4 марта, 12 мая 2011 г.
В целях стимулирования жилищного строительства, формирования рынка доступного жилья эконом-класса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, выполнения государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством и законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа, Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Утвердить прилагаемую окружную долгосрочную целевую программу "Жилище" на 2011 - 2015 годы.
Пункт 2 настоящего постановления вступил в силу с 1 января 2011 г.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 сентября 2009 года N 507-А "Об утверждении окружной целевой программы "Поддержка и стимулирование жилищного строительства в Ямало-Ненецком автономном округе на 2010 - 2012 годы".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу с 01 января 2011 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Мискевича Е.В.
Губернатор Ямало-Ненецкого |
Д.Н. Кобылкин |
Окружная долгосрочная целевая программа
"Жилище" на 2011 - 2015 годы
(утв. постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 18 ноября 2010 г. N 383-П)
4 марта, 12 мая 2011 г.
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 мая 2011 г. N 274-П в паспорт настоящей Программы внесены изменения
Паспорт Программы
Наименование Программы |
окружная долгосрочная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы (далее - Программа) |
Основание для разработки |
распоряжение Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 01 ноября 2010 года N 288-РП "О разработке окружной долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы |
Государственный заказчик-координатор |
департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа |
Государственные заказчики |
департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа; департамент по развитию агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа |
Разработчики Программы |
департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа; департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа; департамент по развитию агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа |
Цели и задачи Программы |
цели: - формирование рынка доступного жилья эконом-класса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности; - выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством и законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа; задачи: - создание условий для развития массового строительства жилья эконом-класса; - повышение уровня обеспеченности населения жильём путём увеличения объёмов жилищного строительства и развития финансово-кредитных институтов рынка жилья; - обеспечение повышения доступности жилья в соответствии с платёжеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения жилыми помещениями |
Сроки и этапы реализации |
2011 - 2015 годы, в один этап |
Важнейшие целевые индикаторы и показатели по годам реализации Программы (приложение N 5 к настоящей Программе) |
- общая площадь жилья, введённого в эксплуатацию на участках, обеспеченных коммунальной инфраструктурой в рамках Программы - 760 тыс. м2, в том числе: 2011 год - 72,1 тыс. м2; 2012 год - 99,8 тыс. м2; 2013 год - 147,2 тыс. м2; 2014 год - 187,6 тыс. м2; 2015 год - 253,3 тыс. м2; - ежегодный объём ввода жилья на одного жителя - 0,5 м2/чел. к 2016 году, в том числе: 2011 год - 0,3 м2/чел.; 2012 год - 0,35 м2/чел.; 2013 год - 0,4 м2/чел.; 2014 год - 0,45 м2/чел.; 2015 год - 0,5 м2/чел.; - обеспеченность населения жильём 18,7 м2/чел. к 2016 году, в том числе: 2011 год - 18,3 м2/чел.; 2012 год - 18,4 м2/чел.; 2013 год - 18,5 м2/чел.; 2014 год - 18,6 м2/чел.; 2015 год - 18,7 м2/чел.; - количество семей, улучшивших жилищные условия, по всем категориям граждан-участников - 13 067 семей, в том числе: 2011 год - 3273; 2012 год - 2379; 2013 год - 2411; 2014 год - 2474; 2015 год - 2530; - доля ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде (% от общей площади жилищного фонда) - 7,819% к 2016 году, в том числе: 2011 год - 9,235%; 2012 год - 8,881%; 2013 год - 8,527%; 2014 год - 8,173%; 2015 год - 7,819%; - уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры 2011 год - 51,0%; 2012 год - 50,5%; 2013 год - 50,0%; 2014 год - 49,5%; 2015 год - 49,0% |
Основные направления реализации мероприятий |
- подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" (приложение N 1 к настоящей Программе); - подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе" (приложение N 2 к настоящей Программе); - подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" (приложение N 3 к настоящей Программе); - подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" (приложение N 4 к настоящей Программе) |
Объёмы финансирования (приложение N 6 к настоящей Программе) |
объём финансирования Программы за счёт средств окружного бюджета составит 58 565,858 млн. рублей, в том числе по годам: 2011 год - 8 583,832 млн. рублей; 2012 год - 9 717,572 млн. рублей; 2013 год - 8 497,723 млн. рублей; 2014 год - 16 743,771 млн. рублей; 2015 год - 15 022,960 млн. рублей. Кроме этого, в рамках Программы планируется привлечь: - средства федерального бюджета - 2 087,950 млн. рублей; - средства бюджетов муниципальных образований - 1 341,232 млн. рублей; - средства внебюджетных источников - не менее 23 877,921 млн. рублей |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |
реализация Программы должна обеспечить увеличение объёмов жилищного строительства, в том числе жилья эконом-класса, формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности, развитие инженерной, социальной и дорожной инфраструктуры для жилищного строительства, увеличение притока частных инвестиций и кредитных ресурсов в жилищное строительство. Успешная реализация Программы позволит обеспечить к 2016 году: - ввод в эксплуатацию 1110 тыс. м2 жилья, в том числе 760 тыс. м2 жилья на участках, обеспеченных коммунальной инфраструктурой в рамках Подпрограммы; - довести уровень обеспеченности населения Ямало-Ненецкого автономного округа жильём до 19,81 м2/чел.; - улучшить жилищные условия для 13 067 семей; - снизить долю ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде до 7,82%; - снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры до 49% |
Приложение N 1
к окружной долгосрочной
целевой программе"Жилище"
на 2011 - 2015 годы
Подпрограмма
"Комплексное освоение и развитие территорий в целях
жилищного строительства"
12 мая 2011 г.
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 мая 2011 г. N 274-П в паспорт настоящего приложения внесены изменения
Паспорт Подпрограммы
Наименование Подпрограммы |
подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" (далее - Подпрограмма) |
Основание для разработки |
распоряжение Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 01 ноября 2010 года N 288-РП "О разработке окружной долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы |
Государственные заказчики |
департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа |
Разработчики Подпрограммы |
департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа |
Цели и задачи Подпрограммы |
целью Подпрограммы является обеспечение развития существующих территорий жилой застройки и комплексного освоения новых территорий под жилищное строительство для увеличения предложения на конкурентном рынке жилья, удовлетворяющего платёжеспособный спрос населения, а также потребности Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе в государственном и муниципальном жилье, отвечающем стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности. Задачами Подпрограммы являются: - формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности и стимулирование органов местного самоуправления к проведению эффективной градостроительной политики, созданию условий для строительства жилья эконом-класса, демонополизации и развитию конкуренции на рынке жилищного строительства; - снижение административных барьеров в жилищном строительстве, развитие конкуренции и реализация мер в области градостроительного и антимонопольного контроля; - обеспечение опережающего развития инженерной, социальной и дорожной инфраструктуры для увеличения объёмов жилищного строительства, реализация на территории Ямало-Ненецкого автономного округа проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и дорожной инфраструктурами, строительство жилья эконом-класса, в первую очередь малоэтажного; - увеличение притока частных инвестиций и кредитных ресурсов в жилищное строительство |
Сроки и этапы реализации |
2011 - 2015 годы, в один этап |
Важнейшие целевые индикаторы и показатели по годам реализации Подпрограммы |
- обеспеченность муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе документами территориального планирования - 100% в 2012 году; - обеспеченность муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе документацией по планировке территорий; - доля государственных и муниципальных услуг в сфере строительства, оказываемых в электронном виде; - доля органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, имеющих доступ к пространственным данным и инструментам информационно-аналитической системы управления градостроительным развитием территорий (далее - ИАС УГРТ) для использования в своей деятельности; - доля органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, ведомственные информационные ресурсы которых используются для формирования инфраструктуры пространственных данных Ямало-Ненецкого автономного округа; - доля органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, имеющих доступ к информационным ресурсам инфраструктуры пространственных данных; - общая площадь жилья, введённого в эксплуатацию на участках, обеспеченных коммунальной инфраструктурой в рамках Подпрограммы - 760 тыс. м2; - общая площадь жилья, введённого в эксплуатацию на участках, предоставленных в собственность или в аренду для комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства в соответствии с генеральными планами поселений - 304 тыс. м2 |
Основные направления реализации мероприятий |
1. Формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности, в том числе: - обеспечение документами территориального планирования и документацией по планировке территорий муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе; - создание двухуровневой автоматизированной информационно-аналитической системы управления градостроительным развитием территории Ямало-Ненецкого автономного округа 2. Обеспечение опережающего развития инженерной, социальной и дорожной инфраструктуры для увеличения объёмов жилищного строительства, в том числе: - софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе завершение строительства объектов, неоконченных строительством в рамках окружной целевой программы "Жилище" на 2006 - 2010 годы; - строительство инженерной инфраструктуры в рамках проектов комплексного освоения земельных участков и развития территорий в целях жилищного строительства. 3. Увеличение притока частных инвестиций и кредитных ресурсов в жилищное строительство: - возмещение затрат, связанных с оплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели строительства жилья эконом-класса, включая обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой |
Объёмы финансирования |
объём финансирования Подпрограммы за счёт средств окружного бюджета составит 11 834,100 млн. рублей, в том числе: 2011 год - 1 202,409 млн. рублей; 2012 год - 936,506 млн. рублей; 2013 год - 657,823 млн. рублей; 2014 год - 4 494,524 млн. рублей; 2015 год - 4 542,838 млн. рублей; объём финансирования Подпрограммы за счёт средств бюджетов муниципальных образований составит 185,016 млн. рублей, в том числе по годам: 2011 год - 14,125 млн. рублей; 2012 год - 11,875 млн. рублей; 2013 год - 10,824 млн. рублей; 2014 год - 73,283 млн. рублей; 2015 год - 74,909 млн. рублей. Возможность привлечения средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы и их объём будут определены в соответствии с условиями федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы |
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы |
успешная реализация Подпрограммы позволит обеспечить к 2016 году: - формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности, обеспечивающих комплексное освоение новых территорий под жилищное строительство и развитие существующих территорий жилой застройки; - опережающее развитие инженерной, социальной и дорожной инфраструктуры для жилищного строительства; - развитие сегмента строительства жилья экономического класса, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности. - увеличение притока частных инвестиций в жилищное строительство; развитие первичного рынка жилья и стабилизацию цен на жильё. Общая площадь жилья, введённого в эксплуатацию на участках, обеспеченных коммунальной инфраструктурой в рамках Подпрограммы составит 760 тыс. м2 в том числе по годам: 2011 год - 72,1 тыс. м2; 2012 год - 99,8 тыс. м2; 2013 год - 147,2 тыс. м2; 2014 год - 187,6 тыс. м2; 2015 год - 253,3 тыс. м2, в том числе общая площадь жилья, введённого в эксплуатацию на участках, предоставленных в собственность или аренду для комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства в соответствии с генеральными планами поселений составит 304 тыс. м2, в том числе по годам: 2012 год - 12,0 тыс. м2; 2013 год - 37,7 тыс. м2; 2014 год - 92,3 тыс. м2; 2015 год - 162,0 тыс. м2 |
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма
За последние годы в Ямало-Ненецком автономном округе (далее - автономный округ) сложилась устойчивая тенденция ввода в эксплуатацию в пределах 0,4 кв. м общей площади жилья на одного человека в год, что соответствует средним показателям по России.
Вместе с тем темпы роста объёмов ввода жилья не перекрывают даже объёмов прироста ветхого жилья в поселениях автономного округа. Для нормального воспроизводства, ввод жилищного фонда должен составлять около 1 кв. м на человека в год.
Несоответствие объёмов ввода государственного и муниципального жилищного фонда с использованием бюджетных средств, кредитных ресурсов, а также средств промышленных предприятий объективным потребностям, привело к тому, что из общего числа семей, состоящих на учёте для получения жилой площади, около 20% стоят в очереди 10 лет и более.
В среднем на территории автономного округа за счёт бюджетных средств и средств предприятий ежегодно улучшают свои жилищные условия 2,6 тыс. семей, что составляет 6 - 7% от общего числа очередников. При таких темпах ожидать решения жилищной проблемы в автономном округе можно не ранее чем через 16 - 20 лет (при условии, что новых очередников не появится).
В настоящее время ветхий и аварийный жилищный фонд в автономном округе по данным обследований составляет около 940 тыс. кв. м, что составляет 9,6% от его общего объёма. Доля ветхого фонда растёт, несмотря на то, что фактические объёмы финансирования капитального ремонта жилых домов значительно выше предусмотренных федеральными стандартами.
Одним из факторов, сдерживающих рост темпов жилищного строительства, является дефицит земельных участков, обустроенных коммунальной инфраструктурой, ограниченные возможности использования действующих мощностей существующей коммунальной инфраструктуры с учётом её износа, а также отсутствие механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и модернизацию коммунальной инфраструктуры, непрозрачные и обременительные для застройщика условия присоединения к системам коммунальной инфраструктуры. Кроме того, органы местного самоуправления и застройщики отмечают завершение периода так называемой "точечной застройки" с использованием уже существующих сетей, что еще более обостряет дефицит земельных участков под жилищное строительство.
Органы местного самоуправления, как правило, все ещё не имеют генеральных планов и правил землепользования и застройки, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры, основанных на зафиксированных в документах территориального планирования (генеральных планах) прогнозах роста потребления соответствующих ресурсов и услуг с учётом прогнозируемых объёмов жилищного, промышленного и иных видов строительства.
Территориально-климатические особенности автономного округа (длительные на протяжении года низкие температуры, крайне низкая плотность населения, удалённость населённых пунктов друг от друга и от "большой земли", отсутствие развитой транспортной сети, высокая стоимость энергоресурсов и как следствие - отсутствие местной индустрии строительных материалов) обуславливают значительное удорожание строительства в условиях Крайнего Севера, высокие транспортные расходы на доставку строительных конструкций и материалов, высокую стоимость прокладки инженерных коммуникаций в вечно-мёрзлых и глубоко промерзающих грунтах.
Отсутствие крупных городов на территории автономного округа не даёт возможности осуществлять комплексную застройку больших жилых массивов, что делает строительство инженерной инфраструктуры на свободных участках дорогостоящим, с крайне низкой скоростью возврата вложенных средств и, соответственно, совершенно не привлекательным, с точки зрения инвесторов.
Например, крупнейший город автономного округа Новый Уренгой на сегодняшний день имеет численность населения 118,7 тысяч человек, в 2008 году в городе введено в эксплуатацию 50,1 жилья, в 2009 году - 41,1 жилья, в основном на участках точечной застройки. В 2009 году начата застройка нового жилого квартала "Дружба", не обеспеченного инженерной инфраструктурой. Общая площадь жилья в данном квартале составит 45 , стоимость строительства объектов инженерного обеспечения квартала - 520 млн. рублей. В среднем на 1 жилья приходится 11,6 тыс. рублей стоимости инженерной инфраструктуры.
В малых городах и сельских поселениях автономного округа строительство объектов инженерной инфраструктуры является ещё более затратным, что не позволяет органам местного самоуправления за счёт местных бюджетов обеспечить строительство данных объектов в необходимых объёмах.
