Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа "Управление государственными финансами Ямало-Ненецкого автономного округа и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014 - 2018 годы", утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года N 1134-П.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа |
Д.Н. Кобылкин |
Изменения,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа "Управление государственными финансами Ямало-Ненецкого автономного округа и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014 - 2018 годы"
(утв. постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 16 октября 2015 г. N 977-П)
1. Позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
"
".
2. Раздел II изложить в следующей редакции:
"II. Структура Государственной программы
N |
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ |
Объемы финансирования (тыс. руб.) |
|||||
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Государственная программа (всего) |
107 083 907 |
20 012 549 |
20 814 626 |
21 816 888 |
22 219 922 |
22 219 922 |
|
Ответственный исполнитель (всего) |
107 083 907 |
20 012 549 |
20 814 626 |
21 816 888 |
22 219 922 |
22 219 922 |
|
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Соисполнитель (всего) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Подпрограмма 1 "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" |
357 508 |
115 747 |
110 712 |
43 683 |
43 683 |
43 683 |
|
Ответственный исполнитель (всего) |
357 508 |
115 747 |
110 712 |
43 683 |
43 683 |
43 683 |
|
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Соисполнитель (всего) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Подпрограмма 2 "Управление государственным долгом автономного округа" |
18 870 204 |
3 393 361 |
2 816 177 |
3 937 598 |
4 361 534 |
4 361 534 |
|
Ответственный исполнитель (всего) |
18 870 204 |
3 393 361 |
2 816 177 |
3 937 598 |
4 361 534 |
4 361 534 |
|
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Соисполнитель (всего) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Подпрограмма 3 "Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в автономном округе" |
85 145 386 |
15 910 170 |
17 308 804 |
17 308 804 |
17 308 804 |
17 308 804 |
|
Ответственный исполнитель (всего) |
85 145 386 |
15 910 170 |
17 308 804 |
17 308 804 |
17 308 804 |
17 308 804 |
|
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Соисполнитель (всего) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации Государственной программы" |
2 710 809 |
593 271 |
578 933 |
526 803 |
505 901 |
505 901 |
|
Ответственный исполнитель (всего) |
2 710 809 |
593 271 |
578 933 |
526 803 |
505 901 |
505 901 |
|
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Соисполнитель (всего) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Детализированный перечень мероприятий подпрограмм настоящей Государственной программы на 2014 год приведен в приложении к настоящей Государственной программе.".
3. В разделе III:
3.1. в таблице подраздела 1:
3.1.1. пункт 9 изложить в следующей редакции:
"
9. |
6. Доля муниципальных районов (городских округов), имеющих надлежащее качество организации и осуществления бюджетного процесса (I степень) |
|
% |
38 |
38 |
46 |
70 |
70 |
70 |
70 |
0,14 |
";
3.1.2. пункты 52, 53 изложить в следующей редакции:
"
";
3.2. подраздел 2 изложить в следующей редакции:
"2. Порядок (методика) определения показателей эффективности реализации Государственной программы
Таблица М-1
1. Доля просроченной кредиторской задолженности окружного бюджета в общем объеме расходов окружного бюджета (%) (соблюдение ограничения) | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности окружного бюджета к общему объёму расходов окружного бюджета, выраженное в процентах |
|
Алгоритм формирования показателя |
, в случае если расчетное значение показателя находится в пределах планового значения, фактическое значение показателя принимается равным максимальному плановому значению |
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
Объем просроченной кредиторской задолженности окружного бюджета |
Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение - положительной |
|
Общий объем расходов окружного бюджета |
||
Источник информации для расчёта (определения) показателя |
Данные годовой бюджетной отчетности |
Таблица М-2
2. Рейтинг автономного округа по качеству управления региональными финансами (по оценке Минфина России) | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Рейтинг автономного округа по качеству управления региональными финансами (по оценке Минфина России) |
|
Алгоритм формирования показателя |
При присвоении Минфином России автономному округу I, II или III степени качества управления региональными финансами показатель принимает значение 100, 50 и 20% соответственно |
