Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к решению
Городской Думы
муниципального образования
г. Ноябрьска
от 28 февраля 2013 г. N 528-Д
Программа
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ноябрьск на 2012 - 2027 годы
Паспорт Программы
Наименование Программы |
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ноябрьск на 2012 - 2027 годы |
Основание для разработки Программы |
Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"; Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Градостроительный кодекс Российской Федерации; Приказ Минрегионразвития РФ от 06.05.2011 N 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований"; Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"; Устав муниципального образования город Ноябрьск; Генеральный план муниципального образования город Ноябрьск, утвержденный решением Городской Думы от 25.04.2008 N 352-Д; Документация по планировке территорий муниципального образования город Ноябрьск |
Заказчик Программы |
Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи Администрации города Ноябрьска |
Разработчик программы |
ЗАО Аудиторская компания "Развитие и осторожность" (ЗАО Аудиторская компания "РОСТ"), г. Тюмень |
Цель Программы |
Целью Программы является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования город Ноябрьск на период до 2027 года |
Задачи Программы |
Задачами Программы являются: инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; перспективное планирование развития коммунальных систем; разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры; повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
Важнейшие целевые показатели Программы |
Износ объектов: - электроснабжения - 33%; - теплоснабжения - 58%; - водоснабжения - 21,5%; - водоотведения - 23%; - газоснабжения - 38%. Уровень потерь: - электроснабжения - 9,7%; - теплоснабжения - 13,1%; - водоснабжения - 11,6%; - газоснабжения - 0,005%. |
Сроки и этапы реализации Программы |
Период реализации Программы: 2012 - 2027 гг. Этапы реализации мероприятий Программы: 1 этап: 2013 - 2017 годы 2 этап: 2018 - 2022 годы 3 этап: 2023 - 2027 годы |
Объемы и источники финансирования Программы |
Объем финансирования Программы составляет 33 532 256 тыс. руб. 1 этап: 2013 - 2017 гг. - 7 972 038 тыс. руб., из них: 2013 г. - 1 856 866 тыс. руб.; 2014 г. - 2 130 934 тыс. руб.; 2015 г. - 2 065 230 тыс. руб.; 2016 г. - 1 126 510 тыс. руб.; 2017 г. - 972 499 тыс. руб.; 2 этап: 2018 - 2022 гг. - 9 941 033 тыс. руб., из них: 2018 г. - 1 985 532 тыс. руб.; 2019 г. - 1 980 050 тыс. руб.; 2020 г. - 2 000 764 тыс. руб.; 2021 г. - 2 012 987 тыс. руб.; 2022 г. - 1 961 700 тыс. руб.; 3 этап: 2023 - 2027 гг. - 15 619 185 тыс. руб., из них: 2023 г. - 2 357 128 тыс. руб.; 2024 г. - 2 567 457 тыс. руб.; 2025 г. - 3 994 116 тыс. руб.; 2026 г. - 4 100 632 тыс. руб.; 2027 г. - 2 599 852 тыс. руб. По источникам финансирования: средства федерального бюджета - 0 тыс. руб.; средства окружного бюджета - 25 737 857 тыс. руб.; средства местного бюджета - 2 545 395 тыс. руб.; средства внебюджетных источников - 5 249 004 тыс. руб. |
1. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры
Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и муниципального образования город Ноябрьск на 2012 - 2027 годы (далее - Программа) является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования город Ноябрьск на период до 2027 года.
Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса.
Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города.
Основными задачами Программы являются:
1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.
2. Перспективное планирование развития коммунальных систем.
3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.
4. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.
5. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
1.1. Краткий анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры
Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:
- целевом - мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;
- системности - рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ноябрьск как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;
- комплексности - формирование Программы в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, окружными, муниципальными), реализуемыми на территории муниципального образования.
Срок реализации Программы: 2012 - 2027 годы.
Этапы реализации мероприятий Программы:
1 этап: 2013 - 2017 годы
2 этап: 2018 - 2022 годы
3 этап: 2023 - 2027 годы
1.1.1. Система электроснабжения
Электроснабжение муниципального образования город Ноябрьск осуществляется от единой энергетический системы - электрических сетей филиала Ноябрьские электрические сети ОАО "Тюменьэнерго" через ПС 220/110/10 кВ "Янга-Яха" и "Холмогорская" и далее через шесть ПС 110/10/10 кВ. Основными генерирующими источниками электроэнергии на данной территории являются Сургутская ГРЭС-1, Сургутская ГРЭС-2.
Опорными центрами питания города на напряжении 10 кВ являются:
- ПС 110/10/10 "Городская";
- ПС 110/10/10 "Владимирская";
- ПС 110/10/10 "Летняя";
- ПС 110/10/10 "Комплект";
- ПС 110/10/10 "Ноябрьская";
- ПС 110/10/10 "Адмиральская".
Электроснабжение мкр. Вынгапуровский осуществляется на напряжениях 6-10 кВ от электрической сети ООО "Ноябрьскэнергонефть" через ПС 35/10 "Промзона", ПС 110/35/6 "Янтарная", ПС 35/6 "ЦПС". Электрические сети 10(6)-0,4 кВ в пределах микрорайона обслуживает ОАО "Вынгапуровский тепловодоканал" (далее - ОАО "ВТВК").
Основные показатели системы электроснабжения города Ноябрьска на 2011 г.:
- Прием электрической энергии в сеть - 291,11 млн кВт·ч
- Потери электрической энергии - 34,01 млн кВт·ч (11,68%)
- Полезный отпуск электрической энергии - 257,1 млн кВт·ч
Основные показатели системы электроснабжения мкр. Вынгапуровский на 2011 г.:
- Прием электрической энергии в сеть - 23,86 млн кВт·ч
- Потери электрической энергии - 1,13 млн кВт·ч (4,75%)
- Полезный отпуск электрической энергии - 22,73 млн кВт·ч
Бухгалтерский износ объектов системы электроснабжения на 01.01.2012 - 44,8%
Институциональная структура
Услуги по передаче электрической энергии на территории города Ноябрьск осуществляет ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск". ЛЭП, РП и ТП, используемые для передачи находятся в собственности муниципалитета и арендуются предприятием ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск".
Реализацию электроэнергии потребителям осуществляют две энергосбытовых организации: ОАО "Северная энергетическая компания" и ОАО "Тюменьэнергосбыт".
На территории мкр. Вынгапуровский передачу электроэнергии осуществляет ОАО "Вынгапуровский тепловодоканал". Расчеты с потребителями электроэнергии мкр. Вынгапуровский осуществляет ОАО "Тюменьэнергосбыт".
Характеристика системы ресурсоснабжения
Основные технические характеристики источников электроснабжения:
города Ноябрьска:
- Общее количество:
- питающих ПС - 6 ед.;
- распределительных пунктов - 20 ед.;
- трансформаторных подстанций - 196 ед.;
- силовых трансформаторов - 312 ед.
- Суммарная мощность силовых трансформаторов - 88,35 МВА
мкр. Вынгапуровский:
- Общее количество:
- питающих ПС - 3 ед.;
- трансформаторных подстанций - 39 ед.;
- силовых трансформаторов - 45 ед.
- Суммарная мощность силовых трансформаторов - 12,68 МВА.
Основные технические характеристики электрических сетей:
- Общая протяженность линий электропередачи всех классов напряжения в городе Ноябрьске (ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск") - 716,94 км, в т.ч.:
- ВЛ-10 кВ - 228,102 км (32%);
- КЛ-10 кВ - 179,1 км (25%);
- ВЛ-0,4 кВ - 108,513 км (15%);
- КЛ-0,4 кВ - 201,228 км (28%).
- Общая протяженность линий электропередачи всех классов напряжения в мкр. Вынгапуровский - 192,83 км, в т.ч.:
- ВЛ-10 (6) кВ - 123,85 км (64%);
- КЛ-10 (6) кВ - 11,93 км (6%);
- ВЛ-0,4 кВ - 28,0 км (15%);
- КЛ-0,4 кВ - 29,05 км (15%).
Показатели эффективности и надежности имеющихся сетей
Динамику потерь электроэнергии в электрических сетях муниципального образования город Ноябрьск отражает табл. 1.
Таблица 1
Потери электроэнергии при передаче за 2009 - 2011 г.г.
N п/п |
Показатель |
Объем электроэнергии, кВт·ч |
||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" |
|
|
|
1.1 |
Потери электроэнергии |
33 181 631 |
34 140 269 |
34 011 994 |
|
Потери электроэнергии в % от поступления в сеть |
10,76 |
11,02 |
11,68 |
2 |
ОАО "ВТВК" |
|
|
|
2.1 |
Потери электроэнергии |
1328042 |
1438492,53 |
1133318 |
|
Потери электроэнергии в % от поступления в сеть |
5,16 |
5,44 |
4,75 |
3 |
Всего по муниципальному образованию город Ноябрьск |
|
|
|
3.1 |
Потери электроэнергии |
34 509 673 |
35 578 762 |
35 145 312 |
|
Потери электроэнергии в % от поступления в сеть |
10,33 |
10,58 |
11,16 |
Анализ динамики потерь электроэнергии в электрической сети муниципального образования город Ноябрьск (рис. 1) показывает рост процента потерь от приема в сеть в 2011 г. по сравнению с 2009 г.:
- по электрической сети ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" - на 0,92%;
- в целом по муниципальному образованию - на 0,83%.
Рисунок 1. Структура и динамика потерь электроэнергии в электрической сети муниципального образования город Ноябрьск за 2009 - 2011 г.г.
Данный характер динамики говорит о снижении эффективности передачи электроэнергии за рассматриваемый период.
По электрической сети ОАО "Вынгапуровский тепловодоканал" наблюдается снижение процента потерь на 0,41%.
Оценка текущего технического состояния ЛЭП муниципального образования город Ноябрьск и технического состояния на последний год реализации настоящей Программы (2027) показывает, что к 01.01.2027 г. 545,87 км ЛЭП всех уровней напряжения будут требовать замены (табл. 2). Для поддержания работоспособности системы электроснабжения города необходима постепенная замена ЛЭП, исчерпавших нормативный срок эксплуатации.
Таблица 2
Состояние ЛЭП ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск"
Показатель |
Ед. изм. |
ВЛ-10 кВ |
КЛ-10 кВ |
ВЛ-0,4 кВ |
КЛ-0,4 кВ |
Всего |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Общая протяженность ЛЭП |
км |
228,10 |
179,1 |
108,51 |
201,23 |
716,94 |
Протяженность ЛЭП, исчерпавших ресурс на 01.01.2012 |
км |
0 |
25,41 |
7,10 |
5,5 |
38,01 |
Протяженность ЛЭП, исчерпавших ресурс на 01.01.2027 |
км |
200,49 |
86,08 |
85,92 |
173,38 |
545,87 |
Балансы мощности и ресурса
Баланс электроэнергии за 2009 - 2011 г.г. приведен в табл. 3. Баланс сформирован на основе данных, представленных ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" и ОАО "Вынгапуровский тепловодоканал". В 2011 г. средневзвешенный процент потерь электроэнергии от приема в сеть увеличивается на 0,58% по сравнению с 2010 г. На протяжении рассматриваемого периода наблюдается рост процента потерь электроэнергии при передаче.
Таблица 3
Баланс электроэнергии по муниципальному образованию город Ноябрьск
за 2009 - 2011 г.г.
N п/п |
Составляющие баланса |
Объем электроэнергии, кВт·ч |
||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" |
|
|
|
1 |
Поступление в сеть, всего в т.ч. |
308 404 672 |
309 802 807 |
291 110 934 |
1.1 |
потери электроэнергии |
33 181 631 |
34 140 269 |
34 011 994 |
|
потери электроэнергии в % от поступления в сеть |
10,76 |
11,02 |
11,68 |
1.2 |
полезный отпуск всего, в т.ч |
275 223 041 |
275 662 538 |
257 098 940 |
1.2.1 |
Население |
140 725 014 |
144 906 169 |
131 351 265 |
1.2.2 |
Бюджетные потребители |
24 207 142 |
23 664 982 |
23 191 054 |
1.2.3 |
Собственное потребление РСО |
78 995 |
81 472 |
75 073 |
1.2.4 |
Прочие потребители |
110 211 890 |
107 009 915 |
102 481 548 |
|
ОАО "ВТВК" |
|
|
|
2. |
Поступление в сеть, всего в т.ч. |
25733433 |
26434258,56 |
23859363 |
2.1 |
потери электроэнергии |
1328042 |
1438492,53 |
1133318 |
|
потери электроэнергии в % от поступления в сеть |
5,16 |
5,44 |
4,75 |
2.2 |
полезный отпуск всего, в т.ч |
24405391 |
24995766,03 |
22726045 |
2.2.1 |
Население |
6190634 |
6328400 |
6912004 |
2.2.2 |
Бюджетные потребители |
1124219 |
1109341 |
1076400 |
2.2.3 |
Собственное потребление РСО |
7841,52 |
8448,27 |
6807,21 |
2.2.4 |
Прочие потребители |
17082696,48 |
17549576,76 |
14730833,8 |
|
Всего по муниципальному образованию город Ноябрьск |
|
|
|
3. |
Поступление в сеть, всего в т.ч |
334 138 105 |
336 237 066 |
314 970 297 |
3.1 |
потери электроэнергии |
34 509 673 |
35 578 762 |
35 145 312 |
|
потери электроэнергии в % от поступления в сеть |
10,33 |
10,58 |
11,16 |
3.2 |
полезный отпуск всего, в т.ч |
299 628 432 |
300 658 304 |
279 824 985 |
3.2.1 |
Население |
146 915 648 |
151 234 569 |
138 263 269 |
3.2.2 |
Бюджетные потребители |
25 331 361 |
24 774 323 |
24 267 454 |
3.2.3 |
Собственное потребление РСО |
86 836 |
89 920 |
81 880 |
3.2.4 |
Прочие потребители |
127 294 587 |
124 559 492 |
117 212 382 |
Доля поставки ресурса по приборам учета
Доля поставки электроэнергии потребителям муниципального образования город Ноябрьск по приборам учета на декабрь 2011 г. составляет 97,3%.
Система учета электроэнергии питающих РП-10 кВ ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" характеризуется следующими показателями:
Количество установленных приборов учета - 202 ед.
На вводных ячейках РП:
- приборов учета активной электроэнергии - 24 ед.;
- приборов учета реактивной электроэнергии - 21 ед.;
- приборов учета активно-реактивной энергии - 20 ед.
На ячейках отходящих линий:
- приборов учета активной электроэнергии - 124 ед.;
- приборов учета реактивной электроэнергии - 50 ед.;
- приборов учета активно-реактивной энергии - 34 ед.
Все вводные и абонентские ячейки питающих РП-10 кВ оборудованы приборами учета электроэнергии. Среди установленных приборов учета электронные и электромеханические. Часть вводных и абонентских ячеек РП-10 кВ оборудована приборами учета только активной электроэнергии.
Все точки присоединения электрической сети ОАО "Вынгапуровский тепловодоканал" к распредустройствам питающих ПС оборудованы приборами коммерческого учета. Всего на опорных центрах питания мкр. Вынгапуровский установлено 6 электрических счетчиков.
Зоны действия источников ресурсов
В муниципальном образовании город Ноябрьск отсутствуют генерирующие источники, вырабатывающие электроэнергию на нужды общественных зданий и учреждений и коммунально-бытовой нагрузки. Электроснабжение осуществляется от единой энергетической системы.
Источниками электроснабжения являются распределительные устройства 10 кВ (10(6) кВ для мкр. Вынгапуровский) питающих подстанций ОАО "Тюменьэнерго" и РП-10 кВ. Зоны действия питающих ПС не представляется возможным определить в связи с сложной схемой перетоков мощности между ними. Характеристика питающих РП-10 кВ города Ноябрьска (ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск") представлена в табл. 4.
Таблица 4
Зоны действия РП ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск"
Наименование РП |
Место установки |
Тип тр-ра |
Мощность, кВА |
Год ввода в эксплуатацию |
Срок службы |
Износ на 2012 г., % |
Резерв мощности на 01.09.12 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
РП-1 |
Мкр. "Ц-1" |
ТМ |
2х630 |
1988 |
25 |
96 |
1 |
РП-2 |
Мкр. "ОГЦ-1" |
ТМ |
2х630 |
1994 |
25 |
72 |
- |
РП-3 |
Мкр. "4" |
ТМ |
2х630 |
1989 |
25 |
92 |
27 |
РП-4 |
Мкр. "6" |
ТМ |
2х630 |
1986 |
25 |
100 |
- |
РП-5 |
Мкр. "7" |
ТМ |
2х25 |
1991 |
25 |
84 |
- |
РП-6 |
Мкр. "К" |
ТМ |
2х400 |
1988 |
25 |
96 |
65 |
РП-7 |
Мкр. "П-2" |
ТМ |
2х63 |
1987 |
25 |
100 |
39 |
РП-8 |
Мкр. "П-8" |
ТМ |
2х630 |
1996 |
25 |
64 |
53 |
РП-12 |
Очистные сооружения |
ТМ |
25, 63 |
1988 |
25 |
96 |
- |
РП-13 |
Промзона, П-IX |
ТМ |
2х400 |
1988 |
25 |
96 |
39 |
РП-14 |
Подсобное хозяйство |
ТМ |
2х25 |
1988 |
25 |
96 |
- |
РП-18 |
Промзона, панель XIII |
ТМ |
2х25 |
1990 |
25 |
88 |
- |
РП-20 |
Промзона, П-IXa |
ТМ |
2х25 |
1991 |
25 |
84 |
- |
РП-25 |
Мкр. "Б-2" |
TONb |
2х63 |
1994 |
25 |
72 |
- |
РП-26 |
Санаторий Озерный |
TNOSA |
2х63 |
1995 |
25 |
68 |
- |
РП-27 |
"Водозабор" |
ТМ |
2х25 |
1993 |
25 |
76 |
- |
РП-28 |
"Водозабор" |
ТМ |
2х25 |
1993 |
25 |
76 |
- |
РП-29 |
Мкр. "М" |
ТМ |
2х630 |
1998 |
25 |
56 |
- |
В связи с небольшой площадью, занимаемой мкр. Вынгапуровский, не предполагается его деление на административные районы, т.о., микрорайон является единой зоной обслуживания всех имеющихся источников электроснабжения.
Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов
На ряде ЛЭП, питающих РП-10 кВ, наблюдается дефицит пропускной способности. Суммарный недостаток располагаемой мощности составляет 14,39 МВт. Резерв пропускной способности некоторых ЛЭП приближается к нулю.
Высокое значение нагрузки на распределительные устройства трансформаторных подстанций, линии электропередач не только ограничивает развитие города, но и серьезно снижает надежность электроснабжения в зимний период.
Анализ загрузки трансформаторных подстанций муниципального образования город Ноябрьск в нормальном, а также послеаварийном и ремонтном режимах (при работе двухтрансформаторных подстанций в однотрансформаторном режиме) показывает наличие дефицита мощности:
В нормальном режиме:
- количество дефицитных ТП, КТП - 25 ед.;
- суммарный дефицит мощности - 1,619 МВт.
В послеаварийном и ремонтном режимах:
- количество дефицитных ТП, КТП - 83 ед.;
суммарный дефицит мощности - 15,049 МВт.
Надежность работы системы
Надежность работы системы электроснабжения муниципального образования город Ноябрьск на 2011 г. можно охарактеризовать следующими показателями:
- общее количество отказов/аварий - 57 ед.;
- общая продолжительность перерывов в электроснабжении в результате отказов - 92 часа 20 минут;
- среднее время восстановления электроснабжения - 1 час 37 минут;
- аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км) - 0,063 ед./км;
- продолжительность перебоев в электроснабжении потребителей - 0,00083 час/чел.;
- продолжительность (бесперебойность) услуг по электроснабжению - 23,75 час/день.
Качество поставляемого ресурса
Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.
Показателями качества электроэнергии являются:
- отклонение напряжения от своего номинального значения;
- колебания напряжения от номинала;
- несинусоидальность напряжения;
- несимметрия напряжений;
- отклонение частоты от своего номинального значения;
- длительность провала напряжения;
- импульс напряжения;
- временное перенапряжение.
Качество электрической энергии, отпускаемой потребителям муниципального образования город Ноябрьск, обеспечивается совместными действиями организаций, передающих электроэнергию и осуществляющих оперативно-диспетчерское управление, ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" и ОАО "Вынгапуровский тепловодоканал". Указанные организации отвечают перед потребителями за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соответствующим договорам, в том числе за надежность снабжения их электрической энергией и ее качество в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными требованиями.
Электроэнергия, отбираемая от центров питания ОАО "Тюменьэнерго", а также передаваемая сетевыми организациями муниципального образования город Ноябрьск, соответствует по показателям качества требованиям государственного стандарта. Искажения, вносимые в форму электроэнергии электрическими сетями и оборудованием, не выводят значения показателей качества за установленные пределы, и электроустановки потребителей муниципального образования город Ноябрьск работают в нормальных условиях, предписанных ТУ, за исключением случаев нарушения правил нормальной эксплуатации самими потребителями.
Воздействие на окружающую среду
Ноябрьская парогазовая электростанция не принимает участие в электроснабжении города (осуществляет электроснабжение промышленных объектов), прочие генерирующие источники электроснабжения отсутствуют, таким образом, вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроснабжения муниципального образования город Ноябрьск в процессе эксплуатации ограничивается воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.
При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки).
Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:
масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;
аккумуляторные батареи;
масляные кабели.
Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурсов
Приказом Службы по тарифам Ямало-Ненецкого автономного округа от 19.12.2011 N 197-т на период с 01.07.2012 установлены цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к ним категорий потребителей:
1) для населения, проживающего в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками:
- одноставочный тариф - 1,36 руб./кВт·ч (с НДС);
- дифференцированный по двум зонам суток (пиковая зона) - 1,37 руб./кВт·ч (с НДС);
- дифференцированный по двум зонам суток (ночная зона) - 0,68 руб./кВт·ч (с НДС);
2) для прочего населения:
- одноставочный тариф - 1,94 руб./кВт·ч (с НДС);
- дифференцированный по двум зонам суток (пиковая зона) - 1,95 руб./кВт·ч (с НДС);
- дифференцированный по двум зонам суток (ночная зона) - 0,97 руб./кВт·ч (с НДС);
3) потребители, приравненные к населению:
- одноставочный тариф - 1,94 руб./кВт·ч (с НДС);
- дифференцированный по двум зонам суток (пиковая зона) - 1,95 руб./кВт·ч (с НДС);
- дифференцированный по двум зонам суток (ночная зона) - 0,97 руб./кВт·ч (с НДС).
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" на 2012 г. составляет: для присоединяемой мощности от 15 до 100 кВт включительно - 359,05 руб./кВт, для присоединяемой мощности свыше 100 кВт - 256,99 руб./кВт. Размер платы установлен приказом Службы по тарифам Ямало-Ненецкого автономного округа от 03.08.2012 N 93-т.
В 2012 г. в структуре затрат ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" на услуги по передаче электрической энергии наибольшую долю составляют следующие статьи:
- оплата труда производственного персонала - 41%;
- работы и услуги производственного характера - 20%;
- отчисления на социальные нужды - 10%;
- вспомогательные материалы - 9%;
- плата за аренду имущества - 7%.
За период 2009 - 2012 г.г. себестоимость услуг по передаче электрической энергии ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" увеличилась на 30%.
Технические и технологические проблемы в системе
Проблемы эксплуатации источников электроснабжения муниципального образования город Ноябрьск:
- моральное устаревание и физический износ оборудования питающих РП;
- недостаточная пропускная способность питающей сети 10 кВ;
- отсутствие технических возможностей для дополнительных присоединений в микрорайонах города потребителей к источникам электроснабжения;
- проектная мощность большинства РП и ТП практически полностью выбрана, и они закрыты для дополнительных присоединений потребителей.
Проблемы эксплуатации электрических сетей муниципального образования город Ноябрьск:
- высокая степень износа электрических сетей;
- низкая пропускная способность электрических сетей, отсутствие резервов токовой нагрузки;
- отсутствие селективности отключения РП при использовании транзитной схемы их присоединения;
- схемы питающей и распределительной сетей 10 кВ не исключают возможности обратных перетоков мощности между РП и опорными ПС;
- отсутствие автоматизированной системы управления уличным освещением;
- высокая длительность ремонтных и послеаварийных режимов, поиска места аварии и ее ликвидации в результате слабого развития автоматизации и телемеханизации электрических сетей;
- отсутствие компенсации реактивной мощности на ПС.
1.1.2. Система теплоснабжения
Основные показатели системы теплоснабжения муниципального образования город Ноябрьск за 2011 г. (1):
- Количество котельных - 25 ед.
- Количество ЦТП - 27 ед.
- Основной вид топлива - природный газ, попутный нефтяной газ
- Схема теплоснабжения - закрытая
- Средний физический износ оборудования и тепловых сетей:
- оборудование - 75%
- тепловые сети - 84%
- Бухгалтерский износ объектов системы теплоснабжения на 01.01.2012 - 59,1%
- Удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным теплоснабжением, - 94%
- Выработка тепловой энергии - 1 412,3 тыс. Гкал
- Потери тепловой энергии - 264,2 тыс. Гкал (19%)
- Полезный отпуск тепловой энергии - 1 126,0 тыс. Гкал, их них:
- внутрицеховые нужды - 37,9 тыс. Гкал (3%)
- население - 797,5 тыс. Гкал (73%)
- бюджетофинансируемые организации - 119,5 тыс. Гкал (10%)
- сторонние потребители - 171,1 тыс. Гкал (14%)
- Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по приборам учета, - 293,6 тыс. Гкал (26%)
Институциональная структура
Теплоснабжающими и теплосетевыми организациями муниципального образования город Ноябрьск являются:
- Открытое акционерное общество "Энерго-Газ-Ноябрьск" - котельные 20 ед.;
- Открытое акционерное общество "Вынгапуровский тепловодоканал" - котельные 2 ед.;
- Ноябрьский филиал открытого акционерного общества "Аэропорт Сургут" (далее - Ноябрьский филиал ОАО "Аэропорт Сургут") - котельная 1 ед.;
- Свердловская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (далее - СП ЦДТВ ОАО "РЖД") - котельная 1 ед.
- Открытое акционерное общество "Ноябрьскэлектросетьстрой" (далее - ОАО "НЭСС") - котельная 1 ед.
ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск", ОАО "ВТВК", Ноябрьский филиал ОАО "Аэропорт Сургут", СП ЦДТВ ОАО "РЖД" вырабатывают тепловую энергию и отпускают ее потребителям на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, осуществляют обслуживание и эксплуатацию тепловых сетей муниципального образования город Ноябрьск.
Предприятиями в производственных зонах муниципального образования, подключенными к собственным производственным котельным, обеспечивающим отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды производственных предприятий являются: ООО "Ноябрьсктеплонефть", ООО "Техпром", ООО "ПСК", ОАО "Сибнефтепровод", ООО "Теплосервис", ИП Султанов Р.А., ООО "УМТС", ООО ТК "Абсолют", ООО "Стройдеталь", ИП Космынина Т.В., ООО "Каскад-Сибсервис", ИП Дацик С.Н., ИП Павлова И.Б., ИП Шевелев Н.А., ЗАО "Недра", ООО "Инкомнефтеремонт", ООО "Ноябрьский ГПК", "ННСС", ИП Кирнев И.В., М.А. Косинюк.
При разработке Программы не рассматривались существующие характеристики и перспективы развития источников теплоснабжения, не обеспечивающих потребление тепловой энергией населением и социально значимыми объектами и не входящих в реестр имущества муниципального образования город Ноябрьск (19 ед. котельных).
Характеристика системы ресурсоснабжения
Технические параметры котельных ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" в 2011 г.
- Количество котельных - 20 ед.
- Общее количество котлоагрегатов - 119 ед.
- Средний физический износ оборудования - 75%
- Основное топливо - природный газ
- Резервное топливо - нефть, дизельное топливо
- Температурный график - 130/70°С со срезкой 115°С при температуре наружного воздуха ниже - 36°С (КВГМ-100), 95/70°С
- Схема тепловых сетей - закрытая.
Источниками теплоснабжения ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск",обеспечивающими город Ноябрьск теплом, являются 2 котельные коммунальной зоны и 18 котельных малой производительности:
- котельная КВГМ-100, оборудованная 5 котлами марки КВГМ-100;
- котельная ДЕ-16-14, оборудованная 8 котлами марки ДЕ-16;
- 18 котельных малой производительности, в том числе: 15 поселковых котельных, 1 котельная промзоны, 2 котельные для теплоснабжения собственных нужд (объектов городского водозабора и канализационных очистных сооружений).
Из 20 котельных 19 эксплуатируются более 15 лет; в 2008 году введена котельная горводозабора. Из 119 котлов 80% находятся в эксплуатации более 20 лет, то есть отработали свой ресурс.
В 2012 г. получены разрешения на ввод в эксплуатацию 6 блочно-модульных котельных, имеющих следующие характеристики:
- установленная тепловая мощность - 39,38 Гкал/ч;
- общее количество котлоагрегатов - 23 ед.;
- средний физический износ - 0%;
- основное топливо - природный газ;
- температурный график - 95/70°С.
Способ регулирования отпуска тепловой энергии - качественный.
На котельных КВГМ-100, ДЕ-16, КОС, МСАТП предусмотрена водоподготовительная установка из натрий-катионитовых фильтров и деаэратора (для удаления кислорода в воде) питательной воды котлов. В остальных котельных система водоподготовки отсутствует, подпитка теплосети производится сырой водой из городской водопроводной сети.
Технические параметры котельных ОАО "ВТВК" в 2011 г.
- Количество котельных - 2 ед.
- Общее количество котлоагрегатов - 11 ед.
- Присоединенная нагрузка - 36,4 Гкал/ч
- Средний физический износ оборудования - 45%
- Основное топливо - попутный нефтяной газ
- Резервное топливо - нефть
- Температурный график - 95/70°С
- Схема тепловых сетей - закрытая
- Износ котельных - 45%
Котельные ОАО "ВТВК" обеспечивают тепловой энергией потребителей мкр. Вынгапуровский.
Установленная мощность котельной N 1 - 49 Гкал/ч, котельная оборудована 6 водогрейными и 1 паровым котлом: ДЕ 16/14 ГМ - 1 ед.; ДЕВ - 8 ГМ - 3 ед.; "Vitermo - 3V" - 2 ед.; ПТБ - 10 - 1 ед.
Установленная мощность котельной N 2 - 16 Гкал/ч, котельная оборудована 4 водогрейными котлами ВКГМ.
Ввод в эксплуатацию котельного оборудования: 1986 - 1987 г.г.
Фактическое КПД котлоагрегатов находится в интервале от 63% до 94%.
На котельной N 1 установлена двухступенчатая натрийкатионированная система химводоочистки, система деаэрации. На котельной N 2 система химводоочистки отсутствует.
В котельных установлены узлы учета электрической энергии ("Мир С-01"), тепловой энергии на собственные нужды, отпускаемой тепловой энергии (БКТМ), воды (БКТМ).
Технические параметры котельной Ноябрьского филиала ОАО "Аэропорт Сургут"
- Количество котельных - 1 ед.
- Общее количество котлоагрегатов - 3 ед.
- Износ котельного оборудования - 10%
- Присоединенная нагрузка - 5,5 Гкал/ч
- Основное топливо - природный газ
- Резервное топливо - нефть
- Температурный график - 95/70°С
- Система теплоснабжения - закрытая
Котельная введена в эксплуатацию в 2010 г.
Котельная использует тепловую энергию для собственных нужд, отпускает потребителям жилищного фонда и прочим потребителям.
Котельная полностью автоматизирована, оборудована 3 котлами Vitomax 200.
Производительность водоподготовительной установки - 200 т/ч.
Отказов энергетического оборудования за 2,5 года не было.
Технические параметры котельной СП ЦДТВ ОАО "РЖД"
- Общее количество котлоагрегатов - 4 ед.
- Износ котельного оборудования - 100%
- Присоединенная нагрузка - 17,9 Гкал/ч
- Основное топливо - природный газ
- Температурный график - 115/70°С
- Схема тепловых сетей - открытая
Котельная обеспечивает тепловой энергией потребителей п. Железнодорожников.
Котельная введена в эксплуатацию в 1986 г., здание котельной требует капитального ремонта. В котельной установлены паровые котлы ДЕ-16-14ГМ (2 ед.), водогрейные котлы КВГМ-20 (2 ед.). Пар используется на паровых водонагревателях и подогрев мазута.
Отсутствует наладка котельного оборудования на резервном топливе.
Технические параметры парогазовой электростанции ООО "Ноябрьская ПГЭ"
Парогазовая установка используется для выработки электрической энергии. В технологическом процессе выработки электрической энергии конденсатом нагревается сетевая вода, используемая в системе теплоснабжения электростанции. Избыток тепловой энергии сбрасывается в водоем-охладитель. Тепловая энергия ООО "Ноябрьская ПГЭ" сторонним потребителям муниципального образования город Ноябрьск не отпускается.
Теплофикационная мощность ООО "Ноябрьская ПГЭ" в случае реконструкции может использоваться для нужд централизованного теплоснабжения города.
Тепловые сети
Технические параметры и состояние сетей ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" в 2012 г.
- Протяженность сетей теплоснабжения ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" в двухтрубном исчислении - 283,7 км, в том числе:
- протяженность магистральных сетей и тепловых вводов - 40,4 км;
- протяженность разводящих сетей - 243,3 км
- Вид прокладки - подземная, надземная
- Количество ЦТП - 27 ед.
- Средний физический износ тепловых сетей - 84%
- Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям - 17,6%
В 2011 - 2012 г.г. проведена паспортизация инженерных сетей, выполнена корректировка общей протяженности сетей.
Протяженность сетей тепловодоснабжения ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" в однотрубном исчислении по состоянию на 01.10.2012 г. составила 567,41 км.
Прокладка трубопроводов тепловой сети, в основном, бесканальная и в непроходных каналах, под проезжей частью улиц - в "футлярах" или стальных трубах; на отдельных участках - надземная на низких опорах.
Компенсация температурных деформаций трубопроводов тепловой сети осуществляется за счет "П"-образных и сильфонных компенсаторов, а также углов поворота теплотрассы.
Магистральная тепловая сеть города от "КВГМ-100" - закрытая, двухтрубная, замкнутая, имеет два вывода из котельной условным диаметром 800 мм и 1000 мм, проложена в основном по улицам и закольцована.
Сети тепловодоснабжения от ЦТП до потребителей - четырехтрубные (с учетом ГВС), тупиковые.
В пределах камер трубопроводы, в основном, не изолированы. Тепловая изоляция вновь прокладываемых трубопроводов - пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке.
Для надежного теплоснабжения объектов города имеются перемычки между магистральными сетями теплоснабжения. На период отключения одной линии есть возможность переключения на другую тепломагистраль.
В центральной оперативно-диспетчерской службе (ЦОДС) имеются программы сложных переключений.
Системы отопления зданий, присоединенных к трубопроводам двухтрубной тепловой сети по зависимой схеме (частично не зависимой), системы горячего водоснабжения - по независимой схеме, с помощью водоводяных теплообменников.
Приготовление основного объема горячей воды производится в центральных тепловых пунктах (27 ед.). Подача теплоносителя в ЦТП осуществляется от головной котельной КВГМ-100. Исходная (холодная вода) нагревается в скоростных теплообменниках ЦТП и циркуляционными насосами подается потребителям.
ЦТП введены в эксплуатацию в 1983 - 1997 г.г.
Основная схема подключения систем отопления - элеваторная, кроме того, имеют место независимая с циркуляционными насосами (ЦТП NN 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29), а также непосредственная (зависимая) с повысительными и смесительными насосами (ЦТП N 16).
Основные схемы подключения подогревателей горячего водоснабжения - двухступенчатая смешанная и параллельная, с повысительными и циркуляционными насосами горячего водоснабжения (ЦТП NN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 26).
Параметры теплоносителя в трубопроводах тепловой сети котельной "КВГМ-100" 130/700С при температуре наружного воздуха для проектирования отопления , со "срезкой" на 115°С при температуре наружного воздуха t = -36°С.
Температурный график работы внутриквартальных тепловых сетей (кроме КВГМ-100) по независимой схеме: 95-70 °С.
Температура горячей воды в подающих трубопроводах тепловых сетей горячего водоснабжения составляет 60°С, в циркуляционных трубопроводах 45°С.
Значения температуры воды в подающих и циркуляционных трубопроводах тепловых сетей горячего водоснабжения соответствует п. 2.4 СанПиН 2.1.4.2496-09, введенного в действие с 01.09.2009 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.04.2009 N 20, зарегистрированного Минюстом России 05.05.2009, регистрационный N 13891.
Технические параметры и состояние сетей ОАО "ВТВК" в 2011 г.
- Протяженность сетей теплоснабжения ОАО "ВТВК" в двухтрубном исчислении - 90,2 км, в том числе:
- протяженность магистральных сетей и тепловых вводов - 36,0 км;
- протяженность разводящих сетей - 54,2 км
- Вид прокладки - подземная бесканальная
- Средний физический износ тепловых сетей - 100%
- Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям - 33,4%
Из общей протяженности сети теплоснабжения составляют 58,9 км (65%), сети горячего водоснабжения - 32,2 км (35%).
Сети тепловодоснабжения введены в эксплуатацию в 1984 - 1987 г.г., имеют срок эксплуатации 25 лет и более.
Не установлены неподвижные опоры под трубопроводы.
Технические параметры и состояние сетей СП ЦДТВ ОАО "РЖД"
- Протяженность сетей тепловодоснабжения и ГВС (в двухтрубном исчислении) - 2,05 км, в том числе:
- протяженность магистральных сетей и тепловых вводов 2,05 км;
- протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) - 0 км
- Вид прокладки - подземная
- Средний физический износ тепловых сетей - 100%
- Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям - 4%
Диаметр прямой и обратной сетей теплоснабжения - 273 мм, сетей горячего водоснабжения - 159 мм. Изоляция - скорлупа, сверху металлическое покрытие.
Сети теплоснабжения введены в эксплуатацию в 1986 - 1987 г.г.
Технические параметры и состояние сетей Ноябрьского филиала
ОАО "Аэропорт Сургут"
- Протяженность сетей тепловодоснабжения и ГВС (в двухтрубном исчислении) - 8,4 км, в том числе:
- сети теплоснабжения - 5,3 км;
- сети ГВС - 2,1 км
- Вид прокладки - подземная
- Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям - 11,7%
Диаметр прямой и обратной сетей теплоснабжения - 200 мм. Диаметр прямой сети ГВС 150 мм, обратной - 100 мм.
Сети теплоснабжения введены в эксплуатацию в 1983 - 1984 г.г.
Балансы мощности и ресурса
Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепловой энергии, расхода на собственные нужды источников, потерь в тепловых сетях. Объем отпуска потребителям зависит от структуры потребителей (договоры о теплоснабжении, заключаемые с потребителями).
Общий объем выработки тепловой энергии в 2011 г. составил 1400,30 тыс. Гкал. Более 86% тепловой энергии, вырабатываемой источниками муниципального образования город Ноябрьск, приходится на котельные ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" (1206,1 тыс. Гкал).
Расходы на собственные нужды в 2011 г. составили 23,40 тыс. Гкал (2%), потери в сети - 261,9 тыс. Гкал (табл. 5).
Объем отпуска в 2011 г. составил 1125,92 тыс. Гкал. За 2009 - 2011 г.г. объем отпуска сократился 7%.
На долю населения приходится 73% отпуска тепловой энергии.
Удельные расходы энергоресурсов по теплоснабжающим предприятиям на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, составили в 2011 г.:
- топлива - 169,2 кг у.т./Гкал;
- электрической энергии - 39,8 кВт ч/Гкал;
- воды - 1,3 .
Таблица 5
Тепловой баланс муниципального образования город Ноябрьск за 2009 - 2011 г.г., план на 2012 г.
N п/п |
Наименование статьи |
Ед. изм. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. (план) |
2012/ 2009, % |
1 |
Выработка |
тыс. Гкал |
1576,97 |
1609,42 |
1400,30 |
1585,16 |
100 |
2 |
Покупка тепловой энергии |
тыс. Гкал |
0,00 |
0,00 |
10,63 |
0,00 |
98 |
3 |
Расход на собственные нужды |
тыс. Гкал |
31,29 |
41,42 |
23,43 |
31,24 |
85 |
% |
2,0 |
2,6 |
1,7 |
2,0 |
85 |
||
4 |
Отпуск в сеть |
тыс. Гкал |
1545,68 |
1568,00 |
1388,57 |
1558,27 |
101 |
5 |
Потери в сети |
тыс. Гкал |
335,5 |
337,1 |
261,9 |
305,5 |
92 |
к объему отпуска в сеть |
% |
21,7 |
21,5 |
18,9 |
19,6 |
91 |
|
6 |
Объем услуг (полезный отпуск) |
тыс. Гкал |
1210,13 |
1230,87 |
1125,92 |
1248,42 |
103 |
6.1 |
в т.ч. внутрицеховые нужды |
тыс. Гкал |
44,11 |
40,52 |
37,88 |
33,46 |
76 |
6.2 |
население |
тыс. Гкал |
866,00 |
874,00 |
817,00 |
865,88 |
100 |
6.3 |
бюджет |
тыс. Гкал |
123,00 |
127,00 |
108,00 |
126,68 |
103 |
6.4 |
прочие потребители |
тыс. Гкал |
177,02 |
189,35 |
163,04 |
222,40 |
125 |
6.5 |
по приборам учета |
тыс. Гкал |
243,54 |
300,22 |
293,60 |
375,02 |
154 |
7 |
Удельный расход условного топлива |
кг у.т./Гкал |
162,76 |
171,09 |
169,21 |
167,15 |
103 |
8 |
Удельный расход электрической энергии |
кВт.ч/Гкал |
36,8 |
38,4 |
39,8 |
36,0 |
98 |
9 |
Удельный расход холодной воды |
куб. м/Гкал |
0,90 |
1,31 |
1,29 |
0,91 |
101 |
За период 2009 - 2011 г.г. удельный расход топлива увеличился на 4%, электрической энергии - на 8%, воды - на 43%.
Доля поставки ресурса по приборам учета
Из общего объема тепловой энергии в 2011 г. 26% отпущено потребителям по приборам учета, в том числе потребителям предприятий:
- ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" - 27% (267,3 тыс. Гкал);
- ОАО "ВТВК" - 32% (23,3 тыс. Гкал);
- СП ЦДТВ ОАО "РЖД" - 0%;
- Ноябрьский филиал ОАО "Аэропорт Сургут" - 0%;
- ОАО "НЭСС" - 0%.
Зоны действия источников ресурсов
Котельная КВГМ-100 отпускает тепловую энергию потребителям мкр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, А, Б, В, Г, Д-1, часть Е, И-2, часть К, часть Л, М, М-2, Н, Н-2, (УГМ), У (учебная зона), часть п. УТДС, часть п. УТАДС, Западный. Зона действия источника охватывает 67% потребителей тепла муниципального образования город Ноябрьск.
Котельная ДЕ 16-14 отпускает тепловую энергию на собственные нужды котельной КВГМ-100 и ДЕ-16-14, для потребителей мкр. И, И-1, И-2, Д, Г, Е, К.
Котельные малой производительности АТБ-2, СМУ-10, ХТПС-1, СУ-17, СУ-952, СУ-904, НГД, НГДУ "ХН", МК-15, МК-87, СУ-7, СУ-80, ННГРП-2, МСАТП, СМП-329 обеспечивают потребителей соответствующих поселков.
Котельные N 1, N 2 ОАО "ВТВК" обеспечивают тепловой энергией потребителей мкр. Вынгапуровский.
Котельная СП ЦДТВ ОАО "РЖД" Станции Ноябрьск 1 обеспечивает тепловой энергией потребителей пос. Железнодорожников.
Котельная ОАО "Аэропорт Сургут" обеспечивает потребление тепловой энергией на собственные нужды аэропорта, 3 жилых домов, прочих потребителей.
Котельная ОАО "НЭСС" потребителей п. МК-102 и собственное потребление на производственные нужды.
Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов
По муниципальному образованию город Ноябрьск дефицита мощностей источников тепловой энергии не наблюдается.
В целом по системе теплоснабжения дефицит мощности отсутствует, резерв мощности составляет 194,93 Гкал/ч (26% от величины мощности нетто).
Резерв мощности по расчетным единицам территориального деления с учетом всего оборудования (в т.ч. резервного) составляет:
- г. Ноябрьск - 188,93 Гкал/ч (27%);
- мкр. Вынгапуровский - 6,00 Гкал/ч (11%).
Мощность резервных котлов на источниках ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" составляет 135,5 Гкал/ч. Таким образом, без учета резервного оборудования, возможно обеспечить дополнительное подключение потребителей к источникам ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" в размере 35,20 Гкал/ч.
В соответствии с Генеральным планом предусмотрено расширение города с учетом застройки новых микрорайонов и расширения существующих микрорайонов. С приростом площади жилищного фонда, вводимого в эксплуатацию за счет строительства новых объектов, потребление тепловой энергии по городу тоже будет увеличиваться. Теплопотребление вновь проектируемых районов на период до 2027 г. составит 482,24 Гкал/ч.
С учетом будущего спроса предусматривается увеличение нагрузки потребителей к 2027 г. на 72%.
Покрытие тепловой нагрузки новых объектов строительства предлагается от котельной КВГМ-100 установленной мощностью и за счет строительства новых котельных.
Надежность работы системы
Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства.
Основной причиной порывов на тепловых сетях является физический износ трубопроводов, что приводит к увеличению технических нарушений и отключению потребителей на длительные сроки, росту тепловых потерь, и влечет за собой значительные материальные убытки. Рост количества технических нарушений на сетях теплопроводов обусловлен малыми темпами внедрения прогрессивных технологий, которые должны закономерно увеличивать срок службы и сокращать потери. Кроме того, одним из факторов технических нарушений является сокращение физических объемов по капитальному ремонту и реконструкции и модернизации в предшествующие годы.
В 2011 г. количество технических нарушений составляет - 2,23 на 1 км сети в год.
В 2011 г. аварии на сетях тепловодоснабжения ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" не зафиксированы, количество технологических нарушений - 690 ед. За период 2007 - 2011 г.г. количество технологических нарушений снизилось на 35% (на 369 ед.).
Учет технологических нарушений ведется в центральной оперативной диспетчерской службе (ЦОДС).
Вывод из работы технической защиты производился на срок не более суток при ремонте основного оборудования, замене, ремонте сетей.
Аварии в работе ОАО "ВТВК", СП ЦДТВ ОАО "РЖД", Ноябрьского филиала ОАО "Аэропорт Сургут" в 2011 г. не зафиксированы, данные по количеству технологических нарушений не предоставлены.
Качество поставляемого ресурса
Параметры качества услуг теплоснабжения определены в соответствии с требованиями, установленными в Постановлении Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах".
Воздействие на окружающую среду
Источники тепловой энергии работают на природном газе и на попутном нефтяном газе. Нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах: оксида углерода, оксида азота, диоксида серы.
Теплоснабжающие организации ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск", ОАО "ВТВК", Ноябрьский филиал ОАО "Аэропорт Сургут", СП ЦДТВ ОАО "РЖД", ОАО "НЭСС" имеют разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.
На период 2012 - 2014 г.г. установлены нормативы на выбросы загрязняющих веществ:
- ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" - 1249,31 т;
- ОАО "ВТВК" - 118,6 т.
Фактический уровень выбросов загрязняющих веществ за 2011 г. составил:
- ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" - 932,1 т, в том числе выброс в атмосферу специфических загрязняющих веществ - 48,2 т;
- ОАО "ВТВК" - 22,8 т.
Фактический уровень выбросов загрязняющих веществ за 2011 г. ниже установленных нормативов по ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск"на 14%, по ОАО "ВТВК" в 3,2 раза. Объем выбросов загрязняющих веществ от котельных ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" за период 2009 - 2011 г.г. сократился на 6%.
Из общего объема выбросов в атмосферу загрязняющих веществ 83% образуется от сжигания топлива для выработки теплоэнергии, от других технологических процессов - 17%.
Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурсов
Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую потребителям муниципального образования город Ноябрьск, устанавливает Департамент цен и тарифов Ямало-Ненецкого автономного округа.
Тарифы на тепловую энергию для населения муниципального образования город Ноябрьск представлены в табл. 6.
Таблица 6
Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую населению муниципального образования город Ноябрьск
N п/п |
Наименование организации |
Тариф для населения, руб./Гкал |
Документ об утверждении |
1 |
ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" |
1 142 |
Приказ службы по тарифам Ямало-Ненецкого автономного округа от 22.12.2011 N 259-т |
2 |
ОАО "ВТВК" |
1 054 |
Приказ службы по тарифам Ямало-Ненецкого автономного округа от 19.12.2011 N 212-т |
3 |
СП ЦДТВ ОАО "РЖД" |
1 126 |
Приказ службы по тарифам Ямало-Ненецкого автономного округа от 22.12.2011 N 256-т |
4 |
ОАО "Аэропорт Сургут" |
1 195 |
Приказ службы по тарифам Ямало-Ненецкого автономного округа от 22.12.2011 N 257-т |
5 |
ОАО "НЭСС" |
1 025 |
Приказ службы по тарифам Ямало-Ненецкого автономного округа от 22.12.2010 N 361-т |
Инвестиционная надбавка и плата за подключение (присоединение) к системе теплоснабжения не установлены.
В структуре затрат теплоснабжающих организаций на услуги теплоснабжения наибольшую долю составляют расходы на топливо, оплата труда основного производственного персонала и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала.
Технические и технологические проблемы в системе
Основными проблемами источников теплоснабжения являются:
- несоответствие состояния котельного оборудования современным требованиям технической оснащенности и уровню надежности;
- 80% от общего количества котлов и вспомогательного оборудования котельных морально и физически устарели, выработали свой ресурс, износ оборудования составляет 75%;
- система автоматизации ряда котельных не соответствует современным требованиям;
- отсутствует система водоподготовки на 17 котельных;
- гидравлическая разбалансировка системы теплоснабжения, превышение расхода сетевой воды, неэффективная работа насосного оборудования, приводящие к перерасходу электроэнергии;
- отсутствует эффективная система контроля и поддержания оптимальных параметров горения и работы котлов, что приводит к перерасходу топлива;
- несоответствие технической эксплуатации поселковых котельных требованиям норм и правил;
- аварийное состояние конструктивных элементов здания котельной станции Ноябрьск-1;
- недостаточная оснащенность котельных приборами учета отпуска тепловой энергии.
Основными проблемами по сетям теплоснабжения и сооружениям на них являются:
- изношенность тепловых сетей (средний износ 84%) и низкая интенсивность их модернизации (недоремонт);
- использование неэффективной теплоизоляции сетей;
- технологические отказы при транспортировке в связи с порывами (количество порывов за 2011 г. - 690 ед.);
- несанкционированный отбор воды из системы отопления для нужд ГВС от поселковых котельных;
- повышенные фактические потери в тепловых сетях (18,9%);
- несоответствие пропускной способности сетей тепловодоснабжения на ряде участков требуемой для обеспечения снабжения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей муниципального образования;
- несоответствие состояния ЦТП современным требованиям технической оснащенности и уровню надежности.
Требуемые технические и технологические мероприятия, направленные на решение существующих проблем:
- техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения:
- система автоматики котельных;
- обустройство системы оборотного водоснабжения;
- замена отработавшего нормативный срок аварийного источника электроснабжения;
- замена газораспределительной установки;
- капитальный ремонт здания котельной станции Ноябрьск-1;
- вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж поселковых котельных, после сноса ветхого и аварийного жилья, отключения потребителей;
- установка приборов учета отпуска и потребления энергоресурсов;
- диагностическое обследование тепловых сетей;
- реконструкция тепловых сетей с использованием труб, изготовленных по современным технологиям;
- строительство перемычек между сетями для перераспределения присоединенной мощности между источниками теплоснабжения в перспективе на участках, определенных в Генеральном плане;
- реконструкция центральных тепловых пунктов с установкой современных теплообменников, современных насосов с частотными преобразователями;
- новое строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспектив приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах под жилую, комплексную и производственную застройку;
- модернизация системы диспетчеризации с заменой программного обеспечения, подключением сетей, котельных и ЦТП на централизованный пульт управления.
1.1.3. Система газоснабжения
Основные показатели системы газоснабжения за 2011 г.:
Количество ГРП (ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск) - 19 ед.
Количество ГРП (ОАО "Ноябрьскгазсервис") - 1 ед.
Количество ГРП (ОАО "Вынгапуровский тепловодоканал") - 1 ед.
Протяженность газопроводов высокого давления, находящихся на обслуживании ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск", - 30,928 км
Протяженность газопроводов среднего давления, находящихся на обслуживании ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск", - 0,276 км
Протяженность газопроводов низкого давления, находящихся на обслуживании ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск", - 6,802 км
Протяженность газопроводов, находящихся на обслуживании ОАО "Ноябрьскгазсервис", - 40,127 км
Протяженность газопроводов, находящихся на обслуживании ОАО "Вынгапуровский тепловодоканал", - 2,762 км
Износ системы газоснабжения:
газораспределительные сети - 51%
Бухгалтерский износ объектов системы газоснабжения на 01.01.2012 - 53,9%
Отпуск газа потребителям - 185 355, 277 тыс. , из них:
населения - 2%
котельные - 98%
Удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным газоснабжением - 2%
Институциональная структура
Услуги по газоснабжению на территории муниципального образования город Ноябрьск осуществляет ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" и ОАО "Ноябрьскгазсервис". Основным видом хозяйственной деятельности ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" является производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды. ОАО "Ноябрьскгазсервис" занимается обслуживанием газового хозяйства и ремонтом газопроводов.
