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД" |
3 126 473 |
212 577 |
182 336 |
546 312 |
546 312 |
546 312 |
546 312 |
546 312 |
|
20. |
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер" |
976 074 |
132 585 |
132 109 |
142 276 |
142 276 |
142 276 |
142 276 |
142 276 |
|
21. |
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойский психоневрологический диспансер" |
2 686 632 |
207 136 |
224 526 |
450 994 |
450 994 |
450 994 |
450 994 |
450 994 |
|
22. |
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьский психоневрологический диспансер" |
1 808 276 |
154 073 |
174 243 |
295 992 |
295 992 |
295 992 |
295 992 |
295 992 |
|
23. |
ГКУЗ "Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа" |
1 171 594 |
99 590 |
108 134 |
192 774 |
192 774 |
192 774 |
192 774 |
192 774 |
|
24. |
ГБУЗ ЯНАО "Надымская станция скорой медицинской помощи" |
11 348 |
2 084 |
1 544 |
1 544 |
1 544 |
1 544 |
1 544 |
1 544 |
|
25. |
ГБУЗ ЯНАО "Салехардская станция скорой медицинской помощи" |
19 876 |
3 670 |
2 701 |
2 701 |
2 701 |
2 701 |
2 701 |
2 701 |
|
26. |
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи" |
41 561 |
8 897 |
5 444 |
5 444 |
5 444 |
5 444 |
5 444 |
5 444 |
|
27. |
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская станция скорой медицинской помощи" |
10 355 |
2 711 |
1 274 |
1 274 |
1 274 |
1 274 |
1 274 |
1 274 |
|
28. |
ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница" |
5 062 990 |
870 004 |
698 831 |
698 831 |
698 831 |
698 831 |
698 831 |
698 831 |
|
29. |
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер" |
36 807 |
5 145 |
5 277 |
5 277 |
5 277 |
5 277 |
5 277 |
5 277 |
|
30. |
ГКУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа" |
1 319 310 |
182 406 |
180 164 |
191 348 |
191 348 |
191 348 |
191 348 |
191 348 |
|
31. |
ОГКУ "Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения" |
931 755 |
131 793 |
133 327 |
133 327 |
133 327 |
133 327 |
133 327 |
133 327 |
|
32. |
ГБУЗ ЯНАО "Надымская центральная районная больница" |
2 826 036 |
387 837 |
388 489 |
409 942 |
409 942 |
409 942 |
409 942 |
409 942 |
|
33. |
ГБУЗ ЯНАО "Лабытнангская городская больница" |
1 233 338 |
167 667 |
168 106 |
179 513 |
179 513 |
179 513 |
179 513 |
179 513 |
|
34. |
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская центральная городская больница" |
2 548 781 |
366 083 |
363 783 |
363 783 |
363 783 |
363 783 |
363 783 |
363 783 |
|
35. |
ГБУЗ ЯНАО "Губкинская городская больница" |
801 727 |
138 211 |
110 586 |
110 586 |
110 586 |
110 586 |
110 586 |
110 586 |
|
36. |
ГБУЗ ЯНАО "Муравленковская городская больница" |
1 480 808 |
160 989 |
166 339 |
230 696 |
230 696 |
230 696 |
230 696 |
230 696 |
|
37. |
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская центральная городская больница" |
3 332 274 |
348 880 |
318 464 |
532 986 |
532 986 |
532 986 |
532 986 |
532 986 |
|
38. |
ГКУЗ "Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка" |
462 545 |
40 592 |
45 163 |
75 358 |
75 358 |
75 358 |
75 358 |
75 358 |
|
39. |
ГБУЗ "Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа" |
2 168 633 |
279 258 |
299 010 |
318 073 |
318 073 |
318 073 |
318 073 |
318 073 |
|
40. |
ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа" |
620 730 |
71 809 |
75 601 |
94 664 |
94 664 |
94 664 |
94 664 |
94 664 |
|
41. |
Соисполнитель - департамент строительства и жилищной политики автономного округа |
1 502 929 |
1 373 225 |
129 704 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
42. |
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
7 202 068 |
921 525 |
922 508 |
1 071 607 |
1 071 607 |
1 071 607 |
1 071 607 |
1 071 607 |
|
43. |
Федеральные средства |
22 511 |
22 511 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
44. |
Окружной бюджет - всего, в том числе |
7 202 068 |
921 525 |
922 508 |