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
- |
- |
Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой |
Источник информации для расчёта (определения) показателя |
Минфин России, источник опубликования информации - официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет |
Таблица М-3
3. Кредитный рейтинг по национальной шкале, присвоенный обязательствам автономного округа (по оценке международного рейтингового агентства "Standard&Poor`s") | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Соотношение кредитного рейтинга по национальной шкале, присвоенный обязательствам автономного округа (по оценке международного рейтингового агентства "Standard&Poor`s"), к суверенному кредитному рейтингу Российской Федерации |
|
Алгоритм формирования показателя |
При превышении кредитного рейтинга, присвоенного автономному округу, суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации показатель принимает значение 120%, при одинаковых значениях - 100%, ниже суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации - 80% |
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
- |
- |
Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой |
Источник информации для расчёта (определения) показателя |
Международное рейтинговое агентство "Standard&Poor`s", источник опубликования информации - официальный сайт международного рейтингового агентства "Standard&Poor`s" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет |
Таблица М-4
4. Доля расходов окружного бюджета, формируемых в рамках целевых программ (% расходов) (за вычетом субвенций из федерального бюджета) (соблюдение ограничения) | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Отношение объема расходов окружного бюджета, формируемых в рамках целевых программ, к общему объёму расходов окружного бюджета (за исключением расходов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета), выраженное в процентах |
|
Алгоритм формирования показателя |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
Объем расходов окружного бюджета, формируемых в рамках целевых программ |
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
Общий объем расходов окружного бюджета (за исключением расходов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета) |
||
Источник информации для расчёта (определения) показателя |
Данные годовой бюджетной отчетности; сведения департамента финансов автономного округа |
Таблица М-5
5. Отношение уровня расчетной бюджетной обеспеченности наименее обеспеченного муниципального района (городского округа) к уровню средней расчетной бюджетной обеспеченности после ее выравнивания | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Отношение уровня расчетной бюджетной обеспеченности наименее обеспеченного муниципального района (городского округа) к уровню средней расчетной бюджетной обеспеченности после ее выравнивания, выраженное в процентах |
|
Алгоритм формирования показателя |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
Уровень расчетной бюджетной обеспеченности наименее обеспеченного муниципального района (городского округа) |
показатель рассчитывается в порядке, установленном Законом автономного округа от 18.12.2009 N 104-ЗАО "О межбюджетных отношениях в Ямало-Ненецком автономном округе" |
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
Уровень средней расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) после ее выравнивания |
показатель рассчитывается в порядке, установленном Законом автономного округа от 18.12.2009 N 104-ЗАО "О межбюджетных отношениях в Ямало-Ненецком автономном округе" |
|
Источник информации для расчёта (определения) показателя |
Департамент финансов автономного округа |
Таблица М-6
6. Доля муниципальных районов (городских округов), имеющих надлежащее качество организации и осуществления бюджетного процесса (I степень) | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Отношение количества муниципальных районов (городских округов), имеющих надлежащее качество организации и осуществления бюджетного процесса (I степень), к их общему количеству, выраженное в процентах |
|
Алгоритм формирования показателя |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
Количество муниципальных районов (городских округов), имеющих надлежащее качество организации и осуществления бюджетного процесса (I степень) |
, показатель рассчитывается в порядке, установленном постановлением Правительства автономного округа |
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
Общее количество муниципальных районов и городских округов в автономном округе |
||
Источник информации для расчёта (определения) показателя |
Департамент финансов автономного округа |
".