При этом, строительство и модернизация сетей и сооружений коммунальной и транспортной инфраструктуры является важнейшим условием развития градообразующей базы и жилищного фонда поселений. Обеспечение площадок коммунальной инфраструктурой, а также установление чётких и понятных правил подключения к инженерным системам влияет как на стоимость жилья (составляя в ней от 20% до 60%), так и на темпы прироста жилищного строительства.
Для увеличения объёмов жилищного строительства необходимо обеспечить опережающее развитие инженерной и транспортной инфраструктуры поселений.
Подпрограмма предназначена обеспечить существенное увеличение объёмов жилищного строительства, увеличение предложения на конкурентном рынке жилья в автономном округе, а также создать необходимые условия для формирования устойчивых механизмов обеспечения населения автономного округа доступным и комфортным жильём в будущем.
Увеличение объёмов строительства жилья, соответствующего потребностям различных групп населения, создание условий для повышения доступности жилья для всех категорий граждан определены в качестве долгосрочных приоритетов государственной жилищной политики в Российской Федерации на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике (протокол N 27 от 02 апреля 2008 года).
Развитие жилищного строительства в автономном округе является одним из важнейших направлений социально-экономического развития региона, приоритетность данного направления закреплена в Стратегии социально-экономического развития автономного округа до 2020 года, утверждённой постановлением Законодательного Собрания автономного округа от 09 декабря 2009 года, а также в комплексной программе реализации приоритетного проекта "Доступное и комфортное жильё - населению Ямало-Ненецкого автономного округа", утверждённой постановлением Администрации автономного округа от 14 июля 2008 года N 361-А.
Таким образом, решение проблем развития территорий массовой жилой застройки, комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства, включая создание и опережающее развитие коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур, являющееся целью Подпрограммы, полностью соответствуют приоритетам социально-экономического развития автономного округа.
Невозможность комплексного решения проблемы без использования программно-целевого метода обусловлена следующими обстоятельствами:
- сооружения инженерной инфраструктуры включая сети тепло-, водо-, газо-, электроснабжения и водоотведения, обеспечивающие сооружения (КОСы, ВОСы, котельные, электростанции, трансформаторные подстанции), находятся в муниципальной собственности;
- пунктом 3 статьи 30.2 и подпунктом 7 пункта 3 статьи 38.2 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ предусмотрена передача в государственную или муниципальную собственность объектов инженерной инфраструктуры по окончании их строительства при комплексном освоении земельных участков в целях жилищного строительства, однако порядок и условия такой передачи законодательно не закреплены, что является серьёзным препятствием для вложения средств в строительство объектов коммунальной инфраструктуры потенциальными инвесторами;
- объекты инженерной инфраструктуры во многих случаях предназначены не только для обеспечения жилых объектов, но и для обеспечения объектов социальной инфраструктуры - школ, детских дошкольных учреждений, объектов здравоохранения, что не всегда позволяет отнести стоимость строящихся инженерных коммуникаций к стоимости строящихся объектов жилья;
- ограниченность бюджетов муниципальных образований в автономном округе не позволяет им за счёт только собственных средств осуществлять строительство объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения земельных участков в целях жилищного строительства и строительство автодорог к новым микрорайонам массовой застройки;
- вопросы организации в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, то есть вопросы создания и содержания коммунальной инфраструктуры, а также строительство автодорог к новым районам жилой застройки, то есть дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" относятся к вопросам местного значения, а финансовые обязательства, возникающие в связи с их решением, должны исполняться за счёт средств местных бюджетов.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 года N 145-ФЗ осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности возможно исключительно из местного бюджета. Возможность местного бюджета привлечь дополнительные средства из бюджета субъекта Российской Федерации на решение вопросов местного значения путём осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности, ограничена получением субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации. Данные субсидии могут быть предоставлены только в рамках долгосрочных целевых программ на софинансирование аналогичных муниципальных программ.
Без применения программно-целевого метода, в рамках действующего законодательства невозможно осуществлять финансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности за счёт средств консолидированного бюджета автономного округа, а это значит, что в среднесрочной перспективе невозможно добиться опережающего развития инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства и, соответственно, существенно увеличить объём вводимого жилья.
Таким образом, единственный путь эффективного решения проблемы - это применение программно-целевого метода.
Начиная с 2007 года, в автономном округе реализуется подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" окружной целевой программы "Жилище" на 2006 - 2010 годы.
По состоянию на 01 сентября 2010 года общий объём финансирования мероприятий подпрограммы составил:
|
Объём бюджетных ассигнований, млн. руб. |
||||
всего 2007 - 2009 годы |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год план |
|
Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства, в том числе: |
2 875,527 |
476,393 |
763,343 |
583,611 |
1 052,180 |
федеральный бюджет, всего |
3,932 |
|
3,932 |
|
|
бюджет Тюменской области |
311,135 |
|
154,189 |
147,546 |
9,400 |
окружной бюджет, всего |
2347,404 |
453,549 |
518,132 |
386,118 |
1 007,605 |
бюджет муниципальных образований, всего |
182,705 |
22,844 |
84,511 |
56,560 |
35,175 |
внебюджетные источники, всего |
2,579 |
|
2,579 |
|
|
В данную подпрограмму включено финансирование строительства 125 объектов, ввод в эксплуатацию которых должен обеспечить коммунальной инфраструктурой строительство и ввод 974,055 тыс. кв. м жилья.
Из них за период 2007 - 2009 годов введены в эксплуатацию 18 объектов. В 2009 году были предусмотрены бюджетные ассигнования на финансирование строительства 32 объектов.
В 2010 году на эти цели планируется привлечь 1042,780 млн. рублей из консолидированного бюджета автономного округа и планируется ввести в эксплуатацию 24 объекта коммунальной инфраструктуры.
Общий объём жилья, введённый в эксплуатацию за период 2007 - 2009 годов, составляет 632,69 тыс. кв. м, в том числе на участках, обеспеченных коммунальной инфраструктурой в рамках подпрограммы "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" окружной целевой программы "Жилище" на 2006 - 2010 годы - 305,18 тыс. кв. м.
В 2010 году планируется ввести в эксплуатацию 145,0 тыс. кв. м жилья, в том числе на участках, обеспеченных коммунальной инфраструктурой в рамках подпрограммы - 55,69 тыс. кв. м.
В 2008 - 2009 годах произошло снижение темпов ввода жилья относительно плановых значений по причинам резкого падения платёжеспособного спроса на жильё, приостановки начатых и отказом застройщиков от реализации новых инвестиционных проектов строительства жилья, а также существенным уменьшением бюджетного финансирования подпрограммы, вызванными финансово-экономическим кризисом.
В целях реализации части 4 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации и создания нормативно-правового пространства для реализации приоритетного национального проекта завершается подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования автономного округа и муниципальных образований в автономном округе.
Схема территориального планирования автономного округа утверждена постановлением Администрации автономного округа от 18 июня 2009 года N 343-А.
Из 7 муниципальных районов схемы территориального планирования подготовлены и утверждены в установленном порядке на 7 муниципальных районов.
Генеральные планы:
- утверждены на 6 городских округов, 7 городских поселений и 37 сельских поселений;
- в стадии подготовки на 1 поселение.
Правила землепользования и застройки:
- утверждены на 6 городских округов, 7 городских поселений и 30 сельских поселений;
- в стадии согласования на 4 сельских поселения;
- в стадии подготовки на 4 сельских поселения.
В 2010 году осуществляется корректировка генерального плана г. Салехарда.
II. Основные цели и задачи Подпрограммы
Целью Подпрограммы является обеспечение развития существующих территорий жилой застройки и комплексного освоения новых территорий под жилищное строительство для увеличения предложения на конкурентном рынке жилья, удовлетворяющего платёжеспособный спрос населения, а также потребности автономного округа и муниципальных образований в автономном округе в государственном и муниципальном жилье, отвечающем стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности.
Для достижения данной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:
- формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности и стимулирование органов местного самоуправления к проведению эффективной градостроительной политики, созданию условий для строительства жилья эконом-класса, демонополизации и развитию конкуренции на рынке жилищного строительства;
- снижение административных барьеров в жилищном строительстве, развитие конкуренции и реализация мер в области градостроительного и антимонопольного контроля;
- обеспечение опережающего развития инженерной, социальной и дорожной инфраструктуры для увеличения объёмов жилищного строительства, реализация на территории автономного округа проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и дорожной инфраструктурами, строительство жилья эконом-класса, в первую очередь малоэтажного;
- увеличение притока частных инвестиций и кредитных ресурсов в жилищное строительство.
Реализация Подпрограммы будет осуществляться в один этап.
Перечень целевых индикаторов и показателей, характеризующих достижение цели, приведен в приложении N 1 к настоящей Подпрограмме.
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 мая 2011 г. N 274-П в раздел III настоящего приложения внесены изменения
III. Перечень подпрограммных мероприятий
Решение задач Подпрограммы будет осуществляться путём реализации следующих мероприятий:
- обеспечение документами территориального планирования и документацией по планировке территорий муниципальных образований в автономном округе;
- создание двухуровневой автоматизированной информационно-аналитической системы управления градостроительным развитием территории автономного округа;
- софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа, в том числе завершение строительства объектов, неоконченных строительством в рамках окружной целевой программы "Жилище" на 2006 - 2010 годы;
- строительство инженерной инфраструктуры в рамках проектов комплексного освоения земельных участков и развития территорий в целях жилищного строительства, в том числе:
разработка и реализация проектов комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства;
реализация проектов строительства/реконструкции коммунальной инфраструктуры в целях развития застроенных территорий;
- возмещение затрат, связанных с оплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели строительства жилья эконом-класса, включая обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой.
млн. руб.
N п/п |
Наименование мероприятий, необходимые средства по годам реализации |
2011 - 2015 годы |
В том числе: |
||||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Обеспечение документами территориального планирования и документацией по планировке территорий муниципальных образований в автономном округе Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 N 145-ФЗ, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ, Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ, постановление Правительства автономного округа от 08.07.2010 N 105-П |
225,334 |
53,729 |
54,796 |
45,210 |
30,131 |
41,468 |
2. |
Создание двухуровневой автоматизированной информационно-аналитической системы управления градостроительным развитием территории автономного округа Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 N 145-ФЗ, Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ, постановление Правительства автономного округа от 08.07.2010 N 105-П |
582,000 |
1,500 |
|
|
312,750 |
267,750 |
3. |
Софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 N 145-ФЗ, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ, Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ, постановление Правительства автономного округа от 08.07.2010 N 105-П, постановление Правительства автономного округа от 08.07.2010 N 100-П |
5999,548 |
1006,512 |
595,689 |
360,346 |
2016,373 |
2020,628 |
4. |
Строительство инженерной инфраструктуры в рамках проектов комплексного освоения земельных участков и развития территорий в целях жилищного строительства Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 N 145-ФЗ, Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ, постановление Правительства автономного округа от 08.07.2010 N 105-П |
4 438,421 |
115,822 |
254,612 |
224,864 |
1887,652 |
1955,471 |
5. |
Возмещение затрат застройщиков, связанных с оплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели строительства жилья эконом-класса, включая обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 N 145-ФЗ, Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ, постановление Правительства автономного округа от 08.07.2010 N 105-П |
773,813 |
38,971 |
43,284 |
38,227 |
320,901 |
332,430 |
Подпрограммой предусмотрен следующий механизм реализации проектов комплексного освоения новых земельных участков в целях жилищного строительства:
1. На основании проведённого в установленном порядке аукциона, сформированный в соответствии с генеральным планом поселения земельный участок под жилищное строительство передаётся в собственность или в аренду застройщику или девелоперу, в качестве которых могут выступать юридические лица, частные предприниматели, некоммерческие организации, в том числе жилищные объединения граждан.
При этом существенными условиями (обременениями) при передаче участка с целью комплексного освоения являются:
а) не менее 70% жилья, строящегося на данном участке должно отвечать стандартам и требованиям, устанавливаемых Минрегионом России для жилья эконом-класса;
б) застройщик (девелопер) за счёт собственных и привлечённых, в том числе кредитных, средств осуществляет строительство объектов (сетей и сооружений) инженерной инфраструктуры на данном участке.
2. За счёт средств окружного бюджета в рамках Подпрограммы, а также, средств федерального бюджета, выделяемых на эти цели в рамках Подпрограммы застройщику возмещаются затраты, связанные с уплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели строительства жилья эконом-класса, включая обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой. Средства окружного бюджета на предоставление субсидий для возмещения затрат на уплату процентов по кредитам предусмотрены в необходимом объёме на весь срок кредита до срока окончания реализации Подпрограммы.
При этом возмещению за счёт средств окружного бюджета подлежат затраты, связанные с уплатой процентов по кредитам, рассчитанные исходя из предусмотренной кредитным договором процентной ставки, но не более 17 процентов годовых.
3. Объекты инженерной инфраструктуры, построенные на участках, переданных для комплексного освоения, по окончании строительства передаются застройщиком в муниципальную или государственную собственность в порядке и на условиях, определённых договором аренды или купли-продажи земельного участка в целях комплексного освоения.
4. Затраты, связанные с обеспечением земельного участка инженерной инфраструктурой, переданной в муниципальную или государственную собственность, возмещаются застройщику (девелоперу) за счёт бюджетных средств в полном объёме, в порядке и на условиях, определённых договором аренды или купли-продажи земельного участка в целях комплексного освоения.
5. Обеспечение новых участков массовой жилой застройки автомобильными дорогами будет осуществляться только за счёт бюджетных средств, в том числе средств федерального бюджета, выделяемых на эти цели в рамках Подпрограммы.
6. Обеспечение новых участков массовой жилой застройки объектами социальной инфраструктуры предлагается осуществлять за счёт бюджетных средств, предусмотренных окружными целевыми программами "Развитие системы образования в Ямало-Ненецком автономном округе" и "Развитие системы здравоохранения в Ямало-Ненецком автономном округе", а также средств федерального бюджета, выделяемых на эти цели в рамках Подпрограммы.
Строительство и (или) реконструкция объектов инженерной инфраструктуры, автомобильных дорог, а также объектов социальной инфраструктуры застроенных территорий при реализации проектов их развития, в том числе включающих ликвидацию ветхого жилого фонда и строительство на освободившихся участках жилья эконом-класса может осуществляться только за счёт средств окружного и местных бюджетов в рамках Подпрограммы, а также средств федерального бюджета, выделяемых на эти цели в рамках Подпрограммы.
Включение конкретных инвестиционных проектов в перечень мероприятий Подпрограммы и выделение средств окружного бюджета в форме субсидий на их реализацию будет осуществляться на основании конкурсных отборов инвестиционных проектов и муниципальных образований в автономном округе, которые будут проводиться государственным заказчиком Подпрограммы в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации окружных долгосрочных целевых программ, утверждённым постановлением Администрации автономного округа от 20 августа 2009 года N 463-А.
