В целях повышения эффективности реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Информационное общество на 2014 - 2020 годы" Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа "Информационное общество на 2014 - 2020 годы", утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года N 1110-П.
Временно исполняющий обязанности Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа |
Д.Н. Кобылкин |
Изменения,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа "Информационное общество на 2014 - 2020 годы"
(утв. постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 24 апреля 2015 г. N 329-П)
1. Позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Государственной программы, паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
"
".
2. Раздел II изложить в следующей редакции:
"II. Структура Государственной программы
Структура Государственной программы представлена в приложении N 1 к настоящей Государственной программе.
Детализированный перечень мероприятий подпрограмм Государственной программы приведен в приложении N 3 к настоящей Государственной программе.
Детализированный перечень мероприятий подпрограмм Государственной программы на очередной год утверждается постановлением Правительства автономного округа.".
3. Раздел III изложить в следующей редакции:
"III. Перечень показателей Государственной программы
Сведения о целевых показателях эффективности реализации Государственной программы приведены в приложении N 2 к настоящей Государственной программе.
Методика расчета показателей Государственной программы
Таблица 0-1
Показатель 2.1. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Определяется путем проведения соцопроса и рассчитывается отношением количества граждан, положительно ответивших на вопросы об использовании механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к общему количеству респондентов, участвующих в опросе, и умножением полученного результата на 100 |
|
Алгоритм формирования показателя |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
Количество граждан, положительно ответивших на вопросы об использовании механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |
qГ |
|
Общее количество респондентов, участвующих в опросе |
ОqГ |
|
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Департамент информационных технологий и связи автономного округа |
Таблица 0-2
Показатель 1.1. Доля граждан, прошедших обучение по информационно-коммуникационным технологиям | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Значение целевого индикатора определяется путем деления числа прошедших обучение граждан по программам приобретения/повышения навыков использования информационно-коммуникационных технологий на общее количество граждан, проживающих на территории автономного округа, и умножения результата на 100 |
|
Алгоритм формирования показателя |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
Число прошедших обучение граждан по программам приобретения/повышения навыков использования информационно-коммуникационных технологий |
ГР |
|
Общее количество граждан, проживающих на территории автономного округа |
оГР |
|
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Департамент информационных технологий и связи автономного округа |
Таблица 0-3
Показатель 1.2. Количество городов окружного значения, охваченных современной инфраструктурой связи | |
Единица измерения |
Ед. |
Определение показателя |
Абсолютный показатель |
Алгоритм формирования показателя |
Значение целевого индикатора определяется по данным о фактическом количестве городов окружного значения, охваченных современной инфраструктурой связи |
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Департамент информационных технологий и связи автономного округа |
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
Таблица 0-4
Показатель 1.3. Доля органов власти, подключенных к единой программно-аппаратной платформе | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Расчет производится путем суммирования данных о количестве подключенных органов власти к единой программно-аппаратной платформе с последующим делением на общее количество органов власти и умножением полученного результата на 100 |
|
Алгоритм формирования показателя |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
Количество подключенных органов власти к единой программно-аппаратной платформе |
qОВ |
|
Общее количество органов власти |
ОqОВ |
|
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Департамент информационных технологий и связи автономного округа |
Таблица 0-5
Показатель 1.4. Доля архивных фондов в электронном виде | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Расчет производится путем суммирования данных о количестве архивных фондов, переведенных в электронный вид, с последующим делением на общее количество архивных фондов и умножением полученного результата на 100 |
|
Алгоритм формирования показателя |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
Количество архивных фондов, переведенных в электронный вид |
qAФ |
|
Общее количество архивных фондов |
ОqАФ |
|
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Департамент информационных технологий и связи автономного округа |
Таблица 0-6
Показатель 1.5. Количество пользователей, использующих базовые элементы результатов космической деятельности | ||
Единица измерения |
Ед. |
|
Определение показателя |
Абсолютный показатель |
|
Алгоритм формирования показателя |
Значение целевого индикатора определяется по данным о фактическом количестве пользователей, использующих результаты космической деятельности, и рассчитывается как сумма пользователей каждого базового элемента результатов космической деятельности (навигационного, геодезического, пространственного и т.д.) по формуле: |
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
Пользователи |
|
|
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Департамент информационных технологий и связи автономного округа |
".
4. Раздел IV изложить в следующей редакции:
"IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе
В рамках Государственной программы предоставление межбюджетных субсидий, предоставляемых в бюджеты муниципальных образований в автономном округе, не осуществляется.".
