В целях реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 - 2020 годы" Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 - 2020 годы", утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года N 1111-П.
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 17 декабря 2015 года.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа |
Д.Н. Кобылкин |
Изменения,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 - 2020 годы"
(утв. постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 февраля 2016 г. N 132-П)
1. Паспорт Государственной программы изложить в следующей редакции:
"Паспорт государственной программы
".
2. В абзаце шестнадцатом раздела II слова "от 20 января 2015 года N 34-П" заменить словами "от 25 декабря 2015 года N 1257-П".
3. В пункте 1 графы 5 таблицы П-1 раздела III цифры "2,0" заменить цифрами "0,6".
4. В Подпрограмме 1:
4.1. паспорт Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы 1
";
4.2. таблицу 1-1 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 1-1
N п/п |
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 1 |
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.) |
|||||||
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Подпрограмма 1 |
123965 |
17785 |
19450 |
17346 |
17346 |
17346 |
17346 |
17346 |
Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1) |
123965 |
17785 |
19450 |
17346 |
17346 |
17346 |
17346 |
17346 |
|
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8 |
486079* |
69440 |
69440 |
69440 |
69440 |
69440 |
69440 |
69440 |
|
ГКУ "Управление информационно-аналитического обеспечения" |
119122 |
17125 |
18392 |
16721 |
16721 |
16721 |
16721 |
16721 |
|
2. |
Мероприятие 1. Нормативное правовое и методическое обеспечение стратегического планирования автономного округа |
32404* |
4629,1 |
4629,1 |
4629,1 |
4629,1 |
4629,1 |
4629,1 |
4629,1 |
3. |
Мероприятие 2. Разработка и актуализация стратегических документов автономного округа |
32404* |
4629,1 |
4629,1 |
4629,1 |
4629,1 |
4629,1 |
4629,1 |
4629,1 |
4. |
Мероприятие 3. Разработка и корректировка среднесрочного и долгосрочного прогнозов социально-экономического развития автономного округа |
28806* |
4115,1 |
4115,1 |
4115,1 |
4115,1 |
4115,1 |
4115,1 |
4115,1 |
5. |
Мероприятие 4. Подготовка показателей для формирования доходной части бюджета автономного округа |
28806* |
4115,1 |
4115,1 |
4115,1 |
4115,1 |
4115,1 |
4115,1 |
4115,1 |
6. |
Мероприятие 5. Формирование перечня ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации на территории автономного округа в очередном финансовом году и плановом периоде, на основе оценки эффективности их реализации |
32404* |
4629,1 |
4629,1 |
4629,1 |
4629,1 |
4629,1 |
4629,1 |
4629,1 |
7. |
Мероприятие 6. Разработка ежегодного сводного доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственных программ |
32404* |
4629,1 |
4629,1 |
4629,1 |
4629,1 |
4629,1 |
4629,1 |
4629,1 |
8. |
Мероприятие 7. Организация работы коллегиальных органов по вопросам стратегического планирования автономного округа |
32404* |
4629,1 |
4629,1 |
4629,1 |
4629,1 |
4629,1 |
4629,1 |
4629,1 |
9. |
Мероприятие 8. Осуществление мониторинга и контроля системы целевых показателей социально-экономического развития автономного округа, установленных Стратегией социально-экономического развития автономного округа и Программой социально-экономического развития автономного округа |
32404* |
4629,1 |
4629,1 |
4629,1 |
4629,1 |
4629,1 |
4629,1 |
4629,1 |
10. |
Мероприятие 9. Мониторинг социально-экономической ситуации в автономном округе и подготовка аналитических материалов, в том числе |
119122 |
17125 |
18392 |
16721 |
16721 |
16721 |
16721 |
16721 |
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8 |
28806* |
4115,1 |
4115,1 |
4115,1 |
4115,1 |
4115,1 |
4115,1 |
4115,1 |
|
ГКУ "Управление информационно-аналитического обеспечения" |
119122 |
17125 |
18392 |
16721 |
16721 |
16721 |
16721 |
16721 |
|
11. |
Мероприятие 10. Организация деятельности антикризисного штаба при Губернаторе автономного округа |
28806* |
4115,1 |
4115,1 |
4115,1 |
4115,1 |
4115,1 |
4115,1 |
4115,1 |
12. |
Мероприятие 11. Проведение конкурсного отбора в рамках реализации Государственного плана управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, в том числе |
4843 |
660 |
1058 |
625 |
625 |
625 |
625 |
625 |
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8 |
28806* |
4115,1 |
4115,1 |
4115,1 |
4115,1 |
4115,1 |
4115,1 |
4115,1 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
4843 |
660 |
1058 |
625 |
625 |
625 |
625 |
625 |
|
13. |
Мероприятие 12. Подготовка нормативной правовой базы в сфере оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти автономного округа и органов местного самоуправления в автономном округе |
32404* |
4629,1 |
4629,1 |
4629,1 |
4629,1 |
4629,1 |
4629,1 |
4629,1 |
14. |
Мероприятие 13. Формирование доклада Губернатора о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти автономного округа за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период |
