В целях приведения нормативного правового акта Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствие с законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие здравоохранения на 2014 - 2020 годы", утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года N 1142-П.
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа |
Д.Н. Кобылкин |
Изменения
,которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие здравоохранения на 2014 - 2020 годы"
(утв. постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 января 2015 г. N 58-П)
1. Паспорт Государственной программы изложить в следующей редакции:
"Паспорт государственной программы
Ответственный исполнитель Государственной программы |
департамент здравоохранения автономного округа |
||
Соисполнители Государственной программы |
департамент строительства и жилищной политики автономного округа |
||
Цель Государственной программы |
обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки |
||
Задачи Государственной программы |
- обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи, развитие взаимодействия государственной и частной систем здравоохранения; - повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей; - повышение эффективности службы родовспоможения и детства; - развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей; - обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами; - совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях; - повышение эффективности и результативности процессов управления здравоохранением на региональном уровне и на уровне учреждений здравоохранения; - совершенствование организации медицинской помощи; - кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы |
||
Сроки реализации Государственной программы |
2014 - 2020 годы |
||
Показатели Государственной программы |
- смертность от всех причин; - уровень материнской смертности; - уровень младенческой смертности; - смертность от болезней системы кровообращения; - смертность от дорожно-транспортных происшествий; - смертность от новообразований (в том числе от злокачественных); - смертность от туберкулеза; - потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь); - распространенность потребления табака среди взрослого населения; - распространенность потребления табака среди детей и подростков; - количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез; - обеспеченность врачами на 10 тыс. населения; - количество средних медицинских работников, приходящихся на 1 врача; - отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате в автономном округе (процентов); - отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в автономном округе (процентов); - отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в автономном округе (процентов); - ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
||
Программно-целевые инструменты Государственной программы |
отсутствуют |
||
Подпрограммы |
подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи". Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям". Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка". Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям". Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения". Подпрограмма 6 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях". Подпрограмма 7 "Развитие информатизации в здравоохранении Ямало-Ненецкого автономного округа". Подпрограмма 8 "Совершенствование системы территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере здравоохранения". Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации Государственной программы" |
||
Ресурсное обеспечение Государственной программы (тыс. руб.) | |||
Общий объём финансирования - 98 046 847 |
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 98 046 847 (в том числе средства федерального бюджета - 724 168) |
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) - 72 901 770 |
|
2014 год - 15 293 470 |
15 293 470 (в том числе средства федерального бюджета - 305 498) |
5 313 348 |
|
2015 год - 14 291 934 |
14 291 934 (в том числе средства федерального бюджета - 140 586) |
9 883 382 |
|
2016 год - 13 781 345 |
13 781 345 (в том числе средства федерального бюджета - 133 000) |
10 460 108 |
|
2017 год - 13 818 562 |
13 818 562 (в том числе средства федерального бюджета - 133 402) |
11 811 233 |
|
2018 год - 13 620 512 |
13 620 512 (в том числе средства федерального бюджета - 3 894) |
11 811 233 |
|
2019 год - 13 620 512 |
13 620 512 (в том числе средства федерального бюджета - 3 894) |
11 811 233 |
|
2020 год - 13 620 512 |
13 620 512 (в том числе средства федерального бюджета - 3 894) |
11 811 233 |
|
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы |
- снижение смертности от всех причин до 5,3 случаев на 1000 населения; - снижение материнской смертности до 12,5 случаев на 100 тыс. родившихся живыми; - снижение младенческой смертности до 7,5 случаев на 1000 родившихся живыми; - снижение смертности от болезней системы кровообращения до 210,4 случаев на 100 тыс. населения; - снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 9,5 случаев на 100 тыс. населения; - снижение смертности от злокачественных новообразований до 76,5 случаев на 100 тыс. населения; - снижение смертности от туберкулеза до 9,0 случаев на 100 тыс. населения; - снижение количества зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез до 38,9 случаев на 100 тыс. населения; - увеличение обеспеченности врачами до 41,0 на 10 тыс. населения; - количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача, составит 2,8; - повышение отношения средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате в автономном округе до 200%; - повышение отношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате в автономном округе до 100%; - повышение отношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате в автономном округе до 100%; - увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 74,2 лет |
||
". |
2. В подпрограмме "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" (далее - Подпрограмма 1):
2.1. паспорт Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы 1
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 |
департамент здравоохранения автономного округа |
||
Соисполнитель Подпрограммы 1 |
- |
||
Цель Подпрограммы 1 |
обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи |
||
Задачи Подпрограммы 1 |
- формирование у граждан ЗОЖ, ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своих детей и близких и мотивирование их к ЗОЖ путем создания в автономном округе единого межведомственного профилактического пространства, повышение эффективности профилактической работы учреждений здравоохранения в автономном округе, проведение диспансеризации населения; - дальнейшее совершенствование иммунопрофилактики и вакцинации населения, направленное на ограничение распространения и ликвидацию инфекционных болезней; - совершенствование инфраструктуры учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе сельскому населению, повышение доступности медицинской помощи, в том числе сельскому населению; усовершенствование методического и материально-технического обеспечения учреждений первичной медико-санитарной помощи автономного округа для внедрения эффективных методов выявления, профилактики и коррекции факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний |
||
Сроки реализации Подпрограммы 1 |
2014 - 2020 годы |
||
Показатели Подпрограммы 1 |
- охват профилактическими медицинскими осмотрами детей; - охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; - охват диспансеризацией подростков; - распространенность ожирения среди взрослого населения; - распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения; - распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения; - распространенность низкой физической активности среди взрослого населения; - охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез; - выявляемость начальных стадий злокачественных новообразований; - заболеваемость дифтерией; - заболеваемость корью; - заболеваемость краснухой; - заболеваемость эпидемическим паротитом; - заболеваемость острым вирусным гепатитом В; - охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки; - охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки; - доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных; - доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года; - доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года; - смертность от самоубийств; - первичная заболеваемость ВИЧ-инфекцией на территории автономного округа; - процент охвата ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку; - заболеваемость хроническими вирусными гепатитами В и С на территории округа; - распространенность хронических вирусных гепатитов В и С; - излечиваемость после проведенной противовирусной терапии; - охват иммунизацией против (от) гриппа к общей численности контингента, подлежащего вакцинации; - охват вакцинацией против (от) кори к общей численности контингента, подлежащего вакцинации; - охват вакцинацией против (от) полиомиелита к общей численности контингента, подлежащего вакцинации; - охват вакцинацией против (от) краснухи к общей численности контингента, подлежащего вакцинации; - охват вакцинацией против (от) гепатита В к общей численности контингента, подлежащего вакцинации; - охват вакцинацией против (от) гепатита А к общей численности контингента, подлежащего вакцинации; - заболеваемость вирусным гепатитом А на 100 тыс. населения; - заболеваемость ветряной оспой в организованных коллективах на 1000 населения |
||
Основные мероприятия Подпрограммы 1 |
мероприятие 1.1. "Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование ЗОЖ, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей". Мероприятие 1.2. "Профилактика инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей". Мероприятие 1.3. "Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том числе детей" |
||
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.) | |||
Общий объём финансирования - 3 968 018 |
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 3 968 018 (в том числе средства федерального бюджета - 22 511) |
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) - 16 058 073 |
|
2014 год - 921 525 |
921 525 (в том числе средства федерального бюджета - 22 511) |
1 719 179 |
|
2015 год - 549 795 |
549 795 |
2 103 965 |
|
2016 год - 498 754 |
498 754 |
2 217 329 |
|
2017 год - 499 486 |
499 486 |
2 504 400 |
|
2018 год - 499 486 |
499 486 |
2 504 400 |
|
2019 год - 499 486 |
499 486 |
2 504 400 |
|
2020 год - 499 486 |
499 486 |
2 504 400 |
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 |
- снижение смертности населения от неинфекционных заболеваний и внешних причин; - снижение распространенности и сохранение на спорадическом уровне инфекционных болезней; увеличение иммунной прослойки населения; - оптимизация структуры учреждений здравоохранения автономного округа, в том числе на селе: уменьшение количества коек стационаров круглосуточного пребывания, увеличение коек замещающих стационар технологий, увеличение реабилитационных коек; - открытие оснащенных современным медицинским оборудованием врачебных амбулаторий, ФАП, приближенных к местам проживания коренного населения, в том числе кочующего населения; создание специализированных выездных бригад для оказания специализированной медицинской помощи населению, проживающему в труднодоступных территориях; - использование авиатранспорта для оказания плановой амбулаторно-поликлинической помощи населению труднодоступных сельских территорий и тундровому населению |
||
"; |
2.2. таблицу 25 пункта 2.3.3 подраздела 2.1 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 25
Перечень
мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
N п/п |
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 1 |
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.) |
|||||||
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма 1 |
3 968 018 |
921 525 |
549 795 |
498 754 |
499 486 |
499 486 |
499 486 |
499 486 |
|
Окружной бюджет |
3 968 018 |
921 525 |
549 795 |
498 754 |
499 486 |
499 486 |
499 486 |
499 486 |
|
Федеральные средства |
22 511 |
22 511 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Расходы Центрального аппарата |
236 736* |
33 304 |
33 636 |
33 743 |
33 851 |
33 959 |
34 067 |
34 176 |
Справочно |
бюджет ТФОМС автономного округа |
16 058 073 |
1 719 179 |
2 103 965 |
2 217 329 |
2 504 400 |
2 504 400 |
2 504 400 |