5. В подпрограмме "Информатизация Ямало-Ненецкого автономного округа":
5.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 1, паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"
";
5.2. таблицу 1 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
N |
Наименование ответственного исполнителя (соисполнителя) Подпрограммы 1 |
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.) |
|||||||
итого |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Подпрограмма 1 "Информатизация Ямало-Ненецкого автономного округа" |
2 104 390,00 |
334 479,00 |
408 586,00 |
272 265,00 |
272 265,00 |
272 265,00 |
272 265,00 |
272 265,00 |
2. |
Ответственный исполнитель - департамент информационных технологий и связи автономного округа, в т.ч. |
2 104 390,00 |
334 479,00 |
408 586,00 |
272 265,00 |
272 265,00 |
272 265,00 |
272 265,00 |
272 265,00 |
3. |
ГКУ "Ресурсы Ямала" |
467 527,00 |
82 256,00 |
115 951,00 |
53 864,00 |
53 864,00 |
53 864,00 |
53 864,00 |
53 864,00 |
4. |
Обеспечение деятельности ГКУ "Ресурсы Ямала" |
1 028 800,00 |
146 506,00 |
147 049,00 |
147 049,00 |
147 049,00 |
147 049,00 |
147 049,00 |
147 049,00 |
5. |
Задача 1.1. Развитие региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение населения автономного округа современными информационно-коммуникационными услугами |
||||||||
6. |
Мероприятие 1. Развитие инфраструктуры связи автономного округа |
1 669 851,00 |
245 451,00 |
237 400,00 |
237 400,00 |
237 400,00 |
237 400,00 |
237 400,00 |
237 400,00 |
7. |
Ответственный исполнитель - департамент информационных технологий и связи автономного округа, в т.ч. |
1 669 851,00 |
245 451,00 |
237 400,00 |
237 400,00 |
237 400,00 |
237 400,00 |
237 400,00 |
237 400,00 |
8. |
ГКУ "Ресурсы Ямала" |
312 997,00 |
47 695,00 |
44 217,00 |
44 217,00 |
44 217,00 |
44 217,00 |
44 217,00 |
44 217,00 |
9. |
Обеспечение деятельности ГКУ "Ресурсы Ямала" |
1 028 800,00 |
146 506,00 |
147 049,00 |
147 049,00 |
147 049,00 |
147 049,00 |
147 049,00 |
147 049,00 |
10. |
Задача 1.2. Формирование электронного правительства автономного округа |
||||||||
11. |
Мероприятие 2. Развитие инфраструктуры электронного правительства автономного округа |
250 760,00 |
53 803,00 |
102 807,00 |
18 830,00 |
18 830,00 |
18 830,00 |
18 830,00 |
18 830,00 |
12. |
Ответственный исполнитель - департамент информационных технологий и связи автономного округа, в т.ч. |
250 760,00 |
53 803,00 |
102 807,00 |
18 830,00 |
18 830,00 |
18 830,00 |
18 830,00 |
18 830,00 |
13. |
ГКУ "Ресурсы Ямала" |
87 002,00 |
23 468,00 |
63 534,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
14. |
Мероприятие 3. Приведение процесса обработки информации в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации и реализации единого подхода к построению программно-технических систем защиты объектов информатизации автономного округа |
57 900,00 |
5 450,00 |
41 200,00 |
2 250,00 |
2 250,00 |
2 250,00 |
2 250,00 |
2 250,00 |
15. |
Ответственный исполнитель - департамент информационных технологий и связи автономного округа |
57 900,00 |
5 450,00 |
41 200,00 |
2 250,00 |
2 250,00 |
2 250,00 |
2 250,00 |
2 250,00 |
16. |
Задача 1.3. Формирование информационного пространства автономного округа |
||||||||
17. |
Мероприятие 4. Сопровождение ИТ-проектов информационного пространства |
125 879,00 |
29 775,00 |
27 179,00 |
13 785,00 |
13 785,00 |
13 785,00 |
13 785,00 |
13 785,00 |
18. |
Ответственный исполнитель - департамент информационных технологий и связи автономного округа, в т.ч. |
125 879,00 |
29 775,00 |
27 179,00 |
13 785,00 |
13 785,00 |
13 785,00 |
13 785,00 |
13 785,00 |
19. |
ГКУ "Ресурсы Ямала" |
67 528,00 |
11 093,00 |
8 200,00 |
9 647,00 |
9 647,00 |
9 647,00 |
9 647,00 |
9 647,00 |
20. |
Мероприятие 5. Создание централизованной вычислительной инфраструктуры |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21. |
Ответственный исполнитель - департамент информационных технологий и связи автономного округа |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
";
5.3. раздел III изложить в следующей редакции:
"III. Перечень показателей Подпрограммы 1
Перечень целевых показателей Подпрограммы 1 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении N 2 к настоящей Государственной программе.