1 071 607 |
1 071 607 |
1 071 607 |
1 071 607 |
1 071 607 |
|
45. |
Справочно |
бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного округа |
13 308 955 |
1 719 179 |
1 849 861 |
1 947 983 |
1 947 983 |
1 947 983 |
1 947 983 |
1 947 983 |
46. |
Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа |
7 202 068 |
921 525 |
922 508 |
1 071 607 |
1071 607 |
1 071 607 |
1 071 607 |
1 071 607 |
|
47. |
ГБУЗ ЯНАО "Центр медицинской профилактики" |
578 933 |
32 244 |
38 374 |
101 663 |
101 663 |
101 663 |
101 663 |
101 663 |
|
48. |
ГБУЗ ЯНАО "Надымская городская стоматологическая поликлиника" |
9 318 |
1 080 |
1 373 |
1 373 |
1 373 |
1 373 |
1 373 |
1 373 |
|
49. |
ГАУЗ ЯНАО "Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника" |
141 643 |
1 294 |
5 514 |
26 967 |
26 967 |
26 967 |
26 967 |
26 967 |
|
50. |
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника" |
143 987 |
1 118 |
5 934 |
27 387 |
27 387 |
27 387 |
27 387 |
27 387 |
|
51. |
ГБУЗ ЯНАО "Тазовская центральная районная больница" |
1 017 779 |
150 101 |
144 613 |
144 613 |
144 613 |
144 613 |
144 613 |
144 613 |
|
52. |
ГБУЗ ЯНАО "Яр-Салинская центральная районная больница" |
1 209 870 |
175 410 |
172 410 |
172 410 |
172 410 |
172 410 |
172 410 |
172 410 |
|
53. |
ГБУЗ ЯНАО "Красноселькупская центральная районная больница" |
531 313 |
74 215 |
76 183 |
76 183 |
76 183 |
76 183 |
76 183 |
76 183 |
|
54. |
ГБУЗ ЯНАО "Аксарковская центральная районная больница" |
538 255 |
68 821 |
78 239 |
78 239 |
78 239 |
78 239 |
78 239 |
78 239 |
|
55. |
ГБУЗ ЯНАО "Мужевская центральная районная больница" |
698 319 |
96 705 |
100 269 |
100 269 |
100 269 |
100 269 |
100 269 |
100 269 |
|
56. |
ГБУЗ ЯНАО "Харпская районная больница" |
155 736 |
31 008 |
20 788 |
20 788 |
20 788 |
20 788 |
20 788 |
20 788 |
|
57. |
ГБУЗ ЯНАО "Тарко-Салинская центральная районная больница" |
1 814 874 |
220 180 |
230 029 |
272 933 |
272 933 |
272 933 |
272 933 |
272 933 |
|
58. |
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" |
91 804 988 |
11 984 376 |
13 526 890 |
13 309 470 |
13 246 063 |
13 246 063 |
13 246 063 |
13 246 063 |
|
59. |
Окружной бюджет - всего, в том числе |
91 804 988 |
11 984 376 |
13 526 890 |
13 309 470 |
13 246 063 |
13 246 063 |
13 246 063 |
13 246 063 |
|
60. |
Федеральные средства |
210 422 |
83 608 |
63 407 |
63 407 |
- |
- |
- |
- |
|
61. |
Справочно |
бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного округа |
23 625 715 |
3 594 169 |
3 093 721 |
3 387 565 |
3 387 565 |
3 387 565 |
3 387 565 |
3 387 565 |
62. |
Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа |
91 804 988 |
11 984 376 |
13 526 890 |
13 309 470 |
13 246 063 |
13 246 063 |
13 246 063 |
13 246 063 |
|
63. |
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер" |
2 829 222 |
326 068 |
350 684 |
430 494 |
430 494 |
430 494 |
430 494 |
430 494 |
|
64. |
ГБУЗ "Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа" |
960 637 |
120 998 |
126 384 |
142 651 |
142 651 |
142 651 |
142 651 |
142 651 |
|
65. |
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД" |
3 126 473 |
212 577 |
182 336 |
546 312 |
546 312 |
546 312 |
546 312 |
546 312 |
|
66. |
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер" |
976 074 |
132 585 |
132 109 |
142 276 |
142 276 |
142 276 |
142 276 |
142 276 |
|
67. |
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойский психоневрологический диспансер" |
2 686 632 |
207 136 |
224 526 |
450 994 |
450 994 |
450 994 |
450 994 |
450 994 |
|
68. |
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьский психоневрологический диспансер" |
1 808 276 |
154 073 |
174 243 |
295 992 |
295 992 |
295 992 |
295 992 |
295 992 |
|
69. |
ГКУЗ "Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа" |
1 171 594 |
99 590 |
108 134 |
192 774 |
192 774 |
192 774 |
192 774 |
192 774 |
|
70. |