28806* |
4115,1 |
4115,1 |
4115,1 |
4115,1 |
4115,1 |
4115,1 |
4115,1 |
15. |
Мероприятие 14. Формирование сводного доклада о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления, городских округов и муниципальных районов в автономном округе за отчетный год |
28806* |
4115,1 |
4115,1 |
4115,1 |
4115,1 |
4115,1 |
4115,1 |
4115,1 |
16. |
Мероприятие 15. Обеспечение деятельности трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений автономного округа |
28806* |
4115,1 |
4115,1 |
4115,1 |
4115,1 |
4115,1 |
4115,1 |
4115,1 |
17. |
Мероприятие 16. Осуществление мониторинга состояния социально-трудовой сферы в автономном округе |
28806* |
4115,1 |
4115,1 |
4115,1 |
4115,1 |
4115,1 |
4115,1 |
4115,1 |
<*> Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).";
4.3. раздел III изложить в следующей редакции:
"III. Перечень показателей Подпрограммы 1
Перечень показателей Подпрограммы 1 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении N 2 к Государственной программе.
Методика по расчету показателей Подпрограммы 1
Таблица 1-2
1.1.1. Уровень достижения целевых показателей, установленных Программой социально-экономического развития автономного округа | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Средний процент выполнения показателей, установленных Программой социально-экономического развития автономного округа |
|
Алгоритм формирования показателя |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
Процент выполнения i-го показателя, установленного Программой социально-экономического развития автономного округа |
Пi |
|
Количество показателей Программы социально-экономического развития автономного округа |
К |
Таблица 1-3
1.1.2. Доля своевременно подготовленных информационных материалов о социально-экономической ситуации в автономном округе по поручениям (запросам) от общего количества подготовленных информационных материалов о социально-экономической ситуации в автономном округе по поручениям (запросам) | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Отношение количества своевременно подготовленных информационных материалов о социально-экономической ситуации в автономном округе по поручениям (запросам) к общему количеству подготовленных информационных материалов о социально-экономической ситуации в автономном округе по поручениям (запросам) |
|
Алгоритм формирования показателя |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой |
Количество своевременно подготовленных информационных материалов |
МФ |
|
Общее количество подготовленных информационных материалов |
МП |
Таблица 1-4
1.1.3. Доля своевременно разработанных документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования от общего числа запланированных к разработке документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Отношение количества своевременно разработанных документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования к общему числу запланированных к разработке документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования |
|
Алгоритм формирования показателя |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой |
Количество своевременно разработанных документов |
ДФ |
|
Количество запланированных к разработке документов |
ДП |
Таблица 1-5
1.2.1. Доля средств окружного бюджета, распределенных программно-целевым методом | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Отношение расходов бюджета, распределенных программно-целевым методом бюджетного планирования, к общему объему расходов окружного бюджета |
|
Алгоритм формирования показателя |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
Объем расходов окружного бюджета, распределенных программно-целевым методом бюджетного планирования |
О |
|
Общий объем расходов окружного бюджета |
В |
Таблица 1-6
1.2.2. Доля ведомственных целевых программ, отнесенных к 1 и 2 рангу по итогам оценки эффективности их реализации | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Отношение количества ведомственных целевых программ, отнесенных к 1 и 2 рангу по итогам оценки эффективности их реализации, к общему количеству программ |
|
Алгоритм формирования показателя |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
Количество ведомственных целевых программ, отнесенных к 1 и 2 рангу по итогам оценки эффективности их реализации |
К |
|
Общее количество ведомственных целевых программ |
КО |
Таблица 1-7
1.3.1. Доля подготовленных нормативно-правовых актов в сфере оценки эффективности деятельности от общего количества нормативно-правовых актов, нуждающихся в актуализации | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Отношение количества подготовленных нормативно-правовых актов в сфере оценки эффективности деятельности к общему количеству нормативно-правовых актов, нуждающихся в актуализации |
|
Алгоритм формирования показателя |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой |
Количество подготовленных нормативно-правовых актов в сфере оценки эффективности деятельности |
К |
|
Общее количество нормативно-правовых актов, нуждающихся в актуализации |