2 504 400 |
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - департамент здравоохранения автономного округа |
3 968 018 |
921 525 |
549 795 |
498 754 |
499 486 |
499 486 |
499 486 |
499 486 |
|
ГБУЗ ЯНАО "Центр медицинской профилактики" |
276 616 |
32 244 |
43 170 |
40 210 |
40 248 |
40 248 |
40 248 |
40 248 |
|
ГБУЗ ЯНАО "Надымская городская стоматологическая поликлиника" |
3 080 |
1 080 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ГАУЗ ЯНАО "Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника" |
2 294 |
1 294 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника" |
3 118 |
1 118 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ГБУЗ ЯНАО "Тазовская центральная районная больница" |
672 849 |
150 101 |
89 457 |
86 527 |
86 691 |
86 691 |
86 691 |
86 691 |
|
ГБУЗ ЯНАО "Яр-Салинская центральная районная больница" |
655 275 |
175 410 |
82 941 |
79 248 |
79 419 |
79 419 |
79 419 |
79 419 |
|
ГБУЗ ЯНАО "Красноселькупская центральная районная больница" |
320 922 |
74 215 |
43 614 |
40 573 |
40 630 |
40 630 |
40 630 |
40 630 |
|
ГБУЗ ЯНАО "Аксарковская центральная районная больница" |
226 528 |
68 821 |
28 669 |
25 778 |
25 815 |
25 815 |
25 815 |
25 815 |
|
ГБУЗ ЯНАО "Мужевская центральная районная больница" |
417 464 |
96 705 |
61 691 |
51 760 |
51 827 |
51 827 |
51 827 |
51 827 |
|
ГБУЗ ЯНАО "Харпская районная больница" |
62 285 |
31 008 |
8 622 |
4 527 |
4 532 |
4 532 |
4 532 |
4 532 |
|
ГБУЗ ЯНАО "Тарко-Салинская центральная районная больница" |
965 546 |
220 180 |
137 849 |
121 349 |
121 542 |
121 542 |
121 542 |
121 542 |
1. |
Задача 1. Формирование у граждан здорового образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своих детей и близких и мотивирование их к здоровому образу жизни путем создания в автономном округе единого межведомственного профилактического пространства, повышение эффективности профилактической работы учреждений здравоохранения в автономном округе, проведение диспансеризации населения |
||||||||
1.1. |
Мероприятие 1.1. "Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей" |
299 127 |
54 755 |
43 170 |
40 210 |
40 248 |
40 248 |
40 248 |
40 248 |
|
Окружной бюджет |
299 127 |
54 755 |
43 170 |
40 210 |
40 248 |
40 248 |
40 248 |
40 248 |
|
Федеральные средства |
22 511 |
22 511 |
|
|
|
|
|
|
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - департамент здравоохранения автономного округа |
299 127 |
54 755 |
43 170 |
40 210 |
40 248 |
40 248 |
40 248 |
40 248 |
|
ГБУЗ ЯНАО "Центр медицинской профилактики" |
276 616 |
32 244 |
43 170 |
40 210 |
40 248 |
40 248 |
40 248 |
40 248 |
|
Соисполнитель Подпрограммы 1 отсутствует |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Задача 2. Дальнейшее совершенствование иммунопрофилактики и вакцинации населения, направленное на ограничение распространения и ликвидацию инфекционных болезней |
||||||||
2.1. |
Мероприятие 1.2. "Профилактика инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей" |
130 709 |
18 659 |
18 675 |
18 675 |
18 675 |
18 675 |
18 675 |
18 675 |
|
Окружной бюджет |
130 709 |
18 659 |
18 675 |
18 675 |
18 675 |
18 675 |
18 675 |
18 675 |
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - департамент здравоохранения автономного округа |
130 709 |
18 659 |
18 675 |
18 675 |
18 675 |
18 675 |
18 675 |
18 675 |
|
Соисполнитель Подпрограммы 1 отсутствует |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Задача 3. Совершенствование инфраструктуры учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе сельскому населению, повышение доступности медицинской помощи в т. ч. сельскому населению; усовершенствование методического и материально-технического обеспечения учреждений первичной медико-санитарной помощи автономного округа для внедрения эффективных методов выявления, профилактики и коррекции факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний |
||||||||
3.1. |
Мероприятие 1.3. "Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том числе детей" |
3 538 182 |
848 111 |
487 950 |
439 869 |
440 563 |
440 563 |
440 563 |
440 563 |
|
Окружной бюджет |
3 538 182 |
848 111 |
487 950 |
439 869 |
440 563 |
440 563 |
440 563 |
440 563 |
|
Расходы Центрального аппарата |
236 736* |
33 304 |
33 636 |
33 74 |
33 851 |
33 959 |
34 067 |
34 176 |
Справочно |
бюджет ТФОМС автономного округа |
16 058 073 |
1 719 179 |
2 103 965 |
2 217 329 |
2 540 400 |
2 504 400 |
2 504 400 |
2 504 400 |
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - департамент здравоохранения автономного округа |
3 538 182 |
848 111 |
487 950 |
439 869 |
440 563 |
440 563 |
440 563 |
440 563 |
|
ГБУЗ ЯНАО "Надымская городская стоматологическая поликлиника" |
3 080 |
1 080 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ГАУЗ ЯНАО "Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника" |
2 294 |
1 294 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника" |
3 118 |
1 118 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ГБУЗ ЯНАО "Тазовская центральная районная больница" |
672 849 |
150 101 |
89 457 |
86 527 |
86 691 |
86 691 |
86 691 |
86 691 |
|
ГБУЗ ЯНАО "Ярсалинская центральная районная больница" |
655 275 |
175 410 |
82 941 |
79 248 |
79 419 |
79 419 |
79 419 |
79 419 |
|
ГБУЗ ЯНАО "Красноселькупская центральная районная больница" |
320 922 |
74 215 |
43 614 |
40 573 |
40 630 |
40 630 |
40 630 |
40 630 |
|
ГБУЗ ЯНАО "Аксарковская центральная районная больница" |
226 528 |
68 821 |
28 669 |
25 778 |
25 815 |
25 815 |
25 815 |
25 815 |
|
ГБУЗ ЯНАО "Мужевская центральная районная больница" |
417 464 |
96 705 |
61 691 |
51 760 |
51 827 |
51 827 |
51 827 |
51 827 |
|
ГБУЗ ЯНАО "Харпская центральная районная больница" |
62 285 |
31 008 |
8 622 |
4 527 |
4 532 |
4 532 |
4 532 |
4 532 |
|
ГБУЗ ЯНАО "Тарко-Салинская центральная районная больница" |
965 546 |
220 180 |
137 849 |
121 349 |
121 542 |
121 542 |
121 542 |
121 542 |
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 9 (таблица 58).".
3. В подпрограмме "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" (далее - Подпрограмма 2):
3.1. паспорт Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы 2
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 |
департамент здравоохранения автономного округа |
||
Соисполнитель Подпрограммы 2 |
- |
||
Цель Подпрограммы 2 |
повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания |
||
Задачи Подпрограммы 2 |
- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным туберкулезом; - повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным ВИЧ, гепатитами В, С; - повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения; - повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями; - повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями; - своевременное и качественное оказание больным и пострадавшим СМП, повышение эффективности здравоохранения в части оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; - повышение структурной эффективности здравоохранения в части оказания специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную, внедрение новых организационных форм и методик оказания специализированной медицинской помощи; - повышение имиджа доноров в глазах общества; - создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам, адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов |
||
Сроки реализации Подпрограммы 2 |
2014 - 2020 годы |
||
Показатели Подпрограммы 2 |
- доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете; - число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет; - число наркологических больных, находящихся в ремиссии свыше 2-х лет; - число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет; - число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии свыше 2-х лет; - смертность от ИБС; - смертность от цереброваскулярных заболеваний; - ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами; - доля выездов бригад СМП со временем доезда до больного менее 20 минут; - доля случаев прекращения бактериовыделения в общем случае бактериовыделения среди населения; - клиническое излечение больных туберкулезом; - первичная заболеваемость, характеризующаяся повышенным артериальным давлением; - общая заболеваемость цереброваскулярными болезнями; - доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания психической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов; - доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов; - средняя длительность пребывания в психиатрическом стационаре выписанных больных; - доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар; - обеспеченность больных ХПН заместительной почечной терапией; - доля процедур гемодиафильтрации в общем числе проведенных процедур заместительной почечной терапии; - доля пациентов, проживших пять лет и более с момента установления диагноза злокачественного новообразования, в числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоявших на конец отчетного года (пятилетняя выживаемость); - доля пациентов, умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза, в числе пациентов, впервые взятых на учет в предыдущем году (одногодичная летальность); - количество проведенных койко-дней по поводу обострений ревматологических заболеваний в год; - удельный вес первичного выхода на инвалидность по ревматологическим заболеваниям в год пациентов, получающих генно-инженерные биологические препараты; - количество госпитализаций ревматологических заболеваний среди пациентов, получающих лечение генно-инженерными биологическими препаратами, в год; - количество случаев временной нетрудоспособности по поводу обострений ревматологических заболеваний в год на 100 работающих человек; - количество дней временной нетрудоспособности по поводу обострений ревматологических заболеваний на один случай в год; - обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым и детям; - средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом 1 типа; - средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом 2 типа |
||
Основные мероприятия Подпрограммы 2 |
мероприятие 2.1. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом". Мероприятие 2.2. "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В, С". Мероприятие 2.3. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения". Мероприятие 2.4. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями". Мероприятие 2.5. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями". Мероприятие 2.6. "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации". Мероприятие 2.7. "Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи больным прочими заболеваниями, в том числе оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения". Мероприятие 2.8. "Пропаганда безвозмездного донорства". Мероприятие 2.9. "Оказание паллиативной помощи взрослым и детям" |
||
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.) | |||
Общий объём финансирования - 85 959 141 |
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 85 959 141 (в том числе средства федерального бюджета - 319 416) |
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) - 56 843 697 |
|
2014 год - 11 984 376 |
11 984 376 (в том числе средства федерального бюджета - 83 608) |
3 594 169 |
|
2015 год - 12 650 289 |
12 650 289 (в том числе средства федерального бюджета - 82 938) |
7 779 417 |
|
2016 год - 12 298 041 |
12 298 041 (в том числе средства федерального бюджета - 76 435) |
8 242 779 |
|
2017 год - 12 313 935 |
12 313 935 (в том числе средства федерального бюджета - 76 435) |
9 306 833 |
|
2018 год - 12 237 500 |
12 237 500 |
9 306 833 |
|
2019 год - 12 237 500 |
12 237 500 |
9 306 833 |
|
2020 год - 12 237 500 |
12 237 500 |
9 306 833 |
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 |
- снижение количества больных лекарственно-устойчивым туберкулезом; - снижение смертности населения от туберкулеза; - стагнация показателей заболеваемости ВИЧ-инфекцией; - снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и цереброваскулярных болезней; - увеличение выживаемости пациентов с онкологическими заболеваниями; - увеличение продолжительности ремиссии у наркологических больных, больных с психическими расстройствами, больных алкоголизмом; - улучшение качества жизни пациентов с различными нозологическими формами хронических заболеваний преимущественно в терминальной стадии развития |
||
"; |
3.2. таблицу 27 подраздела 2.9 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 27
Перечень
мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 9 (таблица 58).".