4. В подпрограмме "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса":
4.1. в таблице 1 раздела II:
4.1.1. в графе 3:
4.1.1.1. в пункте 2 цифры "1 899 199" заменить цифрами "1 897 566";
4.1.1.2. в пункте 7 цифры "892 264" заменить цифрами "891 856";
4.1.1.3. в пункте 10 цифры "379 840" заменить цифрами "379 513";
4.1.1.4. в пункте 13 цифры "189 920" заменить цифрами "189 757";
4.1.1.5. в пункте 15 цифры "284 880" заменить цифрами "284 635";
4.1.1.6. в пункте 18 цифры "18 992" заменить цифрами "18 976";
4.1.1.7. в пункте 20 цифры "18 992" заменить цифрами "18 976";
4.1.1.8. в пункте 24 цифры "94 960" заменить цифрами "94 878";
4.1.1.9. в пункте 27 цифры "18 992" заменить цифрами "18 976";
4.1.2. в графе 5:
4.1.2.1. в пункте 2 цифры "406 886" заменить цифрами "405 253";
4.1.2.2. в пункте 7 цифры "191 237" заменить цифрами "190 469";
4.1.2.3. в пункте 10 цифры "81 377" заменить цифрами "81 051";
4.1.2.4. в пункте 13 цифры "40 689" заменить цифрами "40 525";
4.1.2.5. в пункте 15 цифры "61 033" заменить цифрами "60 788";
4.1.2.6. в пункте 18 цифры "4 069" заменить цифрами "4 053";
4.1.2.7. в пункте 20 цифры "4 069" заменить цифрами "4 053";
4.1.2.8. в пункте 24 цифры "20 344" заменить цифрами "20 263";
4.1.2.9. в пункте 27 цифры "4 069" заменить цифрами "4 053";
4.2. раздел III изложить в следующей редакции:
"III. Перечень показателей Подпрограммы 1
Перечень показателей Подпрограммы 1 приведен в разделе III Государственной программы.
Порядок (методика) определения показателей эффективности реализации Подпрограммы 1
Таблица М-1.1
1.1. Исполнение расходных обязательств бюджета (% плановых назначений) (соблюдение ограничения) | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Отношение общего объема расходов окружного бюджета к утвержденным бюджетным ассигнованиям окружного бюджета, выраженное в процентах |
|
Алгоритм формирования показателя |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
Общий объем кассовых расходов окружного бюджета |
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
Общий объем утвержденных бюджетных ассигнований окружного бюджета |
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Данные годовой бюджетной отчетности |
Таблица М-1.2
1.2. Доля расходов по исполнению судебных актов по обращению взыскания на средства окружного бюджета в общем объеме расходов окружного бюджета (%) (соблюдение ограничения) | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Отношение общего объема расходов окружного бюджета, направленных на исполнение судебных актов, к общему объему расходов окружного бюджета, выраженное в процентах |
|
Алгоритм формирования показателя |
, в случае если расчетное значение показателя находится в пределах планового значения, фактическое значение показателя принимается равным максимальному плановому значению |
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
Общий объем расходов окружного бюджета, направленных на исполнение судебных актов |
Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение - положительной |
|
Общий объем расходов окружного бюджета |
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Данные годовой бюджетной отчетности |
Таблица М-1.3
1.3. Проведение оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок налогов | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Проведение оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок налогов |
|
Алгоритм формирования показателя |
При наличии результатов оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок налогов за отчетный финансовый год показатель принимает значение 100%. При отсутствии указанных результатов показатель принимает значение 0% |
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
- |
- |
Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой |
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Департамент финансов автономного округа |
Таблица М-1.4
1.4. Наличие формализованной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств окружного бюджета | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Наличие формализованной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств окружного бюджета |
|
Алгоритм формирования показателя |
При наличии результатов формализованной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств окружного бюджета показатель принимает значение 100%. При отсутствии указанных результатов показатель принимает значение 0% |
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
- |
- |
Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой |
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Департамент финансов автономного округа |
Таблица М-1.5
1.5. Размещение на официальном сайте департамента финансов автономного округа законов об окружном бюджете, отчетов о его исполнении, Государственной программы, ответственным исполнителем которой является департамент финансов автономного округа | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Размещение на официальном сайте департамента финансов автономного округа законов об окружном бюджете, отчетов о его исполнении, Государственной программы, ответственным исполнителем которой является департамент финансов автономного округа |
|
Алгоритм формирования показателя |
При наличии на официальном сайте департамента финансов автономного округа размещенных законов об окружном бюджете, отчетов о его исполнении, Государственной программы, ответственным исполнителем которой является департамент финансов автономного округа, показатель принимает значение 100%. При отсутствии указанных документов на официальном сайте департамента финансов автономного округа показатель принимает значение 0% |
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
- |
- |
Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой |
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Департамент финансов автономного округа |
".