Услуги по газоснабжению на территории микрорайона Вынгапуровский осуществляет ОАО "Вынгапуровский тепловодоканал".
Характеристика системы ресурсоснабжения
В настоящее время газоснабжение муниципального образования город Ноябрьск осуществляется от магистральных газопроводов, проходящих за южной чертой города. Газ по отводам подается к двум АГРС-70 и АГРС-10, далее по двум выходам диаметром 530 мм поступает в два района города, в промышленную зону и в зону жилой застройки, а также к общественным и коммунально-бытовым зданиям и предприятиям различного назначения.
На территории муниципального образования город Ноябрьск расположено 19 газорегуляторных пункта (ГРП).
Эксплуатацию сетей в муниципальном образовании город Ноябрьск осуществляет ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" и ОАО "Ноябрьскгазсервис". Сети вводились в эксплуатацию с 1979 года.
По состоянию на начало 2011 г. протяженность газовых сетей в муниципальном образовании город Ноябрьск, находящихся на обслуживании ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск", составляет:
газопроводы высокого давления - 30,928 км;
газопроводы среднего давления - 0,276 км;
газопроводы низкого давления - 6,802 км.
По состоянию на начало 2011 г. протяженность газовых сетей в муниципальном образовании город Ноябрьск, находящихся на обслуживании ОАО "Ноябрьскгазсервис", составляет:
газопроводы высокого давления - 35,395 км;
газопроводы низкого давления - 4,732 км.
Балансы мощности и ресурса
Баланс системы газоснабжения муниципального образования город Ноябрьск представлен в табл. 7*(2)
Таблица 7
Баланс системы газоснабжения муниципального образования город Ноябрьск
за 2008 - 2013 г.г.
Показатели |
Ед. изм. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
факт |
факт |
факт |
факт |
ожидаемое |
план |
||
Котельные |
тыс. |
202184,22 |
210682,57 |
209280,59 |
181638,90 |
193220,57 |
204293,29 |
Население |
4126,42 |
4299,86 |
4271,25 |
3707,11 |
3943,48 |
4169,46 |
|
Всего |
206320,96 |
214993,19 |
213562,52 |
185355,28 |
197173,91 |
208473,18 |
|
Потери |
10,32 |
10,75 |
10,68 |
9,27 |
9,86 |
10,42 |
Рисунок 2. Расход природного газа ОАО "Вынгапуровский тепловодоканал" за 2009 - 2012 г.г., млн.
Баланс системы газоснабжения микрорайона Вынгапуровский ОАО "Вынгапуровский тепловодоканал" представлен на рис. 2.
За 2011 год потребление газа ОАО "Вынгапуровский тепловодоканал" составило 12,75 млн. газа.
Доля поставки ресурса по приборам учета
Головные источники муниципального образования город Ноябрьск - АГРС-10 и АГРС-70 и газорегуляторные пункты оборудованы приборами учета.
Общий расход газа за 2011 г. составил 185 355,277 тыс. , в т.ч.:
- расход газа на котельные - 182 041,586 тыс. ;
- расход газа жилищно-коммунальным сектором (ЖКС) - 3 313,691 тыс. .
Зоны действия источников ресурсов
В муниципальном образовании город Ноябрьск газифицированы жилые дома в северо-западной части и подведены газопроводы к городской и местной котельным. Газ к городской котельной подводится ответвлениями от газопроводов высокого давления диаметрами 530 мм и 377 мм. Снижение давления газа и поддержание его на заданном уровне для обеспечения работы газифицированных котельных агрегатов производится через газораспределительные пункты (ГРП), размещенные внутри и снаружи зданий котельных. Зона действия источников в муниципальном образовании город Ноябрьск представлена на рисунке 3.
Рисунок 3. Зона действия источников муниципальном образовании город Ноябрьск
Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов
Основным элементом распределительных систем является возможность резервирования. Газовые сети имеют ничтожно малую аккумулирующую способность, поэтому связь между подачей газа в сеть и его потреблением - жесткая. Следовательно, емкость газовой сети не может служить резервом для повышения надежности системы. Рассредоточенность потребителей газа у распределительных систем существенно ограничивает использование аварийных источников газа. Основными средствами резервирования служат кольцевание сетей и дублирование отдельных ее участков.
На текущий момент в муниципальном образовании город Ноябрьск не дефицит потребления природного газа не наблюдается.
Надежность работы системы
Надежность систем газоснабжения характеризуется также их долговечностью и ремонтопригодностью. Практика эксплуатации систем газоснабжения показывает, что для газовых труб и оборудования сетей понятие долговечности не является определяющим, так как фактический срок эксплуатации газопроводов значительно меньше их физических возможностей. Исходя из требований безопасности использования газа, срок эксплуатации газопроводов выбирают таким, чтобы исключить фактор старения газопровода.
Надежная и безотказная работа источников и сетей газоснабжения является важным фактором нормального функционирования системы газоснабжения. В связи с этим предусмотрены меры по повышению надежности ГРС, сводящие к минимуму возможность полных отказов, приводящих к срыву газоснабжения.
Качество поставляемого ресурса
Природный газ обладает следующими преимуществами:
- нетоксичен, а следовательно, безопасен;
- имеет меньшую плотность (в два раза легче воздуха), а значит, меньше вероятность его скопления в подвальных помещениях и колодцах коммуникаций, что повышает безопасность их эксплуатации;
- имеет высокую температуру воспламенения (650 - 750°С), предел взрываемости в воздухе (5 - 15%), а следовательно, менее взрывоопасен.
Воздействие на окружающую среду
Одной из крупнейших экологических проблем в ТЭК является загрязнение природной среды. Вредные выбросы при сжигании природного газа существенно меньше, чем при сжигании угля и мазута.
Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурсов
Приказом Службы по тарифам Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.12.11 N 337-т тариф на сетевой природный газ, отпускаемый населению с 01.07.2012 установлен в размере 3,09 руб./куб. м. Темп роста тарифа по отношению к тарифу, действовавшему с 01.07.2009, составляет 159,5%.
Анализ смет затрат на транспортировку природного газа по газораспределительным сетям ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" за 2009 - 2012 г.г. позволил выявить основные статьи затрат. К ним относятся:
- фонд оплаты труда с отчислениями на социальные нужды - 66%;
- аренда (лизинг) - 12%.
Технические и технологические проблемы в системе
Проблемы:
- износ газового оборудования и газовых сетей - 51%.
Требуемые мероприятия:
- строительство газораспределительных пунктов в блочном исполнении с отоплением для снабжения газом застраиваемого мкр."Б-3";
- строительство ГРП, газопроводов высокого и низкого давления мкр. "П-18";
- строительство газопроводов высокого давления (0,6 МПа) до мкр."Б-3" до ГРП;
- строительство кольцевых газопроводов низкого давления до мкр."Б-3" от ГРП;
- Закольцовка газопроводов низкого давления по пер. Нагорный и Сосновый мкр. "Индивидуальная застройка";
- реконструкция газопроводов высокого давления диаметрами 57 - 273 мм;
- реконструкция газопроводов среднего давления диаметрами 108 мм (31 м) и 219 мм (50 м);
- реконструкция газопроводов низкого давления диаметром 57 мм;
- строительство газопровода для жилых домов мкр. "Б-2" г. Ноябрьска, в т.ч. ПИР;
- строительство отвода газопровода диаметром не менее Dy 80° длиной до 2700 п. м от кольцевого газопровода "Промзона - Комзона" по ул. Северная до вновь строящейся котельной комплексов "Озерный-1" и "Озерный-2";
- строительство отвода газопровода от кольцевого газопровода "Промзона - Комзона" на котельную мкр. "10" диаметром не менее Dy 325;
- строительство отвода газопровода к котельной на водозаборе Dy 108, мкр. Вынгапуровский.
1.1.4. Система водоснабжения
Основные показатели системы водоснабжения муниципального образования город Ноябрьск в 2011 г.:
- Система водоснабжения - централизованная
- Число водопроводов - 4
- Источники водоснабжения - подземные воды
- Количество скважин - 91 ед.
- Количество подкачивающих станций - 7 ст.
- Установленная производственная мощность водопроводов - 70,6 тыс. /сут.
- Одиночная протяженность сетей - 359,7 км
- Протяженность сетей нуждающихся в замене - 38,2 км
- Износ основных фондов:
- насосные станции второго подъема - 75%
- оборудование подъема (скважины) - 80%
- Бухгалтерский износ на 01.01.2012:
- объектов системы холодного водоснабжения - 47,0%
- объектов системы горячего водоснабжения - 74,9%
- Дефицит мощности - отсутствует
- Количество аварий - 0 ед.
- Подъем воды - 12500,71 тыс.
- Объем нормативно очищенной воды - 11975 тыс. (95,8%)
- Потери воды - 13,7% (1712,33 тыс. )
- Полезный отпуск воды - 10710,07 тыс.
- Схема водоснабжения кольцевая
- Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения - 99,33%
- Потребление электроэнергии на транспортировку и очистку воды - 13 807,2 тыс. кВт ч
Институциональная структура
Услуги по водоснабжению на территории муниципального образования город Ноябрьск оказывают 4 организации:
1. ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск", осуществляющее подъем, очистку, транспортировку и реализацию воды потребителям;
2. ОАО "Вынгапуровский тепловодоканал", осуществляющее подъем, транспортировку и реализацию воды потребителям;
3. Ноябрьский филиал ОАО "Аэропорт Сургут", осуществляющее подъем, очистку, транспортировку и реализацию воды потребителям;
4. Дирекция по тепловодоснабжению Свердловской железной дороги ОАО "РЖД", осуществляющая подъем, очистку, транспортировку и реализацию воды потребителям.
Реализация воды потребителям производится на основании заключенных договоров с абонентами (бюджетофинансируемыми организациями, предприятиями). Договоры на услуги водоснабжения населения заключаются с управляющими компаниями и ТСЖ.
Характеристика системы ресурсоснабжения
Водоснабжение города Ноябрьска осуществляет ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" артезианскими скважинами Ново-Михайловского водоносного комплекса. Исходная вода не соответствует санитарным требованиям по таким показателям, как содержание железа, марганца, "цветность" и отсутствие фтора. Водоочистка осуществляется на очистных сооружениях производительностью 75 тыс. /сут. Метод очистки реагентный сорбционно-окислительный с обеззараживанием воды УФ-излучением. Качество артезианской воды после станции очистки соответствует требованиям.
Водоснабжения мкр. Вынгапуровский осуществляется из подземного источника. Вода подается потребителям без предварительной очистки.
Водоснабжение поселка Железнодорожников осуществляется из подземного источника. Схема водоснабжения включает подъем, очистку и транспортировку воды потребителям.
Водоснабжение района аэропорта города Ноябрьска осуществляется из подземного источника. Схема водоснабжения включает подъем, очистку и транспортировку воды потребителям.
Основные технические параметры водоснабжения по предприятиям представлены в табл. 8.
Таблица 8
Технические параметры системы водоснабжения муниципального образования город Ноябрьск за 2011 год
N п/п |
Параметры |
Единица измерения |
ОАО "Энерго-ГазНоябрьск" |
ОАО "ВТВК" |
СП ЦДТВ ОАО "РЖД" |
НФ ОАО "Аэропорт Сургут" |
1 |
Объем поднятой воды |
тыс. |
11451,1 |
582,1 |
398,018 |
69,5 |
2 |
Объем воды, отпущенной потребителям |
тыс. |
10000,3 |
447,108 |
199,417 |
63,26 |
3 |
Количество скважин |
шт. |
70 |
12 |
5 |
4 |
4 |
Установленная мощность насосной станции 1 подъема |
тыс. |
51,41 |
6,6 |
- |
0,36 |
5 |
Установленная мощность насосной станции 2 подъема |
тыс. |
110,8 |
22,08 |
- |
0,48 |
6 |
Количество ВОС |
шт. |
1 |
нет |
1 |
1 |
7 |
Количество подкачивающих насосных станций |
шт. |
7 |
1 |
3 |
1 |
8 |
Расход воды на собственные нужды |
% |
0,37 |
0,24 |
7,3 |
7,97 |
9 |
Потребление электроэнергии |
тыс. кВт ч |
12407,6 |
990,88 |
352,6 |
56,12 |
10 |
Удельный расход электроэнергии |
кВт ч/ |
1,084 |
2,2 |
0,886 |
0,81 |
11 |
Объем РЧВ |
|
20000 |
- |
- |
2х80 |
Балансы мощности и ресурса
Анализ баланса водоснабжения муниципального образования город Ноябрьск (табл. 9) выявил, что объем подъема воды ежегодно сокращается. За период 2009 - 2011 годы объем воды, поднятой насосами первого подъема, снизился до 12500,71 тыс. (на 7,34% ниже показателя 2009 года).
Из общего объема воды, поданного в сеть, 95,8% проходит очистку на водоочистных сооружениях. Водоочистные сооружения отсутствуют в мкр. Вынгапуровский.
Реализация воды потребителям в 2011 году составила 10710,07 тыс. (85,7% от подъема воды). Основным потребителем услуги является население, на его долю приходится 77,8% водопотребления. Объем утечек и неучтенных расходов воды за 2011 год составил 1712 тыс.
(13,7% от подъема воды).
Динамика удельного расхода электроэнергии в ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" показывает снижение показателя на 4,83%, что свидетельствует о росте энергоэффективности на предприятии. Удельное энергопотребление ОАО "ВТВК" и СП ЦДТВ ОАО "РЖД" возросло на 20,68% и 29,88% соответственно.
Таблица 9
Баланс производства и подачи воды муниципального образования город Ноябрьск
N п/п |
Показатели |
Единица измерения |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
Темп роста (снижения) 2011/ 2009 гг., % |
1 |
Подъем воды |
тыс. |
13490,33 |
13421,73 |
12500,71 |
92,66 |
2 |
Утечки |
тыс. |
1915,95 |
1518,38 |
1712,33 |
89,37 |
% |
14,20 |
11,87 |
13,70 |
96,45 |
||
3 |
Собственные нужды "ВС" |
тыс. |
78,85 |
78,92 |
78,31 |
99,31 |
% |
0,58 |
0,59 |
0,63 |
107,18 |
||
4 |
Объем воды, пропущенный через очистные сооружения |
тыс. |
12793,56 |
12654,01 |
11717,44 |
91,59 |
5 |
Объем реализации воды, в том числе: |
тыс. |
11495,53 |
11749,41 |
10710,07 |
93,17 |
- населению |
тыс. |
9007,00 |
8837,00 |
8335,00 |
92,54 |
|
- бюджетным потребителям |
тыс. |
480,00 |
474,00 |
444,00 |
92,50 |
|
- прочим потребителям |
тыс. |
718,44 |
690,38 |
640,48 |
89,15 |
|
- внутрицеховые нужды |
тыс. |
1290,09 |
1748,04 |
1290,59 |
100,04 |
|
6 |
Удельный расход электроэнергии на подъем, очистку и транспортировку воды: |
кВт ч/ |
1,15 |
1,11 |
1,12 |
97,52 |
ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" |
1,14 |
1,11 |
1,08 |
95,17 |
||
ОАО "ВТВК" |
1,84 |
- |
2,22 |
120,68 |
||
НФ ОАО "Аэропорт Сургут" |
1,02 |
- |
0,81 |
79,41 |
||
СП ЦДТВ ОАО "РЖД" |
- |
0,68 |
0,89 |
129,88 |
Доля поставки ресурса по приборам учета
Объем воды, отпущенной потребителям муниципального образования город Ноябрьск по приборам учета на 2011 год составляет 22,3%, в том числе:
- ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" - 22%;
- ОАО "ВТВК" - 30 %;
- Ноябрьский филиал ОАО "Аэропорт Сургут" - 0%;
- СП ЦДТВ ОАО "РЖД" - 15%.
Зоны действия источников ресурсов
Источники водоснабжения ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" обеспечивают водоснабжение основной массы селитебной территории и промышленных площадок города Ноябрьска. Зона действия источников охватывает 90% потребителей воды муниципального образования город Ноябрьск.
Источники водоснабжения ОАО "ВТВК" обеспечивают водоснабжение потребителей мкр. Вынгапуровский.
Источники водоснабжения СП ЦДТВ ОАО "РЖД" обеспечивают водоснабжение потребителей пос. Железнодорожников.
Источники водоснабжения НФ ОАО "Аэропорт Сургут" обеспечивают водоснабжение жилых домов и собственных нужд аэропорта.
Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов
В 2011 год в муниципальном образовании город Ноябрьск дефицит мощностей источников водоснабжения отсутствует. Резерв мощности источников водоснабжения по предприятиям в 2011 г. составил:
- ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" - 790 /ч;
- ОАО "ВТВК" - 189,8 /ч;
- СП ЦДТВ ОАО "РЖД" - 90 /ч;
- Ноябрьский филиал ОАО "Аэропорт Сургут" - 6,31 /ч.
Надежность работы системы
Параметры качества и надежности по сетям водоснабжения в муниципальном образовании город Ноябрьск за 2011 г.:
- перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) - 0 часов;
- продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг - 24 ч/день;
- количество часов предоставления услуг в отчетном периоде - 8760 часов.
Для обеспечения восстановления и надежности системы водоснабжения ежегодно должны меняться не менее 3 - 5% сетей от общей протяженности. Фактически данные условия не соблюдаются.
Качество поставляемого ресурса
Параметры качества услуг водоснабжения определены в соответствии с требованиями, установленными в Постановлении Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах".
Вода, подаваемая в сеть, соответствует по показателям качества требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". Исключение составляет вода, подаваемая в сеть мкр. Вынгапуровский.
Организации, осуществляющие водоснабжение муниципального образования город Ноябрьск, полностью отвечают перед потребителями за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по договорам.
Воздействие на окружающую среду
Основную роль в загрязнении подземных вод играют антропогенные источники и в первую очередь земляные приемники промышленных, коммунальных отходов, бассейны сточных вод. Поступающие с поверхности земли загрязняющие вещества попадают, прежде всего, в горизонт грунтовых вод. Область загрязнения грунтовых вод обычно совпадает с площадью источника загрязнения и приурочена к месту утечки стоков. Область загрязнения развивается вниз по потоку и ограничена вверх по потоку.
В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения имеют зоны санитарной охраны. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, установлен специальный режим и определен комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПин 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" и СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".
Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурсов
Тарифы на холодную и горячую воду для расчетов с населением муниципального образования город Ноябрьск установлены приказом Службы по тарифам Ямало-Ненецкого автономного округа от 24.12.2010 N 377-т "Об установлении организациям коммунального комплекса тарифов на холодную воду и горячую воду для расчетов с населением Ямало-Ненецкого автономного округа" (табл. 10).
Таблица 10
Тарифы на холодную воду для населения муниципального образования
город Ноябрьск
N п/п |
Наименование организации |
Тарифы на холодную воду руб./ |
1 |
ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" |
23,71 |
2 |
ОАО "ВТВК" |
27,36 |
3 |
СП ЦДТВ ОАО "РЖД" |
18,66 |
4 |
Ноябрьский филиал ОАО "Аэропорт Сургут" |
28,44 |
Плата за технологическое подключение (присоединение) к системе водоснабжения не установлена.
В структуре затрат организаций, осуществляющих водоснабжение, наибольшую долю составляют следующие статьи затрат: "оплата труда основного производственного персонала", "отчисления на социальные нужды основного производственного персонала", "затраты на покупную электрическую энергию".
Технические и технологические проблемы в системе
Основными проблемами источников водоснабжения являются:
- отсутствие водопроводных очистных сооружений в микрорайоне Вынгапуровский;
- отсутствие приборов для учета фактического расхода воды на собственные нужды котельных, водозаборных и канализационных очистных сооружений, АБК цехов, а также на вводах закольцовок водоводов в микрорайоны города;
- низкая степень автоматизации и телемеханизации объектов и, соответственно, длительное время поиска и устранения повреждений;
- износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и нормативному электропотреблению водозаборов, водопроводных очистных сооружений и насосных станций.
Основными проблемами по сетям водоснабжения и сооружениям на них являются:
- высокий износ сетей водоснабжения;
- отсутствие закольцовки водоводов микрорайонов города И-2, И, И-1, Д;
- износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и нормативному электропотреблению насосных станций;
- низкая степень автоматизации и телемеханизации объектов.
1.1.5. Система водоотведения
Основные показатели системы водоотведения в 2011 г.:
- Протяженность канализационных сетей - 229,37 км
- Канализационные насосные станции (КНС) - 18 шт.
- Износ КНС - 85%
- Установленная проектная мощность канализационных насосных станций - 287,2 тыс. /сут.
- Количество канализационный очистных сооружений (КОС) - 3 ед.
- Износ КОС - 35%
- Бухгалтерский износ объектов системы водоотведения на 01.01.2012 - 74,2%
- Мощность КОС - 36,1 тыс. /сут.
- Удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным водоотведением, - 92,7%
- Применяемые методы очистки - механическая, полная биологическая, доочистка, обеззараживание
- Объем отведения сточных вод - 11533 тыс.
- Объем сточных вод принятых от потребителей - 9690,65 тыс.
- Количество аварий в системе - в 2011 г. аварий не было
- Потребление электроэнергии на транспортировку и очистку стоков - 15688,8 тыс. кВт ч
Институциональная структура
Услуги по водоотведению потребителей муниципального образования город Ноябрьск оказывают 4 организации:
1. ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск", осуществляющее водоотведение, очистку сточных вод;
2. ОАО "Вынгапуровский тепловодоканал", осуществляющее водоотведение, очистку сточных вод;
3. Ноябрьский филиал открытого акционерного общества "Аэропорт Сургут", осуществляющее водоотведение, очистку сточных вод;
4. Дирекция по тепловодоснабжению Свердловской железной дороги ОАО "РЖД", осуществляющая водоотведение.
Характеристика системы ресурсоснабжения
Водоотведение города Ноябрьска осуществляет ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск". Отвод стоков от микрорайонов города производится по самотечному коллектору канализации до канализационных насосных станций, далее по напорным коллекторам сточные жидкости поступают на главную канализационную насосную станцию (ГКНС), откуда насосами перекачиваются на очистные сооружения производительностью 34 тыс. /сут., состоящие из 2-х блоков: КОС-15000 и КОС-30000. На очистных сооружениях производится механическая, полная биологическая очистка, доочистка и обеззараживание стоков.
Водоотведение мкр. Вынгапуровский осуществляет ОАО "ВТВК". Система водоотведения смешанного типа (безнапорная и напорная). Общая протяженность канализационных сетей 25,05 км. Перекачка и транспортировка стоков осуществляют 6 канализационных насосных станций на очистные сооружения КОС 2000. Технология очистки включает механическую, полную биологическую очистку, доочистку и обеззараживание.
Водоотведение поселка Железнодорожников осуществляет СП ЦДТВ ОАО "РЖД". Суммарная протяженность сетей водоотведения 5,52 км, количество насосных станций 3. Очистные сооружения канализации отсутствуют.
Ноябрьский филиал ОАО "Аэропорт Сургут" осуществляет водоотведение по сетям общей протяженностью 2,955 км на ГКНС, и далее на очистные сооружения канализации. Технология очистки включает механическую и биологическую очистку, доочистку и обеззараживание КОС 200.
Таблица 11
Показатели системы водоотведения по муниципальному образованию
город Ноябрьск за 2011 г.
N п/п |
Показатели |
Единица измерения |
ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" |
ОАО "ВТВК" |
НФ ОАО "Аэропорт Сургут" |
СП ЦДТВ ОАО "РЖД" |
1 |
Объем отведенных стоков |
тыс. |
10 759,91 |
346,3 |
37,75 |
389,91 |
2 |
Объем реализации товаров и услуг |
тыс. |
8 916,69 |
346,3 |
37,75 |
389,91 |
3 |
Объем потребленной электроэнергии |
тыс. кВт. ч |
14 526,90 |
939,07 |
25,58 |
177,21 |
4 |
Количество очистных сооружений |
шт. |
1 |
1 |
1 |
нет |
5 |
Количество насосных станций |
шт. |
8 |
6 |
1 |
3 |
6 |
Протяженность сетей водоотведения |
км |
195,8 |
25,05 |
2,955 |
5,52 |
Балансы мощности и ресурса
Анализ баланса водоотведения муниципального образования город Ноябрьск (табл. 12) выявил, что объем транспортировки стоков ежегодно сокращается, это связано с увеличением доли расчетов по индивидуальным и общедомовым приборам учета. За период 2009 - 2011 годы объем отведения сточных вод принятых от потребителей, снизился до 9690,65 тыс. (на 4,8%).
Из общего объема стоков большая часть проходит очистку на очистных сооружениях канализации.
Основным потребителем услуги является население. На долю населения приходится 84,7% услуг водоотведения муниципального образования город Ноябрьск.
Таблица 12
Баланс транспортировки и очистки стоков муниципального образования
город Ноябрьск
N п/п |
Наименование статей услуг |
Единица измерения |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
Темп роста (снижения) 2011/2009 гг., % |
1 |
Пропуск стоков (всего) |
тыс. |
11704,22 |
11576,96 |
11533,87 |
98,54 |
2 |
Принято стоков (всего), в т.ч. |
тыс. |
10179,12 |
10112,16 |
9690,65 |
95,20 |
внутрицеховые нужды |
тыс. |
340,36 |
350,67 |
349,82 |
102,78 |
|
население |
тыс. |
8626,36 |
8572,03 |
8214,60 |
95,23 |
|
бюджет |
тыс. |
477,50 |
471,50 |
441,50 |
92,46 |
|
сторонние |
тыс. |
734,90 |
717,95 |
684,74 |
93,17 |
|
3 |
Расход электроэнергии на очистку и транспортировку стоков: |
тыс. кВт ч |
15420,19 |
15309,73 |
15668,80 |
101,61 |
ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" |
14252,34 |
14252,34 |
14526,94 |
101,93 |
||
ОАО "ВТВК" |
1049,52 |
- |
939,07 |
89,48 |
||
Ноябрьский филиал ОАО "Аэропорт Сургут" |
22,13 |
- |
25,58 |
115,58 |
||
СП ЦДТВ ОАО "РЖД" |
- |
96,20 |
177,21 |
184,21 |
Доля поставки ресурса по приборам учета
Перекачка стоков учитывается измерительными приборами на магистральных канализационных коллекторах перед канализационными очистными сооружениями.
Величина перекачки стоков прямо пропорционально зависит от подъема воды.
При отсутствии приборов учета определение объема стоков на собственные нужды и внутрицеховой оборот котельных, водозаборных и канализационных очистных сооружений, АБК цехов выполняются расчетным путем в соответствии с установленными нормами технологии очистки стоков.
Зоны действия источников ресурсов
Объекты водоотведения ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" обеспечивают водоотведение основной массы селитебной территории и промышленных площадок города Ноябрьска. Зона действия источника водоснабжения охватывает 92% потребителей услуг водоотведения муниципального образования город Ноябрьск.
Объекты водоотведения ОАО "ВТВК" обеспечивают водоотведение потребителей мкр. Вынгапуровский.
Объекты водоотведения СП ЦДТВ ОАО "РЖД" обеспечивают водоотведение потребителей пос. Железнодорожников.
Объекты водоотведения НФ ОАО "Аэропорт Сургут" обеспечивают водоотведение жилых домов и собственных нужд аэропорта.
Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов
В муниципальном образовании город Ноябрьск наблюдается дефицит производственных мощностей очистки стоков по предприятию ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск". Резерв мощности очистных сооружений в муниципальном образовании город Ноябрьск составил:
- ОАО "ВТВК" - 39,9 куб. м/ч;
- Ноябрьский филиал ОАО "Аэропорт Сургут" - 3,97 /ч.
Очистные сооружения канализации в пос. Железнодорожников отсутствуют.
Необходимо дальнейшее развитие централизованной системы канализации города с обеспечением приема стоков с территорий муниципального образования город Ноябрьск, не имеющих централизованных систем водоотведения, и районов перспективной застройки.
Надежность работы системы
Параметры качества и надежности по сетям водоотведения в муниципальном образовании город Ноябрьск за 2011 г.:
- перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) - 0 часов;
- продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг - 24 ч/день;
- количество часов предоставления услуг в отчетном периоде - 8760 часов.
Для обеспечения восстановления и надежности системы водоотведения ежегодно должны меняться не менее 2 - 5% сетей от общей протяженности. Фактически данные условия не соблюдаются.
Качество поставляемого ресурса
Параметры качества услуг водоотведения определены в соответствии с требованиями, установленными в постановлении Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах".
Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем.
Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:
- перебои в водоотведении;
- частота отказов в услуге водоотведения;
- отсутствие протечек и запаха.
Обеспеченность населения услугой водоотведения в 2011 году по муниципальному образованию город Ноябрьск составила 92,7%. Сброс сточных вод после процесса очистки происходит с регулярным превышением установленных нормативов, при этом часть стоков сбрасывается без проведения процесса обеззараживания. Отсутствуют очистные сооружения канализации в пос. Железнодорожников.
Воздействие на окружающую среду
Технологическая схема очистки и мощность действующих канализационных очистных сооружений ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" КОС 15000 и КОС 30000 на сегодняшний день не обеспечивает и не предусматривает удаление фосфатов и азотной группы. Концентрация загрязняющих веществ в составе сбрасываемых сточных вод превышает установленные нормативы допустимого сброса (НДС) от 2-х до 18- ти раз (по фосфат-ионам). 50% сточных вод после очистных сооружений КОС-30 000 сбрасываются в водный объект - р. Янга-Яха без проведения процесса санитарной обработки (обеззараживания). Производительность очистных сооружений ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" составляет 34 тыс. /сут., при этом биологически неочищенными остаются 5-7 тыс.
/сут.
Сброс сточных вод поселка Железнодорожников производится без процесса очистки.
Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса
Тарифы на водоотведение для расчетов с населением муниципального образования город. Ноябрьск установлены приказом Службы по тарифам Ямало-Ненецкого автономного округа от 24.12.2010 N 380-т "Об установлении организациям коммунального комплекса тарифов на водоотведение для расчетов с населением Ямало-Ненецкого автономного округа" (табл. 13).
Таблица 13
Тарифы на водоотведения для населения муниципального образования
город Ноябрьск
N п/п |
Наименование организации |
Тарифы на водоотведение, руб./куб. м |
1 |
ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск", в т.ч: |
34,22 |
- водоотведение |
18,28 |
|
- очистка сточных вод |
15,94 |
|
2 |
ОАО "ВТВК" |
34,15 |
3 |
СП ЦДТВ ОАО "РЖД" |
21,82 |
4 |
Ноябрьский филиал ОАО "Аэропорт Сургут" |
38,77 |
Плата за технологическое подключение (присоединение) к системе водоснабжения не установлена.
В структуре затрат организаций, осуществляющих водоотведение, основными являются следующие статьи затрат: "оплата труда основного производственного персонала" и "отчисления на социальные нужды основного производственного персонала".
Технические и технологические проблемы в системе
Основными проблемами головных объектов водоотведения являются:
- отсутствие очистных сооружений в поселке Железнодорожников;
- нехватка мощности очистных сооружений канализации города Ноябрьска;
- не соответствие состава сбрасываемых вод, КОС-15000 и КОС-30000 после очистки, нормативам допустимого сброса, в том числе схема технологического процесса очистки стоков не предусматривает удаление фосфатов и соединений азотной группы;
- сброс КОС-30000 в водный объект - р. Янга-Яха без проведения процесса санитарной очистки (обеззараживания) (50% стоков);
- повышенный коррозионный износ КНС, ГКНС, КОС в мкр. Вынгапуровский;
- высокий уровень потребления электроэнергии на транспортировку и очистку сточных вод;
Основными проблемами по сетям водоотведения и сооружениям на них являются:
- износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и энергопотреблению;
- высокий износ трубопроводов и низкий процент замены;
- отсутствие канализации промзоны города Ноябрьска.
1.1.6. Объекты, используемые для захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов
Основные показатели системы захоронения (обезвреживания) ТБО за 2011 г.:
- Объекты захоронения (обезвреживания) ТБО - полигоны (3 ед.)
- Площадь полигонов, всего - 47,62 га
- Проектная вместимость полигонов, всего - 6 222,38 тыс.
- Фактический объем отходов, накопленный за весь период эксплуатации (по состоянию на 01.07.2012), - 1 842,69 тыс.
- Сводный коэффициент заполняемости полигонов (по состоянию на 01.07.2012) - 29,6%
- Общий объем образования отходов за 2011 г. - 298,85 тыс.
- Объем отходов, утилизированных, переработанных и переданных для вторичного использования, в 2011 г. - 85,28 тыс. (28,5% от общего объема образования отходов)
- Объем захоронения ТБО на полигонах в 2011 г. - 213,57 тыс. , в т.ч. по группам потребителей:
- население - 133, 70 тыс. ;
- предприятия и прочие потребители - 79,87 тыс.
- Норма накопления ТБО для населения в год на 1 чел. - 1,3 куб. м/чел. *(3)
Институциональная структура
Услуги по захоронению (обезвреживанию) ТБО потребителям на территории муниципального образования город Ноябрьск оказывают 3 организации:
1. МУП "Ноябрьскспецавтотранс" (далее - МУП "НСАТ"), обслуживающее действующий полигон ТБО в городе Ноябрьске (Лицензия серия 089 N 00049 от 02.05.2012, выдана Управлением Росприроднадзора по ЯНАО);
2. ОАО "Вынгапуровский тепловодоканал", обслуживающее полигон по обезвреживанию бытовых отходов в мкр. Вынгапуровский (Лицензия N ОТ-59-000321 (89) от 14.05.2009, выдана Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по ЯНАО);
3. ОАО "Управление жилищного хозяйства" (далее - ОАО "УЖХ"), обслуживающее строящийся полигон промышленных и бытовых отходов в городе Ноябрьске (Лицензия N ОТ-59-000305 (89) от 19.06.2009, выдана Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по ЯНАО).
Краткая характеристика объектов захоронения (обезвреживания) ТБО представлена в табл. 14.
Таблица 14
Краткая характеристика объектов захоронения (обезвреживания) ТБО, действующих на территории муниципального образования город Ноябрьск
N п/п |
Наименование поселения/местоположение объекта размещения отходов |
Тип объекта размещения отходов |
Обслуживающая организация |
Год ввода в эксплуатацию |
Тип отходов |
Площадь полигона, га |
Проектная вместимость полигона, тыс. |
Фактически накоплено отходов за весь период эксплуатации (по состоянию на 01.07.2012) |
Коэффициент заполняемости полигона, % |
Фактически накоплено отходов за 2009 г. - 1 полугодие 2012 г. |
||
тыс. |
тыс. т |
тыс. |
тыс. т |
|||||||||
1 |
г. Ноябрьск |
Полигон |
МУП "НСАТ" |
1988 г. |
ТБО |
14,590 |
1 778,40 |
782,388 |
195,597 |
44,0 |
213,680 |
53,420 |
2 |
мкр. Вынгапуровский |
Полигон |
ОАО "ВТВК" |
1989 г. |
ТБО |
6,21 |
605,70 |
223,331 |
55,833 |
36,9 |
43,928 |
10,982 |
3 |
г. Ноябрьск |
Полигон |
ОАО "УЖХ" |
строящийся |
ТБО, промышленные |
26,820 |
3 838,28 |
836,967 |
209,242 |
21,8 |
477,453 |
119,363 |
|
Итого по МО г. Ноябрьск |
|
|
|
|
47,62 |
6 222,380 |
1 842,686 |
460,672 |
29,6 |
735,061 |
183,765 |
Действующий полигон ТБО в городе Ноябрьске (МУП "НСАТ")
- Год ввода в эксплуатацию - 1988 г.
- Площадь полигона - 14,59 га
- 30,6% общей площади полигонов муниципального образования город Ноябрьск
- Проектная вместимость полигона - 1 778,40 тыс.
- 28,6% общей проектной вместимости полигонов муниципального образования город Ноябрьск
- Фактический объем отходов, накопленный за весь период эксплуатации (по состоянию на 01.07.2012), - 782,39 тыс.
- Коэффициент заполняемости полигона (по состоянию на 01.07.2012) - 44,0%
Действующий полигон ТБО, обслуживаемый МУП "НСАТ", расположен северо-восточнее города Ноябрьска на расстоянии 8 км в направлении Западно-Ноябрьского месторождения нефти. Полигон введен в эксплуатацию в 1993 г., срок эксплуатации - 18 лет. Площадь полигона составляет 14,59 га, в т.ч. площадь складирования отходов - 8,58 га (58,8% от общей площади полигона). Зона складирования отходов разбита на 6 карт.
Полигон по обезвреживанию бытовых отходов в мкр. Вынгапуровский (ОАО "ВТВК")
- Год ввода в эксплуатацию - 1989 г.
- Площадь полигона - 6,21 га
- 13,0% общей площади полигонов муниципального образования город Ноябрьск
- Проектная вместимость полигона - 605,70 тыс.
- 9,7% общей проектной вместимости полигонов муниципального образования город Ноябрьск
- Фактический объем отходов, накопленный за весь период эксплуатации (по состоянию на 01.07.2012), - 223,33 тыс.
- Коэффициент заполняемости полигона (по состоянию на 01.07.2012) - 36,9%
Полигон частично расположен на территории Нижневартовского района ХМАО - Югры и частично на территории Пуровского района ЯНАО.
Полигон ТБО построен по проекту и введен в действие в 1989 г. Срок эксплуатации полигона в соответствии с проектом составляет 20 лет. Площадь полигона составляет 6,21 га, в т.ч. площадь складирования отходов - 3,2 га (51,5% от общей площади полигона).
Строящийся полигон промышленных и бытовых отходов в городе Ноябрьске (ОАО "УЖХ")
- Год ввода в эксплуатацию - строящийся
- Площадь полигона - 26,820 га
- 56,3% общей площади полигонов муниципального образования город Ноябрьск
- Проектная вместимость полигона - 3 838,28 тыс.
- 61,7% общей проектной вместимости полигонов муниципального образования город Ноябрьск
- Фактический объем отходов, накопленный за весь период эксплуатации (по состоянию на 01.07.2012), - 836,967 тыс.
- Коэффициент заполняемости полигона (по состоянию на 01.07.2012) - 21,8%
Строящийся полигон промышленных и бытовых отходов расположен в выработанном карьере песка на 6 км автодороги Ноябрьск - Вынгапуровский. С 2002 г. полигон находится в стадии строительства, при этом полигон является действующим, в нем оборудована одна карта, где размещаются отходы. В соответствии с подпрограммой "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" окружной долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 г.г. (мероприятия, реализуемые в рамках Адресной инвестиционной программы ЯНАО на 2011 - 2015 г.г.), срок окончания строительства - 2015 г. Срок эксплуатации полигона в соответствии с проектом - 20 лет.
Характеристика системы ресурсоснабжения
Теплоснабжение полигонов ТБО отсутствует. Водоснабжение осуществляется привозной водой, которая используется для:
хозяйственно-питьевых целей;
наружного пожаротушения;
полива в летний период.
На полигонах ТБО имеется освещение. Учет электроэнергии осуществляется по приборам учета.
Объем потребления энергоресурсов на объектах захоронения (обезвреживания) ТБО, действующих на территории муниципального образования город Ноябрьск, представлен в табл. 15.
Таблица 15
Объем потребления энергоресурсов на объектах захоронения (обезвреживания) ТБО, действующих на территории муниципального образования город Ноябрьск
N п/п |
Наименование |
Единица измерения |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
Темп роста/ снижение 2011/2009 гг., % |
факт |
факт |
факт |
||||
1 |
Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, мкр. Вынгапуровский (ОАО "ВТВК") |
|
|
|
|
|
|
Потребление электрической энергии |
кВт·ч |
4 791,00 |
4 800,00 |
4 800,00 |
100,2 |
|
тыс. руб. |
8 776,10 |
10 595,80 |
12 580,81 |
143 |
В течение 2009 - 2011 г.г. объем потребления электроэнергии на полигоне по обезвреживанию бытовых отходов в мкр. Вынгапуровский (ОАО "ВТВК") увеличился на 0,2% и в 2011 г. составил 4,8 тыс. кВт·ч. В стоимостном выражении объем потребляемой электроэнергии увеличился в большей степени - на 43% и в 2011 г. составил 12 580,9 тыс. руб.
Балансы мощности и ресурса
Объем образования (накопления) отходов на территории муниципального образования город Ноябрьск за 2011 г. составил 298,85 тыс. куб. м, из них 28,5% отходов утилизированы, переработаны и переданы для вторичного использования.
На территории муниципального образования город Ноябрьск мусоросортировочных и мусороперегрузочных установок нет. Действуют мусоросжигательные установки. В 2011 г. объем утилизированных отходов составил 2,16 тыс. куб. м, что составляет 1,0% от общего объема размещенных на полигонах и утилизированных отходов.
На полигонах ТБО по итогам 2011 г. размещено 213,57 тыс. куб. м, что на 7% больше уровня 2009 г. (табл. 16).
Таблица 16
Объем размещения ТБО на полигонах в муниципальном образовании
город Ноябрьск
N п/п |
Наименование |
Единица измерения |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
Темп роста/ снижение 2011/2009 гг., % |
Темп роста/ снижение 2012/2009 гг., % |
факт |
факт |
факт |
оценка |
|||||
|
Объем ТБО, принятых на размещение на полигон |
тыс. |
|
|
|
|
|
|
1 |
Действующий полигон ТБО, г. Ноябрьск (МУП "НСАТ") |
тыс. |
63,07 |
71,74 |
46,22 |
65,30 |
73 |
104 |
|
население |
тыс. |
12,96 |
21,64 |
24,38 |
34,45 |
188 |
266 |
|
предприятия и прочие потребители |
тыс. |
50,11 |
50,10 |
21,84 |
30,86 |
44 |
62 |
2 |
Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, мкр. Вынгапуровский (ОАО "ВТВК") |
тыс. |
12,37 |
12,42 |
12,95 |
12,39 |
105 |
100,2 |
|
население |
тыс. |
7,53 |
7,50 |
7,51 |
7,18 |
99,7 |
95 |
|
предприятия и прочие потребители |
тыс. |
4,84 |
4,92 |
5,44 |
5,21 |
112 |
108 |
3 |
Строящийся полигон промышленных и бытовых отходов, г. Ноябрьск (ОАО "УЖХ") |
тыс. |
123,59 |
132,23 |
154,41 |
134,46 |
125 |
109 |
|
население |
тыс. |
101,02 |
102,11 |
101,81 |
88,66 |
101 |
88 |
|
предприятия и прочие потребители |
тыс. |
22,57 |
30,12 |
52,59 |
45,80 |
233 |
203 |
4 |
Итого по МО г. Ноябрьск |
тыс. |
199,02 |
216,39 |
213,57 |
212,15 |
107 |
107 |
|
население |
тыс. куб. м |
121,51 |
131,24 |
133,70 |
130,29 |
110 |
107 |
|
предприятия и прочие потребители |
тыс. |
77,51 |
85,15 |
79,87 |
81,86 |
103 |
106 |
|
Структура ТБО, принятых на размещение на полигон, по потребителям |
% |
|
|
|
|
рост (+), снижение (-) |
рост (+), снижение (-) |
1 |
Действующий полигон ТБО, г. Ноябрьск (МУП "НСАТ") |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
население |
% |
20,6 |
30,2 |
52,8 |
52,8 |
32,2 |
32,2 |
|
предприятия и прочие потребители |
% |
79,4 |
69,8 |
47,2 |
47,2 |
-32,2 |
-32,2 |
2 |
Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, мкр. Вынгапуровский (ОАО "ВТВК") |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
население |
% |
60,9 |
60,4 |
58,0 |
58,0 |
-2,9 |
-2,9 |
|
предприятия и прочие потребители |
% |
39,1 |
39,6 |
42,0 |
42,0 |
2,9 |
2,9 |
3 |
Строящийся полигон промышленных и бытовых отходов, г. Ноябрьск (ОАО "УЖХ") |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
население |
% |
81,7 |
77,2 |
65,9 |
65,9 |
-15,8 |
-15,8 |
|
предприятия и прочие потребители |
% |
18,3 |
22,8 |
34,1 |
34,1 |
15,8 |
15,8 |
4 |
Итого по МО г. Ноябрьск |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
население |
% |
61,1 |
60,7 |
62,6 |
61,4 |
1,6 |
0,4 |
|
предприятия и прочие потребители |
% |
38,9 |
39,3 |
37,4 |
38,6 |
-1,6 |
-0,4 |
Структура размещения отходов по объектам захоронения (обезвреживания) ТБО сформировалась следующим образом (2011 г.):
- действующий полигон ТБО в городе Ноябрьске (МУП "НСАТ") - 30,8% от общего объема отходов, размещаемых на полигонах;
- полигон по обезвреживанию бытовых отходов в мкр. Вынгапуровский (ОАО "ВТВК") - 5,8%;
- строящийся полигон промышленных и бытовых отходов в городе Ноябрьске (ОАО "УЖХ") - 63,4%.
Основная доля отходов, размещаемых на полигонах, поступает от населения - 61,4% в 2011 г. (130,29 тыс. ).
Доля поставки ресурса по приборам учета
Система учета
На каждом полигоне предусмотрено по 1 контрольно-пропускному пункту, ведется учет поступающих отходов.
Учет отходов на полигонах ТБО осуществляется на стадии размещения отходов: производится подсчет объема завезенных отходов, доставленных из различных источников, исходя из количества прибывших машин и технологической вместимости кузова. На полигонах размещаемые ТБО не взвешиваются. Контроль качественного состава принимаемых отходов ведется визуально. Учет поступающих отходов по видам не ведется.
Мониторинг объема принимаемых для захоронения (обезвреживания) отходов от населения осуществляется на основании фактически принятых объемов отходов (журнал регистрации).
Полигоны ТБО не оборудованы в соответствии с требованиями санитарных норм и правил - отсутствует весовое оборудование.
Зоны действия источников ресурсов
ТБО от потребителей города Ноябрьска размещаются на действующем полигоне ТБО (МУП "НСАТ") и строящемся полигоне промышленных и бытовых отходов (ОАО "УЖХ"), которые расположены в 8 км и 6 км от города соответственно.
На полигоне по обезвреживанию бытовых отходов (ОАО "ВТВК") размещаются бытовые отходы от жилого фонда и предприятий мкр. Вынгапуровский.
Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов
Прогноз резервов и дефицитов мощности объектов, используемых для захоронения (обезвреживания) ТБО, в муниципальном образовании город Ноябрьск с учетом перспективного спроса на коммунальные ресурсы и применяемых технологий в рамках реализации запланированных мероприятий сформирован на основании и с учетом следующих условий:
- средняя плотность отходов, поступающих на полигон, - 0,25 т/;
- средняя плотность отходов при стандартном уплотнении бульдозером - 0,80 т/;
- средняя плотность отходов при более высокой степени уплотнения (при использовании уплотнителя ТБО "РЭМ-25") - 1,3 т/;
- расчет объема образования ТБО от населения произведен на основании прогноза численности населения и нормы накопления ТБО для населения в год на 1 чел. (1,3 /чел.);
- объем мусора от предприятий и прочих потребителей принят на уровне 2012 г. (оценка);
- использование уплотнителя "РЭМ-25":
- на действующем полигоне ТБО в городе Ноябрьске (МУП "НСАТ") - с 2014 г.;
- на полигоне по обезвреживанию бытовых отходов в мкр. Вынгапуровский (ОАО "ВТВК") - с 2015 г.
Прогноз резервов и дефицитов мощности объектов, используемых для захоронения (обезвреживания) ТБО, в муниципальном образовании город Ноябрьск с учетом перспективного спроса на коммунальные ресурсы и применяемых технологий в рамках реализации запланированных мероприятий представлен в табл. 17.
