Постановление Администрации муниципального образования г. Ноябрьск
от 29 марта 2016 г. N П-192
"О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.11.2013 N П-1497 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Ноябрьск "Повышение уровня жизнеобеспечения муниципального образования город Ноябрьск на 2014 - 2025 годы"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации города от 11.09.2013 N П-1168 "Об утверждении Порядка разработки, реализации, оценки эффективности и корректировки муниципальных программ муниципального образования город Ноябрьск", распоряжением Администрации города от 23.05.2013 N Р-506 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования город Ноябрьск", руководствуясь Уставом муниципального образования город Ноябрьск, Администрация города Ноябрьска постановляет:
1. Внести в постановление Администрации города от 13.11.2013 N П-1497 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Ноябрьск "Повышение уровня жизнеобеспечения муниципального образования город Ноябрьск на 2014 - 2025 годы" (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
"Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Ноябрьск "Повышение уровня жизнеобеспечения муниципального образования город Ноябрьск" на 2014 - 2025 годы.".
1.2. Паспорт муниципальной программы муниципального образования город Ноябрьск "Повышение уровня жизнеобеспечения муниципального образования город Ноябрьск" на 2014 - 2025 годы (далее - Программа) изложить в следующей редакции:
"Паспорт муниципальной программы муниципального образования город Ноябрьск "Повышение уровня жизнеобеспечения муниципального образования город Ноябрьск" на 2014 - 2025 годы (далее - муниципальная программа)
Ответственный исполнитель |
Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи Администрации города Ноябрьска (далее по тексту - УЖКХТЭС) |
||||
Соисполнители муниципальной программы |
- департамент образования Администрации города Ноябрьска (далее по тексту - ДО); - муниципальное учреждение "Дирекция муниципального заказа" (далее по тексту - МУ "Дирекция муниципального заказа"); - Ноябрьский городской департамент по имуществу Администрации города Ноябрьска (далее по тексту - НГДИ); - управление культуры Администрации города Ноябрьска (далее по тексту - УК); - муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования город Ноябрьск" (далее по тексту -МКУ "ЕДДС МО г. Ноябрьск"); - Администрация города Ноябрьска |
||||
Цели муниципальной программы |
Повышение уровня жизнеобеспечения, организация безопасных и благоприятных условий для проживания граждан в муниципальном образовании город Ноябрьск |
||||
Задачи муниципальной программы |
1. Повышение уровня и качества коммунального обслуживания населения, степени устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения на территории муниципального образования город Ноябрьск, а также повышение качества организации ритуальных услуг. 2. Улучшение технического состояния жилищного фонда, повышение качества содержания жилищного фонда. 3. Развитие транспортного комплекса города Ноябрьска и обеспечение качественного обслуживания населения муниципального образования город Ноябрьск пассажирским транспортом общего пользования. 4. Повышение безопасности дорожного движения в городе Ноябрьске. 5. Повышение качества и уровня комфортности проживания населения на территории муниципального образования город Ноябрьск. 6. Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения. 7. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы |
||||
Сроки реализации муниципальной программы |
2014 - 2025 годы |
||||
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы |
1. Количество объектов муниципального жилищного фонда, приведенных в соответствие стандартам качества. 2. Доля восстановленных земельных участков, убранных от несанкционированно размещенных отходов, от количества выявленных. 3. Доля отремонтированных улиц и дорог местного значения муниципального образования город Ноябрьск в общей протяженности улиц и дорог местного значения муниципального образования город Ноябрьск |
||||
Программно-целевые инструменты |
Отсутствуют |
||||
Подпрограммы |
1. Повышение уровня и качества оказываемых услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, степени устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения на территории муниципального образования город Ноябрьск на 2014 - 2025 годы. 2. Организация безопасных и благоприятных условий для проживания граждан, соответствующих установленным стандартам качества, на 2014 - 2025 годы. 3. Повышение уровня и качества транспортного обслуживания населения, степени надежности функционирования общественного транспорта, безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Ноябрьск на 2014 - 2025 годы. 4. Повышение качества и уровня комфортности проживания населения, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования город Ноябрьск на 2014 - 2025 годы. 5. Муниципальный дорожный фонд города Ноябрьска. 6. Административно-правовое сопровождение реализации муниципальной программы на 2014 - 2025 годы |
||||
Ресурсное обеспечение муниципальной программы | |||||
Год реализации муниципальной программы |
Общий объем финансирования тыс. руб. |
Объем финансирования муниципальной программы, утвержденный решением Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, тыс. руб. |
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб. |
||
2014 год |
1 886 972,02 |
1 886 972,02 |
0,00 |
||
средства местного бюджета |
1 007 043,85 |
1 007 043,85 |
0,00 |
||
средства, передаваемые из окружного бюджета |
864 850,00 |
864 850,00 |
0,00 |
||
привлеченные средства |
15 078,17 |
15078,17 |
0,00 |
||
2015 год |
1 074 696,00 |
1 074 696,00 |
0,00 |
||
средства местного бюджета |
612 318,00 |
612 318,00 |
0,00 |
||
средства, передаваемые из окружного бюджета |
459 378,00 |
459378,00 |
0,00 |
||
привлеченные средства |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
||
2016 год |
829 338,00 |
829 338,00 |
0,00 |
||
средства местного бюджета |
465 762,00 |
465762,00 |
0,00 |
||
средства, передаваемые из окружного бюджета |