ГБУЗ ЯНАО "Надымская станция скорой медицинской помощи" |
11 348 |
2 084 |
1 544 |
1 544 |
1 544 |
1 544 |
1 544 |
1 544 |
|
71. |
ГБУЗ ЯНАО "Салехардская станция скорой медицинской помощи" |
19 876 |
3 670 |
2 701 |
2 701 |
2 701 |
2 701 |
2 701 |
2 701 |
|
72. |
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи" |
41 561 |
8 897 |
5 444 |
5 444 |
5 444 |
5 444 |
5 444 |
5 444 |
|
73. |
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская станция скорой медицинской помощи" |
10 355 |
2 711 |
1 274 |
1 274 |
1 274 |
1 274 |
1 274 |
1 274 |
|
74. |
ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница" |
5 062 990 |
870 004 |
698 831 |
698 831 |
698 831 |
698 831 |
698 831 |
698 831 |
|
75. |
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер" |
36 807 |
5 145 |
5 277 |
5 277 |
5 277 |
5 277 |
5 277 |
5 277 |
|
76. |
ГКУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа" |
1 319 310 |
182 406 |
180 164 |
191 348 |
191 348 |
191 348 |
191 348 |
191 348 |
|
77. |
ОГКУ "Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения" |
931 755 |
131 793 |
133 327 |
133 327 |
133 327 |
133 327 |
133 327 |
133 327 |
|
78. |
ГБУЗ ЯНАО "Надымская центральная районная больница" |
2 826 036 |
387 837 |
388 489 |
409 942 |
409 942 |
409 942 |
409 942 |
409 942 |
|
79. |
ГБУЗ ЯНАО "Лабытнангская городская больница" |
1 233 338 |
167 667 |
168 106 |
179 513 |
179 513 |
179 513 |
179 513 |
179 513 |
|
80. |
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская центральная городская больница" |
2 548 781 |
366 083 |
363 783 |
363 783 |
363 783 |
363 783 |
363 783 |
363 783 |
|
81. |
ГБУЗ ЯНАО "Губкинская городская больница" |
801 727 |
138 211 |
110 586 |
110 586 |
110 586 |
110 586 |
110 586 |
110 586 |
|
82. |
ГБУЗ ЯНАО "Муравленковская городская больница" |
1 480 808 |
160 989 |
166 339 |
230 696 |
230 696 |
230 696 |
230 696 |
230696 |
|
83. |
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская центральная городская больница" |
3 332 274 |
348 880 |
318 464 |
532 986 |
532 986 |
532 986 |
532 986 |
532 986 |
|
84. |
Соисполнитель - отсутствует |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
85. |
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" |
465 934 |
43 981 |
45 163 |
75 358 |
75 358 |
75 358 |
75 358 |
75 358 |
|
86. |
Окружной бюджет - всего, в том числе |
465 934 |
43 981 |
45 163 |
75 358 |
75 358 |
75 358 |
75 358 |
75 358 |
|
87. |
Федеральные средства |
2 824 |
2 824 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
88. |
Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа |
465 934 |
43 981 |
45 163 |
75 358 |
75 358 |
75 358 |
75 358 |
75 358 |
|
89. |
ГКУЗ "Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка" |
462 545 |
40 592 |
45 163 |
75 358 |
75 358 |
75 358 |
75 358 |
75 358 |
|
90. |
ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница" |
2 493 |
2 493 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
91. |
Соисполнитель отсутствует |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
92. |
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" |
147 817 |
12 733 |
22 514 |
22 514 |
22 514 |
22 514 |
22 514 |
22 514 |
|
93. |
Окружной бюджет - всего, в том числе |
147 817 |
12 733 |
22 514 |
22 514 |
22 514 |
22 514 |
22 514 |
22 514 |
|
94. |
Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа |
147 817 |
12 733 |
22 514 |
22 514 |
22 514 |
22 514 |
22 514 |
22 514 |
|
95. |
Соисполнитель отсутствует |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
96. |
Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения" |
1 825 164 |
249 336 |
262 638 |
262 638 |
262 638 |
262 638 |
262 638 |
262 638 |
|
97. |
Окружной бюджет - всего, в том числе |
1 825 164 |
249 336 |
262 638 |
262 638 |
262 638 |
262 638 |
262 638 |
262 638 |
|
98. |
Федеральные средства |
12 000 |