5. В подпрограмме "Управление государственным долгом автономного округа":
5.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"
";
5.2. в таблице 2 раздела II:
5.2.1. в графе 3:
5.2.1.1. в пункте 1 цифры "19 991 625" заменить цифрами "18 870 204";
5.2.1.2. в пункте 2 цифры "271 314" заменить цифрами "271 081";
5.2.1.3. в пункте 3 цифры "19 991 625" заменить цифрами "18 870 204";
5.2.1.4. в пункте 6 цифры "37 984" заменить цифрами "37 951";
5.2.1.5. в пункте 8 цифры "37 984" заменить цифрами "37 951";
5.2.1.6. в пункте 10 цифры "37 984" заменить цифрами "37 951";
5.2.1.7. в пункте 12 цифры "19 99 1625" заменить цифрами "18 870 204";
5.2.1.8. в пункте 13 цифры "43 410" заменить цифрами "43 373";
5.2.1.9. в пункте 14 цифры "19 99 1625" заменить цифрами "18 870 204";
5.2.1.10. в пункте 17 цифры "37 984" заменить цифрами "37 951";
5.2.1.11. в пункте 20 цифры "37 984" заменить цифрами "37 951";
5.2.1.12. в пункте 23 цифры "37 984" заменить цифрами "37 951";
5.2.2. в графе 5:
5.2.2.1. в пункте 1 цифры "3 937 598" заменить цифрами "2 816 177";
5.2.2.2. в пункте 2 цифры "58 127" заменить цифрами "57 893";
5.2.2.3. в пункте 3 цифры "3 937 598" заменить цифрами "2 816 177";
5.2.2.4. в пункте 6 цифры "8 138" заменить цифрами "8 105";
5.2.2.5. в пункте 8 цифры "8 138" заменить цифрами "8 105";
5.2.2.6. в пункте 10 цифры "8 138" заменить цифрами "8 105";
5.2.2.7. в пункте 12 цифры "3 937 598" заменить цифрами "2 816 177";
5.2.2.8. в пункте 13 цифры "9 300" заменить цифрами "9 263";
5.2.2.9. в пункте 14 цифры "3 937 598" заменить цифрами "2 816 177";
5.2.2.10. в пункте 17 цифры "8 138" заменить цифрами "8 105";
5.2.2.11. в пункте 20 цифры "8 138" заменить цифрами "8 105";
5.2.2.12. в пункте 23 цифры "8 138" заменить цифрами "8 105";
5.3. раздел III изложить в следующей редакции:
"III. Перечень показателей Подпрограммы 2
Перечень показателей Подпрограммы 2 приведен в разделе III Государственной программы.
Порядок (методика) определения показателей эффективности реализации Подпрограммы 2
Таблица М-2.1
2.1. Отношение объема государственного долга автономного округа (за вычетом государственных гарантий автономного округа) к доходам окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений на конец года (соблюдение ограничения) | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Отношение объема государственного долга автономного округа (за вычетом гарантий автономного округа) к доходам окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений на конец года, выраженное в процентах |
|
Алгоритм формирования показателя |
, в случае если расчетное значение показателя находится в пределах планового значения, фактическое значение показателя принимается равным максимальному плановому значению |
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
Объем государственного долга автономного округа (за вычетом гарантий автономного округа) |
Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение - положительной |
|
Доходы окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений |
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Данные годовой бюджетной отчетности об исполнении окружного бюджета |
Таблица М-2.2
2.2. Отсутствие просроченных долговых обязательств автономного округа | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Наличие просроченных долговых обязательств автономного округа |
|
Алгоритм формирования показателя |
При отсутствии просроченных долговых обязательств показатель принимает значение 100%. При наличии просроченных долговых обязательств показатель принимает значение 0% |
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
- |
- |
Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой |
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Данные годовой бюджетной отчетности об исполнении окружного бюджета |
Таблица М-2.3
2.3. Доля выданных государственных гарантий автономного округа в общем объеме доходов окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений (%) на конец года (соблюдение ограничения) | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Отношение объема выданных государственных гарантий автономного округа к доходам окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений на конец года, выраженное в процентах |
|
Алгоритм формирования показателя |
, в случае если расчетное значение показателя находится в пределах планового значения, фактическое значение показателя принимается равным максимальному плановому значению |
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
Объем выданных государственных гарантий автономного округа |
Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение - положительной |
|
Доходы окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений |
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Данные годовой бюджетной отчетности об исполнении окружного бюджета |
Таблица М-2.4
2.4. Отношение объема выплат по государственным гарантиям автономного округа к общему объему предоставленных государственных гарантий автономного округа (соблюдение ограничения) | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Отношение объема выплат по государственным гарантиям автономного округа к общему объему предоставленных государственных гарантий автономного округа, выраженное в процентах |
|
Алгоритм формирования показателя |
, в случае если расчетное значение показателя находится в пределах планового значения, фактическое значение показателя принимается равным максимальному плановому значению |
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
Объем выплат по государственным гарантиям автономного округа |
Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение - положительной |
|
Объем выданных государственных гарантий автономного округа |
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Данные годовой бюджетной отчетности об исполнении окружного бюджета |
Таблица М-2.5
2.5. Отношение годовой суммы платежей по обслуживанию государственного долга автономного округа к расходам окружного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций (для каждого года прогнозного периода) | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Отношение годовой суммы платежей по обслуживанию государственного долга автономного округа к расходам окружного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, выраженное в процентах |
|
Алгоритм формирования показателя |
, в случае если расчетное значение показателя находится в пределах планового значения, фактическое значение показателя принимается равным максимальному плановому значению |
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
Сумма платежей по обслуживанию государственного долга |
Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение - положительной |
|
Общий объем расходов окружного бюджета (за исключением расходов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета) |
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Данные годовой бюджетной отчетности об исполнении окружного бюджета |
Таблица М-2.6
2.6. Доля долговых обязательств государственных унитарных предприятий автономного округа в общем объеме доходов окружного бюджета (%) (соблюдение ограничения) | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Отношение объема долговых обязательств государственных унитарных предприятий автономного округа к доходам окружного бюджета, выраженное в процентах |
|
Алгоритм формирования показателя |
, в случае если расчетное значение показателя находится в пределах планового значения, фактическое значение показателя принимается равным максимальному плановому значению |
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
Объем долговых обязательств государственных унитарных предприятий автономного округа |
Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение - положительной |
|
Общий объем доходов окружного бюджета |
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Данные годовой бюджетной отчетности об исполнении окружного бюджета |
Таблица М-2.7
2.7. Доля просроченной кредиторской задолженности унитарных предприятий автономного округа и акционерных обществ с долей участия автономного округа в уставном капитале свыше 33,3% в общем объеме расходов окружного бюджета (%) (соблюдение ограничения) | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности унитарных предприятий автономного округа и акционерных обществ с долей участия автономного округа в уставном капитале свыше 33,3% к расходам окружного бюджета, выраженное в процентах |
|
Алгоритм формирования показателя |
, в случае если расчетное значение показателя находится в пределах планового значения, фактическое значение показателя принимается равным максимальному плановому значению |
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
Объем просроченной кредиторской задолженности унитарных предприятий автономного округа и акционерных обществ с долей участия автономного округа в уставном капитале свыше 33,3% |
Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение - положительной |
|
Общий объем расходов окружного бюджета |
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Данные годовой бюджетной отчетности об исполнении окружного бюджета |
".