Методика расчета показателей Подпрограммы 1
Таблица 1-1
Показатель 1.1.1. Среднее количество подключений на один территориальный узел РМТКС ЯНАО | ||
Единица измерения |
Шт. |
|
Определение показателя |
Значение целевого индикатора определяется путем деления общего количества подключений к модернизированным в рамках реализации Подпрограммы 1 территориальным узлам РМТКС ЯНАО на количество модернизированных узлов |
|
Алгоритм формирования показателя |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение |
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение к концу планового периода - отрицательной |
Количество подключений к модернизированным в рамках реализации Подпрограммы 1 территориальным узлам РМТКС ЯНАО |
ОКП |
|
Количество модернизированных узлов |
qМУ |
|
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Эксплуатационная документация оператора РМТКС ЯНАО - ГКУ "Ресурсы Ямала" |
Таблица 1-2
Показатель 1.1.2. Средняя полоса пропускания канала доступа к сети Интернет на одно подключение | ||
Единица измерения |
Мбит/сек |
|
Определение показателя |
Значение целевого индикатора определяется путем деления общей полосы пропускания канала доступа к сети Интернет на количество подключений, обеспечиваемых данной услугой |
|
Алгоритм формирования показателя |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
Общая полоса пропускания |
ОПП |
|
Количество подключений |
qП |
|
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Эксплуатационная документация оператора РМТКС ЯНАО - ГКУ "Ресурсы Ямала" |
Таблица 1-3
Показатель 1.2.1. Количество заявок на получение услуги, поступивших с порталов государственных и муниципальных услуг (РПГМУ и/или ЕПГУ) | |
Единица измерения |
Ед. |
Определение показателя |
Абсолютный показатель |
Алгоритм формирования показателя |
Расчет производится путем суммирования количества заявок на получение услуги, поступивших с порталов государственных и муниципальных услуг (РПГМУ ЯНАО и/или ЕПГУ) |
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Статистические данные с единого портала государственных услуг ОАО "Ростелеком". Департамент информационных технологий и связи автономного округа |
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
Таблица 1-4
Показатель 1.2.2. Количество государственных и муниципальных услуг, выведенных на РПГМУ ЯНАО и/или ЕПГУ | |
Единица измерения |
Ед. |
Определение показателя |
Абсолютный показатель |
Алгоритм формирования показателя |
Расчет производится путем суммирования количества государственных и муниципальных услуг, выведенных на РПГМУ ЯНАО и/или ЕПГУ |
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Департамент информационных технологий и связи автономного округа |
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
Таблица 1-5
Показатель 1.2.3. Количество аттестованных и переаттестованных рабочих мест в ИОГВ ЯНАО и ОМСУ ЯНАО | |
Единица измерения |
Ед. |
Определение показателя |
Абсолютный показатель |
Алгоритм формирования показателя |
Значение показателя определяется по данным о фактическом количестве рабочих мест в ИОГВ ЯНАО и ОМСУ ЯНАО, прошедших аттестацию и переаттестацию по требованиям защиты информации. Учитывается нарастающим итогом |
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Департамент информационных технологий и связи автономного округа |
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
Таблица 1-6
Показатель 1.3.1. Количество пользователей, подключенных к СМЭВ ЯНАО | |
Единица измерения |
Чел. |
Определение показателя |
Абсолютный показатель |
Алгоритм формирования показателя |
Расчет производится путем суммирования количества пользователей, подключенных к СМЭВ ЯНАО |
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Департамент информационных технологий и связи автономного округа |
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
Таблица 1-7
Показатель 1.3.2. Доля ИОГВ ЯНАО и ОМСУ ЯНАО, пользующихся централизованным лицензионным программным обеспечением | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Расчет производится путем суммирования данных о количестве ИОГВ ЯНАО и ОМСУ ЯНАО, пользующихся централизованным лицензионным программным обеспечением, с последующим делением на общее количество ИОГВ ЯНАО и ОМСУ ЯНАО и умножением полученного результата на 100 |
|
Алгоритм формирования показателя |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
Количество ИОГВ ЯНАО и ОМСУ ЯНАО, пользующихся централизованным лицензионным программным обеспечением |
qЛПО |
|
Общее количество ИОГВ ЯНАО и ОМСУ ЯНАО |
ОqИОГВ (ОМСУ) |
|
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Департамент информационных технологий и связи автономного округа |
Таблица 1-8
Показатель 1.3.3. Количество граждан, повысивших свою грамотность в области информационных и телекоммуникационных технологий | |
Единица измерения |
Чел. |
Определение показателя |
Абсолютный показатель |
Алгоритм формирования показателя |
Значение показателя определяется по данным о фактическом количестве граждан, повысивших свою грамотность в области информационных и телекоммуникационных технологий |
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Департамент информационных технологий и связи автономного округа |
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
Таблица 1-9
Показатель 1.3.4. Количество информационных систем, которые прошли техническое сопровождение в соответствии с запросами ИОГВ ЯНАО | |
Единица измерения |
Ед. |
Определение показателя |
Абсолютный показатель |
Алгоритм формирования показателя |
Расчет производится путем суммирования количества информационных систем, прошедших техническое сопровождение |
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Департамент информационных технологий и связи автономного округа |
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
Таблица 1-10
Показатель 1.2.4. Объемы хранения информации в СЭДД ЯНАО | |
Единица измерения |
Гбайт |
Определение показателя |
Абсолютный показатель |
Алгоритм формирования показателя |
Расчет производится путем суммирования объемов хранения информации в СЭДД ЯНАО |
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Департамент информационных технологий и связи автономного округа |
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
";
5.4. раздел IV изложить в следующей редакции:
"IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Подпрограмме 1
В рамках Подпрограммы 1 предоставление межбюджетных субсидий, предоставляемых в бюджеты муниципальных образований в автономном округе, не осуществляется.".