КО |
Таблица 1-8
1.3.2. Количество докладов Губернатора автономного округа о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти автономного округа за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период | ||
Единица измерения |
Ед. |
|
Определение показателя |
Количество подготовленных докладов Губернатора автономного округа о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти автономного округа за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период |
|
Алгоритм формирования показателя |
|
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой |
Таблица 1-9
1.3.3. Количество сводных докладов о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, городских округов и муниципальных районов за отчетный период и их планируемых значениях на 3-летний период, ежегодно представляемых на рассмотрение комиссии при Губернаторе автономного округа по повышению эффективности государственного и муниципального управления | ||
Единица измерения |
Ед. |
|
Определение показателя |
Количество подготовленных сводных докладов о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, городских округов и муниципальных районов за отчетный период и их планируемых значениях на 3-летний период, ежегодно представляемых на рассмотрение комиссии при Губернаторе автономного округа по повышению эффективности государственного и муниципального управления |
|
Алгоритм формирования показателя |
|
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой |
Таблица 1-10
1.4.1. Доля городских округов и муниципальных районов в автономном округе, в которых созданы территориальные трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, от общего количества городских округов и муниципальных районов в автономном округе | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Отношение количества городских округов и муниципальных районов в автономном округе, в которых созданы территориальные трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, к общему количеству городских округов и муниципальных районов в автономном округе |
|
Алгоритм формирования показателя |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой |
Количество городских округов и муниципальных районов в автономном округе, в которых созданы территориальные трехсторонние комиссии |
КТК |
|
Количество городских округов и муниципальных районов в автономном округе |
КГоМр |
Таблица 1-10-1
1.5.1. Доля специалистов, направленных на обучение в рамках реализации Государственного плана, к численности лиц (квот), утвержденной для автономного округа на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Отношение количества специалистов, направленных на обучение в рамках реализации Государственного плана, к утвержденной численности (квоте) |
|
Алгоритм формирования показателя |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой |
Количество специалистов, направленных на обучение в рамках реализации Государственного плана |
СФ |
|
Утвержденная численность (квота) специалистов |
СК |
".
5. В Подпрограмме 2:
5.1. паспорт Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы 2
";
5.2. таблицу 2-1 раздела II изложить в следующей редакции:
Таблица 2-1
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).";
5.3. раздел V изложить в следующей редакции:
"V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
Ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы 2 будут:
1) рост реального сектора экономики автономного округа и инвестиций в основной капитал темпами, превышающими общероссийские;
2) оценка экономической целесообразности принятия проектов нормативных правовых актов автономного округа и предложений по реализации мероприятий в сфере реального сектора экономики;
3) средняя розничная цена хлеба социальных сортов для жителей сельских населенных пунктов автономного округа не выше средней розничной цены на хлеб по автономному округу;
4) оценка экономической целесообразности принятия проектов нормативных правовых актов автономного округа и предложений по реализации мероприятий в сфере управления государственным имуществом автономного округа;
5) обеспечение экономической эффективности использования средств окружного бюджета, направляемых на капитальные вложения;
6) увеличение размера просроченной задолженности по денежным обязательствам перед автономным округом, возвращенной в окружной бюджет в результате проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве.".
6. В Подпрограмме 3:
6.1. паспорт Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции
"Паспорт подпрограммы 3
";
6.2. в абзаце пятом пункта 10.1 раздела II слова "от 20 января 2015 года N 34-П" заменить словами "от 25 декабря 2015 года N 1257-П";
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Абзац пятый пункта 10.1 раздела II Подпрограммы 3 в тексте документа не приводится
6.3. таблицу 3-4 изложить в следующей редакции:
"Таблица 3-4
".
7. В Подпрограмме 4:
7.1. паспорт Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы 4
";
7.2. пункт 1 таблицы 4-1 раздела II признать утратившим силу.
