Ответственный исполнитель подпрограммы
|
Управление культуры Администрации города Ноябрьска
|
Соисполнители подпрограммы
|
Муниципальное учреждение "Дирекция муниципального заказа" (далее - соисполнитель подпрограммы)
|
Цель подпрограммы
|
Предоставление дополнительного образования в сфере искусств в соответствии с действующими стандартами образования; обеспечение равной доступности детей и взрослых к дополнительному образованию в сфере искусств.
|
Задачи подпрограммы
|
1. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных, общеразвивающих программ".
2. Разработка и реализация мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей и молодёжи.
3. Модернизация материальной базы, технического и технологического оснащения учреждений дополнительного образования в сфере искусств.
|
Сроки реализации подпрограммы
|
2014 - 2025 гг.
|
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
|
1. Число учащихся в ДШИ и ДМШ (чел.)
2. Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в автономном округе (%)
3. Доля лауреатов и дипломантов от числа обучающихся в образовательных учреждениях культуры и искусства (%)
4. Количество показанных спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий (ед.)
5. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (%)
6. Удельный вес образовательных учреждений в сфере искусств, имеющих лицензии на ведение образовательной деятельности (%)
|
Основные направления реализации подпрограммы
|
1. Оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности
2. Реализация мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей и молодёжи
3. Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы
|
Год реализации подпрограммы
|
Общий объём финансирования, тыс. рублей
|
Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, тыс. рублей
|
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. рублей
|
2014 год
|
216 073
|
216 073
|
0
|
средства местного бюджета
|
215 655
|
215 655
|
0
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
418
|
418
|
0
|
2015 год
|
226 190
|
226 190
|
0
|
средства местного бюджета
|
226 190
|
226 190
|
0
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
2016 год
|
221 299
|
221 299
|
0
|
средства местного бюджета
|
221 299
|
221 299
|
0
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
2017 год
|
236 263
|
236 263
|
0
|
средства местного бюджета
|
224 322
|
224 322
|
0
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
11 941
|
11 941
|
0
|
2018 год
|
347 907
|
190 409
|
157 498
|
средства местного бюджета
|
347 107
|
189 609
|
157 498
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
800
|
800
|
0
|
2019 год
|
293 452
|
187 377
|
106 075
|
средства местного бюджета
|
292 652
|
186 577
|
106 075
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
800
|
800
|
0
|
2020 год
|
293 452
|
0
|
293 452
|
средства местного бюджета
|
292 652
|
0
|
292 652
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
800
|
0
|
800
|
2021 год
|
293 452
|
0
|
293 452
|
средства местного бюджета
|
292 652
|
0
|
292 652
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
800
|
0
|
800
|
2022 год
|
293 452
|
0
|
293 452
|
средства местного бюджета
|
292 652
|
0
|
292 652
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
800
|
0
|
800
|
2023 год
|
293 452
|
0
|
293 452
|
средства местного бюджета
|
292 652
|
0
|
292 652
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
800
|
0
|
800
|
2024 год
|
293 452
|
0
|
293 452
|
средства местного бюджета
|
292 652
|
0
|
292 652
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
800
|
0
|
800
|
2025 год
|
293 452
|
0
|
293 452
|
средства местного бюджета
|
292 652
|
0
|
292 652
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
800
|
0
|
800
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
|
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит к 2025 году обеспечить достижение следующих показателей:
1) число учащихся в ДШИ и ДМШ - 1 701 чел.
2) соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в автономном округе - 100%
3) доля лауреатов и дипломантов от числа обучающихся в образовательных учреждениях культуры и искусства - 33%
4) количество показанных спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий - 80 ед.
5) доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях - 14%
6) удельный вес образовательных учреждений в сфере искусств, имеющих лицензии на ведение образовательной деятельности - 100%
|