4. В подпрограмме "Охрана здоровья матери и ребенка" (далее - Подпрограмма 3):
4.1. паспорт Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы 3
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 |
департамент здравоохранения автономного округа |
||
Соисполнитель Подпрограммы 3 |
- |
||
Цель Подпрограммы 3 |
повышение эффективности деятельности службы родовспоможения и детства |
||
Задачи Подпрограммы 3 |
- развитие пренатальной диагностики с целью снижения пороков развития, внедрение в автономном округе программы сплошного мониторинга беременных с учётом 3-уровневой системы в режиме реального времени, снижение количества преждевременных родов, снижение количества абортов; - совершенствование системы оказания медицинской и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; - повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи детям |
||
Сроки реализации Подпрограммы 3 |
2014 - 2020 годы |
||
Показатели Подпрограммы 3 |
- доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности; - охват неонатальным скринингом; - охват аудиологическим скринингом; - показатель ранней неонатальной смертности; - смертность детей 0 - 17 лет; - доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах; - выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре; - больничная летальность детей; - первичная инвалидность у детей; - результативность мероприятий по профилактике абортов; - охват пар "мать-дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами |
||
Основные мероприятия Подпрограммы 3 |
мероприятие 3.1. "Совершенствование системы оказания акушерской и неонатологической помощи. Профилактика абортов. Развитие центра кризисной беременности и кабинетов кризисных ситуаций для беременных женщин". Мероприятие 3.2. "Оказание медицинской и социальной помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, помещенным на период реабилитации ввиду тяжести основного заболевания по заявлению родителей в возрасте до 4 лет с поражениями центральной нервной системы, с дефектами умственного и физического развития и их воспитания". Мероприятие 3.3. "Развитие специализированной медицинской помощи детям" |
||
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.) | |||
Общий объём финансирования - 294 672 |
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, - 294 672 (в том числе средства федерального бюджета - 2 824) |
Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) - 0,00 |
|
2014 год - 43 981 |
43 981 (в том числе средства федерального бюджета - 2 824) |
0,00 |
|
2015 год - 43 362 |
43 362 |
0,00 |
|
2016 год - 41 421 |
41 421 |
0,00 |
|
2017 год - 41 477 |
41 477 |
0,00 |
|
2018 год - 41 477 |
41 477 |
0,00 |
|
2019 год - 41 477 |
41 477 |
0,00 |
|
2020 год - 41 477 |
41 477 |
0,00 |
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 |
- увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка до 70%; - снижение показателя ранней неонатальной смертности до 1,8; - снижение смертности детей 0 - 17 лет до 8,1; - выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре, - 30%; - снижение первичной инвалидности у детей до 27,0 |
||
"; |
4.2. таблицу 31 подраздела 2.3 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 31
Перечень
мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
N |
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3 |
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.) |
|||||||
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма 3 |
294 672 |
43 981 |
43 362 |
41 421 |
41 477 |
41 477 |
41 447 |
41 477 |
|
Окружной бюджет |
294 672 |
43 981 |
43 362 |
41 421 |
41 477 |
41 477 |
41 447 |
41 477 |
|
В т.ч. федеральные средства |
2 824 |
2 824 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент здравоохранения автономного округа |
294 672 |
43 981 |
43 362 |
41 421 |
41 477 |
41 477 |
41 447 |
41 477 |
|
ГКУЗ "Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка" |
291 283 |
40 592 |
43 362 |
41 421 |
41 477 |
41 477 |
41 477 |
41 477 |
|
ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница" |
2 493 |
2 493 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1. |
Задача 1. Развитие пренатальной диагностики с целью снижения пороков развития, внедрение в автономном округе программы сплошного мониторинга беременных с учётом 3-х уровневой системы в режиме реального времени, снижение количества преждевременных родов, снижение количества абортов |
||||||||
1.1. |
Мероприятие 3.1. "Совершенствование системы оказания акушерской и неонатологической помощи. Профилактика абортов. Развитие центра кризисной беременности и кабинетов кризисных ситуаций для беременных женщин" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Окружной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
В т.ч. федеральные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент здравоохранения автономного округа |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Задача 2. Совершенствование системы оказания медицинской и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
||||||||
2.1. |
Мероприятие 3.2. "Оказание медицинской и социальной помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, помещенным на период реабилитации ввиду тяжести основного заболевания по заявлению родителей в возрасте до 4 лет с поражениями центральной нервной системы, с дефектами умственного и физического развития и их воспитания" |
291 283 |
40 592 |
43 362 |
41 421 |
41 477 |
41 477 |
41 477 |
41 477 |
|
Окружной бюджет |
291 283 |
40 592 |
43 362 |
41 421 |
41 477 |
41 477 |
41 477 |
41 477 |
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент здравоохранения автономного округа |
291 283 |
40 592 |
43 362 |
41 421 |
41 477 |
41 477 |
41 477 |
41 477 |
|
ГКУЗ "Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка" |
291 283 |
40 592 |
43 362 |
41 421 |
41 477 |
41 477 |
41 477 |
41 477 |
|
Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Задача 3. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи детям |
||||||||
3.1. |
Мероприятие 3.3. "Развитие специализированной медицинской помощи детям" |
3 389 |
3 389 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Окружной бюджет |
3 389 |
3 389 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
В т.ч. федеральные средства |
2 824 |
2 824 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент здравоохранения автономного округа |
3 389 |
3 389 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница" |
2 493 |
2 493 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
". |
5. В подпрограмме "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" (далее - Подпрограмма 4):
5.1. паспорт Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы 4
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 |
департамент здравоохранения автономного округа |
||
Соисполнитель Подпрограммы 4 |
- |
||
Цель Подпрограммы 4 |
развитие и совершенствование трехэтапной системы медицинской реабилитации населения автономного округа |
||
Задачи Подпрограммы 4 |
- совершенствование помощи по медицинской реабилитации в автономном округе, организация медицинской реабилитации в соответствии со стандартами медицинской помощи, построение трехэтапной системы оказания медицинской реабилитации |
||
Сроки реализации Подпрограммы 4 |
2014 - 2020 годы |
||
Показатели Подпрограммы 4 |
- охват санаторно-курортным лечением; - охват реабилитационной медицинской помощью пациентов; - охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся |
||
Основные мероприятия Подпрограммы 4 |
Мероприятие 4.1. "Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей". Мероприятие 4.2. "Организация санаторно-курортного лечения" |
||
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.) | |||
Общий объём финансирования - 134 311 |
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, - 134 311 (в том числе средства федерального бюджета - 0,00) |
Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) - 0,00 |
|
2014 год - 12 733 |
12 733 |
0,00 |
|
2015 год - 20 263 |
20 263 |
0,00 |
|
2016 год - 20 263 |
20 263 |
0,00 |
|
2017 год - 20 263 |
20 263 |
0,00 |
|
2018 год - 20 263 |
20 263 |
0,00 |
|
2019 год - 20 263 |
20 263 |
0,00 |
|
2020 год - 20 263 |
20 263 |
0,00 |
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4 |
- обеспечение более полного охвата населения реабилитационной медицинской помощью; - снижение уровня временной и стойкой нетрудоспособности населения автономного округа |
||
"; |
5.2. таблицу 40 подраздела 2.2 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 40
Перечень
мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
N п/п |
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4 |
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.) |
|||||||
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма 4 |
134 311 |
12 733 |
20 263 |
20 263 |
20 263 |
20 263 |
20 263 |
20 263 |
|
Окружной бюджет |
134 311 |
12 733 |
20 263 |
20 263 |
20 263 |
20 263 |
20 263 |
20 263 |
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 - департамент здравоохранения автономного округа |
134 311 |
12 733 |
20 263 |
20 263 |
20 263 |
20 263 |
20 263 |
20 263 |
|
Соисполнитель Подпрограммы 4 отсутствует |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1. |
Задача 1. Совершенствование помощи по медицинской реабилитации в автономном округе, организация медицинской реабилитации в соответствии со стандартами медицинской помощи, построение трехэтапной системы оказания медицинской реабилитации |
||||||||
1.1. |
Мероприятие 4.1. "Совершенствование системы оказания акушерской и неонатологической помощи. Профилактика абортов. Развитие центра кризисной беременности и кабинетов кризисных ситуаций для беременных женщин" |
134 311 |
12 733 |
20 263 |
20 263 |
20 263 |
20 263 |
20 263 |
20 263 |
|
Окружной бюджет |
134 311 |
12 733 |
20 263 |
20 263 |
20 263 |
20 263 |
20 263 |
20 263 |
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 - департамент здравоохранения автономного округа |
134 311 |
12 733 |
20 263 |
20 263 |
20 263 |
20 263 |
20 263 |
20 263 |
|
Соисполнитель Подпрограммы 4 отсутствует |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2. |
Мероприятие 4.2. "Организация санаторно-курортного лечения" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Окружной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 - округа |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Соисполнитель Подпрограммы 4 отсутствует |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
". |
6. В подпрограмме "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения" (далее - Подпрограмма 5):
6.1. паспорт Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы 5
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 |
департамент здравоохранения автономного округа |
||
Соисполнитель Подпрограммы 5 |
- |
||
Цель Подпрограммы 5 |
обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами |
||
Задачи Подпрограммы 5 |
- формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения в автономном округе с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования, достижение полноты укомплектованности подведомственных медицинских учреждений медицинскими работниками; - создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников, регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы окружного здравоохранения с помощью мониторинга кадров при реализации его организационно-методической, информационно-аналитической поддержки; - обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи |
||
Сроки реализации Подпрограммы 5 |
2014 - 2020 годы |
||
Целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы 5 |
- обеспеченность средним медицинским персоналом; - обеспеченность врачами сельского населения; - обеспеченность средним медицинским персоналом сельского населения; - обеспеченность врачами клинических специальностей; - укомплектованность штатных должностей медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), врачами (физическими лицами) при коэффициенте совместительства не более 1,3; - укомплектованность штатных должностей медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), сестринским персоналом (физическими лицами) при коэффициенте совместительства не более 1,5; - укомплектованность штатных должностей медицинских организаций врачами (физическими лицами), оказывающими первичную медико-санитарную помощь; - укомплектованность штатных должностей медицинских организаций средним медицинским персоналом (физическими лицами), оказывающим первичную медико-санитарную помощь; - дефицит врачей в медицинских учреждениях автономного округа; - количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования; - число лиц, направленных на целевую подготовку; - доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд автономного округа, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации автономного округа; - число бюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных автономному округу; - число внебюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных автономному округу; - соотношение числа бюджетных и внебюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных автономному округу; - число специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, окончивших образовательные учреждения среднего профессионального образования, подведомственные автономному округу; - доля специалистов из числа административно-управленческого персонала организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения по вопросам совершенствования организации управления здравоохранением; - доля врачей, имеющих квалификационную категорию из числа работающих в медицинских организациях автономного округа; - доля средних медицинских работников, имеющих квалификационную категорию из числа работающих в медицинских организациях автономного округа; - доля медицинских работников, прошедших оценку уровня квалификации; - число мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых на уровне субъекта РФ; - число врачей, привлеченных на работу в медицинские организации автономного округа; - доля аккредитованных специалистов |
||
Мероприятия Подпрограммы 5 |
мероприятие 5.1. "Повышение уровня обеспечения учреждений здравоохранения автономного округа квалифицированными кадрами". Мероприятие 5.2. "Повышение профессионального уровня знаний и умений медицинских работников". Мероприятие 5.3. "Усиление государственной поддержки медицинских работников и молодых специалистов, повышение престижа профессии медицинского работника" |
||
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.) | |||
Общий объём финансирования - 2 056 764 |
Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, - 2 056 764 (в том числе средства федерального бюджета - 12 000) |
Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) - 0,00 |
|
2014 год - 249 336 |
249 336 (в том числе средства федерального бюджета - 12 000) |
0,00 |
|
2015 год - 301 238 |
301 238 |
0,00 |
|
2016 год - 301 238 |
301 238 |
0,00 |
|
2017 год - 301 238 |
301 238 |
0,00 |
|
2018 год - 301 238 |
301 238 |
0,00 |
|
2019 год - 301 238 |
301 238 |
0,00 |
|
2020 год - 301 238 |
301 238 |
0,00 |
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5 |
- сохранение и развитие кадрового потенциала системы здравоохранения автономного округа; - расширение возможностей повышения квалификационного уровня специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием, профессиональной переподготовки; - преодоление негативной тенденции оттока медицинских кадров в трудоспособном возрасте; - повышение и достижение наиболее полной укомплектованности врачами и медицинскими сестрами амбулаторно-поликлинического звена территориального здравоохранения в городских и сельских условиях; - обеспечение населения автономного округа врачами специальностей, по профилю которых регистрируется наиболее высокая частота распространения болезней на территории; - изменение системы оплаты труда медицинских работников, стимулирующей улучшение количественных и качественных показателей их деятельности, профессиональный рост; переход медицинских учреждений на "эффективный контракт"; - формирование реально обеспеченного перечня моральных и материальных мотиваций для начала и продолжения работы в автономном округе врачей и среднего медперсонала; - создание баз данных вакантных должностей медицинских работников в автономном округе; - увеличение доли аккредитованных специалистов |
||
"; |
6.2. таблицу 42 подраздела 2.3 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 42
Перечень
мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию
N п/п |
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 5 |
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.) |
|||||||
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма 5 |
2 056 764 |
249 336 |
301 238 |
301 238 |
301 238 |
301 238 |
301 238 |
301 238 |
|
Окружной бюджет |
2 056 764 |
249 336 |
301 238 |
301 238 |
301 238 |
301 238 |
301 238 |
301 238 |
|
В том числе федеральные средства |
12 000 |
12 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 - департамент здравоохранения автономного округа |
2 056 764 |
249 336 |
301 238 |
301 238 |
301 238 |
301 238 |
301 238 |
301 238 |
|
Расходы Центрального аппарата |
74 265,00* |
10 448 |
10 552 |
10 585 |
10 619 |
10 653 |
10 687 |
10 721 |
|
Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1. |
Задача 1. Формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения в автономном округе с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования, достижение полноты укомплектованности подведомственных медицинских учреждений медицинскими работниками |
||||||||
1.1. |
Мероприятие 5.1. "Повышение уровня обеспечения учреждений здравоохранения автономного округа квалифицированными кадрами" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Окружной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 - департамент здравоохранения автономного округа |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Задача 2. Создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников, регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы окружного здравоохранения с помощью мониторинга кадров при реализации его организационно-методической, информационно-аналитической поддержки |
||||||||
2.1. |
Мероприятие 5.2. "Повышение профессионального уровня знаний и умений медицинских работников" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Окружной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 - департамент здравоохранения автономного округа |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Задача 3. Обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи |
||||||||
3.1. |
Мероприятие 5.3. "Усиление государственной поддержки медицинских работников и молодых специалистов" |
2 056 764 |
249 336 |
301 238 |
301 238 |
301 238 |
301 238 |
301 238 |
301 238 |
|
Окружной бюджет |
2 056 764 |
249 336 |
301 238 |
301 238 |
301 238 |
301 238 |
301 238 |
301 238 |
|
В том числе федеральные средства |
12 000 |
12 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы Центрального аппарата |
74 265* |
10 448 |
10 552 |
10 585 |
10 619 |
10 653 |
10 687 |
10 721 |
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 - департамент здравоохранения автономного округа |
2 056 764 |
249 336 |
301 238 |
301 238 |
301 238 |
301 238 |
301 238 |
301 238 |
|
Расходы Центрального аппарата |
74 265,00* |
10 448 |
10 552 |
10 585 |
10 619 |
10 653 |
10 687 |
10 721 |
|
Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 9 (таблица 58).".