363 576,00 |
363 576,00 |
0,00 |
||
2017 год |
2 269 248,00 |
0,00 |
2 269 248,00 |
||
средства местного бюджета |
2 269 248,00 |
0,00 |
2 269 248,00 |
||
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2018 год |
2 263 757,92 |
0,00 |
2 263 757,92 |
||
средства местного бюджета |
2 263 757,92 |
0,00 |
2 263 757,92 |
||
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2019 год |
2 221 459,92 |
0,00 |
2 221 459,92 |
||
средства местного бюджета |
2 221 459,92 |
0,00 |
2 221 459,92 |
||
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2020 год |
2 221 459,92 |
0,00 |
2 221 459,92 |
||
средства местного бюджета |
2 221 459,92 |
0,00 |
2 221 459,92 |
||
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2021 год |
2 221 459,92 |
0,00 |
2 221 459,92 |
||
средства местного бюджета |
2 221 459,92 |
0,00 |
2 221 459,92 |
||
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2022 год |
2 221 459,92 |
0,00 |
2 221 459,92 |
||
средства местного бюджета |
2 221 459,92 |
0,00 |
2 221 459,92 |
||
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2023 год |
2 221 459,92 |
0,00 |
2 221 459,92 |
||
средства местного бюджета |
2 221 459,92 |
0,00 |
2 221 459,92 |
||
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2024 год |
2 221 459,92 |
0,00 |
2 221 459,92 |
||
средства местного бюджета |
2 221 459,92 |
0,00 |
2 221 459,92 |
||
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2025 год |
2 221 459,92 |
0,00 |
2 221459,92 |
||
средства местного бюджета |
2 221 459,92 |
0,00 |
2 221 459,92 |
||
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
Реализация программы обеспечит повышение уровня и качества жилищно-коммунального и транспортного обслуживания населения, степени устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения, уровня благоустройства и озеленения на территории муниципального образования город Ноябрьск, улучшение экологической ситуации |
1.3. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
"Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Комплекс программных мер обеспечит повышение уровня и качества жилищно-коммунального обслуживания населения, степени устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения на территории муниципального образования город Ноябрьск.
Реализация программы позволит:
- сохранить качество выполнения муниципальной работы по обеспечению комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде;
- повысить эффективность деятельности УЖКХТЭС по реализации вопросов местного значения в сфере дорожно-транспортного, жилищно-коммунального комплекса и охраны окружающей среды;
- повысить результативность расходования бюджетных средств на реализацию полномочий УЖКХТЭС в сфере дорожно-транспортного, жилищно-коммунального комплекса и безопасности окружающей среды, охраны объектов растительного и животного мира.
Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, позволит к концу 2025 года обеспечить достижение следующих показателей:
1) увеличить объем муниципального жилищного фонда, приведенного в соответствие стандартам качества, на 30 единиц;
2) сохранить долю восстановленных земельных участков, убранных от несанкционированно размещенных отходов, от количества выявленных на уровне не менее 83%;
3) увеличить долю отремонтированных улиц и дорог местного значения муниципального образования город Ноябрьск в общей протяженности улиц и дорог местного значения муниципального образования город Ноябрьск до 39,11%.".
1.4. Приложение N 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение N 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.6. Паспорт подпрограммы 1 приложения N 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы |
УЖКХТЭС |
|||
Соисполнители подпрограммы |
МУ "Дирекция муниципального заказа", ДО, УК, НГДИ, Администрация города Ноябрьска |
|||
Цель подпрограммы |
Повышение уровня и качества коммунального обслуживания населения, степени устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения на территории муниципального образования город Ноябрьск, а также повышение качества организации ритуальных услуг |
|||
Задачи подпрограммы |
1. Обеспечение надежности функционирования систем жизнеобеспечения муниципального образования город Ноябрьск. 2. Улучшение финансового состояния коммунальных предприятий. 3. Организация ритуальных услуг |
|||
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2025 годы |
|||
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы |
1. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры. 2. Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть. 3. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии. 4. Доля объема средств субсидий, предоставляемых на коммунальные услуги, в общем объеме средств субсидий, предоставляемых на жилищно-коммунальные услуги |
|||
Основные направления реализации подпрограммы |
1. Проведение мероприятий по подготовке объектов коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период за счет средств местного бюджета. 2. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Ноябрьск. 3. Повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Ноябрьск. 4. Возмещение затрат, связанных с оплатой коммунальных услуг незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда. 5. Возмещение недополученных доходов от оказания населению ритуальных услуг. 6. Субсидии для возмещения недополученных доходов ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим продажу коммунальных ресурсов исполнителям коммунальных услуг на территории муниципального образования город Ноябрьск. 7. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |
|||
Ресурсное обеспечение подпрограммы | ||||
Год реализации подпрограммы |
Общий объём финансирования, тыс. рублей |
Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Ноябрьск, тыс. рублей |
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования город Ноябрьск, тыс. рублей |
|
2014 год |
1 048 328,62 |
1 048 328,62 |
0,00 |
|
средства местного бюджета |
431 095,62 |
431 095,62 |
0,00 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
617233,00 |
617 233,00 |
0,00 |
|