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 мая 2011 г. N 274-П в раздел IV настоящего приложения внесены изменения
IV. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Объём необходимых средств на реализацию мероприятий Подпрограммы рассчитан на основании следующих укрупнённых данных:
- общая потребность автономного округа в строительстве жилья, обеспеченного необходимыми коммунальной, социальной и транспортной инфраструктурами, рассчитанная на основании Стратегии социально-экономического развития автономного округа до 2020 года;
- средняя стоимость обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства, приходящейся на 1 кв. м жилья, рассчитанная на основании данных о проектах-аналогах, реализованных в муниципальных образованиях в автономном округе;
По состоянию на 01 января 2010 года на территории автономного округа ведётся строительство объектов жилья площадью 233,7 тыс. кв. м, в том числе многоквартирные жилые дома - 221,4 тыс. кв. м. В 2010 году, по данным муниципальных образований, ожидаемый ввод жилья составит 145 тыс. кв. м (в том числе индивидуальных жилых домов - 20 тыс. кв. м).
Максимальное значение ожидаемого ввода жилья в 2011 году составит 166 тыс. кв. м с учётом задела и планируемых к строительству жилых домов, финансируемых за счёт бюджетных средств.
Задела по строительству жилья на 2012 и последующие годы нет.
По критериям оценки органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2011 году с целью достижения положительного значения показателя "Общая площадь жилья, введённая в действие за год на 1 жителя субъекта РФ", необходимо ввести в эксплуатацию 0,4 на 1 жителя, то есть в автономном округе необходимо ввести порядка 220 тыс. кв. м жилья.
Дефицит объёма ввода жилья в 2011 году ориентировочно составит 54 тыс. кв. м.
Одной из важнейших причин, обуславливающих в настоящее время падение темпов строительства жилья и отсутствие задела на перспективу, является дефицит земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой.
При этом, период времени, между обеспечением земельного участка системами инженерии и сдачей в эксплуатацию жилья, строящегося на данном участке, составляет от 1 года до 3 лет.
Для достижения положительной динамики темпов роста жилищного строительства, в 2011 - 2015 годах в автономном округе необходимо сдать в эксплуатацию 1110 тыс. кв. м жилья и к 2016 году довести годовой ввод жилья до 280 тыс. кв. м.
Данные о планируемом вводе жилья по годам, средней стоимости инженерного обеспечения земельных участков под жилищное строительство приходящейся на 1 общей площади жилья в разрезе муниципальных образований, приведены в следующей таблице:
Наименование муниципального образования |
Планируемый общий ввод жилья, тыс. м2 |
Стоимость инженерного обеспечения земельных участков под жилищное строительство |
||||||
всего 2011 - 2015 годы |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
средняя, приходящаяся на 1 м2 общей площади жилья, (тыс. руб.) |
всего 2011 - 2015 годы (млн. руб) |
|
Город Салехард |
191 |
30 |
34 |
38 |
42,5 |
46,5 |
6,294 |
1202,154 |
Город Губкинский |
61,5 |
7,5 |
10 |
13 |
14,5 |
16,5 |
6,438 |
395,937 |
Город Лабытнанги |
34 |
3 |
4,5 |
6,5 |
9 |
11 |
8,552 |
290,768 |
Город Муравленко |
33 |
3 |
4,5 |
6,5 |
8,5 |
10,5 |
5,613 |
185,229 |
Надымский район |
127,5 |
22,5 |
24,5 |
26 |
26,5 |
28 |
8,11 |
1034,025 |
Город Новый Уренгой |
205 |
33,5 |
36,5 |
40,5 |
45 |
49,5 |
10,645 |
2182,225 |
Город Ноябрьск |
90,5 |
10 |
15 |
17,5 |
22,5 |
25,5 |
7,508 |
679,474 |
Красноселькупский район |
31,5 |
4,5 |
5 |
6 |
7,5 |
8,5 |
10,455 |
329,333 |
Приуральский район |
61,5 |
9,5 |
10,5 |
12 |
14 |
15,5 |
12,231 |
752,207 |
Пуровский район |
124,5 |
20,5 |
22,5 |
25 |
27 |
29,5 |
11,684 |
1454,658 |
Тазовский район |
43 |
6 |
7 |
8,5 |
10 |
11,5 |
14,756 |
634,508 |
Шурышкарский район |
27,5 |
3,5 |
4 |
5 |
7 |
8 |
10,404 |
286,110 |
Ямальский район |
79,5 |
12,5 |
14 |
15,5 |
18 |
19,5 |
14,148 |
1124,766 |
Итого по автономному округу |
1110 |
166 |
192 |
220 |
252,00 |
280,0 |
10,698 |
10551,394 |
Существующая инженерная инфраструктура поселений автономного округа позволит в этот период ввести в эксплуатацию около 350 тысяч кв. м жилья путём точечной застройки.
Таким образом, в течение 2011 - 2015 годов необходимо подготовить инженерную инфраструктуру на земельных участках, обеспечивающую строительство и ввод не менее 760 тысяч кв. м жилья, а также, для сохранения темпов жилищного строительства на 2016 и последующие годы, создать инженерную инфраструктуру на участках, обеспечивающих ввод еще 310 - 350 тыс. кв. м жилья.
Таким образом, всего в период 2011 - 2015 годов необходимо обеспечить коммунальной инфраструктурой земельные участки под строительство 1110 тыс. кв. м жилья.
Средняя по автономному округу стоимость создания инженерной инфраструктуры земельных участков под жилищное строительство, приходящаяся на 1 общей площади жилья, построенного на этих участках, в уровне цен II квартала 2010 года составляет 10,698 тыс. рублей.
Таким образом, объём средств, необходимый в период 2011 - 2015 годов для обеспечения коммунальной инфраструктурой земельных участков в целях жилищного строительства, составляет 10 437,969 млн. рублей, в том числе:
- на софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа, в том числе завершение строительства объектов, неоконченных строительством в рамках окружной целевой программе "Жилище" на 2006 - 2010 годы - 5 999,548 млн. рублей;
- на строительство инженерной инфраструктуры в рамках проектов комплексного освоения земельных участков и развития территорий в целях жилищного строительства - 4 438,421 млн. рублей.
Для привлечения внебюджетных средств в финансирование строительства коммунальной инфраструктуры земельных участков при их комплексном освоении в целях жилищного строительства, Подпрограммой предусмотрено мероприятие по возмещению застройщикам и девелоперам затрат, связанных с оплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели строительства жилья эконом-класса, включая обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой.
Планируемый объём привлечённых кредитных средств составляет 4 552 млн. рублей.
В настоящий момент процентная ставка по кредитам на цели жилищного строительства составляет от 17 до 20%.
Для целей Подпрограммы устанавливается, что возмещению подлежат затраты в объёме процентной ставки, установленной кредитным договором на день получения кредита, но не более 17%.
Объём средств, необходимый на реализацию данного мероприятия, составляет 4 552 млн. рублей х 17% = 773,8 млн. рублей.
Информация об объёмах и источниках финансирования Подпрограммы по годам приведена в приложении N 2 к настоящей Подпрограмме.
Ежегодные объёмы финансирования мероприятий Подпрограммы за счёт средств окружного бюджета будут уточняться исходя из возможностей окружного бюджета на соответствующий год.
V. Условия предоставления и методика расчёта межбюджетных субсидий
При реализации инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства Подпрограммой предусматривается финансирование таких проектов с участием средств окружного бюджета, предоставляемых муниципальным образованиям в автономном округе в форме межбюджетных субсидий.
Распределение указанных субсидий между муниципальными образованиями в автономном округе производится на основании конкурсного отбора, осуществляемого комиссией, создаваемой государственным заказчиком Подпрограммы.
Конкурсный отбор муниципальных образований в автономном округе и инвестиционных проектов для участия в Подпрограмме производится на основе условий участия и оценочных критериев.
Условиями участия в конкурсном отборе являются:
- наличие утверждённой муниципальной программы, аналогичной Подпрограмме;
- наличие утверждённых в установленном порядке правил землепользования и застройки;
- наличие утверждённой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования в автономном округе;
- предоставление обязательства муниципального образования в автономном округе по финансированию муниципальной программы (мероприятий) в размере не менее 2% от объёма межбюджетных субсидий, предусмотренного муниципальному образованию в автономном округе на реализацию Подпрограммы (мероприятий);
- отсутствие нецелевого использования субсидий, получаемых за счёт средств окружного и федерального бюджетов.
Оценочными критериями для конкурсного отбора муниципальных образований в автономном округе и инвестиционных проектов по распределению средств окружного бюджета в виде субсидий между муниципальными образованиями в автономном округе являются:
- наличие разработанного плана формирования и предоставления земельных участков для жилищного строительства, комплексного освоения в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, которые необходимы для строительства жилья в соответствии с целевыми показателями Подпрограммы;
- наличие утверждённого протокола комиссии о состоявшемся аукционе и предоставлении победителю аукциона прав на земельный участок для его комплексного освоения в целях жилищного строительства (для проектов комплексного освоения);
- обеспеченность инвестиционных проектов утверждённой проектно-сметной документацией и наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в строительстве;
- обеспечение (возможность) привлечения муниципальными образованиями иных дополнительных источников финансирования для реализации мероприятий Подпрограммы.
Объём межбюджетных субсидий, доведённый на реализацию мероприятий Подпрограммы, в приоритетном порядке распределяется:
а) на проекты предусматривающие строительство жилья эконом-класса, преимущественно малоэтажного;
б) на незавершённые строительством объекты с высокой степенью готовности и предполагаемые к завершению строительством и вводу в эксплуатацию в планируемом году;
в) на переходящие объекты, строительство которых осуществлялось за счёт средств окружного бюджета в текущем году.
Субсидии, передаваемые в бюджеты муниципальных образований в автономном округе, предоставляются на основании соглашений с муниципальными образованиями в автономном округе (с указанием обязательств по отчётности и контролю и с приложением перечня мероприятий, по которым планируется софинансирование из окружного бюджета).
Методика расчёта межбюджетной субсидии выражается формулой:
,
где:
Vмо - объём субсидий, предоставляемых муниципальному образованию в автономном округе;
Vо - общий объём финансирования Подпрограммы из окружного бюджета;
Змо - объём средств, в соответствии с заявкой муниципального образования в автономном округе;
Зо - суммарный объём средств по заявкам всех участников отбора.
VI. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы
Предусмотренные Подпрограммой меры поддержки инвестиционных проектов на федеральном, региональном и местном уровнях позволят к 2016 году обеспечить коммунальной, транспортной и социальной инфраструктурой земельные участки, обеспечивающие ввод в эксплуатацию 1110 тыс. кв. м жилья, что в свою очередь к 2016 году позволит ввести в эксплуатацию на данных участках 760 тыс. кв. м жилья, из них на участках, предоставленных в собственность или аренду для комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства в соответствии с генеральными планами поселений - 304 тыс. кв. м жилья.
За счёт средств, предусмотренных в рамках Подпрограммы, для возмещения застройщикам и девелоперам части затрат, связанных с оплатой процентов по кредитам, в финансирование строительства объектов коммунальной инфраструктуры планируется привлечь внебюджетные кредитные средства в объёме 4 552 млн. рублей.
Успешная реализация Подпрограммы позволит обеспечить к 2016 году:
- формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности, обеспечивающих комплексное освоение новых территорий под жилищное строительство и развитие существующих территорий жилой застройки;
- опережающее развитие инженерной, социальной и дорожной инфраструктуры для жилищного строительства;
- развитие сегмента строительства жилья экономического класса, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности;
- увеличение притока частных инвестиций в жилищное строительство; развитие первичного рынка жилья и стабилизацию цен на жильё.
Оценка эффективности Подпрограммы
N п/п |
Формулировка критерия (ki) (его обозначение) |
Балльная оценка комплексного критерия, рассчитанная с учётом весового коэффициента |
Примечания |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Наличие федеральной целевой программы (подпрограммы) либо нормативных правовых актов Губернатора автономного округа или Правительства автономного округа, которые содержат рекомендации органам исполнительной власти автономного округа о разработке соответствующих целевых программ |
8 |
|
2. |
Соответствие целей и задач Подпрограммы системе целей и задач, отражаемых в докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования (для главных распорядителей бюджетных средств, формирующих ДРОНДы), в рамках полномочий государственного заказчика (субъекта бюджетного планирования) |
4 |
|
3. |
Наличие прогноза развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода |
2 |
|
4 . |
Цели и задачи Подпрограммы не дублируют цели и задачи других утверждённых программ |
5 |
|
5. |
Обеспечение исключения дублирования мероприятий Подпрограммы мероприятиями других утверждённых программ |
6 |
|
6. |
Наличие необходимых средств (методическое, информационное обеспечение и др.) для определения текущего уровня достижения этапных (годовых) и конечных целей Подпрограммы в процессе её реализации |
1 |
|
7. |
Наличие в Подпрограмме количественно измеримых целевых показателей (индикаторов), отражающих цели и задачи Подпрограммы и достижение результатов её реализации |
2 |
|
8. |
Наличие в рамках реализации Подпрограммы аналогичных программ на муниципальном уровне или соглашений (договоров) о намерениях между госзаказчиком Подпрограммы и органами местного самоуправления по участию в реализации Подпрограммы |
0 |
|
9. |
Наличие в рамках реализации Подпрограммы соглашений (договоров) о намерениях или выполнении работ (поставок продукции) между госзаказчиком Подпрограммы и организациями участниками Подпрограммы по реализации мероприятий Подпрограммы* |
0 |
|
10. |
Наличие в Подпрограмме показателей бюджетной эффективности реализации подпрограммных мероприятий |
0 |
|
11. |
Наличие в Подпрограмме показателей социального эффекта от реализации подпрограммных мероприятий |
5 |
|
12. |
Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий Подпрограммы в отчётном году |
6 |
|
13. |
Уровень фактического финансового обеспечения Подпрограммы с начала её реализации |
0 |
|
14. |
Уровень фактического финансового обеспечения в отчётном году |
0 |
|
15. |
Доля средств, полученных в порядке межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на мероприятия Подпрограммы |
0 |
|
16. |
Наличие капитальных расходов или НИОКР в общем объёме затрат на реализацию Подпрограммы |
5 |
|
17. |
Качество, достоверность и своевременность представляемой заказчиком Подпрограммы информации о ходе реализации Подпрограммы |
0 |
|
18. |
Соблюдение плановых сроков ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в Подпрограмме |
0 |
|
19. |
Соответствие достигнутых в отчётном году целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утверждённым в Подпрограмме |
0 |
|
20. |
Соответствие намеченных в Подпрограмме задач и программных мероприятий полномочиям органов исполнительной власти автономного округа |
5 |
|
21. |
Соотношение региональных показателей к общероссийским показателям |
5 |
|
22. |
Внебюджетное финансирование мероприятий |
4 |
|
|
Суммарное значение частных критериев СуммаКji |
58 |
|
Приложение N 1
к подпрограмме"Комплексное освоение
и развитие территорий
в целях жилищного
строительства"
Перечень
целевых индикаторов и показателей, характеризующих
достижение цели Подпрограммы
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Весовое значение |
Базовое значение (2010 г.) |
Годы |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Обеспеченность муниципальных образований в автономном округе документами территориального планирования |
% |
0,13 |
98,2 |
98,2 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2. |
Обеспеченность муниципальных образований в автономном округе документацией по планировке территорий |
% |
0,13 |
25 |
30 |
50 |
60 |
70 |
80 |
3. |
Доля государственных и муниципальных услуг в сфере строительства, оказываемых в электронном виде |
% |
0,12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
80 |
4. |
Доля органов государственной власти автономного округа, имеющих доступ к пространственным данным и инструментам ИАС УГРТ для использования в своей деятельности |
% |
0,12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
70 |
5. |
Доля органов государственной власти автономного округа, ведомственные информационные ресурсы которых используются для формирования инфраструктуры пространственных данных автономного округа |
% |
0,12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
80 |
6. |
Доля органов государственной власти автономного округа, имеющих доступ к информационным ресурсам инфраструктуры пространственных данных |
% |
0,12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
70 |
7. |
Общая площадь жилья, введённого в эксплуатацию на участках, обеспеченных коммунальной инфраструктурой в рамках Подпрограммы |
тыс. м2 |
0,13 |
62,4 |
72,1 |
99,8 |
147,2 |
187,6 |
253,3 |
8. |
Общая площадь жилья, введённого в эксплуатацию на участках, предоставленных в собственность или аренду для комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства в соответствии с генеральными планами поселений |
тыс. м2 |
0,13 |
0 |
0 |
12,0 |
37,7 |
92,3 |
162,0 |
|
Итого |
|
1,0 |
|
|
|
|
|
|
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 мая 2011 г. N 274-П в настоящее приложение внесены изменения
Приложение N 2
к подпрограмме"Комплексное освоение
и развитие территорий
в целях жилищного
строительства"
Информация
об объёмах и источниках финансирования Подпрограммы
12 мая 2011 г.