7. В подпрограмме "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" (далее - Подпрограмма 6):
7.1. паспорт Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы 6
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 |
департамент здравоохранения автономного округа |
||
Цель Подпрограммы 6 |
повышение доступности качественных, эффективных и безопасных лекарственных препаратов для медицинского применения для удовлетворения потребностей населения и системы здравоохранения автономного округа |
||
Задачи Подпрограммы 6 |
- формирование системы рационального назначения и использования лекарственных препаратов для медицинского применения, повышение доступности лекарственного обеспечения жителей сельских поселений; - развитие государственной системы аптечных организаций за счет открытия аптечных пунктов и аптек в лечебно-профилактических учреждениях, повышение информированности медицинских кадров и населения в вопросах лекарственного обеспечения |
||
Сроки реализации Подпрограммы 6 |
2014 - 2020 годы |
||
Показатели Подпрограммы 6 |
- удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов); - удовлетворение спроса на лекарственные препараты для медицинского применения, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей); - доля медицинских и фармацевтических работников, повысивших квалификацию по вопросам рациональной лекарственной терапии, основанной на принципах доказательной медицины |
||
Основные мероприятия Подпрограммы 6 |
мероприятие 6.1. "Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан при лечении в амбулаторных условиях". Мероприятие 6.2. "Обеспечение государственных учреждений здравоохранения автономного округа лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения для последующей выдачи отдельным льготным категориям граждан" |
||
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.) | |||
Общий объём финансирования - 2 461 697 |
Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/ планируемый к утверждению - 2 461 697 (в том числе средства федерального бюджета - 341 365) |
Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) - 0,00 |
|
2014 год - 460 321 |
460 321 (в том числе средства федерального бюджета - 181 063) |
0,00 |
|
2015 год - 363 085 |
363 085 (в том числе средства федерального бюджета - 54 156) |
0,00 |
|
2016 год - 359 502 |
359 502 (в том числе средства федерального бюджета - 53 073) |
0,00 |
|
2017 год - 359 502 |
359 502 (в том числе средства федерального бюджета - 53 073) |
0,00 |
|
2018 год - 306 429 |
306 429 |
0,00 |
|
2019 год - 306 429 |
306 429 |
0,00 |
|
2020 год - 306 429 |
306 429 |
0,00 |
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6 |
- удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения и медицинских изделиях, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов; - удовлетворение спроса на лекарственные препараты для медицинского применения, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей; - увеличение доли медицинских и фармацевтических работников, повысивших квалификацию по вопросам рациональной лекарственной терапии, основанной на принципах доказательной медицины |
||
"; |
7.2. таблицу 50 подраздела 2.2 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 50
Перечень
мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию
N п/п |
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 6 |
Затраты на реализацию программных мероприятий, тыс. руб. |
|||||||
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма 6 |
2 461 697 |
460 321 |
363 085 |
359 502 |
359 502 |
306 429 |
306 429 |
306 429 |
|
Окружной бюджет |
2 461 697 |
460 321 |
363 085 |
359 502 |
359 502 |
306 429 |
306 429 |
306 429 |
|
В том числе федеральные средства |
341 365 |
181 063 |
54 156 |
53 073 |
- |
- |
- |
- |
|
Расходы Центрального аппарата |
123 991* |
17 443 |
17 617 |
17 673 |
17 729 |
17 786 |
17 843 |
17 900 |
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 - департамент здравоохранения автономного округа |
2 461 697 |
460 321 |
363 085 |
359 502 |
359 502 |
306 429 |
306 429 |
306 429 |
|
ГБУЗ "Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа" |
2 120 332 |
279 258 |
308 929 |
306 429 |
306 429 |
306 429 |
306 429 |
306 429 |
|
Соисполнитель Подпрограммы 6 отсутствует |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1. |
Задача 1. Формирование системы рационального назначения и использования лекарственных препаратов для медицинского применения, повышение доступности лекарственного обеспечения жителей сельских поселений |
||||||||
1.1. |
Мероприятие 6.1. "Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан при лечении в амбулаторных условиях" |
412 220 |
144 127 |
50 634 |
47 981 |
47 981 |
47 981 |
47 981 |
47 981 |
|
Окружной бюджет |
412 220 |
144 127 |
50 634 |
47 981 |
47 981 |
47 981 |
47 981 |
47 981 |
|
В том числе федеральные средства |
130 482 |
107 883 |
7 635 |
7 482 |
7 482 |
0 |
0 |
0 |
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 - департамент здравоохранения автономного округа |
412 220 |
144 127 |
50 634 |
47 981 |
47 981 |
47 981 |
47 981 |
47 981 |
|
ГБУЗ "Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа" |
281 738 |
36 244 |
42 999 |
40 499 |
40 499 |
40 499 |
40 499 |
40 499 |
|
Соисполнитель Подпрограммы 6 отсутствует |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Задача 2. Развитие государственной системы аптечных организаций за счет открытия аптечных пунктов и аптек в лечебно-профилактических учреждениях, повышение информированности медицинских кадров и населения в вопросах лекарственного обеспечения |
||||||||
2.1. |
Мероприятие 6.2. "Обеспечение государственных учреждений здравоохранения автономного округа лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения для последующей выдачи отдельным льготным категориям граждан" |
2 049 477 |
316 194 |
312 451 |
311 521 |
311 521 |
265 930 |
265 930 |
265 930 |
|
Окружной бюджет |
2 049 477 |
316 194 |
312 451 |
311 521 |
311 521 |
265 930 |
265 930 |
265 930 |
|
В том числе федеральные средства |
210 883 |
73 180 |
46 521 |
45 591 |
45 591 |
0 |
0 |
0 |
|
Расходы Центрального аппарата |
123 991* |
17 443 |
17 617 |
17 673 |
17 729 |
17 786 |
17 843 |
17 900 |
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 - департамент здравоохранения автономного округа |
2 049 477 |
316 194 |
312 451 |
311 521 |
311 521 |
265 930 |
265 930 |
265 930 |
|
ГБУЗ "Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа" |
1 838 594 |
243 014 |
265 930 |
265 930 |
265 930 |
265 930 |
265 930 |
265 930 |
|
Соисполнитель Подпрограммы 6 отсутствует |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 6, а сгруппированы в Подпрограмме 9 (таблица 58).".
8. Подпрограмму "Развитие информатизации в здравоохранении Ямало-Ненецкого автономного округа" (далее - Подпрограмма 7) изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении Ямало-Ненецкого автономного округа"
Паспорт подпрограммы 7
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 |
департамент здравоохранения автономного округа |
||
Соисполнитель Подпрограммы 7 |
- |
||
Цель Подпрограммы 7 |
повышение эффективности и результативности процессов управления здравоохранением на региональном уровне и на уровне учреждений здравоохранения |
||
Задачи Подпрограммы 7 |
- организация централизованного подхода в сфере ИТ здравоохранения автономного округа; - реализация задач по информационной безопасности в учреждениях здравоохранения автономного округа; - формирование единого информационного пространства здравоохранения автономного округа. |
||
Сроки реализации Подпрограммы 7 |
2014 - 2020 годы |
||
Показатели Подпрограммы 7 |
- количество обслуживаемых региональных информационных систем здравоохранения автономного округа; - количество учреждений здравоохранения автономного округа, требующих проведения модернизации локальных вычислительных сетей; - доля учреждений здравоохранения автономного округа, в которых проведены мероприятия по информационной безопасности; - доля учреждений здравоохранения автономного округа, интегрированных в региональный сегмент единой государственной информационной системы здравоохранения; - доля лечебно-профилактических учреждений автономного округа, объединенных в единую телекоммуникационную инфраструктуру здравоохранения; - полная оснащенность лечебно-профилактических учреждений автономного округа элементами вычислительной инфраструктуры здравоохранения. |
||
Основные мероприятия Подпрограммы 7 |
мероприятие 7.1. Формирование единой информационной системы здравоохранения автономного округа. Мероприятие 7.2. Обеспечение информационной безопасности учреждений здравоохранения автономного округа. Мероприятие 7.3. Развитие информационных систем и вычислительной инфраструктуры в сфере здравоохранения автономного округа. |
||
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 7 (тыс. руб.) | |||
Общий объём финансирования - 562 703 |
Объем финансирования Подпрограммы 7, утвержденный законом об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, - 562 703 (в том числе средства федерального бюджета - 0,00) |
Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) - 0,00 |
|
2014 год - 71 809 |
71 809 |
0,00 |
|
2015 год - 142 649 |
142 649 |
0,00 |
|
2016 год - 69 649 |
69 649 |
0,00 |
|
2017 год - 69 649 |
69 649 |
0,00 |
|
2018 год - 69 649 |
69 649 |
0,00 |
|
2019 год - 69 649 |
69 649 |
0,00 |
|
2020 год - 69 649 |
69 649 |
0,00 |
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7 |
- увеличение количества обслуживаемых региональных информационных систем здравоохранения автономного округа; - увеличение доли учреждений здравоохранения автономного округа, в которых проведены мероприятия по информационной безопасности; - увеличение доли учреждений здравоохранения автономного округа, интегрированных в региональный сегмент единой государственной информационной системы здравоохранения; - увеличение доли лечебно-профилактических учреждений автономного округа, объединенных в единую телекоммуникационную инфраструктуру здравоохранения; - увеличение оснащенности лечебно-профилактических учреждений автономного округа элементами вычислительной инфраструктуры здравоохранения. |
I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития автономного округа
Создание условий для повышения качества и доступности медицинской помощи гражданам РФ с учетом демографической ситуации является приоритетным направлением государственной политики в сфере здравоохранения. На территории автономного округа реализуются крупномасштабные проекты:
- ПНП "Здоровье";
- программа модернизации здравоохранения автономного округа на 2011 - 2012 годы, утвержденная постановлением Правительства автономного округа от 15 апреля 2011 года N 194-П.
В области правового регулирования сферы охраны здоровья приняты:
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 22 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного Федерального закона N 326-ФЗ следует читать как "29 ноября 2010 г."
Распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2012 года N 2511-р утверждена государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения".
Существенным сдерживающим фактором решения задач здравоохранения является недостаточное применение современных информационных технологий. На настоящий момент частично реализованы процессы обобщения и предоставления в электронном виде на вышестоящий уровень управления агрегированной информации. При этом не в полной мере внедрены методы систематизации медицинской информации. Необходимо создание и применение алгоритмов аналитической обработки информации для целей управления в здравоохранении.
Кроме этого, в медицинских организациях недостаточно широко используются современные информационно-телекоммуникационные технологии телемедицины. В рамках целевой программы департамента здравоохранения автономного округа "Развитие телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 - 2013 годы" установлены 16 комплектов групповых студий телемедицинской сети и 29 персональных видеотерминалов телемедицинской сети. Специалисты учреждений здравоохранения обучены на кафедре телемедицины Московского государственного медико-стоматологического университета. Данная работа требует дальнейшего развития с целью создания единого информационного пространства телемедицины. Широкое внедрение телемедицины на основе единой технологической и технической политики позволит существенно повысить эффективность оказания первичной медико-санитарной помощи, повышения качества диагностики социально значимых заболеваний на уровне первичного звена, повышения доступности консультационных услуг медицинских экспертов для населения за счет использования телемедицинских консультаций.
Одновременно требуется решать задачу по созданию и масштабированию аппаратно-программных решений для оказания медицинских услуг медицинским работником на основе современных информационно-телекоммуникационных технологий. В настоящее время по результатам реализации ПНП "Здоровье" и региональной программы модернизации здравоохранения в медицинских организациях проведено обновление парка медицинского оборудования. Современное медицинское оборудование имеет возможность представления информации в цифровом виде, что позволяет создавать автоматизированные рабочие места для медицинских специалистов различных профилей, в то же время частично медицинское оборудование нуждается в оснащении дополнительным лицензионным программным обеспечением.
В округе продолжается компьютеризация здравоохранения.
В рамках реализации мероприятий программы модернизации здравоохранения автономного округа на 2011 - 2013 годы в 23 учреждениях здравоохранения поставлено 6 629 единиц компьютерного оборудования (принтеры, серверы, аппаратные тонкие клиенты, коммутаторы, автоматизированные рабочие места, сканер штрих-кодов). Необходимо комплексное завершение работ по созданию единой инфраструктуры терминальных клиентов во всех учреждениях здравоохранения и дальнейшей поддержки ее функционирования.
В рамках региональной программы модернизации здравоохранения в 2012 году внедрена система выдачи и обслуживания льготных рецептов Асулон "Аптека М": в рамках выдачи - в 21 учреждении здравоохранения, обслуживания - в 18 розничных складах, за которыми закреплены 23 аптеки.
В рамках окружной долгосрочной целевой программы "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 - 2013 годы" департаментом информационных технологий и связи автономного округа с 2012 года проводятся работы по внедрению региональной медицинской информационно-аналитической системы (далее - РМИАС), включающей региональную часть, блок РМИАС лечебно-профилактического учреждения, сегмент архивного хранения и предоставления доступа к медицинским изображениям - Региональный распределенный архив медицинских изображений. На базе государственного казенного учреждения "Ресурсы Ямала" установлено оборудование для регионального центра обработки данных регионального сегмента здравоохранения.
Во всех учреждениях здравоохранения автономного округа внедрен электронный документооборот в составе единой Системы электронного документооборота автономного округа.
Проведенные за период 2011 - 2013 годы работы по информатизации здравоохранения имели разрозненный характер, отсутствовал единый центр компетенции информатизации здравоохранения, принимаемые решения не всегда соответствовали специфике работы конечных пользователей - учреждений здравоохранения, требованиям информационной безопасности при работе с персональными данными пациентов. Также проблемами информатизации системы здравоохранения автономного округа являются:
- недостаточно функциональное программное обеспечение информационной системы учета медицинских услуг для лечебных учреждений;
- применение информационных систем, которые частично перекрывают друг друга по реализуемым функциям, слабо связаны структурно, поддерживают разные форматы данных и требуют существенных переработок с целью интеграции в единое информационное пространство здравоохранения;
- отсутствие единой инфраструктуры сбора, хранения, обработки, передачи и использования информации, возможности соотнесения, сопоставления и анализа данных из различных информационных систем для получения полной, достоверной и актуальной информации о состоянии системы здравоохранения автономного округа.
С целью выхода на качественно новый уровень медицинского обслуживания, повышения эффективности управления здравоохранением, перехода к оказанию услуг в сфере здравоохранения в электронном виде, улучшения информированности населения в вопросах получения медицинской помощи требует реализации проект по созданию регионального информационно-аналитического пространства для лечебных учреждений, органов управления здравоохранения и территориального фонда обязательного медицинского страхования при полной интеграции с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения.
Актуальность и целесообразность использования программно-целевого метода заключается в обеспечении прозрачности и системного решения задач, направленных на информатизацию здравоохранения автономного округа, а также взаимосвязи между выделяемыми бюджетными ресурсами и предусматриваемыми результатами их использования.
II. Перечень мероприятий Подпрограммы 7
Целью Подпрограммы 7 является повышение эффективности и результативности процессов управления здравоохранением на региональном уровне и на уровне учреждений здравоохранения.
Достижение заданной цели осуществляется путем реализации следующих задач Подпрограммы 7:
- формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранения автономного округа;
- реализация задач по информационной безопасности в учреждениях здравоохранения автономного округа;
- формирование единого информационного пространства здравоохранения автономного округа;
- повышение качества технического сопровождения информационной и телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранения автономного округа;
- организация централизованного подхода в сфере информационных технологий здравоохранения автономного округа.
Для выполнения поставленных задач, Подпрограммой 7 предусмотрены мероприятия.
2.1. Мероприятие 7.1. "Формирование единой информационной системы здравоохранения автономного округа"
Мероприятие направлено на формирование единой информационной системы здравоохранения автономного округа путем организации на базе современных компьютерных технологий отраслевой системы сбора, обработки, хранения и представления информации, обеспечивающей динамическую оценку состояния здоровья и информационную поддержку принятия решений, направленных на его улучшение.
В рамках реализации мероприятия будет осуществляться:
- координация работ по созданию единой информационной системы здравоохранения автономного округа;
- содержание, управление и администрирование единой информационной системы здравоохранения автономного округа;
- содержание вычислительного центра здравоохранения автономного округа;
- организация сбора, обработки и анализа медицинской информации и отчетности на уровне региона;
- техническая поддержка телемедицинской сети автономного округа.
Реализация данного программного мероприятия будут проводиться в период 2014 - 2020 годов.
Нормативно-правовое обоснование полномочий:
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации";
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
- Государственное задание ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа".
2.2. Мероприятие 7.2. "Обеспечение информационной безопасности в учреждениях здравоохранения автономного округа"
Целью данного мероприятия является проведение работ по обеспечению безопасности информационного пространства здравоохранения автономного округа.
Необходимо обеспечить проведение мероприятий по повышению уровня информационной безопасности: оценка состояния информационной безопасности информационных ресурсов в учреждениях здравоохранения автономного округа, разработка и реализация требований по применению программно-технических средств и комплекса организационных мер, направленных на защиту медицинских информационных систем учреждений здравоохранения от угроз несанкционированного доступа.
Будут выполнены работы по разработке требований к созданию системы обеспечения информационной безопасности в учреждениях здравоохранения автономного округа.
Проведение комплекса работ по созданию системы обеспечения информационной безопасности в учреждениях здравоохранения автономного округа позволит обеспечить выполнение норм Федеральных законов:
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных";
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
В рамках реализации комплекса мероприятий по информационной безопасности учреждений здравоохранения автономного округа будет:
- подготовлен проект построения защиты телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранения автономного округа на базе региональной межведомственной телекоммуникационной сети автономного округа (РМТКС ЯНАО) в 2014 году. В рамках проекта будет проведено обследование каждого учреждения здравоохранения автономного округа, подготовлены отчетные материалы о состоянии каналов связи между обособленными зданиями (корпусами) учреждений здравоохранения, подготовлены рекомендации об организации защиты каналов связи на основании нормативных документов, подготовлена спецификация на необходимое оборудование. Выполнение данных работ позволит в 2015 - 2020 году провести работы по осуществлению защиты телекоммуникационной инфраструктуры, охватывающей все учреждения здравоохранения автономного округа;
- проведено проектирование системы информационной безопасности в учреждениях здравоохранения. Проектирование системы является необходимым условием для реализации комплексного подхода к созданию систем обеспечения информационной безопасности. В отсутствие Проекта возможна лишь реализация фрагментарных мер и механизмов безопасности, за счет которых в современных условиях невозможно решение основных вопросов обеспечения информационной безопасности.
Целью проектирования является выработка рекомендаций, организационных и единых технических решений по обеспечению безопасности информационных ресурсов, хранимых, обрабатываемых в локальных вычислительных сетях и медицинских информационных системах учреждений здравоохранения.
В соответствии с разработанными проектами будут проведены работы по закупке, установке и настройке средств защиты, а также будет разработана необходимая документация по защите информации и проведена оценка эффективности принятых мер по защите информации в учреждениях здравоохранения.
Техническая поддержка средств защиты информации включает в себя:
- консультации по настройке терминальных клиентов VipNet (подготовка к установке, особенности установки в различных ОС, работа с интерфейсом);
- консультации по штатной работе терминальных клиентов VipNet (работа с настройками продуктов по умолчанию, параметров проверки объектов, реакции продуктов на событие, ведения отчета, настройка системных установок);
- консультации по обновлению терминальных клиентов VipNet (принципы работы утилиты обновления, настройка средств обновления).
Техническая поддержка рассчитывается как 20% от стоимости закупленных в 2012 году терминальных клиентов VipNet (2 082 шт.) и сети VipNet.
Работы по реализации данного программного мероприятия будут проводиться в период 2015 - 2020 годов.
Нормативно-правовое обоснование полномочий:
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных";
- Пункт 14 раздела II Устава ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа";
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации";
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
2.3. Мероприятие 7.3. "Развитие информационных систем и вычислительной инфраструктуры в сфере здравоохранения автономного округа"
Целью данного мероприятия является централизованное обеспечение работоспособности и дальнейшее развитие регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения, а также существующих локальных медицинских информационных систем в учреждениях здравоохранения автономного округа.
Развитие регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения будет проводиться в соответствии с Концепцией создания единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, стандартами оказания медицинских услуг. Планируется внедрение специализированных информационных ресурсов поддержки принятия врачебных решений при постановке диагноза, выборе методов лечения и назначении лекарственных средств. Техническая поддержка должна обеспечивать работоспособность и бесперебойное функционирование прикладных компонентов регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.
Развитие регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения будет проводиться на основе региональной медицинской информационно-аналитической системы автономного округа с интеграцией в нее существующих локальных медицинских информационных систем учреждений здравоохранения и обеспечением интеграции с федеральными компонентами единой государственной системы в сфере здравоохранения. Будет проводиться развитие и поддержка следующих компонентов:
- системы ведения расписания специалистов, проведения консультаций, в том числе телемедицинских, а также электронной записи на прием к врачу с учетом интеграции с внешними информационными системами;
- системы обеспечения персонифицированного учета медицинской помощи и лекарственного обеспечения;
- системы ведения электронной медицинской карты пациента (ЭМК);
- системы информационного взаимодействия с территориальным фондом обязательного медицинского страхования автономного округа;
- системы ведения нормативно-справочной информации, словарей медицинских терминологий;
- аналитической системы, системы формирования отчетности, в том числе медицинских статистических отчетных форм;
- регистров паспортов медицинских организаций, медицинского оборудования и медицинской техники, врачей и медицинского персонала;
- специализированных регистров по отдельным нозологиям и категориям граждан;
- систем поддержки принятия врачебных решений;
- сервис информирования граждан о их здоровье с использованием ЭМК и личного кабинета;
- системы мониторинга транспортных средств на базе ГЛОНАСС/GPS.