6. В подпрограмме "Развитие базовых элементов инфраструктуры результатов космической деятельности":
6.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 2, паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"
";
6.2. таблицу 2 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
N |
Наименование ответственного исполнителя (соисполнителя) Подпрограммы 2 |
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.) |
||||||||
итого |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Подпрограмма 2 "Развитие базовых элементов инфраструктуры результатов космической деятельности" |
76 815,00 |
11 955,00 |
10 810,00 |
10 810,00 |
10 810,00 |
10 810,00 |
10 810,00 |
10 810,00 |
|
2. |
Ответственный исполнитель - департамент информационных технологий и связи автономного округа |
76 815,00 |
11 955,00 |
10 810,00 |
10 810,00 |
10 810,00 |
10 810,00 |
10 810,00 |
10 810,00 |
|
3. |
Задача 2.1. Совершенствование системы геодезического обеспечения потребностей автономного округа |
|||||||||
4. |
Мероприятие 1. Развитие сети высокоточного позиционирования на основе систем ГЛОНАСС/GPS |
7 200,00 |
- |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
5. |
Ответственный исполнитель - департамент информационных технологий и связи автономного округа |
7 200,00 |
- |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
6. |
Задача 2.2. Обеспечение потребностей автономного округа актуальными пространственными данными |
|||||||||
7. |
Мероприятие 2. Развитие Единой картографической системы автономного округа |
43 427,00 |
7 667,00 |
5 960,00 |
5 960,00 |
5 960,00 |
5 960,00 |
5 960,00 |
5 960,00 |
|
8. |
Ответственный исполнитель - департамент информационных технологий и связи автономного округа |
43 427,00 |
7 667,00 |
5 960,00 |
5 960,00 |
5 960,00 |
5 960,00 |
5 960,00 |
5 960,00 |
|
9. |
Мероприятие 3. Обеспечение потребностей автономного округа актуальными материалами ДЗЗ |
13 988,00 |
1 988,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
10. |
Ответственный исполнитель - департамент информационных технологий и связи автономного округа |
13 988,00 |
1 988,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
11. |
Задача 2.3. Формирование организационно-технических условий для эффективного использования результатов космической деятельности |
|||||||||
12. |
Мероприятие 4. Сервисное сопровождение систем спутникового мониторинга |
9 500,00 |
2 000,00 |
1 250,00 |
1 250,00 |
1 250,00 |
1 250,00 |
1 250,00 |
1 250,00 |
|
13. |
Ответственный исполнитель - департамент информационных технологий и связи автономного округа |
9 500,00 |
2 000,00 |
1 250,00 |
1 250,00 |
1 250,00 |
1 250,00 |
1 250,00 |
1 250,00 |
|
14. |
Мероприятие 5. Развитие системы профессиональной подготовки, обучения и аттестации специалистов и должностных лиц в области использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, средств ДЗЗ и других результатов космической деятельности на территории автономного округа |
2 700,00 |
300,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|
15. |
Ответственный исполнитель - департамент информационных технологий и связи автономного округа |
2 700,00 |
300,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
";
6.3. раздел III изложить в следующей редакции:
"III. Перечень показателей Подпрограммы 2
Перечень целевых показателей Подпрограммы 2 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении N 2 к настоящей Государственной программе.