8. В Подпрограмме 5:
8.1. паспорт Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы 5
";
8.2. таблицу 5-1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 5-1
N п/п |
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 5 |
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.) |
|||||||
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Подпрограмма 5 |
188476* |
26925,1 |
26925,1 |
26925,1 |
26925,1 |
26925,1 |
26925,1 |
26925,1 |
|
Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 5) Центральный аппарат |
188476* |
26925,1 |
26925,1 |
26925,1 |
26925,1 |
26925,1 |
26925,1 |
26925,1 |
|
1.1. |
Мероприятие 1. Координация и методическое руководство составления прогноза развития государственного сектора экономики автономного округа |
37695* |
5385 |
5385 |
5385 |
5385 |
5385 |
5385 |
5385 |
1.2. |
Мероприятие 2. Создание правовых механизмов, способствующих повышению качества и доступности услуг и работ, оказываемых государственными учреждениями автономного округа, а также повышение эффективности деятельности государственных учреждений автономного округа |
37695* |
5385 |
5385 |
5385 |
5385 |
5385 |
5385 |
5385 |
1.3. |
Мероприятие 3. Формирование и ведение информационных ресурсов об услугах и работах государственных учреждений автономного округа |
37695* |
5385 |
5385 |
5385 |
5385 |
5385 |
5385 |
5385 |
2.2. |
Мероприятие 4. Совершенствование порядка формирования фонда оплаты труда государственных учреждений автономного округа, установления тарифных ставок (окладов), доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего характера во взаимосвязи с достижением конкретных показателей качества и количества, оказываемых (выполняемых) учреждениями услуг (работ) и эффективностью деятельности работников по заданным критериям и показателям |
37695* |
5385 |
5385 |
5385 |
5385 |
5385 |
5385 |
5385 |
2.3. |
Мероприятие 5. Организация и обеспечение осуществления мониторинга поэтапного повышения заработной платы работников бюджетной сферы, формирование информационной базы для создания информационно-аналитических материалов |
37695* |
5385 |
5385 |
5385 |
5385 |
5385 |
5385 |
5385 |
<*> Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).".
9. В Подпрограмме 6:
9.1. паспорт Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы 6
";
9.2. таблицу 6-1 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 6-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию
N п/п |
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 6 |
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.) |
|||||||
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Подпрограмма 6 |
2 840 755 |
485 159 |
518 052 |
371 299 |
371 299 |
364 982 |
364 982 |
364 982 |
Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч. |
2840755 |
485159 |
518 052 |
371 299 |
371 299 |
364 982 |
364 982 |
364 982 |
|
ГУ ЯНАО "МФЦ" |
2840755 |
485159 |
518 052 |
371 299 |
371 299 |
364 982 |
364 982 |
364 982 |
|
2. |
Мероприятие 1. Приобретение объектов недвижимости для размещения МФЦ с учетом предъявляемых требований |
131163 |
20545 |
110 618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Департамент экономики автономного округа, в т.ч. |
131163 |
20545 |
110 618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Субсидия ГУ ЯНАО "МФЦ" на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность автономного округа |
131163 |
20545 |
110 618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Мероприятие 3. Обеспечение материально-технической базы МФЦ и инфраструктуры их деятельности, восстановительные общестроительные работы в помещениях МФЦ |
441927 |
151000 |
3 677 |
57450 |
57450 |
57450 |
57450 |
57450 |
Департамент экономики автономного округа, в т.ч. |
441927 |
151000 |
3 677 |
57450 |
57450 |
57450 |
57450 |
57450 |
|
Субсидия ГУ ЯНАО "МФЦ" на цели, не связанные с выполнением государственного задания |
441927 |
151000 |
3 677 |
57450 |
57450 |
57450 |
57450 |
57450 |
|
4. |
Мероприятие 4. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в населенных пунктах, не являющихся городскими округами и административными центрами муниципальных районов |
202150 |
10850 |
0 |
36550 |
36550 |
39400 |
39400 |
39400 |
Департамент экономики автономного округа, в т.ч. |
202150 |
10850 |
0 |
36550 |
36550 |
39400 |
39400 |
39400 |
|
Субсидия ГУ ЯНАО "МФЦ" на цели, не связанные с выполнением государственного задания |
202150 |
10850 |
0 |
36550 |
36550 |
39400 |
39400 |
39400 |
|
5. |
Мероприятие 5. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" на базе МФЦ |
2065515 |
302764 |
403757 |
277299 |
277299 |
268132 |
268132 |
268132 |
Департамент экономики автономного округа, в т.ч. |
2065515 |
302764 |
403 757 |
277299 |
277299 |
268132 |
268132 |
268132 |
|
Субсидия ГУ ЯНАО "МФЦ" на цели, не связанные с выполнением государственного задания |
115193 |
41000 |
44 193 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
|
Субсидия ГУ ЯНАО "МФЦ" на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
1950322 |
261764 |
359 564 |
271299 |
271299 |
262132 |
262132 |
262132 |
";
9.3. раздел III изложить в следующей редакции:
"III. Перечень показателей Подпрограммы 6
Перечень показателей Подпрограммы 6 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении N 2 к настоящей Государственной программе.