млн. рублей
Приложение N 2
к окружной долгосрочной
целевой программе"Жилище"
на 2011 - 2015 годы
Подпрограмма
"Улучшение жилищных условий граждан, проживающих
в Ямало-Ненецком автономном округе"
12 мая 2011 г.
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 мая 2011 г. N 274-П в паспорт настоящего приложения внесены изменения
Паспорт Подпрограммы
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма
Жилищные условия граждан, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - автономный округ), являются важнейшим критерием, характеризующим уровень и качество жизни населения региона в целом.
Острота жилищной проблемы не снижается в автономном округе на протяжении многих лет. В целях решения обозначенной проблемы, в автономном округе в 2006 - 2010 годах действовала окружная целевая программа "Жилище", мероприятия которой были направлены на улучшение жилищных условий различных категорий граждан.
Указанная программа являлась составной частью приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жильё - гражданам России", реализуемого на территории автономного округа.
Настоящая Подпрограмма также имеет своей целью оказание государственной поддержки в обеспечении жильём различных категорий граждан, в том числе:
Направление 1 - выполнение государственных обязательств перед отдельными категориями граждан.
Направление 2 - переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания.
Направление 3 - повышение доступности жилья, в части оказания государственной поддержки в обеспечении жильём молодых семей, развития системы ипотечного жилищного кредитования.
Направление 4 - государственная поддержка граждан, осуществляющих строительство жилья.
Направление 1. Выполнение государственных обязательств
перед отдельными категориями граждан
Важнейшей задачей исполнительных органов власти всех уровней является выполнение законодательно определённых обязательств по обеспечению жильём отдельных категорий граждан.
Федеральными законами от 04 июля 2003 года N 95-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и от 22 августа 2004 года "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" определены категории граждан, обеспечение социальной поддержки которых отнесено к компетенции органов государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе:
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий.
Финансирование мер социальной поддержки вышеуказанных категорий граждан, согласно действующему законодательству Российской Федерации, относится к расходным обязательствам субъекта Российской Федерации.
Федеральными законами от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и от 18 октября 1991 года N 1761-I "О реабилитации жертв политических репрессий" в числе мер социальной поддержки определены меры по обеспечению жильём соответствующих категорий граждан.
Статьёй 13 Жилищного кодекса Российской Федерации к компетенции органов государственной власти субъекта Российской Федерации отнесено определение иных категорий граждан в целях предоставления им жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации.
На основании вышеуказанных федеральных законов, Законом автономного округа от 30 мая 2005 года N 36-ЗАО "О порядке обеспечения жильём граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе" установлены категории граждан, имеющих право на предоставление жилых помещений из жилищного фонда автономного округа: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий; граждане из числа коренных малочисленных народов Севера.
Также на территории автономного округа осуществляется реализация Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 199-ФЗ, согласно которому субъектам Российской Федерации переданы полномочия по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильём отдельных категорий граждан из числа ветеранов и инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учёт до 01 января 2005 года, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны в рамках Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714.
Предоставление социальных выплат гражданам из числа ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, осуществляется за счёт субсидий из федерального бюджета в рамках Федерального закона от 12 января 1995 года N 5 "О ветеранах" и Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов".
Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.
Одним из первоочередных направлений жилищной политики автономного округа является выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. Это обусловлено особым статусом данной категории граждан, как наименее социально защищённой категории. Ежегодно законом автономного округа об окружном бюджете предусматриваются средства на эти цели. Всего в 2006 - 2010 годах за счёт средств окружного бюджета обеспечено жильём 620 детей-сирот, на общую сумму более 900 млн. рублей.
Вместе с тем, ежегодно в списках детей-сирот, у которых наступили основания для внеочередного обеспечения жильём, состоит порядка 300 граждан данной категории, что свидетельствует о необходимости продолжения программных мероприятий по данному направлению.
Обеспечение жильём граждан из числа коренных малочисленных народов Севера.
Территория автономного округа - исконная среда обитания, ведения традиционного образа жизни, традиционного хозяйствования коренных народов Севера. На уровне жизни коренных народов негативно сказывается неудовлетворительное состояние жилищных и социально-бытовых условий. Жилищная проблема является одной из наиболее острых для территорий их компактного проживания.
На учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий по данным за 2010 год состоит 4,7 тыс. семей граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, что составляет более 40% от их общей численности и 24% от общего числа очередников по автономному округу.
Наиболее остро эта проблема стоит в сельских поселениях автономного округа.
Для решения указанной проблемы в автономном округе действовала подпрограмма "Обеспечение жильём граждан из числа коренных малочисленных народов Севера" в составе окружной целевой программы "Жилище". Всего за период 2006 - 2010 годов из окружного бюджета на реализацию подпрограммы было выделено 452 млн. рублей, что позволило обеспечить жильём около 200 семей коренных жителей автономного округа.
Несмотря на реализацию подпрограммы в предыдущий период, наличие большого числа очередников свидетельствует о необходимости продолжения программных мероприятий.
Обеспечение жильём реабилитированных граждан.
Проблема обеспечения жильём реабилитированных граждан обусловлена тем обстоятельством, что на территории автономного округа, в силу исторически сложившихся факторов, проживает значительное число граждан, подвергшихся репрессиям в 30 - 50 годы прошлого столетия и сосланных в северные районы страны.
Реабилитация жертв политических репрессий, подвергнутых таковым на территории Российской Федерации, устранение последствий произвола и обеспечение посильной в настоящее время компенсации материального ущерба является неотъемлемой частью реализации государственной социальной политики.
В 2006 - 2010 годах на территории автономного округа действовали мероприятия по обеспечению жильём реабилитированных граждан в составе окружной целевой программы "Жилище". Всего за период 2006 - 2010 годы оказана поддержка в решении жилищной проблемы порядка 40 семьям реабилитированных граждан.
Вместе с тем, на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий в 2010 году состоит более 90 семей реабилитированных граждан, обеспечение жильём которых относится к обязательствам автономного округа.
Направление 2. Переселение граждан из жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания
Наиболее острой жилищной проблемой в автономном округе является проблема наличия значительного объёма ветхого и аварийного жилищного фонда. В настоящее время ветхий и аварийный жилищный фонд в автономном округе по данным обследований составляет около 940 тыс. кв. м, что составляет 9,6% от его общего объёма.
В указанном фонде проживает порядка 47 тыс. человек, или 9% от общей численности населения.
Проблема наличия значительного объёма ветхого и аварийного жилья в автономном округе является последствием освоения Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. Указанный период характеризовался остаточным принципом финансирования социальной сферы, низким развитием жилищно-коммунального хозяйства, строительством многочисленными ведомствами большого количества быстровозводимого жилья, имеющего степень долговечности 20 - 25 лет, а также временного жилья в виде "вагон-городков", балков и прочих сооружений. На сегодняшний день это жильё практически полностью является непригодным для проживания.
Для сельских районов автономного округа, в свою очередь, характерно наличие большого объёма ветхого жилья в деревянном исполнении, сроком постройки от 40 и более лет.
С целью решения обозначенной проблемы, в автономном округе в 2006 - 2010 годах за счёт средств окружного бюджета финансировались мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.
Всего за период 2006 - 2010 годов было выделено на реализацию мероприятий 3,2 млрд. рублей, переселено 1,7 тыс. семей.
Кроме того, на территории автономного округа в 2008 - 2010 годах действовали региональные программы переселения из аварийного жилья на условиях софинансирования с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
В рамках указанных региональных программ, дополнительно привлечено на условиях софинансирования порядка 140 млн. рублей средств Фонда, переселено из аварийного жилья 110 семей.
Направление 3. Повышение доступности жилья
Оказание государственной поддержки в обеспечении жильём молодых семей
Проблема, связанная с улучшением жилищных условий молодых семей, также является актуальной для автономного округа. В среднем за год около 10% от общего числа очередников в автономном округе составляют молодые семьи. Прежде всего, это связано с наличием на территории автономного округа молодых нефтегазовых городов, имеющих большую долю молодых семей в общей численности населения (г. Ноябрьск, г. Новый Уренгой).
В соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года N 1351, одним из важнейших направлений решения задачи по повышению уровня рождаемости является создание условий для повышения доступности жилья для семей с детьми, в первую очередь для молодых семей с детьми, за счёт реализации региональных программ обеспечения жильём молодых семей.
В целях стимулирования положительных тенденций в демографической ситуации, в 2006 - 2010 годах на территории автономного округа действовала подпрограмма "Обеспечение жильём молодых семей" в составе окружной целевой программы "Жилище".
В указанный период социальными выплатами за счёт средств окружного бюджета в рамках подпрограммы воспользовались 3,9 тыс. молодых семей, общий объём финансирования из окружного бюджета составил 2,1 млрд. рублей. При этом на софинансирование подпрограммы привлечено порядка 72 млн. рублей из федерального бюджета. Кроме того, на один рубль бюджетных средств было привлечено 2,5 рубля внебюджетных средств (собственные и заёмные средства молодых семей).
Несмотря на достигнутые успехи в ходе реализации подпрограммы в предыдущий период, в списках молодых семей, изъявивших желание воспользоваться государственной поддержкой на начало 2010 года около 3,9 тыс. семей.
Таким образом, перед большим числом молодых семей в автономном округе по-прежнему остро стоит жилищная проблема.
Развитие ипотечного жилищного кредитования
Система ипотечного жилищного кредитования развивается на территории автономного округа с 23 апреля 2003 года, когда было подписано Соглашение о сотрудничестве по развитию системы долгосрочного ипотечного жилищного кредитования между Администрацией Ямало-Ненецкого автономного округа и открытым акционерным обществом "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (далее - АИЖК). Цель подписания данного Соглашения - интеграция автономного округа в единую общероссийскую систему ипотечного кредитования, предоставление ипотечных кредитов жителям автономного округа через сеть уполномоченных кредитных организаций с последующим их рефинансированием АИЖК через аккредитованного Регионального оператора.
Во исполнение указанного соглашения, постановлением Губернатора автономного округа от 30 июня 2003 года N 257 создан Региональный оператор ипотечного кредитования - открытое акционерное общество "Ямальская ипотечная компания". Цель его создания - рефинансирование ипотечных кредитов, выданных уполномоченными кредитными организациями жителям автономного округа, выполнение функций сервисного агента по обслуживанию выданных кредитов (аккумуляция платежей заёмщиков, контроль за сохранностью заложенного жилья).
В состав окружной целевой программы "Жилище" на 2006 - 2010 годы входили мероприятия по развитию ипотечного жилищного кредитования, в рамках которых кредитными организациями, а также некоммерческими организациями на территории автономного округа выдавались ипотечные кредиты (займы) на приобретение (строительство) жилья.
В условиях финансового кризиса многие кредитные организации сократили, либо прекратили выдачу ипотечных кредитов. Только 6 банков на территории автономного округа в 2009 году сохранили ипотечные программы. При этом 90% объёма ипотечного кредитования приходится на долю Западно-Сибирского Банка Сбербанка России.
За период 2006 - 2009 годов 10 349 семей в автономном округе воспользовались ипотечными кредитами (займами) на приобретение (строительство) жилья на общую сумму 15 340,04 млн. рублей.
В рамках настоящей Подпрограммы, планируется продолжать мероприятия по развитию ипотечного жилищного кредитования. За счёт средств окружного бюджета молодым семьям будут предоставляться социальные выплаты на оплату первоначального взноса, а также на погашение задолженности по ипотечным кредитам (займам), взятым на приобретение (строительство) жилья.
Основным источником финансирования мероприятий будут являться внебюджетные средства кредитных учреждений (банков и др. организаций).
Направление 4. Государственная поддержка граждан, осуществляющих
жилищное строительство
Государственная поддержка индивидуальных застройщиков.
Индивидуальное жилищное строительство на территории автономного округа на протяжении последних лет является важной составной частью, формирующей жилищный фонд автономного округа.
В последние годы наблюдается тенденция увеличения доли частного жилищного фонда, построенного за счёт средств индивидуальных застройщиков, в общем объёме ввода жилья, а также увеличение количества индивидуальных жилых домов в сельских поселениях автономного округа.
Одним из факторов, способствующих увеличению доли частного жилищного фонда, является оказание государственной поддержки индивидуальному застройщику. Особенно важна поддержка индивидуального застройщика на селе, поскольку значительная часть сельского населения имеет низкие доходы и проживает в ветхом неблагоустроенном жилищном фонде.
В целях поддержки граждан, осуществляющих или имеющих намерения осуществлять индивидуальное жилищное строительство, в автономном округе с 2007 года действовали мероприятия по оказанию поддержки указанной категории граждан.
За 2007 - 2010 годы в рамках окружной целевой программы "Жилище" оказана государственная поддержка более 200 индивидуальным застройщикам на общую сумму 183 млн. рублей.
Вместе с тем, ежегодно более 100 новых индивидуальных застройщиков подают заявление на участие в мероприятиях.
Государственная поддержка граждан, осуществляющих строительство жилых помещений эконом-класса в многоквартирных домах.
В целях стимулирования рынка первичного жилья и оказания поддержки гражданам, инвестирующим свои средства в строительство жилья, в 2009 году постановлением Администрации автономного округа была утверждена окружная целевая программа "Поддержка и стимулирование жилищного строительства в Ямало-Ненецком автономном округе на 2010 - 2012 годы", в рамках которой реализовывались мероприятия по предоставлению социальных выплат гражданам на компенсацию части расходов по оплате процентов при кредитовании на строительство жилых помещений.
Реализация данных мероприятий в 2010 году позволила поддержать платёжеспособный спрос на жильё эконом-класса в строящихся домах, что в свою очередь позволило застройщикам получить необходимые для продолжения строительства оборотные средства.