2015 год |
235 970,00 |
235 970,00 |
0,00 |
|
средства местного бюджета |
168 714,00 |
168 714,00 |
0,00 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
67 256,00 |
67 256,00 |
0,00 |
|
2016 год |
43 656,00 |
43 656,00 |
0,00 |
|
средства местного бюджета |
11 656,00 |
11 656,00 |
0,00 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
32 000,00 |
32 000,00 |
0,00 |
|
2017 год |
162 095,00 |
0,00 |
162 095,00 |
|
средства местного бюджета |
162 095,00 |
0,00 |
162 095,00 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 год |
161 200,00 |
0,00 |
161 200,00 |
|
средства местного бюджета |
161 200,00 |
0,00 |
161 200,00 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 год |
159 595,00 |
0,00 |
159 595,00 |
|
средства местного бюджета |
159 595,00 |
0,00 |
159 595,00 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2020 год |
159 595,00 |
0,00 |
159 595,00 |
|
средства местного бюджета |
159 595,00 |
0,00 |
159 595,00 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2021 год |
159 595,00 |
0,00 |
159 595,00 |
|
средства местного бюджета |
159 595,00 |
0,00 |
159 595,00 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2022 год |
159 595,00 |
0,00 |
159 595,00 |
|
средства местного бюджета |
159 595,00 |
0,00 |
159 595,00 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2023 год |
159 595,00 |
0,00 |
159 595,00 |
|
средства местного бюджета |
159 595,00 |
0,00 |
159 595,00 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2024 год |
159 595,00 |
0,00 |
159 595,00 |
|
средства местного бюджета |
159 595,00 |
0,00 |
159 595,00 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2025 год |
159 595,00 |
0,00 |
159 595,00 |
|
средства местного бюджета |
159 595,00 |
0,00 |
159 595,00 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры до 76,0%. 2. Сохранить долю утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть на уровне не выше 31,0%. 3. Сохранить долю потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии на уровне не выше 29,5%. 4. Снижение доли объема средств субсидий, предоставляемых на коммунальные услуги, в общем объёме средств субсидий, предоставляемых на жилищно-коммунальные услуги, до 15% |
1.7. Таблицу 1-1 приложения N 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.8. Раздел 5 подпрограммы 1 приложения N 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Ожидаемым результатом реализации подпрограммы будет стабильное развитие коммунальной инфраструктуры.
В ходе реализации подпрограммы к 2025 году планируется достичь:
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 76,0%;
- сохранить долю утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть, на уровне не выше 31,0%;
- сохранить долю потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии на уровне не выше 29,5%;
- снижение доли объема средств субсидий, предоставляемых на коммунальные услуги, в общем объёме средств субсидий, предоставляемых на жилищно-коммунальные услуги, до 15%.".
1.9. Паспорт подпрограммы 2 приложения N 4 к Программе изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы |
УЖКХТЭС |
|||
Соисполнитель подпрограммы |
МУ "Дирекция муниципального заказа", НГДИ |
|||
Цель подпрограммы |
Улучшение технического состояния жилищного фонда, повышение качества содержания жилищного фонда |
|||
Задачи подпрограммы |
1. Проведение текущего и капитального ремонта жилого фонда. 2. Повышение качества содержания жилищного фонда |
|||
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2025 годы |
|||
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы |
1. Количество объектов жилищного фонда собственников, приведенного в соответствие стандартам качества. 2. Доля объема средств субсидий на жилищные услуги в общем объеме средств субсидий, предоставляемых на жилищно-коммунальные услуги |
|||
Основные направления реализации подпрограммы |
1. Финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов. 2. Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда. 3. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной канализации по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек за счет средств местного бюджета. 4. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек за счет средств местного бюджета. 5. Возмещение затрат, связанных с оплатой содержания незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда. 6. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |
|||
Ресурсное обеспечение подпрограммы | ||||
Год реализации подпрограммы |
Общий объём финансирования, тыс. рублей |
Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Ноябрьск, тыс. рублей |
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования город Ноябрьск, тыс. рублей |
|
2014 год |
80 291,21 |
80 291,21 |
0,00 |
|
Средства местного бюджета |
20 332,21 |
20 332,21 |
0,00 |
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
59 959,00 |
59 959,00 |
0,00 |
|
2015 год |
161582,00 |
161582,00 |
0,00 |
|
Средства местного бюджета |
46 060,00 |
46 060,00 |
0,00 |
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
115 522,00 |
115 522,00 |
0,00 |
|
2016 год |
56 866,00 |
56 866,00 |
0,00 |
|
Средства местного бюджета |
26 107,00 |
26 107,00 |
0,00 |
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
30 759,00 |
30 759,00 |
0,00 |
|
2017 год |
218 799,00 |
0,00 |
218 799,00 |
|
Средства местного бюджета |
218 799,00 |
0,00 |
218 799,00 |
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 год |
218 799,00 |
0,00 |
218 799,00 |
|
средства местного бюджета |
218 799,00 |
0,00 |
218 799,00 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 год |
218 799,00 |
0,00 |
218 799,00 |
|
средства местного бюджета |
218 799,00 |
0,00 |
218 799,00 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2020 год |
218 799,00 |
0,00 |
218 799,00 |
|
средства местного бюджета |
218 799,00 |
0,00 |
218 799,00 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2021 год |
218 799,00 |
0,00 |
218 799,00 |
|
средства местного бюджета |
218 799,00 |
0,00 |
218 799,00 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2022 год |
218 799,00 |
0,00 |