Методика по расчету показателей Подпрограммы 6
Таблица 6-2
6.1.1. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Среднее арифметическое ответов респондентов- представителей бизнес-сообщества на соответствующий вопрос анкеты социологического опроса. При расчете среднего значения не учитываются ответы респондентов, не сдавших документы на получение государственной (муниципальной) услуги в связи с предоставлением неполного комплекта документов, наличием ошибок в поданных документах либо в связи с самостоятельно принятым решением покинуть присутственное место |
|
Алгоритм формирования показателя |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Для данного показателя, желаемая тенденция развития является снижение значений |
Сумма ответов на соответствующий вопрос анкеты социологического опроса |
Сумм |
|
Количество заполненных анкет респондентов- представителей бизнес-сообщества |
Количество |
|
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Результаты социологического исследования, проводимого в соответствии с методикой, направленной Минэкономразвития России 28.02.2014 N 3939-ОФ/Д09и |
Таблица 6-3
6.1.2. Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Отношение количества опрошенных граждан, ответивших "очень хорошо" и "хорошо", к общему количеству опрошенных граждан, обратившихся в МФЦ за получением государственных и муниципальных услуг |
|
Алгоритм формирования показателя |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
Количество опрошенных граждан, ответивших "очень хорошо" и "хорошо" |
А, В |
|
Общее количество опрошенных граждан, обратившихся в МФЦ за получением государственных и муниципальных услуг |
С |
|
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Результаты социологического исследования, проводимого в соответствии с методикой, направленной Минэкономразвития России 28.02.2014 г. N 3939-ОФ/Д09и |
Таблица 6-4
6.1.3. Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Отношение количества опрошенных граждан, оценивших работу МФЦ как "отлично" и "хорошо", к общему количеству опрошенных граждан, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ |
|
Алгоритм формирования показателя |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
Количество опрошенных граждан, оценивших работу МФЦ как "отлично" и "хорошо" |
ОНУ |
|
Общее количество опрошенных граждан, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ |
ОН |
|
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Отчет о проведении мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе ГУ ЯНАО "МФЦ" в соответствии с Порядком проведения мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, утвержденным протоколом заседания Комиссии N 4 от 15 мая 2013 года) |
Таблица 6-5
6.1.4. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя (рассчитывается в соответствии методикой проведения мониторинга значений показателя "доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ", утвержденной протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 30 октября 2012 года N 135) |
Отношение численности населения автономного округа, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" к общей численности населения автономного округа |
|
Алгоритм формирования показателя |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
Численность населения автономного округа, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" |
||
Численность населения автономного округа |
Чн |
|
Порядковый номер, присвоенный городскому округу, городскому поселению, сельскому поселению |
i |
|
Численность населения, проживающего на территории городского округа, городского поселения, сельского поселения, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания |
||
Количество городских округов, городских поселений, сельских поселений в автономном округе, на территории которых организовано предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в МФЦ |
n |
|
Количество окон, в которых организовано предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" |
Коо |
|
Норматив численности населения, обслуживаемого одним окном, числовое значение которого устанавливается в зависимости от численности населенного пункта: Ч = 5000 для городского округа, городского поселения, сельского поселения с численностью населения 5 тысяч человек и более; Ч = 2000 для городского округа, городского поселения, сельского поселения с численностью населения менее 5 тысяч человек |
Чм |
|
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Мониторинг значения показателя "доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг", в соответствии с методикой, утвержденной протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 30 октября 2012 года N 135 |
Нумерация таблиц приводится в соответствии с источником
Таблица 6-5
6.1.5. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения государственных (муниципальных) услуг | ||
Единица измерения |
Минут |
|
Определение показателя |
Отношение суммы интервалов времени ожидания граждан в очереди для подачи документов на получение государственной (муниципальной) услуги на базе МФЦ (выраженных в минутах) к общему количеству интервалов времени ожидания граждан в очереди для подачи документов на получение государственной (муниципальной) услуги на базе МФЦ (выраженных в единицах) |
|
Алгоритм формирования показателя |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Превышение планового значения показателя является отрицательной динамикой |
Суммы интервалов времени ожидания граждан в очереди для подачи документов на получение государственной (муниципальной) услуги на базе МФЦ (выраженных в минутах учредителя) |
ВО |
|
Общее количество интервалов времени ожидания граждан в очереди для подачи документов на получение государственной (муниципальной) услуги на базе МФЦ (выраженных в единицах) |
Ч |
|
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Расчет показателя производится с учетом данных журнала системы электронной очереди либо при отсутствии соответствующего технического обеспечения в соответствии и с данными, произведенными в журналах учета заявителей, обратившихся за получением государственной (муниципальной) услуги. (Указания по заполнению форм федерального статистического наблюдения, утвержденные приказом Росстата от 06 мая 2015 года N 217 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством экономического развития Российской Федерации федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг" |
".