В рамках поддержки и развития медицинских информационных систем в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения автономного округа планируется проведение централизованной технической поддержки существующих локальных медицинских информационных систем в учреждениях здравоохранения автономного округа, а также их развитие с целью обеспечения интеграции с региональным сегментом единой государственной информационной системы здравоохранения.
Будет проводиться развитие и поддержка следующих медицинских информационных систем (далее - МИС):
- МИС Qms, эксплуатируемая в ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница", ГБУЗ ЯНАО "Лабытнангская городская больница";
- Программный комплекс АДИС, эксплуатируемый в ГБУЗ ЯНАО "Салехардская станция скорой медицинской помощи", ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи", ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская станция скорой медицинской помощи", ГБУЗ ЯНАО "Надымская станция скорой медицинской помощи";
- Программный комплекс АСМУ Меди, эксплуатируемый в ГБУЗ ЯНАО "Губкинская городская больница", ГБУЗ ЯНАО "Тарко-Салинская центральная районная больница", ГБУЗ ЯНАО "Тазовская центральная районная больница";
- МИС "Медиалог", эксплуатируемая в ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская центральная районная больница";
- МИС "Инфомед", эксплуатируемая в ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская центральная городская больница";
- МИС GaleoN, эксплуатируемая в ГБУЗ ЯНАО "Яр-Салинская центральная районная больница".
Централизованная поддержка указанных МИС будет осуществляться согласно предварительным заявкам эксплуатирующих учреждений здравоохранения.
Планируется поддержка и развитие системы телемедицины автономного округа. В рамках 2015 - 2020 годов планируется проведение работ по включению в существующую телемедицинскую сеть остальных учреждений здравоохранения для осуществления врачами-специалистами консультаций пациентов в реальном времени. В рамках данных работ будет проведено дооснащение учреждений здравоохранения автономного округа оборудованием для проведения сеансов видеосвязи с учреждениями здравоохранения, расположенными в удаленных и труднодоступных районах. Внедрение системы отложенного консультирования на базе существующей телемедицинской сети на основе использования специального программного обеспечения. Это позволит врачам - специалистам учреждений здравоохранения автономного округа рассматривать медицинские исследования, подготовленные лечащими врачами, находящимися в отдаленных населенных пунктах, в условиях невозможности организации сеанса видеосвязи в режиме реального времени, а также организовать единую базу данных проведенных консультаций, обеспечить надлежащий контроль за ходом выполнения консультаций.
Развитие вычислительной инфраструктуры включает в себя модернизацию центрального узла вычислительной инфраструктуры и модернизацию вычислительной инфраструктуры в учреждениях здравоохранения автономного округа.
В рамках модернизации центрального узла вычислительной инфраструктуры планируется модернизация центрального узла вычислительной инфраструктуры на базе ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитической центр Ямало-Ненецкого автономного округа", как уполномоченного органа по формированию единого информационного пространства здравоохранения автономного округа, а также по обеспечению защиты персональных данных в данном пространстве.
Модернизация центрального узла вычислительной инфраструктуры включает в себя: приобретение оборудования для организации кластерной системы виртуальных платформ и облачных технологий, а также систем хранения данных. Такая организация центрального узла обеспечит возможность централизации предоставления ИТ-сервисов учреждениям здравоохранения автономного округа с учетом специфики инфраструктуры связи региона и территориальной удаленности.
В рамках модернизации вычислительной инфраструктуры в учреждениях здравоохранения автономного округа будет:
- проведена дальнейшая модернизация учреждений здравоохранения автономного округа с целью оснащения современным серверным и периферийным оборудованием, организация серверных помещений системами кондиционирования и бесперебойного электропитания. А также централизованное, унифицированное обеспечение лицензионным системным и прикладным программным обеспечением;
- проведено проектирование локальных вычислительных сетей в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения автономного округа (8 учреждений здравоохранения). В рамках проектирования будут проведены обследования локально-вычислительных сетей учреждений здравоохранения автономного округа, подготовлены отчетные материалы, рекомендации по модернизации локально-вычислительных сетей, подготовлена спецификация на необходимое оборудование. Будут проведены работы по модернизации локальных вычислительных сетей, закупка, установка и настройка активного оборудования в учреждениях здравоохранения автономного округа в соответствии с разработанными Проектами.
Работы по реализации данного программного мероприятия будут проводиться в период 2014 - 2020 годов при наличии финансирования.
Нормативно-правовое обоснование полномочий:
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации";
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";
- приказ Минздравсоцразвития РФ от 28 апреля 2011 года N 364 "Об утверждении Концепции создания единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения".
- пункт 14 раздела II Устава ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа";
- Статья 146 Уголовного кодекса РФ;
- Статья 7.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализацию приведены в таблице 51.
Таблица 51
Перечень
мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализацию
N п/п |
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 7 |
Затраты на реализацию программных мероприятий, тыс. руб. |
||||||||
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Подпрограмма 7 |
562 703 |
71 809 |
142 649 |
69 649 |
69 649 |
69 649 |
69 649 |
69 649 |
|
|
Окружной бюджет |
562 703 |
71 809 |
142 649 |
69 649 |
69 649 |
69 649 |
69 649 |
69 649 |
|
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 - департамент здравоохранения автономного округа |
562 703 |
71 809 |
142 649 |
69 649 |
69 649 |
69 649 |
69 649 |
69 649 |
|
|
ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа" |
562 703 |
71 809 |
142 649 |
69 649 |
69 649 |
69 649 |
69 649 |
69 649 |
|
|
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1. |
Задача 1. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранения автономного округа |
|||||||||
1.1. |
Мероприятие 7.1. "Формирование единой информационной системы здравоохранения автономного округа" |
492 703 |
71 809 |
72 649 |
69 649 |
69 649 |
69 649 |
69 649 |
69 649 |
|
|
Окружной бюджет |
492 703 |
71 809 |
72 649 |
69 649 |
69 649 |
69 649 |
69 649 |
69 649 |
|
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 - департамент здравоохранения автономного округа |
492 703 |
71 809 |
72 649 |
69 649 |
69 649 |
69 649 |
69 649 |
69 649 |
|
|
ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа" |
492 703 |
71 809 |
72 649 |
69 649 |
69 649 |
69 649 |
69 649 |
69 649 |
|
|
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Задача 2. Реализация задач по информационной безопасности в учреждениях здравоохранения автономного округа |
|||||||||
2.1. |
Мероприятие 7.2. "Обеспечение информационной безопасности учреждений здравоохранения автономного округа" |
23 090 |
0 |
23 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Окружной бюджет |
23 090 |
0 |
23 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 - департамент здравоохранения автономного округа |
23 090 |
0 |
23 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа" |
23 090 |
0 |
23 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Задача 3. Формирование единого информационного пространства здравоохранения автономного округа |
|||||||||
3.1. |
Мероприятие 7.3. "Развитие информационных систем и вычислительной инфраструктуры в сфере здравоохранения автономного округа" |
46 910 |
0 |
46 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Окружной бюджет |
46 910 |
0 |
46 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 - департамент здравоохранения автономного округа |
46 910 |
0 |
46 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа" |
46 910 |
0 |
46 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
". |
9. В подпрограмме "Совершенствование системы территориального планирования автономного округа" (далее - Подпрограмма 8):
9.1. паспорт Подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы 8
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 |
департамент здравоохранения автономного округа |
||
Соисполнитель Подпрограммы 8 |
департамент строительства и жилищной политики автономного округа |
||
Цель Подпрограммы 8 |
совершенствование организации медицинской помощи |
||
Задачи Подпрограммы 8 |
приоритетное развитие учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оптимизация объемов стационарной помощи за счет существенного укрепления амбулаторно-поликлинической помощи, повышение доступности качественной специализированной медицинской помощи для населения малых поселений (прежде всего сельского населения) на основе концентрации части этой помощи в более крупных подразделениях учреждений здравоохранения и формирования медицинских зон, оказывающих медицинскую помощь населению нескольких муниципалитетов |
||
Сроки реализации Подпрограммы 8 |
2014 - 2015 годы |
||
Показатели Подпрограммы 8 |
- обеспеченность населения специализированными койками для лечения больных социально значимыми заболеваниями; - фондовооруженность; - доля учреждений родовспоможения 3, 2 групп, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, нормам пожарной безопасности, условиям порядков и стандартов оказания медицинской помощи |
||
Основные мероприятия Подпрограммы 8 |
мероприятие 8.1. "Приобретение зданий под размещение фельдшерско-акушерских пунктов". Мероприятие 8.2. "Строительство объектов здравоохранения в автономном округе" |
||
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 8 (тыс. руб.) | |||
Общий объём финансирования - 1 542 543 |
Объем финансирования Подпрограммы 8, утвержденный законом об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, - 1 542 543 (в том числе средства федерального бюджета - 0,00) |
Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) - 0,00 |
|
2014 год - 1 373 225 |
1 373 225 |
0,00 |
|
2015 год - 64 776 |
64 776 |
0,00 |
|
2016 год - 36 000 |
36 000 |
0,00 |
|
2017 год - 68 542 |
68 542 |
0,00 |
|
2018 год - 0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 год - 0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2020 год - 0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 8 |
создание оптимальной и эффективно функционирующей структуры системы здравоохранения, оказывающей качественную и доступную медицинскую помощь для каждого жителя автономного округа |
||
"; |
9.2. таблицу 57 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 57
Перечень
мероприятий Подпрограммы 8 и затраты на их реализацию
10. В подпрограмме "Обеспечение реализации Государственной программы" (далее - Подпрограмма 9):
10.1. паспорт Подпрограммы 9 изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы 9
Ответственный исполнитель Подпрограммы 9 |
департамент здравоохранения автономного округа |
||
Соисполнитель Подпрограммы 9 |
- |
||
Цель Подпрограммы 9 |
кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы |
||
Задачи Подпрограммы 9 |
совершенствование кадрового потенциала, осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения, соблюдение сроков рассмотрения обращений |
||