Методика расчета показателей Подпрограммы 2
Таблица 2-1
Показатель 2.1.1. Доля покрытия территории автономного округа сигналами высокоточной спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Значение целевого индикатора определяется путем деления территории автономного округа, покрытой сигналами высокоточной спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS, на общую территорию автономного округа и умножения результата на 100 |
|
Алгоритм формирования показателя |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
Территория автономного округа, покрытая сигналами высокоточной спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS |
ПТАО |
|
Общая территория автономного округа |
оТАО |
|
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Департамент информационных технологий и связи автономного округа |
Нумерация таблиц приводится в соответствии с источником
Таблица 2-1
Показатель 2.1.2. Количество станций высокоточной спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS, установленных на территории автономного округа | |
Единица измерения |
Шт. |
Определение показателя |
Абсолютный показатель |
Алгоритм формирования показателя |
Значение целевого индикатора определяется по данным о фактическом количестве станций высокоточной спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS, установленных на территории автономного округа |
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Департамент информационных технологий и связи автономного округа |
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
Таблица 2-2
Показатель 2.2.1. Доля территории региона, покрытой актуальными космическими снимками | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Значение целевого индикатора определяется путем деления территории региона, покрытой актуальными космическими снимками, на общую территорию региона и умножения результата на 100 |
|
Алгоритм формирования показателя |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
Территория региона, покрытая актуальными космическими снимками |
ТР |
|
Общая территория региона |
оТР |
|
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Департамент информационных технологий и связи автономного округа |
|
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
Таблица 2-3
Показатель 2.2.2. Количество обращений пользователей к Геопорталу Единой картографической системы | |
Единица измерения |
Шт. |
Определение показателя |
Абсолютный показатель |
Алгоритм формирования показателя |
Рассчитывается по фактическим данным статистики информационного ресурса |
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Департамент информационных технологий и связи автономного округа |
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
Таблица 2-4
Показатель 2.3.1. Количество государственных и муниципальных гражданских служащих, работников государственных учреждений и организаций, прошедших обучение в области использования навигационно-информационных систем и технологий ГЛОНАСС, средств ДЗЗ и других результатов космической деятельности, созданных в рамках реализации Государственной программы | |
Единица измерения |
Чел. |
Определение показателя |
Абсолютный показатель |
Алгоритм формирования показателя |
Значение целевого индикатора определяется по данным о фактическом количестве государственных и муниципальных гражданских служащих, работников государственных учреждений и организаций, прошедших обучение в области использования навигационно-информационных систем и технологий ГЛОНАСС, средств ДЗЗ и других результатов космической деятельности, созданных в рамках реализации Государственной программы. Учитывается нарастающим итогом |
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Департамент информационных технологий и связи автономного округа |
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
Таблица 2-5
Показатель 2.3.1. Количество разработанной учебно-методической и другой документации в сфере использования навигационно-информационных систем и технологий на базе ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности | |
Единица измерения |
Шт. |
Определение показателя |
Абсолютный показатель |
Алгоритм формирования показателя |
Значение целевого индикатора определяется по данным о фактическом количестве разработанных учебно-методических и других документаций в сфере использования навигационно-информационных систем и технологий на базе ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности |
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Департамент информационных технологий и связи автономного округа |
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
";
6.4. раздел IV изложить в следующей редакции:
"IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Подпрограмме 2
В рамках Подпрограммы 2 предоставление межбюджетных субсидий, предоставляемых в бюджеты муниципальных образований в автономном округе, не осуществляется.";
6.5. наименование раздела V изложить в следующей редакции:
"V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2".
7. В подпрограмме "Создание цифровой сети телерадиовещания региональной и муниципальных телерадиокомпаний в Ямало-Ненецком автономном округе":
7.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 3, паспорта Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"
";
7.2. таблицу 3 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 3
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
N |
Наименование ответственного исполнителя (соисполнителя) Подпрограммы 3 |
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.) |
|||||||
итого |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Подпрограмма 3 "Создание цифровой сети телерадиовещания региональной и муниципальных телерадиокомпаний в Ямало-Ненецком автономном округе" |
266 391,00 |
1 392,00 |
44 500,00 |
55 500,00 |
164 999,00 |
- |
- |
- |
2. |
Ответственный исполнитель - департамент информационных технологий и связи автономного округа |
16 392,00 |
1 392,00 |
15 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Соисполнитель - департамент строительства и жилищной политики автономного округа |
249 999,00 |
- |
29 500,00 |
55 500,00 |
164 999,00 |
- |
- |
- |
4. |
Задача 3.1. Создание и развитие региональной цифровой сети телерадиовещания в автономном округе |
||||||||
5. |
Мероприятие 1. Системное и техно-рабочее проектирование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6. |
Ответственный исполнитель - департамент информационных технологий и связи автономного округа |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
Мероприятие 2. Создание основного и резервного центров формирования пакета каналов региональной и муниципальных телерадиокомпаний |
11 542,00 |
1 392,00 |
10 150,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
8. |
Ответственный исполнитель - департамент информационных технологий и связи автономного округа |
11 542,00 |
1 392,00 |
10 150,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
9 |
Мероприятие 3. Создание сети доставки контента |
4 850,00 |
- |
4 850,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
10. |
Ответственный исполнитель - департамент информационных технологий и связи автономного округа |
4 850,00 |
- |
4 850,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
11. |
Мероприятие 4. Создание сети цифрового эфирного вещания |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12. |
Ответственный исполнитель - департамент информационных технологий и связи автономного округа |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13. |
Мероприятие 5. Распространение продукции ОГТРК "Ямал-Регион" посредством системы спутникового телевидения "Триколор ТВ" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14. |
Ответственный исполнитель - департамент информационных технологий и связи автономного округа |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15. |
Задача 3.2. Содержание региональной цифровой сети телерадиовещания автономного округа |
||||||||
16. |
Мероприятие 6. Содержание цифровой сети телерадиовещания региональной и муниципальных телерадиокомпаний в автономном округе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17. |
Ответственный исполнитель - департамент информационных технологий и связи автономного округа |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18. |
Мероприятие 7. Приобретение цифровых эфирных приставок для обеспечения социально защищаемых категорий населения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19. |
Ответственный исполнитель - департамент информационных технологий и связи автономного округа |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20. |
Мероприятие 8. Реконструкция административного здания по адресу г. Салехард, ул. Зои Космодемьянской, дом 75, в том числе затраты на проектно-изыскательные работы |
249 999,00 |
- |
29 500,00 |
55 500,00 |
164 999,00 |
- |
- |
- |
21. |
Соисполнитель - департамент строительства и жилищной политики автономного округа |
249 999,00 |
- |
29 500,00 |
55 500,00 |
164 999,00 |
- |
- |
- |
";
7.3. раздел III изложить в следующей редакции:
"III. Перечень показателей Подпрограммы 3
Перечень целевых показателей Подпрограммы 3 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении N 2 к настоящей Государственной программе.