Компенсация части расходов гражданам по оплате процентов при кредитовании на строительство жилых помещений эконом-класса осуществлялось при заключении гражданином ипотечного кредитного договора (договора займа) с кредитным учреждением на получение целевых денежных средств в связи со строительством жилого помещения.
Социальная выплата предоставлялась гражданам ежемесячно на срок действия кредитного договора (договора займа), но не более 3 лет.
В рамках настоящей Подпрограммы планируется продолжить реализацию данных мероприятий, в целях обеспечения обязательств, взятых автономным округом перед гражданами до 2012 года.
Количество участников мероприятий - 284 семьи.
Невозможность комплексного решения вышеописанной проблемы без использования программно-целевого метода обусловлена следующими причинами:
- социальная значимость проблемы, оказывающей негативное долгосрочное воздействие на социально-экономическую ситуацию в автономном округе, для изменения (преодоления) которой необходимы целенаправленные и скоординированные действия окружных и муниципальных органов управления;
- необходимость вложения значительных объёмов финансовых средств из бюджетов автономного округа и муниципальных образований в автономном округе;
- многообразие, сложность и масштабность задач по созданию благоприятных жилищных условий населению автономного округа;
- необходимость разработки и реализации комплекса мероприятий, увязанных по конкретным целям, ресурсам, срокам выполнения и исполнителям;
- накопленный опыт использования программно-целевого метода для осуществления мер по обеспечению жильём населения автономного округа, результаты анализа реализации ранее действовавших окружных целевых программ, наличие нерешённых в рамках предыдущих окружных целевых программ проблем, а также социально-экономическая и демографическая ситуация в автономном округе.
Вероятными последствиями развития проблемной ситуации, которые могут возникнуть без использования программно-целевого метода, являются:
- замедление темпов развития рынка жилья;
- негативное развитие демографической ситуации (в связи с неблагоприятными жилищными условиями);
- увеличение количества очередников на получение жилья в органах местного самоуправления;
- ухудшение качества жизни населения, рост социальной напряжённости.
II. Основные цели и задачи Подпрограммы
Основная цель Подпрограммы - создание условий для обеспечения населения автономного округа доступным и комфортным жильём.
Для достижения цели Подпрограммы необходимо решить следующие основные задачи:
1) выполнение государственных обязательств перед отдельными категориями граждан;
2) переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания;
3) повышение доступности жилья, путём оказания поддержки в обеспечении жильём молодых семей, развития системы ипотечного жилищного кредитования;
4) государственная поддержка граждан, осуществляющих строительство жилья.
Основным направлением вложения бюджетных средств в рамках Подпрограммы будет являться приобретение жилых помещений в собственность автономного округа на первичном рынке жилья, а также приоритетное направление социальных выплат на строительство жилья и приобретение жилья на первичном рынке.
В рамках решения первой задачи, государственным заказчиком Подпрограммы ежегодно будет определяться номенклатура жилых помещений, необходимых для предоставления гражданам отдельных категорий, в пределах объёмов бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию Подпрограммы.
Сформированная номенклатура жилых помещений будет передаваться в уполномоченную организацию, отобранную по результатам конкурса, для осуществления подбора жилых помещений на первичном рынке жилья у застройщиков и приобретения их в собственность автономного округа за счёт средств, выделенных на реализацию Подпрограммы, для последующего предоставления гражданам на условиях социального найма.
В рамках решения второй задачи, на основании информации органов местного самоуправления о перечне аварийных домов, подлежащих расселению, государственным заказчиком Подпрограммы ежегодно будет определяться номенклатура жилых помещений, необходимых для предоставления гражданам, переселяемым из ветхого и аварийного жилья, признанного непригодным для проживания.
Сформированная номенклатура жилых помещений будет передаваться в уполномоченную организацию, отобранную по результатам конкурса, для осуществления подбора жилых помещений на первичном рынке жилья у застройщиков и приобретения их в собственность автономного округа за счёт средств, выделенных на реализацию Подпрограммы, с последующей передачей в собственность муниципальных образований, для последующего предоставления переселяемым гражданам.
В окружном бюджете ежегодно будут предусматриваться средства для оплаты услуг уполномоченной организации. Кроме того, за счёт средств окружного бюджета будут осуществляться имущественные взносы в некоммерческую организацию, реализующую мероприятия по ликвидации ветхого и аварийного жилья на территории автономного округа.
В рамках решения третьей задачи, будут продолжены мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, с приоритетным направлением бюджетных средств на первичный рынок жилья.
Право на получение социальных выплат в рамках Подпрограммы имеют молодые семьи, в которых возраст каждого из супругов не превышает 35 лет, либо неполные семьи, состоящие из одного молодого родителя, возраст которого не превышает 35 лет, и одного и более детей, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, то есть поставленные на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 года, а также молодые семьи, признанные органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в улучшении жилищных условий после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьёй 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
Порядок предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья и оказания услуг по приобретению жилых помещений эконом-класса на первичном рынке жилья устанавливаются нормативным правовым актом автономного округа.
Молодые семьи - участники Подпрограммы смогут обратиться в уполномоченную организацию для оказания услуг по приобретению жилых помещений эконом-класса на первичном рынке жилья. Отбор уполномоченных организаций осуществляется на конкурсной основе.
Кроме этого, в рамках решения третьей задачи будут реализовываться мероприятия по развитию ипотечного жилищного кредитования на территории автономного округа, включающие в себя предоставление социальных выплат гражданам на оплату первоначального взноса при ипотечном кредитовании на приобретение (строительство) жилья.
В рамках решения четвёртой задачи, будут продолжены мероприятия по предоставлению социальных выплат индивидуальным застройщикам на компенсацию понесённых затрат при строительстве индивидуального дома, а также предоставление социальных выплат гражданам на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на строительство жилых помещений эконом-класса в многоквартирных жилых домах.
Перечень целевых индикаторов и показателей, характеризующих достижение цели, приведён в приложении N 2 к настоящей Подпрограмме.
III. Перечень подпрограммных мероприятий
Реализация системы мероприятий Подпрограммы осуществляется по следующим направлениям:
1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение (мероприятия, не требующие финансирования).
Наименование мероприятий Подпрограммы |
Исполнители мероприятий |
Сроки исполнения |
1 |
2 |
3 |
1. Разработка и утверждение нормативных правовых актов автономного округа, регламентирующих вопросы оказания государственной поддержки в обеспечении жильём граждан, категории которых определены Подпрограммой |
департамент строительства и жилищной политики автономного округа |
IV квартал 2010 года - I квартал 2011 года |
2. Формирование списков очередников из числа отдельных категорий граждан, установленных Законом автономного округа от 30 мая 2005 года N 36-ЗАО |
органы местного самоуправления департамент строительства и жилищной политики автономного округа |
ежегодно в сроки, установленные нормативными правовыми актами автономного округа |
3. Формирование перечней жилых домов и жилых помещений, признанных непригодными для проживания, планируемых к расселению на очередной год в рамках Подпрограммы |
органы местного самоуправления департамент строительства и жилищной политики автономного округа |
ежегодно в сроки, установленные нормативными правовыми актами автономного округа |
4. Формирование списков молодых семей, претендующих на получение социальных выплат в рамках Подпрограммы |
органы местного самоуправления департамент строительства и жилищной политики автономного округа |
ежегодно в сроки, установленные нормативными правовыми актами автономного округа |
5. Формирование списков индивидуальных застройщиков, претендующих на оказание государственной поддержки в рамках Подпрограммы |
органы местного самоуправления |
ежегодно в сроки, установленные нормативными правовыми актами автономного округа |
6. Формирование потребности в жилых помещениях, необходимых для обеспечения жильём участников Подпрограммы на очередной финансовый год |
департамент строительства и жилищной политики автономного округа |
IV квартал текущего года |
7. Размещение государственного заказа на оказание услуг по подбору и приобретению в собственность автономного округа жилых помещений для предоставления гражданам - участникам Подпрограммы |
департамент строительства и жилищной политики автономного округа департамент государственного заказа и торговли автономного округа |
IV квартал текущего года |
8. Отбор банков в соответствии с установленными на федеральном уровне критериями для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат молодым семьям |
департамент строительства и жилищной политики автономного округа |
II квартал текущего года |
9. Отбор уполномоченных организаций, предоставляющих молодым семьям услуги по приобретению жилых помещений эконом-класса на первичном рынке жилья |
департамент строительства и жилищной политики автономного округа |
IV квартал текущего года |
10. Оформление приобретённых жилых помещений в собственность автономного округа |
департамент имущественных отношений автономного округа |
в сроки, установленные действующим законодательством |
11. Принятие решений о предоставлении жилых помещений гражданам на условиях социального найма |
департамент строительства и жилищной политики автономного округа |
после получения номенклатуры жилых помещений, приобретённых организацией |
12. Издание правового акта о распределении жилых помещений по итогам принятых решений |
департамент имущественных отношений автономного округа |
после принятия решения о предоставлении жилых помещений |
13. Заключение договоров социального найма с гражданами |
департамент имущественных отношений автономного округа либо иной орган по доверенности от департамента имущественных отношений автономного округа |
после издания правового акта автономного округа |
14. Издание правового акта автономного округа о передаче жилых помещений в собственность муниципальных образований в автономном округе для предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилья |
департамент имущественных отношений автономного округа |
в сроки, установленные действующим законодательством |
2. Основными направлениями реализации мероприятий, финансируемых из окружного бюджета, являются:
- приобретение за счёт средств окружного бюджета жилых помещений в собственность автономного округа для предоставления на условиях социального найма гражданам из числа отдельных категорий (основание - подпункт 2 пункта 1 статьи 3 Закона автономного округа от 30 мая 2005 года N 36-ЗАО "О порядке обеспечения жильём граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе");
- приобретение за счёт средств окружного бюджета жилых помещений в собственность автономного округа с последующей передачей в собственность муниципальных образований для предоставления гражданам, переселяемым из ветхого и аварийного жилищного фонда (основание - пункт 2 статьи 2 Жилищного кодекса Российской Федерации, пункт 1 статьи 4 Закона автономного округа от 30 мая 2005 года N 36-ЗАО "О порядке обеспечения жильём граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе");
- предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям (основание - пункт 3 статьи 3 Закона автономного округа от 30 мая 2005 года N 36-ЗАО "О порядке обеспечения жильём граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе");
- предоставление социальных выплат индивидуальным застройщикам на компенсацию затрат, понесённых при строительстве индивидуального дома (основание - пункт 3 статьи 3 Закона автономного округа от 30 мая 2005 года N 36-ЗАО "О порядке обеспечения жильём граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе");
- предоставление социальных выплат гражданам на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на строительство жилых помещений эконом-класса в многоквартирных домах (основание - пункт 3 статьи 3 Закона автономного округа от 30 мая 2005 года N 36-ЗАО "О порядке обеспечения жильём граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе").
Подробный перечень мероприятий Подпрограммы, увязанный по срокам и объёмам финансирования, приведён в приложении N 1 к настоящей Подпрограмме.
Порядок реализации мероприятий по каждому направлению утверждается нормативным правовым актом автономного округа.
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 мая 2011 г. N 274-П в раздел IV настоящего приложения внесены изменения
IV. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Основным источником финансирования Подпрограммы являются средства окружного бюджета.
Общий объём финансирования мероприятий Подпрограммы в 2011 - 2015 годах за счёт средств окружного бюджета составит 14 746,6 млн. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 4 451,7 млн. рублей;
2012 год - 2 602,5 млн. рублей;
2013 год - 2 561,5 млн. рублей;
2014 год - 2 565,8 млн. рублей;
2015 год - 2 565,1 млн. рублей.
Справочно: кроме этого, планируется привлечь:
средства федерального бюджета - 1 651 млн. рублей;
средства местных бюджетов - 226,3 млн. рублей;
средства внебюджетных источников (собственные и заёмные средства молодых семей) - 22 110 млн. рублей.
Ежегодные объёмы финансирования мероприятий Подпрограммы могут уточняться, исходя из возможностей бюджетов на соответствующий год.
V. Условия предоставления и методика расчёта межбюджетных субсидий
В рамках Подпрограммы, по направлению оказания государственной поддержки в обеспечении жильем молодых семей, финансирование мероприятий осуществляется путём предоставления муниципальным образованиям в автономном округе межбюджетных субсидий.
Распределение указанных субсидий между муниципальными образованиями в автономном округе производится на основании конкурсного отбора, осуществляемого конкурсной комиссией, создаваемой государственным заказчиком Подпрограммы.
Конкурсный отбор муниципальных образований в автономном округе для участия в Подпрограмме производится на основе условий участия и оценочных критериев.
Условиями участия в конкурсном отборе являются:
- наличие утверждённой муниципальной программы по обеспечению жильём молодых семей;
- предоставление обязательства муниципального образования в автономном округе по финансированию муниципальной программы (мероприятий) в размере не менее 5% от объёма межбюджетных субсидий, предусмотренного муниципальному образованию в автономном округе;
- отсутствие нецелевого использования субсидий, получаемых за счёт средств окружного и федерального бюджетов;
- наличие списка молодых семей, соответствующих условиям Подпрограммы и изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, сформированного на дату подачи предложения на участие в отборе.
Оценочным критерием для распределения средств между муниципальными образованиями в автономном округе в отборе является доля молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и изъявивших желание участвовать в Подпрограмме, проживающих на территории соответствующего муниципального образования в автономном округе, от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и изъявивших желание участвовать в Подпрограмме.
Субсидии, передаваемые в бюджеты муниципальных образований в автономном округе, предоставляются на основании соглашений с муниципальными образованиями в автономном округе (с указанием обязательств по отчётности и контролю и с приложением перечня мероприятий, по которым планируется софинансирование из окружного бюджета).
Размер межбюджетных субсидий определяется в соответствии с методикой расчёта и по результатам конкурса заявок, проводимого конкурсной комиссией.
Методика расчёта межбюджетной субсидии выражается формулой:
,
где:
Vмо - объём субсидий, предоставляемых муниципальному образованию в автономном округе;
Vо - общий объём финансирования Подпрограммы из окружного бюджета;
Hмо - количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и изъявивших желание участвовать в Подпрограмме, проживающих на территории соответствующего муниципального образования в автономном округе;
Hо - общее количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и изъявивших желание участвовать в Подпрограмме, проживающих на территории автономного округа.
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 мая 2011 г. N 274-П в раздел VI настоящего приложения внесены изменения
VI. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы
При реализации Подпрограммы ожидается улучшение жилищных условий с помощью государственной поддержки:
6410 молодых семей;
3295 семей, проживающих в ветхом и аварийном жилье;
914 семей граждан отдельных категорий;
470 индивидуальных застройщиков;
166 граждан, участвующих в строительстве жилых помещений эконом-класса в многоквартирных домах.
Реализация Подпрограммы также обеспечит:
создание условий для повышения доступности жилья и уровня обеспеченности жильём граждан, проживающих в автономном округе;
привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, а также собственных средств граждан;
закрепление положительных демографических тенденций в автономном округе.
Перечень целевых индикаторов и показателей, характеризующих достижение цели, приведён в приложении N 2 к настоящей Подпрограмме.