Сроки реализации Подпрограммы 9 |
2014 - 2020 годы |
||
Показатели Подпрограммы 9 |
- укомплектованность кадрами; - доля государственных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3-х лет; - доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений |
||
Основные мероприятия Подпрограммы 9 |
Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы - департамента здравоохранения автономного округа |
||
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 9 (тыс. руб.) | |||
Общий объём финансирования - 1 066 998 |
Объем финансирования Подпрограммы 9, утвержденный законом об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, - 1 066 998 (в том числе средства федерального бюджета - 26 052) |
Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) - 0,00 |
|
2014 год - 176 164 |
176 164 (в том числе средства федерального бюджета - 3 492) |
0,00 |
|
2015 год - 156 477 |
156 477 (в том числе средства федерального бюджета - 3 492) |
0,00 |
|
2016 год - 156 477 |
156 477 (в том числе средства федерального бюджета - 3 492) |
0,00 |
|
2017 год - 144 470 |
144 470 (в том числе средства федерального бюджета - 3 894) |
0,00 |
|
2018 год - 144 470 |
144 470 (в том числе средства федерального бюджета - 3 894) |
0,00 |
|
2019 год - 144 470 |
144 470 (в том числе средства федерального бюджета - 3 894) |
0,00 |
|
2020 год - 144 470 |
144 470 (в том числе средства федерального бюджета - 3 894) |
0,00 |
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 9 |
- создание высокопрофессионального кадрового состава государственных гражданских служащих, обеспечивающего эффективную реализацию Государственной программы; - повышение уровня профессиональной компетенции государственных гражданских служащих в целях эффективной реализации Государственной программы; - повышение качества нормативно-правового сопровождения реализации Государственной программы; - обеспечение высокого профессионального уровня юридической защиты интересов ответственного исполнителя Государственной программы при рассмотрении споров в судебных и иных органах; - предотвращение отрицательных результатов финансово-хозяйственной деятельности ответственного исполнителя Государственной программы и подведомственных учреждений и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения их финансовой устойчивости |
||
"; |
10.2. таблицу 58 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 58
Перечень
мероприятий Подпрограммы 9 и затраты на их реализацию
11. Приложение N 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
"Развитие здравоохранения на 2014 - 2020 годы"
Перечень
подпрограмм и программно-целевых инструментов государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие здравоохранения на 2014 - 2020 годы"
N п/п |
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ |
Объём финансирования (тыс. руб.) |
||||||||
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
Государственная программа автономного округа "Развитие здравоохранения на 2014 - 2020 годы" |
98 046 847 |
15 293 470 |
14 291 934 |
13 781 345 |
13 818 562 |
13 620 512 |
13 620 512 |
13 620 512 |
|
2 |
Окружной бюджет, в том числе |
98 046 847 |
15 293 470 |
14 291 934 |
13 781 345 |
13 818 562 |
13 620 512 |
13 620 512 |
13 620 512 |
|
3 |
Федеральные средства |
712 486 |
305 498 |
140 586 |
133 000 |
133 402 |
3 984- |
3 984- |
3 984- |
|
4 |
Справочно |
бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного округа |
72 901 770 |
5 313 348 |
9 883 382 |
10 460 107 |
11 811 233 |
11 811 233 |
11 811 233 |
11 811 233 |
5 |
Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа |
96 504 304 |
13 920 245 |
14 277 158 |
13 745 345 |
13 750 020 |
13 620 512 |
13 620 512 |
13 620 512 |
|
6 |
ГБУЗ ЯНАО "Центр медицинской профилактики" |
276 616 |
32 244 |
43 170 |
40 210 |
40 248 |
40 248 |
40 248 |
40 248 |
|
7 |
ГБУЗ ЯНАО "Надымская городская стоматологическая поликлиника" |
3 080 |
1 080 |
2 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
8 |
ГАУЗ ЯНАО "Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника" |
2 294 |
1 294 |
1 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
9 |
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника" |
3 118 |
1 118 |
2 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
10 |
ГБУЗ ЯНАО "Тазовская центральная районная больница" |
672 849 |
150 101 |
89 457 |
86 527 |
86 691 |
86 691 |
86 691 |
86 691 |
|
11 |
ГБУЗ ЯНАО "Яр-Салинская центральная районная больница" |
655 275 |
175 410 |
82 941 |
79 248 |
79 419 |
79 419 |
79 419 |
79 419 |
|
12 |
ГБУЗ ЯНАО "Красноселькупская центральная районная больница" |
320 922 |
74 215 |
43 614 |
40 573 |
40 630 |
40 630 |
40 630 |
40 630 |
|
13 |
ГБУЗ ЯНАО "Аксарковская центральная районная больница" |
226 528 |
68 821 |
28 669 |
25 778 |
25 815 |
25 815 |
25 815 |
25 815 |
|
14 |
ГБУЗ ЯНАО "Мужевская центральная районная больница" |
417 464 |
96 705 |
61 691 |
51 760 |
51 827 |
51 827 |
51 827 |
51 827 |
|
15 |
ГБУЗ ЯНАО "Харпская районная больница" |
62 285 |
31 008 |
8 622 |
4 527 |
4 532 |
4 532 |
4 532 |
4 532 |
|
16 |
ГБУЗ ЯНАО "Тарко-Салинская центральная районная больница" |
965 546 |
220 180 |
137 849 |
121 349 |
121 542 |
121 542 |
121 542 |
121 542 |
|
17 |
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер" |
2 471 784 |
326 068 |
366 949 |
355 403 |
355 841 |
355 841 |
355 841 |
355 841 |
|
18 |
ГБУЗ "Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа" |
938 227 |
120 999 |
137 606 |
135 786 |
135 959 |
135 959 |
135 959 |
135 959 |
|
19 |
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД" |
1 447 619 |
212 577 |
206 677 |
205 457 |
205 727 |
205 727 |
205 727 |
205 727 |
|
20 |
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер" |
958 299 |
132 585 |
140 196 |
136 926 |
137 148 |
137 148 |
137 148 |
137 148 |
|
21 |
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойский психоневрологический диспансер" |
1 511 135 |
207 136 |
217 163 |
217 060 |
217 444 |
217 444 |
217 444 |
217 444 |
|
22 |
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьский психоневрологический диспансер" |
1 141 982 |
154 073 |
165 049 |
164 344 |
164 629 |
164 629 |
164 629 |
164 629 |
|
23 |
ГКУЗ "Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа" |
703 915 |
99 590 |
102 590 |
100 235 |
100 375 |
100 375 |
100 375 |
100 375 |
|
24 |
ГБУЗ ЯНАО "Надымская станция скорой медицинской помощи" |
5 184 |
2 084 |
3 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
ГБУЗ ЯНАО "Салехардская станция скорой медицинской помощи" |
12 368 |
3 670 |
4 033 |
933 |
933 |
933 |
933 |
933 |
|
26 |
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи" |
12 597 |
8 897 |
3 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская станция скорой медицинской помощи" |
4 711 |
2 711 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница" |
3 755 072 |
870 004 |
512 065 |
474 367 |
474 659 |
474 659 |
474 659 |
474 659 |
|
29 |
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер" |
21 308 |
5 145 |
2 687 |
2 692 |
2 696 |
2 696 |
2 696 |
2 696 |
|
30 |
ГКУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа" |
1 369 150 |
182 406 |
200 501 |
196 923 |
197 330 |
197 330 |
197 330 |
197 330 |
|
31 |
ОГКУ "Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения" |
926 857 |
131 793 |
134 594 |
132 094 |
132 094 |
132 094 |
132 094 |
132 094 |
|
32 |
ГБУЗ ЯНАО "Надымская центральная районная больница" |
2 330 311 |
387 836 |
355 559 |
321 024 |
321 473 |
321 473 |
321 473 |
31 473 |
|
33 |
ГБУЗ ЯНАО "Лабытнангская городская больница" |
633 912 |
167 667 |
84 289 |
76 304 |
76 413 |
76 413 |
76 413 |
76 413 |
|
34 |
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская центральная городская больница" |
1 601 079 |
366 083 |
269 920 |
192 756 |
193 080 |
193 080 |
193 080 |
193 080 |
|
35 |
ГБУЗ ЯНАО "Губкинская городская больница" |
444 454 |
138 211 |
57 671 |
49 652 |
49 730 |
49 730 |
49 730 |
49 730 |
|
36 |
ГБУЗ ЯНАО "Муравленковская городская больница" |
751 332 |
160 989 |
108 650 |
96 213 |
96 370 |
96 370 |
96 370 |
96 370 |
|
37 |
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская центральная городская больница" |
1 137 420 |
348 880 |
147 803 |
127 997 |
128 185 |
128 185 |
128 185 |
128 185 |
|
38 |
ГКУЗ "Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка" |
291 283 |
40 592 |
43 362 |
41 421 |
41 477 |
41 477 |
41 477 |
41 477 |
|
39 |
ГБУЗ "Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа" |
2 120 332 |
279 258 |
308 929 |
306 429 |
306 429 |
306 429 |
306 429 |
306 429 |
|
40 |
ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа" |
562 703 |
71 809 |
142 649 |
69 649 |
69 649 |
69 649 |
69 649 |
69 649 |
|
41 |
Соисполнитель - департамент строительства и жилищной политики автономного округа |
1 542 543 |
1 373 225 |
64 776 |
36 000 |
68 542 |
- |
- |
- |
|
42 |
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
3 968 018 |
921 525 |
549 795 |
498 754 |
499 486 |
499 486 |
499 486 |
499 486 |
|
43 |
Федеральные средства |
22 511 |
22 511 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
44 |
Окружной бюджет - всего, в том числе |
3 968 018 |
921 525 |
549 795 |
498 754 |
499 486 |
499 486 |
499 486 |
499 486 |
|
45 |
Справочно |
бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного округа |
16 058 073 |
1 719 179 |
2 103 965 |
2 217 329 |
2 504 400 |
2 504 400 |
2 504 400 |
2 504 400 |
46 |
Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа |
3 968 018 |
921 525 |
549 795 |
498 754 |
499 486 |
499 486 |
499 486 |
499 486 |
|
47 |
ГБУЗ ЯНАО "Центр медицинской профилактики" |
276 616 |
32 244 |
43 170 |
40 210 |
40 248 |
40 248 |
40 248 |
40 248 |
|
48 |
ГБУЗ ЯНАО "Надымская городская стоматологическая поликлиника" |
3 080 |
1 080 |
2 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
49 |
ГАУЗ ЯНАО "Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника" |
2 294 |
1 294 |
1 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
50 |
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника" |
3 118 |
1 118 |
2 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
51 |
ГБУЗ ЯНАО "Тазовская центральная районная больница" |
672 849 |
150 101 |
89 457 |
86 527 |
86 691 |
86 691 |
86 691 |
86 691 |
|
52 |
ГБУЗ ЯНАО "Яр-Салинская центральная районная больница" |
655 275 |
175 410 |
82 941 |
79 248 |
79 419 |
79 419 |
79 419 |
79 419 |
|
53 |
ГБУЗ ЯНАО "Красноселькупская центральная районная больница" |
320 922 |
74 215 |
43 614 |
40 573 |
40 630 |
40 630 |
40 630 |
40 630 |
|
54 |
ГБУЗ ЯНАО "Аксарковская центральная районная больница" |
226 528 |
68 821 |
28 669 |
25 778 |
25 815 |
25 815 |
25 815 |
25 815 |
|
55 |
ГБУЗ ЯНАО "Мужевская центральная районная больница" |
417 464 |
96 705 |
61 691 |
51 760 |
51 827 |
51 827 |
51 827 |
51 827 |
|
56 |
ГБУЗ ЯНАО "Харпская районная больница" |
62 285 |
31 008 |
8 622 |
4 527 |
4 532 |
4 532 |
4 532 |
4 532 |
|
57 |
ГБУЗ ЯНАО "Тарко-Салинская центральная районная больница" |
965 546 |
220 180 |
137 849 |
121 349 |
121 542 |
121 542 |
121 542 |
121 542 |
|
58 |
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" |
85 959 141 |
11 984 376 |
12 650 289 |
12 298 041 |
12 313 935 |
12 237 500 |
12 237 500 |
12 237 500 |
|
59 |
Окружной бюджет - всего, в том числе |
85 959 141 |
11 984 376 |
12 650 289 |
12 298 041 |
12 313 935 |
12 237 500 |
12 237 500 |
12 237 500 |
|
60 |
Федеральные средства |
319 416 |
83 608 |
82 938 |
76 435 |
76 435 |
- |
- |
- |
|
61 |
Справочно |
бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного округа |
56 843 697 |
3 594 169 |
7 779 417 |
8 242 779 |
9 306 833 |
9 306 833 |
9 306 833 |
9 306 833 |
62 |
Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа |
85 959 141 |
11 984 376 |
12 650 289 |
12 298 041 |
12 313 935 |
12 237 500 |