Методика расчета показателей Подпрограммы 3
Таблица 3-1
Показатель 3.1.1. Доля охвата населения автономного округа цифровым телевещанием регионального и муниципальных телеканалов | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Отношение количества населения*, проживающего в населенных пунктах, охваченных региональной цифровой сетью телерадиовещания, к общей численности населения* автономного округа и умножения результата на 100 |
|
Алгоритм формирования показателя |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
Суммарное количество жителей населенных пунктов, охваченных региональной сетью цифрового вещания |
НАСохв |
|
Количество населения автономного округа |
НАС |
|
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Департамент информационных технологий и связи автономного округа |
--------------------------------
* Количество населения по данным переписи 2010 года.
Таблица 3-2
Показатель 3.1.2. Доля населенных пунктов, охваченных региональной сетью цифрового телерадиовещания | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Отношение количества населенных пунктов, охваченных региональной сетью цифрового телерадиовещания, к общему количеству населенных пунктов и умножение результата на 100 |
|
Алгоритм формирования показателя |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
Количество населенных пунктов, охваченных региональной сетью цифрового телерадиовещания |
НПохв |
|
Общее количество населенных пунктов |
НП |
|
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Департамент информационных технологий и связи автономного округа |
Таблица 3-3
Показатель 3.1.3. Количество муниципальных телерадиокомпаний, подключенных к центрам формирования пакета каналов | |
Единица измерения |
Ед. |
Определение показателя |
Абсолютный показатель |
Алгоритм формирования показателя |
Расчет показателя ведется путем суммирования количества подключенных студий |
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Департамент информационных технологий и связи автономного округа |
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
";
7.4. раздел IV изложить в следующей редакции:
"IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Подпрограмме 3
В рамках Подпрограммы 3 предоставление межбюджетных субсидий, предоставляемых в бюджеты муниципальных образований в автономном округе, не осуществляется.".
8. В подпрограмме "Обеспечение реализации Государственной программы":
8.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 4, паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"
";
8.2. таблицу 4 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 4
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
N |
Наименование ответственного исполнителя (соисполнителя) Подпрограммы 4 |
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.) |
|||||||
итого |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Государственной программы" |
911 788,00 |
160 534,00 |
132 597,00 |
132 597,00 |
121 515,00 |
121 515,00 |
121 515,00 |
121 515,00 |
2. |
Ответственный исполнитель - департамент информационных технологий и связи автономного округа |
911 788,00 |
160 534,00 |
132 597,00 |
132 597,00 |
121 515,00 |
121 515,00 |
121 515,00 |
121 515,00 |
3. |
Задача 4.1. Совершенствование кадрового потенциала. Задача 4.2. Осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения. Задача 4.3. Осуществление эффективного управления бюджетными средствами в сфере информационных технологий и связи |
||||||||
4. |
Обеспечение реализации Государственной программы |
911 788,00 |
160 534,00 |
132 597,00 |
132 597,00 |
121 515,00 |
121 515,00 |
121 515,00 |
121 515,00 |
5. |
Ответственный исполнитель - департамент информационных технологий и связи автономного округа |
911 788,00 |
160 534,00 |
132 597,00 |
132 597,00 |
121 515,00 |
121 515,00 |
121 515,00 |
121 515,00 |
";
8.3. раздел III изложить в следующей редакции:
"III. Перечень показателей Подпрограммы 4
Перечень целевых показателей Подпрограммы 4 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении N 2 к настоящей Государственной программе.