Оценка эффективности Подпрограммы
N п/п |
Формулировка критерия (кi) (его обозначение) |
Балльная оценка комплексного критерия, рассчитанная с учётом весового коэффициента |
Приме чания |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Наличие федеральной целевой программы (подпрограммы) либо нормативных правовых актов Губернатора автономного округа или Правительства автономного округа, которые содержат рекомендации органам исполнительной власти автономного округа о разработке соответствующих целевых программ |
8 |
|
2. |
Соответствие целей и задач Подпрограммы системе целей и задач, отражаемых в докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования (для главных распорядителей бюджетных средств, формирующих ДРОНДы), в рамках полномочий государственного заказчика (субъекта бюджетного планирования) |
4 |
|
3. |
Наличие прогноза развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода |
2 |
|
4. |
Цели и задачи Подпрограммы не дублируют цели и задачи других утверждённых программ |
5 |
|
5. |
Обеспечение исключения дублирования мероприятий Подпрограммы мероприятиями других утверждённых программ |
6 |
|
6. |
Наличие необходимых средств (методическое, информационное обеспечение и др.) для определения текущего уровня достижения этапных (годовых) и конечных целей Подпрограммы в процессе её реализации |
1 |
|
7. |
Наличие в Подпрограмме количественно измеримых целевых показателей (индикаторов), отражающих цели и задачи Подпрограммы и достижение результатов её реализации |
2 |
|
8. |
Наличие в рамках реализации Подпрограммы аналогичных программ на муниципальном уровне или соглашений (договоров) о намерениях между госзаказчиком Подпрограммы и органами местного самоуправления по участию в реализации Подпрограммы |
0 |
|
9. |
Наличие в рамках реализации Подпрограммы соглашений (договоров) о намерениях или выполнении работ (поставок продукции) между госзаказчиком Подпрограммы и организациями - участниками Подпрограммы по реализации мероприятий Подпрограммы* |
3 |
|
10. |
Наличие в Подпрограмме показателей бюджетной эффективности реализации подпрограммных мероприятий |
6 |
|
11. |
Наличие в Подпрограмме показателей социального эффекта от реализации подпрограммных мероприятий |
5 |
|
12. |
Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий Подпрограммы в отчётном году |
6 |
|
13. |
Уровень фактического финансового обеспечения Подпрограммы с начала её реализации |
0 |
|
14. |
Уровень фактического финансового обеспечения в отчётном году |
0 |
|
15. |
Доля средств, полученных в порядке межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на мероприятия Подпрограммы |
0 |
|
16. |
Наличие капитальных расходов или НИОКР в общем объёме затрат на реализацию Подпрограммы |
0 |
|
17. |
Качество, достоверность и своевременность представляемой заказчиком Подпрограммы информации о ходе реализации Подпрограммы |
0 |
|
18. |
Соблюдение плановых сроков ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в Подпрограмме |
0 |
|
19. |
Соответствие достигнутых в отчётном году целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утверждённым в Подпрограмме |
0 |
|
20. |
Соответствие намеченных в Подпрограмме задач и подпрограммных мероприятий полномочиям органов исполнительной власти автономного округа |
5 |
|
21. |
Соотношение региональных показателей к общероссийским показателям |
2 |
|
22. |
Внебюджетное финансирование мероприятий |
4 |
|
|
Интегральная оценка эффективности Подпрограммы |
59 |
|
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 мая 2011 г. N 274-П настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 1
к подпрограмме"Улучшение жилищных
условий граждан,
проживающих
в Ямало-Ненецком
автономном округе"
Перечень
мероприятий Подпрограммы, объёмы и источники финансирования
12 мая 2010 г.
N п/п |
Виды затрат и мероприятия |
Планируемые объемы финансирования программы, млн. руб. |
Итого 2011 - 2015 годы |
Получатели бюджетных средств (в соответствии с ведомственной классификацией окружного бюджета) |
||||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе" | ||||||||
Цель: создание условий для обеспечения населения Ямало-Ненецкого автономного округа доступным и комфортным жильем | ||||||||
|
Расходы по цели |
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств окружного бюджета |
4 451,741 |
2 602,538 |
2 561,480 |
2 565,799 |
2 565,074 |
14 746,632 |
|
|
справочно: за счет средств федерального бюджета |
335,930 |
328,730 |
328,730 |
328,730 |
328,730 |
1 650,850 |
|
|
справочно: за счет средств местного бюджета |
45,260 |
45,260 |
45,260 |
45,260 |
45,260 |
226,300 |
|
|
справочно: за счет внебюджетных средств |
2 971,000 |
3 565,000 |
4 279,000 |
5 134,000 |
6 161,000 |
22 110,000 |
|
|
Бюджетные инвестиции по цели - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств окружного бюджета |
3 357,130 |
1 565,637 |
1 562,079 |
1 566,398 |
1 565,673 |
9 616,917 |
|
|
Текущие расходы по цели - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств окружного бюджета |
1 094,611 |
1 036,901 |
999,401 |
999,401 |
999,401 |
5 129,715 |
|
|
справочно: за счет средств федерального бюджета |
335,930 |
328,730 |
328,730 |
328,730 |
328,730 |
1 650,850 |
|
|
Расходы по задачам |
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Задача 1. Выполнение государственных обязательств перед отдельными категориями граждан |
516,827 |
390,124 |
386,386 |
390,885 |
390,160 |
2 074,382 |
|
за счет средств окружного бюджета |
482,627 |
363,124 |
359,386 |
363,885 |
363,160 |
1 932,182 |
|
|
справочно: за счет средств федерального бюджета |
34,200 |
27,000 |
27,000 |
27,000 |
27,000 |
142,200 |
|
|
в том числе по мероприятиям |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Приобретение жилья для отдельных категорий граждан в соответствии с Законом автономного округа от 30 мая 2005 года N 36-ЗАО |
478,127 |
363,124 |
359,386 |
363,885 |
363,160 |
1 927,682 |
департамент строительства и жилищной политики автономного округа |
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств окружного бюджета |
478,127 |
363,124 |
359,386 |
363,885 |
363,160 |
1 927,682 |
|
|
в том числе по направлениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
для детей-сирот и лиц из их числа |
353,040 |
237,923 |
238,075 |
238,636 |
238,220 |
1 305,894 |
|
|
для реабилитированных граждан |
49,500 |
49,500 |
50,652 |
49,000 |
49,629 |
248,281 |
|
|
для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера |
75,587 |
75,701 |
70,659 |
76,249 |
75,311 |
373,507 |
|
|
1.2. |
Предоставление социальных выплат гражданам из числа ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей - инвалидов, за счет субсидии из федерального бюджета в рамках Федерального закона от 12 января 1995 года N 5 "О ветеранах" и Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181 "О социальной защите инвалидов" |
27,000 |
27,000 |
27,000 |
27,000 |
27,000 |
135,000 |
департамент строительства и жилищной политики автономного округа |
текущие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
справочно: за счет средств федерального бюджета |
27,000 |
27,000 |
27,000 |
27,000 |
27,000 |
135,000 |
|
|
1.3. |
Предоставление социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны в рамках Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 года N 714 |
11,700 |
|
|
|
|
11,700 |
|
текущие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств окружного бюджета |
4,500 |
|
|
|
|
4,500 |
|
|
справочно: за счет средств федерального бюджета |
7,200 |
|
|
|
|
7,200 |
|
|
2. |
Задача 2. Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания |
2 882,513 |
1 202,513 |
1 202,693 |
1 202,513 |
1 202,513 |
7 692,745 |
|
за счет средств окружного бюджета |
2 882,513 |
1 202,513 |
1 202,693 |
1 202,513 |
1 202,513 |
7 692,745 |
|
|
в том числе по направлениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Приобретение жилья для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания |
1 202,513 |
1 202,513 |
1 202,693 |
1 202,513 |
1 202,513 |
6 012,745 |
департамент строительства и жилищной политики автономного округа |
|
в том числе оказание агентстских услуг (текущие расходы) |
3,510 |
|
|
|
|
3,510 |
|
2.2. |
Имущественные взносы в некоммерческую организацию (бюджетные инвестиции) |
1 680,000 |
|
|
|
|
1 680,000 |
департамент строительства и жилищной политики автономного округа |
3. |
Задача 3. Повышение доступности жилья |
1 206,931 |
1 206,931 |
1 206,931 |
1 206,931 |
1 206,931 |
6 034,655 |
|
текущие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств окружного бюджета |
905,201 |
905,201 |
905,201 |
905,201 |
905,201 |
4 526,005 |
|
|
справочно: за счет средств федерального бюджета |
301,730 |
301,730 |
301,730 |
301,730 |
301,730 |
1 508,650 |
|
|
в том числе по мероприятиям |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Предоставление социальных выплат молодым семьям |
1 252,191 |
1 252,191 |
1 252,191 |
1 252,191 |
1 252,191 |
6 260,955 |
трансферты бюджетам муниципальных образований |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств окружного бюджета |
905,201 |
905,201 |
905,201 |
905,201 |
905,201 |
4 526,005 |
|
|
за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" |
301,730 |
301,730 |
301,730 |
301,730 |
301,730 |
1 508,650 |
|
|
справочно: предоставление социальных выплат молодым семьям за счет средств местных бюджетов |
45,260 |
45,260 |
45,260 |
45,260 |
45,260 |
226,300 |
|
|
3.2. |
Предоставление ипотечных кредитов гражданам |
2 971,000 |
3 565,000 |
4 279,000 |
5 134,000 |
6 161,000 |
22 110,000 |
|
за счет внебюджетных средств |
2 971,000 |
3 565,000 |
4 279,000 |
5 134,000 |
6 161,000 |
22 110,000 |
|
|
4. |
Задача 4. Государственная поддержка граждан, осуществляющих строительство жилья |
181,400 |
131,700 |
94,200 |
94,200 |
94,200 |
595,700 |
|
текущие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств окружного бюджета |
181,400 |
131,700 |
94,200 |
94,200 |
94,200 |
595,700 |
|
|
в том числе по мероприятиям |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Предоставление социальных выплат индивидуальным застройщикам для компенсации затрат, понесенных при строительстве индивидуального дома |
94,200 |
94,200 |
94,200 |
94,200 |
94,200 |
471,000 |
департамент строительства и жилищной политики автономного округа |
4.2. |
Предоставление социальных выплат гражданам на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на строительство жилых помещений эконом-класса в многоквартирных домах |
87,200 |
37,500 |
|
|
|
124,700 |
департамент строительства и жилищной политики автономного округа |
По-видимому, в тексте таблицы допущены опечатки. Номера названных Федеральных законов от 12 января 1995 года и от 24 ноября 1995 года следует читать как "N 5-ФЗ и N 181-ФЗ" соответственно
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 мая 2011 г. N 274-П настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 2
к подпрограмме"Улучшение жилищных
условий граждан,
проживающих
в Ямало-Ненецком
автономном округе"
Перечень
целевых индикаторов и показателей, характеризующих
достижение цели Подпрограммы
12 мая 2011 г.
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Весовое значение |
Базовое значение (2010 г.) |
Планируемый период |
Целевое значение показателя |
||||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||||
1. |
Количество семей, улучшивших жилищные условия, по всем категориям граждан - участников подпрограммы, в том числе |
семей |
0,34 |
|
2 973 |
2 053 |
2 053 |
2 080 |
2 096 |
11 255 |
1.1. |
детей - сирот и лиц из их числа |
семей |
|
194 |
200 |
133 |
136 |
138 |
135 |
742 |
1.2. |
реабилитированных граждан |
семей |
|
12 |
12 |
19 |
12 |
11 |
16 |
70 |
1.3. |
граждан из числа коренных малочисленных народов Севера |
семей |
|
25 |
20 |
18 |
19 |
18 |
22 |
97 |
1.4. |
ветеранов Великой Отечественной войны |
семей |
|
84 |
5 |
|
|
|
|
5 |
1.5. |
проживающих в ветхом жилье, признанном непригодным для проживания |
семей |
|
558 |
1 194 |
507 |
510 |
537 |
547 |
3 295 |
1.6. |
молодых семей |
семей |
|
1 892 |
1 282 |
1 282 |
1 282 |
1 282 |
1 282 |
6 410 |
1.7. |
индивидуальных застройщиков |
семей |
|
102 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
470 |
1.8. |
получившим социальные выплаты на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на строительство жилья эконом-класса |
семей |
|
159 |
166 |
|
|
|
|
166 |
2. |
Площадь жилья, построенного (приобретённого) с помощью социальных выплат, в том числе |
кв. м |
0,33 |
92 910 |
91 600 |
83 200 |
83 200 |
83 200 |
83 200 |
424 400 |
2.1. |
Площадь жилья, построенного (приобретённого) молодыми семьями с помощью социальных выплат |
кв. м |
|
77 220 |
73 800 |
73 800 |
73 800 |
73 800 |
73 800 |
369 000 |
2.2. |
Площадь жилья, построенного индивидуальными застройщиками, получившими социальные выплаты |
кв. м |
|
7 290 |
9 400 |
9 400 |
9 400 |
9 400 |
9 400 |
47 000 |
2.3. |
Площадь жилья, построенного гражданами, получившими социальные выплаты на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на строительство жилья эконом-класса |
кв. м |
|
8 400 |
8 400 |
|
|
|
|
8 400 |
3. |
Доля ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде (% от общей площади жилищного фонда) |
% |
0,33 |
9,589 |
9,235 |
8,881 |
8,527 |
8,173 |
7,819 |
7,819 |
|
Итого |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 3
к окружной долгосрочной
целевой программе"Жилище"
на 2011 - 2015 годы
Подпрограмма
"Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности,
в том числе молодых семей и молодых специалистов"
Паспорт Подпрограммы
Наименование Подпрограммы |
подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" (далее - Подпрограмма) |
Основание для разработки |
распоряжение Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 01 ноября 2010 года N 288-РП "О разработке окружной долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы |
Госзаказчик |
департамент по развитию агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа |
Разработчики Подпрограммы |
департамент по развитию агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа |
Цели и задачи Подпрограммы |
цель: - государственная поддержка решения жилищной проблемы граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий; задача: - финансовая поддержка граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечение доступным жильём молодых семей и молодых специалистов на селе путём предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности |
Сроки и этапы реализации |
2011 - 2015 годы |
Важнейшие целевые индикаторы и показатели по годам реализации Подпрограммы |
количество семей граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия - 1812, в том числе: 2011 год - 300; 2012 год - 326; 2013 год - 358; 2014 год - 394; 2015 год - 434 |
Основные направления реализации мероприятий |
Подпрограмма направлена на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечение доступным жильём молодых семей и молодых специалистов на селе, создание условий для закрепления молодых семей и молодых специалистов в агропромышленном комплексе и социальной сфере села, приостановление миграции сельской молодёжи; привлечение для финансового обеспечения средств внебюджетных источников финансирования |
Объемы финансирования |
общий объём средств окружного бюджета, который планируется направить на реализацию Подпрограммы, составляет 4 273,0 млн. рублей, в том числе по годам: 2011 год - 700,0 млн. рублей; 2012 год - 770,0 млн. рублей; 2013 год - 847,0 млн. рублей; 2014 год - 931,0 млн. рублей; 2015 год - 1 025,0 млн. рублей. Кроме этого, планируется привлечь: - средства федерального бюджета - 437,100 млн. рублей; - средства бюджетов муниципальных образований в автономном округа - 150,700 млн. рублей; - средства внебюджетных источников (средства населения) - 291,7 млн. рублей |
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы |
в результате реализации мероприятий Подпрограммы за пять лет будут улучшены жилищные условия 1 812 семьям |
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма
За период 2007 - 2009 годов социальными выплатами за счёт средств федерального и окружного бюджетов в рамках мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, окружной целевой программы "Жилище" на 2006 - 2010 годы воспользовались 387 семей, общий объём финансирования составил 803,112 млн. рублей.