Таблица 17
Прогноз резервов и дефицитов мощности объектов, используемых для захоронения (обезвреживания) ТБО, в муниципальном образовании город Ноябрьск с учетом перспективного спроса на коммунальные ресурсы и применяемых технологий в рамках реализации запланированных мероприятий
Начало таблицы. (См. окончание)
N п/п |
Наименование |
Единица измерения |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
Темп роста/снижение 2017/2011 гг., % |
факт |
оценка |
1 этап |
||||||||
1 |
Среднегодовая численность населения |
тыс. чел. |
109,86 |
109,50 |
109,82 |
109,91 |
109,97 |
109,97 |
111,88 |
102 |
|
г. Ноябрьск |
тыс. чел. |
104,21 |
103,85 |
104,06 |
104,04 |
104,00 |
104,80 |
106,50 |
102 |
|
мкр. Вынгапуровский |
тыс. чел. |
5,65 |
5,65 |
5,76 |
5,87 |
5,97 |
6,13 |
6,33 |
112 |
2 |
Проектная вместимость полигона |
тыс. |
6 222,38 |
6 222,38 |
6 222,38 |
6 222,38 |
6 222,38 |
6 222,38 |
6 222,38 |
100 |
2.1 |
Действующий полигон ТБО, г. Ноябрьск (МУП "НСАТ") |
тыс. |
1 778,40 |
1 778,40 |
1 778,40 |
1 778,40 |
1 778,40 |
1 778,40 |
1 778,40 |
100 |
2.2 |
Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, мкр. Вынгапуровский (ОАО "ВТВК") |
тыс. |
605,70 |
605,70 |
605,70 |
605,70 |
605,70 |
605,70 |
605,70 |
100 |
2.3 |
Строящийся полигон промышленных и бытовых отходов, г. Ноябрьск (ОАО "УЖХ") |
тыс. |
3 838,28 |
3 838,28 |
3 838,28 |
3 838,28 |
3 838,28 |
3 838,28 |
3 838,28 |
100 |
3 |
Объем образования (накопления) ТБО - всего |
тыс. |
298,85 |
296,87 |
314,33 |
314,48 |
314,59 |
316,33 |
319,80 |
107 |
4 |
Объем отходов, утилизованных, переработанных и переданных для вторичного использования |
тыс. |
85,28 |
84,71 |
89,69 |
89,74 |
89,77 |
90,26 |
91,26 |
107 |
5 |
Доля отходов, утилизованных, переработанных и переданных для вторичного использования |
% |
28,5 |
28,5 |
28,5 |
28,5 |
28,5 |
28,5 |
28,5 |
100 |
6 |
Объем захоронения ТБО на полигонах, всего по МО г. Ноябрьск (без сортировки и уплотнения) |
тыс. |
213,57 |
212,15 |
224,63 |
224,74 |
224,82 |
226,06 |
228,55 |
107 |
|
население |
тыс. |
133,70 |
130,29 |
142,77 |
142,88 |
142,96 |
144,20 |
146,68 |
110 |
|
предприятия и прочие потребители |
тыс. |
79,87 |
81,86 |
81,86 |
81,86 |
81,86 |
81,86 |
81,86 |
102 |
6.1 |
Действующий полигон ТБО, г. Ноябрьск (МУП "НСАТ") |
тыс. |
46,22 |
65,30 |
68,71 |
68,70 |
68,69 |
68,98 |
69,60 |
151 |
|
население |
тыс. |
24,38 |
34,45 |
37,85 |
37,85 |
37,83 |
38,12 |
38,74 |
159 |
|
предприятия и прочие потребители |
тыс. |
21,84 |
30,86 |
30,86 |
30,86 |
30,86 |
30,86 |
30,86 |
141 |
6.2 |
Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, мкр. Вынгапуровский (ОАО "ВТВК") |
тыс. |
12,95 |
12,39 |
12,70 |
12,84 |
12,97 |
13,17 |
13,44 |
104 |
|
население |
тыс. |
7,51 |
7,18 |
7,49 |
7,63 |
7,76 |
7,96 |
8,24 |
110 |
|
предприятия и прочие потребители |
тыс. |
5,44 |
5,21 |
5,21 |
5,21 |
5,21 |
5,21 |
5,21 |
96 |
6.3 |
Строящийся полигон промышленных и бытовых отходов, г. Ноябрьск (ОАО "УЖХ") |
тыс. |
154,41 |
134,46 |
143,22 |
143,21 |
143,16 |
143,91 |
145,51 |
94 |
|
население |
тыс. |
101,81 |
88,66 |
97,43 |
97,41 |
97,37 |
98,12 |
99,71 |
98 |
|
предприятия и прочие потребители |
тыс. |
52,59 |
45,80 |
45,80 |
45,80 |
45,80 |
45,80 |
45,80 |
87 |
7 |
Необходимая годовая вместимость объекта размещения ТБО в уплотненном состоянии (Объем захоронения ТБО на полигонах после уплотнения, всего) |
тыс. |
66,74 |
66,30 |
70,20 |
61,97 |
60,44 |
60,77 |
61,44 |
92 |
7.1 |
Действующий полигон ТБО, г. Ноябрьск (МУП "НСАТ") |
тыс. |
14,4 |
20,4 |
21,5 |
13,2 |
13,2 |
13,3 |
13,4 |
93 |
7.2 |
Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, мкр. Вынгапуровский (ОАО "ВТВК") |
тыс. |
4,0 |
3,9 |
4,0 |
4,0 |
2,5 |
2,5 |
2,6 |
64 |
7.3 |
Строящийся полигон промышленных и бытовых отходов, г. Ноябрьск (ОАО "УЖХ") |
тыс. |
48,3 |
42,0 |
44,8 |
44,8 |
44,7 |
45,0 |
45,5 |
94 |
8 |
Объем накопленных отходов за весь период эксплуатации нарастающим итогом на конец года (с учетом уплотнения отходов) |
тыс. |
1 736,61 |
1 802,91 |
1 873,10 |
1 935,08 |
1 995,52 |
2 056,29 |
2 117,73 |
122 |
8.1 |
Действующий полигон ТБО, г. Ноябрьск (МУП "НСАТ") |
тыс. |
749,74 |
770,14 |
791,62 |
804,83 |
818,04 |
831,30 |
844,68 |
113 |
8.2 |
Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, мкр. Вынгапуровский (ОАО "ВТВК") |
тыс. |
217,14 |
221,01 |
224,98 |
228,99 |
231,48 |
234,01 |
236,60 |
109 |
8.3 |
Строящийся полигон промышленных и бытовых отходов, г. Ноябрьск (ОАО "УЖХ") |
тыс. |
769,74 |
811,76 |
856,51 |
901,26 |
946,00 |
990,98 |
1 036,45 |
135 |
9 |
Коэффициент заполняемости полигона |
% |
27,9 |
29,0 |
30,1 |
31,1 |
32,1 |
33,0 |
34,0 |
122 |
9.1 |
Действующий полигон ТБО, г. Ноябрьск (МУП "НСАТ") |
% |
42,2 |
43,3 |
44,5 |
45,3 |
46,0 |
46,7 |
47,5 |
113 |
9.2 |
Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, мкр. Вынгапуровский (ОАО "ВТВК") |
% |
35,8 |
36,5 |
37,1 |
37,8 |
38,2 |
38,6 |
39,1 |
109 |
9.3 |
Строящийся полигон промышленных и бытовых отходов, г. Ноябрьск (ОАО "УЖХ") |
% |
20,1 |
21,1 |
22,3 |
23,5 |
24,6 |
25,8 |
27,0 |
135 |
Окончание таблицы. (См. начало)
N п/п |
Наименование |
Единица измерения |
2011 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
2026 г. |
2027 г. |
Темп роста/ снижение 2022/ 2011 гг., % |
Темп роста/ снижение 2027/ 2011 гг., % |
факт |
2 этап |
3 этап |
|||||||||||||
1 |
Среднегодовая численность населения |
тыс. чел. |
109,86 |
113,79 |
115,70 |
117,61 |
119,52 |
121,43 |
123,35 |
125,26 |
127,17 |
129,08 |
130,99 |
111 |
119 |
|
г. Ноябрьск |
тыс. чел. |
104,21 |
108,20 |
109,89 |
111,59 |
113,27 |
114,96 |
116,64 |
118,32 |
119,99 |
121,66 |
123,33 |
110 |
118 |
|
мкр. Вынгапуровский |
тыс. чел. |
5,65 |
6,55 |
6,76 |
6,98 |
7,21 |
7,43 |
7,66 |
7,89 |
8,13 |
8,37 |
8,62 |
132 |
153 |
2 |
Проектная вместимость полигона |
тыс. |
6 222,38 |
6 222,38 |
6 222,38 |
6 222,38 |
6 222,38 |
6 222,38 |
6 222,38 |
6 222,38 |
6 222,38 |
6 222,38 |
6 222,38 |
100 |
100 |
2.1 |
Действующий полигон ТБО, г. Ноябрьск (МУП "НСАТ") |
тыс. |
1 778,40 |
1 778,40 |
1 778,40 |
1 778,40 |
1 778,40 |
1 778,40 |
1 778,40 |
1 778,40 |
1 778,40 |
1 778,40 |
1 778,40 |
100 |
100 |
2.2 |
Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, мкр. Вынгапуровский (ОАО "ВТВК") |
тыс. |
605,70 |
605,70 |
605,70 |
605,70 |
605,70 |
605,70 |
605,70 |
605,70 |
605,70 |
605,70 |
605,70 |
100 |
100 |
2.3 |
Строящийся полигон промышленных и бытовых отходов, г. Ноябрьск (ОАО "УЖХ") |
тыс. |
3 838,28 |
3 838,28 |
3 838,28 |
3 838,28 |
3 838,28 |
3 838,28 |
3 838,28 |
3 838,28 |
3 838,28 |
3 838,28 |
3 838,28 |
100 |
100 |
3 |
Объем образования (накопления) ТБО - всего |
тыс. |
298,85 |
323,28 |
326,75 |
330,23 |
333,71 |
337,18 |
340,66 |
344,14 |
347,61 |
351,09 |
354,56 |
113 |
119 |
4 |
Объем отходов, утилизованных, переработанных и переданных для вторичного использования |
тыс. |
85,28 |
92,25 |
93,24 |
94,23 |
95,22 |
96,22 |
97,21 |
98,20 |
99,19 |
100,18 |
101,18 |
113 |
119 |
5 |
Доля отходов, утилизованных, переработанных и переданных для вторичного использования |
% |
28,5 |
28,5 |
28,5 |
28,5 |
28,5 |
28,5 |
28,5 |
28,5 |
28,5 |
28,5 |
28,5 |
100 |
100 |
6 |
Объем захоронения ТБО на полигонах, всего по МО г. Ноябрьск (без сортировки и уплотнения) |
тыс. |
213,57 |
231,03 |
233,51 |
236,00 |
238,48 |
240,97 |
243,45 |
245,94 |
248,42 |
250,90 |
253,39 |
113 |
119 |
|
население |
тыс. |
133,70 |
149,17 |
151,65 |
154,14 |
156,62 |
159,11 |
161,59 |
164,07 |
166,56 |
169,04 |
171,53 |
119 |
128 |
|
предприятия и прочие потребители |
тыс. |
79,87 |
81,86 |
81,86 |
81,86 |
81,86 |
81,86 |
81,86 |
81,86 |
81,86 |
81,86 |
81,86 |
102 |
102 |
6.1 |
Действующий полигон ТБО, г. Ноябрьск (МУП "НСАТ") |
тыс. |
46,22 |
70,21 |
70,83 |
71,45 |
72,06 |
72,67 |
73,28 |
73,89 |
74,50 |
75,11 |
75,72 |
157 |
164 |
|
население |
тыс. |
24,38 |
39,36 |
39,97 |
40,59 |
41,20 |
41,82 |
42,43 |
43,04 |
43,65 |
44,26 |
44,86 |
172 |
184 |
|
предприятия и прочие потребители |
тыс. |
21,84 |
30,86 |
30,86 |
30,86 |
30,86 |
30,86 |
30,86 |
30,86 |
30,86 |
30,86 |
30,86 |
141 |
141 |
6.2 |
Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, мкр. Вынгапуровский (ОАО "ВТВК") |
тыс. |
12,95 |
13,72 |
14,00 |
14,28 |
14,57 |
14,87 |
15,17 |
15,47 |
15,78 |
16,09 |
16,41 |
115 |
127 |
|
население |
тыс. |
7,51 |
8,51 |
8,79 |
9,08 |
9,37 |
9,66 |
9,96 |
10,26 |
10,57 |
10,88 |
11,20 |
129 |
149 |
|
предприятия и прочие потребители |
тыс. |
5,44 |
5,21 |
5,21 |
5,21 |
5,21 |
5,21 |
5,21 |
5,21 |
5,21 |
5,21 |
5,21 |
96 |
96 |
6.3 |
Строящийся полигон промышленных и бытовых отходов, г. Ноябрьск (ОАО "УЖХ") |
тыс. |
154,41 |
147,10 |
148,69 |
150,27 |
151,85 |
153,43 |
155,00 |
156,57 |
158,14 |
159,70 |
161,26 |
99 |
104 |
|
население |
тыс. |
101,81 |
101,30 |
102,89 |
104,47 |
106,05 |
107,63 |
109,20 |
110,77 |
112,34 |
113,90 |
115,47 |
106 |
113 |
|
предприятия и прочие потребители |
тыс. |
52,59 |
45,80 |
45,80 |
45,80 |
45,80 |
45,80 |
45,80 |
45,80 |
45,80 |
45,80 |
45,80 |
87 |
87 |
7 |
Необходимая годовая вместимость объекта размещения ТБО в уплотненном состоянии (Объем захоронения ТБО на полигонах после сортировки и уплотнения, всего) |
тыс. |
66,74 |
62,11 |
62,78 |
63,45 |
64,11 |
64,78 |
65,45 |
66,11 |
66,78 |
67,45 |
68,11 |
97 |
102 |
7.1 |
Действующий полигон ТБО, г. Ноябрьск (МУП "НСАТ") |
тыс. |
14,4 |
13,5 |
13,6 |
13,7 |
13,9 |
14,0 |
14,1 |
14,2 |
14,3 |
14,4 |
14,6 |
97 |
101 |
7.2 |
Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, мкр. Вынгапуровский (ОАО "ВТВК") |
тыс. |
4,0 |
2,6 |
2,7 |
2,7 |
2,8 |
2,9 |
2,9 |
3,0 |
3,0 |
3,1 |
3,2 |
71 |
78 |
7.3 |
Строящийся полигон промышленных и бытовых отходов, г. Ноябрьск (ОАО "УЖХ") |
тыс. |
48,3 |
46,0 |
46,5 |
47,0 |
47,5 |
47,9 |
48,4 |
48,9 |
49,4 |
49,9 |
50,4 |
99 |
104 |
8 |
Объем накопленных отходов за весь период эксплуатации нарастающим итогом на конец года (с учетом сортировки и уплотнения отходов) |
тыс. |
1 736,61 |
2 179,84 |
2 242,62 |
2 306,06 |
2 370,18 |
2 434,96 |
2 500,40 |
2 566,52 |
2 633,30 |
2 700,74 |
2 768,86 |
140 |
159 |
8.1 |
Действующий полигон ТБО, г. Ноябрьск (МУП "НСАТ") |
тыс. |
749,74 |
858,19 |
871,81 |
885,55 |
899,41 |
913,38 |
927,47 |
941,68 |
956,01 |
970,46 |
985,02 |
122 |
131 |
8.2 |
Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, мкр. Вынгапуровский (ОАО "ВТВК") |
тыс. |
217,14 |
239,24 |
241,93 |
244,68 |
247,48 |
250,34 |
253,25 |
256,23 |
259,26 |
262,36 |
265,51 |
115 |
122 |
8.3 |
Строящийся полигон промышленных и бытовых отходов, г. Ноябрьск (ОАО "УЖХ") |
тыс. |
769,74 |
1 082,42 |
1 128,88 |
1 175,84 |
1 223,29 |
1 271,24 |
1 319,68 |
1 368,60 |
1 418,02 |
1 467,93 |
1 518,33 |
165 |
197 |
9 |
Коэффициент заполняемости полигона |
% |
27,9 |
35,0 |
36,0 |
37,1 |
38,1 |
39,1 |
40,2 |
41,2 |
42,3 |
43,4 |
44,5 |
140 |
159 |
9.1 |
Действующий полигон ТБО, г. Ноябрьск (МУП "НСАТ") |
% |
42,2 |
48,3 |
49,0 |
49,8 |
50,6 |
51,4 |
52,2 |
53,0 |
53,8 |
54,6 |
55,4 |
122 |
131 |
9.2 |
Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, мкр. Вынгапуровский (ОАО "ВТВК") |
% |
35,8 |
39,5 |
39,9 |
40,4 |
40,9 |
41,3 |
41,8 |
42,3 |
42,8 |
43,3 |
43,8 |
115 |
122 |
9.3 |
Строящийся полигон промышленных и бытовых отходов, г. Ноябрьск (ОАО "УЖХ") |
% |
20,1 |
28,2 |
29,4 |
30,6 |
31,9 |
33,1 |
34,4 |
35,7 |
36,9 |
38,2 |
39,6 |
165 |
197 |
На конец 2027 г. коэффициент заполняемости полигонов составит 44,5%, в т.ч. по объектам:
- действующий полигон ТБО в городе Ноябрьске (МУП "НСАТ") - 55,4%;
- полигон по обезвреживанию бытовых отходов в мкр. Вынгапуровский (ОАО "ВТВК") - 43,8%;
- строящийся полигон промышленных и бытовых отходов в городе Ноябрьске (ОАО "УЖХ") - 39,6%.
По оценке технического состояния и возможности дальнейшей эксплуатации в соответствии с расчетом, выполненным в апреле 2012 г. ООО "Ноябрьскнефтегазпроект", время до окончания наполнения действующего полигона ТБО в городе Ноябрьске составляет 1,5 года. Таким образом, в 2014 г. необходимо провести повторную оценку уровня заполняемости полигона и необходимости его рекультивации.
В соответствии с прогнозом спроса на коммунальные ресурсы и оценкой использования проектной мощности объектов, используемых для захоронения (обезвреживания) ТБО, имеющихся оборудованных полигонов достаточно для муниципального образования город Ноябрьск. В перспективе необходимо закончить строительство действующего полигона площадью 26,8 га в части обустройства карт для приема отходов, обустройства дезбарьера для дезинфекции колес автотранспорта и т.д.
Дефициты мощности объектов, используемых для захоронения (обезвреживания) ТБО, отсутствуют.
Надежность работы системы
Надежность предоставления услуг по захоронению (обезвреживанию) ТБО характеризуется следующими показателями:
- количество часов предоставления услуг за период - при функционировании полигонов 7 дней в неделю с 8:00 до 19:00 (11 час.), значение данного показателя составит 4 015 час;
- суммарная продолжительность пожаров на полигоне - данные отсутствуют;
- суммарная площадь объектов, подверженных пожарам, - данные отсутствуют;
- количество замененного оборудования - данные отсутствуют;
- накопленный объем захороненных ТБО.
Безопасность
Для обеспечения безопасности эксплуатации полигона ТБО обязательно проведение комплекса мероприятий:
- создание противофильтрационного экрана;
- создание системы сбора дренажных вод;
- создание системы отвода поверхностных вод;
- ограждение полигонов ТБО по периметру и сверху сеткой;
- обезвреживание отходов от деятельности ЛПУ должна производиться в соответствии с Санитарными правилами и нормами (СанПин 2.1.7.728-99 "Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений") Минздрава РФ;
- - создание утилизационных установок, соответствующих ветеринарно-санитарным правилам, для уничтожения трупов животных;
- - рекультивация должна носить санитарно-эпидемиологическое и эстетическое направление. Работы по рекультивации должны включать выравнивание свалки, прикатывание свалочного грунта и засыпку его чистым почвогрунтом, для предотвращения эрозии нанесенного верхнего слоя обязательно производится посев трав.
Качество поставляемого ресурса
Качество (параметры микроклимата)
Система производственного контроля включает устройства и сооружения по контролю состояния подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы в зоне возможного влияния полигона.
Для определения эффективности природоохранных инженерных сооружений при организации полигона ТБО, разработки оптимальных мероприятий по локализации очага загрязнения и последующей очистке геологической среды необходимо проводить мониторинг окружающей среды в районе расположения полигона:
1. Для контроля загрязнения атмосферы - применять расчетный метод согласно "Положению о государственном контроле за охраной атмосферного воздуха", утв. Постановлением Правительства РФ от 15.01.01 N 31.
2. Для контроля уровня загрязнения почв необходимо производить замеры в точке, где можно оценить степень вымывания токсичных веществ с территории полигона ТБО.
3. Для контроля уровня загрязнения сточных вод полигона, не оказывающего негативного влияния на состояние поверхностных объектов, проводить замеры в установленных точках.
Воздействие на окружающую среду
Полигон ТБО является объектом, потенциально опасным для окружающей среды. Основными видами загрязнения являются:
- загрязнение атмосферного воздуха;
- загрязнение почвы;
- загрязнение водного бассейна.
С целью уменьшения загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и грунтовых вод, а также предотвращения аварийных ситуаций при эксплуатации полигона предусмотрены технические решения, позволяющие минимизировать вредное воздействие на окружающую среду и предотвратить возникновение аварийных ситуаций.
Выполнение мероприятий по дегазации тела полигона позволит предотвратить аварийные и залповые выбросы биогаза в атмосферу. Система дегазации предотвращает миграцию метана, снижает вероятность его накопления.
Устройство водозащитного покрытия позволяет минимизировать проникновение атмосферных осадков в тело полигона, что уменьшает количество фильтрата.
Действующий полигон ТБО в городе Ноябрьске (МУП "НСАТ")
Для контроля за состоянием грунтовых вод оборудованы 2 наблюдательные скважины. Полигон огражден, снабжен освещением, организован отвод фильтрата, имеется дезбарьер. Регулярно проводится мониторинг состояния грунтовых вод, почвы, воздуха. Полигон ТБО расположен за пределами водоохраной зоны реки Хаса-Яха. Санитарно-защитная зона полигона бытовых отходов в городе Ноябрьске в соответствии с рабочим проектом составляет 50 м.
Полигон по обезвреживанию бытовых отходов в мкр. Вынгапуровский (ОАО "ВТВК")
Наблюдение за состоянием грунтовых вод осуществляется посредством 2 наблюдательных скважин На полигоне имеется дезбарьер, освещение. Санитарно-защитная зона полигона по обезвреживанию бытовых отходов в мкр. Вынгапуровский в соответствии с рабочим проектом составляет 500 м.
Строящийся полигон промышленных и бытовых отходов в городе Ноябрьске
(ОАО "УЖХ")
Полигон расположен за пределами водоохраной зоны реки Хаса-Яха. Санитарно-защитная зона полигона бытовых и промышленных отходов в городе Ноябрьске в соответствии с рабочим проектом составляет 500 м.
В соответствии с проектом строительства на полигоне установлена и эксплуатируется печь "ЭЧУТО", которая предназначена для сжигания нефтесодержащих отходов. Рядом с печью оборудована площадка с непроницаемым покрытием, на которой установлены металлические контейнеры для приема и временного хранения нефтесодержащих отходов. В течение 2009 - 2010 г.г. за счет средств местного бюджета по статье "Природоохранные мероприятия" на строящемся полигоне обустроены амбар для нефтешлама, подъездной путь к нему, восемь наблюдательных скважин.
Площади несанкционированных мест размещения отходов в муниципальном образовании город Ноябрьск отсутствуют. Ежегодно за счет средств местного бюджета проводятся работы по ликвидации бесхозных строений и захламлений территорий поселков и промышленной зоны. Также ежегодно на общественных началах с участием организаций и жителей города проводится акция "Чистый город".
Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурсов
На 2012 г. в муниципальном образовании город Ноябрьск установлены следующие тарифы на захоронение (обезвреживание) ТБО:
- МУП "НСАТ" - 66,58 руб./куб. м (без НДС), утв. Приказом РСТ ЯНАО от 21.08.2012 N 102-т (тариф установлен с 25.09.2012);
- ОАО "ВТВК" - тариф (без НДС) с календарной разбивкой, утв. Приказом РСТ ЯНАО от 08.11.2011 N 123-т:
- с 01.01.2012 по 30.06.2012 - 169,05 руб./куб. м;
- с 01.07.2012 по 30.08.2012 - 179,19 руб./куб. м;
- с 01.09.2012 по 31.12.2012 - 181,31 руб./куб. м;
- ОАО "УЖХ" - 32,37 руб./куб. м, утв. Приказом РСТ ЯНАО от 26.11.2010 N 264-т (тариф установлен с 01.01.2011).
Средневзвешенный тариф на захоронение (обезвреживание) ТБО по муниципальному образованию город Ноябрьск на конец 2012 г. составил 42,91 руб./куб. м, что на 18% выше уровня 2009 г.
Основными статьями затрат являются затраты на оплату труда, налоги (плата за загрязнение окружающей среды), транспортные расходы.
Технические и технологические проблемы в системе
Основными проблемами в сфере захоронения (обезвреживания) ТБО на территории муниципального образования город Ноябрьск являются:
- отсутствие весового контроля на полигонах;
- отсутствие специальной техники, обеспечивающей более высокую степень уплотнения отходов на полигонах;
- отсутствие специализированного оборудования по обезвреживанию медицинских отходов;
- низкая экологическая грамотность населения.
Требуемые технические и технологические мероприятия, направленные на решение существующих проблем:
- приобретение весов автомобильных ВСУ-Т30000-1В6 для обеспечения действующих полигонов отходов в городе Ноябрьске и мкр. Вынгапуровский пунктами весового контроля (2 шт.);
- приобретение уплотнителя ТБО "РЭМ-25" для уплотнения отходов на действующих полигонах города Ноябрьска и мкр. Вынгапуровский (2 шт.);
- приобретение и установка специального оборудования для обезвреживания медицинских отходов (Гидроклав Н-15 - 1 шт.);
- оценка уровня заполняемости и необходимости рекультивации действующего полигона ТБО в городе Ноябрьске;
- завершение строительства полигона промышленных и бытовых отходов в городе Ноябрьск;
- издание и распространение буклетов экологической тематики (20 тыс. экз. в год).
1.2. Краткий анализ состояния установки приборов учета
и энергоресурсосбережения у потребителей
В 2011 г. по данным приборов учета осуществлялись расчеты за 83,7% потребляемой на территории муниципального образования город Ноябрьск электрической энергии, 21,5% потребляемой тепловой энергии, 19,6% горячей воды и 33% холодной воды (табл. 18).
Таблица 18
Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории муниципального образования город Ноябрьск
в 2009 - 2011 г.г.
N п/п |
Наименование ресурса |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
Темп роста 2011/2009 гг., % |
1 |
Электрическая энергия |
89,0 |
88,6 |
83,7 |
94,1 |
2 |
Тепловая энергия |
21,4 |
26,2 |
21,5 |
100,6 |
3 |
Горячая вода |
22,0 |
17,0 |
19,6 |
89,3 |
4 |
Холодная вода |
13,0 |
29,4 |
33,0 |
253,7 |
Источник: Доклады Главы муниципального образования город Ноябрьск о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов (муниципальных районов) за 2010 и 2011 годы и их планируемых значениях на 3-летний период
В 2013 г. запланировано завершение оснащения общедомовыми приборами учета многоквартирного жилищного фонда муниципального образования город Ноябрьск. Выполнение плана по оснащению приборами учета по состоянию на октябрь 2012 г. представлено в табл. 19.
Таблица 19
Оснащенность жилищного фонда муниципального образования город Ноябрьск общедомовыми приборами учета
N п/п |
Вид ресурса |
Общее число приборов учета, подлежащих установке |
Общее число приборов учета, установленных на 01.10.2012 |
Из них установлено в 3 кв. 2012 г. |
План по установке приборов учета |
Доля установленных приборов учета, % |
1 |
Электрическая энергия |
517 |
173 |
8 |
344 |
33% |
2 |
Тепловая энергия |
226 |
151 |
8 |
75 |
67% |
3 |
Горячая вода |
982 |
291 |
5 |
691 |
30% |
4 |
Холодная вода |
1167 |
291 |
6 |
977 |
25% |
|
Итого |
2892 |
906 |
27 |
2087 |
31% |
В бюджетных учреждениях муниципального образования город Ноябрьск для достижения 100%-ной оснащенности необходимо установить 216 приборов учета энергетических ресурсов и воды (табл. 20).
Таблица 20
Оснащенность приборами учета зданий, строений, сооружений, используемых органами местного самоуправления муниципального образования город Ноябрьск
N п/п |
Вид ресурса |
Общее число приборов учета, подлежащих установке |
Общее число приборов учета, установленных на 01.07.2012 |
Из них установлено во 2 кв. 2012 г. |
План по установке приборов учета |
Доля установленных приборов учета, % |
1 |
Электрическая энергия |
3 |
0 |
0 |
3 |
0% |
2 |
Тепловая энергия |
112 |
0 |
0 |
112 |
0% |
3 |
Горячая вода |
49 |
0 |
0 |
49 |
0% |
4 |
Холодная вода |
52 |
0 |
0 |
52 |
0% |
|
Итого |
216 |
0 |
0 |
216 |
0% |
Основными проблемами в области приборного учета энергоресурсов в муниципальном образовании город Ноябрьск являются:
1) недостаточная оснащенность потребителей приборами учета потребления энергетических ресурсов;
2) низкая оснащенность приборным учетом потребления топлива и отпуска тепловой энергии на котельных;
3) низкий класс точности приборов учета электрической энергии и их недостаточная эксплуатационная надежность.
Состояние энергоресурсосбережения в муниципальном образовании город Ноябрьск характеризуется удельными показателями энергопотребления (табл. 21).
Таблица 21
Удельные показатели потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах и муниципальными бюджетными учреждениями в муниципальном образовании город Ноябрьск в 2009 - 2011 г.г.
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Отчетная информация |
Темп роста 2011/ 2009 гг., % |
Темп роста 2011/ 2010 гг., % |
||
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|||||
1 |
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах |
||||||
1.1 |
электрическая энергия |
кВт·ч на 1 проживающего |
1 126,20 |
1 223,74 |
1 179,15 |
104,7 |
96,4 |
1.2 |
тепловая энергия |
Гкал на 1 |
0,38 |
0,37 |
0,40 |
105,3 |
108,1 |
1.3 |
горячая вода |
|
35,80 |
28,32 |
27,28 |
76,2 |
96,3 |
1.4 |
холодная вода |
|
63,40 |
49,24 |
46,76 |
73,8 |
95,0 |
2 |
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями |
||||||
2.1 |
электрическая энергия |
кВт·ч на 1 чел. населения |
167,90 |
163,97 |
139,50 |
83,1 |
85,1 |
2.2 |
тепловая энергия |
Гкал на 1 чел. населения |
0,97 |
0,32 |
0,24 |
24,7 |
75,0 |
2.3 |
горячая вода |
|
- |
- |
1,07 |
- |
- |
2.4 |
холодная вода |
|
3,91 |
3,80 |
2,39 |
61,1 |
62,9 |
Источник: Доклады за 2010 и 2011 годы Главы муниципального образования город Ноябрьск о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления и их планируемых значениях на 3-летний период.
Уменьшение показателя удельной величины потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах в 2011 г. связано с экономичным потреблением населением коммунальных ресурсов для бытовых нужд. Уменьшение объемов потребления населением коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению связано с установкой приборов учета потребления коммунальных ресурсов, что предусматривает более экономичное расходование коммунального ресурса.
В связи с увеличением продолжительности отопительного сезона объем потребления тепловой энергии увеличился на 0,06 единиц и составил в 2011 г. 0,40 Гкал на 1 кв. м.
Согласно ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" бюджетные учреждения обязаны снизить энергопотребление на 15% за пять лет или на 3% в год.
Для выполнения задачи снижения энергопотребления реализуются мероприятия по установке приборов учета в зданиях бюджетных учреждений, мероприятия по наладке и балансировке систем отопления зданий, замена электрических ламп на энергосберегающие. В результате реализации перечисленных мероприятий удельное электропотребление бюджетных учреждений снизилось на 17% к уровню 2009 г., теплопотребление снизилось на 75%, водопотребление - на 39%.
Основными проблемами в области энергоресурсосбережения муниципального образования город Ноябрьск являются:
1) высокие удельные расходы топлива на производство тепловой энергии;
2) низкий остаточный ресурс и изношенность оборудования котельных;
3) нарушение сроков и регламентов проведения работ по наладке режимов котлов; нарушение качества топлива, вызывающее отказы горелок;
4) низкий уровень автоматизации, отсутствие автоматики или применение непрофильной автоматики;
5) отсутствие или низкое качество водоподготовки, несоблюдение температурного графика, высокая стоимость топлива;
6) нехватка и недостаточная квалификация персонала котельных.
2. Перспективы развития муниципального образования город Ноябрьск и прогноз спроса на коммунальные ресурсы
Перспективные показатели развития муниципального образования город Ноябрьск до 2027 г. представлены в табл. 22.
Прогноз перспективных показателей развития муниципального образования город Ноябрьск на период до 2027 г. сформирован на основании и с учетом следующих нормативных документов:
Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2030 г.;
Прогноз социально-экономического развития РФ на 2013 г. и плановый период 2014 - 2015 г.г.;
Индексы-дефляторы на регулируемый период (до 2015 г.), утв. Минэкономразвития России от 24.08.2012;
Стратегия социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2020 г., утв. Постановлением Законодательного собрания ЯНАО от 14.12.2011 N 839;
Прогноз социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012 - 2014 г.г., утв. Постановлением Законодательного собрания ЯНАО от 16.11.11 N 793;
Генеральный план муниципального образования город Ноябрьск до 2027 г.;
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Ноябрьск на 2013 г. и на период до 2015 г.;
Итоги социально-экономического развития муниципального образования город Ноябрьск за 2009 - 2011 г.г.;
Доклад главы муниципального образования город Ноябрьск о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов (муниципальных районов) за 2011 г. и их планируемых значениях на 3-летний период.
Характеристика муниципального образования город Ноябрьск
Площадь территории муниципального образования город Ноябрьск составляет 18,9 тыс. га.
Согласно Генеральному плану до 2027 г. не планируется изменение площади и границ территории муниципального образования город Ноябрьск.
Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)
В соответствии с Генеральным планом муниципального образования город Ноябрьск численность населения на конец 2027 г. составит 132,90 тыс. чел., что на 21% больше уровня 2011 г.
В соответствии с разработанным прогнозом среднегодовая численность населения увеличится:
до 112,83 тыс. чел. к 2017 г., темп роста 2017/2011 г.г. - 103%;
до 122,39 тыс. чел. к 2022 г., темп роста 2022/2011 г.г. - 111%;
до 131,94 тыс. чел. к 2027 г., темп роста 2027/2011 г.г. - 120%.
Коэффициент естественного прироста населения увеличится на 18% и в 2027 г. составит 10,32 чел./1000 чел. населения, коэффициент миграционного прироста примет положительное значение - 60,20 чел./10 тыс. чел. населения.
По данным Генерального плана муниципального образования город Ноябрьск численность населения в трудоспособном возрасте в 2027 г. составит 69,5 тыс. чел., что на 8% ниже уровня 2011 г.
Прогноз развития промышленности
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям увеличится на 39% и в 2027 г. составит 107 215 млн. руб., в т.ч. по видам экономической деятельности:
добыча полезных ископаемых - 84 763 млн. руб., темп роста 2027/2011 г.г. - 129%;
обрабатывающие производства - 8 543 млн. руб., темп роста 2027/2011 г.г. - в 2,3 раза;
производство и распределение электроэнергии, газа, воды - 13 909 млн руб., темп роста 2027/2011 г.г. - в 1,8 раза.
Прогноз развития застройки
В соответствии с Генеральным планом муниципального образования город Ноябрьск к 2027 г. средняя обеспеченность населения жильем составит 25 кв. м/чел., что на 38% выше уровня 2011 г.
На основании прогноза численности населения и роста обеспеченности населения жильем планируется увеличение площади жилищного фонда:
до 2 226,6 тыс. кв. м к 2017 г., темп роста 2017/2011 г.г. - 113%;
до 2 737,4 тыс. кв. м к 2022 г., темп роста 2022/2011 г.г. - 139%;
до 3 298,6 тыс. кв. м к 2027 г., темп роста 2027/2011 г.г. - 167%.
Генеральным планом муниципального образования город Ноябрьск предусмотрено развитие жилищного строительства, ликвидация ветхого и аварийного жилья, строительство инженерно-транспортной инфраструктуры, строительство социально значимых объектов культурно-бытового назначения.
Прогноз изменения доходов населения
В течение 2011 - 2027 г.г. среднемесячная заработная плата в муниципальном образовании город Ноябрьск увеличится в 2,1 раза по сравнению с 2011 г. и в 2027 г. составит 107 104 руб.
В соответствии с разработанным прогнозом увеличится денежный доход в расчете на душу населения в месяц:
до 52 519 тыс. руб. к 2017 г., темп роста 2017/2011 г.г. - 148%;
до 65 292 тыс. руб. к 2022 г., темп роста 2022/2011 г.г. - в 1,8 раза;
до 76 878 тыс. руб. к 2027 г., темп роста 2027/2011 г.г. - в 2,2 раза.
Денежный доход в расчете на душу населения в месяц в 2027 г. составит 3,69 величины прожиточного минимума (2011 г. - 3,39).
Таблица 22
Перспективные показатели развития муниципального образования город Ноябрьск до 2027 г.
Начало таблицы. (См. окончание)
N п/п |
Наименование |
Единица измерения |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
1 этап |
Темп роста/ снижение 2017/ 2011 гг., % |
||||
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
||||||||
факт |
оценка |
план |
||||||||||
1 |
Характеристика муниципального образования город Ноябрьск |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Общая площадь земель в границах МО |
тыс. га |
18,9 |
18,9 |
18,9 |
18,9 |
18,9 |
18,9 |
18,9 |
18,9 |
18,9 |
100 |
2 |
Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Среднегодовая численность населения |
тыс. чел. |
110,68 |
110,81 |
109,86 |
109,50 |
109,82 |
109,91 |
109,97 |
110,92 |
112,83 |
103 |
2.2 |
Общий коэффициент рождаемости |
чел./1000 чел. |
14,20 |
13,81 |
13,10 |
13,70 |
13,48 |
13,64 |
14,10 |
13,90 |
13,79 |
105 |
2.3 |
Общий коэффициент смертности |
чел./1000 чел. |
4,69 |
4,32 |
4,34 |
4,11 |
4,10 |
4,27 |
4,55 |
4,22 |
4,20 |
97 |
2.4 |
Коэффициент естественного прироста населения |
чел./1000 чел. |
9,51 |
9,48 |
8,76 |
9,59 |
9,38 |
9,36 |
9,55 |
9,68 |
9,59 |
109 |
2.5 |
Коэффициент миграционного прироста |
чел./10 тыс. чел. |
-41,89 |
-123,47 |
-213,15 |
-36,42 |
-93,79 |
-78,19 |
-100,05 |
-37,61 |
-60,11 |
28 |
2.6 |
Численность населения на конец года |
тыс. чел. |
111,10 |
110,60 |
109,10 |
109,80 |
109,80 |
109,85 |
109,97 |
111,88 |
113,79 |
104 |
|
моложе трудоспособного возраста |
тыс. чел. |
21,00 |
20,80 |
21,10 |
21,30 |
21,30 |
21,07 |
20,19 |
20,49 |
21,64 |
103 |
|
в трудоспособном возрасте |
тыс. чел. |
79,50 |
78,30 |
75,40 |
74,80 |
73,40 |
73,14 |
72,88 |
72,36 |
72,10 |
96 |
|
старше трудоспособного возраста |
тыс. чел. |
10,60 |
11,50 |
12,60 |
13,70 |
15,10 |
15,64 |
16,90 |
19,03 |
20,05 |
159 |
3 |
Прогноз развития промышленности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям: |
млн. руб. |
74 065 |
60 623 |
77 156 |
76 098 |
69 438 |
75 791 |
81 363 |
81 271 |
85 333 |
111 |
|
добыча полезных ископаемых |
млн. руб. |
62 570 |
48 174 |
65 776 |
65 060 |
58 176 |
63 354 |
67 668 |
66 976 |
70 524 |
107 |
|
обрабатывающие производства |
млн. руб. |
3 601 |
3 238 |
3 727 |
4 115 |
4 270 |
4 659 |
4 995 |
5 167 |
5 577 |
150 |
|
производство и распределение электроэнергии, газа, воды |
млн. руб. |
7 894 |
9 211 |
7 654 |
6 923 |
6 992 |
7 779 |
8 700 |
9 128 |
9 233 |
121 |
4 |
Прогноз развития застройки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
Площадь жилищного фонда - всего |
тыс. |
1 971,6 |
1 968,3 |
1 971,7 |
1 980,8 |
2 004,3 |
2 026,7 |
2 054,2 |
2 130,5 |
2 226,6 |
113 |
4.2 |
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя (на конец года) |
|
17,76 |
17,79 |
18,06 |
18,09 |
18,25 |
18,44 |
18,68 |
19,21 |
19,73 |
109 |
5 |
Прогноз изменения доходов населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1 |
Среднемесячная заработная плата |
руб. |
39 199 |
44 297 |
50 562 |
56 035 |
60 928 |
64 218 |
67 365 |
70 666 |
74 058 |
146 |
5.2 |
Денежный доход в расчете на душу населения в месяц |
руб. |
26 763 |
29 906 |
35 580 |
39 611 |
42 561 |
45 397 |
47 834 |
50 019 |
52 519 |
148 |
5.3 |
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц |
руб. |
9 119 |
9 916 |
10 496 |
11 000 |
11 682 |
12 289 |
12 891 |
13 786 |
14 318 |
136 |
5.4 |
Отношение среднедушевых доходов населения к величине прожиточного минимума |
ед. |
2,93 |
3,02 |
3,39 |
3,60 |
3,64 |
3,69 |
3,71 |
3,63 |
3,67 |
|
Окончание таблицы. (См. начало)
N п/п |
Наименование |
Единица измерения |
2011 г. |
2 этап |
3 этап |
Темп роста/ снижение 2022/ 2011 гг., % |
Темп роста/ снижение 2027/ 2011 гг., % |
||||||||
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
2026 г. |
2027 г. |
||||||
факт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1 |
Характеристика муниципального образования город Ноябрьск |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Общая площадь земель в границах МО |
тыс. га |
18,9 |
18,9 |
18,9 |
18,9 |
18,9 |
18,9 |
18,9 |
18,9 |
18,9 |
18,9 |
18,9 |
100 |
100 |
2 |
Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Среднегодовая численность населения |
тыс. чел. |
109,86 |
114,75 |
116,66 |
118,57 |
120,48 |
122,39 |
124,30 |
126,21 |
128,12 |
130,03 |
131,94 |
111 |
120 |
2.2 |
Общий коэффициент рождаемости |
чел./1000 чел. |
13,10 |
13,96 |
14,13 |
14,15 |
14,25 |
14,27 |
14,29 |
14,42 |
14,51 |
14,56 |
14,61 |
109 |
112 |
2.3 |
Общий коэффициент смертности |
чел./1000 чел. |
4,34 |
4,26 |
4,28 |
4,33 |
4,31 |
4,27 |
4,24 |
4,30 |
4,31 |
4,30 |
4,29 |
98 |
99 |
2.4 |
Коэффициент естественного прироста населения |
чел./1000 чел. |
8,76 |
9,70 |
9,85 |
9,82 |
9,93 |
10,00 |
10,05 |
10,11 |
10,20 |
10,26 |
10,32 |
114 |
118 |
2.5 |
Коэффициент миграционного прироста |
чел./10 тыс. чел. |
-213,15 |
-32,44 |
-15,33 |
-10,44 |
-2,34 |
15,38 |
22,41 |
31,32 |
42,57 |
52,46 |
60,20 |
|
|
2.6 |
Численность населения на конец года |
тыс. чел. |
109,10 |
115,70 |
117,61 |
119,52 |
121,43 |
123,35 |
125,26 |
127,17 |
129,08 |
130,99 |
132,90 |
113 |
122 |
|
моложе трудоспособного возраста |
тыс. чел. |
21,10 |
22,80 |
23,83 |
24,99 |
26,12 |
27,24 |
28,35 |
29,46 |
30,60 |
31,71 |
32,83 |
129 |
156 |
|
в трудоспособном возрасте |
тыс. чел. |
75,40 |
71,84 |
71,58 |
71,32 |
71,06 |
70,80 |
70,54 |
70,28 |
70,02 |
69,76 |
69,50 |
94 |
92 |
|
старше трудоспособного возраста |
тыс. чел. |
12,60 |
21,06 |
22,20 |
23,21 |
24,25 |
25,31 |
26,37 |
27,43 |
28,46 |
29,52 |
30,57 |
201 |
243 |
3 |
Прогноз развития промышленности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям: |
млн руб. |
77 156 |
84 940 |
88 032 |
91 741 |
93 457 |
95 303 |
97 964 |
100 138 |
102 987 |
105 082 |
107 215 |
124 |
139 |
|
добыча полезных ископаемых |
млн. руб. |
65 776 |
69 300 |
71 728 |
74 733 |
75 552 |
76 693 |
78 592 |
79 991 |
82 050 |
83 408 |
84 763 |
117 |
129 |
|
обрабатывающие производства |
млн. руб. |
3 727 |
5 841 |
6 132 |
6 454 |
6 737 |
7 037 |
7 355 |
7 638 |
7 945 |
8 246 |
8 543 |
189 |
229 |
|
производство и распределение электроэнергии, газа, воды |
млн. руб. |
7 654 |
9 798 |
10 172 |
10 554 |
11 168 |
11 573 |
12 017 |
12 510 |
12 993 |
13 428 |
13 909 |
151 |
182 |
4 |
Прогноз развития застройки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
Площадь жилищного фонда - всего |
тыс. |
1 971,7 |
2 324,7 |
2 424,9 |
2 527,1 |
2 631,3 |
2 737,4 |
2 845,7 |
2 955,9 |
3 068,1 |
3 182,4 |
3 298,6 |
139 |
167 |
4.2 |
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя (на конец года) |
|
18,06 |
20,26 |
20,79 |
21,31 |
21,84 |
22,37 |
22,89 |
23,42 |
23,95 |
24,47 |
25,00 |
124 |
138 |
5 |
Прогноз изменения доходов населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1 |
Среднемесячная заработная плата |
руб. |
50 562 |
77 538 |
80 950 |
84 350 |
87 808 |
91 321 |
94 608 |
97 730 |
100 662 |
103 783 |
107 104 |
181 |
212 |
5.2 |
Денежный доход в расчете на душу населения в месяц |
руб. |
35 580 |
55 235 |
57 642 |
60 117 |
62 716 |
65 292 |
67 676 |
69 994 |
72 154 |
74 435 |
76 878 |
184 |
216 |
5.3 |
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц |
руб. |
10 496 |
14 916 |
15 589 |
16 270 |
16 926 |
17 589 |
18 238 |
18 859 |
19 537 |
20 201 |
20 851 |
168 |
199 |
5.4 |
Отношение среднедушевых доходов населения к величине прожиточного минимума |
ед. |
3,39 |
3,70 |
3,70 |
3,69 |
3,71 |
3,71 |
3,71 |
3,71 |
3,69 |
3,68 |
3,69 |
|
|
Прогноз спроса на коммунальные ресурсы
Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов произведен на основании прогнозной численности населения и перспективных показателей развития муниципального образования город Ноябрьск. При этом учтена реализация муниципальной долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ноябрьске на период 2010 - 2015 г.г.", утв. постановлением Администрации города от 24.07.2012 N П-905, предусматривающей снижение удельного расхода потребления коммунальных ресурсов.
Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов. Прогноз осуществлен в показателях годового расхода коммунальных ресурсов и показателях присоединенной нагрузки.
Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы в муниципальном образовании город Ноябрьск до 2027 г. представлены в табл. 23.
Электроснабжение
Объем потребления электрической энергии в муниципальном образовании город Ноябрьск в течение рассматриваемого периода увеличится и составит:
- 293,03 млн кВт·ч в 2017 г., темп роста 2017/2011 г.г. - 105%;
- 318,84 млн кВт·ч в 2022 г., темп роста 2022/2011 г.г. - 114%;
- 348,70 млн кВт·ч в 2027 г., темп роста 2027/2011 г.г. - 125%.
Присоединенная нагрузка по сравнению с 2011 г. увеличится на 49% и в 2027 г. составит 129,99 МВт.
Теплоснабжение
Объем потребления тепловой энергии в муниципальном образовании город Ноябрьск составит:
- 1 292,3 тыс. Гкал в 2017 г., темп роста 2017/2011 г.г. - 112%;
- 1 418,2 тыс. Гкал в 2022 г., темп роста 2022/2011 г.г. - 123%;
- 1 664,3 тыс. Гкал в 2027 г., темп роста 2027/2011 г.г. - 145%.
Рост потребления тепловой энергии ожидается по всем группам потребителей.
Присоединенная нагрузка к 2027 г. составит 806,67 Гкал/ч, что на 72% выше уровня 2011 г.
Газоснабжение
В течение 2011 - 2027 г.г. в муниципальном образовании город Ноябрьск произойдет увеличение объемов потребления газа:
- до 253,67 тыс. в 2017 г., темп роста 2017/2011 г.г. - 137%;
- до 310,16 тыс. в 2022 г., темп роста 2022/2011 г.г. - 167%;
- до 366,66 тыс. в 2027 г., темп роста 2027/2011 г.г. - 198%.
Рост потребления природного газа ожидается по всем группам потребителей.
Присоединенная нагрузка к 2027 г. составит 97,93 тыс. /ч, что в 2,0 раза выше уровня 2011 г.
Водоснабжение
В муниципальном образовании город Ноябрьск в течение рассматриваемого периода прогнозируются следующие объемы потребления воды:
- 10 510,31 тыс. в 2017 г., снижение 2017/2011 г.г. - на 2%;
- 11 141,24 тыс. в 2022 г., темп роста 2022/2011 г.г. - 104%;
- 11 871,38 тыс. в 2027 г., темп роста 2027/2011 г.г. - 111%.
Рост потребления воды к 2027 г. ожидается по всем группам потребителей.
Присоединенная нагрузка по сравнению с 2011 г. увеличится на 11% и в 2027 г. составит 2 054,33 /ч.
Водоотведение и очистка сточных вод
В муниципальном образовании город Ноябрьск в течение 2011 - 2027 г.г. прогнозируются следующие объемы отведения сточных вод:
- 9 530,15 тыс. в 2017 г., снижение 2017/2011 г.г. - на 2%;
- 10 102,24 тыс. в 2022 г., темп роста 2022/2011 г.г. - 104%;
- 10 764,28 тыс. в 2027 г., темп роста 2027/2011 г.г. - 111%.
Присоединенная нагрузка в 2027 г. составит 2 001,04 /ч, что на 12% выше уровня 2011 г.
Захоронение (утилизация) ТБО
Общий объем образования (накопления) ТБО от всех потребителей составит:
- 319,80 тыс. в 2017 г., темп роста 2017/2011 г.г. - 107%;
- 337,18 тыс. в 2022 г., темп роста 2022/2011 г.г. - 113%;
- 354,56 тыс. в 2027 г., темп роста 2027/2011 г.г. - 119%.
Таблица 23
Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы в муниципальном образовании город Ноябрьск до 2027 г.