Методика расчета показателей Подпрограммы 4
Таблица 4-1
Показатель 4.1.1. Укомплектованность кадрами | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Отношение количества замещенных должностей государственной гражданской службы к общему количеству должностей, утвержденных штатным расписанием |
|
Алгоритм формирования показателя |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой |
Общее количество должностей, утвержденных штатным расписанием |
Np |
|
Количество замещенных должностей государственной гражданской службы |
Nn |
Таблица 4-2
Показатель 4.1.2. Доля единиц хранения архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся в архиве департамента информационных технологий и связи автономного округа | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Отношение количества единиц хранения архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, к общему числу документов, хранящихся в архиве |
|
Алгоритм формирования показателя |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой |
Общее число документов, хранящихся в архиве |
Np |
|
Количество единиц хранения архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение |
Nn |
Таблица 4-3
Показатель 4.1.3. Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Отношение количества обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, к общему числу обращений |
|
Алгоритм формирования показателя |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой |
Общее число обращений |
Np |
|
Количество обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки |
Nn |
Таблица 4-4
Показатель 4.2.1. Доля проектов правовых актов, прошедших внутреннюю (служебную) экспертизу, от общего количества поступивших проектов правовых актов | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Отношение количества проектов правовых актов, прошедших внутреннюю (служебную) экспертизу в установленном порядке, к общему количеству проектов правовых актов, поступивших в юридический отдел |
|
Алгоритм формирования показателя |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой |
Общее количество проектов, поступивших в юридический отдел |
Np |
|
Количество проектов правовых актов, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке |
Nn |
Таблица 4-5
Показатель 4.2.2. Доля проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших проектов договоров, соглашений | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Отношение количества проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, к общему количеству проектов договоров, соглашений, поступивших в юридический отдел департамента экономики автономного округа |
|
Алгоритм формирования показателя |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой |
Общее количество проектов договоров, соглашений, поступивших в юридический отдел департамента экономики автономного округа |
Np |
|
Количество проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке |
Nn |
|
Таблица 4-6
Показатель 4.3.1. Рейтинг качества финансового менеджмента департамента информационных технологий и связи автономного округа | |
Единица измерения |
% |
Определение показателя |
Суммовая оценка в баллах по 75 показателям качества финансового менеджмента (оценка осуществляется департаментом финансов автономного округа по результатам работы ежегодно) |
";
8.4. раздел IV изложить в следующей редакции:
"IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Подпрограмме 4
В рамках Подпрограммы 4 предоставление межбюджетных субсидий, предоставляемых в бюджеты муниципальных образований в автономном округе, не осуществляется.".
9. Приложение N 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
"Информационное общество"
на 2014 - 2020 годы
(в редакции постановления
Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа
от 24 апреля 2015 г. N 329-П)
Структура
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Информационное общество на 2014 - 2020 годы"
N |
Наименование мероприятия Государственной программы |
Объемы финансирования (тыс. руб.) |
|||||||
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Государственная программа "Информационное общество на 2014 - 2020 годы", в т.ч. |
3 359 384,00 |
508 360,00 |
596 493,00 |
471 172,00 |
569 589,00 |
404 590,00 |
404 590,00 |
404 590,00 |
2. |
Ответственный исполнитель - департамент информационных технологий и связи автономного округа, в т.ч. |
3 109 385,00 |
508 360,00 |
566 993,00 |
415 672,00 |
404 590,00 |
404 590,00 |
404 590,00 |
404 590,00 |
3. |
ГКУ "Ресурсы Ямала" |
467 527,00 |
82 256,00 |
115 951,00 |
53 864,00 |
53 864,00 |
53 864,00 |
53 864,00 |
53 864,00 |
4. |
Обеспечение деятельности ГКУ "Ресурсы Ямала" |
1 028 800,00 |
146 506,00 |
147 049,00 |
147 049,00 |
147 049,00 |
147 049,00 |
147 049,00 |
147 049,00 |
5. |
Соисполнитель - департамент строительства и жилищной политики автономного округа |
249 999,00 |
0,00 |
29 500,00 |
55 500,00 |
164 999,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6. |