218 799,00 |
|
средства местного бюджета |
218 799,00 |
0,00 |
218 799,00 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2023 год |
218 799,00 |
0,00 |
218 799,00 |
|
средства местного бюджета |
218 799,00 |
0,00 |
218 799,00 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2024 год |
218 799,00 |
0,00 |
218 799,00 |
|
средства местного бюджета |
218 799,00 |
0,00 |
218 799,00 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2025 год |
218 799,00 |
0,00 |
218 799,00 |
|
средства местного бюджета |
218 799,00 |
0,00 |
218 799,00 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Увеличение объема жилищного фонда собственников, приведенного в соответствие со стандартами качества к 2025 году, на 124 единицы. 2. Увеличение доли объема средств субсидий на жилищные услуги в общем объеме средств субсидий, предоставляемых на жилищно-коммунальные услуги, до 85,0% |
1.10. Таблицу 2-1 приложения N 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
1.11. Паспорт подпрограммы 3 приложения N 5 к Программе изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы |
УЖКХТЭС |
|||
Соисполнитель подпрограммы |
МУ "Дирекция муниципального заказа", ДО, НГДИ, МКУ "ЕДДС МО г. Ноябрьск" |
|||
Цель подпрограммы |
1. Развитие транспортного комплекса города Ноябрьска и обеспечение качественного обслуживания населения муниципального образования город Ноябрьск пассажирским транспортом общего пользования. 2. Повышение безопасности дорожного движения в городе Ноябрьске |
|||
Задачи подпрограммы |
1. Обеспечение доступности транспорта общего пользования для населения муниципального образования город Ноябрьск. 2. Совершенствование структуры парка подвижного состава пассажирского транспорта, дорожной и коммунальной техники. 3. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в муниципальном образовании город Ноябрьск |
|||
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2025 годы |
|||
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы |
1. Количество регулярных автобусных маршрутов на территории муниципального образования город Ноябрьск по регулируемым тарифам. 2. Доля муниципальной поддержки в расходах транспортной организации. 3. Доля общественного транспорта, приспособленного для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения от общего количества муниципального общественного транспорта. 4. Доля ДТП с участием детского населения (в возрасте до 16 лет) от общего количества ДТП |
|||
Основные направления реализации подпрограммы |
1. Реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом. 2. Приобретение низкопольных моделей автобусов, дорожной и коммунальной техники. 3. Проведение мероприятий по организации безопасности дорожного движения. 4. Содержание, эксплуатация и оснащение современным информационным и телекоммуникационным оборудованием аппаратно-программных комплексов регистрации изображения и скорости |
|||
Ресурсное обеспечение подпрограммы | ||||
Год реализации подпрограммы |
Общий объём финансирования, тыс. рублей |
Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Ноябрьск, тыс. рублей |
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования город Ноябрьск, тыс. рублей |
|
2014 год |
239 173,00 |
239 173,00 |
0,00 |
|
Средства местного бюджета |
237 823,00 |
237 823,00 |
0,00 |
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
1350,00 |
1350,00 |
0,00 |
|
2015 год |
216 798,00 |
216 798,00 |
0,00 |
|
Средства местного бюджета |
216 498,00 |
216 498,00 |
0,00 |
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
|
2016 год |
219 522,00 |
219 522,00 |
0,00 |
|
Средства местного бюджета |
219 522,00 |
219 522,00 |
0,00 |
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2017 год |
351 528,00 |
0,00 |
351 528,00 |
|
Средства местного бюджета |
351 528,00 |
0,00 |
351 528,00 |
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 год |
349 699,00 |
0,00 |
349 699,00 |
|
средства местного бюджета |
349 699,00 |
0,00 |
349 699,00 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 год |
313 015,00 |
0,00 |
313 015,00 |
|
средства местного бюджета |
313 015,00 |
0,00 |
313 015,00 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2020 год |
313 015,00 |
0,00 |
313 015,00 |
|
средства местного бюджета |
313 015,00 |
0,00 |
313 015,00 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2021 год |
313 015,00 |
0,00 |
313 015,00 |
|
средства местного бюджета |
313 015,00 |
0,00 |
313 015,00 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2022 год |
313 015,00 |
0,00 |
313 015,00 |
|
средства местного бюджета |
313 015,00 |
0,00 |
313 015,00 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2023 год |
313 015,00 |
0,00 |
313 015,00 |
|
средства местного бюджета |
313 015,00 |
0,00 |
313 015,00 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2024 год |
313 015,00 |
0,00 |
313 015,00 |
|
средства местного бюджета |
313 015,00 |
0,00 |
313 015,00 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2025 год |
313 015,00 |
0,00 |
313 015,00 |
|
средства местного бюджета |
313 015,00 |
0,00 |
313 015,00 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Сохранение регулярных автобусных маршрутов на территории муниципального образования город Ноябрьск по регулируемым тарифам в количестве 14. 2. Сохранение доли муниципальной поддержки в расходах транспортной организации на уровне 80,9%. 3. Увеличение доли общественного транспорта, приспособленного для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения, от общего количества муниципального общественного транспорта к 2025 году до 18,56%. 4. Снижение доли ДТП с участием детского населения (в возрасте до 16 лет) от общего числа ДТП до 1,0% |
1.12. Таблицу 3-1 приложения N 5 к Программе изложить в редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
1.13. Раздел 3 подпрограммы 3 приложения N 5 к Программе изложить в следующей редакции:
"Раздел 3. Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы
Перечень целевых показателей подпрограммы с распределением плановых значений по годам её реализации приведен в приложении N 2 к настоящей муниципальной программе.