Начало таблицы. (См. окончание)
N п/п |
Наименование |
Единица измерения |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
1 этап |
Темп роста/ снижение 2017/2011 гг., % |
||||
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
||||||||
факт |
оценка |
план |
||||||||||
1 |
Электроснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Потребление электрической энергии, всего, в т.ч.: |
млн. кВт ч |
299,63 |
300,66 |
279,82 |
277,35 |
267,73 |
276,56 |
284,28 |
285,04 |
293,03 |
105 |
|
население |
млн. кВт ч |
146,92 |
151,23 |
138,26 |
137,81 |
138,22 |
138,33 |
138,40 |
139,61 |
142,01 |
103 |
|
бюджетные организации |
млн. кВт ч |
25,33 |
24,77 |
24,27 |
23,81 |
23,40 |
23,05 |
22,74 |
22,48 |
22,27 |
92 |
|
прочие потребители |
млн. кВт ч |
119,91 |
116,57 |
110,86 |
109,34 |
99,77 |
108,90 |
116,90 |
116,77 |
122,61 |
111 |
|
ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) |
млн. кВт ч |
7,47 |
8,08 |
6,43 |
6,38 |
6,33 |
6,28 |
6,23 |
6,18 |
6,13 |
95 |
1.2 |
Присоединенная нагрузка, всего, в т.ч.: |
МВт |
87,50 |
87,50 |
87,50 |
87,14 |
84,06 |
87,93 |
91,49 |
92,95 |
97,04 |
111 |
|
Многоквартирные жилые здания |
МВт |
32,76 |
32,76 |
32,76 |
32,91 |
33,30 |
33,67 |
34,13 |
35,40 |
37,00 |
113 |
|
Прочие жилые здания |
МВт |
5,71 |
5,71 |
5,71 |
5,73 |
5,80 |
5,86 |
5,94 |
6,16 |
6,44 |
113 |
|
Объекты бюджетофинансируемых организаций |
МВт |
7,65 |
7,65 |
7,65 |
7,68 |
7,71 |
7,74 |
7,77 |
7,80 |
7,83 |
102 |
|
Прочие общественно-деловые и промышленные объекты |
МВт |
41,39 |
41,39 |
41,39 |
40,82 |
37,25 |
40,65 |
43,64 |
43,59 |
45,77 |
111 |
2 |
Теплоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Потребление тепловой энергии, всего, в т.ч.: |
тыс. Гкал |
1 247,5 |
1 278,2 |
1 149,4 |
1 287,4 |
1 228,5 |
1 245,5 |
1 233,9 |
1 247,7 |
1 292,3 |
112 |
|
население |
тыс. Гкал |
867,2 |
875,2 |
817,0 |
867,0 |
836,1 |
847,2 |
828,5 |
836,0 |
873,7 |
107 |
|
бюджетные организации |
тыс. Гкал |
123,0 |
127,0 |
119,5 |
126,7 |
119,9 |
122,9 |
126,0 |
129,2 |
132,4 |
111 |
|
прочие потребители |
тыс. Гкал |
226,1 |
234,6 |
189,4 |
262,4 |
242,5 |
245,3 |
249,5 |
253,9 |
258,3 |
136 |
|
ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) |
тыс. Гкал |
31,3 |
41,5 |
23,4 |
31,2 |
30,0 |
30,1 |
29,9 |
28,7 |
28,0 |
120 |
2.2 |
Присоединенная нагрузка, всего |
Гкал/ч |
506,2 |
509,0 |
468,9 |
468,7 |
476,1 |
481,9 |
502,3 |
530,2 |
553,2 |
118 |
3 |
Газоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Потребление газа, всего, в т.ч.: |
млн. |
214,99 |
213,56 |
185,36 |
197,17 |
208,47 |
219,77 |
231,07 |
242,37 |
253,67 |
137 |
|
население |
млн. |
4,30 |
4,27 |
3,71 |
3,94 |
4,17 |
4,40 |
4,62 |
4,85 |
5,07 |
137 |
|
ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) |
млн. |
210,69 |
209,29 |
181,65 |
193,23 |
204,30 |
215,38 |
226,45 |
237,52 |
248,60 |
137 |
3.2 |
Присоединенная нагрузка, всего, в т.ч.: |
тыс. |
57,42 |
57,04 |
49,51 |
52,66 |
55,68 |
58,70 |
61,72 |
64,74 |
67,75 |
137 |
|
Прочие жилые здания |
тыс. |
1,15 |
1,14 |
0,99 |
1,05 |
1,11 |
1,17 |
1,23 |
1,29 |
1,36 |
137 |
|
Прочие общественно-деловые и промышленные объекты |
тыс. |
56,27 |
55,90 |
48,52 |
51,61 |
54,57 |
57,53 |
60,48 |
63,44 |
66,40 |
137 |
4 |
Водоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
Потребление воды, всего, в т.ч.: |
тыс. |
11 495,53 |
11 749,41 |
10 710,07 |
10 555,96 |
10 694,88 |
10 586,82 |
10 476,20 |
10 449,71 |
10 510,31 |
98 |
|
население |
тыс. |
9 007,00 |
8 837,00 |
8 335,00 |
8 215,06 |
8 323,18 |
8 239,08 |
8 152,99 |
8 132,38 |
8 179,54 |
98 |
|
бюджетные организации |
тыс. |
480,00 |
474,00 |
444,00 |
437,61 |
443,37 |
438,89 |
434,30 |
433,21 |
435,72 |
98 |
|
прочие потребители |
тыс. |
718,44 |
690,38 |
640,48 |
672,41 |
681,26 |
674,38 |
667,33 |
665,64 |
669,50 |
105 |
|
ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) |
тыс. |
1 290,09 |
1 748,04 |
1 290,59 |
1 230,87 |
1 247,07 |
1 234,47 |
1 221,57 |
1 218,49 |
1 225,55 |
95 |
4.2 |
Присоединенная нагрузка, всего, в т.ч.: |
|
1 999,15 |
1 959,17 |
1 845,19 |
1 826,69 |
1 850,73 |
1 832,03 |
1 812,89 |
1 808,31 |
1 818,79 |
99 |
|
Многоквартирные жилые здания |
|
1 667,71 |
1 636,23 |
1 543,28 |
1 521,07 |
1 541,09 |
1 525,52 |
1 509,58 |
1 505,76 |
1 514,50 |
98 |
|
Прочие жилые здания |
|
96,68 |
94,85 |
89,47 |
88,18 |
89,34 |
88,44 |
87,51 |
87,29 |
87,80 |
98 |
|
Объекты бюджетофинансируемых организаций |
|
94,03 |
92,85 |
86,98 |
85,72 |
86,85 |
85,97 |
85,08 |
84,86 |
85,35 |
98 |
|
Прочие общественно-деловые и промышленные объекты |
|
140,74 |
135,24 |
125,46 |
131,72 |
133,45 |
132,10 |
130,72 |
130,39 |
131,15 |
105 |
5 |
Водоотведение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1 |
Отведение сточных вод, всего, в т.ч.: |
тыс. |
10 179,12 |
10 112,16 |
9 690,65 |
9 571,54 |
9 697,51 |
9 599,52 |
9 499,22 |
9 475,20 |
9 530,15 |
98 |
|
население |
тыс. |
8 626,36 |
8 572,03 |
8 214,60 |
8 119,38 |
8 231,92 |
8 154,50 |
8 075,01 |
8 060,25 |
8 112,63 |
99 |
|
бюджетные организации |
тыс. |
477,50 |
471,50 |
441,50 |
435,11 |
440,87 |
436,39 |
431,80 |
430,71 |
433,22 |
98 |
|
прочие потребители |
тыс. |
734,90 |
717,95 |
684,74 |
676,32 |
685,22 |
678,30 |
671,21 |
669,51 |
673,40 |
98 |
|
ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) |
тыс. |
340,36 |
350,67 |
349,82 |
340,73 |
339,50 |
330,33 |
321,20 |
314,74 |
310,91 |
89 |
5.2 |
Присоединенная нагрузка, всего, в т.ч.: |
|
1 879,14 |
1 864,38 |
1 784,04 |
1 763,02 |
1 787,32 |
1 770,35 |
1 752,94 |
1 749,59 |
1 760,81 |
99 |
|
Многоквартирные жилые здания |
|
1 557,30 |
1 547,49 |
1 482,96 |
1 465,77 |
1 486,09 |
1 472,11 |
1 457,76 |
1 455,10 |
1 464,55 |
99 |
|
Прочие жилые здания |
|
90,28 |
89,71 |
85,97 |
84,97 |
86,15 |
85,34 |
84,51 |
84,35 |
84,90 |
99 |
|
Объекты бюджетофинансируемых организаций |
|
91,20 |
90,05 |
84,32 |
83,10 |
84,20 |
83,35 |
82,47 |
82,26 |
82,74 |
98 |
|
Прочие общественно-деловые и промышленные объекты |
|
140,36 |
137,12 |
130,78 |
129,17 |
130,87 |
129,55 |
128,20 |
127,87 |
128,61 |
98 |
6 |
Утилизация (захоронение) ТБО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1 |
Объем образования (накопления) ТБО, всего |
тыс. |
278,49 |
302,79 |
298,85 |
296,87 |
314,33 |
314,48 |
314,59 |
316,33 |
319,80 |
107 |
6.2 |
Объем ТБО, поступаемых на полигоны, всего, в т.ч.: |
тыс. |
199,02 |
216,39 |
213,57 |
212,15 |
224,63 |
224,74 |
224,82 |
226,06 |
228,55 |
107 |
|
население |
тыс. |
121,51 |
131,24 |
133,70 |
130,29 |
142,77 |
142,88 |
142,96 |
144,20 |
146,68 |
110 |
|
предприятия |
тыс. |
77,51 |
85,15 |
79,87 |
81,86 |
81,86 |
81,86 |
81,86 |
81,86 |
81,86 |
102 |
6.3 |
Необходимая годовая мощность объектов размещения отходов с учетом сортировки и уплотнения отходов |
тыс. |
62,19 |
67,62 |
66,74 |
66,30 |
70,20 |
61,97 |
60,44 |
60,77 |
61,44 |
92 |
Окончание таблицы. (См. начало)
N п/п |
Наименование |
Единица измерения |
2011 г. |
2 этап |
3 этап |
Темп роста/ снижение 2022/ 2011 гг., % |
Темп роста/ снижение 2027/ 2011 гг., % |
||||||||
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
2026 г. |
2027 г. |
||||||
факт |
план |
||||||||||||||
1 |
Электроснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Потребление электрической энергии, всего, в т.ч.: |
млн кВт ч |
279,82 |
294,66 |
301,35 |
308,98 |
313,79 |
318,84 |
325,11 |
330,73 |
337,37 |
342,98 |
348,70 |
114 |
125 |
|
население |
млн кВт ч |
138,26 |
144,42 |
146,82 |
149,23 |
151,63 |
154,04 |
156,44 |
158,85 |
161,25 |
163,66 |
166,06 |
111 |
120 |
|
бюджетные организации |
млн кВт ч |
24,27 |
22,12 |
22,01 |
21,95 |
21,94 |
21,99 |
22,08 |
22,22 |
22,41 |
22,66 |
22,95 |
91 |
95 |
|
прочие потребители |
млн кВт ч |
110,86 |
122,04 |
126,49 |
131,81 |
134,28 |
136,93 |
140,76 |
143,88 |
147,97 |
150,98 |
154,05 |
124 |
139 |
|
ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) |
млн кВт ч |
6,43 |
6,08 |
6,03 |
5,98 |
5,93 |
5,88 |
5,83 |
5,78 |
5,73 |
5,68 |
5,63 |
91 |
88 |
1.2 |
Присоединенная нагрузка, всего, в т.ч.: |
МВт |
87,50 |
98,77 |
102,42 |
106,43 |
109,41 |
112,50 |
116,07 |
119,42 |
123,17 |
126,55 |
129,99 |
129 |
149 |
|
Многоквартирные жилые здания |
МВт |
32,76 |
38,63 |
40,29 |
41,99 |
43,72 |
45,48 |
47,28 |
49,11 |
50,98 |
52,88 |
54,81 |
139 |
167 |
|
Прочие жилые здания |
МВт |
5,71 |
6,73 |
7,02 |
7,31 |
7,61 |
7,92 |
8,23 |
8,55 |
8,88 |
9,21 |
9,54 |
139 |
167 |
|
Объекты бюджетофинансируемых организаций |
МВт |
7,65 |
7,86 |
7,89 |
7,92 |
7,95 |
7,98 |
8,01 |
8,04 |
8,07 |
8,10 |
8,13 |
104 |
106 |
|
Прочие общественно-деловые и промышленные объекты |
МВт |
41,39 |
45,56 |
47,22 |
49,21 |
50,13 |
51,12 |
52,55 |
53,72 |
55,24 |
56,37 |
57,51 |
124 |
139 |
2 |
Теплоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Потребление тепловой энергии, всего, в т.ч.: |
тыс. Гкал |
1 149,4 |
1 313,7 |
1 326,2 |
1 372,7 |
1 401,5 |
1 418,2 |
1 465,6 |
1 513,9 |
1 563,1 |
1 613,2 |
1 664,3 |
123 |
145 |
|
население |
тыс. Гкал |
817,0 |
886,9 |
891,2 |
928,7 |
948,6 |
958,1 |
996,0 |
1 034,6 |
1 073,8 |
1 113,8 |
1 154,5 |
117 |
141 |
|
бюджетные организации |
тыс. Гкал |
119,5 |
135,7 |
139,1 |
142,6 |
146,1 |
149,8 |
153,5 |
157,4 |
161,3 |
165,3 |
169,5 |
125 |
142 |
|
прочие потребители |
тыс. Гкал |
189,4 |
262,8 |
267,4 |
272,1 |
276,9 |
281,8 |
286,8 |
291,8 |
297,0 |
302,3 |
307,7 |
149 |
162 |
|
ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) |
тыс. Гкал |
23,4 |
28,3 |
28,6 |
29,4 |
29,9 |
28,5 |
29,3 |
30,1 |
30,9 |
31,7 |
32,6 |
122 |
139 |
2.2 |
Присоединенная нагрузка, всего |
Гкал/ч |
468,9 |
567,1 |
581,0 |
594,9 |
608,8 |
622,7 |
659,5 |
696,3 |
733,1 |
769,9 |
781,7 |
133 |
172 |
3 |
Газоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Потребление газа, всего, в т.ч.: |
млн. |
185,36 |
264,97 |
276,27 |
287,57 |
298,87 |
310,16 |
321,46 |
332,76 |
344,06 |
355,36 |
366,66 |
167 |
198 |
|
население |
млн. |
3,71 |
5,30 |
5,53 |
5,75 |
5,98 |
6,20 |
6,43 |
6,66 |
6,88 |
7,11 |
7,33 |
167 |
198 |
|
ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) |
млн. |
181,65 |
259,67 |
270,74 |
281,81 |
292,89 |
303,96 |
315,03 |
326,11 |
337,18 |
348,25 |
359,33 |
167 |
198 |
3.2 |
Присоединенная нагрузка, всего, в т.ч.: |
тыс. |
49,51 |
70,77 |
73,79 |
76,81 |
|
82,84 |
85,86 |
88,88 |
91,90 |
94,91 |
97,93 |
167 |
198 |
|
Прочие жилые здания |
тыс. |
0,99 |
1,42 |
1,48 |
1,54 |
1,60 |
1,66 |
1,72 |
1,78 |
1,84 |
1,90 |
1,96 |
167 |
198 |
|
Прочие общественно-деловые и промышленные объекты |
тыс. |
48,52 |
69,36 |
72,31 |
75,27 |
78,23 |
81,19 |
84,14 |
87,10 |
90,06 |
93,02 |
95,97 |
167 |
198 |
4 |
Водоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
Потребление воды, всего, в т.ч.: |
тыс. |
10 710,07 |
10 688,31 |
10 742,84 |
10 918,82 |
10 967,28 |
11 141,24 |
11 183,63 |
11 355,56 |
11 527,50 |
11 699,44 |
11 871,38 |
104 |
111 |
|
население |
тыс. |
8 335,00 |
8 318,07 |
8 360,50 |
8 497,46 |
8 535,17 |
8 670,55 |
8 703,54 |
8 837,35 |
8 971,16 |
9 104,96 |
9 238,77 |
104 |
111 |
|
бюджетные организации |
тыс. |
444,00 |
443,10 |
445,36 |
452,65 |
454,66 |
461,87 |
463,63 |
470,76 |
477,89 |
485,02 |
492,14 |
104 |
111 |
|
прочие потребители |
тыс. |
640,48 |
680,84 |
684,31 |
695,52 |
698,61 |
709,69 |
712,39 |
723,34 |
734,30 |
745,25 |
756,20 |
111 |
118 |
|
ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) |
тыс. |
1 290,59 |
1 246,31 |
1 252,67 |
1 273,19 |
1 278,84 |
1 299,12 |
1 304,06 |
1 324,11 |
1 344,16 |
1 364,21 |
1 384,26 |
101 |
107 |
4.2 |
Присоединенная нагрузка, всего, в т.ч.: |
|
1 845,19 |
1 849,60 |
1 859,03 |
1 889,49 |
1 897,87 |
1 927,98 |
1 935,31 |
1 965,07 |
1 994,82 |
2 024,57 |
2 054,33 |
104 |
111 |
|
Многоквартирные жилые здания |
|
1 543,28 |
1 540,15 |
1 548,00 |
1 573,36 |
1 580,34 |
1 605,41 |
1 611,52 |
1 636,29 |
1 661,07 |
1 685,85 |
1 710,62 |
104 |
111 |
|
Прочие жилые здания |
|
89,47 |
89,28 |
89,74 |
91,21 |
91,61 |
93,07 |
93,42 |
94,86 |
96,29 |
97,73 |
99,17 |
104 |
111 |
|
Объекты бюджетофинансируемых организаций |
|
86,98 |
86,80 |
87,24 |
88,67 |
89,06 |
90,48 |
90,82 |
92,22 |
93,61 |
95,01 |
96,41 |
104 |
111 |
|
Прочие общественно-деловые и промышленные объекты |
|
125,46 |
133,37 |
134,05 |
136,25 |
136,85 |
139,02 |
139,55 |
141,70 |
143,84 |
145,99 |
148,13 |
111 |
118 |
5 |
Водоотведение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1 |
Отведение сточных вод, всего, в т.ч.: |
тыс. |
9 690,65 |
9 691,55 |
9 740,99 |
9 900,56 |
9 944,50 |
10 102,24 |
10 140,67 |
10 296,58 |
10 452,48 |
10 608,38 |
10 764,28 |
104 |
111 |
|
население |
тыс. |
8 214,60 |
8 255,70 |
8 303,60 |
8 445,43 |
8 488,83 |
8 629,42 |
8 668,29 |
8 807,62 |
8 947,15 |
9 086,86 |
9 226,76 |
105 |
112 |
|
бюджетные организации |
тыс. |
441,50 |
440,60 |
442,86 |
450,15 |
452,16 |
459,37 |
461,13 |
468,26 |
475,39 |
482,52 |
489,64 |
104 |
111 |
|
прочие потребители |
тыс. |
684,74 |
684,80 |
688,29 |
699,57 |
702,67 |
713,82 |
716,54 |
727,55 |
738,57 |
749,58 |
760,60 |
104 |
111 |
|
ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) |
тыс. |
349,82 |
310,45 |
306,24 |
305,41 |
300,84 |
299,63 |
294,72 |
293,14 |
291,38 |
289,42 |
287,28 |
86 |
82 |
5.2 |
Присоединенная нагрузка, всего, в т.ч.: |
|
1 784,04 |
1 791,73 |
1 801,97 |
1 832,61 |
1 841,87 |
1 872,23 |
1 880,51 |
1 910,59 |
1 940,70 |
1 970,85 |
2 001,04 |
105 |
112 |
|
Многоквартирные жилые здания |
|
1 482,96 |
1 490,38 |
1 499,03 |
1 524,64 |
1 532,47 |
1 557,85 |
1 564,87 |
1 590,02 |
1 615,21 |
1 640,43 |
1 665,69 |
105 |
112 |
|
Прочие жилые здания |
|
85,97 |
86,40 |
86,90 |
88,38 |
88,84 |
90,31 |
90,72 |
92,18 |
93,64 |
95,10 |
96,56 |
105 |
112 |
|
Объекты бюджетофинансируемых организаций |
|
84,32 |
84,15 |
84,58 |
85,98 |
86,36 |
87,74 |
88,07 |
89,43 |
90,80 |
92,16 |
93,52 |
104 |
111 |
|
Прочие общественно-деловые и промышленные объекты |
|
130,78 |
130,79 |
131,46 |
133,61 |
134,21 |
136,33 |
136,85 |
138,96 |
141,06 |
143,17 |
145,27 |
104 |
111 |
6 |
Утилизация (захоронение) ТБО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1 |
Объем образования (накопления) ТБО, всего |
тыс. |
298,85 |
323,28 |
326,75 |
330,23 |
333,71 |
337,18 |
340,66 |
344,14 |
347,61 |
351,09 |
354,56 |
113 |
119 |
6.2 |
Объем ТБО, поступаемых на полигоны, всего, в т.ч.: |
тыс. |
213,57 |
231,03 |
233,51 |
236,00 |
238,48 |
240,97 |
243,45 |
245,94 |
248,42 |
250,90 |
253,39 |
113 |
119 |
|
население |
тыс. |
133,70 |
149,17 |
151,65 |
154,14 |
156,62 |
159,11 |
161,59 |
164,07 |
166,56 |
169,04 |
171,53 |
119 |
128 |
|
предприятия |
тыс. |
79,87 |
81,86 |
81,86 |
81,86 |
81,86 |
81,86 |
81,86 |
81,86 |
81,86 |
81,86 |
81,86 |
102 |
102 |
6.3 |
Необходимая годовая мощность объектов размещения отходов с учетом сортировки и уплотнения отходов |
тыс. |
66,74 |
62,11 |
62,78 |
63,45 |
64,11 |
64,78 |
65,45 |
66,11 |
66,78 |
67,45 |
68,11 |
97 |
102 |
3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.
Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. N 204 (табл. 24):
- критерии доступности для населения коммунальных услуг;
- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки;
- величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе;
- показатели качества поставляемого коммунального ресурса;
- показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций)
- показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения;
- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения (удельные расходы топлива и энергии, проценты собственных нужд, проценты потерь в сетях);
- показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого вида ресурса на 1 кв. м, на 1 чел.);
- показатели воздействия на окружающую среду.
При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ноябрьск применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48.
Таблица 24
Целевые показатели Программы
N п/п |
Ожидаемые результаты Программы |
Целевые показатели |
1 |
Система электроснабжения |
|
1.1 |
Критерии доступности для населения коммунальных услуг Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению |
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению, % |
Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения, % | ||
Индекс нового строительства сетей, % | ||
1.2 |
Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки Обеспечение сбалансированности систем электроснабжения |
Потребление электрической энергии, млн кВт ч |
Присоединенная нагрузка, тыс. кВт | ||
Уровень использования производственных мощностей, % | ||
1.3 |
Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |
Величина новых нагрузок, тыс. кВт |
1.4 |
Показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций) Обеспечение сбалансированности услугами электроснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения |
Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории МО, % |
Доля объемов электрической энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МКД, % | ||
Доля объемов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % | ||
1.5 |
Показатели надежности системы электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями |
Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км сети в год) |
Перебои в снабжении потребителей, час/чел. | ||
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час./день | ||
Износ коммунальных систем, % | ||
Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км | ||
Доля ежегодно заменяемых сетей, % | ||
1.6 |
Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения |
Потребление на собственные нужды, % |
Уровень потерь электрической энергии, % | ||
1.7 |
Показатели эффективности потребления электрической энергии |
Удельное электропотребление в многоквартирных домах, на 1 чел. |
Удельное электропотребление в многоквартирных домах, на 1 | ||
1.8 |
Показатели воздействия на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду |
Объем выбросов, т |
2 |
Система теплоснабжения |
|
2.1 |
Критерии доступности для населения коммунальных услуг Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению |
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению, % |
Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения, % | ||
Индекс нового строительства сетей, % | ||
2.2 |
Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки Обеспечение сбалансированности систем теплоснабжения |
Потребление тепловой энергии, Гкал |
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | ||
2.3 |
Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |
Величина новых нагрузок, Гкал/ч |
2.4 |
Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день |
2.5 |
Показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций) Обеспечение сбалансированности услугами теплоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения |
Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории МО, % |
Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МКД, % | ||
Доля объемов тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % | ||
2.6 |
Показатели надежности системы теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями |
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
Износ коммунальных систем, % | ||
Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км | ||
Доля ежегодно заменяемых сетей, % | ||
Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % | ||
2.7 |
Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса Повышение эффективности работы системы теплоснабжения |
Удельный расход электроэнергии, кВт ч/Гкал |
Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал | ||
Удельный расход воды, | ||
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. | ||
2.8 |
Показатели эффективности потребления тепловой энергии |
Удельное теплопотребление в многоквартирных домах, на 1 |
Удельное теплопотребление бюджетными организациями, на 1 | ||
2.9 |
Показатели воздействия на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду |
Объем выбросов, т |
3 |
Система газоснабжения |
|
3.1 |
Критерии доступности для населения коммунальных услуг Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части газоснабжения населению |
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению, % |
Доля расходов на оплату услуг газоснабжения в совокупном доходе населения, % | ||
Индекс нового строительства сетей, % | ||
3.2 |
Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки Обеспечение сбалансированности систем газоснабжения |
Потребление газа, млн. |
Присоединенная нагрузка, тыс. | ||
Уровень использования производственных мощностей, % | ||
3.3 |
Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |
Величина новых нагрузок, |
3.4 |
Показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных Обеспечение сбалансированности услугами газоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения |
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, % |
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета, % | ||
3.5 |
Показатели надежности системы газоснабжения Повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями |
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
Износ коммунальных систем, % | ||
Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км | ||
3.6 |
Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса Повышение эффективности работы систем газоснабжения Обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения |
Уровень потерь и неучтенных расходов газа, % |
3.7 |
Показатели воздействия на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду |
Объем выбросов, |
4 |
Система водоснабжения |
|
4.1 |
Критерии доступности для населения коммунальных услуг Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению |
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению, % |
Доля расходов на оплату услуг водоснабжения в совокупном доходе населения, % | ||
Индекс нового строительства сетей, % | ||
4.2 |
Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки Обеспечение сбалансированности системы водоснабжения |
Потребление воды, тыс. |
Присоединенная нагрузка, | ||
4.3 |
Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |
Величина новых нагрузок, |
4.4 |
Показатели качества поставляемого коммунального ресурса Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоснабжения населению |
Соответствие качества воды установленным требованиям, % |
4.5 |
Показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций) Обеспечение сбалансированности услугами водоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения |
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО, % |
Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МКД, % | ||
Доля объемов воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % | ||
4.6 |
Показатели надежности систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями |
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
Износ коммунальных систем, % | ||
Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % | ||
4.7 |
Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса Повышение эффективности работы системы водоснабжения. Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения |
Удельный расход электроэнергии, кВт ч/ |
Потребление на собственные нужды, % | ||
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. | ||
4.8 |
Показатели эффективности потребления воды и водоотведения |
Удельное водопотребление в многоквартирных домах, на 1 чел. |
5 |
Система водоотведения |
|
5.1 |
Критерии доступности для населения коммунальных услуг Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоотведения населению |
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоотведению, % |
Доля расходов на оплату услуг водоотведения в совокупном доходе населения, % | ||
Индекс нового строительства сетей, % | ||
5.2 |
Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки Обеспечение сбалансированности системы водоотведения |
Объем водоотведения, тыс. |
Присоединенная нагрузка, | ||
5.3 |
Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |
Величина новых нагрузок, |
5.4 |
Показатели качества поставляемого коммунального ресурса Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоотведения населению |
Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, % |
5.5 |
Показатели надежности систем водоотведения Повышение надежности работы системы водоотведения в соответствии с нормативными требованиями |
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
Износ коммунальных систем, % | ||
Неучтенные расходы, % | ||
5.6 |
Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса Повышение эффективности работы системы водоотведения. Обеспечение услугами водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения |
Удельный расход электроэнергии, кВт ч/ |
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. | ||
5.7 |
Показатели эффективности потребления воды и водоотведения |
Удельное отведение сточных в многоквартирных домах, на 1 чел. |
6 |
Объекты, используемые для захоронения (утилизации) ТБО |
|
6.1 |
Критерии доступности для населения коммунальных услуг Обеспечение услугами по утилизации (захоронению) ТБО новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения |
Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % |
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам, % | ||
6.2 |
Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки Обеспечение сбалансированности систем утилизации (захоронения) ТБО |
Объем образования (накопления) ТБО от всех потребителей, тыс. |
Объем ТБО, поступающих на полигоны, всего, тыс. | ||
Объем ТБО, поступающих на полигоны от населения, тыс. | ||
Объем ТБО, поступающих на полигоны, от предприятий и прочих потребителей, тыс. | ||
6.3 |
Показатели качества услуг по захоронению (утилизации) ТБО |
Наличие контроля качества товаров и услуг, % |
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям, % | ||
Обеспечение инструментального контроля, % | ||
6.4 |
Показатели надежности системы |
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день |
Коэффициент защищенности объектов от пожаров, час/день | ||
Коэффициент защищенности объектов от пожаров, ед. | ||
Коэффициент заполняемости полигона с учетом сортировки и уплотнения отходов, % | ||
6.5 |
Показатели эффективности захоронения (утилизации) ТБО Повышение эффективности работы объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
Доля объема отходов, сбор и утилизация которых осуществляется с применением мусоросортировочных, мусороперегрузочных, мусоросжигательных установок, от общего объема отходов в год, % |
Доля отходов, утилизированных, переработанных и переданных для вторичного использования, % | ||
6.6 |
Показатели эффективности потребления коммунального ресурса Удельное потребление ресурса |
Удельное потребление (объем образования ТБО от населения на 1 чел.), |
Удельное потребление (объем образования ТБО от населения на 1 | ||
6.7 |
Показатели воздействия на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение экологической обстановки |
Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО, % |
Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.
Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.
Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.
Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем.
Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.
Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.
Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.
Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.
Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:
- обеспечение бесперебойного электроснабжения;
- повышение качества и надежности электроснабжения;
- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.
Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:
- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;
- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;
- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;
- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.
Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:
- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;
- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;
- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;
- экономия водных ресурсов и электроэнергии.
Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения муниципального образования являются:
- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;
- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;
- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;
- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.
Реализация программных мероприятий в захоронении (утилизации) ТБО обеспечит улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании город Ноябрьск.
Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:
- обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения;
- обеспечение резерва мощности, необходимого для газоснабжения районов, планируемых к застройке;
- обеспечение возможности строительства и ввода в эксплуатацию систем газоснабжения по частям.
Целевые показатели реализации Программы приведены в Приложении 1 к Программе.
Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки:
Электроснабжение:
надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:
2017 г. - 0,057 ед./км;
2022 г. - 0,052 ед./км;
2027 г. - 0,047 ед./км;
износ основных фондов:
2017 г. - 45,5%;
2022 г. - 39,4%;
2027 г. - 33,3%;
уровень потерь:
2017 г. - 10,6%;
2022 г. - 10,2%;
2027 г. - 9,7%.
Теплоснабжение:
надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:
2017 г. - 0 ед./км;
2022 г. - 0 ед./км;
2027 г. - 0 ед./км;
износ основных фондов:
2017 г. - 64,4%;
2022 г. - 43,6%;
2027 г. - 57,6%;
уровень потерь:
2017 г. - 18,2%;
2022 г. - 15,5%;
2027 г. - 13,1%.
Водоснабжение:
надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:
2017 г. - 0 ед./км;
2022 г. - 0 ед./км;
2027 г. - 0 ед./км;
износ основных фондов:
2017 г. - 46,5%;
2022 г. - 31,5%;
2027 г. - 21,5%;
уровень потерь:
2017 г. - 13,4%;
2022 г. - 12,5%;
2027 г. - 11,6%.
Водоотведение:
надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:
2017 г. - 0 ед./км;
2022 г. - 0 ед./км;
2027 г. - 0 ед./км;
износ основных фондов:
2017 г. - 40,7%;
2022 г. - 29,5%;
2027 г. - 23,0%.
Захоронение (утилизация) ТБО:
надежность обслуживания - количество пожаров на полигонах ТБО:
2017 г. - 0 ед./кв. км;
2022 г. - 0 ед./кв. км;
2027 г. - 0 ед./кв. км;
коэффициент заполняемости полигонов:
2017 г. - 34,0%;
2022 г. - 39,1%;
2027 г. - 44,5%;
доля отходов, утилизированных, переработанных и переданных для вторичного использования:
2017 г. - 28,5%;
2022 г. - 28,5%;
2027 г. - 28,5%.
Газоснабжение:
надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:
2017 г. - 0 ед./км;
2022 г. - 0 ед./км;
2027 г. - 0 ед./км;
износ основных фондов:
2017 г. - 41%;
2022 г. - 40%;
2027 г. - 38%;
уровень потерь:
2017 г. - 0,005%;
2022 г. - 0,005%;
2027 г. - 0,005%.
4. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей
Общая программа инвестиционных проектов включает (табл. 25):
- программу инвестиционных проектов в электроснабжении (Приложение 2);
- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении (Приложение 3);
- программу инвестиционных проектов в газоснабжении (Приложение 4);
- программу инвестиционных проектов в водоснабжении (Приложение 5)
- программу инвестиционных проектов в водоотведении (Приложение 6)
- программу инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО (Приложение 7);
- программу установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях (Приложение 8);
- программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях и городском освещении (Приложение 9).
Таблица 25
Общая программа инвестиционных проектов
Наименование |
Объем финансирования, тыс. руб. |
|||
Всего 2013 - 2027 гг. |
1 этап 2013 - 2017 гг. |
2 этап 2018 - 2022 гг. |
3 этап 2023 - 2027 гг. |
|
Цель: Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования город Ноябрьск на период до 2027 г. | ||||
Программа инвестиционных проектов в электроснабжении | ||||
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
3 576 054 |
1 363 685 |
1 263 789 |
948 580 |
Проект. Модернизация и реконструкция головных объектов электроснабжения (мощности), в том числе центров питания |
1 680 981 |
1 099 246 |
443 765 |
137 970 |
Новое строительство головных объектов электроснабжения |
1 026 172 |
793 757 |
232 415 |
0 |
Реконструкция головных объектов электроснабжения |
654 809 |
305 489 |
211 350 |
137 970 |
Проект. Развитие (модернизация) линейных объектов электроснабжения (электрических сетей) |
1 895 073 |
264 439 |
820 024 |
810 610 |
Новое строительство линейных объектов электроснабжения |
164 501 |
161 108 |
3 393 |
0 |
Реконструкция линейных объектов электроснабжения |
1 730 572 |
103 331 |
816 631 |
810 610 |
Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
67 025 |
67 025 |
0 |
0 |
Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении |
3 643 079 |
1 430 710 |
1 263 789 |
948 580 |
Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении | ||||
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
500 |
500 |
0 |
0 |
Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
24 267 073 |
3 975 886 |
6 927 728 |
13 363 459 |
Проект. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии |
4 438 887 |
454 631 |
731 953 |
3 252 303 |
Новое строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих прирост перспективной тепловой нагрузки |
4 213 985 |
255 004 |
714 404 |
3 244 577 |
Реконструкция источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия тепловой энергии |
300 |
300 |
0 |
0 |
Техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения |
213 727 |
199 327 |
14 400 |
0 |
Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии |
10 875 |
0 |
3 149 |
7 726 |
Проект. Новое строительство и реконструкция тепловых сетей |
19 828 186 |
3 521 255 |
6 195 775 |
10 111 156 |
Новое строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом мощности в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
Новое строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах под жилую, комплексную и производственную застройку |
1 091 490 |
812 825 |
152 065 |
126 600 |
Новое строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения |
18 236 696 |
2 208 430 |
6 043 710 |
9 984 556 |
Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении |
24 267 573 |
3 976 386 |
6 927 728 |
13 363 459 |
Программа инвестиционных проектов в газоснабжении | ||||
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
39 128 |
39 128 |
0 |
0 |
Проект. Новое строительство головных объектов газоснабжения |
9 514 |
9 514 |
0 |
0 |
Проект. Новое строительство линейных объектов газоснабжения |
29 614 |
29 614 |
0 |
0 |
Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
133 387 |
76 757 |
56 630 |
0 |
Проект. Реконструкция линейных объектов газоснабжения |
38 565 |
0 |
38 565 |
0 |
Проект. Новое строительство линейных объектов газоснабжения |
94 822 |
76 757 |
18 065 |
0 |
Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении |
172 515 |
115 885 |
56 630 |
0 |
Программа инвестиционных проектов в водоснабжении | ||||
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
124 946 |
92 382 |
32 564 |
0 |
Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
2 413 155 |
552 804 |
1 113 951 |
746 400 |
Проект. Развитие, модернизация и реконструкция головных объектов |
109 460 |
109 460 |
0 |
0 |
Новое строительство головных объектов |
85 460 |
85 460 |
0 |
0 |
Реконструкция головных объектов |
24 000 |
24 000 |
0 |
0 |
Проект. Развитие, модернизация и реконструкция линейных объектов |
2 303 695 |
443 344 |
1 113 951 |
746 400 |
Новое строительство линейных объектов |
983 695 |
443 344 |
453 951 |
86 400 |
Реконструкция линейных объектов |
1 320 000 |
0 |
660 000 |
660 000 |
Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении |
2 538 101 |
645 186 |
1 146 515 |
746 400 |
Программа инвестиционных проектов в водоотведении | ||||
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
63 434 |
63 434 |
0 |
0 |
Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
2 056 410 |
981 410 |
537 500 |
537 500 |
Проект. Новое строительство и реконструкция головных объектов |
123 739 |
123 739 |
0 |
0 |
Новое строительство головных объектов |
123 739 |
123 739 |
0 |
0 |
Проект. Развитие (модернизация) линейных объектов |
1 932 671 |
857 671 |
537 500 |
537 500 |
Новое строительство линейных объектов |
857 671 |
857 671 |
0 |
0 |
Реконструкция линейных объектов |
1 075 000 |
0 |
537 500 |
537 500 |
Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении |
2 119 844 |
1 044 844 |
537 500 |
537 500 |
Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО | ||||
Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
340 077 |
323 039 |
1 500 |
15 538 |
Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
2 816 |
897 |
1 211 |
708 |
Итого по Программе инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО |
342 893 |
323 936 |
2 711 |
16 246 |
Программа установки приборов учета в МКД и бюджетных организациях | ||||
Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
231 425 |
231 425 |
0 |
0 |
Проект. Установка приборов учета в многоквартирных домах |
227 002 |
227 002 |
0 |
0 |
Приобретение и установка приборов учета энергетических ресурсов в муниципальном и смешанном жилищном фонде МО г. Ноябрьск |
3 501 |
3 501 |
0 |
0 |
Приобретение и установка приборов учета энергетических ресурсов в частном жилищном фонде МО г. Ноябрьск |
205 684 |
205 684 |
0 |
0 |
Организация учета электрической энергии общедомового и мест общего пользования в МКД мкр. Вынгапуровский |
3 380 |
3 380 |
0 |
0 |
Оснащение МКД мкр. Вынгапуровский общедомовыми приборами учета холодного и горячего водоснабжения |
14 437 |
14 437 |
0 |
0 |
Проект. Установка приборов учета в бюджетных организациях |
4 423 |
4 423 |
0 |
0 |
Приобретение и установка приборов учета энергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, используемых органами государственной власти и местного самоуправления |
4 423 |
4 423 |
0 |
0 |
Итого по Программе установки приборов учета в МКД и бюджетных организациях |
231 425 |
231 425 |
0 |
0 |
Программа реализации энергосберегающих мероприятий в МКД, бюджетных организациях и городском освещении | ||||
Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
216 827 |
203 667 |
6 160 |
7 000 |
Проект. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в МКД |
113 957 |
113 957 |
0 |
0 |
Проект. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности бюджетных организаций |
41 470 |
28 310 |
6 160 |
7 000 |
Проект. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в городском освещении |
61 400 |
61 400 |
0 |
0 |
Итого по Программе реализации энергосберегающих мероприятий в МКД, бюджетных организациях и городском освещении |
216 827 |
203 667 |
6 160 |
7 000 |
Всего общая Программа проектов |
33 532 256 |
7 972 038 |
9 941 033 |
15 619 185 |
4.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении
Задача 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем
Мероприятия:
1. Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого и движимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации поставки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого и движимого имущества и признанию права муниципальной собственности.
2. Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого и движимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в т.ч. определению источника компенсации возникающих при эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов, в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами.
Краткое описание проекта:
Выявление бесхозяйных сетей, организация управления бесхозяйными объектами и постановки на учет, признание права муниципальной собственности на бесхозяйные сети осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, ЯНАО и муниципального образования город Ноябрьск.
Цель проекта: Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.
Технические параметры проекта:
По состоянию на конец 2012 г. в системе электроснабжения муниципального образования город Ноябрьск выявлено 126 бесхозяйных объектов, в т.ч. 90 объектов движимого и 36 объектов недвижимого имущества (табл. 26).
Таблица 26
Перечень бесхозяйного имущества в системе электроснабжения на территории муниципального образования город Ноябрьск на конец 2012 г.
N п/п |
Литера |
Наименование зданий, сооружений и сетей, входящих в состав объекта |
Основной учетный параметр |
Единица измерения |
Кол-во |
Перечень движимого бесхозяйного имущества | |||||
1 |
Г |
КРН-13, КРН-14 |
площадь |
|
24,0 |
2 |
|
Кабельные сети 10 кВ от РП-25 до ТП-243 |
протяженность |
м |
|
3 |
|
Кабельные сети 10 кВ от РП-26 до ТП-196 |
протяженность |
м |
|
4 |
|
Кабельные сети 10 кВ от РП-26 до ТП-197 |
протяженность |
м |
|
5 |
Б32 |
КРН-1 |
площадь |
|
4,0 |
6 |
Б33 |
КРН-15 |
площадь |
|
4,0 |
7 |
Б3 |
КТП-143 |
площадь |
|
20,5 |
8 |
Б20 |
КТП-153 |
площадь |
|
25,8 |
9 |
Б37 |
КТП-154 |
площадь |
|
2,8 |
10 |
Б15 |
КТП-155 |
площадь |
|
2,8 |
11 |
Б47 |
КТП-164 |
площадь |
|
8,5 |
12 |
Б46 |
КТП-172 |
площадь |
|
8,8 |
13 |
Б20 |
КТП-173 |
площадь |
|
4,5 |
14 |
Б21 |
КТП-174 |
площадь |
|
5,9 |
15 |
Б6 |
КТП-175 |
площадь |
|
4,3 |
16 |
Б42 |
КТП-176 |
площадь |
|
9,1 |
17 |
Б48 |
КТП-178 |
площадь |
|
6,3 |
18 |
Б44 |
КТП-179 |
площадь |
|
11,2 |
19 |
Б1 |
КТП-18 |
площадь |
|
60,1 |
20 |
Б19 |
КТП-181 |
площадь |
|
4,0 |
21 |
Б7 |
КТП-182 |
площадь |
|
4,3 |
22 |
Б36 |
КТП-183 |
площадь |
|
5,0 |
23 |
Б50 |
КТП-184 |
площадь |
|
5,9 |
24 |
Б35 |
КТП-185 |
площадь |
|
5,7 |
25 |
Б49 |
КТП-186 |
площадь |
|
13,3 |
26 |
Б32 |
КТП-231 |
площадь |
|
2,8 |
27 |
Б18 |
КТП-232 |
площадь |
|
2,8 |
28 |
Б17 |
КТП-233 |
площадь |
|
11,3 |
29 |
Б34 |
КТП-236 |
площадь |
|
9,1 |
30 |
Б4 |
КТП-245 |
площадь |
|
1,0 |
31 |
Б21 |
КТП-256 |
площадь |
|
5,4 |
32 |
Б20 |
КТП-257 |
площадь |
|
9,6 |
33 |
Б22 |
КТП-273 |
площадь |
|
21,2 |
34 |
Б3 |
КТП-28 |
площадь |
|
25,4 |
35 |
Б16 |
КТП-281 |
площадь |
|
20,5 |
36 |
Б25 |
КТП-286 |
площадь |
|
30,2 |
37 |
Б4 |
КТП-29 |
площадь |
|
19,6 |
38 |
Б14 |
КТП-296 |
площадь |
|
22,9 |
39 |
Б33 |
КТП-297 |
площадь |
|
23,3 |
40 |
Б12 |
КТП-298 |
площадь |
|
2,8 |
41 |
Б10 |
КТП-299 |
площадь |
|
2,8 |
42 |
Б5 |
КТП-30 |
площадь |
|
26,2 |
43 |
Б9 |
КТП-300 |
площадь |
|
2,8 |
44 |
Б27 |
КТП-301 |
площадь |
|
29,6 |
45 |
Б2 |
КТП-303 |
площадь |
|
16,2 |
46 |
Б28 |
КТП-308 |
площадь |
|
26,8 |
47 |
Б17 |
КТП-328 |
площадь |
|
8,7 |
48 |
Б8 |
КТП-33 |
площадь |
|
19,3 |
49 |
Б31 |
КТП-331 |
площадь |
|
2,8 |
50 |
Б30 |
КТП-332 |
площадь |
|
7,1 |
51 |
Б28 |
КТП-333 |
площадь |
|
8,7 |
52 |
Б27 |
КТП-334 |
площадь |
|
2,8 |
53 |
Б26 |
КТП-335 |
площадь |
|
2,8 |
54 |
Б25 |
КТП-336 |
площадь |
|
2,8 |
55 |
Б24 |
КТП-337 |
площадь |
|
8,1 |
56 |
Б23 |
КТП-338 |
площадь |
|
2,8 |
57 |
Б22 |
КТП-339 |
площадь |
|
2,8 |
58 |
Б9 |
КТП-34 |
площадь |
|
20,9 |
59 |
Б10 |
КТП-35 |
площадь |
|
36,5 |
60 |
Б11 |
КТП-36 |
площадь |
|
30,1 |
61 |
Б8 |
КТП-360 |
площадь |
|
2,6 |
62 |
Б9 |
КТП-361 |
площадь |
|
2,6 |
63 |
Б6 |
КТП-370 |
площадь |
|
11,9 |
64 |
Б3 |
КТП-388 |
площадь |
|
22,3 |
65 |
Б5 |
КТП-390 |
площадь |
|
13,7 |
66 |
Б5 |
КТП-397 |
площадь |
|
15,4 |
67 |
Б2 |
КТП-398 |
площадь |
|
12,8 |
68 |
Б8 |
КТП-399 |
площадь |
|
2,8 |
69 |
Б4 |
КТП-400 |
площадь |
|
12,9 |
70 |
Б41 |
КТП-401 |
площадь |
|
12,5 |
71 |
Б40 |
КТП-402 |
площадь |
|
12,2 |
72 |
Б38 |
КТП-403 |
площадь |
|
12,2 |
73 |
Б13 |
КТП-404 |
площадь |
|
12,1 |
74 |
Б11 |
КТП-405 |
площадь |
|
12,1 |
75 |
Б29 |
КТП-406 |
площадь |
|
12,4 |
76 |
Б4 |
КТП-413 |
площадь |
|
9,7 |
77 |
Б45 |
КТП-43 |
площадь |
|
20,7 |
78 |
Б31 |
КТП-449 |
площадь |
|
10,7 |
79 |
Б11 |
КТП-502 |
площадь |
|
18,5 |
80 |
Б12 |
КТП-504 |
площадь |
|
5,0 |
81 |
Б13 |
КТП-67 |
площадь |
|
28,2 |
82 |
Б4 |
КТП-73 |
площадь |
|
4,9 |
83 |
Б14 |
КТП-76 |
площадь |
|
22,7 |
84 |
Б2 |
КТПН-119 (630 кВА), от ф. 13-17 |
площадь |
|
23,8 |
85 |
Б1 |
КТПН-41 |
площадь |
|
18,5 |
86 |
Б2 |
КТПН-42 |
площадь |
|
15,1 |
87 |
Б2 |
КТПН-58 |
площадь |
|
35,7 |
88 |
Б4 |
КТПН-75 |
площадь |
|
18,5 |
89 |
|
КТПН-40 |
площадь |
|
|
90 |
Б29 |
ТП-327н |
площадь |
|
34,2 |
Перечень недвижимого бесхозяйного имущества | |||||
1 |
|
ВЛ-10 кВ ф. А-44, А-33 от ПС "Адмиральская" до РП-27, РП-28 |
протяженность |
м |
7 175,0 |
2 |
|
ВЛ-0,4 кВ РП-8 (мкр. П-8) |
протяженность |
м |
|
3 |
|
ВЛ-0,4 кВ от ТП-246 (мкр. "П-5") |
протяженность |
м |
|
4 |
|
ВЛ-0,4 кВ от ТП-304 (мкр. "Западный П-7") |
протяженность |
м |
|
5 |
|
ВЛ-0,4 кВ от ТП-442 (мкр. А) |
протяженность |
м |
|
6 |
|
ВЛ-10 кВ ф. 13-4 от РП-13 |
протяженность |
м |
|
7 |
|
ВЛ-10 кВ ф. 14-11 (от РП-14 до ТП-123) |
протяженность |
м |
|
8 |
|
ВЛ-10 кВ ф.14-13 (от РП-14 до ТП-148) |
протяженность |
м |
|
9 |
|
ВЛ-10 кВ ф. 14-18 (от РП-14 до ТП-307) |
протяженность |
м |
|
10 |
|
ВЛ-10 кВ Ф. 8-1 до КТП-504 |
протяженность |
м |
|
11 |
|
ВЛ-10 кВ Ф. 8-1 от оп. 33 до КТП-502 |
протяженность |
м |
|
12 |
|
Кабельные сети 10 кВ между ТП-352, ТП-353 |
протяженность |
м |
102,0 |
13 |
|
Кабельные сети 10 кВ от РП-12 до КТПН-58 |
протяженность |
м |
|
14 |
|
Кабельные сети 10 кВ от РП-12 до ТП-379 |
протяженность |
м |
|
15 |
|
Кабельные сети 10 кВ от РП-12 до КТПН-57 |
протяженность |
м |
|
16 |
|
Кабельные сети 10 кВ от РП-12 до ТП-378 |
протяженность |
м |
|
17 |
|
Кабельные сети 10 кВ от РП-12 до ТП-380 |
протяженность |
м |
|
18 |
|
КЛ-0,4кВ от РП-4 (мкр. Н) |
протяженность |
м |
|
19 |
|
КЛ-0,4 кВ от РП-8 (мкр. П-8) |
протяженность |
м |
|
20 |
|
КЛ-0,4 кВ от ТП-257 (Юго-восточный промузел) |
протяженность |
м |
|
21 |
|
КЛ-0,4 кВ от ТП-278(мкр. 1) |
протяженность |
м |
|
22 |
|
КЛ-0,4 кВ от ТП-308 (пос. МК-15) |
протяженность |
м |
|
23 |
|
КЛ-0,4 кВ от ТП-327 (пос. МК-85) |
протяженность |
м |
|
24 |
|
КЛ-0,4 кВ от ТП-368 (мкр. 7) |
протяженность |
м |
|
25 |
|
КЛ-0,4 кВ от ТП-437(мкр. 1) (Здание НГДИ, Ленина, 29) |
протяженность |
м |
|
26 |
|
КЛ-0,4 кВ от ТП-449 (Промзона, панель IA) |
протяженность |
м |
|
27 |
|
КЛ-10 кВ РП-20 - ТП-357 (Промзона, панель 9-А) |
протяженность |
м |
|
28 |
|
КЛ-10 кВ РП-2 - ТП-437 |
протяженность |
м |
|
29 |
|
КЛ-10 кВ ТП-135- РП-10 яч. 9 |
протяженность |
м |
|
30 |
|
КЛ-10 кВ ТП-135- ТП-44 |
протяженность |
м |
|
31 |
|
КЛ-10 кВ ТП-437 - ТП-168 |
протяженность |
м |
|
32 |
Б5 |
ТП-378 |
площадь |
|
72,4 |
33 |
Б6 |
ТП-379 |
площадь |
|
54,4 |
34 |
Б7 |
ТП-380 |
площадь |
|
35,7 |
35 |
Б8 |
ТП-89 |
площадь |
|
73,0 |
36 |
Б6 |
ТП-409 |
площадь |
|
34,2 |
Необходимые капитальные затраты: Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами Администрации муниципального образования город Ноябрьск.
Срок реализации проекта: 2013 - 2017 г.г.
Ожидаемые эффекты: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.
Задача 3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции
и модернизации системы коммунальной инфраструктуры
Инвестиционный проект "Модернизация и реконструкция головных объектов электроснабжения (мощности), в том числе центров питания"реализуется по двум направлениям:
1. Новое строительство головных объектов электроснабжения.
2. Реконструкция головных объектов электроснабжения.
Новое строительство головных объектов электроснабжения включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:
- замена однотрансформаторных подстанций на БКТП с двумя трансформаторами: ТП-36Н 2х250 кВА;
- замена однотрансформаторных подстанций на БКТП с двумя трансформаторами:ТП-38Н 2х400 кВА;
- замена однотрансформаторных подстанций на БКТП с двумя трансформаторами: ТП-67Н 2х400 кВА;
- замена однотрансформаторных подстанций на БКТП с двумя трансформаторами: ТП-30Н 2х400 кВА;
- замена однотрансформаторных подстанций на БКТП с двумя трансформаторами: ТП-308Н в п. МК-15;
- замена однотрансформаторных подстанций на БКТП с двумя трансформаторами:ТП-156Н в мкр. "Н";
- строительство РП-34 - 2х2500 кВА, КЛ-10 кВ от ПС "Городская" (длина 8х1400 м), стр-во ТП-463 - 2х1600 кВА, 464 - 2х1250 кВА, 465 - 2х1600 кВА, 466-2х1250 кВА, 467-2х1600 кВА, КЛ-10 кВ на РП-34 (длина 2х4500 м), КЛ-0,4 кВ (длина 3500 м);
- строительство РП-35 - 2х630 кВА, КЛ-10 кВ от ПС "Владимирская" (длина 8х2300 м), КЛ-10 кВ от РП-35 до РП-34 (длина 4х2200 м), КЛ-10 кВ от РП-35 до РП-25 (длина 4х550 м), стр-во ТП-469, 470, 471, 472, 473, 474, 482, 483 - 2х630 кВА, КЛ-10 кВ на РП-35 (длина 9500 м), КЛ-0,4 кВ (длина 5500 м);
- строительство РП-36 - 2х630 кВА в мкр. "П-6", КЛ-10 кВ от ПС "Адмиральская" (длина 8х600 м), распределительные КЛ-10 кВ от РП-36 (длина 9800 м), стр-во новых ТП в мкр. "П-1А", "П-5", "П-6", "П-10", "К-1" - ТП-2х250 кВА - 6 шт., ТП 2х400 кВА - 2 шт., ТП 1х400 кВА - 2 шт., КЛ-0,4 кВ (длина 5500 м);
- строительство ТП-52Н 2х1000 кВА с КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ (для ввода нового жилья);
- строительство ТП-272Н 2х1000 кВА с КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ (для ввода нового жилья);
- замена однотрансформаторных подстанций на БКТП с двумя трансформаторами: ТП-127Н 2х1000 кВА;
- замена однотрансформаторных подстанций на БКТП с двумя трансформаторами: ТП-18Н 2х630 кВА;
- строительство ТП-285Н в мкр. "Н" с КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ (для ввода нового жилья);
- строительство ТП-75Н 2х630 кВА в мкр. "Л" с КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ (для ввода нового жилья);
- строительство ТП-503 250 кВА в индивидуальной застройке с КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ (для ввода нового жилья);
- строительство ТП-501 250 кВА в индивидуальной застройке с КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ (для ввода нового жилья);
- строительство ТП-105Н 2х1000 кВА в мкр. "И-2" с КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ (для ввода нового жилья);
- строительство ТП-268Н 2х1250 кВА в мкр. "3" с КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ (для ввода нового жилья);
- строительство ТП-138Н 2х630 кВА в мкр. "Б" с КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ (для ввода нового жилья);
- строительство ТП-135Н 2х400 кВА в мкр. "К"
- строительство ТП 2х630 кВА в мкр. "6" с КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ (для ввода нового жилья);
- строительство ТП-324Н в мкр. "А" с КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ (для ввода нового жилья);
- строительство ТП 2х630 кВА в мкр. "А" с КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ (для ввода нового жилья);
- строительство ТП 2х630 кВА в мкр. "И" с КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ (для ввода нового жилья);
- строительство ТП 2х630 кВА в мкр. "Л" с КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ (для ввода нового жилья);
- строительство ТП 2х630 кВА в мкр. "М" с КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ (для ввода нового жилья);
- строительство ТП-122Н 2х630 кВА в мкр. "М" с КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ (для ввода нового жилья);
- строительство ТП- 2х250 кВА (4 шт.), КЛ-10 кВ (длина 1200 м), ВЛИ-0,4 кВ (длина 3200 м) мкр. "Б-2", "Б-2А";
- строительство ТП 2х1000 кВА с КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ в мкр. "Б" (для ввода нового жилья);
- строительство ТП 2х1000 кВА с КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ в мкр. "Ц-1";
- строительство ТП 2х1000 кВА с КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ в мкр. "У" (для ввода нового жилья);
- строительство ТП 2х1250 кВА с КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ в мкр. "П-8" (для ввода нового жилья);
- строительство ТП 2х1000 кВА с КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ в мкр. "П-6" (для ввода нового жилья);
- строительство ТП 2х1250 кВА с КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ в мкр. "П-7" (для ввода нового жилья);
- строительство трансформаторной подстанции в мкр. "9" г. Ноябрьска;
Цель проекта: Присоединение перспективной нагрузки к системе электроснабжения. Резервирование и повышение надежности существующих РП, ТП.
Технические параметры проекта: Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по вновь строящимся РП, ТП. Строительство зданий РП, ТП либо их установка в блочном исполнении. Монтаж оборудования и силовых трансформаторов.
Срок реализации проекта: 2013 - 2020 г.г.
Необходимый объем финансирования: 1 026 172 тыс. руб.
Ожидаемый эффект:
- создание возможности для присоединения новых потребителей;
- увеличение надежности электроснабжения.
Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.
Простой срок окупаемости проекта: равен сроку получения эффекта.
Реконструкция головных объектов электроснабжения включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:
- реконструкция РП-1, 2, 3, 4, 29, 2х1000 кВА в мкр. "ОГЦ-1" (замена оборудования и силовых трансформаторов);
- реконструкция РП-5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 20, 25, 26, 27, 28 (замена оборудования);
- монтаж установок автоматической компенсации реактивной мощности на РП-10 кВ, типа КРМ(УКЛ56)-10,5-ХЛ1;
- реконструкция фасадов и помещений, утепление зданий РП-10/0,4 кВ;
- реконструкция фасадов и помещений зданий ТП;
- замена ПАЭС-2500. Установка ДЭС 4 МВт в комзоне мкр. "К" и ДЭС 2,5 МВт на горводозаборе;
- реконструкция электроснабжения ПСО "Мечта" со строительством БКТП-400 кВА с ВЛИ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ;
- реконструкция ТП-362Н мкр. "7" (замена оборудования и силовых трансформаторов);
- реконструкция ТП-108 мкр. "1" (замена оборудования и силовых трансформаторов);
- реконструкция ТП-392 в мкр. "Б" (замена оборудования и силовых трансформаторов);
- реконструкция ТП-110 в мкр. "Д-1" (замена оборудования и силовых трансформаторов);
- реконструкция телемеханики и диспетчерского щита в ОДС(ВЭ);
- монтаж телемеханики на РП-10 кВ;
- монтаж телемеханики на ТП-10/0,4 кВ;
- монтаж телемеханики на ПАЭС-2500;
- приобретение, монтаж и ПНР вакуумных выключателей на КРУН-10 кВ ТП-35/10 "Промзона", взамен отработавших свой срок устаревших масляных выключателей; РУ-6 кВ "ЦК-2", мкр. Вынгапуровский;
- замена отработавших и морально устаревших трансформаторов на ТП-10, с заменой оборудования в РУ-0,4 кВ, мкр. Вынгапуровский;
- телемеханизация, телеуправление, телеконтроль за нагрузками и телетехнический учет электроэнергии (мкр. Вынгапуровский);
- замена отработавших срок КТП в соответствии с выводами комиссии по обследованию отработавших свой срок объектов (мкр. Вынгапуровский);
- замена технологически и физически устаревшего оборудования в распредустройствах 6-10 кВ (мкр. Вынгапуровский): РУ-10 кВ "Промзона", РУ- 6 кВ "ЦК-1", РУ-6 кВ "ЦК-2", РУ-6 кВ "ЦК-3", РУ-10 кВ ТП N 3 (проходная), РУ-10 кВ ТП N 4 (проходная), РУ -10 кВ ТП N 27 (проходная);
- замена в ТП, КТП силовых трансформаторов, исчерпавших ресурс.