12 237 500 |
12 237 500 |
|
63 |
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер" |
2 471 784 |
326 068 |
366 949 |
355 403 |
355 841 |
355 841 |
355 841 |
355 841 |
|
64 |
ГБУЗ "Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа" |
938 227 |
120 999 |
137 606 |
135 786 |
135 959 |
135 959 |
135 959 |
135 959 |
|
65 |
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД" |
1 447 619 |
212 577 |
206 677 |
205 457 |
205 727 |
205 727 |
205 727 |
205 727 |
|
66 |
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер" |
958 299 |
132 585 |
140 196 |
136 926 |
137 148 |
137 148 |
137 148 |
137 148 |
|
67 |
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойский психоневрологический диспансер" |
1 511 135 |
207 136 |
217 163 |
217 060 |
217 444 |
217 444 |
217 444 |
217 444 |
|
68 |
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьский психоневрологический диспансер" |
1 141 982 |
154 073 |
165 049 |
164 344 |
164 629 |
164 629 |
164 629 |
164 629 |
|
69 |
ГКУЗ "Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа" |
703 915 |
99 590 |
102 590 |
100 235 |
100 375 |
100 375 |
100 375 |
100 375 |
|
70 |
ГБУЗ ЯНАО "Надымская станция скорой медицинской помощи" |
5 184 |
2 084 |
3 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
ГБУЗ ЯНАО "Салехардская станция скорой медицинской помощи" |
12 368 |
3 670 |
4 033 |
933 |
933 |
933 |
933 |
933 |
|
72 |
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи" |
12 597 |
8 897 |
3 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская станция скорой медицинской помощи" |
4 711 |
2 711 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница" |
3 755 072 |
870 004 |
512 065 |
474 367 |
474 659 |
474 659 |
474 659 |
474 659 |
|
75 |
ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер" |
21 308 |
5 145 |
2 687 |
2 692 |
2 696 |
2 696 |
2 696 |
2 696 |
|
76 |
ГКУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа" |
1 369 150 |
182 406 |
200 501 |
196 923 |
197 330 |
197 330 |
197 330 |
197 330 |
|
77 |
ОГКУ "Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения" |
926 857 |
131 793 |
134 594 |
132 094 |
132 094 |
132 094 |
132 094 |
132 094 |
|
78 |
ГБУЗ ЯНАО "Надымская центральная районная больница" |
2 330 311 |
387 836 |
355 559 |
321 024 |
321 473 |
321 473 |
321 473 |
31 473 |
|
79 |
ГБУЗ ЯНАО "Лабытнангская городская больница" |
633 912 |
167 667 |
84 289 |
76 304 |
76 413 |
76 413 |
76 413 |
76 413 |
|
80 |
ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская центральная городская больница" |
1 601 079 |
366 083 |
269 920 |
192 756 |
193 080 |
193 080 |
193 080 |
193 080 |
|
81 |
ГБУЗ ЯНАО "Губкинская городская больница" |
444 454 |
138 211 |
57 671 |
49 652 |
49 730 |
49 730 |
49 730 |
49 730 |
|
82 |
ГБУЗ ЯНАО "Муравленковская городская больница" |
751 332 |
160 989 |
108 650 |
96 213 |
96 370 |
96 370 |
96 370 |
96 370 |
|
83 |
ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская центральная городская больница" |
1 137 420 |
348 880 |
147 803 |
127 997 |
128 185 |
128 185 |
128 185 |
128 185 |
|
84 |
Соисполнитель - отсутствует |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
85 |
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" |
294 672 |
43 981 |
43 362 |
41 421 |
41 477 |
41 477 |
41 477 |
41 477 |
|
86 |
Окружной бюджет - всего, в том числе |
294 672 |
43 981 |
43 362 |
41 421 |
41 477 |
41 477 |
41 477 |
41 477 |
|
87 |
Федеральные средства |
2 824 |
2 824 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
88 |
Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа |
294 672 |
43 981 |
43 362 |
41 421 |
41 477 |
41 477 |
41 477 |
41 477 |
|
89 |
ГКУЗ "Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка" |
291 283 |
40 592 |
43 362 |
41 421 |
41 477 |
41 477 |
41 477 |
41 477 |
|
90 |
ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница" |
2 493 |
2 493 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
91 |
Соисполнитель отсутствует |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
92 |
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" |
134 311 |
12 733 |
20 263 |
20 263 |
20 263 |
20 263 |
20 263 |
20 263 |
|
93 |
Окружной бюджет - всего, в том числе |
134 311 |
12 733 |
20 263 |
20 263 |
20 263 |
20 263 |
20 263 |
20 263 |
|
94 |
Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа |
134 311 |
12 733 |
20 263 |
20 263 |
20 263 |
20 263 |
20 263 |
20 263 |
|
95 |
Соисполнитель отсутствует |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
96 |
Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения" |
2 056 764 |
249 336 |
301 238 |
301 238 |
301 238 |
301 238 |
301 238 |
301 238 |
|
97 |
Окружной бюджет - всего, в том числе |
2 056 764 |
249 336 |
301 238 |
301 238 |
301 238 |
301 238 |
301 238 |
301 238 |
|
98 |
Федеральные средства |
12 000 |
12 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
99 |
Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа |
2 056 764 |
249 336 |
301 238 |
301 238 |
301 238 |
301 238 |
301 238 |
301 238 |
|
100 |
Соисполнитель отсутствует |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
101 |
Подпрограмма 6 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" |
2 461 697 |
460 321 |
363 085 |
359 502 |
359 502 |
306 429 |
306 429 |
306 429 |
|
102 |
Окружной бюджет - всего, в том числе |
2 461 697 |
460 321 |
363 085 |
359 502 |
359 502 |
30 429 |
30 429 |
30 429 |
|
103 |
Федеральные средства |
341 365 |
181 063 |
54 156 |
53 073 |
53 073 |
- |
- |
- |
|
104 |
Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа |
2 461 697 |
460 321 |
363 085 |
359 502 |
359 502 |
306 429 |
306 429 |
306 429 |
|
105 |
ГБУЗ "Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа" |
2 120 332 |
279 258 |
308 929 |
306 429 |
306 429 |
306 429 |
306 429 |
306 429 |
|
106 |
Соисполнитель - отсутствует |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
107 |
Подпрограмма 7 "Развитие информатизации в здравоохранении Ямало-Ненецкого автономного округа" |
562 703 |
71 809 |
142 649 |
69 649 |
69 649 |
69 649 |
69 649 |
69 649 |
|
108 |
Окружной бюджет - всего, в том числе |
562 703 |
71 809 |
142 649 |
69 649 |
69 649 |
69 649 |
69 649 |
69 649 |
|
109 |
Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа |
562 703 |
71 809 |
142 649 |
69 649 |
69 649 |
69 649 |
69 649 |
69 649 |
|
110 |
ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа" |
562 703 |
71 809 |
142 649 |
69 649 |
69 649 |
69 649 |
69 649 |
69 649 |
|
111 |
Соисполнитель отсутствует |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
112 |
Подпрограмма 8 "Совершенствование системы территориального планирования автономного округа в сфере здравоохранения" |
1 542 543 |
1 373 225 |
64 776 |
36 000 |
68 542 |
- |
- |
- |
|
113 |
Окружной бюджет - всего, в том числе |
1 542 543 |
1 373 225 |
64 776 |
36 000 |
68 542 |
- |
- |
- |
|
114 |
Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
115 |
Соисполнитель - департамент строительства и жилищной политики автономного округа |
1 542 543 |
1 373 225 |
64 776 |
36 000 |
68 542 |
- |
- |
- |
|
116 |
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации Государственной программы" |
1 066 998 |
176 164 |
156 477 |
156 477 |
144 470 |
144 470 |
144 470 |
144 470 |
|
117 |
Окружной бюджет - всего, в том числе |
1 066 998 |
176 164 |
156 477 |
156 477 |
144 470 |
144 470 |
144 470 |
144 470 |
|
118 |
Федеральные средства |
26 052 |
3 492 |
3 492 |
3 492 |
3 894 |
3 894 |
3 894 |
3 894 |
|
119 |
Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа |
1 066 998 |
176 164 |
156 477 |
156 477 |
144 470 |
144 470 |
144 470 |
144 470 |
|
120 |
Соисполнитель - отсутствует |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
". |
12. В приложении N 2 к Государственной программе:
12.1. подпункт 6.23 пункта 6 изложить в следующей редакции:
"
6.23. |
Число врачей, привлеченных на работу в медицинские организации автономного округа |
5.3 |
человек |
0,05 |
32 |
34 |
0,05 |
34 |
0,05 |
34 |
0,05 |
34 |
34 |
34 |
". |
12.2. пункт 8 изложить в следующей редакции:
"
13. Раздел VIII приложения N 2.1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
"VIII. Методика расчета показателей по Подпрограмме 7
8.1. Наименование показателя: "Количество обслуживаемых региональных информационных систем здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа"
Значение целевого индикатора по состоянию на конец 2013 года 3 региональных медицинских информационных системы здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа.
Рассчитывается как фактическое значение.
Источник данных - фактические данные.
8.2. Наименование показателя: "Доля учреждений здравоохранения автономного округа, в которых проведены мероприятия по информационной безопасности (ИБ)"
Значение целевого индикатора по состоянию на конец 2013 года 14% учреждений здравоохранения автономного округа.
Рассчитывается как отношение количества учреждений здравоохранения, в которых проведены мероприятия в соответствии с требованиями норм российского законодательства в области информационной безопасности (КУЗ_ИБ), к общему количеству учреждений здравоохранения автономного округа (ОКУЗ):
Источник данных - акты выполненных работ.
8.3. Наименование показателя: "Доля учреждений здравоохранения автономного округа, интегрированных в региональный сегмент единой государственной информационной системы здравоохранения"
Значение целевого индикатора по состоянию на конец 2013 года 14% учреждений здравоохранения автономного округа.
Рассчитывается как отношение количества учреждений здравоохранения, осуществляющих свою деятельность с использованием единой государственной информационной системы здравоохранения (КУЗ_ЕГИСЗ), к общему количеству учреждений здравоохранения автономного округа (ОКУЗ):
Источник данных - акты выполненных работ.
8.4. Наименование показателя "Доля лечебно-профилактических учреждений автономного округа, объединенных в единую телекоммуникационную инфраструктуру здравоохранения (РВС)"
Значение целевого индикатора по состоянию на конец 2013 года 14% медицинских учреждений автономного округа.
Рассчитывается как отношение количества учреждений здравоохранения автономного округа, имеющих подключение к региональной вычислительной сети здравоохранения (КУЗ_РВС), к общему количеству учреждений здравоохранения автономного округа (ОКУЗ):
Источник данных - фактические данные.
8.5. Наименование показателя: "Полная оснащенность лечебно-профилактических учреждений автономного округа элементами вычислительной инфраструктуры здравоохранения"
Значение целевого индикатора по состоянию на конец 2013 года 13% лечебно-профилактических учреждений автономного округа.
Рассчитывается как отношение количества учреждений здравоохранения автономного округа, в которых проведены мероприятия по развертыванию элементов вычислительной инфраструктуры (КУЗ_ВИЗ), к общему количеству учреждений здравоохранения автономного округа (ОКУЗ):
Источник данных - акты выполненных работ.".
8.6. Наименование показателя: "Количество учреждений здравоохранения автономного округа, требующих проведения модернизации локальных вычислительных сетей"
Значение целевого индикатора по состоянию на конец 2013 года 30 учреждений здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа.
Рассчитывается как фактическое значение.
Источник данных - фактические данные.".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 января 2015 г. N 58-П "О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие здравоохранения на 2014 - 2020 годы"
Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
Текст постановления опубликован на Официальном Интернет-сайте исполнительных органов государственной власти ЯНАО (http://правительство.янао.рф) 2 февраля 2015 г.; в газете "Красный Север" от 6 февраля 2015 г., спецвыпуск N 5/1