12 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
99. |
Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа |
1 825 164 |
249 336 |
262 638 |
262 638 |
262 638 |
262 638 |
262 638 |
262 638 |
|
100. |
Соисполнитель отсутствует |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
101. |
Подпрограмма 6 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" |
2 450 212 |
460 321 |
349 268 |
368 331 |
318 073 |
318 073 |
318 073 |
318 073 |
|
102. |
Окружной бюджет - всего, в том числе |
2 450 212 |
460 321 |
349 268 |
368 331 |
318 073 |
318 073 |
318 073 |
318 073 |
|
103. |
Федеральные средства |
281 579 |
181 063 |
50 258 |
50 258 |
- |
- |
- |
- |
|
104. |
Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа |
2 450 212 |
460 321 |
349 268 |
368 331 |
318 073 |
318 073 |
318 073 |
318 073 |
|
105. |
ГБУЗ "Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа" |
2 168 633 |
279 258 |
299 010 |
318 073 |
318 073 |
318 073 |
318 073 |
318 073 |
|
106. |
Соисполнитель - отсутствует |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
107. |
Подпрограмма 7 "Развитие информатизации в здравоохранении Ямало-Ненецкого автономного округа" |
620 730 |
71 809 |
75 601 |
94 664 |
94 664 |
94 664 |
94 664 |
94 664 |
|
108. |
Окружной бюджет - всего, в том числе |
620 730 |
71 809 |
75 601 |
94 664 |
94 664 |
94 664 |
94 664 |
94 664 |
|
109. |
Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа |
620 730 |
71 809 |
75 601 |
94 664 |
94 664 |
94 664 |
94 664 |
94 664 |
|
110. |
ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа" |
620 730 |
71 809 |
75 601 |
94 664 |
94 664 |
94 664 |
94 664 |
94 664 |
|
111. |
Соисполнитель отсутствует |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
112. |
Подпрограмма 8 "Совершенствование системы территориального планирования автономного округа в сфере здравоохранения" |
1 502 929 |
1 373 225 |
129 704 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
113. |
Окружной бюджет - всего, в том числе |
1 502 929 |
1 373 225 |
129 704 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
114. |
Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
115. |
Соисполнитель - департамент строительства и жилищной политики автономного округа |
1 502 929 |
1 373 225 |
129 704 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
116. |
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации Государственной программы" |
1 079 018 |
176 164 |
152 831 |
152 831 |
149 298 |
149 298 |
149 298 |
149 298 |
|
117. |
Окружной бюджет - всего, в том числе |
1 079 018 |
176 164 |
152 831 |
152 831 |
149 298 |
149 298 |
149 298 |
149 298 |
|
118. |
Федеральные средства |
10 558 |
3 492 |
3 533 |
3 533 |
- |
- |
- |
- |
|
119. |
Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа |
1 079 018 |
176 164 |
152 831 |
152 831 |
149 298 |
149 298 |
149 298 |
149 298 |
|
120. |
Соисполнитель - отсутствует |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
".
12. В пункте 3.3 графы 6 приложения N 2 к Государственной программе цифры "32,0" заменить цифрами "33,0".
13. Приложение N 3 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 3
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
"Развитие здравоохранения
на 2014 - 2020 годы"
Детализированный перечень
мероприятий подпрограмм государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие здравоохранения на 2014 - 2020 годы", реализуемых за счет средств окружного бюджета
на 2014 год
".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 декабря 2014 г. N 1127-П "О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие здравоохранения на 2014 - 2020 годы"
Текст постановления опубликован на Официальном Интернет-сайте исполнительных органов государственной власти ЯНАО (http://правительство.янао.рф) 13 января 2015 г.; в газете "Красный Север" от 31 декабря 2014 г., спецвыпуск N 98/4, N 98/5