Цель проекта: Повышение надежности электроснабжения. Создание возможности для дополнительного тех. присоединения кРП, ТП, по которым выбрана проектная мощность. Снижение затрат на эксплуатацию и ремонты источников электроснабжения.
Технические параметры проекта: Установка дополнительных абонентских ячеек на РП, замена оборудования РП, исчерпавшего ресурс. Ремонт зданий РП, ТП. Замена в ТП силовых трансформаторов, исчерпавших ресурс или имеющих номинальную мощность ниже требуемой нагрузки. Монтаж устройств компенсации реактивной мощности. Монтаж контроллеров и датчиков систем телемеханизации и диспетчеризации.
Срок реализации проекта: 2013 - 2027 г.г.
Необходимый объем финансирования: 654 809 тыс. руб.
Ожидаемый эффект:
- снижение затрат на ремонт оборудования на 5 736 тыс. руб.;
- снижение продолжительности перерывов электроснабжения.
Срок получения эффекта: в течение нормативного срока эксплуатации реконструируемых объектов.
Простой срок окупаемости проекта: 14,7 года.
Инвестиционный проект "Развитие (модернизация) линейных объектов электроснабжения (электрических сетей)"реализуется по двум направлениям:
1. Новое строительство линейных объектов электроснабжения.
2. Реконструкция линейных объектов электроснабжения.
Новое строительство линейных объектов электроснабжения включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части передачи электрической энергии:
- строительство двух кабельных линий между РП-2 и ПС "Летняя", с демонтажем двухцепной ВЛ-10 кВ Ф Л-16, Л-24 по проспекту Мира (длина 8х1600 м);
- строительство магистральной связи между РП-1 и ПС "Адмиральская" (длина 8х2500 м);
- строительство двухцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных и металлических опорах 35-110 кВ магистральной связи, кабельных выходов между РП-34 и РП-12;
- строительство двух кабельных линий 10 кВ между РП-1 и ПС "Летняя" (длина 8х1200 м);
- строительство двух кабельных линий 10 кВ Ф. Л-25, Л-39 между РП-3 и ПС "Летняя" (длина 8х1500 м);
- строительство ВЛ-10 кВ (на опорах 35-110 кВ) Ф.7-10 от оп.11 до оп.23, отпаечных ВЛ-10 кВ к КТПН-308, КТПН-36;
- строительство ВЛ-10кВ от ТП-30Н до ТП-67Н.
Цель проекта: Увеличение пропускной способности электрической сети для надежного обеспечения существующих потребителей и планируемых к присоединению. Обеспечение возможности резервирования ЛЭП для повышения надежности электроснабжения. Снижение капитальных и эксплуатационных затрат на обслуживание электрических сетей. Улучшение архитектурного облика города.
Технические параметры проекта: Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по вновь строящимся линейным объектам электроснабжения. Строительство ЛЭП для присоединения перспективной застройки. Строительство дополнительных цепей ЛЭП для резервирования существующих и увеличения допустимой токовой нагрузки. Прокладка кабельных линий электропередачи. Установка опор, монтаж провода и арматуры воздушных линий электропередачи.
Срок реализации проекта: 2013 - 2018 г.г.
Необходимый объем финансирования: 164 501 тыс. руб.
Ожидаемый эффект:
- обеспечение доступности услуг электроснабжения для потребителей;
- увеличение пропускной способности электрической сети в связи с увеличением нагрузки;
- повышение надежности электроснабжения микрорайонов;
- улучшение архитектурного облика города.
Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.
Простой срок окупаемости проекта: равен сроку получения эффекта.
Реконструкция линейных объектов электроснабжения включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части передачи электрической энергии:
- реконструкция кабельных выходов питающих фидеров Г-12, Г-24 - РП-5, Г-12, Г-24 - ПС "Городская"; Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф Г-12, Г-24 от РП-5 до ПС "Городская" (замена существующих кабелей длина 4х380+4х58 м и провода, длина ВЛ-1700 м);
- реконструкция кабельных выходов питающих фидеров К-33, К-44, РП-7. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф К-33, К-44-РП-7 (замена существующих кабелей длина 4х50+4х70 м и провода, длина ВЛ - 1780 м);
- реконструкция кабельных выходов питающих РП-20, РП-13 фидеров ВЛ-10 кВ К-19, К-24, Г-26, Г-49 (замена существующих кабелей длина 4х130 + 4х45 + 4х45 м);
- реконструкция сети 10 кВ с использованием существующей ВЛ-10кВ, строительство кабельных линий от ячеек 10 кВ Л-37, Л-22 ПС "Летняя" до оп. N 19 Ф.Г-35 и Г-44;
- замена вентильных разрядников типа РВО на ОПН;
- реконструкция ВЛ-10 кВ Ф.7-9, 7-11 (замена участка ВЛ-10 кВ на временных опорах, пересечение с железной дорогой);
- реконструкция сети 10 кВ для обеспечения резервного питания ПС "Летняя" и ПС "Комплект" с использованием существующих ВЛ-10 кВ Ф К-34, К-43 и резервного участка ВЛ-10 кВ от РП-7 до ПС "Летняя";
- замена КЛ-10 кВ от РП-1 до ТП-124;
- замена КЛ-10 кВ от РП-1 до ТП-72;
- замена ВЛ-0,4 кВ с голым проводом на ВЛИ-0,4кВ (СИП);
- замена ВЛ-0,4 кВ, исчерпавших ресурс;
- замена КЛ-0,4 кВ, исчерпавших ресурс;
- замена ВЛ-10 кВ, исчерпавших ресурс;
- замена КЛ-10 кВ, исчерпавших ресурс.
Цель проекта: Увеличение пропускной способности линий электропередачи для надежного обеспечения существующих потребителей и планируемых к присоединению. Обеспечение возможности резервирования ЛЭП для повышения надежности электроснабжения. Снижение капитальных и эксплуатационных затрат на обслуживание электрических сетей. Улучшение архитектурного облика города.
Технические параметры проекта:. Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на реконструируемые линейные объекты электроснабжения. Замена провода и арматуры воздушных ЛЭП, исчерпавших ресурс, или не соответствующих фактической и планируемой токовой нагрузке. Замена опор воздушных ЛЭП, отклонившихся от створа. Замена кабельных линий с недопустимо большим количеством соединительных муфт. Замена кабельных линий, исчерпавших ресурс или испытывающих дефицит пропускной способности. Изменение способа прокладки ЛЭП - воздушной на кабельную при невозможности монтажа на ВЛ проводника требуемого сечения.
Срок реализации проекта: 2013 - 2027 г.г.
Необходимый объем финансирования: 1 730 572 тыс. руб.
Ожидаемый эффект:
- снижение затрат на ремонт оборудования на 6 265 тыс. руб.;
- снижение продолжительности перерывов электроснабжения.
Срок получения эффекта: в течение нормативного срока эксплуатации реконструируемых объектов.
Простой срок окупаемости проекта: 22,9 года.
Задача 5.Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей
Мероприятия:
1. Монтаж системы АИИС КУЭ на РП, ТП.
Краткое описание мероприятия:
В настоящее время потери, обусловленные погрешностями системы учета электроэнергии, включаются в состав коммерческих потерь, что не обеспечивает ясного представления о структуре потерь в целом и целесообразных направлениях работ по их снижению. В связи с этим энергосбытовые предприятия, образованные при реформировании электроэнергетической отрасли выделением из энергосетевых компаний, не имеют обоснованной и утвержденной программы по борьбе с потерями электроэнергии. Для надлежащего исполнения предусмотренных законодательством обязательств электросетевые организации города муниципального образования город Ноябрьск должны иметь достоверную информацию, в том числе об объемах:
- закупленной "Сбытовой компанией" в точках приема на оптовом рынке электроэнергии и поставленной в сеть электросетевой компании для передачи к точкам поставки на розничном рынке с целью реализации потребителям;
- переданной через каждые РП-10 кВ и ТП-10/0,4 для составления баланса как по технологически неделимым объектам (ПС 110/10/10), так и отдельно по каждому РП-10 кВ с целью контроля за реальными потерями в сетях 10 кВ и оперативного реагирования по устранению сверхнормативных потерь;
- переданной через РУ-0,4 кВ каждой ТП-10/0,4 кВ для составления баланса по сетям 0,4 кВ с целью контроля объемов поставляемой потребителям электроэнергии к точкам поставки;
- поставленной потребителям к точкам поставки на розничном рынке на границе раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности;
- о структурных объемах реальных потерь в сетях 0,4 кВ и 10 кВ;
- об объемах перетоков электроэнергии для исключения двойного учета.
Цель мероприятия: Организация системы, позволяющей получить достоверные данные о процессе потребления электроэнергии во всех звеньях процесса.
Технические параметры мероприятия:
Установка в РП, ТП приборов учета электроэнергии (в случае их отсутствия), совместимых с системой АСКУЭ (имеющих цифровой интерфейс обмена данными). Установка контроллеров системы АСКУЭ, опрашивающих электросчетчики в заданные моменты времени, формирующих журналы показаний и передающих данные на серверы заинтересованных организаций по запросу или в режиме автоматической рассылки, в количестве 1330 компл.
Необходимые капитальные затраты: 33 549 тыс. руб.
Срок реализации мероприятия: 2013 - 2017 г.г.
Ожидаемые эффекты:
- снижение финансового ущерба от недоучета электроэнергии;
- снижение финансового ущерба от возможного двойного учета электроэнергии.
Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.
Простой срок окупаемости: равен сроку получения эффекта.
2. Закупка и обновление программных комплексов: оптовый рынок; расчет с населением; АИИС КУЭ коммерческий учет.
Краткое описание мероприятия:
Приобретение программного обеспечения для организации автоматизированного рабочего места инспектора энергосбытовой организации в количестве 420 компл.
Цель мероприятия: Автоматизация процесса съема показаний приборов учета электроэнергии.
Технические параметры мероприятия:
Установка программного обеспечения, позволяющего отследить потребление электроэнергии любого потребителя за любой период времени.
Необходимые капитальные затраты: 11 435 тыс. руб.
Срок реализации мероприятия: 2013 г.
Ожидаемые эффекты:
- упрощение процесса съема показаний приборов учета электроэнергии;
- обеспечение одновременности снятия показаний электрических счетчиков.
Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.
Простой срок окупаемости: равен сроку получения эффекта.
3. Монтаж системы АИИС КУЭ юридических лиц.
Краткое описание мероприятия:
Монтаж системы АСКУЭ в общественных зданиях и у промышленных потребителей.
Цель мероприятия: Автоматизация процесса съема показаний приборов учета электроэнергии у юридических лиц.
Технические параметры мероприятия:
Установка на предприятиях приборов учета электроэнергии (в случае их отсутствия), совместимых с системой АСКУЭ (имеющих цифровой интерфейс обмена данными). Установка контроллеров системы АСКУЭ, опрашивающих электросчетчики в заданные моменты времени, формирующих журналы показаний и передающих данные на серверы заинтересованных организаций по запросу или в режиме автоматической рассылки, в количестве 1570 компл.
Необходимые капитальные затраты: 22 041 тыс. руб.
Срок реализации мероприятия: 2013 - 2017 г.г.
Ожидаемый эффект: снижение финансового ущерба от недоучета электроэнергии.
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, направленных на решение поставленных задач и обеспечение целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ноябрьск, представлен в Приложении 2.
4.2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ноябрьск, включает:
Задача 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем
Мероприятия:
1. Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации поставки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности.
2. Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в т.ч. определению источника компенсации возникающих при эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов, в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами.
3. Проведение энергетического обследования организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии (ОАО "НЭСС").
Краткое описание проекта:
Выявление бесхозяйных сетей, организация управления бесхозяйными объектами и постановки на учет, признание права муниципальной собственности на бесхозяйные сети осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, ЯНАО и муниципального образования город Ноябрьск.
Проведение энергетического обследования организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии, в соответствии с требованиями федерального законодательства по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Цель проекта: Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.
Технические параметры проекта:
По состоянию на конец 2012 г. в системе теплоснабжения муниципального образования город Ноябрьск выявлено 3 бесхозяйных объекта недвижимого имущества (табл. 27).
Таблица 27
Перечень бесхозяйного имущества в системе теплоснабжения на территории муниципального образования город Ноябрьск на конец 2012 г.
N п/п |
Наименование зданий, сооружений и сетей, входящих в состав объекта |
Перечень недвижимого бесхозяйного имущества | |
1 |
сети ТС к зданию туалета (г. Ноябрьск, Общегородской центр-2) |
2 |
сети ТС до дома N 92 по пр. Мира (г. Ноябрьск, пр. Мира, район дома N 92) |
3 |
сети ГВС до дома N 92 по пр. Мира (г. Ноябрьск, пр. Мира, район дома N 92) |
Необходимые капитальные затраты: 500 тыс. руб.
Для реализации мероприятий по бесхозяйным объектам дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами Администрации муниципального образования город Ноябрьск.
Срок реализации проекта: 2013 - 2017 г.г.
Ожидаемые эффекты: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.
Задача 3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции
и модернизации системы коммунальной инфраструктуры
Группа инвестиционных проектов "Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии" включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы теплоснабжения в части генерации тепловой энергии:
Инвестиционный проект "Новое строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих прирост перспективной тепловой нагрузки"
Мероприятия:
1. Строительство газовой автоматизированной котельной в мкр. "10" установленной мощностью до 35 МВт с возможностью последующего расширения до 125 МВт и общеплощадочные работы, в т.ч. ПИР
Краткое описание проекта: Строительство котельной полной заводской готовности мощностью 35 МВт с возможностью последующего расширения до 125 МВт. Передача тепловой энергии планируется по температурному графику 130-70°С. Отопление зданий микрорайонов будет выполняться по независимым схемам, горячее водоснабжение - через водоводяные теплообменники. Предусматривается связь и диспетчеризация тепловых пунктов зданий с диспетчерской котельной (вывод всех режимных параметров).
Цель проекта: Обеспечение перспективного прироста тепловой нагрузки.
Технические параметры проекта: Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.
Необходимые капитальные затраты: 551 184 тыс. руб.
Срок реализации проекта: 2014 г., 2018 - 2019 г.г.
Ожидаемые эффекты:
- увеличение установленной мощности на 107,5 Гкал/ч (125 МВт);
- обеспечение новых потребителей мкр. 8, 9, 10 тепловой энергией. Подключение новых абонентов (потребителей) общей тепловой нагрузкой - 111,1 Гкал/ч;
- увеличение годового отпуска тепловой энергии потребителям - 248,8 тыс. Гкал;
- дополнительная прибыль в связи с увеличением отпуска - 8 287 тыс. руб.
Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования оборудования.
Простой срок окупаемости: 15 лет 5 месяцев.
2. Строительство газовой автономной котельной в Западном районе в мкр. "IГ" с установленной мощностью 50 МВт с возможностью последующего расширения до 550 МВт и общеплощадочные работы, в т.ч. ПИР
Краткое описание проекта: Строительство котельной полной заводской готовности мощностью 50 МВт с возможностью последующего расширения до 550 МВт. Передача тепловой энергии планируется по температурному графику 130 - 70°С. Отопление зданий микрорайонов будет выполняться по независимым схемам, горячее водоснабжение - через водоводяные теплообменники. Предусматривается связь и диспетчеризация тепловых пунктов зданий с диспетчерской котельной (вывод всех режимных параметров).
Цель проекта: Обеспечение перспективного прироста тепловой нагрузки.
Технические параметры проекта: Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.
Необходимые капитальные затраты: 3 517 795 тыс. руб.
Срок реализации проекта: 2019 - 2021 г.г., 2024 - 2026 г.г.
Ожидаемые эффекты:
- увеличение установленной мощности на 472,9 Гкал/ч (550 МВт);
- обеспечение потребителей мкр. "П-1", "П-2", "П-3", "П-4", "П-12", "П-11", "П-12", "П-13", "П-1А", бизнес-зоны общей тепловой нагрузкой - 197,7 Гкал/ч;
- увеличение годового отпуска тепловой энергии потребителям - 442,8 тыс. Гкал;
- дополнительная прибыль в связи с увеличением отпуска - 14 747 тыс. руб.
Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования оборудования.
Простой срок окупаемости: 18 лет 6 месяцев.
3. Строительство блочно-модульной котельной комплексов "Озерный-1" и "Озерный-2" установленной мощностью до 10 МВт с замещением мощностей ЦТП-28, 29.
Краткое описание проекта:
Теплотрасса Dy300 к комплексам "Озерный-1" и "Озерный-2" предельно изношена, в течение отопительного сезона ежегодно на ней ликвидируется 2 - 3 порыва, кроме того, тепловые потери по длине данной сети несколько превышают величину нагрузки, потребляемой абонентами, что означает ее полную убыточность. При этом она нерационально использует общегородские эксплуатационные режимы теплоснабжения. Предлагается вывести ее полностью из эксплуатации, а для теплоснабжения комплексов установить газифицированную блочно-модульную котельную мощностью 10 МВт.
Цель проекта: Обеспечение безопасности и надежности системы теплоснабжения.
Технические параметры проекта: Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.
Необходимые капитальные затраты: 60 000 тыс. руб.
Срок реализации проекта: 2014 - 2015 г.г.
Ожидаемые эффекты:
- увеличение установленной мощности на 8,6 Гкал/ч (10 МВт);
- подключение новых абонентов (потребителей) свыше имеющейся общей тепловой нагрузки - 6 Гкал/ч;
- увеличение годового отпуска тепловой энергии потребителям - 13,5 тыс. Гкал;
- дополнительная прибыль в связи с увеличением отпуска - 449 тыс. руб.;
- снижение расходов топлива за счет снижения потерь - 78,3 тыс. ;
- экономия затрат на топливо за счет снижения потерь - 134 тыс. руб.;
- экономия на арендной плате - 8 тыс. руб.
Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования оборудования.
Простой срок окупаемости: 28 лет 8 месяцев.
4. Строительство блочно-модульной котельной на водозаборе с установленной мощностью 2 МВт (в т.ч. ПИР), мкр. Вынгапуровский.
Краткое описание проекта: Предлагается вывести из эксплуатации убыточную теплотрассу длинной 3 км, а для теплоснабжения водозабора установить газифицированную блочно-модульную котельную мощностью 2 МВт.
Цель проекта: Обеспечение безопасности и надежности системы теплоснабжения.
Технические параметры проекта: Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.
Необходимые капитальные затраты: 10 000 тыс. руб.
Срок реализации проекта: 2022 г.
Ожидаемые эффекты:
- снижение расходов попутного нефтяного газ за счет снижения потерь - 94,2 тыс. куб. м;
- экономия затрат на попутный нефтяной газ за счет снижения потерь - 25 тыс. руб.
Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования оборудования.
Простой срок окупаемости: 27 лет 11 месяцев.
5. Строительство автономного источника теплоснабжения объектов ОАО "Комбинат общественного питания" - блочной модульной котельной установки (БМКУ) мощностью 2 МВт, в т.ч. ПИР
Краткое описание проекта: БМКУ включает в себя следующее оборудование:
- проект на строительство газопровода;
- проект на строительство котельной;
- котельная установка мощностью 2 МВт;
- газопровод высокого давления;
- установка резервного источника электроснабжения (ДЭС).
Цель проекта: Обеспечение безопасности и надежности системы теплоснабжения.
Технические параметры проекта: Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.
Необходимые капитальные затраты: 18 740 тыс. руб.
Срок реализации проекта: 2014 - 2015 г.г.
Ожидаемые эффекты:
- увеличение установленной мощности на 1,7 Гкал/ч (2 МВт);
- подключение новых абонентов (потребителей) свыше имеющейся общей тепловой нагрузки - 1,2 Гкал/ч;
- увеличение годового отпуска тепловой энергии потребителям - 2,7 тыс. Гкал;
- дополнительная прибыль в связи с увеличением отпуска - 90 тыс. руб.
Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования оборудования.
Простой срок окупаемости: 7 лет 8 месяцев.
6. Строительство автономного источника теплоснабжения объектов МУП "СХК "Ноябрьский" и жилого поселка "Северная Нива" - блочной модульной котельной установки (БМКУ) мощностью 4,5 МВт, в т.ч. ПИР
Краткое описание проекта: БМКУ включает в себя следующее оборудование:
- проект на строительство газопровода;
- проект на строительство котельной;
- котельная установка мощностью 4,5 МВт;
- газопровод высокого давления;
- установка резервного источника электроснабжения (ДЭС).
Цель проекта: Обеспечение безопасности и надежности системы теплоснабжения.
Технические параметры проекта: Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.
Необходимые капитальные затраты: 36 964 тыс. руб.
Срок реализации проекта: 2014 - 2015 г.г.
Ожидаемые эффекты:
- увеличение установленной мощности на 3,9 Гкал/ч (4,5 МВт);
- подключение новых абонентов (потребителей) свыше имеющейся общей тепловой нагрузки - 2,7 Гкал/ч;
- увеличение годового отпуска тепловой энергии потребителям - 6,1 тыс. Гкал;
- дополнительная прибыль в связи с увеличением отпуска - 202 тыс. руб.
Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования оборудования.
Простой срок окупаемости: 10 лет 5 месяцев.
7. Строительство блочно-модульной котельной, промзона, панель NXI, мощностью 7,2 МВт (6,2 Гкал/ч), в т.ч. ПИР
Краткое описание проекта: БМК включает в себя следующее оборудование:
- проект на строительство газопровода;
- проект на строительство котельной;
- котельная установка мощностью 7,2 МВт;
- газопровод высокого давления;
- установка резервного источника электроснабжения (ДЭС).
Цель проекта: Обеспечение безопасности и надежности системы теплоснабжения.
Технические параметры проекта: Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.
Необходимые капитальные затраты: 19 300 тыс. руб.
Срок реализации проекта: 2014 - 2015 г.г.
Ожидаемые эффекты:
- увеличение установленной мощности на 6,2 Гкал/ч (7,2 МВт);
- подключение новых абонентов (потребителей) свыше имеющейся общей тепловой нагрузки - 3,1 Гкал/ч;
- увеличение годового отпуска тепловой энергии потребителям - 9,1 тыс. Гкал;
- дополнительная прибыль в связи с увеличением отпуска - 231 тыс. руб.;
- снижение эксплуатационных затрат - 8 834 тыс. руб.
Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования оборудования.
Простой срок окупаемости: 2 года 1 месяц.
Инвестиционный проект "Реконструкция источников тепловой энергии, обеспечивающих прирост перспективной тепловой нагрузки"
Мероприятия:
1. Подключение БМК-6, БМК-7, БМК-8 как резервных источников теплоснабжения п. МК-87, п. МК-15, п. СМП-329, п. АТХ Геология.
Краткое описание проекта: Подключение БМК как резервных источников теплоснабжения направлено на создание аварийного резерва мощности.
Цель проекта: Обеспечение безопасности и надежности системы теплоснабжения.
Технические параметры проекта: Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.
Необходимые капитальные затраты: 300 тыс. руб.
Срок реализации проекта: 2014 - 2015 г.г.
Ожидаемые эффекты: Обеспечение надежности теплоснабжения поселков.
Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования оборудования.
Простой срок окупаемости: равен сроку полезного использования оборудования.
Инвестиционный проект "Техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения"
Мероприятия:
1. Автоматизация котельной КВГМ-100 (котлы 2-5) с реконструкцией газовой обвязки и оборудования согласно требованиям норм и правил. Автоматизация общекотельного оборудования до "верхнего уровня управления".
Краткое описание проекта: Автоматизированная система управления технологических процессов котлов и общекотельного оборудования позволяет растапливать и останавливать котлы, а также поддерживать в них горение в полностью автоматическом режиме благодаря регулятору соотношения "газ-воздух", работающему в погодной зависимости. При этом необходима замена газового оборудования и обвязка котлов с целью приведения в соответствие с требованиями норм и правил.
Цель проекта: Обеспечение современных методов ведения надежных и безопасных режимов эксплуатации котельной.
Технические параметры проекта:
Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.
Необходимые капитальные затраты: 60 000 тыс. руб.
Срок реализации проекта: 2013 - 2017 г.г.
Ожидаемые эффекты:
- улучшение технико-экономических показателей работы техоборудования;
- автоматизация системы управления котлами, газораспределительной системой;
- уменьшение аварийных остановок;
- увеличение срока эксплуатации оборудования;
- экономия природного газа - 3 081,1 тыс. куб. м;
- экономия затрат на природный газ - 5 292 тыс. руб.
Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования оборудования.
Простой срок окупаемости: 11 лет 4 месяца.
2. Обустройство системы оборотного водоснабжения в котельной КВГМ-100.
Краткое описание проекта: Обустройство системы оборотного водоснабжения в котельной КВГМ-100 с целью рационального использования энергоресурса "холодная вода" на котельной КВГМ-100 требуется обустройство системы оборотного водоснабжения. Все стоки и воды, ранее направляемые в канализацию (дренажи, охлаждающая вода подшипников насосных агрегатов, теплообменников и пр.), объединяются в одну систему дополнительными трубопроводами, емкостью с насосами, где охлаждаются и затем направляются вновь на технологические нужды.
Цель проекта: Обеспечение эффективной работы системы теплоснабжения.
Технические параметры проекта:
Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.
Необходимые капитальные затраты: 2 000 тыс. руб.
Срок реализации проекта: 2013 г.
Ожидаемые эффекты:
- снижение объемов водопотребления - 148,2 тыс. куб. м;
- экономия затрат на водопотребление - 3 082 тыс. руб.;
- снижение объемов водоотведения - 158,3 тыс. куб. м;
- экономия затрат на водоотведение - 4 901 тыс. руб.
Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования оборудования.
Простой срок окупаемости: 4 месяца.
3. Перевод резервуаров хранения аварийного запаса нефти для котельных КВГМ-100 и ДЕ-16 на дизельное топливо с предварительными техосвидетельствованием и ревизионно-восстановительными работами.
Краткое описание проекта: Использование сырой нефти в качестве аварийного топлива высокозатратно и низкоэффективно. Местная нефть довольно низкого качества (обводненная и со шламом), поэтому горение ее в паровых форсунках котлов малоэффективно и часто прерывается. Кроме того, требуется постоянное поддержание работоспособности нефтяных подогревателей, нефтяных насосов, паронефтепроводов от котельной ДЕ-16 и нефтяного хозяйства до котельной КВГМ-100. При этом содержание нефтяного хозяйства высокозатратно, в том числе за счет обеспечения постоянного подогрева нефти в резервуарах специальной системой отопления.
Цель проекта: Снижение затрат на эксплуатацию системы теплоснабжения.
Технические параметры проекта:
Требуется осуществить замену нефти на качественное дизельное топливо, не требующее постоянного подогрева и прекрасно распыляющееся в форсунках. Для этого необходимо опорожнить резервуар от остатков нефти, очистить, зачистить весь металл для технического освидетельствования, произвести его, выполнить при необходимости ремонтно-восстановительные работы и залить дизельное топливо.
Необходимые капитальные затраты: 5 000 тыс. руб.
Срок реализации проекта: 2014 г.
Ожидаемые эффекты:
- отказ от затрат на эксплуатацию низкоэффективного оборудования (нефтяные подогреватели, циркуляционные насосы, паровые форсунки);
- экономия на затратах по оплате хранения аварийного запаса нефти у продавца;
- экономия природного газа - 57,6 тыс. куб. м;
- экономия затрат на природный газ - 99 тыс. руб.
Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования оборудования.
Простой срок окупаемости: 22 года 4 месяца.
4. Модернизация котельного оборудования поселковой котельной УТДС (замена котлов и оборудования, отработавших нормативный срок службы).
Краткое описание проекта: Основное энергетическое и вспомогательное оборудование поселковой котельной УТДС смонтировано в 1980-е гг., выработало парковый ресурс и подлежит замене на современное энергоэффективное оборудование.
Цель проекта: Обеспечение безопасности и надежности системы теплоснабжения.
Технические параметры проекта: Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.
Необходимые капитальные затраты: 13 018 тыс. руб.
Срок реализации проекта: 2015 г.
Ожидаемые эффекты:
- экономия природного газа - 32,7 тыс. куб. м;
- снижение затрат на природный газ - 56 тыс. руб.
Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования оборудования.
Простой срок окупаемости: 34 года 1 месяц.
5. Замена котлов и оборудования, отработавших нормативный срок службы котельных п. НГДУ ХН, п. СУ-17, п. НГД, п. СУ-952 в соответствии с требованиями по технической безопасности и правилам эксплуатации
Краткое описание проекта: Основное энергетическое и вспомогательное оборудование котельных выработало парковый ресурс и подлежит замене на современное энергоэффективное оборудование.
Цель проекта: Обеспечение безопасности и надежности системы теплоснабжения.
Технические параметры проекта: Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.
Необходимые капитальные затраты: 25 815 тыс. руб.
Срок реализации проекта: 2014 - 2017 г.г.
Ожидаемые эффекты:
- экономия природного газа - 1 118,1 тыс. куб. м;
- снижение затрат на природный газ - 1 921 тыс. руб.
Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования оборудования.
Простой срок окупаемости: 8 лет.
6. Установка приборов узлов учета расходов газа, отпуска тепловой энергии на котельных и ЦТП.
Краткое описание проекта: Обеспечение приборами учета энергоресурсов высокого класса точности в соответствии с обязательными требованиями по реализации мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности позволяет осуществлять контроль, регистрацию параметров потребляемого газа, оптимизировать расчеты с поставщиками и потребителями ТЭР.
Цель проекта: Повышение эффективности работы системы теплоснабжения.
Технические параметры проекта: Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.
Необходимые капитальные затраты: 24 962 тыс. руб.
Срок реализации проекта: 2013 г.
Ожидаемые эффекты:
- соблюдение требований законодательства по энергосбережению;
- обеспечение достоверного приборного учета ресурсов;
- оптимизация расчетов с потребителями за поставленную тепловую энергию.
Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования оборудования.
Простой срок окупаемости: равен сроку полезного использования оборудования.
7. Проектирование и замена ГРУ ДЕ 16/14 котельной N 1 мкр. Вынгапуровский.
Краткое описание проекта: Проектирование, замена и ввод в эксплуатацию новой газорегуляторной установки (ГРУ) предусматривается для снижения давления газа с высокого до среднего на вводе газопровода котельной N 1 мкр. Вынгапуровский.
Цель проекта: Обеспечение безопасности и надежности системы теплоснабжения.
Технические параметры проекта: Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.
Необходимые капитальные затраты: 10 100 тыс. руб.
Срок реализации проекта: 2016 г.
Ожидаемые эффекты:
- экономия попутного нефтяного газа - 107,9 тыс. куб. м;
- снижение затрат на попутный нефтяной газ - 29 тыс. руб.
Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования оборудования.
Простой срок окупаемости: 27 лет 7 месяцев.
8. Модернизация системы автоматики ДЕ 16 котельной N 1 (в т.ч. ПИР), мкр. Вынгапуровский.
Краткое описание проекта: Внедрение системы автоматического управления котловым оборудованием осуществляется в соответствии с требованиями контроля герметичности газовых блоков, автоматического (без участия оператора) розжига горелок котла, автоматического регулирования параметров его работы. Работа котлового оборудования в автоматическом режиме является одним из основных требований по безопасности и обеспечивает эффективное использование топлива в режимах избытка или недостатка воздуха для горения.
Цель проекта: Повышение эффективности работы системы теплоснабжения.
Технические параметры проекта: Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.
Необходимые капитальные затраты: 12 000 тыс. руб.
Срок реализации проекта: 2015 г.
Ожидаемые эффекты:
- экономия попутного нефтяного газа - 387,4 тыс. куб. м;
- снижение затрат на попутный нефтяной газ - 104 тыс. руб.;
- повышение уровня управляемости, надежности и безопасности эксплуатации системы теплоснабжения.
Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования оборудования.
Простой срок окупаемости: 29 лет 9 месяцев.
9. Установка частотных преобразователей на насосное оборудование котельной N 1, мкр. Вынгапуровский.
Краткое описание проекта: Оснащение приводных электродвигателей насосов преобразователями частоты позволит автоматизировать различные производственные процессы. Установка преобразователей частоты дает возможность контролировать и регулировать работу электродвигателей, значительно снижает энергопотребление, способствует поддержанию постоянной циркуляции через водогрейные котлы в системе отопления. Величина экономии электроэнергии при внедрении преобразователей частоты может составлять от 20 до 80% в зависимости от неравномерности потребления.
Цель проекта: Повышение эффективности работы системы теплоснабжения.
Технические параметры проекта: Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.
Необходимые капитальные затраты: 10 000 тыс. руб.
Срок реализации проекта: 2015 - 2016 г.г.
Ожидаемые эффекты:
- экономия электрической энергии - 245,4 тыс. кВт·ч;
- снижение затрат на электрическую энергию - 564 тыс. руб.
Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования оборудования.
Простой срок окупаемости: 17 лет 9 месяцев.
10. Замена отработавшего нормативный срок аварийного источника электроснабжения котельной N 1, мкр. Вынгапуровский.
Краткое описание проекта: Аварийный источник электроснабжения котельной N 1 мкр. Вынгапуровский, имеющий 100% уровень износа, подлежит замене на оборудование, отвечающее требованиям обеспечения промышленной безопасности производственных процессов и энергетической эффективности.
Цель проекта: Обеспечение безопасности и надежности системы теплоснабжения.
Технические параметры проекта: Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.
Необходимые капитальные затраты: 17 000 тыс. руб.
Срок реализации проекта: 2015 г.
Ожидаемые эффекты:
- обеспечение безопасности эксплуатации системы теплоснабжения;
- повышение надежности эксплуатации системы электропотребления котельной.
Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования оборудования.
Простой срок окупаемости: равен сроку полезного использования оборудования.
11. Установка приборов учета потребления энергоресурсов в котельных N 1, N 2, мкр. Вынгапуровский.
Краткое описание проекта: Обеспечение приборами учета энергоресурсов высокого класса точности в соответствии с обязательными требованиями по реализации мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности позволяет осуществлять контроль, регистрацию параметров потребляемого газа, оптимизировать расчеты с поставщиками и потребителями ТЭР.
Цель проекта: Повышение эффективности работы системы теплоснабжения.
Технические параметры проекта: Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.
Необходимые капитальные затраты: 9 000 тыс. руб.
Срок реализации проекта: 2014 г.
Ожидаемые эффекты:
- соблюдение требований законодательства по энергосбережению;
- обеспечение достоверного приборного учета ресурсов;
- оптимизация расчетов с поставщиками за потребляемые энергоресурсы.
Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования оборудования.
Простой срок окупаемости: равен сроку полезного использования оборудования.
12. Реконструкция котельной N 1: перевод парового котла ДЕ 16 на водогрейный режим с заменой атмосферных деаэраторов на вакуумные, мкр. Вынгапуровский.
Краткое описание проекта: Перевод котельного оборудования на водогрейный режим позволяет продлить срок службы котлоагрегатов, обеспечивает экономию топлива.
Цель проекта: Повышение эффективности работы системы теплоснабжения.
Технические параметры проекта: Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.
Необходимые капитальные затраты: 9 000 тыс. руб.
Срок реализации проекта: 2014 г.
Ожидаемые эффекты:
- соблюдение требований законодательства по энергосбережению;
- обеспечение достоверного приборного учета ресурсов;
- оптимизация расчетов с поставщиками за потребляемые энергоресурсы.
Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования оборудования.
Простой срок окупаемости: равен сроку полезного использования оборудования.
13. Капитальный ремонт здания котельной станции Ноябрьск-1.
Цель проекта: Повышение эффективности работы системы теплоснабжения.
Технические параметры проекта: Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.
Необходимые капитальные затраты: 5 782 тыс. руб.
Срок реализации проекта: 2014 - 2015 г.г.
Ожидаемые эффекты:
- приведение технического состояния котельной в соответствие с действующими нормами;
- обеспечение безопасности эксплуатации системы теплоснабжения.
Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования оборудования.
Простой срок окупаемости: равен сроку полезного использования сетей и сооружений.
14. Режимная наладка системы аварийной подачи топлива на котельной станции Ноябрьск-1.
Краткое описание проекта: Режимная наладка системы аварийной подачи топлива - комплекс работ, включающий наладку топливоподающего оборудования, наладку средств автоматического регулирования, технологических установок и вспомогательного оборудования котельной.
Цель проекта: Повышение эффективности работы системы теплоснабжения.
Технические параметры проекта: Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.
Необходимые капитальные затраты: 150 тыс. руб.
Срок реализации проекта: 2014 г.
Ожидаемые эффекты:
- обеспечение безопасности эксплуатации системы аварийной подачи топлива;
- повышение надежности эксплуатации системы аварийной подачи топлива.
Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования оборудования.
Простой срок окупаемости: равен сроку полезного использования сетей и сооружений.
15. Модернизация и техническое перевооружение котельной станции Ноябрьск-1 (перевод котельного оборудования на водогрейный режим, замена котлов).
Краткое описание проекта: Перевод котельного оборудования на водогрейный режим позволяет продлить срок службы котлоагрегатов, обеспечивает экономию топлива.
Цель проекта: Повышение эффективности работы системы теплоснабжения.
Технические параметры проекта: Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.
Необходимые капитальные затраты: 16 100 тыс. руб.
Срок реализации проекта: 2017 - 2018 г.г.
Ожидаемые эффекты:
- экономия природного газа - 419,9 тыс. куб. м;
- снижение затрат на природный газ - 811 тыс. руб.
Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования оборудования.
Простой срок окупаемости: 19 лет 11 месяцев.
Инвестиционный проект "Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии"
Мероприятия:
1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж поселковых котельных с учетом отключения потребителей в результате сноса ветхих и аварийных объектов.
Краткое описание проекта: Оптимизация системы теплоснабжения предусматривает вывод из эксплуатации избыточных неэффективных источников теплоснабжения.
Цель проекта: Повышение эффективности работы системы теплоснабжения.
Технические параметры проекта: Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.
Необходимые капитальные затраты: 10 875 тыс. руб.
Срок реализации проекта: 2021 - 2025 г.г.
Ожидаемый эффект:
- снижение эксплуатационных расходов - 1 547 тыс. руб.
Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования оборудования.
Простой срок окупаемости: 7 лет.
Группа инвестиционных проектов "Новое строительство и реконструкция тепловых сетей" включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы теплоснабжения в части передачи тепловой энергии.
Инвестиционный проект "Новое строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом мощности в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии"
Мероприятия:
1. Строительство теплосети-перемычки "Ноябрьская ПГЭС - котельная КВГМ-100" 2Dy800 мм. Реконструкция технологических схем НПГЭС и котельной КВГМ-100, обеспечивающая использование подготовленного на НПГЭС теплоносителя в котельной. Наладка систем теплопотребления в связи с изменением эксплуатационных режимов города в целом. Разработка энергетических характеристик.
Краткое описание проекта:
Планируемые мероприятия позволяют повысить надежность теплоснабжения города Ноябрьск в целом, т.к. они направлены на подготовку возвращаемого из города теплоносителя (подогрев до определенной температуры) перед подачей на всасывающем трубопроводе сетевых насосов котельной КВГМ-100. С этой целью производится реконструкция технологической схемы Ноябрьской ПГЭС для более полной утилизации остаточного тепла пара парогазового цикла. Также реконструируется технологическая схема КВГМ-100 с переносом коллекторов сетевой воды в зале общекотельного оборудования и заменяются сетевые насосы. Обеспечение качественно-количественного регулирования отпуска тепловой энергии в диапазоне 20...100% от установленной мощности станции в отопительном периоде и количественным регулированием в летний период.
Цель проекта: Обеспечение безопасности и надежности системы теплоснабжения.
Технические параметры проекта:
Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению.
Разработка технических решений производится в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов РФ. Технические решения должны соответствовать Правилам и нормам действующих СНиП, ГОСТ, ОСТ, другой нормативной документации, регламентирующей данный вид деятельности.
Технические решения должны отвечать требованиям соответствующих нормативных документов Ростехнадзора, государственного пожарного надзора, санэпидемнадзора, ведомственного технического надзора, части IV СНиП "Сметные нормы и правила", Государственных стандартов СПДС, ЕСКД и других действующих нормативных документов для разработки проектной документации, строительства и реконструкции объектов энергетики.
Необходимые капитальные затраты: 500 000 тыс. руб.
Срок реализации проекта: 2013 - 2016 г.г.
Ожидаемые эффекты:
- повышение эффективности схемы выдачи тепла;
- возможность использования пара для подключения новых потребителей;
- работа теплоисточников по параллельной схеме;
- повышение живучести и надежности схемы теплоснабжения города и обеспечение взаимного резервирования теплоисточников в аварийных ситуациях;
- снижение удельных затрат на выработку электрической энергии за счет подключения теплофикационной нагрузки;
- снижение эксплуатационных затрат на перекачку теплоносителя;
- подключение новых абонентов (потребителей) свыше имеющейся общей тепловой нагрузки - 28,5 Гкал/ч;
- увеличение годового отпуска тепловой энергии потребителям - 63,8 тыс. Гкал;
- дополнительная прибыль в связи с увеличением отпуска - 2 126 тыс. руб.
Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования сетей и сооружений.
Простой срок окупаемости: 34 года 3 месяца.
Инвестиционный проект "Новое строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах под жилую, комплексную и производственную застройку"
Мероприятия:
1. Строительство наружных тепловых сетей инженерного обеспечения мкр. "Б-2", в т.ч. ПИР.
2. Строительство тепловых сетей инженерного обеспечения к жилому дому в мкр. "7", в т.ч. ПИР.
3. Строительство тепловых сетей инженерного обеспечения к жилым домам мкр. "П-15" и "П-18", в т.ч. ПИР.
4. Строительство тепловых сетей инженерного обеспечения к жилым домам мкр. "9", "10", в т.ч. ПИР.
5. Строительство наружных тепловых сетей инженерного обеспечения мкр. "8", в т.ч. ПИР (внутриплощадочные и разводящие сети).
6. Строительство внутриквартальных сетей теплоснабжения от точек подключения к сетям ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" до границ земельных участков строящихся объектов - 58 ед., Dy 65-150 мм (при необходимости дополнительная перекладка с большими диаметрами трубопроводов с целью увеличения пропускной способности - 35 ед.).
7. Строительство внутриквартальных сетей теплоснабжения от точек подключения к сетям теплоснабжающей организации до границ земельных участков строящихся объектов - 8 ед., Dy 65-150 мм, мкр. Вынгапуровский.
8. Строительство магистральных сетей от новой котельной мощностью 35 МВт (500 п.м Ду 500 мм).
9. Обеспечение теплоснабжения первоочередной группы жилых зданий мкр. "8" к началу отопительного сезона 2013/2014 г.г. (с заменой трех участков магистральной теплосети по ул. Высоцкого, ул. Изыскателей и пр. Мира - ул. Изыскателей).
10. Строительство магистральных сетей теплоснабжения от котельной мкр. "IГ" к Западному району, Dy 400 мм, 840 п. м, в т.ч. ПИР.
11. Строительство магистральных сетей теплоснабжения от источника мкр. "10" к новым мкр. "11", "12", "13", "14", "15", "16", устройство перемычек между сетями смежных тепловых районов, Dy 350 мм, 994 п. м; Dy 300 1420 п. м, в т.ч. ПИР.
Краткое описание проекта: Прокладка тепловых сетей и прочих инженерных коммуникаций в любом строительстве желательно проводить по кратчайшему направлению и при минимальном количестве дополнительных сооружений, но с учетом предъявляемых к этому требований. Выбор трассы, по которой планируется прокладка тепловых сетей, должен производится с соблюдением СниП 1.02.01-85 и СниП II-89-80.
Цель проекта: Обеспечение перспективных приростов тепловой нагрузки.
Технические параметры проекта: Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.
Необходимые капитальные затраты: 1 091 490 тыс. руб.
Срок реализации проекта: 2013 - 2027 г.г.
Ожидаемые эффекты:
- обеспечение доступности услуг теплоснабжения для потребителей;
- обеспечение безопасности и повышение надежности эксплуатации системы теплоснабжения;
- повышение качества предоставляемых услуг.
Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования сетей и сооружений.
Простой срок окупаемости: равен сроку полезного использования сетей и сооружений.
Инвестиционный проект "Новое строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения"
Мероприятия:
1. Строительство резервных теплопроводов и кольцевых теплотрасс от котельной мкр. "IГ" до котельной мкр. "10" и котельной КВГМ-100, Dy 700 мм, 19 500 п. м, в т.ч. ПИР
Краткое описание проекта: Прокладка тепловых сетей и прочих инженерных коммуникаций в любом строительстве желательно проводить по кратчайшему направлению и при минимальном количестве дополнительных сооружений, но с учетом предъявляемых к этому требований. Выбор трассы, по которой планируется прокладка тепловых сетей, должен производится с соблюдением СниП 1.02.01-85 и СниП II-89-80.
Цель проекта: Обеспечение качества и надежности теплоснабжения.
Технические параметры проекта: Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.
Необходимые капитальные затраты: 3 688 076 тыс. руб.
Срок реализации проекта: 2019 - 2027 г.г.
Ожидаемые эффекты:
- обеспечение доступности услуг теплоснабжения для потребителей;
- обеспечение безопасности и повышение надежности эксплуатации системы теплоснабжения;
- повышение качества предоставляемых услуг.
Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования сетей и сооружений.
Простой срок окупаемости: равен сроку полезного использования сетей и сооружений.
2. Реконструкция тепловых сетей, требующих замены (перекладка, замена изоляции), 12 км в год.
Краткое описание проекта: При реконструкции тепловых сетей предполагается использовать трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана (ППУ) в полиэтиленовой (П/Э) или оцинкованной (ОЦ) оболочке. Конструкция состоит из стальной (основной рабочей) трубы, слоя тепловой изоляции из жесткого пенополиуретана (ППУ) и защитного слоя из полиэтилена (П/Э) низкого давления или оцинкованной стали.
Цель проекта: Обеспечение качества и надежности теплоснабжения.
Технические параметры проекта: Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.
Необходимые капитальные затраты: 1 919 875 тыс. руб.
Срок реализации проекта: 2013 - 2017 г.г.
Ожидаемые эффекты:
- снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии - 6 000 Гкал;
- снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии - 6 850 тыс. руб.
Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования сетей и сооружений.
Простой срок окупаемости: 27 лет 1 месяц.
3. Реконструкция центральных тепловых пунктов (ЦТП-27 ед.) с установкой современных теплообменников, современных насосов с частотными преобразователями (в т.ч. ПИР), установка повысительных насосов с ЧРП на ЦТП (10 ед.) для компенсации ущерба гидравлическим режимам в микрорайонах, подключенных до мкр. "8".
Краткое описание проекта: Модернизация (или замена) ЦТП направлена на снижение расхода электроэнергии при замене морально устаревших насосных агрегатов советского (российского) производства на агрегаты зарубежного изготовления, которые на единицу затрачиваемой электроэнергии дают более высокие технические характеристики теплоносителя. Это позволяет обеспечивать прежние и даже улучшить технические характеристики при уменьшенном расходе электроэнергии. Всего мощность насосов ЦТП г. Ноябрьск - 2586 кВт. При коэффициенте использования рабочего времени k=0,45 нагрузка равно 1164 кВт. Согласно заключениям технической литературы, прежние и даже несколько улучшенные выходные характеристики получаются при расходе импортными агрегатами электроэнергии в среднем на 30% меньше нежели отечественными. Кроме того, мероприятие дополнительно позволяет ликвидировать жалобы на недостаточный напор горячей и холодной воды в "часы пик" на некоторых концевых зданиях в части микрорайонов города.
Цель проекта: Повышение энергоэффективности и качества горячего водоснабжения.
Технические параметры проекта:
Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.
Необходимые капитальные затраты: 283 500 тыс. руб.
Срок реализации проекта: 2013 - 2018 г.г.
Ожидаемые эффекты:
- повышение качества горячего водоснабжения;
- экономия электрической энергии - 1 222,0 тыс. кВт·ч;
- снижение затрат на электрическую энергию - 2 470 тыс. руб.;
Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования сетей и сооружений.
Простой срок окупаемости: 23 года 10 месяцев.
4. Диагностическое обследование тепловых сетей города методом тепловой аэросъемки с применением инфракрасной техники.
Краткое описание проекта: Повышение надежности и достаточности теплоснабжения потребителей путем оперативного устранения скрытых утечек теплоносителя в магистральных и внутриквартальных сетях, выявленных диагностированием тепловой аэросъемкой с применением инфракрасной техники
Цель проекта: Обеспечение качества и надежности теплоснабжения.
Необходимые капитальные затраты: 12 000 тыс. руб.
Срок реализации проекта: 2013 г.
Ожидаемые эффекты:
- обеспечение безопасности эксплуатации системы теплоснабжения;
- повышение надежности эксплуатации системы теплоснабжения;
- исключение порывов.
Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования сетей и сооружений.
1. Диагностическое обследование тепловых сетей (СП ЦДТВ ОАО "РЖД", ОАО "НЭСС").
Краткое описание проекта: Обследование тепловых сетей осуществляется с применением современного диагностического оборудования и программного обеспечения, позволяющего оценить фактическое состояние трубопровода (места и уровни повышенных напряжений металла трубы) и его конструктивных элементов, обнаружить утечку теплоносителя, а также выявить факторы, обуславливающие интенсификацию коррозионных процессов в локальных местах (блуждающие токи, заиливание и подтопление каналов и др.).
Цель проекта: Обеспечение качества и надежности теплоснабжения.
Необходимые капитальные затраты: 2 946 тыс. руб.
Срок реализации проекта: 2014 - 2015 г.г.
Ожидаемые эффекты:
- обеспечение безопасности эксплуатации системы теплоснабжения;
- повышение надежности эксплуатации системы теплоснабжения;
- исключение порывов.
Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования сетей и сооружений.
2. Перекладка подземных тепловых сетей на участке ул. Транспортная, в т.ч.: сети горячего водоснабжения в двухтрубном исчислении Dy 159 мм, тепловые сети в двухтрубном исчислении Dy 273 мм.
Краткое описание проекта: При реконструкции тепловых сетей предполагается использовать трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана (ППУ) в полиэтиленовой (П/Э) или оцинкованной (ОЦ) оболочке. Конструкция состоит из стальной (основной рабочей) трубы, слоя тепловой изоляции из жесткого пенополиуретана (ППУ) и защитного слоя из полиэтилена (П/Э) низкого давления или оцинкованной стали.
Цель проекта: Обеспечение качества и надежности теплоснабжения.
Технические параметры проекта: Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.
Необходимые капитальные затраты: 5 264 тыс. руб.
Срок реализации проекта: 2013 г.
Ожидаемые эффекты:
- снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии - 12,0 Гкал;
- снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии - 14 тыс. руб.
Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования сетей и сооружений.
Простой срок окупаемости: 27 лет 10 месяцев.
3. Реконструкция тепловых сетей, требующих замены (перекладка, замена изоляции), Dy до 273 мм.
Краткое описание проекта: При реконструкция тепловых сетей предполагается использовать трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана (ППУ) в полиэтиленовой (П/Э) или оцинкованной (ОЦ) оболочке. Конструкция состоит из стальной (основной рабочей) трубы, слоя тепловой изоляции из жесткого пенополиуретана (ППУ) и защитного слоя из полиэтилена (П/Э) низкого давления или оцинкованной стали.
Цель проекта: Обеспечение качества и надежности теплоснабжения.
Технические параметры проекта: Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.
Необходимые капитальные затраты: 4 439 тыс. руб.
Срок реализации проекта: 2013 - 2017 г.г.
Ожидаемые эффекты:
- снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии - 7,5 Гкал;
- снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии - 10 тыс. руб.
Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования сетей и сооружений.
Простой срок окупаемости: 28 лет 1 месяц.
4. Реконструкция тепловых сетей, требующих замены (перекладка, замена изоляции).
Краткое описание проекта: При реконструкции тепловых сетей предполагается использовать трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана (ППУ) в полиэтиленовой (П/Э) или оцинкованной (ОЦ) оболочке. Конструкция состоит из стальной (основной рабочей) трубы, слоя тепловой изоляции из жесткого пенополиуретана (ППУ) и защитного слоя из полиэтилена (П/Э) низкого давления или оцинкованной стали.
Цель проекта: Обеспечение качества и надежности теплоснабжения.
Технические параметры проекта: Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.
Необходимые капитальные затраты: 25 151 тыс. руб.
Срок реализации проекта: 2013 - 2017 г.г.
Ожидаемые эффекты:
- снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии - 42,5 Гкал;
- снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии - 50 тыс. руб.
Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования сетей и сооружений.
Простой срок окупаемости: 28 лет 4 месяца.
5. Реконструкция тепловых сетей, требующих замены (перекладка, замена изоляции), 15 км в год.
Краткое описание проекта: При реконструкции тепловых сетей предполагается использовать трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана (ППУ) в полиэтиленовой (П/Э) или оцинкованной (ОЦ) оболочке. Конструкция состоит из стальной (основной рабочей) трубы, слоя тепловой изоляции из жесткого пенополиуретана (ППУ) и защитного слоя из полиэтилена (П/Э) низкого давления или оцинкованной стали.
Цель проекта: Обеспечение качества и надежности теплоснабжения.
Технические параметры проекта: Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.
Необходимые капитальные затраты: 12 286 190 тыс. руб.
Срок реализации проекта: 2018 - 2027 г.г.