6. В подпрограмме "Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в автономном округе":
6.1. в таблице 3 раздела II:
6.1.1. в графе 3:
6.1.1.1. в пункте 2 цифры "542 628" заменить цифрами "542 162";
6.1.1.2. в пункте 6 цифры "97 673" заменить цифрами "97 589";
6.1.1.3. в пункте 8 цифры "27 131" заменить цифрами "27 108";
6.1.1.4. в пункте 10 цифры "10 853" заменить цифрами "10 843";
6.1.1.5. в пункте 13 цифры "157 362" заменить цифрами "157 227";
6.1.1.6. в пункте 16 цифры "162 789" заменить цифрами "162 649";
6.1.1.7. в пункте 19 цифры "10 853" заменить цифрами "10 843";
6.1.1.8. в пункте 22 цифры "10 853" заменить цифрами "10 843";
6.1.1.9. в пункте 24 цифры "32 558" заменить цифрами "32 530";
6.1.1.10. в пункте 27 цифры "27 131" заменить цифрами "27 108";
6.1.1.11. в пункте 29 цифры "5 426" заменить цифрами "5 422";
6.1.2. в графе 5:
6.1.2.1. в пункте 2 цифры "116 253" заменить цифрами "115 787";
6.1.2.2. в пункте 6 цифры "20 926" заменить цифрами "20 842";
6.1.2.3. в пункте 8 цифры "5 813" заменить цифрами "5 789";
6.1.2.4. в пункте 10 цифры "2 325" заменить цифрами "2 316";
6.1.2.5. в пункте 13 цифры "33 713" заменить цифрами "33 578";
6.1.2.6. в пункте 16 цифры "34 876" заменить цифрами "34 736";
6.1.2.7. в пункте 19 цифры "2 325" заменить цифрами "2 316";
6.1.2.8. в пункте 22 цифры "2 325" заменить цифрами "2 316";
6.1.2.9. в пункте 24 цифры "6 975" заменить цифрами "6 947";
6.1.2.10. в пункте 27 цифры "5 813" заменить цифрами "5 789";
6.1.2.11. в пункте 29 цифры "1 163" заменить цифрами "1 158";
6.2. таблицу раздела III изложить в следующей редакции:
"Таблица М-3.1
3.1. Доля дотаций в объеме межбюджетных трансфертов из окружного бюджета местным бюджетам | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Отношение объема дотаций местным бюджетам к общему объему межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам, выраженное в процентах |
|
Алгоритм формирования показателя |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
Объем дотаций местным бюджетам из окружного бюджета |
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам |
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Данные годовой бюджетной отчетности об исполнении окружного бюджета |
Таблица М-3.2
3.2. Доля иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам в общем объеме межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета (за исключением субвенций) | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Отношение объема иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам к общему объему межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам (за исключением субвенций), выраженное в процентах |
|
Алгоритм формирования показателя |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
Объем иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из окружного бюджета |
Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение - положительной |
|
Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам (за исключением субвенций) |
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Данные годовой бюджетной отчетности об исполнении окружного бюджета |
Таблица М-3.3
3.3. Доля субсидий из окружного бюджета местным бюджетам, распределение которых между муниципальными образованиями утверждено законом автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в общем объеме субсидий, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Отношение объема субсидий местным бюджетам, распределение которых между муниципальными образованиями утверждено законом автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, к общему объему субсидий, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам, выраженное в процентах |
|
Алгоритм формирования показателя |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
Объем субсидий местным бюджетам, распределение которых между муниципальными образованиями утверждено законом автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период |
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
Общий объем субсидий, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период |
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Закон автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период |
Таблица М-3.4
3.4. Доля межбюджетных субсидий, в отношении которых установлены целевые показатели результативности их предоставления, в общем объеме субсидий, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Отношение объема субсидий местным бюджетам, в отношении которых установлены целевые показатели результативности их предоставления, к общему объему субсидий, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам, выраженное в процентах |
|
Алгоритм формирования показателя |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
Объем субсидий местным бюджетам, в отношении которых установлены целевые показатели результативности их предоставления |
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
Общий объем субсидий, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период |
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Департамент финансов автономного округа, закон автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период |
Таблица М-3.5
3.5. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджетов муниципальных образований в автономном округе | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Отношение просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований в автономном округе к исполнению местных бюджетов по расходам, выраженное в процентах |
|
Алгоритм формирования показателя |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
Просроченная кредиторская задолженность муниципальных образований в автономном округе (тыс. руб.) |
Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение - положительной |
|
Исполнение местных бюджетов по расходам (тыс. руб.) |
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Данные годовой бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета автономного округа |
Таблица М-3.6
3.6. Доля муниципальных образований в автономном округе, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Отношение количества муниципальных образований в автономном округе, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации, к общему количеству муниципальных образований в автономном округе, выраженное в процентах |
|
Алгоритм формирования показателя |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
Количество муниципальных образований в автономном округе, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации |
Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение - положительной |
|
Общее количество муниципальных образований в автономном округе |