10. В Подпрограмме 7:
10.1. паспорт Подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы 7
";
10.2. в разделе I:
10.2.1. в абзаце пятнадцатом слово "проводятся" заменить словом "проведены";
10.2.2. в абзаце шестнадцатом:
10.2.2.1. слова "до конца 2015 года" исключить;
10.2.2.2. слово "восемь" заменить словом "семь";
10.2.3. пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Детский сад на 120 мест в пос. Тазовский.";
10.2.4. пункт 8 признать утратившим силу;
10.2.5. в абзаце двадцать пятом:
10.2.5.1. цифры "1700" заменить цифрами "1460";
10.2.5.2. слова "с. Яр-Сале Ямальского района," исключить;
10.3. таблицу 7-1 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 7-1
N п/п |
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 7 |
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.) |
|||||||
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Подпрограмма 7 |
10329528 |
- |
- |
1691951 |
1861145 |
2047261 |
2251986 |
2477185 |
Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 7) |
10329528 |
- |
- |
1691951 |
1861145 |
2047261 |
2251986 |
2477185 |
|
2. |
Мероприятие 1. Осуществление функций регионального центра государственно-частного партнерства в автономном округе. Проведение конкурсов на право заключения соглашений о ГЧП |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Департамент экономики автономного округа |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Мероприятие 2. Обеспечение исполнения условий соглашений о проектировании, строительстве, оснащении и технической эксплуатации на основе ГЧП объектов, предназначенных для размещения образовательных организаций и их последующего выкупа публичным партнером, в т.ч. |
10329528 |
- |
- |
1691951 |
1861145 |
2047261 |
2251986 |
2477185 |
Департамент экономики автономного округа |
10329528 |
- |
- |
1691951 |
1861145 |
2047261 |
2251986 |
2477185 |
";
10.4. в разделе V:
10.4.1. в абзаце шестом цифры "1700" заменить цифрами "1460";
10.4.2. в абзаце девятом цифры "1700" заменить цифрами "1460".
11. В Подпрограмме 8:
11.1. паспорт Подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы 8
";
11.3. таблицу 8-1 раздела II изложить в следующей редакции:
"Таблица 8-1
";
11.4. в разделе III:
11.4.1. дополнить таблицами 8-8-1 и 8-8-2 следующего содержания:
"Таблица 8-8-1
8.2.6. Количество сводных докладов об осуществлении на территории автономного округа регионального государственного контроля (надзора) уполномоченными органами исполнительной власти автономного округа | ||
Единица измерения |
Ед. |
|
Определение показателя |
Количество подготовленных сводных докладов об осуществлении на территории автономного округа регионального государственного контроля (надзора) уполномоченными органами исполнительной власти автономного округа |
|
Алгоритм формирования показателя |
|
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой |
Таблица 8-8-2
8.2.7. Количество сводных докладов об осуществлении на территории автономного округа муниципального контроля уполномоченными органами местного самоуправления | ||
Единица измерения |
Ед. |
|
Определение показателя |
Количество подготовленных сводных докладов об осуществлении на территории автономного округа муниципального контроля уполномоченными органами местного самоуправления |
|
Алгоритм формирования показателя |
|
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой |
";
11.4.2. дополнить таблицей 8-10 следующего содержания:
"Таблица 8-10
8.3.2. Доля хозяйственных операций, проведенных в бюджетном учете на основании поступивших первичных документов, от общего количества поступивших первичных документов | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Отношение количества проведенных в бюджетном учете хозяйственных операций на основании поступивших первичных документов, к общему числу поступивших первичных документов |
|
Алгоритм формирования показателя |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой |
Общее число поступивших первичных документов |
Np |
|
Количество поступивших первичных документов, проведенных в бюджетном учете |
Nn |
".