Ожидаемые эффекты:
- снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии - 13 500 Гкал;
- снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии - 15 417 тыс. руб.
Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования сетей и сооружений.
Простой срок окупаемости: 28 лет 10 месяцев.
6. Модернизация системы ЦДП с заменой программного обеспечения, установкой общего стенда в ЦДП, подключением сетей и ЦТП на централизованный пульт.
Цель проекта: Обеспечение качества и надежности теплоснабжения.
Технические параметры проекта: Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.
Необходимые капитальные затраты: 9 255 тыс. руб.
Срок реализации проекта: 2015 - 2017 г.г.
Ожидаемые эффекты:
- повышение надежности работы системы теплоснабжения;
- повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения в части оперативного управления.
Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования сетей и сооружений.
Простой срок окупаемости: равен сроку полезного использования сетей и сооружений.
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, направленных на решение поставленных задач и обеспечение целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ноябрьск, представлен в Приложении 3.
4.3. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в газоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ноябрьск, включает:
Задача 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем
Мероприятия:
1. Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации поставки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности.
2. Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в т.ч. определению источника компенсации возникающих при эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов, в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами.
Краткое описание проекта:
Выявление бесхозяйных сетей, организация управления бесхозяйными объектами и постановки на учет, признание права муниципальной собственности на бесхозяйные сети осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, ЯНАО и муниципального образования город Ноябрьск.
Цель проекта: Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.
Технические параметры проекта:
По состоянию на конец 2012 г. в системе газоснабжения муниципального образования город Ноябрьск выявлено 3 бесхозяйных объекта недвижимого имущества (табл. 28).
Таблица 28
Перечень бесхозяйного имущества в системе газоснабжения на территории муниципального образования город Ноябрьск на конец 2012 г.
N п/п |
Наименование зданий, сооружений и сетей, входящих в состав объекта |
Перечень недвижимого бесхозяйного имущества | |
1 |
газопровод (г. Ноябрьск, Юго-Восточный промузел, панель I а) |
2 |
газопровод (г. Ноябрьск, промзона, проезд 3, панель "Г") |
3 |
перемычка АГРС-70-КВГМ-100-газопровод НГД высокое, 0,6 МПа, расположенный по адресу: г. Ноябрьск, Юго-Восточный промузел, панель IX-В |
Необходимые капитальные затраты: Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами Администрации муниципального образования город Ноябрьск.
Срок реализации проекта: 2013 - 2017 г.г.
Ожидаемые эффекты: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.
Задача 2. Перспективное планирование развития коммунальных систем
Инвестиционный проект "Новое строительство головных объектов газоснабжения" реализуется:
1. Строительство газораспределительных пунктов в блочном исполнении с отоплением для снабжения газом застраиваемого микрорайона Б-3.
2. Строительство ГРП, газопроводов высокого и низкого давления мкр. "П-18".
Цель проекта: Обеспечение доступности услуг газоснабжения для потребителей, обеспечение безопасности и повышение надежности эксплуатации системы газоснабжения. Снижение давления газа, поступающего из газопроводов высокого давления, и поддержания его на заданном уровне.
Технические параметры проекта: отдельно стоящие ГРП и ШРП размещаются с учетом исключения их повреждений от наезда транспорта, рекомендуется устанавливать ограждения в пределах охранной зоны. ШРП с входным давлением газа до 0,6 МПа допускается устанавливать на наружных стенах газифицируемых зданий не ниже III степени огнестойкости, зданий котельных, общественных и бытовых зданий производственного назначения. В состав оборудования ГРП, ШРП входят:
- запорная арматура;
- регуляторы давления;
- предохранительно-запорные клапаны;
- предохранительные сбросные клапаны;
- приборы замера расхода газа;
- приборы КИП.
Срок реализации: 2013 - 2015 г.
Необходимый объем финансирования: 9 514 тыс. руб.
Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.
Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.
Простой срок окупаемости проекта: равен сроку получения эффекта.
Инвестиционный проект "Новое строительство линейных объектов газоснабжения"включает:
1. Строительство газопроводов высокого давления (0,6 МПа) до микрорайона Б-3 до ГРП.
2. Строительство кольцевых газопроводов низкого давления до микрорайона Б-3 от ГРП.
3. Закольцовка газопроводов низкого давления по пер. Нагорный и Сосновый мкр. "Индивидуальная застройка"
Цель проекта: Обеспечение доступности услуг газоснабжения для потребителей, обеспечение безопасности и повышение надежности эксплуатации системы газоснабжения.
Технические параметры проекта: Допускается укладка двух и более, в том числе стальных и полиэтиленовых газопроводов в одной траншее на одном или разных уровнях (ступенями). Газопроводы, прокладываемые в футлярах, должны иметь минимальное количество стыковых соединений. Глубину прокладки подземного газопровода следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 42-01.
Срок реализации: 2013 - 2016 г.г.
Необходимый объем финансирования: 29 614 тыс. руб.
Ожидаемый эффект: реализация мероприятий Программы обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.
Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.
Простой срок окупаемости проекта: равен сроку получения эффекта.
Задача 3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции
и модернизации системы коммунальной инфраструктуры
Инвестиционный проект "Реконструкция линейных объектов газоснабжения" включает:
1. Реконструкция газопроводов высокого давления диаметрами 57-273 мм;
2. Реконструкция газопроводов среднего давления диаметрами 108 мм (31 м) и 219 мм (50 м).
3. Реконструкция газопроводов низкого давления диаметром 57 мм.
Цель проекта: Обеспечение доступности услуг газоснабжения для потребителей, обеспечение безопасности и повышение надежности эксплуатации системы газоснабжения.
Технические параметры проекта: Допускается укладка двух и более, в том числе стальных и полиэтиленовых газопроводов в одной траншее на одном или разных уровнях (ступенями). Газопроводы, прокладываемые в футлярах, должны иметь минимальное количество стыковых соединений. Глубину прокладки подземного газопровода следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 42-01. Запорная арматура, устанавливаемая на наружных газопроводах в районах с очень холодным климатом, на наружных газопроводах и на внутренних газопроводах в неотапливаемых помещениях должна быть в климатическом исполнении по ГОСТ 15150.
Срок реализации: 2019 - 2022 г.г.
Необходимый объем финансирования: 38 565 тыс. руб.
Ожидаемый эффект: реализация мероприятий Программы обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.
Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.
Простой срок окупаемости проекта: равен сроку получения эффекта.
Инвестиционный проект "Новое строительство линейных объектов газоснабжения" включает:
1. Строительство газопровода для жилых домов мкр. Б-2 г. Ноябрьска, в т.ч. проектно-изыскательские работы.
2. Строительство отвода газопровода диаметром не менее Dy 80 длиной до 2700 п. м от кольцевого газопровода "Промзона - Комзона" по ул. Северная до вновь строящейся котельной комплексов "Озерный-1" и "Озерный-2".
3. Строительство отвода газопровода от кольцевого газопровода "Промзона - Комзона" на котельную мкр. "10" диаметром не менее Dy 325.
4. Строительство отвода газопровода к котельной на водозаборе Dy 108, мкр. Вынгапуровский.
5. Строительство отвода газопровода к котельной мкр. "IГ" Dy 280.
Цель проекта: Обеспечение доступности услуг газоснабжения для потребителей, обеспечение безопасности и повышение надежности эксплуатации системы газоснабжения.
Технические параметры проекта: Допускается укладка двух и более, в том числе стальных и полиэтиленовых газопроводов в одной траншее на одном или разных уровнях (ступенями). Газопроводы, прокладываемые в футлярах, должны иметь минимальное количество стыковых соединений. Глубину прокладки подземного газопровода следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 42-01. Запорная арматура, устанавливаемая на наружных газопроводах в районах с очень холодным климатом, на наружных газопроводах и на внутренних газопроводах в неотапливаемых помещениях должна быть в климатическом исполнении по ГОСТ 15150.
Срок реализации: 2013 - 2015 г.г., 2019 - 2021 г.г.
Необходимый объем финансирования: 94 822 тыс. руб.
Ожидаемый эффект: реализация мероприятий Программы обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.
Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.
Простой срок окупаемости проекта: равен сроку получения эффекта.
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по системе газоснабжения, направленных на решение поставленных задач и обеспечение целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ноябрьск, представлен в Приложении 4.
4.4. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ноябрьск, включает:
Задача 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем
Мероприятия:
1. Телемеханизация скважин горводозабора, устройство АСУ ТП.
Краткое описание проекта:
Для контроля за работой скважин необходима телемеханизация 60 скважин. Из-за большой разбросанности скважин (на расстоянии 6,2 км) необходима единая автоматизированная система диспетчерского контроля и управления (далее - ЕАСДКиУ).
В рамках модернизации или реконструкции водозаборных сооружений I подъема предлагаются следующие решения:
- замена старых насосов на современную высокоэффективную насосную технику;
- установка насосных станций I подъема в контейнере (блок-боксы);
- применение систем частотного регулирования или плавного пуска насосных агрегатов;
- замена старых задвижек и клапанов на современную высоконадежную и эффективную трубопроводную арматуру;
- автоматизация отдельного оборудования и систем водоснабжения в целом, диспетчеризация объектов;
- приборный учет расхода воды на всех этапах транспортировки;
- устройство ограждений 1 санитарной охранной зоны.
Единая автоматизированная система диспетчерского контроля и управления (ЕАСДКиУ) работы скважин необходима для:
- контроля состояния и управления оборудованием скважин;
- организации централизованного учета подъема воды скважинами;
- реализации оперативного управления работой установленного оборудования (насосами, арматурой и т.д.), включения или отключения скважин на расстоянии;
- обеспечения технической возможности предоставления центральному оперативно-диспетчерскому пункту, другим службам информации о текущем состоянии работы всех скважин.
Использование системы обеспечивает перевод с ручного режима работы на автоматический без присутствия оператора, оптимизацию использования скважин по дебиту, оптимизацию использования насосов по фактической наработке.
Телемеханизация скважин выводит на новый, более современный уровень работы, модернизирует, улучшает и облегчает работу обслуживающего персонала. Оперативное управление оборудованием скважин на расстоянии исключает возможность перелива из резервуаров запаса воды и дает возможность увеличить межремонтный период и сроки работы насосных агрегатов. Телемеханизация скважин позволяет обеспечить удаленный доступ к узлам учета, контролировать измерения в режиме реального времени с отображением данных в виде отчетов и оперативно получать информацию о нештатных ситуациях работы оборудования скважин. Вся информация о параметрах работы скважин выводится на компьютер для дальнейшего составления отчетов.
Цель проекта: обеспечение надежности водоснабжения.
Технические параметры проекта:
Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.
Необходимые капитальные затраты: 73 269 тыс. руб.
Срок реализации проекта: 2013 - 2021 г.г.
Ожидаемые эффекты:
- обеспечение контроля состояния и управления оборудованием скважин;
- централизованный учет объема поднятой воды,
- повышение надежности работы скважин;
- улучшение качества и скорости оперативного управления;
- экономия электрической энергии - 930 тыс. кВт·ч.
Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования оборудования.
Простой срок окупаемости: 8 лет.
2. Автоматизация насосной станции второго подъема, реконструкция ТП-28/1.
Краткое описание проекта:
Предлагается комплексная система диспетчеризации и управления объектами водоснабжения, поставка экономичного насосного оборудования, разработка программного обеспечения, техническая поддержка.
Преобразователи частоты (инверторы) широко применяются для регулирования асинхронных двигателей. Они позволяют добиться экономичного изменения частоты вращения и момента электродвигателя станка, насоса, конвейера и т.д. Эффективные и недорогие частотные преобразователи LG (LS Industrial Systems - Южная Корея) отличаются простотой и удобством монтажа и эксплуатации.
В связи с заменой насосов с электродвигателями большой мощности 6 кВ на 0,4 кВ требуется реконструкция ТП-28/1 на 0,4 кВ на городском водозаборе.
Цель проекта: обеспечение надежности водоснабжения.
Технические параметры проекта:
Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.
Необходимые капитальные затраты: 20 000 тыс. руб.
Срок реализации проекта: 2013 - 2015 г.г.
Ожидаемые эффекты:
- повышение надежности работы насосов;
- оптимизация режима работы;
- продление срока службы оборудования;
- экономия электроэнергии - 2 365,7 тыс. кВт·ч;
- экономия водопотребления - 1,4 тыс. куб. м;
- экономия на оплате труда - 2 627 тыс. руб.
Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования оборудования.
Простой срок окупаемости: 2 года 1 месяц.
3. Автоматизация процесса приготовления и дозации реагентов.
Краткое описание проекта:
АСУ ТП водоснабжения является системой информационно-советующего типа. Для отдельных локальных технологических процессов рекомендуется осуществлять автоматическое управление без участия человека (управление группой насосов, работающих на резервуар, управление артезианскими скважинами, дозирование химических реагентов, управление (фильтрами и др.). В таких случаях автоматическое управление осуществляется по определенной, заранее разработанной программе.
АСУ ТП водоснабжения включает в свой состав устройства локальной автоматики, системы централизованного сбора информации о технологических параметрах и состоянии оборудования, средства вычислительной техники и аппаратуру диспетчеризации. Поэтому АСУ ТП можно рассматривать как дальнейший этап развития автоматизации водоснабжения.
Основной характерной чертой АСУ ТП водоснабжения, отличающей ее от системы диспетчерского управления, является использование вычислительной техники для расчетов оптимальных режимов работы водопроводных сооружений.
При проектировании АСУ ТП водоснабжения необходимо разработать:
- единую организационную структуру диспетчерского управления (управление группой насосов, работающих на резервуар, управление артезианскими скважинами, насосами 2 подъема, дозирование химических реагентов, управление фильтрами и др.);
- функциональную структуру, т. е. состав автоматизируемых функций управления и алгоритмы решения задач;
- программное обеспечение, т.е. программы выполнения на ЭВМ расчетов по задачам АСУ ТП;
- техническое обеспечение, т. е. комплекс технических средств, необходимых для реализации функций АСУ ТП.
Проект должен включать также расчет экономической эффективности создаваемой АСУ ТП.
Цель проекта: обеспечение надежности водоснабжения, повышение качества воды.
Технические параметры проекта:
Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.
Необходимые капитальные затраты: 4 000 тыс. руб.
Срок реализации проекта: 2013 - 2014 г.г.
Ожидаемые эффекты:
- автоматизация подачи реагентов;
- регулирование производительности при неравномерном потреблении воды городом в течение суток;
- рациональное и экономное использование реагентов:
- перекись водорода - 6,3 т в год;
- перманганат калия - 5,9 т в год;
- контроль за реагентной обработкой воды;
Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования оборудования.
Простой срок окупаемости: 2 года 5 месяцев.
4. Установка приборов учета ГВС и ХВС на собственные нужды, на выходах котельных, ЦТП.
Краткое описание проекта:
В целях выполнения требований Федерального закона РФ от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" необходимо установить приборы учета производимых, передаваемых, потребляемых энергоресурсов. Для этого необходимо согласно перечню в табл. 29 установить приборов учета на всех этапах подъема, транспортировки и потребления воды.
Таблица 29
Перечень объектов для установки приборов учета
N п/п |
Наименование |
Место установки |
Количество приборов, шт. |
1 |
Установка приборов учета ГВС и ХВС на собственные нужды |
|
|
1.1 |
Котельная КВГМ-100 |
Водоподг., охл. подш., собств. нужды |
10 |
1.2 |
Котельная ДЕ-16 |
ГВС, собственные нужды |
3 |
1.3 |
Котельная СУ-904 |
Ввод ХВС |
1 |
1.4 |
Котельная СМУ-10 |
Ввод ХВС |
1 |
1.5 |
Котельная СУ-952 |
Ввод ХВС |
1 |
1.6 |
Котельная СУ-17 |
Ввод ХВС |
1 |
1.7 |
Котельная НГДУ "ХН" |
Ввод ХВС |
1 |
1.8 |
Котельная АТБ-2 |
Ввод ХВС |
1 |
1.9 |
Котельная ХТПС-1 |
Ввод ХВС |
1 |
1.10 |
АБК "ЭГН" |
Ввод ГВС, ХВС |
3 |
1.11 |
Здание АВР ТИС (дорстрой) |
Ввод ГВС, ХВС |
2 |
1.12 |
Пристрой ЦТП-16 (ТИС) |
Ввод ГВС, ХВС |
2 |
1.13 |
ТИС, ул. 8 Марта, 8 |
Ввод ГВС, ХВС |
2 |
1.14 |
Пристрой ЦТП-3 (ТИС) |
Ввод ГВС, ХВС |
2 |
1.15 |
АБК участка "ВС" |
Ввод ХВС |
1 |
1.16 |
Цех "ВС" (сооружения по обороту воды), котельная ВОС, сборные водоводы |
Технологические трубопроводы |
4 |
1.17 |
Цех ВО, КНС-1 |
Ввод ХВС |
2 |
1.18 |
АБК цеха "ВО" (комзона) |
Ввод ГВС, ХВС |
2 |
1.19 |
АБК цеха "ТС-2" |
Ввод ХВС |
1 |
1.20 |
АБК цеха "ВЭиС" |
Ввод ГВС, ХВС |
2 |
1.21 |
АБК цеха "АТиС" |
Ввод ГВС, ХВС |
2 |
1.22 |
АБК цеха "ЭРГО" |
Ввод ГВС, ХВС |
2 |
1.23 |
Котельная СУ-7 |
Ввод ХВС |
1 |
1.24 |
Котельная СУ-80 |
Ввод ХВС |
1 |
1.25 |
Котельная Геолог-2 |
Ввод ХВС |
1 |
1.26 |
Котельная СМП-329 |
Ввод ХВС |
1 |
1.27 |
Котельная МК-15 |
Ввод ХВС |
1 |
1.28 |
Котельная МК-87 |
Ввод ХВС |
1 |
1.29 |
Котельная НГД |
Ввод ХВС |
3 |
1.30 |
Котельная МСАТП |
Ввод ХВС, подпитка ГВС, теплосети |
5 |
1.31 |
Котельная КОС |
Ввод ХВС на котельную и на КОС, ГВС |
4 |
1.32 |
Котельная УТДС |
Ввод ХВС, выход ХВС |
3 |
1.33 |
Котельная ГВЗ |
Ввод ХВС |
1 |
1.34 |
Промзона Пелей-1 |
ХВС |
2 |
1.35 |
Промзона Пелей-2 |
ХВС |
2 |
|
Итого |
|
68 |
2 |
Установка приборов учета ГВС и ХВС на выходах котельных |
|
|
2.1 |
Котельная ДЕ-16 |
ГВС, ХВС |
3 |
2.2 |
Котельная СУ-904 |
ХВС |
1 |
2.3 |
Котельная СМУ-10 |
ГВС, ХВС |
3 |
2.4 |
Котельная СУ-952 |
ХВС |
2 |
2.5 |
Котельная СУ-17 |
ХВС |
1 |
2.6 |
Котельная НГДУ "ХН" |
ХВС |
1 |
2.7 |
Котельная АТБ-2 |
ХВС |
2 |
2.8 |
Котельная ХТПС-1 |
ХВС |
2 |
2.9 |
Котельная СУ-7 |
ХВС |
1 |
2.10 |
Котельная СУ-80 |
ГВС, ХВС |
4 |
2.11 |
Котельная Геолог |
ХВС |
1 |
2.12 |
Котельная СМП-329 |
ГВС, ХВС |
6 |
2.13 |
Котельная МК-15 |
ГВС, ХВС |
4 |
2.14 |
Котельная МК-87 |
ХВС |
1 |
2.15 |
Котельная НГД |
ГВС, ХВС |
7 |
2.16 |
Котельная МСАТП |
ГВС, ХВС |
3 |
2.17 |
Котельная КОС |
ГВС, ХВС |
4 |
2.18 |
Котельная УТДС |
ХВС |
3 |
2.19 |
Котельная ГВЗ |
ХВС |
2 |
|
Итого |
|
51 |
3 |
Установка приборов учета ГВС и ХВС на выходах ЦТП |
|
|
3.1 |
ЦТП N 2 |
ГВС, ХВС |
4 |
3.2 |
ЦТП N 3 |
ГВС |
3 |
3.3 |
ЦТП N 4 |
ГВС |
3 |
3.4 |
ЦТП N 5 |
ГВС |
3 |
3.5 |
ЦТП N 15 |
ГВС, ХВС |
4 |
3.6 |
ЦТП N 16 |
ГВС |
3 |
3.7 |
ЦТП N 17 |
ГВС, ХВС |
4 |
3.8 |
ЦТП N 19 |
ГВС |
3 |
3.9 |
ЦТП N 21 |
ГВС |
3 |
3.10 |
ЦТП N 22 |
ГВС, ХВС |
4 |
3.11 |
ЦТП N 23 |
ГВС |
3 |
3.12 |
ЦТП N 24 |
ГВС, ХВС |
4 |
3.13 |
ЦТП N 26 |
ГВС |
3 |
3.14 |
ЦТП N 27 |
ХВС |
1 |
|
Итого |
|
45 |
4 |
Установка приборов учета ХВС на закольцовках водоводов микрорайонов |
|
|
4.1 |
Мкр. 4 |
ХВС |
2 |
4.2 |
Мкр. 5 |
ХВС |
2 |
4.3 |
Мкр. 5 |
ХВС |
2 |
4.4 |
Мкр. 6 |
ХВС |
2 |
4.5 |
Мкр. 7 |
ХВС |
2 |
4.6 |
Мкр. 7 |
ХВС |
2 |
4.7 |
Мкр. 7 |
ХВС |
2 |
4.8 |
Мкр. 7 |
ХВС |
2 |
4.9 |
Мкр. "В" |
ХВС |
2 |
4.10 |
Мкр. "Г" |
ХВС |
2 |
4.11 |
Мкр. "Л" |
ХВС |
2 |
4.12 |
Мкр. "М" |
ХВС |
2 |
4.13 |
ОГЦ-1 |
ХВС |
2 |
4.14 |
ОГЦ-1 |
ХВС |
2 |
4.15 |
ОГЦ-1 |
ХВС |
2 |
4.16 |
ОГЦ-1 |
ХВС |
2 |
4.17 |
ОГЦ-1 |
ХВС |
2 |
4.18 |
Учебный центр |
ХВС |
2 |
|
Итого |
|
36 |
5 |
Установка приборов учета воды котельной КВГМ-100, ДЕ-16 (расход воды по котлам, через фильтры и т.д.). |
|
|
5.1 |
Котельная КВГМ-100 |
Фильтр 1 |
1 |
5.2 |
Котельная КВГМ-100 |
Фильтр 2 |
1 |
5.3 |
Котельная КВГМ-100 |
Фильтр 3 |
1 |
5.4 |
Котельная КВГМ-100 |
Фильтр 4 |
1 |
5.5 |
Котельная КВГМ-100 |
Фильтры 5-6 |
1 |
5.6 |
Котельная КВГМ-100 |
Na-катионитовая вода |
1 |
5.7 |
Котельная КВГМ-100 |
Бак взрыхления |
1 |
5.8 |
Котельная КВГМ-100 |
Котел N 2 |
1 |
5.9 |
Котельная КВГМ-100 |
Котел N 3 |
1 |
5.10 |
Котельная КВГМ-100 |
Котел N 4 |
1 |
5.11 |
Котельная КВГМ-100 |
Котел N 5 |
1 |
5.12 |
Котельная ДЕ-16 |
Котел N 1 |
1 |
5.13 |
Котельная ДЕ-16 |
Котел N 3 |
1 |
5.14 |
Котельная ДЕ-16 |
Котел N 4 |
1 |
5.15 |
Котельная ДЕ-16 |
Котел N 5 |
1 |
|
Итого |
|
15 |
Цель проекта: обеспечение приборного учета отпуска и потребления воды.
Технические параметры проекта: Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.
Необходимые капитальные затраты: 27 677 тыс. руб.
Срок реализации проекта: 2013 - 2017 г.г.
Ожидаемые эффекты:
- обеспечение достоверного приборного учета потребляемой воды;
- повышение надежности работы системы водоснабжения;
- улучшение качества предоставляемых услуг.
Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования оборудования.
Простой срок окупаемости: равен сроку полезного использования оборудования.
5. Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации поставки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности.
6. Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в т.ч. определению источника компенсации возникающих при эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов, в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами.
Краткое описание проекта:
Выявление бесхозяйных сетей, организация управления бесхозяйными объектами и постановки на учет, признание права муниципальной собственности на бесхозяйные сети осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, ЯНАО и муниципального образования город Ноябрьск.
Цель проекта: Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.
Технические параметры проекта:
По состоянию на конец 2012 г. в системе водоснабжения муниципального образования город Ноябрьск выявлено 3 бесхозяйных объекта недвижимого имущества (табл. 30).
Таблица 30
Перечень бесхозяйного имущества в системе водоснабжения на территории муниципального образования город Ноябрьск на конец 2012 г.
N п/п |
Наименование зданий, сооружений и сетей, входящих в состав объекта |
Перечень недвижимого бесхозяйного имущества | |
1 |
сети ХВС г. Ноябрьск (ул. Энтузиастов, д. 69) |
2 |
сети ХВС (г. Ноябрьск, Общегородской центр -2) |
3 |
сети ХВС до дома N 92 по пр. Мира (г. Ноябрьск, пр. Мира, район дома N 92) |
Необходимые капитальные затраты: Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами Администрации муниципального образования город Ноябрьск.
Срок реализации проекта: 2013 - 2017 г.г.
Ожидаемые эффекты: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.
Задача 3. Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры
Группа инвестиционных проектов "Новое строительство и реконструкция головных объектов системы водоснабжения" включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы водоснабжения в части подъема и очистки воды.
Инвестиционный проект "Новое строительство головных объектов системы водоснабжения"
Мероприятия:
1. Строительство блочно-модульной станции очистки подземных вод, пос. Северная Нива.
2. Строительство сооружения очистки подземных вод на водозаборе мкр. "Вынгапуровский" г. Ноябрьска.
Краткое описание проекта:
Водоподготовительная установка должна обеспечивать осветление, обесцвечивание, обезжелезивание, деманганацию и удаление кремния из исходной воды. В основу работы установки должно быть заложено технологическое фильтрование с применением напорных фильтров с 2-х ступенчатой системой обеззараживания. Установка должна размещаться в контейнере и работать в автоматическом режиме. Водоподготовительная установка по качеству воды должна удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". В основу работы установки заложена классическая технология фильтрования с применением напорных фильтров и двухступенчатой системой обеззараживания.
Цель проекта: обеспечение качественной питьевой водой населения.
Технические параметры проекта:
Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.
Необходимые капитальные затраты: 85 460 тыс. руб.
Срок реализации проекта: 2013 г.
Ожидаемый эффект: обеспечение качества воды в соответствии с установленными требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01.
Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования оборудования.
Простой срок окупаемости: равен сроку полезного использования оборудования.
Инвестиционный проект "Реконструкция головных объектов системы водоснабжения"
Мероприятие: устройство системы обезвоживания осадка.
Краткое описание проекта:
Одним из основных направлений обработки и утилизации осадков является их механическое обезвоживание. В настоящее время законодательные органы выдвигают повышенные требования к методам обработки осадка после очистки воды без ущерба для окружающей среды.
В связи с этим, предъявляемые требования к установкам обезвоживания осадка воды и коммунально-бытовых и промышленных сточных вод одинаковы - максимальное уплотнение илов и осадков при минимальном расходе полимера и потреблении энергии. В районе Крайнего Севера не целесообразно содержание большой площадью иловых карт. За короткий летний период времени и частыми осадками иловые карты быстро переполняются и замедляется процесс подготовки и обезвоживания осадка. Научно-производственной фирмой "Экотон", г. Белгород предлагается комплекс механического обезвоживания осадка на базе ленточных фильтр-прессов и сгустителей (ПЛ-20К для производительности существующей станции очистки воды городского водозабора):
- процесс проходит непрерывно;
- полностью автоматизированный режим позволяет минимизировать ручной труд оператора;
- автоматическое регулирование натяжения полотен обеспечивает их продолжительное использование, надежная работа в автоматическом режиме;
- применение высококачественной нержавеющей стали для изготовления фильтр-пресса гарантирует длительный срок службы фильтр-пресса.
Выбрав фильтр-прессы для механического обезвоживания можно освободить полезные площади и использовать существующее здание для их размещения, заодно снизив затраты на транспортировку или хранение осадка очистных сооружений. В связи с мелкой дисперсностью осадка, для сгущения его готовится раствор флокулянт, раствор полиэлектролита, который потом подается насосом-дозатором в трубопровод исходного осадка. Работа станции автоматизирована и от обслуживающего персонала требуется лишь периодически засыпать сухой порошок в бункер шнекового дозатора, о чем предварительно сигнализирует система автоматики.
После обезвоживания на фильтр-прессе кек попадает в приемный бункер транспортера или накопительную емкость, а фильтрат и промывная вода отводится в голову очистных сооружений. Комплекс механического обезвоживания осадка поставляется с автоматизированной системой управления на базе контроллера, состоящей из силового шкафа и сенсорной панели оператора.
Цель проекта: обеспечение надежности системы водоснабжения.
Технические параметры проекта:
Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.
Необходимые капитальные затраты: 24 000 тыс. руб.
Срок реализации проекта: 2013 - 2014 г.г.
Ожидаемые эффекты:
- повышение надежности работы системы водоснабжения;
- улучшение качества предоставляемых услуг.
Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования оборудования.
Простой срок окупаемости: равен сроку полезного использования оборудования.
Группа инвестиционных проектов "Новое строительство и реконструкция линейных объектов системы водоснабжения" включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы водоснабжения в части транспортировки воды.
Инвестиционный проект "Новое строительство линейных объектов системы водоснабжения"
Мероприятия:
1. Строительство кольцевых водоводов вокруг микрорайонов города и противопожарных водоводов промзоны.
Краткое описание проекта:
Для бесперебойного обеспечения подачи воды потребителям в часы максимального водопотребления и с целью наружного пожаротушения необходимо строительство кольцевых водоводов вокруг микрорайонов города (мкр.2, Д, Д-1, И-2, И, Е, В, Б, А).
Перечень микрорайонов муниципального образования город Ноябрьск, которые необходимо обеспечить источниками наружного противопожарного водоснабжения, приведен в табл. 31.
Таблица 31
Перечень микрорайонов, которые необходимо обеспечить источниками наружного противопожарного водоснабжения
N п/п |
Наименование населенного пункта |
Участок |
Длина п.м |
Ду, мм |
1 |
Мкр. "Индивидуальная застройка" |
ул. Березовая - ул. Моховая |
450,0 |
100 |
|
|
ул. Моховая |
340,0 |
100 |
|
|
ул. Первомайская - ул. Березовая |
250,0 |
100 |
|
|
ул. Полярная |
770,0 |
150 |
|
|
ул. Озерная |
150,0 |
100 |
|
|
ул. Пихтовая |
140,0 |
100 |
|
|
ул. Солнечная |
200,0 |
100 |
|
|
ул. Дорожная |
350,0 |
100 |
|
|
ул. Южная |
120,0 |
150 |
2 |
Мкр. "И" |
ул. Киевская |
190,0 |
300 |
|
|
ул. Космонавтов |
290,0 |
300 |
3 |
Мкр. "И-1" |
ул. Киевская |
190,0 |
300 |
|
|
ул. Космонавтов |
395,0 |
300 |
4 |
Мкр. "И-2" |
ул. Космонавтов |
685,0 |
300 |
|
|
пр. Мира |
260,0 |
300 |
5 |
Мкр. "2" |
ул. Городилова |
290,0 |
300 |
6 |
Мкр. "Ц-3" |
ул. Городилова |
290,0 |
300 |
7 |
Мкр. "ОГЦ-2" |
по ходу застройки |
- |
- |
8 |
Мкр. "Д-1" |
ул. Космонавтов |
280,0 |
300 |
|
|
ул. Республики |
280,0 |
300 |
9 |
Мкр. "Д" |
ул. Космонавтов |
280,0 |
300 |
|
|
ул. Республики |
370,0 |
300 |
10 |
Мкр. "Г" |
ул. Республики |
650,0 |
300 |
|
|
ул. Советская |
330,0 |
300 |
11 |
Мкр. "А" |
ул. Советская |
525,0 |
300 |
|
|
ул. Дружбы |
470,0 |
250 |
12 |
Мкр. "Ц-1" |
ул. Советская |
220,0 |
300 |
|
|
ул. Дружбы |
470,0 |
300 |
|
|
ул. Новоселов (УТ-34 - ул. Магистральная) |
330,0 |
300 |
13 |
Мкр. "Б" |
ул. Советская (ЦТП-23 - ул. Энтузиастов) |
180,0 |
300 |
|
|
ул. Новоселов (У Т-34 - ул. Магистральная) |
300,0 |
300 |
14 |
Мкр. "В" |
ул. Советская (ЦТП-23 - ул. Энтузиастов) |
180,0 |
300 |
|
|
ул. Республики |
600,0 |
300 |
15 |
Мкр. "Е" |
ул. Республики |
600,0 |
300 |
16 |
Пос. УТДС |
ул. Холмогорская (УТ-95а - ул. Шевченко) |
410,0 |
300 |
|
|
ул. Киевская (ул. Шевченко - ул. Лиственная) |
350,0 |
300 |
|
Итого: |
|
12 185,0 |
|
Перечень объектов Промзоны, которые необходимо обеспечить источниками наружного противопожарного водоснабжения, приведен в табл. 32.
Таблица 32
Перечень микрорайонов, которые необходимо обеспечить источниками наружного противопожарного водоснабжения
N п/п |
Наименование участков пункта |
Участок |
Длина, п.м |
Ду, мм |
|
Промзона |
|
|
|
1 |
П-1 |
проезд 4 |
650,0 |
250 |
2 |
П-2 |
Проезд 4, |
650 |
250 |
Проезд 6 |
710 |
|||
3 |
П-3 |
Проезд 6, |
710,0 |
250 |
Проезд 8 |
700,0 |
|||
4 |
П-4 |
проезд 8 |
700,0 |
250 |
проезд 10 (ТК-20+ проезд 1) |
530,0 |
|||
5 |
П-5 |
проезд 10 (ТК-20+ проезд 1) |
530,0 |
250 |
6 |
П-8а |
проезд 1 |
520,0 |
250 |
проезд 20 (усл.) |
700,0 |
|||
проезд 3 (проезд 20 (усл.) н - ТК-176) |
300,0 |
|||
7 |
П-9 |
проезд 2 (ВК-17а)* - проезд 4 (кольцевые сети НГД) |
950,0 |
250 |
8 |
П-10 |
проезд 3а (усл.) |
450,0 |
250 |
проезд 4 (проезд 3а (усл.) - кольцевые сети НГД) |
950,0 |
|||
проезд 6 (проезд 3а (усл.) - сущ. сети) |
300,0 |
|||
9 |
П-11 |
проезд 3а (усл.) |
460,0 |
250 |
проезд 6 (проезд 3а (усл.) - сущ. сети) |
300,0 |
|||
проезд 8 (проезд 3а (усл.) - сущ. сети) |
500,0 |
|||
10 |
П-12 |
проезд 8 (проезд 3а (усл.) - сущ. сети) |
950,0 |
250 |
проезд 3а (усл.) - ВК-26 |
450,0 |
|||
11 |
П-16 |
проезд 3а (усл.) |
450,0 |
250 |
проезд 18 |
1000,0 |
|||
12 |
П-17 |
проезд 18 |
1000,0 |
250 |
проезд 3а (усл.) |
600,0 |
|||
проезд 20 (усл.) |
800,0 |
|||
13 |
П-1а |
проезд 3 |
470,0 |
250 |
проезд между П-1 а; 16 |
700,0 |
|||
проезд 1 - ВК-170 |
120,0 |
|||
14 |
П-16 |
Отсутствуют закольцовки полностью |
- |
|
15 |
П-9а |
проезд 3 |
470,0 |
250 |
проезд 3а (усл.) |
370,0 |
|||
проезд между П-9а; |
1200,0 |
|||
9б |
|
|||
16 |
П-96 |
Отсутствуют закольцовки полностью |
- |
|
|
Итого Промзона: |
|
19 190,0 |
|
Цель проекта: обеспечение подачи воды для пожаротушения.
Технические параметры проекта:
Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.
Необходимые капитальные затраты: 626 751 тыс. руб.
Срок реализации проекта: 2013 - 2027 г.г.
Ожидаемые эффекты:
- повышение надежности и качества водоснабжения;
- выполнение требований пожарной безопасности.
Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования оборудования.
Простой срок окупаемости: равен сроку полезного использования оборудования.
2. Строительство сетей водоснабжения в микрорайонах: "8", "Б-2", "7", "П-15", "П-18", "9", "10" и в пос. Аэропорт.
Краткое описание проекта:
Строительство сетей водоснабжения является неотъемлемой частью мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры новых территорий жилищной застройки в муниципальном образовании город Ноябрьск.
Развитие инженерной инфраструктуры территорий перспективной застройки предназначено для обеспечения увеличения объемов жилищного строительства, увеличения предложения на конкурентном рынке жилья в муниципальном образовании город Ноябрьск, а также создания необходимых условий для функционирования устойчивых механизмов обеспечения населения доступным и комфортным жильем в будущем.
Цель проекта: обеспечение присоединения новых потребителей к системе водоснабжения.
Технические параметры проекта:
Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.
Необходимые капитальные затраты: 356 944 тыс. руб., в том числе:
- мкр. "8" - 100 453 тыс. руб.;
- пос. Аэропорт - 36 414 тыс. руб.;
- мкр. "Б-2" - 57 306 тыс. руб.;
- мкр. "7" - 2 927 тыс. руб.;
- мкр. "П-15", "П-18" - 3 825 тыс. руб.;
- мкр. "9", "10" - 152 657 тыс. руб.;
- монтаж перемычек между кольцевыми водоводами мкр. "5", "7" и "8" - 3 362 тыс. руб.
Срок реализации проекта: 2013 - 2016 г.г.
Ожидаемый эффект: обеспечение доступности услуг водоснабжения для потребителей.
Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования оборудования.
Простой срок окупаемости: равен сроку полезного использования оборудования.
Инвестиционный проект "Реконструкция линейных объектов системы водоснабжения"
Мероприятие: ежегодный ремонт и перекладка сетей водоснабжения с использованием современных материалов.
Краткое описание проекта:
В рамках проекта планируется реконструкция магистральных и внутриквартальных водопроводных сетей с высокой степенью износа с применением современных материалов и технологий.
Цель проекта: обеспечение качества и надежности водоснабжения.
Технические параметры проекта: Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.
Необходимые капитальные затраты: 1 320 000 тыс. руб.
Срок реализации проекта: 2018 - 2027 г.г.
Ожидаемые эффекты:
- увеличение срока эксплуатации инженерных сетей;
- повышение надежности системы водоснабжения;
- снижение потерь воды в сетях - 25,8 ;
- экономия электрической энергии - 28,1 кВт·ч.
Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования оборудования.
Простой срок окупаемости: 29 лет 11 месяцев.
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, направленных на решение поставленных задач и обеспечение целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ноябрьск, представлен в Приложении 5.
4.5. Программа инвестиционных проектов в водоотведении
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоотведении, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ноябрьск, включает:
Задача 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем
Мероприятия:
1. Модернизация насосного парка КНС, телемеханизация.
Краткое описание проекта:
В проекте предлагается монтаж немецких канализационных насосов (типа SV, 5 лет гарантированной работы без текущего и капитального ремонтов), работающих в автоматическом режиме с диспетчеризацией комплекса сигналов, включая противовандальный.
Реконструкция приемной части КНС, при внедрении погружных насосов данного типа, позволит разделить сточные воды на стадии приема и транспортировки, что позволит при эксплуатации снизить число засоров насоса, частоту включения, что позволит сэкономить электрическую энергию на пусковых токах, увеличит срок службы рабочего колеса насосов.
Система автоматического поддержания уровня реализована на базе устройства плавного пуска и нашла применение в канализационных насосных станциях. Система обеспечивает поддержание заданного технологического параметра (уровня, температуры, давления) в заданных пределах на выходе группы насосных агрегатов в автоматическом режиме, плавный пуск насосных агрегатов.
Применение системы позволяет уменьшить количество циклов запуска и останова насосных агрегатов, проводить запуск и останов агрегатов в щадящем режиме, в 1,5 - 2 раза увеличить межремонтный цикл насосного и электрооборудования, уменьшить просадки напряжения при пуске электродвигателей, увеличить резерв мощности для питающей подстанции.
Система решает следующие задачи:
- плавный пуск насосных агрегатов в автоматическом режиме;
- переход на работу следующего по статусу насоса при неисправностях основного насоса или устройства плавного пуска;
- защита насосных агрегатов от перегрузок по току в ручном и автоматическом режимах.
- автоматическая ротация насосных агрегатов с целью равномерной загрузки.
- архивирование в памяти контроллера причин аварийных ситуаций.
Цель проекта: получение прибыли за счет сокращения штата обслуживающего персонала, сокращение потребления электроэнергии, сокращение потребления ремонтных материалов, сокращение транспортных расходов и нематериальных активов.
Технические параметры проекта:
Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.
Необходимые капитальные затраты: 55 000 тыс. руб.
Срок реализации проекта: 2013 - 2016 г.г.
Ожидаемые эффекты:
- сокращение потребления электроэнергии - 616,2 тыс. кВт·ч;
- снижение расходов на оплату труда - 13 345 тыс. руб.;
- сокращение расхода ремонтных материалов;
- увеличение срока службы насосов;
- обеспечение бесперебойности в работе;
- повышение надежности работы,
- увеличение межремонтного периода насосных установок.
Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования оборудования.
Простой срок окупаемости: 3 года 10 мес.
2. Монтаж приборов учета стоков и воздуха на аэротенках КОС.
Краткое описание проекта:
Для анализа качества очистки сточных вод и равномерного распределения ее, необходим учет расхода стоков в каждом аэротенке. Планируется произвести монтаж приборов учета стоков на всех аэротенках КОС и подачи воздуха на аэротенки.
Таблица 33
Перечень мест установки приборов учета на аэротенках КОС
N п/п |
Наименование мероприятий |
Наименование объектов |
Место установки |
Количество приборов |
1 |
Установка приборов учета стоков |
|
|
|
1.1 |
|
КОС |
Аэротенк N 1 |
1 |
1.2 |
|
КОС |
Аэротенк N 2 |
1 |
1.3 |
|
КОС |
Аэротенк N 3 |
1 |
1.4 |
|
КОС |
Аэротенк N 4 |
1 |
1.5 |
|
КОС |
Аэротенк N 5 |
1 |
1.6 |
|
КОС |
Аэротенк N 6 |
1 |
1.7 |
|
КОС |
Аэротенк N 7 |
1 |
1.8 |
|
КОС |
Аэротенк N 8 |
1 |
1.9 |
|
КОС |
КОС-30000 |
1 |
|
Итого |
|
|
9 |
2 |
Установка приборов учета воздуха |
|
|
|
2.1 |
|
КОС |
Аэротенк N 1 |
1 |
2.2 |
|
КОС |
Аэротенк N 2 |
1 |
2.3 |
|
КОС |
Аэротенк N 3 |
1 |
2.4 |
|
КОС |
Аэротенк N 4 |
1 |
2.5 |
|
КОС |
Аэротенк N 5 |
1 |
2.6 |
|
КОС |
Аэротенк N 6 |
1 |
2.7 |
|
КОС |
Аэротенк N 7 |
1 |
2.8 |
|
КОС |
Аэротенк N 8 |
1 |
|
Итого |
|
|
8 |
|
Всего: |
|
|
17 |
Цель проекта: обеспечение приборного учета стоков и воздуха.
Технические параметры проекта:
Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.
Необходимые капитальные затраты: 8 434 тыс. руб.
Срок реализации проекта: 2013 - 2014 г.г.
Ожидаемые эффекты:
- обеспечение достоверного приборного учета расхода стоков;
- повышение надежности работы системы водоотведения;
- улучшение качества предоставляемых услуг.
Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования оборудования.
Простой срок окупаемости: равен сроку полезного использования оборудования.
3. Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации поставки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности.
4. Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в т.ч. определению источника компенсации возникающих при эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов, в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами.
Краткое описание проекта:
Выявление бесхозяйных сетей, организация управления бесхозяйными объектами и постановки на учет, признание права муниципальной собственности на бесхозяйные сети осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, ЯНАО и муниципального образования город Ноябрьск.
Цель проекта: Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.
Технические параметры проекта:
По состоянию на конец 2012 г. в системе водоотведения муниципального образования город Ноябрьск выявлено 2 бесхозяйных объекта недвижимого имущества (табл. 34).
Таблица 34
Перечень бесхозяйного имущества в системе водоотведения на территории муниципального образования город Ноябрьск на конец 2012 г.
N п/п |
Наименование зданий, сооружений и сетей, входящих в состав объекта |
Перечень недвижимого бесхозяйного имущества | |
1 |
сети канализации к зданию туалета (г. Ноябрьск, Общегородской центр-2) |
2 |
сети канализации от дома N 92 по пр. Мира (г. Ноябрьск, учебный центр, пр. Мира, район дома N 92) |
Необходимые капитальные затраты: Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами Администрации муниципального образования город Ноябрьск.
Срок реализации проекта: 2013 - 2017 г.г.
Ожидаемые эффекты: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.
Задача 3. Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры
Инвестиционный проект "Новое строительство головных объектов системы водоотведения"
Мероприятия:
1. Строительство канализационных очистных сооружений в пос. СМП-329.
Краткое описание проекта:
В настоящее время сточные воды пос. СМП-329 сбрасываются на рельеф с последующим стоком в р. Нанк-Пех полностью без очистки и обеззараживания, что приводит к вынужденным значительным расходам предприятия на оплату негативного воздействия на окружающую среду.
Проект предусматривает установку блочно-модульных очистных сооружений пос. СМП-329 производительностью до 500 /сутки.
Блочно-модульный вариант очистных сооружений подходит для малых населенных пунктов и обладает рядом преимуществ:
- поставка в полной заводской готовности;
- компактность и автономность работы;
- эффективная очистка сточных вод;
- низкие эксплуатационные затраты.
Цель проекта: улучшение качества сбрасываемой воды в р. Нанк-Пех, отсутствие сверхлимитных платежей за загрязнение окружающей среды.
Технические параметры проекта:
Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.
Необходимые капитальные затраты: 15 000 тыс. руб.
Срок реализации проекта: 2014 - 2015 г.г.
Ожидаемые эффекты:
- снижение платы за негативное воздействие на окружающую среду - 370 тыс. руб.;
- снижение негативного воздействия на окружающую среду.
Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования оборудования.
Простой срок окупаемости: 40 лет 6 месяцев.
2. Строительство канализационных очистных сооружений в мкр. Вынгапуровский, в т.ч. ПИР.
Краткое описание проекта:
Агрессивность стоков и применение нелегированной стали при изготовлении оборудования существующих КОС-2000 в мкр. Вынгапуровский привели к повышенному коррозионному износу металла. Кроме того, производительность КОС-2000 не соответствует количеству стоков.
В рамках проекта планируется строительство канализационных очистных сооружений в мкр. Вынгапуровский муниципального образования город Ноябрьск с применением современных материалов и технологий.
Цель проекта: повышение качества очистки сточных вод, обеспечение доступности для потребителей услуг водоотведения.
Технические параметры проекта:
Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.
Необходимые капитальные затраты: 110 915 тыс. руб.
Срок реализации проекта: 2013 - 2014 г.г.
Ожидаемые эффекты:
- снижение негативного воздействия на окружающую среду;
- повышение надежности работы системы водоотведения;
- улучшение качества предоставляемых услуг.
Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования оборудования.
Простой срок окупаемости: равен сроку полезного использования оборудования.
Группа инвестиционных проектов "Новое строительство и реконструкция линейных объектов системы водоотведения" включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы водоотведения в части транспортировки стоков.
Инвестиционный проект "Новое строительство линейных объектов системы водоотведения"
Мероприятия:
1. Строительство сетей канализации промзоны и в микрорайонах "8", "Б-2", "7", "П-15", "П-18", "9", "10".
Краткое описание проекта:
Строительство канализационных сетей является неотъемлемой частью мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры новых территорий застройки в муниципальном образовании город Ноябрьск.
Развитие инженерной инфраструктуры территорий перспективной застройки предназначено для обеспечения увеличения объемов жилищного и промышленного строительства, увеличения предложения на конкурентном рынке жилья в муниципальном образовании город Ноябрьск, а также создания необходимых условий для функционирования устойчивых механизмов обеспечения населения доступным и комфортным жильем в будущем.
Цель проекта: обеспечение присоединения новых потребителей к системе водоотведения.
Технические параметры проекта: Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.
Необходимые капитальные затраты: 857 671 тыс. руб., в том числе
- промзона - 269 000 тыс. руб.;
- мкр. "8" - 222 372 тыс. руб.;
- мкр. "Б-2" - 57 306 тыс. руб.;
- мкр. "7" - 2 927 тыс. руб.;
- мкр. "П-15", "П-18" - 3 825 тыс. руб.;
- мкр. "9", "10" - 298 375 тыс. руб.;
- соединение коллекторов канализации от мкр. "5" и "7" - 3 866 тыс. руб.
Срок реализации проекта: 2013 - 2017 г.г.
Ожидаемый эффект: обеспечение доступности услуг водоотведения для потребителей.
Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования оборудования.
Простой срок окупаемости: равен сроку полезного использования оборудования.
Инвестиционный проект "Реконструкция линейных объектов водоотведения"
Мероприятие: ежегодный ремонт и перекладка сетей водоотведения с использованием современных материалов, 2,5 км в год.
Краткое описание проекта:
В рамках проекта планируется реконструкция уличной, внутриквартальной и внутридворовой сети водоотведения с применением современных материалов и технологий.
Цель проекта: обеспечение надежности системы водоотведения.
Технические параметры проекта:
Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.
Необходимые капитальные затраты: 1 075 000 тыс. руб.
Срок реализации проекта: 2018 - 2027 г.г.
Ожидаемые эффекты:
- повышение надежности работы системы водоотведения;
- улучшение качества предоставляемых услуг.
Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования оборудования.
Простой срок окупаемости: равен сроку полезного использования оборудования.
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоотведении, направленных на решение поставленных задач и обеспечение целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ноябрьск, представлен в Приложении 6.
4.6. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере захоронения (утилизации) ТБО, обеспечивающих спрос на услуги по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ноябрьск, включает:
Задача 2. Перспективное планирование развития коммунальных систем
Мероприятия:
1. Утверждение Генеральной схемы очистки территорий муниципального образования город Ноябрьск.
Краткое описание проекта:
Генеральная схема должна обеспечивать организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий и удовлетворять требованиям "Санитарных правил содержания территорий населенных мест" (СанПиН 42-128-4690-88).
Генеральная схема определяет объемы работ, методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки бытовых отходов и приравненных к ним отходов, необходимое количество спецмашин, механизмов, оборудования и инвентаря для системы очистки и уборки городских территорий, целесообразность строительства, реконструкции или расширения объектов, очередность выполняемых мероприятий.
Цель проекта: Решение комплекса работ по организации, сбору, удалению, обезвреживанию бытовых отходов и уборке городских территорий.
Необходимые капитальные затраты: Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами Администрации муниципального образования город Ноябрьск.
Срок реализации проекта: 2013 г.
Ожидаемые эффекты: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию системы обращения с отходами, создание условий для повышения надежности и качества обращения с ТБО, снижение негативного воздействия на окружающую среду, привлечение внебюджетных инвестиций в сферу обращения с отходами.
2. Оценка уровня заполняемости и необходимости рекультивации действующего полигона ТБО в городе Ноябрьске.
Краткое описание проекта:
Оценка технического состояния полигона и возможности его дальнейшей эксплуатации (соотношение фактического объема накопленных ТБО и проектной вместимости полигона), определение срока окончания эксплуатации полигона и его рекультивации.
Цель проекта: Оценка возможности дальнейшего использования действующего полигона.
Необходимые капитальные затраты: Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами Администрации муниципального образования город Ноябрьск.
Срок реализации проекта: 2014 г.
Ожидаемые эффекты: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию системы обращения с отходами, создание условий для повышения надежности и качества обращения с ТБО, снижение негативного воздействия на окружающую среду, привлечение внебюджетных инвестиций в сферу обращения с отходами.
Задача 3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции
и модернизации системы коммунальной инфраструктуры
Мероприятия:
1. Завершение строительства полигона промышленных и бытовых отходов в городе Ноябрьске.
Краткое описание проекта:
Полигоны - комплексы природоохранительных сооружений, предназначенные для складирования, изоляции и обезвреживания ТБО, обеспечивающие защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующие распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов.
Минимизация негативного воздействия отходов на окружающую среду обеспечивается за счет строительства и правильной эксплуатации следующих элементов полигона:
- противофильтрационного экрана в основании;
- системы сбора и очистки фильтрата;
- системы сбора и обезвреживания/утилизации свалочного газа;
- системы въездного контроля и учета поступающих ТБО.
Экологическая эффективность полигона в процессе эксплуатации, обеспечивается только при картовом методе складирования, правильной организации схем движения транспорта в рабочих зонах, создании разветвленной сети технологических дорог.
Цель проекта: Повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования объектов, используемых для захоронения (обезвреживания) ТБО.
Технические параметры проекта:
Определение мест расположения объектов размещения отходов (строительство полигона) должно осуществляться на основе требований действующего законодательства РФ при обязательном проведении оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности по размещению, использованию, обезвреживанию отходов, а также с соблюдением Санитарных правил СП 2.1.7.1038-01 "Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов".