Методика расчёта показателей (индикаторов) подпрограммы
Количество регулярных автобусных маршрутов на территории муниципального образования город Ноябрьск по регулируемым тарифам | |||
Единица измерения |
Ед. |
||
Определение показателя |
Абсолютный показатель. Целевое значение показателя определяется, исходя из показателя прошлых лет. Для определения значения целевого показателя применяются сведения о количестве регулярных автобусных маршрутов |
||
Алгоритм формирования показателя |
Абсолютный показатель - Крам |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Источник информации - УЖКХТЭС |
Целевое значение показателя является разумным и достаточным. Стабильное значение планового показателя является положительной динамикой |
Количество регулярных автобусных маршрутов по регулируемым маршрутам |
Крам |
Административная информация |
Доля муниципальной поддержки в расходах транспортных организаций | |||
Единица измерения |
% |
||
Определение показателя |
Отношение суммы субсидий выделяемых транспортной организации в общем объеме затрат организации. |
||
Алгоритм формирования показателя |
|||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Источник информации |
Целевое значение показателя является разумным и достаточным, возможное недовыполнение показателя в разумных пределах может считаться положительным. Перевыполнение планового показателя является отрицательной динамикой |
Доля муниципальной поддержки в расходах транспортной организации |
Бмпто |
Расчетный показатель |
|
Сумма муниципальной поддержки (субсидия) |
S |
УЖКХТЭС |
|
Общая сумма затрат предприятия на оказание пассажирских перевозок |
Sзто |
Транспортная организация |
Доля общественного автотранспорта, приспособленного для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения, от общего количества муниципального общественного транспорта | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Отношение количества общественного автотранспорта, приспособленного для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения, к общему количеству муниципального общественного транспорта |
|
Алгоритм формирования показателя |
, |
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение к концу планового периода - отрицательной |
Доля общественного автотранспорта, приспособленного для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения, от общего количества муниципального общественного транспорта |
Динв |
|
Количество общественного автотранспорта, приспособленного для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения |
Тинв. |
|
Общее количество муниципального общественного транспорта |
Тобщ |
|
Источник информации |
НГДИ |
Доля ДТП с участием детского населения (в возрасте до 16 лет) от общего количества ДТП | |||
Единица измерения |
% |
||
Определение показателя |
Отношение количества ДТП с участием детского населения (в возрасте до 16 лет) к общему количеству ДТП |
||
Алгоритм формирования показателя |
|||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Источник информации |
Превышение планового показателя является отрицательной динамикой |
Доля ДТП с участием детского населения (в возрасте до 16 лет) от общего количества ДТП |
Бдтпдн |
Расчетный показатель |
|
Количество ДТП с участием детского населения (в возрасте до 16 лет) |
Sдет |
Информация ОР ДПС ОГИБДД ОМВД России по г. Ноябрьску |
|
Количество ДТП общее |
Sобщ |
Информация ОР ДПС ОГИБДД ОМВД России по г. Ноябрьску |
1.14. Раздел 5 подпрограммы 3 приложения N 5 к Программе изложить в следующей редакции:
"Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит сохранить надежное функционирование общественного транспорта на территории муниципального образования город Ноябрьск, повысить безопасность дорожного движения на территории муниципального образования город Ноябрьск посредством повышения дисциплины участников движения в системе улично-дорожной сети города Ноябрьска, а также усиления контроля за движением транспортных средств.
Реализация мероприятий позволит:
1) сохранить регулярные автобусные маршруты на территории муниципального образования город Ноябрьск по регулируемым тарифам в количестве 14 ед.;
2) сохранить долю муниципальной поддержки в расходах транспортной организации на уровне 80,9%;
3) увеличить долю общественного транспорта, приспособленного для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения, от общего количества муниципального общественного транспорта к 2025 году до 18,56%;
4) снизить долю ДТП с участием детского населения (до 16 лет) от общего числа ДТП до 1,0%.".
1.15. Паспорт подпрограммы 4 приложения N 6 к Программе изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы |
УЖКХТЭС |
|||
Соисполнители подпрограммы |
МУ "Дирекция муниципального заказа", Администрация города Ноябрьска, УК |
|||
Цель подпрограммы |
Повышение качества и уровня комфортности проживания населения на территории муниципального образования город Ноябрьск |
|||
Задачи подпрограммы |
1. Обеспечение условий для комфортного проживания и отдыха жителей муниципального образования город Ноябрьск. 2. Улучшение экологических условий жизнедеятельности населения |
|||
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2025 годы |
|||
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы |
1. Доля земель, занимаемых зелеными насаждениями, газонами, от общей площади земель социально-культурного назначения. 2. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий муниципального образования город Ноябрьск. 3. Доля отходов, сбор которых осуществляется по видам (ртутьсодержащие приборы, бумага, картон, полимеры). 4. Доля утилизированных, обезвреженных отходов от общего объема отходов в год |