Подпрограмма 1 "Информатизация Ямало-Ненецкого автономного округа", в т.ч. |
2 104 390,00 |
334 479,00 |
408 586,00 |
272 265,00 |
272 265,00 |
272 265,00 |
272 265,00 |
272 265,00 |
7. |
Ответственный исполнитель - департамент информационных технологий и связи автономного округа, в т.ч. |
2 104 390,00 |
334 479,00 |
408 586,00 |
272 265,00 |
272 265,00 |
272 265,00 |
272 265,00 |
272 265,00 |
8. |
ГКУ "Ресурсы Ямала" |
467 527,00 |
82 256,00 |
115 951,00 |
53 864,00 |
53 864,00 |
53 864,00 |
53 864,00 |
53 864,00 |
9. |
Обеспечение деятельности ГКУ "Ресурсы Ямала" |
1 028 800,00 |
146 506,00 |
147 049,00 |
147 049,00 |
147 049,00 |
147 049,00 |
147 049,00 |
147 049,00 |
10. |
Подпрограмма 2 "Развитие базовых элементов инфраструктуры результатов космической деятельности", в т.ч. |
76 815,00 |
11 955,00 |
10 810,00 |
10 810,00 |
10 810,00 |
10 810,00 |
10 810,00 |
10 810,00 |
11. |
Ответственный исполнитель - департамент информационных технологий и связи автономного округа |
76 815,00 |
11 955,00 |
10 810,00 |
10 810,00 |
10 810,00 |
10 810,00 |
10 810,00 |
10 810,00 |
12. |
Подпрограмма 3 "Создание цифровой сети телерадиовещания региональной и муниципальных телерадиокомпаний в Ямало-Ненецком автономном округе", в т.ч. |
266 391,00 |
1 392,00 |
44 500,00 |
55 500,00 |
164 999,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13. |
Ответственный исполнитель - департамент информационных технологий и связи автономного округа |
16 392,00 |
1 392,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14. |
Соисполнитель - департамент строительства и жилищной политики автономного округа |
249 999,00 |
0,00 |
29 500,00 |
55 500,00 |
164 999,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15. |
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Государственной программы", в т.ч. |
911 788,00 |
160 534,00 |
132 597,00 |
132 597,00 |
121 515,00 |
121 515,00 |
121 515,00 |
121 515,00 |
16. |
Ответственный исполнитель - департамент информационных технологий и связи автономного округа |
911 788,00 |
160 534,00 |
132 597,00 |
132 597,00 |
121 515,00 |
121 515,00 |
121 515,00 |
121 515,00 |
".
10. В приложении N 2 к Государственной программе:
10.1. в графе 2:
10.1.1. пункт 45 изложить в следующей редакции:
"Показатель 4.1.1. Укомплектованность кадрами";
10.1.2. пункт 46 изложить в следующей редакции:
"Показатель 4.1.2. Доля единиц хранения архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся в архиве департамента информационных технологий и связи автономного округа";
10.1.3. пункт 47 изложить в следующей редакции:
"Показатель 4.1.3. Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений";
10.1.4. пункт 49 изложить в следующей редакции:
"Показатель 4.2.1. Доля проектов правовых актов, прошедших внутреннюю (служебную) экспертизу, от общего количества поступивших проектов правовых актов";
10.1.5. пункт 50 изложить в следующей редакции:
"Показатель 4.2.2. Доля проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших проектов договоров, соглашений";
10.1.6. пункт 52 изложить в следующей редакции:
"Показатель 4.3.1. Рейтинг качества финансового менеджмента департамента информационных технологий и связи автономного округа";
10.2. в графе 6:
10.2.1. в пункте 3 цифры "0,2" заменить цифрами "0,3";
10.2.2. в пункте 4 цифры "0,1" заменить цифрой "0";
10.2.3. в пункте 5 цифры "0,2" заменить цифрой "0";
10.2.4. в пункте 7 цифры "0,15" заменить цифрами "0,25";
10.2.5. в пункте 9 цифры "0,25" заменить цифрами "0,35";
10.2.6. в пункте 13 цифры "0,15" заменить цифрами "0,1";
10.2.7. в пункте 14 цифры "0,15" заменить цифрами "0,1";
10.2.8. в пункте 22 цифры "0,1" заменить цифрой "0";
10.2.9. в пункте 39 цифры "0,3" заменить цифрой "1";
10.2.10. в пункте 40 цифры "0,4" заменить цифрой "0";
10.2.11. в пункте 41 цифры "0,3" заменить цифрой "0";
10.3. в пункте 9 графы 7 цифры "35" заменить цифрами "40";
10.4. в графе 8:
10.4.1. в пункте 3 цифры "0,2" заменить цифрами "0,3";
10.4.2. в пункте 4 цифры "0,1" заменить цифрой "0";
10.4.3. в пункте 5 цифры "0,2" заменить цифрой "0";
10.4.4. в пункте 7 цифры "0,15" заменить цифрами "0,25";
10.4.5. в пункте 9 цифры "0,25" заменить цифрами "0,35";
10.4.6. в пункте 13 цифры "0,15" заменить цифрами "0,1";
10.4.7. в пункте 14 цифры "0,15" заменить цифрами "0,1";
10.4.8. в пункте 22 цифры "0,1" заменить цифрой "0";
10.4.9. в пункте 39 цифры "0,3" заменить цифрами "0,7";
10.4.10. в пункте 40 цифры "0,4" заменить цифрой "0";
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 апреля 2015 г. N 329-П "О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа "Информационное общество на 2014 - 2020 годы"
Текст постановления опубликован на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) опубликование N 8900201504290055 от 29 апреля 2015 г.; на Официальном Интернет-сайте исполнительных органов государственной власти ЯНАО (http://правительство.янао.рф) 28 апреля 2015 г.; в газете "Красный Север" от 29 апреля 2015 г., спецвыпуск N 27