Вместе с тем, сводный список граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий составляет более 900 участников на 2010 год.
Проблема, связанная с улучшением жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, остаётся актуальной на протяжении последних лет и является одним из направлений повышения уровня и качества жизни сельского населения, необходимых для улучшения демографической ситуации и формирования высокопрофессиональных трудовых кадров села в целях обеспечения устойчивого развития сельских территорий.
Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов государственной власти всех уровней, а также органов местного самоуправления и других организаций, что обуславливает необходимость применения программных методов.
II. Основные цели и задачи Подпрограммы
Цель Подпрограммы - государственная поддержка решения жилищной проблемы граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Задача Подпрограммы - финансовая поддержка граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечение доступным жильём молодых семей и молодых специалистов на селе путём предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности.
Перечень целевых индикаторов и показателей, характеризующих
достижение цели Подпрограммы
N п/п |
Цели, задачи, индикаторы |
Единица измерения |
Вес показателя |
Базовое значение 2010 год |
Значение показателя по годам |
||||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||||
1. |
Количество семей граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия |
% |
1 |
250 |
300 |
326 |
358 |
394 |
434 |
Подпрограмма разработана на период 2011 - 2015 годов и реализуется в один этап.
III. Перечень подпрограммных мероприятий
Реализация мероприятий подпрограммы будет направлена на решение поставленной цели и стратегической задачи.
Основным мероприятием Подпрограммы является предоставление гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.
Объёмы финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы, увязанные по срокам, приведены в таблице 1.
Полномочия по исполнению мероприятия определены пунктом 1 постановления Администрации автономного округа от 13 мая 2008 года N 231-А "Об определении уполномоченного органа исполнительной власти Ямало-Ненецкого автономного округа для взаимодействия с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации".
Таблица 1
млн. руб.
Наименование мероприятия |
Всего |
Объёмы финансирования по годам |
||||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |
5152,500 |
844,000 |
928,400 |
1021,200 |
1123,300 |
1235,600 |
Порядок реализации основных мероприятий Подпрограммы определяется нормативными правовыми актами автономного округа.
IV. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Основными источниками финансирования Подпрограммы являются средства федерального, окружного и (или) местного бюджетов.
Общий объём финансирования мероприятий Подпрограммы в 2011 - 2015 годах предлагается определить в размере 5 152,500 млн. рублей, в том числе по годам:
млн. рублей
|
Всего 2011 - 2015 годы |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" |
5152,500 |
844,000 |
928,400 |
1021,200 |
1123,300 |
1235,600 |
Объём средств федерального бюджета |
437,100 |
71,600 |
78,800 |
86,600 |
95,300 |
104,800 |
Объём средств окружного бюджета |
4273,000 |
700,000 |
770,000 |
847,000 |
931,000 |
1025,000 |
Объём средств местного бюджета |
150,700 |
24,600 |
27,000 |
29,800 |
33,400 |
35,900 |
Объём средств внебюджетных источников |
291,700 |
47,800 |
52,600 |
57,800 |
63,600 |
69,900 |
Ежегодные объёмы финансирования мероприятий Подпрограммы за счёт средств окружного и местного бюджетов могут уточняться, исходя из возможностей окружного и местного бюджетов на соответствующий год.
V. Условия предоставления и методика расчёта межбюджетных субсидий
Предоставление межбюджетных субсидий Подпрограммой не предусмотрено.
VI. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы
В результате реализации мероприятий Подпрограммы за пять лет будут улучшены жилищные условия 1 812 семьям.
Оценка эффективности Подпрограммы
N п/п |
Формулировка критерия (кi) (его обозначение) |
Балльная оценка комплексного критерия, рассчитанная с учётом весового коэффициента |
Примечание |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Наличие федеральной целевой программы (подпрограммы) либо нормативных правовых актов Губернатора автономного округа или Правительства автономного округа, которые содержат рекомендации органам исполнительной власти автономного округа о разработке соответствующих целевых программ |
8 |
|
2. |
Соответствие целей и задач Подпрограммы системе целей и задач, отражаемых в докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования (для главных распорядителей бюджетных средств, формирующих ДРОНДы), в рамках полномочий государственного заказчика (субъекта бюджетного планирования) |
4 |
|
3. |
Наличие прогноза развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода |
2 |
|
4. |
Цели и задачи Подпрограммы не дублируют цели и задачи других утверждённых программ |
5 |
|
5. |
Обеспечение исключения дублирования мероприятий Подпрограммы мероприятиями других утверждённых программ |
6 |
|
6. |
Наличие необходимых средств (методическое, информационное обеспечение и др.) для определения текущего уровня достижения этапных (годовых) и конечных целей Подпрограммы в процессе её реализации |
1 |
|
7. |
Наличие в Подпрограмме количественно измеримых целевых показателей (индикаторов), отражающих цели и задачи Подпрограммы и достижение результатов её реализации |
2 |
|
8. |
Наличие в рамках реализации Подпрограммы аналогичных программ на муниципальном уровне или соглашений (договоров) о намерениях между госзаказчиком Подпрограммы и органами местного самоуправления по участию в реализации Подпрограммы |
0 |
|
9. |
Наличие в рамках реализации Подпрограммы соглашений (договоров) о намерениях или выполнении работ (поставок продукции) между госзаказчиком Подпрограммы и организациями - участниками Подпрограммы по реализации мероприятий Подпрограммы* |
3 |
|
10. |
Наличие в Подпрограмме показателей бюджетной эффективности реализации подпрограммных мероприятий |
6 |
|
11. |
Наличие в Подпрограмме показателей социального эффекта от реализации подпрограммных мероприятий |
5 |
|
12. |
Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий Подпрограммы в отчётном году |
6 |
|
13. |
Уровень фактического финансового обеспечения Подпрограммы с начала её реализации |
0 |
|
14. |
Уровень фактического финансового обеспечения в отчётном году |
0 |
|
15. |
Доля средств, полученных в порядке межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на мероприятия Подпрограммы |
0 |
|
16. |
Наличие капитальных расходов или НИОКР в общем объёме затрат на реализацию Подпрограммы |
0 |
|
17. |
Качество, достоверность и своевременность представляемой заказчиком Подпрограммы информации о ходе реализации Подпрограммы |
0 |
|
18. |
Соблюдение плановых сроков ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в Подпрограмме |
0 |
|
19. |
Соответствие достигнутых в отчётном году целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утверждённым в Подпрограмме |
0 |
|
20. |
Соответствие намеченных в Подпрограмме задач и подпрограммных мероприятий полномочиям органов исполнительной власти автономного округа |
5 |
|
21. |
Соотношение региональных показателей к общероссийским показателям |
2 |
|
22. |
Внебюджетное финансирование мероприятий |
4 |
|
|
Интегральная оценка эффективности Подпрограммы |
59 |
|
Приложение N 4
к окружной долгосрочной
целевой программе"Жилище"
на 2011 - 2015 годы
Подпрограмма
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"
Паспорт Подпрограммы
Наименование Подпрограммы |
подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" (далее - Подпрограмма) |
Основание для разработки |
распоряжение Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 01 ноября 2010 года N 288-РП "О разработке окружной долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы |
Государственные заказчики Подпрограммы |
департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа; департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа |
Разработчики Подпрограммы |
департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа |
Цель Подпрограммы |
обеспечение к 2015 году нормативного качества всех видов коммунальных услуг в объёме, необходимом для потребителей, при надёжной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры |
Задачи Подпрограммы |
- обеспечение надёжности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счёт строительства, реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; - создание условий для развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; - снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
2011 - 2015 годы |
Важнейшие целевые индикаторы и показатели по годам реализации Подпрограммы |
уровень износа коммунальной инфраструктуры: 2011 год - 51,0%; 2012 год - 50,5%; 2013 год - 50,0%; 2014 год - 49,5%; 2015 год - 49,0% Доля организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе не более чем 25%, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло- и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению: 2011 год - 75,0%; 2012 год - 78,0%; 2013 год - 80,0%; 2014 год - 80,0%; 2015 год - 80,0%. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объёме отпуска тепловой энергии: 2011 год - 13,2%; 2012 год - 13,0%; 2013 год - 12,0%; 2014 год - 11,5%; 2015 год - 11,0% |
Основные направления реализации мероприятий |
- софинансирование проектов модернизации (реконструкции) объектов жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры; - строительство объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа; - реализация программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе; - развитие государственно-частного партнёрства с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов коммунальной инфраструктуры |
Объёмы и источники финансирования Подпрограммы |
объём финансирования Подпрограммы за счёт средств окружного бюджета составит 27 712,126 млн. рублей, в том числе: 2011 год - 2 229,682 млн. рублей; 2012 год - 5 408,528 млн. рублей; 2013 год - 4 431,420 млн. рублей; 2014 год - 8 752,448 млн. рублей; 2015 год - 6 890,048 млн. рублей. Планируется привлечь: - средства бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе - 779,216 млн. рублей; - внебюджетные средства - 1 476,221 млн. рублей |
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы |
Ожидаемые результаты: - снижение уровня износа основных фондов коммунальной инфраструктуры; - повышение качества жилищно-коммунальных услуг; - создание мотивационных механизмов повышения эффективности деятельности жилищно-коммунального комплекса; - стимулирование привлечения инвестиционных ресурсов в сферу жилищно-коммунальных услуг |
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма
Важнейшими приоритетами в жилищной политике Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - автономный округ) являются обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и доступности коммунальных услуг для населения, внедрение энергоэффективных решений.
Для выполнения приоритетных задач социально-экономического развития Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р "О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года" необходимо добиться:
- создания механизмов модернизации жилищно-коммунального хозяйства;
- улучшения состояния окружающей среды;
- снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- достижения финансовой устойчивости предприятий коммунальной сферы;
- качественного и надёжного обеспечения населения автономного округа питьевой водой.
Постановлением Законодательного Собрания автономного округа от 09 декабря 2009 года N 1990 "О стратегии социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2010 года" определены приоритетные направления социально-экономической политики, в соответствии с которыми определены стратегии на комфортное жильё, обеспечение устойчивого энергоснабжения, охрана окружающей среды, удешевление электроэнергии, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства на основе энергосбережения и внедрения инновационных технологий, путём реализации проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Коммунальный комплекс автономного округа включает в себя:
- 246 единиц котельных;
- 65 электростанций и 2022 трансформаторных подстанций;
- 41 водоочистное сооружение;
- 29 канализационных очистных сооружений;
- 376 насосных станций подъёма воды;
- 141 канализационную насосную станцию;
- тепловых сетей протяжённостью 1976,42 км, электрических сетей протяжённостью 6923,6 км, водопроводных сетей протяжённостью 1987,73 км, канализационных сетей протяжённостью 988,91 км.
Продолжительная и суровая зима предъявляет особые требования к надёжности и устойчивости систем жизнеобеспечения. Как район Крайнего Севера, автономный округ имеет особое правовое регулирование (подготовка к зиме, своевременная доставка топлива в рамках досрочного завоза занимают важное место в деятельности отрасли в этих районах). Это во многом определяет специфику бюджетного финансирования и направления расходования бюджетных средств. Другой особенностью северной и западной территорий автономного округа является отсутствие централизованного электроснабжения. Электроэнергию вырабатывают малые автономные дизельные электростанции, что существенно удорожает и снижает устойчивость электроснабжения. Тарифы на электроэнергию в автономном округе значительно выше, чем в большинстве других регионов Российской Федерации. При этом топливная составляющая в себестоимости производства электроэнергии и тепла на многих предприятиях электроснабжения и теплоснабжения достигает соответственно 60 - 65%, что заметно выше среднероссийского уровня (13% и 27% соответственно). Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется использованием устаревших принципов при построении систем энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также широким спектром морально устаревшего оборудования в системах коммунальной инфраструктуры, что ведёт к низким коэффициентам полезного действия мощностей и значительным потерями энергоносителей.
Отсутствие нормального водно-химического режима при эксплуатации котлов, применение неэффективных теплоизоляционных материалов приводит к сокращению сроков эксплуатации котельного оборудования и систем транспортировки теплоносителя. В настоящее время требуется полная замена около 22% магистральных сетей. В муниципальных образованиях город Лабытнанги, Шурышкарский район, Тазовский район отсутствуют водоочистные сооружения. В муниципальных образованиях Красноселькупский, Приуральский, Тазовский, Шурышкарский, Ямальский районы отсутствуют канализационные очистные сооружения.
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры автономного округа по состоянию на 01 января 2010 года составил 51,3%, и увеличился на 3,3% по сравнению с 2009 годом.
Основные мероприятия, направленные на снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры, реализовывались в рамках подпрограммы "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа до 2010 года" в период 2006 - 2010 годов, разработанной с учётом положений подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры", входящей в Федеральную целевую программу "Жилище" на 2002 - 2010 годы.
За данный период не удалось достичь заданного уровня в связи с фактическим снижением финансирования мероприятий указанной подпрограммы. Объём финансирования, направленный на мероприятия по капитальному ремонту и подготовке объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период является планово-предупредительным, и не влияет на балансовую стоимость основных фондов, в результате чего показатель износа объектов коммунальной инфраструктуры существенно не изменяется.
Также в результате реализации подпрограммы не удалось достичь к 2009 году 64% доли частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, в общем количестве всех организаций коммунального комплекса (по факту 42%).
Анализ деятельности коммунальных предприятий автономного округа показывает, что в настоящее время невысокий процент инвестиций в сферу коммунальных услуг обусловлен рядом причин:
- краткосрочность действия тарифных планов и привязка тарифного регулирования к бюджетному процессу, планирование в котором осуществляется на срок не более трёх лет;
- методы тарифного регулирования, не дающие стимулов организациям коммунального сектора повышать эффективность и осуществлять долгосрочные инвестиции;
- отсутствие инструментов страхования риска невозврата инвестиций;
- зависимость коммунального сектора от финансовых возможностей бюджетов через механизмы дотирования убытков;
- неустойчивость финансового состояния большинства организаций коммунального комплекса, не гарантирующая его платёжеспособность и инвестиционную привлекательность (капитальных вложений) в долгосрочной перспективе в границах допустимого уровня риска;
- отсутствие инвентаризации и государственной регистрации большинства объектов коммунального сектора;
- высокие скрытые технологические риски;
- недостаточность проектных возможностей, а отсюда отсутствие качественных проектов инвестирования в объекты коммунального сектора;
- нехватка качественного персонала в коммунальном секторе.