Технические решения, принятые в проектной документации, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектной документацией мероприятий.
После строительства полигона объект размещения отходов должен быть внесен в государственный реестр объектов размещения отходов, ведение которого осуществляется Управлением Росприроднадзора.
- Площадь полигона - 26,820 га
- Проектная вместимость полигона - 3 838,28 тыс.
Необходимые капитальные затраты: 306 337 тыс. руб.
Срок реализации проекта: 2013 - 2015 г.г.
Ожидаемые эффекты: мероприятие непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дает, но его реализация обеспечит:
- снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду и повышение уровня экологической безопасности;
- обеспечение соответствия условий захоронения (обезвреживания) ТБО экологическим, санитарным и противопожарным требованиям;
- обеспечение доступности услуги по захоронению (обезвреживанию) ТБО для потребителей;
- увеличение удельного веса отходов, направляемых на использование и обезвреживание, к общему количеству отходов.
Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования оборудования.
Простой срок окупаемости: равен сроку полезного использования оборудования (в зависимости от объема захоронения ТБО).
2. Приобретение уплотнителя ТБО "РЭМ-25" для уплотнения отходов на действующих полигонах города Ноябрьска и мкр. Вынгапуровский (2 шт.).
Краткое описание проекта:
Уплотнитель "РЭМ-25" предназначен для уплотнения грунтов, полигонов твердых промышленных и бытовых отходов.
При эксплуатации уплотнителя "РЭМ-25" на территории полигона можно разместить в 2-4 раза больше отходов, чем при использовании обычного бульдозера на гусеничном ходу, за счет двух вальцов со специальными шипами, обеспечивающих дробление отходов и высокую (до 1,3 т/) степень их уплотнения.
Цель проекта: Повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования объектов, используемых для захоронения (обезвреживания) ТБО.
Технические параметры проекта:
Технические характеристики уплотнителя "РЭМ-25" представлены в табл. 35.
Таблица 35
Технические характеристики уплотнителя "РЭМ-25"
Наименование |
Значение |
Производительность |
|
Масса эксплуатационная, т |
25,00 |
Трансмиссия |
гидрообъемная |
Рулевое управление |
гидростатическое |
Тип вальца |
кулачковый |
Количество вальцов, шт. |
2 |
Крепление кулачков |
постоянное (на сварке) |
Скорость, км/ч: |
|
Рабочая: вперед/назад |
0 ... 4,5 / 0 ... 4,5 |
Транспортная: вперед/назад |
0 ... 7 / 0 ... 7 |
Максимальный преодолеваемый подъем на неуплотненном покрытии, не менее |
100% |
Угол поперечной устойчивости, не менее |
32% |
Размеры |
|
Ширина уплотняемой полосы, мм |
2 400 |
Диаметр вальцев, мм: |
|
переднего |
1600 |
заднего |
1600 |
Высота кулачков, мм |
180 |
Количество кулачков, шт. |
132 |
Клиренс, мм |
1 000 |
Наименьший радиус поворота машины по наружному контуру следа, не более, мм |
8 750 |
Бульдозерный отвал, мм |
|
ширина |
3 700 |
высота |
1 000 |
высота с решеткой |
2 190 |
Диапазон регулирования высоты отвала, мм: |
|
выше уровня опорной плоскости |
1 120 |
ниже уровня опорной плоскости |
315 |
Габаритные размеры, мм: |
|
длина с отвалом |
9 200 |
длина без отвала |
7 100 |
ширина без отвала |
3 300 |
высота |
4 150 |
база |
3 650 |
Двигатель (расход топлива, литров/час) |
ЯМЗ-238Б, дизельный жидкостного охлаждения 220/300 кВт/л.с. (46,38) |
Необходимые капитальные затраты: 15 000 тыс. руб.
Срок реализации проекта: 2013 - 2014 г.г.
Ожидаемые эффекты: мероприятие непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дает, но его реализация обеспечит:
- продления срока службы полигонов за счет лучшего уплотнения при закладке отходов;
- повышение уровня санитарной и противопожарной безопасности захоронения отходов, уменьшение вероятности возгорания и возможного вреда, наносимого при этом населению, окружающей природе и животным;
- уменьшение объемов воды, проникающей в тело полигона, и фильтрата в его основание;
- уменьшение и равномерность усадки захороненной массы отходов, улучшение механических свойств участков, занимаемых полигонами, и условий их рекультивации.
Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования оборудования.
Простой срок окупаемости: равен сроку полезного использования оборудования.
3. Приобретение весов автомобильных ВСУ-Т30000-1В6 для обеспечения действующих полигонов отходов в городе Ноябрьске и мкр. Вынгапуровский пунктами весового контроля (2 шт.).
Краткое описание проекта:
В соответствии с требованиями санитарных норм и правил полигон ТБО должны быть оборудован пунктом весового контроля. Приобретение специализированного оборудования обеспечит совершенствование системы учета отходов. Оборудование полигонов объектами весового контроля обеспечит реальную оценку количества поступающих отходов и контроль за заполнением полигонов.
Электронные автомобильные весы поосного взвешивания серии ВСУ, предназначены для статического взвешивания автотранспорта.
Автомобильные весы поосного взвешивания серии ВСУ выпускаются с максимальным пределом взвешивания до 30 т на одну ось (мост) и максимальным размером платформы до 6,5 м. Автомобильные весы поосного взвешивания ВСУ состоят из компактных технических узлов. В комплектацию подкладных автомобильных весов входит программное обеспечение для автоматизации учета грузов.
Цель проекта: Повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования объектов, используемых для захоронения (обезвреживания) ТБО.
Технические параметры проекта:
Технические характеристики зависят от вариантов исполнения и монтажа автомобильных поосных весов (пандусный или врезной тип), характеристик автотранспорта, планируемой сферы применения (табл. 36).
Таблица 36
Основные технические характеристики поосных автомобильных весов ВСУ
Наименование |
Значение |
Класс точности по ГОСТ 29329-92 |
средний (III) |
Тип индикации |
светодиодный |
Источник питания |
Встроенный аккумулятор или сеть 220 В/50 Гц |
Потребляемая мощность, Вт |
5 |
Диапазон рабочих температур, °С |
-30...+55 |
Диапазон термокомпенсации, °С |
-20...+40 |
Степень защиты: |
|
Датчики |
IP67 |
Терминал |
IP67 |
Материал: |
|
Датчики |
Легированная сталь |
Терминал (корпус) |
Нержавеющая сталь |
Платформа |
Конструкционная сталь |
Модель ВСУ-Т30000-1В6 |
|
НПВ на ось, кг |
30000 |
Дискретность отсчета (d), кг |
10 |
Размер платформы, м и количество платформ |
(6,5 х 1,0) х 2 |
Масса весов, кг |
3000 |
Необходимые капитальные затраты: 702 тыс. руб.
Срок реализации проекта: 2013 - 2014 г.г.
Ожидаемые эффекты: мероприятие непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дает, но его реализация обеспечит:
- соответствие санитарным нормам и правилам;
- совершенствование системы учета отходов;
- реальную оценку уровня заполняемости полигона за счет точного весового контроля.
Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования оборудования.
Простой срок окупаемости: равен сроку полезного использования оборудования.
4. Приобретение и установка специального оборудования для обезвреживания медицинских отходов (Гидроклав Н-15 - 1 шт.).
Краткое описание проекта:
Установки Гидроклав предназначены для обеззараживания любых видов отходов ЛПУ классов Б и В (в соответствии с классификацией СанПиН 2.1.7.728-99): изделия из пластмассы и резины, стекло, металлический инструмент, перевязочный материал, изделия из целлюлозы, бумаги, картона, дерева, ткани и др., контейнеры с жидкостями, некоторые виды биологических отходов.
Гидроклав представляет собой цилиндрический сосуд (камера) с двойной стенкой, устанавливаемый горизонтально, с одним загрузочным люком, расположенным в торце сосуда.
В Гидроклаве отходы стерилизуются высокой температурой и давлением пара, аналогично автоклаву, но с более быстрым и равномерным распределением тепла; органические компоненты отходов подвергаются гидролизу; отходы становятся сухими; измельчаются; значительно уменьшается их объем.
Цель проекта: Оптимизация системы обращения с отходами, повышение безопасности жизнедеятельности, улучшение эпидемиологической ситуации.
Технические параметры проекта:
Технические характеристики зависят от производительности установки для измельчения и стерилизации медицинских отходов (табл. 37).
Таблица 37
Технические характеристики установки для измельчения и стерилизации медицинских отходов Гидроклав Н-15
Наименование |
Ед. изм. |
Значение |
Вес |
кг |
1937 |
Габаритная длина |
см |
243 |
Габаритная высота |
см |
208 |
Габаритная ширина |
см |
132 |
Объем камеры |
|
0,44 (440) |
Производительность |
кг/ч |
70 |
Потребление электроэнергии за цикл |
кВт |
3-4 |
Потребление воды за цикл |
л |
95 |
Расчетное давление |
бар |
3,4-6,8 |
Температура цикла |
°С |
121-135 |
Избыточное давление в камере |
бар |
1,1-2,4 |
Время цикла |
мин. |
60 |
Время стерилизации |
мин. |
30 |
Мощность (380 В/460 В/600 В) |
кВт |
7,2 |
Необходимые капитальные затраты: 11 000 тыс. руб.
Срок реализации проекта: 2013 г.
Ожидаемые эффекты: мероприятие непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дает, но его реализация обеспечит:
- снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду и повышение уровня экологической безопасности;
- рациональное и экологически безопасное обращение с отходами производства и потребления;
- утилизацию опасных отходов в соответствии с существующими требованиями;
- увеличение удельного веса отходов, направляемых на использование и обезвреживание, к общему количеству отходов;
- продление срока службы полигонов за счет снижения объема захоронения ТБО.
Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования оборудования.
Простой срок окупаемости: равен сроку полезного использования оборудования (срок службы - 10 лет).
5. Рекультивация заполненных карт действующего полигона ТБО в городе Ноябрьске.
Краткое описание проекта:
Рекультивация закрытых полигонов - комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности восстанавливаемых территорий, а также на улучшение окружающей среды.
Цель проекта: Устранение и ликвидация накопления экологического ущерба, нанесенного отходами производства и потребления, реабилитация загрязненных территорий.
Технические параметры проекта:
Технические параметры рекультивации объектов (полигонов, санкционированных и несанкционированных свалок) определяются при разработке проектно-сметной документации. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ.
Рекультивация должна иметь санитарно-эпидемиологическое и эстетическое направление. Работы по рекультивации должны включать выравнивание свалки, прикатывание свалочного грунта и засыпку его чистым почвогрунтом, для предотвращения эрозии нанесенного верхнего слоя целесообразно произвести посев трав.
Рекультивацию предусмотрено проводить в 2 этапа: технический и биологический.
Работы по рекультивации заключаются в следующем:
- уплотнение верхнего слоя ТБО;
- создание откосов с нормативным углом наклона;
- погрузка и транспортировка материалов для устройства многофункционального покрытия;
- планировка поверхности;
- укладка и планировка плодородного слоя.
Для предотвращения смыва почвы, улучшения вида формируемого ландшафта и уменьшения просачивания воды выполняется биологический этап рекультивации. Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территории для ее дальнейшего целевого использования в народном хозяйстве. К нему относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом рекультивации.
Необходимые капитальные затраты: 17 038 тыс. руб.
Срок реализации проекта: 2022 - 2027 г.г.
Ожидаемые эффекты: мероприятие непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дает, но его реализация обеспечит:
- снижение экологического ущерба, улучшение окружающей среды;
- восстановление земель и возврат их в хозяйственный оборот.
Задача 5. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей
Мероприятия:
1. Разработка НПА об утверждении норм накопления ТБО.
Краткое описание проекта:
Нормы накопления ТБО - это количество ТБО, образующихся на одну расчетную единицу (для жилищного фонда - 1 чел., для магазинов и складов - 1 кв. м торговой площади и др.) в единицу времени (день, год).
Нормы накопления ТБО являются исходными данными для планирования количества подлежащих удалению отходов, применяются при оформлении разрешительной документации в области охраны окружающей природной среды, при проектировании, заключении договоров на вывоз отходов и т.д.
Достоверная информация о количестве накапливающихся отходов необходима для планирования процессов в сфере обращения с отходами (сбор, транспорт, обезвреживание и утилизацию ТБО).
Цель проекта: Совершенствование нормативной правовой базы в сфере обращения с отходами.
Необходимые капитальные затраты: Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами Администрации муниципального образования город Ноябрьск.
Срок реализации проекта: 2013 г.
Ожидаемые эффекты: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию системы обращения с отходами, создание условий для повышения надежности и качества обращения с ТБО, снижение негативного воздействия на окружающую среду, привлечение внебюджетных инвестиций в сферу обращения с отходами.
2. Издание и распространение буклетов экологической тематики (20 тыс. экз. в год).
Краткое описание проекта:
Организация просветительской работы по повышению экологической культуры населения путем издания и распространения специализированной литературы.
Цель проекта: привлечение внимания общественности к проблемам в сфере обращения с отходами, охраны окружающей среды и экологии.
Необходимые капитальные затраты: 2 816 тыс. руб.
Срок реализации проекта: раз в 3 года (2014 г., 2016 г., 2019 г., 2022 г., 2025 г.)
Ожидаемые эффекты: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:
- повышение общественной активности граждан путем вовлечения их в решение проблем охраны окружающей среды;
- повышение экологической культуры населения;
- обеспечение населения информацией в области охраны окружающей среды.
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО, направленных на решение поставленных задач и обеспечение целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ноябрьск, представлен в Приложении 7.
4.7. Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях
В программу установки приборов учета включены мероприятия по установке общедомовых приборов учета в многоквартирных домах и в зданиях бюджетных организаций.
Основные программные мероприятия:
Многоквартирные дома:
- приобретение и установка приборов учета энергетических ресурсов в муниципальном и смешанном жилищном фонде муниципального образования город Ноябрьск;
- приобретение и установка приборов учета энергетических ресурсов в частном жилищном фонде муниципального образования город Ноябрьск;
Бюджетные учреждения:
- приобретение и установка приборов учета энергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, используемых органами государственной власти и местного самоуправления.
Объем финансирования Программы составляет 231 425 тыс. руб., в т.ч. по источникам финансирования.
- средства местного бюджета - 11 304 тыс. руб.;
- внебюджетные источники - 220 121 тыс. руб.
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по установке приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях представлен в Приложении 8.
4.8. Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях и городском освещении
В программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей включены мероприятия по повышению эффективности использования энергетических ресурсов потребителей (многоквартирные дома, бюджетные организации, городское освещение).
Инвестиционный проект "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в многоквартирных домах"
Мероприятия:
1. Проведение энергетических обследований многоквартирных домов;
2. Монтаж системы АИИС КУЭ многоквартирных домов (ВРУ-0,4кВ) г. Ноябрьск;
3. Создание системы АИИС КУЭ в границах сетей ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" (физические лица) с передачей информации на сервер.
Срок реализации: 2013 - 2017 г.г.
Необходимый объем финансирования: 113 957 тыс. руб., в т.ч. по источникам финансирования:
- средства местного бюджета - 45 540 тыс. руб.;
- внебюджетные источники - 68 417 тыс. руб.
Ожидаемый эффект:
- снижение потребления электроэнергии - 2 548 тыс. кВт·ч;
- снижение потребления тепловой энергии - 15 456 Гкал;
- снижение потребления воды - 144,5 тыс. куб. м;
- снижение объемов водоотведения - 144,5 тыс. куб. м.
Срок окупаемости: 3 года 6 месяцев.
Инвестиционный проект "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетных организаций"
Мероприятия:
1. Проведение энергетических обследований зданий, строений сооружений, используемых органами государственной власти и местного самоуправления;
2. Замена ламп накаливания, светильников на энергосберегающие в зданиях, строениях, сооружениях Администрации города Ноябрьска;
3. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, подведомственных Департаменту образования:
- замена тепловой изоляции вводных и разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения;
- замена ламп накаливания на энергосберегающие;
- техническое обслуживание приборов учета и контроля энергетических ресурсов согласно разделам 7 и 8 "Правил учета тепловой энергии и теплоносителя";
- ремонт и поверка приборов учета и контроля энергетических ресурсов, в том числе приобретение приборов учета и комплектующих;
4. Приобретение и утилизация энергосберегающих ламп, светильников и комплектующих для зданий, строений, сооружений, подведомственных Управлению культуры;
5. Монтаж системы АИИС КУЭ юридических лиц, финансируемых за счет бюджета.
Срок реализации: 2013 - 2018 г.г., 2023 г.
Необходимый объем финансирования: 41470 тыс. руб., в т. ч. по источникам финансирования:
- средства местного бюджета - 19 154 тыс. руб.;
- внебюджетные источники - 22 316 тыс. руб.
Ожидаемый эффект:
- снижение потребления электроэнергии - 1 088 тыс. кВт·ч;
- снижение потребления тепловой энергии - 6 699 Гкал;
- снижение потребления воды - 26,0 тыс. куб. м;
- снижение объемов водоотведения - 26,0 тыс. куб. м.
Срок окупаемости: 4 года.
Инвестиционный проект "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском освещении"
Мероприятия:
1. Реконструкция уличного освещения по ул. Ленина (от ул. Магистральной - ул. Ленина - ул. Муравленко - до ул. Шевченко);
2. Реконструкция уличного освещения по пр-ту Мира (от ул. Изыскателей до путепровода);
3. Реконструкция уличного освещения по ул. Советской (от ул. Цоя до ул. 60 лет СССР);
4. Реконструкция уличного освещения по ул. 40 лет Победы (от ул. Ленина до ул. Изыскателей);
5. Реконструкция уличного освещения дороги в пос. Железнодорожников (от ул. Рабочая до ул. Транспортная).
Срок реализации: 2013 - 2014 годы
Необходимый объем финансирования: 61 400 тыс. руб., в т.ч. по источникам финансирования:
- средства местного бюджета - 61 400 тыс. руб.;
Ожидаемый эффект:
- снижение потребления электроэнергии - 1 826 тыс. кВтч;
Срок окупаемости: 26 года 4 месяца.
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по реализации энергосберегающих проектов у потребителей муниципального образования город Ноябрьск представлен в Приложении 9.
4.9. Взаимосвязанность проектов
Часть проектов, реализуемых в разных системах коммунальной инфраструктуры взаимосвязаны друг с другом по срокам их реализации в связи с тем, что они обеспечивают один и тот же основной проект строительства наружных сетей инженерного обеспечения территорий для жилищного строительства и строительства объектов социальной инфраструктуры: школ, детских дошкольных учреждений.
Перечень взаимосвязанных проектов Программы приведен в табл. 38.
Таблица 38
Перечень взаимосвязанных проектов Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ноябрьск
на 2012 - 2027 г.г.
Наименование комплексного проекта |
Взаимосвязанные проекты |
Сроки реализации |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Строительство наружных сетей инженерного обеспечения мкр. "8" |
Строительство наружных тепловых сетей инженерного обеспечения мкр. "8", в т.ч. ПИР (внутриплощадочные и разводящие сети) |
2013 - 2014 гг. |
105 000 |
Обеспечение теплоснабжения первоочередной группы жилых зданий мкр. "8" к началу отопительного сезона 2013/2014 гг. (с заменой трех участков магистральной теплосети по ул. Высоцкого, ул. Изыскателей и пр. Мира - ул. Изыскателей) |
2013 г. |
132 942 |
|
Строительство сетей водоснабжения мкр. "8", Ду- 150, 300, 500 мм |
2013 - 2016 гг. |
100 453 |
|
Монтаж перемычек между кольцевыми водоводами мкр. "5", "7" и "8" |
2013 г. |
3 362 |
|
Строительство сетей канализации с блочно-модульной КНС в мкр."8" |
2013 - 2016 гг. |
222 372 |
|
Итого |
2013 - 2016 гг. |
564 129 |
|
Инженерное обеспечение мкр. "Б-2" |
Строительство ТП- 2х250 кВА (4 шт.), КЛ-10 кВ (длина 1200 м), ВЛИ-0,4 кВ (длина 3200 м) мкр. Б-2, Б-2А |
2014 - 2015 гг. |
26 710 |
Строительство наружных тепловых сетей инженерного обеспечения мкр. Б-2, в т.ч. ПИР |
2013 - 2015 гг. |
114 613 |
|
Газопровод для жилых домов мкр. "Б-2" г. Ноябрьска, в т.ч. ПИР |
2013 - 2014 гг. 2015 г. |
60 890 |
|
Строительство сетей водоснабжения мкр. Б-2, в т.ч. ПИР |
2013 - 2015 гг. |
57 306 |
|
Строительство сетей канализации мкр. Б-2, в т.ч. ПИР |
2013 - 2015 гг. |
57 306 |
|
Итого |
2013 - 2015 гг. |
316 825 |
|
Строительство наружных сетей инженерного обеспечения мкр. "7" |
Реконструкция ТП-362Н мкр. 7 (замена оборудования и силовых трансформаторов) |
2014 - 2015 гг. |
4 997 |
Строительство тепловых сетей инженерного обеспечения к жилому дому в мкр. "7", в т.ч. ПИР |
2014 г. |
5 852 |
|
Строительство сетей водоснабжения мкр. "7", в т.ч. ПИР |
2014 г. |
2 927 |
|
Монтаж перемычек между кольцевыми водоводами мкр. "5", "7" и "8" |
2013 г. |
3 362 |
|
Строительство сетей канализации мкр. "7", в т.ч. ПИР |
2014 г. |
2 927 |
|
Соединение коллекторов канализации от мкр. "5" и "7" |
2013 г. |
3 866 |
|
Итого |
2013 - 2015 гг. |
23 931 |
|
Строительство наружных сетей инженерного обеспечения мкр. "П-15" и "П-18" |
Строительство тепловых сетей инженерного обеспечения к жилым домам мкр. "П-15" и "П-18", в т.ч. ПИР |
2013 г. |
7 650 |
Строительство ГРП, газопроводов высокого и низкого давления мкр. "П-18" |
2013 - 2015 гг. |
8 765 |
|
Строительство сетей водоснабжения мкр. "П-15" и "П-18", в т.ч. ПИР |
2013 г. |
3 825 |
|
Строительство сетей канализации мкр. "П-15" и "П-18", в т.ч. ПИР |
2013 г. |
3 825 |
|
Итого |
2013 - 2015 гг. |
24 065 |
|
Инженерное обеспечение жилых домов мкр. "9", "10", в т.ч. ПИР |
Строительство трансформаторной подстанции в мкр. "9" г. Ноябрьска |
2013 г. |
8 325 |
Строительство газовой автоматизированной котельной в мкр. "10" установленной мощностью до 35 МВт с возможностью последующего расширения до 125 МВт и общеплощадочные работы, в т.ч. ПИР |
2014 г., 2018 - 2019 гг. |
551 184 |
|
Строительство магистральных сетей от новой котельной мощностью 35 МВт (500 п.м Ду 500 мм) |
2014 г. |
47 343 |
|
Строительство магистральных сетей теплоснабжения от источника мкр. "10" к новым мкр. 11, 12, 13, 14, 15, 16, устройство перемычек между сетями смежных тепловых районов, Dy 350 мм, 994 п.м; Dy 300 1420 п. м, в т.ч. ПИР |
2018 - 2027 гг. |
206 427 |
|
Строительство тепловых сетей инженерного обеспечения к жилым домам мкр. "9", "10", в т.ч. ПИР |
2014 - 2015 гг. |
346 367 |
|
Строительство отвода газопровода от кольцевого газопровода "Промзона - Комзона" на котельную мкр. "10" диаметром не менее Dy 325 |
2014 - 2015 гг. |
10 867 |
|
Строительство сетей водоснабжения к жилым домам мкр. "9", "10", в т.ч. ПИР |
2014 - 2015 гг. |
152 657 |
|
Строительство сетей канализации к жилым домам мкр. "9", "10", в т.ч. ПИР |
2014 - 2015 гг. |
298 375 |
|
Итого |
2013 - 2027 гг. |
1 621 545 |
|
Инженерное обеспечение Западного района |
Строительство газовой автономной котельной в Западном районе в мкр. "IГ" с установленной мощностью 50 МВт с возможностью последующего расширения до 550 МВт и общеплощадочные работы, в т.ч. ПИР |
2019 - 2021 гг., 2024 - 2026 гг. |
3 517 795 |
Строительство магистральных сетей теплоснабжения от котельной мкр. "IГ" к Западному району, Dy 400 мм, 840 п. м, в т.ч. ПИР |
2021 г. |
72 238 |
|
Строительство резервных теплопроводов и кольцевых теплотрасс от котельной мкр. "IГ" до котельной мкр. "10" и котельной КВГМ-100, Dy 700 мм, 19 500 п. м, в т.ч. ПИР |
2019 - 2027 гг. |
3 688 076 |
|
Строительство отвода газопровода к котельной мкр. "IГ" Dy 280 |
2019 - 2021 гг. |
7 751 |
|
Итого |
2019 - 2027 гг. |
7 285 860 |
|
Инженерное обеспечение комплексов "Озерный-1" и "Озерный-2" |
Строительство блочно-модульной котельной комплексов "Озерный-1" и "Озерный-2" установленной мощностью до 10 МВт с замещением мощностей ЦТП-28, 29 |
2014 - 2015 гг. |
60 000 |
Строительство отвода газопровода диаметром не менее Dy 80 длиной до 2700 п.м от кольцевого газопровода "Промзона - Комзона" по ул. Северная до вновь строящейся котельной комплексов "Озерный-1" и "Озерный-2" |
2014 - 2015 гг. |
5 000 |
|
Итого |
2013 - 2015 гг. |
65 000 |
5. Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения
5.1. Источники и объемы инвестиций по проектам
Источники инвестиций по проектам Программы включают:
- внебюджетные источники:
- плата (тарифы) за подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры и тарифы организаций коммунального комплекса на подключение;
- надбавки к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;
- привлеченные средства (кредиты);
- средства организаций и других инвесторов (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов);
- бюджетные средства:
- федеральный бюджет;
- окружной бюджет;
- местный бюджет.
Совокупные финансовые потребности для реализации проектов на период реализации Программы составляют 33 532 256 тыс. руб., в т.ч. по источникам финансирования:
- средства федерального бюджета - 0 тыс. руб.;
- средства окружного бюджета - 25 737 857 тыс. руб.;
- средства местного бюджета - 2 545 395 тыс. руб.;
- средства внебюджетных источников - 5 249 004 тыс. руб.;
- 1 этап (2013 - 2017 г.г.) - 7 972 038 тыс. руб., в т.ч. по источникам финансирования:
- средства федерального бюджета - 0 тыс. руб.;
- средства окружного бюджета - 4 752 906 тыс. руб.;
- средства местного бюджета - 860 057 тыс. руб.;
- средства внебюджетных источников - 2 359 075 тыс. руб.;
- 2 этап (2018 - 2022 г.г.) - 9 941 033 тыс. руб., в т.ч. по источникам финансирования:
- средства федерального бюджета - 0 тыс. руб.;
- средства окружного бюджета - 7 602 243 тыс. руб.;
- средства местного бюджета - 704 441 тыс. руб.;
- средства внебюджетных источников - 1 634 349 тыс. руб.;
- 3 этап (2023 - 2027 г.г.) - 15 619 185 тыс. руб., в т.ч. по источникам финансирования:
- средства федерального бюджета - 0 тыс. руб.;
- средства окружного бюджета - 13 382 708 тыс. руб.;
- средства местного бюджета - 980 897 тыс. руб.;
- средства внебюджетных источников - 1 255 580 тыс. руб.
Источники инвестиций по годам и этапам реализации Программы, по системам коммунальной инфраструктуры представлены в табл. 39.
Объемы инвестиций Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий.
Таблица 39
Источники инвестиций Программы
Начало таблицы. (См. окончание)
Наименование |
Объем финансирования, тыс. руб. |
|||||||||||||||||||||||
Всего 2013 - 2027 гг. |
1 этап |
2 этап |
1 этап 2013 - 2017 гг. |
2 этап 2018 - 2022 гг. |
||||||||||||||||||||
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
|||||||||||||||
Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |
|
|
||||||||||||||||||||||
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Средства окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Средства местного бюджета |
136 564 |
44 966 |
59 966 |
15 166 |
8 466 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 564 |
4 000 |
|||||||||||
Внебюджетные источники |
3 506 515 |
241 227 |
269 950 |
198 958 |
361 168 |
226 843 |
333 106 |
310 500 |
237 189 |
189 497 |
189 497 |
1 298 146 |
1 259 789 |
|||||||||||
Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении |
3 643 079 |
286 193 |
329 916 |
214 124 |
369 634 |
230 843 |
337 106 |
310 500 |
237 189 |
189 497 |
189 497 |
1 430 710 |
1 263 789 |
|||||||||||
Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Средства окружного бюджета |
22 390 031 |
645 935 |
910 770 |
848 446 |
432 908 |
360 156 |
1 181 224 |
1 271 207 |
1 332 681 |
1 387 323 |
1 331 434 |
3 198 215 |
6 503 869 |
|||||||||||
Средства местного бюджета |
1 336 674 |
39 100 |
93 167 |
104 645 |
46 308 |
22 483 |
62 170 |
66 906 |
70 142 |
74 560 |
81 681 |
305 703 |
355 459 |
|||||||||||
Внебюджетные источники |
540 868 |
75 755 |
100 101 |
110 362 |
92 109 |
94 141 |
68 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
472 468 |
68 400 |
|||||||||||
Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении |
24 267 573 |
760 790 |
1 104 038 |
1 063 453 |
571 325 |
476 780 |
1 311 794 |
1 338 113 |
1 402 823 |
1 461 883 |
1 413 115 |
3 976 386 |
6 927 728 |
|||||||||||
Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Средства окружного бюджета |
133 505 |
25 530 |
39 687 |
17 708 |
13 943 |
0 |
0 |
549 |
11 553 |
12 027 |
12 508 |
96 868 |
36 637 |
|||||||||||
Средства местного бюджета |
39 010 |
561 |
8 715 |
9 007 |
734 |
0 |
0 |
398 |
9 278 |
9 659 |
658 |
19 017 |
19 993 |
|||||||||||
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении |
172 515 |
26 091 |
48 402 |
26 715 |
14 677 |
0 |
0 |
947 |
20 831 |
21 686 |
13 166 |
115 885 |
56 630 |
|||||||||||
Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Средства окружного бюджета |
1 506 132 |
132 103 |
88 646 |
103 646 |
0 |
0 |
150 414 |
149 891 |
159 391 |
159 391 |
162 650 |
324 395 |
781 737 |
|||||||||||
Средства местного бюджета |
578 290 |
48 612 |
47 511 |
36 429 |
17 280 |
17 280 |
42 558 |
42 530 |
43 030 |
43 030 |
43 630 |
167 112 |
214 778 |
|||||||||||
Внебюджетные источники |
453 679 |
35 755 |
32 000 |
34 035 |
38 676 |
13 213 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
153 679 |
150 000 |
|||||||||||
Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении |
2 538 101 |
216 470 |
168 157 |
174 110 |
55 956 |
30 493 |
222 972 |
222 421 |
232 421 |
232 421 |
236 280 |
645 186 |
1 146 515 |
|||||||||||
Программа инвестиционных проектов в водоотведении |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Средства окружного бюджета |
1 371 725 |
113 571 |
325 277 |
283 876 |
58 751 |
30 250 |
56 000 |
56 000 |
56 000 |
56 000 |
56 000 |
811 725 |
280 000 |
|||||||||||
Средства местного бюджета |
311 030 |
50 786 |
21 956 |
21 788 |
1 500 |
0 |
21 500 |
21 500 |
21 500 |
21 500 |
21 500 |
96 030 |
107 500 |
|||||||||||
Внебюджетные источники |
437 089 |
42 732 |
31 407 |
32 950 |
30 000 |
0 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
137 089 |
150 000 |
|||||||||||
Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении |
2 119 844 |
207 089 |
378 640 |
338 614 |
90 251 |
30 250 |
107 500 |
107 500 |
107 500 |
107 500 |
107 500 |
1 044 844 |
537 500 |
|||||||||||
Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Средства окружного бюджета |
336 464 |
45 908 |
57 458 |
218 337 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
321 703 |
0 |
|||||||||||
Средства местного бюджета |
6 429 |
943 |
793 |
0 |
497 |
0 |
0 |
569 |
0 |
0 |
2 142 |
2 233 |
2 711 |
|||||||||||
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Итого по Программе инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО |
342 893 |
46 851 |
58 251 |
218 337 |
497 |
0 |
0 |
569 |
0 |
0 |
2 142 |
323 936 |
2 711 |
|||||||||||
Программа установки приборов учета в МКД и бюджетных организациях |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Средства окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Средства местного бюджета |
11 304 |
9 131 |
2 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 304 |
0 |
|||||||||||
Внебюджетные источники |
220 121 |
220 121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 121 |
0 |
|||||||||||
Итого по Программе установки приборов учета в МКД и бюджетных организациях |
231 425 |
229 252 |
2 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
231 425 |
0 |
|||||||||||
Программа реализации энергосберегающих мероприятий в МКД, бюджетных организациях и городском освещении |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Средства окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Средства местного бюджета |
126 094 |
78 530 |
41 357 |
6 207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 094 |
0 |
|||||||||||
Внебюджетные источники |
90 733 |
5 600 |
0 |
23 670 |
24 170 |
24 133 |
6 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 573 |
6 160 |
|||||||||||
Итого по Программе реализации энергосберегающих мероприятий в МКД, бюджетных организациях и городском освещении |
216 827 |
84 130 |
41 357 |
29 877 |
24 170 |
24 133 |
6 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 667 |
6 160 |
|||||||||||
ВСЕГО общая Программа проектов |
33 532 256 |
1 856 866 |
2 130 934 |
2 065 230 |
1 126 510 |
792 499 |
1 985 532 |
1 980 050 |
2 000 764 |
2 012 987 |
1 961 700 |
7 972 038 |
9 941 033 |
|||||||||||
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Средства окружного бюджета |
25 737 857 |
963 047 |
1 421 838 |
1 472 013 |
505 602 |
390 406 |
1 387 638 |
1 477 647 |
1 559 625 |
1 614 741 |
1 562 592 |
4 752 906 |
7 602 243 |
|||||||||||
Средства местного бюджета |
2 545 395 |
272 629 |
275 638 |
193 242 |
74 785 |
43 763 |
130 228 |
131 903 |
143 950 |
148 749 |
149 611 |
860 057 |
704 441 |
|||||||||||
Внебюджетные источники |
5 249 004 |
621 190 |
433 458 |
399 975 |
546 123 |
358 330 |
467 666 |
370 500 |
297 189 |
249 497 |
249 497 |
2 359 075 |
1 634 349 |
Окончание таблицы. (См. начало)
Наименование |
Объем финансирования, тыс. руб. |
||||||||
Всего 2013 - 2027 гг. |
3 этап |
1 этап 2013 - 2017 гг. |
2 этап 2018 - 2022 гг. |
3 этап 2023 - 2027 гг. |
|||||
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
2026 г. |
2027 г. |
|||||
Программа инвестиционных проектов в электроснабжении | |||||||||
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Средства окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Средства местного бюджета |
136 564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 564 |
4 000 |
0 |
Внебюджетные источники |
3 506 515 |
189 497 |
189 497 |
189 497 |
189 497 |
190 592 |
1 298 146 |
1 259 789 |
948 580 |
Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении |
3 643 079 |
189 497 |
189 497 |
189 497 |
189 497 |
190 592 |
1 430 710 |
1 263 789 |
948 580 |
Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении | |||||||||
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Средства окружного бюджета |
22 390 031 |
1 803 517 |
2 009 809 |
3 364 304 |
3 468 597 |
2 041 720 |
3 198 215 |
6 503 869 |
12 687 947 |
Средства местного бюджета |
1 336 674 |
97 416 |
108 357 |
179 723 |
182 558 |
107 458 |
305 703 |
355 459 |
675 512 |
Внебюджетные источники |
540 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
472 468 |
68 400 |
0 |
Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении |
24 267 573 |
1 900 933 |
2 118 166 |
3 544 027 |
3 651 155 |
2 149 178 |
3 976 386 |
6 927 728 |
13 363 459 |
Программа инвестиционных проектов в газоснабжении | |||||||||
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Средства окружного бюджета |
133 505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 868 |
36 637 |
0 |
Средства местного бюджета |
39 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 017 |
19 993 |
0 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении |
172 515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 885 |
56 630 |
0 |
Программа инвестиционных проектов в водоснабжении | |||||||||
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Средства окружного бюджета |
1 506 132 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
324 395 |
781 737 |
400 000 |
Средства местного бюджета |
578 290 |
39 280 |
39 280 |
39 280 |
39 280 |
39 280 |
167 112 |
214 778 |
196 400 |
Внебюджетные источники |
453 679 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
153 679 |
150 000 |
150 000 |
Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении |
2 538 101 |
149 280 |
149 280 |
149 280 |
149 280 |
149 280 |
645 186 |
1 146 515 |
746 400 |
Программа инвестиционных проектов в водоотведении | |||||||||
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Средства окружного бюджета |
1 371 725 |
56 000 |
56 000 |
56 000 |
56 000 |
56 000 |
811 725 |
280 000 |
280 000 |
Средства местного бюджета |
311 030 |
21 500 |
21 500 |
21 500 |
21 500 |
21 500 |
96 030 |
107 500 |
107 500 |
Внебюджетные источники |
437 089 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
137 089 |
150 000 |
150 000 |
Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении |
2 119 844 |
107 500 |
107 500 |
107 500 |
107 500 |
107 500 |
1 044 844 |
537 500 |
537 500 |
Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО | |||||||||
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Средства окружного бюджета |
336 464 |
2 772 |
2 863 |
2 949 |
3 040 |
3 137 |
321 703 |
0 |
14 761 |
Средства местного бюджета |
6 429 |
146 |
151 |
863 |
160 |
165 |
2 233 |
2 711 |
1 485 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Итого по Программе инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО |
342 893 |
2 918 |
3 014 |
3 812 |
3 200 |
3 302 |
323 936 |
2 711 |
16 246 |
Программа установки приборов учета в МКД и бюджетных организациях | |||||||||
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Средства окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Средства местного бюджета |
11 304 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 304 |
0 |
0 |
Внебюджетные источники |
220 121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 121 |
0 |
0 |
Итого по Программе установки приборов учета в МКД и бюджетных организациях |
231 425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
231 425 |
0 |
0 |
Программа реализации энергосберегающих мероприятий в МКД, бюджетных организациях и городском освещении | |||||||||
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Средства окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Средства местного бюджета |
126 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 094 |
0 |
0 |
Внебюджетные источники |
90 733 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 573 |
6 160 |
7 000 |
Итого по Программе реализации энергосберегающих мероприятий в МКД, бюджетных организациях и городском освещении |
216 827 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 667 |
6 160 |
7 000 |
Всего общая Программа проектов |
33 532 256 |
2 357 128 |
2 567 457 |
3 994 116 |
4 100 632 |
2 599 852 |
7 972 038 |
9 941 033 |
15 619 185 |
Средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Средства окружного бюджета |
25 737 857 |
1 942 289 |
2 148 672 |
3 503 253 |
3 607 637 |
2 180 857 |
4 752 906 |
7 602 243 |
13 382 708 |
Средства местного бюджета |
2 545 395 |
158 342 |
169 288 |
241 366 |
243 498 |
168 403 |
860 057 |
704 441 |
980 897 |
Внебюджетные источники |
5 249 004 |
256 497 |
249 497 |
249 497 |
249 497 |
250 592 |
2 359 075 |
1 634 349 |
1 255 580 |
5.2. Уровни тарифов, надбавок, платы за подключение, необходимые
для реализации Программы
Оценка уровней тарифов, инвестиционных составляющих в тарифах (инвестиционных надбавок), платы (тарифа) за подключение (присоединение), необходимых для реализации Программы, проведена на основании и с учетом следующих нормативных документов:
Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2030 г.;
Прогноз социально-экономического развития РФ на 2013 г. и плановый период 2014 - 2015 г.г.;
Индексы-дефляторы на регулируемый период (до 2015 г.), утв. Минэкономразвития России от 24.08.2012;
Приказ ФСТ России от 09.10.2012 N 230-э/3 "О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2013 г.";
Приказ ФСТ России от 09.10.2012 N 231-э/4 "Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам РФ на 2013 г.";
Приказ ФСТ России от 25.10.2012 N 250-э/2 "Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам РФ на 2013 г.".
В соответствии с прогнозным расчетом совокупных инвестиционных затрат по проектам и максимально возможным ростом тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) проведена оценка размеров тарифов, инвестиционных составляющие в тарифе (инвестиционных надбавок), платы (тарифа) за подключение (присоединение), необходимых для реализации Программы (табл. 40).
Изменение тарифов на коммунальные услуги с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) за счет реализации проектов Программы составит:
- к 2017 г.:
- электрическая энергия - 2,37 руб./кВт ч, темп роста 2017/2012 г.г. - 174%;
- тепловая энергия - 1 561,10 руб./Гкал, темп роста 2017/2012 г.г. - 137%;
- природный газ - 4 018,64 руб./1000 , темп роста 2017/2012 г.г. - 130%;
- холодная вода - 32,29 руб./ , темп роста 2017/2012 г.г. - 136%;
- горячая вода - 125,95 руб./ , темп роста 2017/2012 г.г. - 137%;
- водоотведение - 44,55 руб./ , темп роста 2017/2012 г.г. - 130%;
- захоронение (утилизация) ТБО - 65,91 руб./ , темп роста 2017/2012 г.г. - 130%;
- к 2022 г.:
- электрическая энергия - 2,79 руб./кВт ч, темп роста 2022/2012 г.г. - 205%;
- тепловая энергия - 1 833,19 руб./Гкал, темп роста 2022/2012 г.г. - 161%;
- природный газ - 4 955,39 руб./1000 , темп роста 2022/2012 г.г. - 161%;
- холодная вода - 41,11 руб./ , темп роста 2022/2012 г.г. - 173%;
- горячая вода - 151,10 руб./ , темп роста 2022/2012 г.г. - 164%;
- водоотведение - 57,99 руб./ , темп роста 2022/2012 г.г. - 169%;
- захоронение (утилизация) ТБО - 81,28 руб./ , темп роста 2022/2012 г.г. - 161%;
- к 2027 г.:
- электрическая энергия - 3,12 руб./кВт ч, темп роста 2027/2012 г.г. - 229%;
- тепловая энергия - 2 150,02 руб./Гкал, темп роста 2027/2012 г.г. - 188%;
- природный газ - 5 811,84 руб./1000 , темп роста 2027/2012 г.г. - 188%;
- холодная вода - 47,50 руб./, темп роста 2027/2012 г.г. - 200%;
- горячая вода - 176,50 руб./, темп роста 2027/2012 г.г. - 191%;
- водоотведение - 67,29 руб./, темп роста 2027/2012 г.г. - 197%;
- захоронение (утилизация) ТБО - 95,33 руб./, темп роста 2027/2012 г.г. - 188%.
Расчет прогнозных тарифов носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития муниципального образования город Ноябрьск и ЯНАО.
Таблица 40
Оценка уровня тарифов, инвестиционных составляющих в тарифе (инвестиционных надбавок), платы (тарифа) за подключение (присоединение), необходимых для реализации Программы
Начало таблицы. (См. окончание)
Наименование |
Ед. изм. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
Темп роста/ снижение 2017/2012 гг., % |
|||||||||
факт |
1 этап |
||||||||||||||||
Сравнительный анализ тарифов (с НДС) по услугам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Теплоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Максимально возможный тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) |
руб./Гкал |
|
1 290,46 |
1 431,77 |
1 587,83 |
1 751,37 |
1 909,00 |
|
|||||||||
тариф |
руб./Гкал |
|
1 223,08 |
1 289,13 |
1 352,30 |
1 418,56 |
1 486,65 |
|
|||||||||
инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) |
руб./Гкал |
|
67,38 |
142,64 |
235,53 |
332,82 |
422,35 |
|
|||||||||
Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) |
руб./Гкал |
1 142,00 |
1 286,29 |
1 371,49 |
1 443,96 |
1 494,12 |
1 561,10 |
137 |
|||||||||
тариф |
руб./Гкал |
1 142,00 |
1 223,08 |
1 289,13 |
1 352,30 |
1 418,56 |
1 486,65 |
130 |
|||||||||
инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) |
руб./Гкал |
0,00 |
63,21 |
82,36 |
91,66 |
75,56 |
74,46 |
|
|||||||||
Холодное водоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Максимально возможный тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) |
руб./ |
|
26,13 |
27,62 |
29,05 |
32,05 |
34,93 |
|
|||||||||
тариф |
руб./ |
|
25,39 |
26,76 |
28,08 |
29,45 |
30,87 |
|
|||||||||
инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) |
руб./ |
|
0,74 |
0,85 |
0,98 |
2,59 |
4,07 |
|
|||||||||
Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) |
руб./ |
23,71 |
26,13 |
27,51 |
29,05 |
30,93 |
32,29 |
136 |
|||||||||
тариф |
руб./ |
23,71 |
25,39 |
26,76 |
28,08 |
29,45 |
30,87 |
130 |
|||||||||
инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) |
руб./ |
0,00 |
0,73 |
0,75 |
0,98 |
1,48 |
1,42 |
|
|||||||||
Прогнозируемый размер платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системе (без учета бюджетного финансирования) |
тыс. руб./ |
|
456,07 |
|
|
|
|
|
|||||||||
Горячее водоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Максимально возможный тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) |
руб./ |
|
257,35 |
287,08 |
305,04 |
320,37 |
334,23 |
|
|||||||||
Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) |
руб./ |
92,23 |
103,31 |
109,80 |
115,69 |
120,58 |
125,95 |
137 |
|||||||||
Водоотведение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Максимально возможный тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) |
руб./ |
|
37,71 |
39,86 |
41,93 |
46,25 |
50,41 |
|
|||||||||
тариф |
руб./ |
|
36,65 |
38,63 |
40,52 |
42,51 |
44,55 |
|
|||||||||
инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) |
руб./ |
|
1,06 |
1,23 |
1,41 |
3,74 |
5,87 |
|
|||||||||
Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) |
руб./ |
34,22 |
37,71 |
39,86 |
41,93 |
43,60 |
44,55 |
130 |
|||||||||
тариф |
руб./ |
34,22 |
36,65 |
38,63 |
40,52 |
42,51 |
44,55 |
130 |
|||||||||
инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) |
руб./ |
0,00 |
1,06 |
1,23 |
1,41 |
1,09 |
0,00 |
|
|||||||||
Прогнозируемый размер платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системе (без учета бюджетного финансирования) |
тыс. руб./ |
|
389,96 |
|
|||||||||||||
Электроснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Максимально возможный тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) |
руб./кВт·ч |
|
2,23 |
2,53 |
2,87 |
3,17 |
3,45 |
|
|||||||||
тариф |
руб./кВт·ч |
|
1,46 |
1,54 |
1,61 |
1,69 |
1,77 |
|
|||||||||
инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) |
руб./кВт·ч |
|
0,77 |
1,00 |
1,26 |
1,48 |
1,68 |
|
|||||||||
Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) |
руб./кВт·ч |
1,36 |
2,23 |
2,53 |
2,24 |
2,93 |
2,37 |
174 |
|||||||||
тариф |
руб./кВт·ч |
1,36 |
1,46 |
1,54 |
1,61 |
1,69 |
1,77 |
130 |
|||||||||
инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) |
руб./кВт·ч |
0,00 |
0,77 |
0,99 |
0,63 |
1,24 |
0,60 |
|
|||||||||
Прогнозируемый размер платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системе (без учета бюджетного финансирования) |
руб./кВт |
|
5 755,48 |
|
|
|
|
|
|||||||||
Газоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Максимально возможный тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) |
руб./1000 |
|
3 550,05 |
4 082,56 |
4 694,94 |
5 178,52 |
5 644,59 |
|
|||||||||
тариф |
руб./1000 |
|
3 306,18 |
3 484,71 |
3 655,46 |
3 834,58 |
4 018,64 |
|
|||||||||
инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) |
руб./1000 |
|
243,87 |
597,85 |
1 039,48 |
1 343,94 |
1 625,95 |
|
|||||||||
Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) |
руб./1000 |
3 087,00 |
3 306,18 |
3 484,71 |
3 655,46 |
3 834,58 |
4 018,64 |
130 |
|||||||||
тариф |
руб./1000 |
3 087,00 |
3 306,18 |
3 484,71 |
3 655,46 |
3 834,58 |
4 018,64 |
130 |
|||||||||
инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) |
руб./1000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||
Утилизация (захоронение) ТБО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Максимально возможный тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) |
руб./ |
|
56,30 |
62,27 |
68,87 |
75,97 |
82,81 |
|
|||||||||
тариф |
руб./ |
|
54,23 |
57,16 |
59,96 |
62,90 |
65,91 |
|
|||||||||
инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) |
руб./ |
|
2,08 |
5,12 |
8,92 |
13,07 |
16,89 |
|
|||||||||
Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) |
руб./ |
50,63 |
54,23 |
57,16 |
59,96 |
62,90 |
65,91 |
130 |
|||||||||
тариф |
руб./ |
50,63 |
54,23 |
57,16 |
59,96 |
62,90 |
65,91 |
130 |
|||||||||
инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) |
руб./ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Окончание таблицы. (См. начало)
Наименование |
Ед. изм. |
2012 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
2026 г. |
2027 г. |
Темп роста/ снижение 2022/ 2012 гг., % |
Темп роста/ снижение 2027/ 2012 гг., % |
||||||||
факт |
2 этап |
3 этап |
||||||||||||||||||||
Сравнительный анализ тарифов (с НДС) по услугам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Теплоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Максимально возможный тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) |
руб./Гкал |
|
2 080,81 |
2 228,54 |
2 377,86 |
2 537,17 |
2 704,63 |
2 856,09 |
3 001,75 |
3 127,82 |
3 234,17 |
3 344,13 |
|
|
||||||||
тариф |
руб./Гкал |
|
1 556,52 |
1 625,01 |
1 693,26 |
1 762,68 |
1 833,19 |
1 899,18 |
1 961,86 |
2 020,71 |
2 083,36 |
2 150,02 |
|
|
||||||||
инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) |
руб./Гкал |
|
524,29 |
603,54 |
684,60 |
774,49 |
871,44 |
956,90 |
1 039,89 |
1 107,11 |
1 150,81 |
1 194,10 |
|
|
||||||||
Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) |
руб./Гкал |
1 142,00 |
1 609,74 |
1 625,01 |
1 693,26 |
1 762,68 |
1 833,19 |
1 899,18 |
1 961,86 |
2 020,71 |
2 083,36 |
2 150,02 |
161 |
188 |
||||||||
тариф |
руб./Гкал |
1 142,00 |
1 556,52 |
1 625,01 |
1 693,26 |
1 762,68 |
1 833,19 |
1 899,18 |
1 961,86 |
2 020,71 |
2 083,36 |
2 150,02 |
161 |
188 |
||||||||
инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) |
руб./Гкал |
0,00 |
53,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||||||||
Холодное водоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Максимально возможный тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) |
руб./ |
|
38,07 |
40,78 |
43,51 |
46,42 |
49,49 |
52,26 |
54,93 |
57,23 |
59,18 |
61,19 |
|
|
||||||||
тариф |
руб./ |
|
32,32 |
33,74 |
35,16 |
36,60 |
38,06 |
39,43 |
40,73 |
41,95 |
43,25 |
44,64 |
|
|
||||||||
инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) |
руб./ |
|
5,76 |
7,04 |
8,35 |
9,83 |
11,43 |
12,83 |
14,19 |
15,28 |
15,92 |
16,55 |
|
|
||||||||
Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) |
руб./ |
23,71 |
35,49 |
36,90 |
38,27 |
39,69 |
41,11 |
42,47 |
43,72 |
44,90 |
46,16 |
47,50 |
173 |
200 |
||||||||
тариф |
руб./ |
23,71 |
32,32 |
33,74 |
35,16 |
36,60 |
38,06 |
39,43 |
40,73 |
41,95 |
43,25 |
44,64 |
161 |
188 |
||||||||
инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) |
руб./ |
0,00 |
3,18 |
3,16 |
3,11 |
3,10 |
3,05 |
3,04 |
2,99 |
2,95 |
2,90 |
2,86 |
|
|
||||||||
Прогнозируемый размер платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системе (без учета бюджетного финансирования) |
тыс. руб./ |
|
456,07 |
456,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Горячее водоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Максимально возможный тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) |
руб./ |
|
350,37 |
366,20 |
372,26 |
387,84 |
403,38 |
417,63 |
431,60 |
444,52 |
458,20 |
472,87 |
|
|
||||||||
Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) |
руб./ |
92,23 |
132,08 |
134,40 |
139,86 |
145,45 |
151,10 |
156,42 |
161,43 |
166,14 |
171,16 |
176,50 |
164 |
191 |
||||||||
Водоотведение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Максимально возможный тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) |
руб./ |
|
54,95 |
58,85 |
62,80 |
67,00 |
71,43 |
75,43 |
79,27 |
82,60 |
85,41 |
88,31 |
|
|
||||||||
тариф |
руб./ |
|
46,64 |
48,69 |
50,74 |
52,82 |
54,93 |
56,91 |
58,79 |
60,55 |
62,43 |
64,43 |
|
|
||||||||
инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) |
руб./ |
|
8,31 |
10,16 |
12,06 |
14,19 |
16,49 |
18,52 |
20,49 |
22,05 |
22,98 |
23,89 |
|
|
||||||||
Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) |
руб./ |
34,22 |
49,84 |
51,87 |
53,87 |
55,93 |
57,99 |
59,96 |
61,79 |
63,50 |
65,33 |
67,29 |
169 |
197 |
||||||||
тариф |
руб./ |
34,22 |
46,64 |
48,69 |
50,74 |
52,82 |
54,93 |
56,91 |
58,79 |
60,55 |
62,43 |
64,43 |
161 |
188 |
||||||||
инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) |
руб./куб. м |
0,00 |
3,20 |
3,18 |
3,13 |
3,11 |
3,06 |
3,05 |
3,00 |
2,95 |
2,91 |
2,86 |
|
|
||||||||
Прогнозируемый размер платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системе (без учета бюджетного финансирования) |
тыс. руб./ |
|
389,96 |
389,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Электроснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Максимально возможный тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) |
руб./кВт·ч |
|
3,76 |
4,03 |
4,30 |
4,59 |
4,89 |
5,17 |
5,43 |
5,66 |
5,85 |
6,05 |
|
|
||||||||
тариф |
руб./кВт·ч |
|
1,85 |
1,94 |
2,02 |
2,10 |
2,18 |
2,26 |
2,34 |
2,41 |
2,48 |
2,56 |
|
|
||||||||
инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) |
руб./кВт·ч |
|
1,91 |
2,10 |
2,29 |
2,49 |
2,71 |
2,91 |
3,09 |
3,25 |
3,37 |
3,49 |
|
|
||||||||
Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) |
руб./кВт·ч |
1,36 |
3,00 |
2,85 |
2,80 |
2,71 |
2,79 |
2,86 |
2,92 |
2,98 |
3,04 |
3,12 |
205 |
229 |
||||||||
тариф |
руб./кВт·ч |
1,36 |
1,85 |
1,94 |
2,02 |
2,10 |
2,18 |
2,26 |
2,34 |
2,41 |
2,48 |
2,56 |
161 |
188 |
||||||||
инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) |
руб./кВт·ч |
0,00 |
1,15 |
0,92 |
0,78 |
0,62 |
0,61 |
0,59 |
0,58 |
0,57 |
0,56 |
0,56 |
|
|
||||||||
Прогнозируемый размер платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системе (без учета бюджетного финансирования) |
руб./кВт |
|
5 755,48 |
5 755,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Газоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Максимально возможный тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) |
руб./1000 |
|
6 152,60 |
6 589,43 |
7 030,93 |
7 502,00 |
7 997,13 |
8 444,97 |
8 875,66 |
9 248,44 |
9 562,89 |
9 888,03 |
|
|
||||||||
тариф |
руб./1000 |
|
4 207,51 |
4 392,65 |
4 577,14 |
4 764,80 |
4 955,39 |
5 133,79 |
5 303,20 |
5 462,30 |
5 631,63 |
5 811,84 |
|
|
||||||||
инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) |
руб./1000 |
|
1 945,08 |
2 196,79 |
2 453,79 |
2 737,20 |
3 041,74 |
3 311,18 |
3 572,46 |
3 786,14 |
3 931,26 |
4 076,19 |
|
|
||||||||
Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) |
руб./1000 |
3 087,00 |
4 207,51 |
4 392,65 |
4 577,14 |
4 764,80 |
4 955,39 |
5 133,79 |
5 303,20 |
5 462,30 |
5 631,63 |
5 811,84 |
161 |
188 |
||||||||
тариф |
руб./1000 |
3 087,00 |
4 207,51 |
4 392,65 |
4 577,14 |
4 764,80 |
4 955,39 |
5 133,79 |
5 303,20 |
5 462,30 |
5 631,63 |
5 811,84 |
161 |
188 |
||||||||
инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) |
руб./1000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||||||||
Утилизация (захоронение) ТБО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Максимально возможный тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) |
руб./ |
|
90,26 |
96,67 |
103,14 |
110,05 |
117,32 |
123,89 |
130,20 |
135,67 |
140,29 |
145,06 |
|
|
||||||||
тариф |
руб./ |
|
69,01 |
72,05 |
75,08 |
78,15 |
81,28 |
84,21 |
86,98 |
89,59 |
92,37 |
95,33 |
|
|
||||||||
инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) |
руб./ |
|
21,24 |
24,62 |
28,07 |
31,90 |
36,04 |
39,68 |
43,22 |
46,08 |
47,91 |
49,73 |
|
|
||||||||
Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) |
руб./ |
50,63 |
69,01 |
72,05 |
75,08 |
78,15 |
81,28 |
84,21 |
86,98 |
89,59 |
92,37 |
95,33 |
161 |
188 |
||||||||
тариф |
руб./ |
50,63 |
69,01 |
72,05 |
75,08 |
78,15 |
81,28 |
84,21 |
86,98 |
89,59 |
92,37 |
95,33 |
161 |
188 |
||||||||
инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) |
руб./ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.3. Прогноз доступности коммунальных услуг для населения
Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения проведена путем определения пороговых значений платежеспособности потребителей за жилищно-коммунальные услуги
Анализ платежеспособной возможности населения товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется на основании следующих нормативных документов:
1. Постановления Правительства РФ от 29.08.2005 N 541 "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг";
2. Постановления Правительства РФ от 21.12.2011 N 1077 "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2012 - 2014 г.г.";
3. Приказа Госстроя РФ от 17.01.2002 N 10 "Об утверждении Методических рекомендаций по формированию системы показателей оценки перехода к полной оплате ЖКУ населением муниципальных образований субъектов РФ";
4. Постановления Правительства ЯНАО от 14.02.2012 N 67-П "О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг по ЯНАО";
5. Постановления Правительства ЯНАО от 27.12.2010 N 568-П "Об утверждении регионального стандарта максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, используемого для предоставления гражданам (семьям) субсидий на оплату жилищных и коммунальных услуг".