12. Приложение N 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
"Экономическое развитие
и инновационная экономика
на 2014 - 2020 годы"
(в редакции постановления
Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 18 февраля 2016 г. N 132-П)
Структура
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 - 2020 годы"
".
13. В приложении N 2 к Государственной программе:
13.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
"
2. |
1. Индекс физического объема валового регионального продукта по автономному округу в % к предыдущему году |
|
% |
1,9 |
0,33 |
0,6 |
0,33 |
2,5 |
0,33 |
3 |
0,33 |
3 |
0,33 |
3 |
0,33 |
3 |
0,33 |
";
13.2. пункт 5 изложить в следующей редакции:
"
";
13.3. пункты 17 - 20 изложить в следующей редакции:
"
";
13.4. пункт 21 изложить в следующей редакции:
"
";
13.5. пункт 34 изложить в следующей редакции:
"
34. |
Подпрограмма 3 |
|
|
|
0,12 |
|
0,13 |
|
0,125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель Подпрограммы 3: обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в автономном округе |
";
13.6. пункт 36 изложить в следующей редакции:
"
";
13.7. пункт 38 изложить в следующей редакции:
"
";
13.8. пункты 40 - 42 изложить в следующей редакции:
"
";
13.9. пункт 44 изложить в следующей редакции"
"
";
13.10. пункт 46 изложить в следующей редакции:
"
";
13.11. пункт 47 изложить в следующей редакции:
"
";
13.12. пункт 55 изложить в следующей редакции:
"
55. |
Подпрограмма 5 |
|
|
|
0,12 |
|
0,13 |
|
0,125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель Подпрограммы 5: повышение качества и доступности услуг и работ, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями |
";
13.13. пункты 63 и 64 изложить в следующей редакции:
"
";
13.14. пункт 65 графы 2 изложить в следующей редакции:
"
Показатель 6.1.1. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности (Указ N 601*(4) |
";
13.15. пункт 66 признать утратившим силу;
13.16. пункт 67 изложить в следующей редакции:
"
";
13.17. дополнить пунктом 67-1 следующего содержания:
"
";
13.18. пункт 68 графы 2 изложить в следующей редакции:
"
Показатель 6.1.4. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг |
";
13.19. пункт 69 графы 2 изложить в следующей редакции:
"
Показатель 6.1.5. Среднее времени ожидания в очереди при обращении заявителя для получения государственных (муниципальных) услуг (Указ N 6014) |
";
13.20. пункт 70 изложить в следующей редакции:
"
70. |
Подпрограмма 7 |
|
|
|
- |
|
- |
|
0,125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель Подпрограммы 7: развитие ГЧП в отраслях экономики |
";
13.21. пункт 73 изложить в следующей редакции:
"
73. |
Подпрограмма 8 |
|
|
|
0,12 |
|
0,13 |
|
0,125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель Подпрограммы 8: кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы |
";
13.22. дополнить пунктами 82-1 и 82-2 следующего содержания:
"
";
13.23. пункты 83, 84 изложить в следующей редакции:
"
";
13.24. дополнить пунктом 84-1 следующего содержания:
"
";
13.25. пункт 85 изложить в следующей редакции:
"
85. |
Ведомственная целевая программа "Развитие инвестиционной деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2012 - 2014 годов" |
|
|
|
0,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
";
13.26. пункт 89 изложить в следующей редакции:
"
".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 февраля 2016 г. N 132-П "О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 - 2020 годы"
Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 17 декабря 2015 г.
Текст постановления опубликован в газете "Красный Север" от 26 февраля 2016 г., спецвыпуск N 9/1; на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) опубликование N 8900201602250021 от 25 февраля 2016 г.; на Официальном Интернет-сайте исполнительных органов государственной власти ЯНАО (http://правительство.янао.рф) 24 февраля 2016 г.