|||
Основные направления реализации подпрограммы |
1. Благоустройство территории муниципального образования город Ноябрьск. 2. Благоустройство дворовых территорий. 3. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. 4. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства. 5. Проведение природоохранных мероприятий. 6. Улучшение санитарного состояния территории города. 7. Реализация мероприятий по осуществлению дорожной деятельности (подготовка Стратегии комплексного развития транспортной инфраструктуры города Ноябрьска на 2015 - 2032 годы). 8. Организация работы по выявлению, транспортировке, учету и хранению брошенного движимого имущества на территории МО город Ноябрьск |
|||
Ресурсное обеспечение подпрограммы | ||||
Год реализации подпрограммы |
Общий объём финансирования, тыс. рублей |
Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Ноябрьск, тыс. рублей |
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования город Ноябрьск, тыс. рублей |
|
2014 год |
248 518,69 |
248 518,69 |
0,00 |
|
средства местного бюджета |
215 628,52 |
215 628,52 |
0,00 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
17 812,00 |
17 812,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства |
15 078,17 |
15 078,17 |
0,00 |
|
2015 год |
148 881,00 |
148 881,00 |
0,00 |
|
средства местного бюджета |
72 463,00 |
72 463,00 |
0,00 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
73 418,00 |
73 418,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
|
2016 год |
151 389,00 |
151 389,00 |
0,00 |
|
средства местного бюджета |
77 971,00 |
77 971,00 |
0,00 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
73 418,00 |
73 418,00 |
0,00 |
|
2017 год |
1 158 693,00 |
0,00 |
1 158 693,00 |
|
средства местного бюджета |
1 158 693,00 |
0,00 |
1 158 693,00 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
73 418,00 |
0,00 |
|
2018 год |
1 155 926,92 |
0,00 |
1155 926,92 |
|
средства местного бюджета |
1 155 926,92 |
0,00 |
1155 926,92 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 год |
1 151 917,92 |
0,00 |
1 151 917,92 |
|
средства местного бюджета |
1 151 917,92 |
0,00 |
1 151 917,92 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2020 год |
1 151 917,92 |
0,00 |
1 151 917,92 |
|
средства местного бюджета |
1 151 917,92 |
0,00 |
1 151 917,92 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2021 год |
1 151 917,92 |
0,00 |
1 151 917,92 |
|
средства местного бюджета |
1 151 917,92 |
0,00 |
1 151 917,92 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2022 год |
1 151 917,92 |
0,00 |
1 151 917,92 |
|
средства местного бюджета |
1 151 917,92 |
0,00 |
1 151 917,92 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2023 год |
1 151 917,92 |
0,00 |
1 151 917,92 |
|
средства местного бюджета |
1 151 917,92 |
0,00 |
1 151 917,92 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2024 год |
1 151 917,92 |
0,00 |
1 151 917,92 |
|
средства местного бюджета |
1 151 917,92 |
0,00 |
1 151 917,92 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2025 год |
1 151 917,92 |
0,00 |
1 151 917,92 |
|
средства местного бюджета |
1 151 917,92 |
0,00 |
1 151 917,92 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Увеличение доли земель, занимаемых зелеными насаждениями, газонами, от общей площади земель социально-культурного назначения до 43%. 2. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий муниципального образования город Ноябрьск до 39,6%. 3. Сохранение доли отходов, сбор которых осуществляется по видам (ртуть-содержащие приборы, бумага, картон, полимеры), на уровне 5%. 4. Увеличение доли утилизированных, обезвреженных отходов от общего объема отходов до 29,0% |
1.16. Пункт 4 раздела 2 подпрограммы 4 приложения N 6 к Программе изложить в следующей редакции:
"4. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства.
Реализация данного мероприятия предусматривает:
- обустройство проезда N 1 промзоны город Ноябрьск;
- реконструкция центрального проезда промзоны III от кольца до учебного центра город Ноябрьск;
- ПИР по обустройству "Аллеи памяти" на городском кладбище N 3 в городе Ноябрьске;
- изготовление технических паспортов ливневых канализаций;
- обустройство городского парка;
- реконструкция уличного освещения в мкр. "Вынгапуровский" г. Ноябрьска (в районе ул. Ленина, д. 24, 24а, ул. Строителей, ул. Дружбы, ул. Энтузиастов), в том числе затраты на ПИР (проведение гос. экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий);
- реконструкция привокзальной площади по адресу: ул. Магистральная, ст. Пелей, с обустройством автостоянки, г. Ноябрьск (проведение гос. экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий);
- строительство путепровода с транспортными развязками в двух уровнях на 216-ом км железной дороги Сургут - Уренгой в г. Ноябрьске, в том числе затраты на ПИР;
- благоустройство территории сквера в мкр. "Вынгапуровский", в том числе ПИР;
- расходы по исполнительным листам;
- благоустройство территории под места захоронения на городском кладбище N 3 в г. Ноябрьске.".
1.17. Таблицу 4-1 приложения N 6 к Программе изложить в редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению
1.18. Раздел 3 подпрограммы 4 приложения N 6 к Программе изложить в следующей редакции:
"Раздел 3. Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы
Перечень целевых показателей подпрограммы с распределением плановых значений по годам её реализации приведен в приложении N 2 к настоящей муниципальной программе.