Анализ платежеспособности населения основан на сопоставлении нормативной, ожидаемой и предельной платежеспособной возможности населения.
Расчет платежеспособной возможности населения базируется на следующих показателях:
- среднедушевой доход населения;
- фактическая (установленная) величина платежей граждан за ЖКУ для населения в расчете на 1 общей площади;
- федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 общей площади жилья в ЯНАО;
- региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 площади в муниципальном образовании город Ноябрьск.
Нормативная (расчетная) и фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно утвержденным и прогнозируемым ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги и уровню оплаты ЖКУ населением в расчете на 1 общей площади.
На 2013 - 2027 г.г. сформирован прогноз изменения уровня платежей граждан муниципального образования город Ноябрьск за счет включения инвестиционных составляющих в тарифы на электрическую энергию, тепловую энергию и газ, и утверждения инвестиционных надбавок к тарифам на услуги по водоснабжению, водоотведению и утилизации (захоронению) ТБО.
Нормативная величина платежей граждан (с учетом прогнозируемых тарифов) определена в соответствии с региональным стандартом для муниципального образования город Ноябрьск по установленным нормативам потребления коммунальных ресурсов. При переходе от оплаты за коммунальные ресурсы по установленным нормативам потребления на оплату по фактическому потреблению по приборам учета и при отсутствии отдельных видов благоустройства фактическая величина платежей граждан может изменяться в меньшую сторону.
Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 общей площади жилья в зависимости от среднедушевого дохода населения определяется по следующей формуле:
(Формула 1)
где:
Д - среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц;
18 - установленный федеральный стандарт социальной нормы площади жилья на 1 чел., кв. м;
22 - федеральный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе, %.
Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 общей площади жилья в месяц для муниципального образования город Ноябрьск установлен на основе регионального стандарта стоимости ЖКУ на одного члена семьи из трех человек для многоквартирных жилых домов и регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для одного члена семьи, состоящей из трех человек, - 18
.
Сравнительный анализ прогнозируемого изменения уровня платежей граждан с утвержденным стандартом предельной стоимости предоставляемых услуг на 2012 - 2027 гг. представлен в табл. 41.
Ожидаемая величина платежей граждан (по установленному нормативу) муниципального образования город Ноябрьск по видам услуг не превышает предельную величину платежей граждан.
Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения
Экспертная оценка критерия доступности для потребителей коммунальных услуг муниципального образования город Ноябрьск осуществляется на основании следующих нормативных документов:
1. Приказ Службы по тарифам ЯНАО от 22.12.2011 N 259-т "Об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую открытым акционерным обществом "Энерго-Газ-Ноябрьск" и отпускаемую потребителям города Ноябрьск (без пос. Северная Нива);
2. Приказ Службы по тарифам ЯНАО от 24.12.2010 N 377-т "Об установлении организациям коммунального комплекса тарифов на холодную воду и горячую воду для расчетов с населением ЯНАО";
3. Приказ Службы по тарифам ЯНАО от 24.12.2010 N 380-т "Об установлении организациям коммунального комплекса тарифов на водоотведение для расчетов с населением ЯНАО";
4. Приказ Службы по тарифам ЯНАО от 19.12.2011 N 197-т "Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, на территории ЯНАО";
5. Приказ Службы по тарифам ЯНАО от 27.12.2011 N 337-т "Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения на территории Ямало-Ненецкого автономного округа дифференцированно по территориям обслуживания отдельных поставщиков газа";
6. Постановление Правительства ЯНАО от 25.07.2011 N 463-П "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг для населения муниципального образования город Ноябрьск";
7. Постановление Администрации ЯНАО от 14.02.2008 N 56-А "О нормативах потребления электроэнергии населением ЯНАО";
8. Постановление Администрации ЯНАО от 18.04.2007 N 182-А "О нормативах потребления газа населением в ЯНАО" и иные действующие нормативные правовые акты.
Оценка критерия доступности основана на сопоставлении предельной и фактической (ожидаемой) величины платежей граждан за услугу в расчете на 1 площади (табл. 41), а также сопоставлении максимально возможного тарифа с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) и прогнозируемого тарифа с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) (табл. 40).
Фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан за услугу в расчете на 1 площади и прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) по видам коммунальных услуг в муниципальном образовании город Ноябрьск на период до 2027 г. не превышают ожидаемую величину платежей граждан (по установленному нормативу) и максимально возможный тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) соответственно.
Таблица 41
Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения
в муниципальном образовании город Ноябрьск путем сопоставления показателей
и критериев доступности (предельной и фактической (ожидаемой) величины платежей граждан за услугу) на 2012 - 2027 г.г.
Начало таблицы. (См. окончание)
Наименование |
Единица измерения |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
Темп роста/ снижение 2017/ 2012 гг., % |
факт |
1 этап |
|||||||
Федеральный стандарт ЯНАО |
руб./ |
174,80 |
187,90 |
201,10 |
210,95 |
221,29 |
231,91 |
133 |
Региональный стандарт МО г. Ноябрьск |
руб./ |
127,11 |
136,14 |
143,49 |
150,52 |
157,89 |
165,47 |
130 |
Расчетная предельная величина платежей |
руб./ |
484,13 |
520,19 |
554,86 |
584,64 |
611,34 |
641,90 |
133 |
Нормативная (расчетная) величина платежей граждан (с учетом прогнозируемых тарифов) |
руб./ |
126,73 |
144,85 |
154,69 |
159,73 |
170,81 |
173,19 |
137 |
Фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан (с учетом уровня сбора платежей) |
руб./ |
78,99 |
84,60 |
89,17 |
93,54 |
98,12 |
102,83 |
130 |
Сравнительный анализ по услугам |
|
|
|
|
|
|
|
|
Теплоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан (по установленному нормативу) |
руб./ |
34,83 |
39,23 |
41,83 |
44,04 |
45,57 |
47,61 |
137 |
предельная величина платежей граждан за услугу |
руб./кв. м |
86,81 |
97,19 |
109,02 |
116,21 |
121,96 |
126,32 |
146 |
Холодное водоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан (по установленному нормативу) |
руб./ |
5,97 |
6,58 |
6,92 |
7,31 |
7,78 |
8,13 |
136 |
предельная величина платежей граждан за услугу |
руб./ |
14,87 |
16,65 |
18,27 |
19,24 |
20,25 |
21,58 |
145 |
Горячее водоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан (по установленному нормативу) |
руб./ |
20,85 |
23,36 |
24,83 |
26,16 |
27,26 |
28,48 |
137 |
предельная величина платежей граждан за услугу |
руб./ |
51,97 |
58,19 |
64,91 |
68,97 |
72,44 |
75,57 |
145 |
Водоотведение |
|
|
|
|
|
|
|
|
фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан (по установленному нормативу) |
руб./ |
16,29 |
17,95 |
18,98 |
19,96 |
20,76 |
21,21 |
130 |
предельная величина платежей граждан за услугу |
руб./ |
40,61 |
45,46 |
49,89 |
52,72 |
55,29 |
57,54 |
142 |
Электроснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан (по установленному нормативу) |
руб./ |
9,67 |
15,85 |
17,98 |
15,94 |
20,85 |
16,85 |
174 |
предельная величина платежей граждан за услугу |
руб./ |
22,69 |
26,98 |
44,04 |
49,96 |
44,14 |
57,80 |
255 |
Газоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан (по установленному нормативу) |
руб./ |
1,73 |
1,86 |
1,96 |
2,05 |
2,15 |
2,25 |
130 |
предельная величина платежей граждан |
руб./ |
3,76 |
4,83 |
5,16 |
5,43 |
5,68 |
5,96 |
159 |
Утилизация (захоронение) ТБО |
|
|
|
|
|
|
|
|
фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан (по установленному нормативу) |
руб./ |
3,66 |
3,92 |
4,13 |
4,33 |
4,54 |
4,76 |
130 |
предельная величина платежей граждан за услугу |
руб./ |
8,98 |
10,20 |
10,88 |
11,47 |
11,99 |
12,59 |
140 |
Содержание и ремонт жилищного фонда |
|
|
|
|
|
|
|
|
фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан (по установленному нормативу) |
руб./ |
33,72 |
36,11 |
38,06 |
39,93 |
41,89 |
43,90 |
130 |
предельная величина платежей граждан за услугу |
руб./ |
67,68 |
94,09 |
100,36 |
105,75 |
110,58 |
116,10 |
172 |
Окончание таблицы. (См. начало)
Наименование |
Единица измерения |
2012 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
2026 г. |
2027 г. |
Темп роста/ снижение 2022/2012 гг., % |
Темп роста/ снижение 2027/2012 гг., % |
факт |
2 этап |
3 этап |
||||||||||||
Федеральный стандарт ЯНАО |
руб./ |
174,80 |
242,81 |
253,50 |
264,14 |
274,97 |
285,97 |
296,27 |
306,04 |
315,22 |
325,00 |
335,40 |
164 |
192 |
Региональный стандарт МО г. Ноябрьск |
руб./ |
127,11 |
173,25 |
180,87 |
188,47 |
196,20 |
204,04 |
211,39 |
218,37 |
224,92 |
231,89 |
239,31 |
161 |
188 |
Расчетная предельная величина платежей |
руб./ |
484,13 |
675,09 |
704,52 |
734,77 |
766,53 |
798,02 |
827,15 |
855,48 |
881,88 |
909,76 |
939,62 |
165 |
194 |
Нормативная (расчетная) величина платежей граждан (с учетом прогнозируемых тарифов) |
руб./ |
126,73 |
186,29 |
189,87 |
196,44 |
202,94 |
210,64 |
217,87 |
224,71 |
231,11 |
237,95 |
245,26 |
166 |
194 |
Фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан (с учетом уровня сбора платежей) |
руб./ |
78,99 |
107,67 |
112,40 |
117,12 |
121,93 |
126,80 |
131,37 |
135,70 |
139,77 |
144,11 |
148,72 |
161 |
188 |
Сравнительный анализ по услугам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Теплоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан (по установленному нормативу) |
руб./ |
34,83 |
49,10 |
49,56 |
51,64 |
53,76 |
55,91 |
57,93 |
59,84 |
61,63 |
63,54 |
65,58 |
161 |
188 |
предельная величина платежей граждан за услугу |
руб./ |
86,81 |
132,45 |
136,13 |
137,28 |
143,21 |
149,10 |
154,54 |
159,83 |
164,76 |
169,97 |
175,55 |
172 |
202 |
Холодное водоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан (по установленному нормативу) |
руб./ |
5,97 |
8,93 |
9,29 |
9,63 |
9,99 |
10,35 |
10,69 |
11,00 |
11,30 |
11,62 |
11,95 |
173 |
200 |
предельная величина платежей граждан за услугу |
руб./ |
14,87 |
22,60 |
24,77 |
25,72 |
26,70 |
27,70 |
28,59 |
29,49 |
30,30 |
31,16 |
32,09 |
186 |
216 |
Горячее водоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан (по установленному нормативу) |
руб./ |
20,85 |
29,86 |
30,39 |
31,62 |
32,89 |
34,17 |
35,37 |
36,50 |
37,57 |
38,70 |
39,91 |
164 |
191 |
предельная величина платежей граждан за услугу |
руб./ |
51,97 |
79,22 |
82,80 |
84,17 |
87,69 |
91,21 |
94,43 |
97,59 |
100,51 |
103,60 |
106,92 |
175 |
206 |
Водоотведение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан (по установленному нормативу) |
руб./ |
16,29 |
23,73 |
24,70 |
25,65 |
26,63 |
27,61 |
28,55 |
29,42 |
30,23 |
31,11 |
32,04 |
169 |
197 |
предельная величина платежей граждан за услугу |
руб./ |
40,61 |
59,00 |
65,79 |
68,41 |
71,12 |
73,85 |
76,31 |
78,77 |
81,00 |
83,38 |
85,94 |
182 |
212 |
Электроснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан (по установленному нормативу) |
руб./ |
9,67 |
21,36 |
20,28 |
19,91 |
19,30 |
19,83 |
20,30 |
20,76 |
21,18 |
21,64 |
22,16 |
205 |
229 |
предельная величина платежей граждан за услугу |
руб./ |
22,69 |
46,87 |
59,22 |
56,18 |
55,20 |
53,54 |
54,81 |
56,02 |
57,17 |
58,40 |
59,78 |
236 |
264 |
Газоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан (по установленному нормативу) |
руб./ |
1,73 |
2,36 |
2,46 |
2,57 |
2,67 |
2,78 |
2,88 |
2,98 |
3,06 |
3,16 |
3,26 |
161 |
188 |
предельная величина платежей граждан |
руб./ |
3,76 |
6,27 |
6,55 |
6,83 |
7,12 |
7,41 |
7,69 |
7,95 |
8,19 |
8,45 |
8,73 |
197 |
232 |
Утилизация (захоронение) ТБО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан (по установленному нормативу) |
руб./ |
3,66 |
4,98 |
5,20 |
5,42 |
5,64 |
5,87 |
6,08 |
6,28 |
6,47 |
6,67 |
6,88 |
161 |
188 |
предельная величина платежей граждан за услугу |
руб./ |
8,98 |
13,24 |
13,82 |
14,41 |
15,04 |
15,65 |
16,22 |
16,78 |
17,30 |
17,85 |
18,43 |
174 |
205 |
Содержание и ремонт жилищного фонда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан (по установленному нормативу) |
руб./ |
33,72 |
45,96 |
47,98 |
50,00 |
52,05 |
54,13 |
56,08 |
57,93 |
59,67 |
61,52 |
63,48 |
161 |
188 |
предельная величина платежей граждан за услугу |
руб./ |
67,68 |
122,11 |
127,43 |
132,90 |
138,65 |
144,34 |
149,61 |
154,73 |
159,51 |
164,55 |
169,95 |
213 |
251 |
6. Управление Программой
Система управления Программой и контроль хода ее выполнения определяется в соответствии с требованиями действующего федерального, регионального и муниципального законодательства.
Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.
Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, органов местного самоуправления муниципального образования город Ноябрьск, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.
Процесс реализации Программы включает в себя эффективное выполнение намеченных мероприятий, целевое использование бюджетных средств и других ресурсов, отчетность.
Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются Заказчиком. Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых Заказчиком с исполнителями программных мероприятий.
Заказчик (Заказчик-координатор) ежегодно готовит предложения о внесении изменений в постановление об утверждении Программы в части приведения объемов финансирования Программы на очередной финансовый год в соответствие с решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Ноябрьск на очередной год и плановый период. При этом корректировке подлежат показатели (индикаторы) эффективности реализации Программы и при необходимости мероприятия, задачи и цели Программы.
В соответствии с прогнозным расчетом совокупных инвестиционных затрат по проектам и максимально возможным ростом тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) проведена оценка размеров тарифов, надбавок, инвестиционных составляющих в тарифе, необходимых для реализации Программы (с учетом доступности услуг для потребителей.
Расчет прогнозных тарифов носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития муниципального образования город Ноябрьск и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Обоснование уровней тарифов, их инвестиционных составляющих, надбавок, платы за подключение, необходимое для реализации Программы, приведено в разделе 5 "Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения" Обосновывающих материалов.
Механизм реализации Программы, включая систему и порядок финансирования, определяется нормативными правовыми актами Администрации города Ноябрьска. Механизм реализации Программы базируется на принципах разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.
Управление реализацией Программы осуществляет Заказчик- Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи Администрации города Ноябрьска.
План-график работ по реализации Программы должен соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов в электроснабжении, теплоснабжении, газоснабжении, водоснабжении, водоотведении, захоронении (утилизации) ТБО.
Реализация мероприятий Программы осуществляется поэтапно:
1 этап - 2013 - 2017 г.г.;
2 этап - 2018 - 2022 г.г.;
3 этап - 2023 - 2027 г.г.
Разработка технических заданий на разработку инвестиционных программ для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2012 г.
Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципального образования город Ноябрьск.
Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках ежегодного мониторинга.
Целью мониторинга Программы является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.
Мониторинг Программы включает следующие этапы:
- периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;
- анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.
Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.
Целью мониторинга выполнения Программы является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.
Заказчик по итогам отчетного года составляет доклад о реализации Программы и эффективности использования финансовых средств.
Доклад должен содержать следующую информацию:
- характеристика Программы (наименование, Разработчик Программы, Заказчики Программы, объемы финансирования в целом по Программе по годам ее реализации, основные цели и задачи Программы, краткое описание основных мероприятий Программы, увязанное с финансированием);
- описание достигнутых результатов Программы, включая анализ причин невыполнения (перевыполнения) контрольных значений целевых индикаторов;
- объем привлеченных средств окружного бюджета, внебюджетных источников;
- анализ проблем, возникших при реализации Программы, включая предложения по их решению;
- копии актов проверок реализации Программы (в случае если они проводились);
- расчеты и результаты оценки эффективности Программы, осуществленной в соответствии с порядком проведения оценки эффективности целевых программ, установленным муниципальным правовым актом Администрации города Ноябрьска.
Порядок корректировки Программы
По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке целей и срока реализации Программы, перечня программных мероприятий принимается Городской Думой муниципального образования город Ноябрьск.
(1) Источник: Департамент цен и тарифов ЯНАО (ранее РСТ ЯНАО). Стандарты раскрытия информации за 2011 г. (данные по ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск", ОАО "ВТВК", Ноябрьский филиал ОАО "Аэропорт Сургут", СП ЦДТВ ОАО "РЖД", ОАО "НЭСС").
*(2) Баланс системы газоснабжения муниципального образования город Ноябрьск представлен без учета ОАО "Ноябрьскгазсервис"
*(3) - Источник: Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город Ноябрьск, утв. Решением Городской Думы от 30.03.2007 N 223-Д
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение индикатора по годам реализации Программы |
Целевое значение |
|||||||||
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
2026 г. |
2027 г. |
||||
2 этап |
3 этап |
|
|||||||||||
|
Система электроснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Критерии доступности для населения коммунальных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2 |
Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения |
% |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3 |
Индекс нового строительства сетей |
% |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Потребление электрической энергии |
млн кВт ч |
294.66 |
301.35 |
308.98 |
313.79 |
318.84 |
325.11 |
330.73 |
337.37 |
342.98 |
348.70 |
348.70 |
5 |
Присоединенная нагрузка |
тыс. кВт |
98.77 |
102.42 |
106.43 |
109.41 |
112.50 |
116.07 |
119.42 |
123.17 |
126.55 |
129.99 |
129.99 |
6 |
Уровень использования производственных мощностей |
% |
77.6 |
74.5 |
71.4 |
68.4 |
65.3 |
62.3 |
59.2 |
56.1 |
53.1 |
50.0 |
50.0 |
|
Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Величина новых нагрузок |
тыс. кВт |
1.7 |
3.6 |
4.0 |
3.0 |
3.1 |
3.6 |
3.3 |
3.7 |
3.4 |
3.4 |
3.4 |
|
Показатели степени охвата потребителей приборами учета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
9 |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МКД |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
Доля объемом ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели надежности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км) |
ед./км |
0.056 |
0.055 |
0.054 |
0.053 |
0.052 |
0.051 |
0.050 |
0.049 |
0.048 |
0.047 |
0.047 |
12 |
Перебои в снабжении потребителей |
час/чел. |
0.00076 |
0.00075 |
0.00074 |
0.00073 |
0.00072 |
0.00071 |
0.00070 |
0.00069 |
0.00068 |
0.00067 |
0.00067 |
13 |
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг |
час/день |
23.83 |
23.84 |
23.84 |
23.85 |
23.85 |
23.86 |
23.86 |
23.87 |
23.87 |
23.88 |
23.88 |
14 |
Износ коммунальных систем |
% |
44.28 |
43.06 |
41.84 |
40.62 |
39.40 |
38.18 |
36.96 |
35.74 |
34.52 |
33.30 |
33.30 |
15 |
Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
км |
50.87 |
50.87 |
50.87 |
50.87 |
50.87 |
50.87 |
50.87 |
50.87 |
50.87 |
50.87 |
50.87 |
16 |
Доля ежегодно заменяемых сетей |
% |
4.7 |
4.7 |
4.7 |
4.7 |
4.7 |
4.7 |
4.7 |
4.7 |
4.7 |
4.7 |
4.7 |
|
Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Потребление на собственные нужды |
% |
2.1 |
2.0 |
1.9 |
1.9 |
1.8 |
1.8 |
1.7 |
1.7 |
1.7 |
1.6 |
1.6 |
18 |
Уровень потерь электрической энергии |
% |
10.53 |
10.44 |
10.35 |
10.26 |
10.17 |
10.08 |
9.99 |
9.90 |
9.81 |
9.72 |
9.72 |
|
Показатели эффективности потребления коммунального ресурса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Удельное электропотребление в МКД |
кВт ч/чел. |
1.26 |
1.26 |
1.26 |
1.26 |
1.26 |
1.26 |
1.26 |
1.26 |
1.26 |
1.26 |
1.26 |
20 |
Удельное электропотребление МКД |
кВт ч/ |
0.62 |
0.61 |
0.59 |
0.58 |
0.56 |
0.55 |
0.54 |
0.53 |
0.51 |
0.50 |
0.50 |
|
Показатели воздействия на окружающую среду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Объем выбросов |
т |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Система теплоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Критерии доступности для населения коммунальных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению |
% |
95 |
95 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
100 |
2 |
Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения |
% |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3 |
Индекс нового строительства сетей |
% |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.00 |
|
Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Потребление тепловой энергии |
тыс. Гкал |
1 314 |
1 326 |
1 373 |
1 401 |
1 418 |
1 466 |
1 514 |
1 563 |
1 613 |
1 664 |
1 664 |
5 |
Присоединенная нагрузка |
Гкал/ч |
567.1 |
581.0 |
594.9 |
608.8 |
622.7 |
659.5 |
696.3 |
733.1 |
769.9 |
781.7 |
806.7 |
|
Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Величина новых нагрузок |
Гкал/ч |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
37 |
37 |
37 |
37 |
12 |
12 |
|
Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг |
час/день |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
|
Показатели степени охвата потребителей приборами учета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
9 |
Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МКД |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
Доля объемом ТЭ на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели надежности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
ед./км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Износ коммунальных систем |
% |
58.4 |
63.4 |
68.4 |
73.4 |
43.6 |
46.6 |
48.6 |
51.6 |
54.6 |
57.6 |
не более 40 |
13 |
Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
км |
74 |
66 |
59 |
51 |
44 |
36 |
29 |
21 |
14 |
6 |
6 |
14 |
Доля ежегодно заменяемых сетей |
% |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3-5% |
15 |
Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
% |
17.8 |
17.2 |
16.6 |
16.0 |
15.5 |
15.0 |
14.5 |
14.0 |
13.6 |
13 |
13.0 |
|
Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Удельный расход электроэнергии |
кВт ч/Гкал |
34.8 |
34.5 |
34.2 |
33.8 |
33.5 |
33.4 |
33.4 |
33.4 |
33.4 |
33.4 |
33.4 |
17 |
Удельный расход топлива |
кг у.т./Гкал |
158.7 |
158.7 |
158.7 |
158.7 |
158.7 |
155.3 |
155.3 |
155.3 |
155.3 |
155.3 |
155.3 |
18 |
Удельный расход воды |
|
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
19 |
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
чел. |
5.7 |
5.6 |
5.5 |
5.4 |
5.4 |
5.3 |
5.2 |
5.1 |
5.0 |
5.0 |
5 |
|
Показатели эффективности потребления коммунального ресурса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Удельное теплопотребление в МКД |
Гкал/ |
0.35 |
0.35 |
0.35 |
0.35 |
0.35 |
0.35 |
0.35 |
0.35 |
0.35 |
0.35 |
0.35 |
21 |
Удельное теплопотребление бюджетными организациями |
Гкал/ |
0.24 |
0.24 |
0.24 |
0.24 |
0.24 |
0.24 |
0.24 |
0.24 |
0.24 |
0.24 |
0.24 |
|
Показатели воздействия на окружающую среду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
Объем выбросов |
т |
1 367.9 |
1 367.9 |
1 367.9 |
1 367.9 |
1 367.9 |
1 367.9 |
1 367.9 |
1 367.9 |
1 367.9 |
1 367.9 |
1 367.9 |
|
Система газоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Критерии доступности для населения коммунальных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению |
% |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Доля расходов на оплату услуг газоснабжения в совокупном доходе населения |
% |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3 |
Индекс нового строительства сетей |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Потребление газа |
млн |
264.968 |
276.267 |
287.566 |
298.865 |
310.164 |
321.463 |
332.762 |
344.061 |
355.36 |
366.659 |
366.66 |
5 |
Присоединенная нагрузка |
тыс. |
70.77 |
73.79 |
76.81 |
79.83 |
82.84 |
85.86 |
88.88 |
91.90 |
94.91 |
97.93 |
97.93 |
6 |
Уровень использования производственных мощностей |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Величина новых нагрузок |
млн |
11.299 |
11.299 |
11.299 |
11.299 |
11.299 |
11.299 |
11.299 |
11.299 |
11.299 |
11.299 |
11.299 |
|
Показатели степени охвата потребителей приборами учета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
9 |
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели надежности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
ед./км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Износ коммунальных систем |
% |
42 |
50 |
50 |
45 |
40 |
40 |
39 |
39 |
38 |
38 |
38 |
12 |
Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
км |
5.736 |
5.736 |
5.580 |
3.720 |
1.860 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0 |
|
Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Уровень потерь и неучтенных расходов газа |
% |
0.005 |
0.005 |
0.005 |
0.005 |
0.005 |
0.005 |
0.005 |
0.005 |
0.005 |
0.005 |
0.005 |
|
Показатели воздействия на окружающую среду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Объем выбросов |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Система водоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Критерии доступности для населения коммунальных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению |
% |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
2 |
Доля расходов на оплату услуг водоснабжения в совокупном доходе населения |
% |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3 |
Индекс нового строительства сетей |
% |
1.68 |
1.65 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Потребление воды |
тыс. |
10 688.31 |
10 742.84 |
10 918.82 |
10 967.28 |
11 141.24 |
11 183.63 |
11 355.56 |
11 527.50 |
11 699.44 |
11 871.38 |
11 871.38 |
5 |
Присоединенная нагрузка |
|
1 849.60 |
1 859.03 |
1 889.49 |
1 897.87 |
1 927.98 |
1 935.31 |
1 965.07 |
1 994.82 |
2 024.57 |
2 054.33 |
2 054.33 |
|
Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Величина новых нагрузок |
|
9.44 |
30.45 |
8.39 |
30.10 |
7.34 |
29.75 |
29.75 |
29.75 |
29.75 |
0.00 |
0.00 |
|
Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Соответствие качества воды установленным требованиям |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели степени охвата потребителей приборами учета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
9 |
Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МКД |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
Доля объемом воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели надежности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год |
ед./км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Износ коммунальных систем, % |
% |
44.75 |
43.00 |
35.00 |
33.25 |
31.50 |
29.75 |
28.00 |
25.00 |
23.25 |
21.50 |
21.50 |
13 |
Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
% |
13.24 |
13.04 |
12.84 |
12.65 |
12.46 |
12.27 |
12.09 |
11.91 |
11.73 |
11.55 |
11.55 |
|
Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Удельный расход электроэнергии |
кВт ч/ |
1.01 |
0.99 |
0.98 |
0.96 |
0.95 |
0.93 |
0.92 |
0.91 |
0.89 |
0.88 |
0.88 |
15 |
Потребление на собственные нужды |
% |
0.58 |
0.58 |
0.57 |
0.56 |
0.56 |
0.55 |
0.55 |
0.54 |
0.54 |
0.53 |
0.53 |
16 |
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
чел. |
0.85 |
0.84 |
0.83 |
0.81 |
0.80 |
0.79 |
0.78 |
0.76 |
0.75 |
0.74 |
0.74 |
|
Показатели эффективности потребления коммунального ресурса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Удельное водопотребление в МКД |
|
72.49 |
71.67 |
71.67 |
70.84 |
70.84 |
70.02 |
70.02 |
70.02 |
70.02 |
70.02 |
70.02 |
|
Система водоотведения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Критерии доступности для населения коммунальных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоотведению |
% |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
2 |
Доля расходов на оплату услуг водоотведения в совокупном доходе населения |
% |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3 |
Индекс нового строительства сетей |
% |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Объем водоотведения |
тыс. |
9 691.55 |
9 740.99 |
9 900.56 |
9 944.50 |
10 102.24 |
10 140.67 |
10 296.58 |
10 452.48 |
10 608.38 |
10 764.28 |
10 764.28 |
5 |
Присоединенная нагрузка |
|
1 791.73 |
1 801.97 |
1 832.61 |
1 841.87 |
1 872.23 |
1 880.51 |
1 910.59 |
1 940.70 |
1 970.85 |
2 001.04 |
2 001.04 |
|
Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Величина новых нагрузок |
|
10.25 |
30.64 |
9.26 |
30.36 |
8.28 |
30.08 |
30.11 |
30.15 |
30.19 |
0.00 |
0.00 |
|
Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Соответствие качества сточных вод установленным требованиям |
% |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
Показатели надежности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год |
ед./км |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9 |
Износ коммунальных систем, % |
% |
38.55 |
36.40 |
35.00 |
32.25 |
29.50 |
27.75 |
25.00 |
25.00 |
23.99 |
22.98 |
22.98 |
10 |
Неучтенные расходы |
% |
11.30 |
11.10 |
10.90 |
10.70 |
10.50 |
10.30 |
10.10 |
9.90 |
9.70 |
9.50 |
9.50 |
|
Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Удельный расход электроэнергии |
кВт ч/ |
1.26 |
1.21 |
1.17 |
1.12 |
1.07 |
1.03 |
0.98 |
0.94 |
0.89 |
0.85 |
0.85 |
12 |
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
чел. |
2.14 |
2.11 |
2.08 |
2.05 |
2.02 |
1.99 |
1.96 |
1.93 |
1.90 |
1.87 |
1.87 |
|
Показатели эффективности потребления коммунального ресурса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Удельное отведение сточных вод в МКД |
|
71.95 |
71.18 |
71.23 |
70.46 |
70.51 |
69.74 |
69.78 |
69.83 |
69.88 |
69.93 |
69.93 |
|
Утилизация (захоронение) ТБО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Критерии доступности для населения коммунальных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения |
% |
2.88 |
2.88 |
2.88 |
2.88 |
2.88 |
2.88 |
2.88 |
2.88 |
2.88 |
2.88 |
2.88 |
2 |
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам |
% |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
|
Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Объем образования (накопления) ТБО от всех потребителей |
тыс. |
323.28 |
326.75 |
330.23 |
333.71 |
337.18 |
340.66 |
344.14 |
347.61 |
351.09 |
354.56 |
354.56 |
4 |
Объем ТБО, поступающих на полигоны, всего |
тыс. |
231.03 |
233.51 |
236.00 |
238.48 |
240.97 |
243.45 |
245.94 |
248.42 |
250.90 |
253.39 |
253.39 |
5 |
Объем ТБО, поступающих на полигоны от населения |
тыс. |
149.17 |
151.65 |
154.14 |
156.62 |
159.11 |
161.59 |
164.07 |
166.56 |
169.04 |
171.53 |
171.53 |
6 |
Объем ТБО, поступающих на полигоны, от предприятий и прочих потребителей |
тыс. |
81.86 |
81.86 |
81.86 |
81.86 |
81.86 |
81.86 |
81.86 |
81.86 |
81.86 |
81.86 |
81.86 |
|
Показатели качества производимых товаров (оказываемых услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Наличие контроля качества товаров и услуг |
% |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
8 |
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям |
% |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
9 |
Обеспечение инструментального контроля |
% |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
|
Показатели надежности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг |
ч/дн. |
11.0 |
11.0 |
11.0 |
11.0 |
11.0 |
11.0 |
11.0 |
11.0 |
11.0 |
11.0 |
11.0 |
11 |
Коэффициент защищенности объектов от пожаров |
ч/дн. |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
12 |
Коэффициент пожароустойчивости объектов от пожаров |
ед. |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
13 |
Коэффициент заполняемости полигона с учетом сортировки и уплотнения отходов |
% |
35.0 |
36.0 |
37.1 |
38.1 |
39.1 |
40.2 |
41.2 |
42.3 |
43.4 |
44.5 |
44.5 |
|
Действующий полигон ТБО, г. Ноябрьск (МУП "НСАТ") |
% |
48.3 |
49.0 |
49.8 |
50.6 |
51.4 |
52.2 |
53.0 |
53.8 |
54.6 |
55.4 |
55.4 |
|
Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, мкр. Вынгапуровский (ОАО "ВТВК") |
% |
39.5 |
39.9 |
40.4 |
40.9 |
41.3 |
41.8 |
42.3 |
42.8 |
43.3 |
43.8 |
43.8 |
|
Строящийся полигон промышленных и бытовых отходов, г. Ноябрьск (ОАО "УЖХ") |
% |
28.2 |
29.4 |
30.6 |
31.9 |
33.1 |
34.4 |
35.7 |
36.9 |
38.2 |
39.6 |
39.6 |
|
Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов (Ресурсная эффективность утилизации (захоронения) ТБО) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Доля объема отходов, сбор и утилизация которых осуществляется с применением мусоросортировочных, мусороперегрузочных, мусоросжигательных установок, от общего объема отходов в год |
% |
1.24 |
1.24 |
1.24 |
1.24 |
1.24 |
1.24 |
1.24 |
1.24 |
1.24 |
1.24 |
1.24 |
15 |
Доля отходов, утилизированных, переработанных и переданных для вторичного использования |
% |
28.5 |
28.5 |
28.5 |
28.5 |
28.5 |
28.5 |
28.5 |
28.5 |
28.5 |
28.5 |
28.5 |
|
Показатели эффективности потребления коммунального ресурса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Удельное потребление (объем образования ТБО от населения на 1 чел.) |
|
1.30 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
17 |
Удельное потребление (объем образования ТБО от населения на 1 м2 площади) |
|
0.064 |
0.063 |
0.061 |
0.060 |
0.058 |
0.057 |
0.056 |
0.054 |
0.053 |
0.052 |
0.052 |
|
Показатели воздействия на окружающую среду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
% |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
19 |
Доля отходов, размещаемых на полигонах, в общем объеме образования отходов |
% |
71.5 |
71.5 |
71.5 |
71.5 |
71.5 |
71.5 |
71.5 |
71.5 |
71.5 |
71.5 |
71.5 |
20 |
Доля восстановленных земель, подвергшихся загрязнению в связи с размещением площадок временного размещения отходов, от их общего объема |
% |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.00 |
N п/п |
Наименование и состав мероприятий |
Ед. изм. |
Кол-во |
Срок реализации |
Ответственный исполнитель |
Источники финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Вид ожидаемого эффекта |
Совокупный эффект |
Срок окупаемости, лет |
||||||||
3 этап |
1 этап 2013 - 2017 гг. |
2 этап 2018 - 2022 гг. |
3 этап 2023 - 2027 гг. |
в натуральном выражении (в сэкономленном ресурсе) |
в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|||||||||||||
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
2026 г. |
2027 г. |
||||||||||||||
|
Цель: Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования город Ноябрьск на период до 2027 г. |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
|
|
|
|
|||||||||||||
1 |
Модернизация насосного парка КНС, телемеханизация |
ед. |
5 |
2013 - 2016 гг. |
ОАО "ЭГН" |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55000 |
0 |
0 |
Итого экономия |
|
14 590 |
3.8 |
средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
Экономия электроэнергии |
616.2 |
1 245 |
|
||||||
средства окружного бюджета |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
Экономия на оплате труда |
35 |
13 345 |
|
||||||
средства местного бюджета |
|
|
|
|
|
19160 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
35840 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||
2 |
Монтаж приборов учета стоков и воздуха на аэротенках КОС |
ед. |
17 |
2013 - 2014 гг. |
ОАО "ЭГН" |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8434 |
0 |
0 |
|
- |
- |
|
средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
Обеспечение достоверного приборного учета расхода стоков, повышение надежности работы системы водоотведения, улучшение качества предоставляемых услуг |
|
|
Срок полезного использования оборудования |
||||||
средства окружного бюджета |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||||
средства местного бюджета |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
8434 |
0 |
0 |
|
|
||||||||
3 |
Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации поставки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности |
|
|
2013 - 2017 гг. |
Администрация МО г. Ноябрьск |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов |
|
|
|
||||||
средства окружного бюджета |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||||
средства местного бюджета |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||||
4 |
Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в т.ч. определению источника компенсации возникающих при эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов, в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами |
объект |
2 |
2013 - 2017 гг. |
Администрация МО г. Ноябрьск |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов |
|
|
|
||||||
средства окружного бюджета |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||||
средства местного бюджета |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||||
Итого по задаче 1 |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63434 |
0 |
0 |
Итого экономия |
|
14 590 |
|
|||||
средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Экономия электроэнергии |
616.2 |
1 245 |
|
||||||
средства окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Экономия на оплате труда |
35 |
13 345 |
|
||||||
средства местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19160 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44274 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||
|
Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
|
|
|
|
|||||||||||||
5 |
Проект. Новое строительство и реконструкция головных объектов |
|
|
2013 - 2017 гг. |
ОАО "ЭГН", ОАО "ВТВК", Администрация МО г. Ноябрьск |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123739 |
0 |
0 |
Итого экономия |
|
370 |
|
средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Экономия электроэнергии |
0.0 |
0 |
|
||||||
средства окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108739 |
0 |
0 |
Снижение платы за негативное воздействие на окружающую среду |
|
370 |
|
||||||
средства местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||
5.1 |
Новое строительство головных объектов |
|
|
2013 - 2014 гг. |
ОАО "ЭГН", ОАО "ВТВК", Администрация МО г. Ноябрьск |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123739 |
0 |
0 |
Итого экономия |
|
370 |
43.5 |
средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Снижение платы за негативное воздействие на окружающую среду |
|
370 |
|
||||||
средства окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108739 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||
средства местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||
5.1.1 |
Строительство КОС в пос. СМП-329 |
ед. |
1 |
2014 - 2015 гг. |
Администрация МО г. Ноябрьск |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15000 |
0 |
0 |
Итого экономия |
|
370 |
40.5 |
средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
Снижение платы за негативное воздействие на окружающую среду |
|
370 |
|
||||||
средства окружного бюджета |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||
средства местного бюджета |
|
|
|
|
|
15000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||
5.1.2 |
Строительство канализационных очистных сооружений в мкр. "Вынгапуровский", в т.ч. ПИР |
ед. |
1 |
2013 - 2014 гг. |
ОАО "ВТВК" |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108739 |
0 |
0 |
|
- |
- |
|
средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
Снижение негативного воздействия на окружающую среду, повышение надежности работы системы водоотведения, улучшение качества предоставляемых услуг |
|
|
Срок полезного использования оборудования |
||||||
средства окружного бюджета |
|
|
|
|
|
108739 |
0 |
0 |
|
|
||||||||
средства местного бюджета |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||||
6 |
Проект. Новое строительство и реконструкция линейных объектов |
|
|
2013 - 2016 гг. |
Администрация МО г. Ноябрьск, ОАО "ЭГН", ОАО "ВТВК" |
всего |
107500 |
107500 |
107500 |
107500 |
107500 |
857671 |
537500 |
537500 |
|
|
|
|
средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||
средства окружного бюджета |
56000 |
56000 |
56000 |
56000 |
56000 |
702986 |
280000 |
280000 |
|
|
|
|
||||||
средства местного бюджета |
21500 |
21500 |
21500 |
21500 |
21500 |
61870 |
107500 |
107500 |
|
|
|
|
||||||
внебюджетные источники |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
92815 |
150000 |
150000 |
|
|
|
|
||||||
6.1 |
Новое строительство линейных объектов |
|
|
2013 - 2017 гг. |
Администрация МО г. Ноябрьск |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
857671 |
0 |
0 |
|
- |
- |
|
средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Срок полезного использования оборудования |
||||||
средства окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
702986 |
0 |
0 |
|
|
|
|||||||
средства местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61870 |
0 |
0 |
|
|
|
|||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92815 |
0 |
0 |
|
|
|
|||||||
6.1.1 |
Канализация промзоны и города Ноябрьска (2 очередь), в т.ч. ПИР |
|
|
2013 - 2017 гг. |
Администрация МО г. Ноябрьск |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269000 |
0 |
0 |
|
- |
- |
|
средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
Обеспечение доступности услуг водоотведения для потребителей |
|
|
Срок полезного использования оборудования |
||||||
средства окружного бюджета |
|
|
|
|
|
230000 |
0 |
0 |
|
|
||||||||
средства местного бюджета |
|
|
|
|
|
39000 |
0 |
0 |
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||||
6.1.2 |
Строительство сетей канализации с блочно-модульной КНС в мкр."8" |
п. м |
5 120 |
2013 - 2016 гг. |
Администрация МО г. Ноябрьск |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222372 |
0 |
0 |
|
- |
- |
|
средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
Обеспечение доступности услуг водоотведения для потребителей |
|
|
Срок полезного использования оборудования |
||||||
средства окружного бюджета |
|
|
|
|
|
126752 |
0 |
0 |
|
|
||||||||
средства местного бюджета |
|
|
|
|
|
6671 |
0 |
0 |
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
88949 |
0 |
0 |
|
|
||||||||
6.1.3 |
Строительство сетей канализации мкр. Б-2, в т.ч. ПИР |
п. м |
|
2013 - 2015 гг. |
Администрация МО г. Ноябрьск |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57306 |
0 |
0 |
|
- |
- |
|
средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
Обеспечение доступности услуг водоотведения для потребителей |
|
|
Срок полезного использования оборудования |
||||||
средства окружного бюджета |
|
|
|
|
|
56160 |
0 |
0 |
|
|
||||||||
средства местного бюджета |
|
|
|
|
|
1146 |
0 |
0 |
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||||
6.1.4 |
Строительство сетей канализации мкр. "7", в т.ч. ПИР |
п. м |
|
2014 г. |
Администрация МО г. Ноябрьск |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2927 |
0 |
0 |
|
- |
- |
|
средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
Обеспечение доступности услуг водоотведения для потребителей |
|
|
Срок полезного использования оборудования |
||||||
средства окружного бюджета |
|
|
|
|
|
2868 |
0 |
0 |
|
|
||||||||
средства местного бюджета |
|
|
|
|
|
59 |
0 |
0 |
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||||
6.1.5 |
Строительство сетей канализации мкр. "П-15" и "П-18", в т.ч. ПИР |
п. м |
|
2013 г. |
Администрация МО г. Ноябрьск |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3825 |
0 |
0 |
|
- |
- |
|
средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
Обеспечение доступности услуг водоотведения для потребителей |
|
|
Срок полезного использования оборудования |
||||||
средства окружного бюджета |
|
|
|
|
|
3750 |
0 |
0 |
|
|
||||||||
средства местного бюджета |
|
|
|
|
|
75 |
0 |
0 |
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||||
6.1.6 |
Строительство сетей канализации к жилым домам мкр. "9", "10", в т.ч. ПИР |
п. м |
|
2014 - 2015 гг. |
Администрация МО г. Ноябрьск |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298375 |
0 |
0 |
|
- |
- |
|
средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
Обеспечение доступности услуг водоотведения для потребителей |
|
|
Срок полезного использования оборудования |
||||||
средства окружного бюджета |
|
|
|
|
|
283456 |
0 |
0 |
|
|
||||||||
средства местного бюджета |
|
|
|
|
|
14919 |
0 |
0 |
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||||
6.1.7 |
Соединение коллекторов канализации от мкр. "5" и "7" |
п. м |
|
2013 г. |
Администрация МО г. Ноябрьск |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3866 |
0 |
0 |
|
- |
- |
|
средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
Обеспечение доступности услуг водоотведения для потребителей |
|
|
Срок полезного использования оборудования |
||||||
средства окружного бюджета |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||||
средства местного бюджета |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
3866 |
0 |
0 |
|
|
||||||||
6.2 |
Реконструкция линейных объектов |
|
|
2018 - 2027 гг. |
ОАО "ЭГН", ОАО "ВТВК" |
всего |
107500 |
107500 |
107500 |
107500 |
107500 |
0 |
537500 |
537500 |
|
- |
- |
|
средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Срок полезного использования оборудования |
||||||
средства окружного бюджета |
56000 |
56000 |
56000 |
56000 |
56000 |
0 |
280000 |
280000 |
|
|
|
|||||||
средства местного бюджета |
21500 |
21500 |
21500 |
21500 |
21500 |
0 |
107500 |
107500 |
|
|
|
|||||||
внебюджетные источники |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
0 |
150000 |
150000 |
|
|
|
|||||||
6.2.1 |
Ежегодный ремонт и перекладка сетей водоотведения с использованием современных материалов, 2,5 км в год |
п. м |
25 000 |
2018 - 2027 гг. |
ОАО "ЭГН", ОАО "ВТВК" |
всего |
107500 |
107500 |
107500 |
107500 |
107500 |
0 |
537500 |
537500 |
|
- |
- |
|
средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
Повышение надежности работы системы водоотведения, улучшение качества предоставляемых услуг |
|
|
Срок полезного использования оборудования |
||||||
средства окружного бюджета |
56000 |
56000 |
56000 |
56000 |
56000 |
0 |
280000 |
280000 |
|
|
||||||||
средства местного бюджета |
21500 |
21500 |
21500 |
21500 |
21500 |
0 |
107500 |
107500 |
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
0 |
150000 |
150000 |
|
|
||||||||
Итого по задаче 3 |
всего |
107500 |
107500 |
107500 |
107500 |
107500 |
981410 |
537500 |
537500 |
Итого экономия |
|
370 |
|
|||||
средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Экономия электроэнергии |
0.0 |
0 |
|
||||||
средства окружного бюджета |
56000 |
56000 |
56000 |
56000 |
56000 |
811725 |
280000 |
280000 |
Снижение платы за негативное воздействие на окружающую среду |
|
370 |
|
||||||
средства местного бюджета |
21500 |
21500 |
21500 |
21500 |
21500 |
76870 |
107500 |
107500 |
|
|
|
|
||||||
внебюджетные источники |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
92815 |
150000 |
150000 |
|
|
|
|
||||||
Итого |
всего |
107500 |
107500 |
107500 |
107500 |
107500 |
1044844 |
537500 |
537500 |
Итого экономия |
|
14 960 |
|
|||||
средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Экономия электроэнергии |
616.2 |
1 245 |
|
||||||
средства окружного бюджета |
56000 |
56000 |
56000 |
56000 |
56000 |
811725 |
280000 |
280000 |
Экономия на оплате труда |
35 |
13 345 |
|
||||||
средства местного бюджета |
21500 |
21500 |
21500 |
21500 |
21500 |
96030 |
107500 |
107500 |
Снижение платы за негативное воздействие на окружающую среду |
|
370 |
|
||||||
внебюджетные источники |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
137089 |
150000 |
150000 |
|
|
|
|
||||||
в т.ч. новое строительство |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
981410 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||
средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||
средства окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
811725 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||
средства местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76870 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92815 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||
в т.ч. модернизация |
всего |
107500 |
107500 |
107500 |
107500 |
107500 |
63434 |
537500 |
537500 |
|
|
|
|
|||||
средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||
средства окружного бюджета |
56000 |
56000 |
56000 |
56000 |
56000 |
0 |
280000 |
280000 |
|
|
|
|
||||||
средства местного бюджета |
21500 |
21500 |
21500 |
21500 |
21500 |
19160 |
107500 |
107500 |
|
|
|
|
||||||
внебюджетные источники |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
44274 |
150000 |
150000 |
|
|
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.