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Данные годовой бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета автономного округа |
Таблица М-3.7
3.7. Доля расходов бюджетов муниципальных образований в автономном округе, формируемых в рамках целевых программ | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Отношение объема расходов бюджетов муниципальных образований, формируемых в рамках целевых программ, к исполнению местных бюджетов по расходам, выраженное в процентах |
|
Алгоритм формирования показателя |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
Расходы бюджетов муниципальных образований, формируемых в рамках целевых программ |
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
Исполнение местных бюджетов по расходам (тыс. руб.) |
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Данные годовой бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета автономного округа |
Таблица М-3.8
3.8. Отношение количества муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, отсутствующих или не соответствующих требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, к их общему количеству | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Отношение количества муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, отсутствующих или не соответствующих требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, к их общему количеству, выраженное в процентах |
|
Алгоритм формирования показателя |
, в случае если расчетное значение показателя находится в пределах планового значения, фактическое значение показателя принимается равным максимальному плановому значению |
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
Количество муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, отсутствующих или не соответствующих требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации |
Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение - положительной |
|
Общее количество муниципальных правовых актов в области бюджетных правоотношений, необходимых к принятию в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации |
, показатель рассчитывается в порядке, установленном постановлением Правительства автономного округа |
|
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Департамент финансов автономного округа |
Таблица М-3.9
3.9. Доля муниципальных образований в автономном округе, не соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Отношение количества муниципальных образований в автономном округе, не соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов, к общему количеству муниципальных образований в автономном округе, обязанных заключать указанные соглашения, выраженное в процентах |
|
Алгоритм формирования показателя |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
Количество муниципальных образований в автономном округе, не соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов |
Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение - положительной |
|
Общее количество муниципальных образований в автономном округе, обязанных заключать соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов |
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Департамент финансов автономного округа |
".
7. В подпрограмме "Обеспечение реализации Государственной программы":
7.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4, паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"
";
7.2. раздел II изложить в следующей редакции:
"II. Перечень мероприятий Подпрограммы 4
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию приведены в таблице 4.
Таблица 4
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
N |
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4 |
Объемы финансирования (тыс. руб.) |
||||||
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Государственной программы" |
2 710 809 |
593 271 |
578 933 |
526 803 |
505 901 |
505 901 |
|
2. |
Центральный аппарат |
2 710 809 |
593 271 |
578 933 |
526 803 |
505 901 |
505 901 |
|
3. |
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 4) - всего |
2 710 809 |
593 271 |
578 933 |
526 803 |
505 901 |
505 901 |
|
4. |
Задача 1. Создание условий эффективной работы центрального исполнительного органа государственной власти автономного округа. Задача 2. Совершенствование кадрового потенциала. Задача 3. Осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения |
|||||||
5. |
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности центрального аппарата ответственного исполнителя Государственной программы департамента финансов автономного округа |
2 710 809 |
593 271 |
578 933 |
526 803 |
505 901 |
505 901 |
|
6. |
Центральный аппарат |
2 710 809 |
593 271 |
578 933 |
526 803 |
505 901 |
505 901 |
|
7. |
Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 4) - всего |
2 710 809 |
593 271 |
578 933 |
526 803 |
505 901 |
505 901 |
";
7.3. раздел IV изложить в следующей редакции:
"IV. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4
Реализация Подпрограммы 4 обеспечит:
1) создание высокопрофессионального кадрового состава государственных гражданских служащих автономного округа, обеспечивающего эффективную реализацию Государственной программы;
2) повышение уровня профессиональной компетенции государственных гражданских служащих департамента финансов автономного округа в целях эффективной реализации Государственной программы;
3) повышение качества нормативно-правового сопровождения реализации Государственной программы;
4) предотвращение отрицательных результатов финансово-хозяйственной деятельности ответственного исполнителя Государственной программы.";
7.4. раздел V признать утратившим силу.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Уточнено финансовое обеспечение государственной программы "Управление государственными финансами Ямало-Ненецкого автономного округа и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014 - 2018 годы":
всего - 107 083 907 (ранее 108 207 661) тыс. руб., в том числе:
2015 г. - 20 814 626 (ранее 21 938 380) тыс. руб.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 октября 2015 г. N 977-П "О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа "Управление государственными финансами Ямало-Ненецкого автономного округа и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014 - 2018 годы"
Текст постановления опубликован на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) опубликование N 8900201510220013 от 22 октября 2015 г.; на Официальном Интернет-сайте исполнительных органов государственной власти ЯНАО (http://правительство.янао.рф) 20 октября 2015 г.; в газете "Красный Север" от 23 октября 2015 г., спецвыпуск N 77