Методика расчёта показателей (индикаторов) подпрограммы
Доля земель занимаемых зелеными насаждениями, газонами от общей площади земель социально-культурного назначения | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
отношение площади земель, занимаемых зелеными насаждениями, к общей площади земель социально-культурного назначения |
|
Алгоритм формирования показателя |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Рост планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение к концу планового периода - отрицательной |
Доля земель занимаемых зелеными насаждениями, газонами |
ДЗззн |
|
Площадь земель занимаемых зелеными насаждениями |
Sзн |
|
Общая площадь земель социально-культурного назначения |
Sобщ |
|
Источник информации |
УЖКХТЭС - административная информация |
Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий муниципального образования город Ноябрьск | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Отношение количества благоустроенных дворовых территорий к общему числу дворовых территорий муниципального образования город Ноябрьск |
|
Алгоритм формирования показателя |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Рост планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение к концу планового периода - отрицательной |
Доля благоустроенных дворовых территорий |
Д одт |
|
Число благоустроенных дворовых территорий |
Чодт |
|
Число дворовых территорий муниципального образования город Ноябрьск общее |
Чодт |
|
Источник информации |
УЖКХТЭС - административная информация |
Доля отходов, сбор которых осуществляется по видам (ртутьсодержащие приборы, бумага, картон, полимеры) | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Отношение объема твердых бытовых отходов, сбор которых осуществляется по видам (ртутьсодержащие приборы, бумага, картон, полимеры), к общему объему образующихся отходов |
|
Алгоритм формирования показателя |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Рост планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
Доля твердых бытовых отходов, сбор которых осуществляется по видам (пластик, бумага) |
N |
|
Объем отходов, сбор которых осуществляется по видам (ртутьсодержащие приборы, бумага, картон, полимеры) |
Ур |
|
Общий объем образующихся отходов |
Уо |
|
Источник информации |
УЖКХТЭС - административная информация |
Доля утилизированных, обезвреженных отходов от общего объема отходов в год | ||
Единица измерения |
% |
|
Определение показателя |
Отношение объема утилизированных, обезвреженных отходов к общему объему образующихся отходов |
|
Алгоритм формирования показателя |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Рост планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
Доля утилизированных, обезвреженных отходов от общего объема отходов в год |
I |
|
Объем утилизированных, обезвреженных отходов |
Уио |
|
Общий объем образующихся отходов |
Уо |
|
Источник информации |
УЖКХТЭС - административная информация |
1.19. Раздел 5 подпрограммы 4 приложения N 6 к Программе изложить в следующей редакции:
"Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Основным результатом реализации подпрограммы является повышение качества и уровня комфортности проживания населения, а также улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании город Ноябрьск.
Достижение результатов, отражающих повышение уровня благоустройства города, его санитарного состояния и эстетического вида выражается в следующих показателях эффективности:
- увеличение доли земель, занимаемых зелеными насаждениями, газонами, от общей площади земель социально-культурного назначения до 43,0%;
- увеличение доли обустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий муниципального образования город Ноябрьск до 39,6%;
- сохранение доли отходов, сбор которых осуществляется по видам (ртутьсодержащие приборы, бумага, картон, полимеры), на уровне 5%;
- увеличение доли утилизированных, обезвреженных отходов от общего объема отходов до 29,0%.".
1.20. Паспорт подпрограммы 5 приложения N 7 к Программе изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы |
УЖКХТЭС |
|||
Соисполнители подпрограммы |
МУ "Дирекция муниципального заказа" |
|||
Цель подпрограммы |
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|||
Задачи подпрограммы |
Организация работ по обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|||
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2025 годы |
|||
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы |
1. Рейтинговая оценка уровня качества содержания дорог. 2. Протяженность отремонтированных улиц и дорог местного значения муниципального образования город Ноябрьск |
|||
Основные направления реализации подпрограммы |
Реализация мероприятий по осуществлению дорожной деятельности |
|||
Ресурсное обеспечение подпрограммы | ||||
Год реализации подпрограммы |
Общий объем финансирования тыс. руб. |
Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, тыс. руб. |
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб. |
|
2014 год |
183 131,00 |
183 131,00 |
0,00 |
|
средства местного бюджета |
14 649,00 |
14 649,00 |
0,00 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
168 482,00 |
168 482,00 |
0,00 |
|
2015 год |
229 176,00 |
229 176,00 |
0,00 |
|
средства местного бюджета |
26 308,00 |
26 308,00 |
0,00 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
202 868,00 |
202 868,00 |
0,00 |
|
2016 год |
262 499,00 |
262 499,00 |
0,00 |
|
средства местного бюджета |
35 114,00 |
35 114,00 |
0,00 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
227 385,00 |
227 385,00 |
0,00 |
|
2017 год |
281 642,00 |
0,00 |
281 642,00 |
|
средства местного бюджета |
281 642,00 |
0,00 |
281 642,00 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 год |
281 642,00 |
0,00 |
281 642,00 |
|
средства местного бюджета |
281 642,00 |
0,00 |
281 642,00 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 год |
281 642,00 |
0,00 |
281 642,00 |
|
средства местного бюджета |
281 642,00 |
0,00 |
281 642,00 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2020 год |
281 642,00 |
0,00 |
281 642,00 |
|
средства местного бюджета |
281 642,00 |
0,00 |
281 642,00 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2021 год |
281 642,00 |
0,00 |
281 642,00 |
|
средства местного бюджета |
281 642,00 |
0,00 |
281 642,00 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2022 год |
281 642,00 |
0,00 |
281 642,00 |
|
средства местного бюджета |
281 642,00 |
0,00 |
281 642,00 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2023 год |
281 642,00 |
0,00 |
281 642,00 |
|
средства местного бюджета |
281 642,00 |
0,00 |
281 642,00 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2024 год |
281 642,00 |
0,00 |
281 642,00 |
|
средства местного бюджета |
281 642,00 |
0,00 |
281 642,00 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2025 год |
281 642,00 |
0,00 |
281 642,00 |
|
средства местного бюджета |
281 642,00 |
0,00 |
281 642,00 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Рост рейтинговой оценки уровня качества содержания дорог (бал.) до 4,7. 2. Увеличение протяженности отремонтированных улиц и дорог местного значения муниципального образования город Ноябрьск до 70,0 км |
1.21. Таблицу 5-1 приложения N 7 к Программе изложить в редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению.
1.22. Раздел 5 подпрограммы 5 приложения N 7 к Программе изложить в следующей редакции:
"Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит поддерживать на достаточном уровне качество содержания городских автомобильных дорог, за счет своевременного выполнения работ по ремонту дорог будет обеспечена их бесперебойная работа в соответствии с их функциональным назначением.
Также будет организована и обеспечена безопасность всех участников дорожного движения за счет содержания и ремонта городских автомобильных дорог и их обустройства недостающими техническими средствами организации дорожного движения в соответствии с новым проектом организации дорожного движения (дислокация дорожных знаков, ограждений, разметки), что позволит уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями.
Для обеспечения безопасности дорожного движения будет увеличено количество технических средств регулирования дорожного движения: светофорных объектов, табло обратного отсчета времени, пешеходных и отбойных ограждений и дорожных знаков.
В итоге реализация подпрограммы положительно повлияет на социально-экономическое развитие города Ноябрьска.
Достижение результатов выражается в следующих показателях эффективности:
- рост рейтинговой оценки уровня качества содержания дорог (бал.) до 4,7;
- увеличение протяженности отремонтированных улиц и дорог местного значения муниципального образования город Ноябрьск (км) до 70,0 км.".
1.23. Паспорт подпрограммы 6 приложения N 8 к Программе изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы |
УЖКХТЭС |
|||
Соисполнители подпрограммы |
Отсутствуют |
|||
Цель подпрограммы |
Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы |
|||
Задачи подпрограммы |
1. Совершенствование информационного, правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 2. Совершенствование кадрового потенциала |
|||
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2025 годы |
|||
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы |
1. Укомплектованность должностей муниципальной службы органов местного самоуправления, обеспечивающих реализацию целей и задач в жилищно-коммунальной сфере. 2. Рейтинговая оценка уровня качества финансового менеджмента УЖКХТЭС. 3. Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления (УЖКХТЭС), прошедших повышение квалификации в течение года |
|||
Основные направления реализации подпрограммы |
1. Обеспечение реализации исполнительно-распорядительных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, результативности использования бюджетных средств. 2. Повышение квалификации муниципальных служащих УЖКХТЭС |
|||
Ресурсное обеспечение подпрограммы | ||||
Год реализации подпрограммы |
Общий объём финансирования, тыс. рублей |
Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Ноябрьск, тыс. рублей |
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования город Ноябрьск, тыс. рублей |
|
2014 год |
87 529,50 |
87 529,50 |
0,00 |
|
средства местного бюджета |
87 515,50 |
87 515,50 |
0,00 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
14,00 |
14,00 |
0,00 |
|
2015 год |
82 289,00 |
82 289,00 |
0,00 |
|
средства местного бюджета |
82 275,00 |
82 275,00 |
0,00 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
14,00 |
14,00 |
0,00 |
|
2016 год |
95 406,00 |
95 406,00 |
0,00 |
|
средства местного бюджета |
95 392,00 |
95 392,00 |
0,00 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
14,00 |
14,00 |
0,00 |
|
2017 год |
96 491,00 |
0,00 |
96 491,00 |
|
средства местного бюджета |
96 491,00 |
0,00 |
96 491,00 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 год |
96 491,00 |
0,00 |
96 491,00 |
|
средства местного бюджета |
96 491,00 |
0,00 |
96 491,00 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 год |
96 491,00 |
0,00 |
96 491,00 |
|
средства местного бюджета |
96 491,00 |
0,00 |
96 491,00 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2020 год |
96 491,00 |
0,00 |
96 491,00 |
|
средства местного бюджета |
96 491,00 |
0,00 |
96 491,00 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2021 год |
96 491,00 |
0,00 |
96 491,00 |
|
средства местного бюджета |
96 491,00 |
0,00 |
96 491,00 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2022 год |
96 491,00 |
0,00 |
96 491,00 |
|
средства местного бюджета |
96 491,00 |
0,00 |
96 491,00 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2023 год |
96 491,00 |
0,00 |
96 491,00 |
|
средства местного бюджета |
96 491,00 |
0,00 |
96 491,00 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2024 год |
96 491,00 |
0,00 |
96 491,00 |
|
средства местного бюджета |
96 491,00 |
0,00 |
96 491,00 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2025 год |
96 491,00 |
0,00 |
96 491,00 |
|
средства местного бюджета |
96 491,00 |
0,00 |
96 491,00 |
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Укомплектованность должностей муниципальной службы органов местного самоуправления, обеспечивающих реализацию целей и задач в жилищно-коммунальной сфере, (%) - 100. 2. Достижение рейтинговой оценки уровня качества финансового менеджмента УЖКХТЭС (балл) - 3,0. 3. Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления (УЖКХТЭС), прошедших повышение квалификации в течение года, (%) -16,7 |
1.24. Таблицу 6-1 приложения N 8 к Программе изложить в редакции согласно приложению N 8 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации города Ноябрьска (Дьяченко Е.Л.) обеспечить опубликование настоящего постановления в городской общественно-политической газете "Северная вахта".
3. Отделу информатизации Администрации города Ноябрьска (Потупало В.И.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации города Ноябрьска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Камыша В.С.
Глава Администрации города |
А.В. Романов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации города Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 марта 2016 г. N П-192 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.11.2013 N П-1497 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Ноябрьск "Повышение уровня жизнеобеспечения муниципального образования город Ноябрьск на 2014 - 2025 годы"
Текст постановления опубликован в газете "Северная вахта" от 8 апреля 2016 г., спецвыпуск N 26(5976)
Настоящий документ фактически прекратил действие
Постановлением Администрации города Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 ноября 2022 г. N П-2182 постановление Администрации города Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 ноября 2013 г. N П-1497 признано не подлежащим применению с 1 января 2023 г.