Проблема инвестиционной непривлекательности коммунального сектора должна решаться комплексно и последовательно. В условиях отрицательной рентабельности деятельности предприятий коммунального комплекса для частного инвестора важна по меньшей мере способность предприятий к самовосстановлению на основе экономически обоснованного плана финансового оздоровления организации, содержащего не только мероприятия по реструктуризации долгов, но также и такие меры, как слияние предприятий, применение концессий, сокращение условно-постоянных затрат, оптимизация загрузки производственных и инфраструктурных мощностей, освобождение от непрофильных активов (продажа).
В экономике жилищной сферы до настоящего времени не удалось обеспечить существенного улучшения ситуации. Большинство эксплуатационных предприятий являются убыточными, кредиторская задолженность превышает дебиторскую, увеличиваются суммы, выделяемые на покрытие убытков. Кроме того, объективно повышенные эксплуатационные издержки, связанные с более продолжительным отопительным периодом, с высокой стоимостью привозного сырья, материалов и топлива в сочетании с высоким уровнем условно постоянных затрат, дополняются последствиями нерационального хозяйствования, применения изношенного оборудования, устаревшей техники и технологии.
Для обеспечения перехода к новой модели устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса автономного округа в условиях рыночной экономики необходим комплексный подход к развитию и модернизации жилищно-коммунального хозяйства с использованием программно-целевого метода.
Прогноз развития сложившейся проблемной ситуации без использования
программно-целевого метода
Необходимость повышения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса региона очевидна. При сохранении существующего положения дел в рассматриваемой сфере, прогноз развития проблемной ситуации является неблагоприятным.
Если не будет принята подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" окружной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы, в этом случае будут усиливаться следующие негативные тенденции:
- возрастёт износ объектов коммунальной инфраструктуры;
- возрастут потери топливно-энергетических ресурсов при транспортировке до конечного потребителя;
- увеличится доля убыточных организаций жилищно-коммунального комплекса от общего количества организаций, реализующих жилищно-коммунальные услуги;
- увеличится нагрузка окружного бюджета в части выделения средств на покрытие убытков предприятиям, оказывающим коммунальные услуги населению в величине, не возмещающей издержки;
- снизятся темпы развития коммунальной сферы на основе государственно-частного партнёрства.
II. Основные цели и задачи Подпрограммы
Целью Подпрограммы является обеспечение к 2015 году нормативного качества всех видов коммунальных услуг в объёме, необходимом для потребителей, при надёжной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры.
В рамках выполнения Подпрограммы (наряду с бюджетным финансированием предусмотренных мероприятий) планируется создать условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры. На этих условиях будут реализовываться проекты в муниципальных образованиях в автономном округе и программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры. Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальных образованиях в автономном округе - участниках Подпрограммы - приведёт к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг.
Подпрограмма основана на следующих базовых принципах:
- открытый (недискриминационный) отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
- софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением бюджетных средств и средств внебюджетных источников;
- бюджетное инвестирование в объекты капитального строительства;
- развитие различных форм государственно-частного партнёрства с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры с использованием бюджетных средств в целях снижения рисков инвестирования;
- использование для формирования плана Подпрограммы мероприятий программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований в автономном округе.
Для реализации целей Программы к 2015 году предполагается решение следующих задач:
- обеспечение надёжности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счёт строительства, реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;
- создание условий для развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры.
Перечень целевых индикаторов и показателей, характеризующих достижение цели, приведён в приложении N 1 к настоящей Подпрограмме
III. Перечень подпрограммных мероприятий
Решение задач Подпрограммы будет осуществляться путём реализации мероприятий по следующим направлениям:
1. Софинансирование проектов модернизации (реконструкции) объектов жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры.
2. Строительство объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа.
3. Реализация программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований в автономном округе.
4. Развитие государственно-частного партнёрства с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов коммунальной инфраструктуры.
Подробный перечень мероприятий Подпрограммы по направлениям 2 и 3 представлен в приложениях NN 2, 3 к настоящей Подпрограмме.
Государственные капитальные вложения за счёт средств окружного бюджета будут предусматриваться для реализации проектов строительства и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на условиях, определяемых государственными заказчиками Подпрограммы, а также за счёт средств местных бюджетов и внебюджетных источников. Проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры могут включать строительство отдельных объектов, в том числе связанных с решением экологических задач, например, строительство полигонов твёрдых бытовых отходов или мусороперерабатывающих заводов.
Приоритет отдаётся мероприятиям, финансирование которых ранее осуществлялось в рамках Подпрограммы, при условии достижения ими высоких целевых индикаторов и показателей эффективности.
Ежегодно государственные заказчики Подпрограммы будут проводить отбор муниципальных образований в автономном округе для участия в реализации мероприятий Подпрограммы. Отбор мероприятий будет проводиться в соответствии с утверждёнными порядками и правилами.
Преобразование жилищно-коммунального комплекса автономного округа в устойчивую систему жизнеобеспечения, сбалансированную по финансовым потребностям и возможностям, юридическим правам и ответственности, обуславливается комплексом мероприятий по совершенствованию системы финансирования. Предполагается рациональное сочетание бюджетного и "тарифного" финансирования с ориентацией на оплату потребителями реальной стоимости услуг, установление чётких правил и процедур формирования тарифов, обеспечивающих сбалансированность затрат на повышение качества услуг с платёжеспособностью потребителей. Направление по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры планируется реализовывать с участием программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований в автономном округе, финансирование мероприятий данных программ будет реализовываться с помощью утверждённой методики.
Финансовое оздоровление предприятий жилищно-коммунального хозяйства предполагается осуществлять поэтапно, посредством проведения уточняющей инвентаризации их дебиторской (в том числе нереальной к взысканию) и кредиторской задолженности, с последующей реструктуризацией объёмов выявленных задолженностей и обязательным одновременным принятием программ финансового оздоровления, направленных на изменение условий финансирования организаций отрасли с целью недопущения ухудшения их состояния в дальнейшем, а также реализацией механизмов развития частных профессиональных управляющих компаний, предприятий энергоснабжения и ресурсоснабжения.
Основными направлениями по развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры являются:
1. Строительство новых объектов и систем коммунальной инфраструктуры, выполнение проектно-изыскательских работ, замена сетей и оборудования.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры предполагает проведение мероприятий, направленных на улучшение технико-экономических и качественных показателей оборудования и сооружений, неэффективных с точки зрения ресурсных затрат на содержание и обслуживание. Модернизация объектов инфраструктуры позволит снизить на 25 - 30% удельные затраты электроэнергии, топлива, численность работающих.
Основными причинами, влияющими на снижение эффективности работы оборудования и сооружений, являются:
- находящиеся на коммунальных предприятиях основные фонды в процессе эксплуатации изнашиваются, в результате чего ухудшаются их технико-экономические характеристики и увеличиваются затраты на ремонт и содержание;
- традиционные технологии предоставления коммунальных услуг устаревают, появляются новые, более энергоэффективные и экономически выгодные.
Традиционно объёмы финансирования модернизации систем коммунальной инфраструктуры увязывают с износом оборудования и сооружений, который определяется методом уменьшения стоимости по времени эксплуатации по данным бухгалтерского учёта. Вторым определяющим фактором служит необходимость поддержания требуемого уровня надёжности и ресурсной эффективности работы оборудования и сооружений. Эти факторы в совокупности определяют и комплекс мероприятий по модернизации.
Такой подход, как правило, не позволяет в полной мере учесть влияние результатов проведённых работ по модернизации на системные характеристики объектов жилищно-коммунального комплекса в целом и установить их взаимосвязь с потребностями в финансовых ресурсах.
2. Модернизация коммунальной инфраструктуры, в рамках которой планируются следующие мероприятия:
1) в системе теплоснабжения:
- модернизация и перевод на более экономически выгодные виды топлива централизованных систем теплоснабжения с высокой плотностью тепловой нагрузки;
- частичная децентрализация систем, находящихся в зоне предельной эффективности централизованного теплоснабжения;
- децентрализация систем теплоснабжения с низкой плотностью тепловой нагрузки и высокими потерями на сетях;
2) в секторе водоснабжения и водоотведения:
- обеспечение надлежащего качества, эксплуатационной надёжности и безопасности систем водоснабжения и канализации как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;
- обеспечение рационального использования воды и выполнения природоохранных требований;
- повышение эффективности производства услуг водоснабжения и водоотведения с одновременным снижением нерациональных затрат, сокращением потерь и утечек, снижением удельного расхода ресурсов при производстве услуг;
- оптимизация инфраструктуры (с учётом подключения в будущем новых потребителей услуг) и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата;
3) сфера обращения с отходами:
- существующая система сбора, вывоза и размещения отходов функционирует недостаточно эффективно, местами с нарушением санитарных и природоохранных требований. Поэтому одним из важных направлений инвестиционной деятельности в поселениях автономного округа является разработка и реализация мер по совершенствованию процесса обращения с отходами, что требует наряду с другими мероприятиями строительства систем утилизации твёрдых бытовых отходов и твёрдых промышленных отходов.
Рекомендуется для каждого населённого пункта рассмотреть три основных альтернативных варианта обращения с твёрдыми бытовыми отходами:
- возможность вывоза отходов на ближайший полигон, принадлежащий более крупному населённому пункту;
- строительство небольшого ("поселкового") полигона (по возможности, для нескольких близлежащих населённых пунктов при наличии транспортных коммуникаций между ними);
- применение мусоросжигательной установки для утилизации отходов.
IV. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Объём финансирования Подпрограммы за счёт средств окружного бюджета составит 27 712,126 млн. рублей, в том числе по годам:
Таблица 1
N п/п |
Наименование |
Объёмы финансирования (млн. руб.) |
|||||
всего |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры", в том числе: |
29967,563 |
2656,792 |
6480,395 |
4661,472 |
9054,179 |
7114,725 |
средства окружного бюджета |
27712,126 |
2229,682 |
5408,528 |
4431,420 |
8752,448 |
6890,048 |
|
средства бюджетов муниципальных образований |
779,216 |
127,210 |
165,685 |
114,210 |
234,879 |
137,232 |
|
средства внебюджетных источников |
1476,221 |
299,900 |
906,182 |
115,842 |
66,852 |
87,445 |
|
|
Средства для софинансирования проектов модернизации (реконструкции) объектов жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры |
835,400 |
0,000 |
135,975 |
176,088 |
228,034 |
295,303 |
средства окружного бюджета |
795,619 |
0,000 |
129,500 |
167,703 |
217,175 |
281,241 |
|
средства бюджетов муниципальных образований |
39,781 |
0,000 |
6,475 |
8,385 |
10,859 |
14,062 |
|
|
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа |
16395,476 |
2229,682 |
2752,268 |
2419,467 |
4512,971 |
4481,088 |
|
средства окружного бюджета |
16395,476 |
2229,682 |
2752,268 |
2419,467 |
4512,971 |
4481,088 |
|
Реализация программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований |
12736,687 |
427,110 |
3592,152 |
2065,917 |
4313,174 |
2338,334 |
средства окружного бюджета |
10521,031 |
0,000 |
2526,760 |
1844,250 |
4022,302 |
2127,719 |
|
средства бюджетов муниципальных образований |
739,435 |
127,210 |
159,210 |
105,825 |
224,020 |
123,170 |
|
средства внебюджетных источников |
1476,221 |
299,900 |
906,182 |
115,842 |
66,852 |
87,445 |
Общая потребность в ресурсном обеспечении Подпрограммы на период 2011 - 2015 годов, а также основные направления мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры автономного округа приведены в приложениях NN 2, 3 к настоящей Подпрограмме.
V. Условия предоставления и методика расчёта межбюджетных субсидий
Общая координация хода реализации Подпрограммы осуществляется департаментом энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа.
Текущее управление программами муниципальных образований в автономном округе и оперативный контроль за ходом их реализации обеспечивается органами местного самоуправления.
Реализация Подпрограммы предусматривает участие органов исполнительной власти автономного округа и органов местного самоуправления в пределах законодательно определённых полномочий.
На уровне автономного округа осуществляется:
- развитие и разработка нормативной правовой базы автономного округа, связанное с реализацией федерального законодательства, а также разработка нормативных актов отнесённых к полномочиям субъектов Российской Федерации;
- организация деятельности коллегиальных органов в целях принятия решений по реализации мероприятий Подпрограммы;
- обеспечение в установленном порядке финансирования выбранных мероприятий;
- разработка методической базы;
- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;
- мониторинг результатов реализации программных мероприятий;
- организация независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствия целевым индикаторам и показателям;
- организация конкурсного отбора исполнителей Подпрограммы;
- обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти автономного округа и органов местного самоуправления, а также юридических лиц, участвующих в реализации Подпрограммы;
- подготовка предложений по распределению средств окружного бюджета, предусмотренных на реализацию Подпрограммы и входящих в её состав мероприятий с учётом результатов мониторинга её реализации.
На уровне местного самоуправления:
- реализация муниципальных целевых программ по развитию и модернизации сферы жилищно-коммунального комплекса, реализация программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
- проведение предусмотренных Подпрограммой мероприятий с учётом местных особенностей и передового опыта.
Основным критерием участия муниципальных образований в автономном округе в реализации Подпрограммы, наряду с соблюдением требований, определённых государственными заказчиками Подпрограммы, является проведение необходимых преобразований на их территориях, включая развитие нормативной правовой базы, а также наличие разработанных и утверждённых программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры для участия в отборе проектов модернизации коммунальной инфраструктуры и получения поддержки в финансировании мероприятий данных программ.
Условия отбора исполнителей Подпрограммы, критерии оценки их предложений разрабатываются органом исполнительной власти, на который возложен контроль за ходом реализации окружной и муниципальных программ, и утверждаются нормативным правовым актом.
Порядок отбора проектов развития и модернизации, предоставления и расходования средств окружного бюджета на реализацию проектов в рамках Подпрограммы определяется Правительством автономного округа.
Порядок финансирования мероприятий программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований в автономном округе определяется отдельной методикой, разрабатываемой государственным заказчиком Подпрограммы.
Перечень мероприятий Подпрограммы корректируется государственным заказчиком Подпрограммы.
Условиями для участия в реализации мероприятий Подпрограммы не капитального характера являются:
- наличие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования в автономном округе, предусматривающей мероприятия, направленные на развитие и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры с установленными параметрами повышения качества коммунальных услуг в период реализации Подпрограммы, наличие соглашения с государственным заказчиком Подпрограммы в части использования окружных средств;
- представление краткого описания реализуемых или планируемых к реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Указываются основные параметры проекта, в том числе общий бюджет проекта, размеры требуемой окружной поддержки, предлагаемые объёмы средств местных бюджетов, внебюджетные источники, в том числе средств предприятий (инвестиционная составляющая тарифов, амортизационные отчисления на восстановление основных фондов, плата за технологическое присоединение, заёмные средства), объёмы и сроки реализации указанных проектов, на среднесрочную и долгосрочную перспективы с распределением финансирования по периодам реализации на каждый год;
- предоставление письменных обязательств муниципального образования в автономном округе по обязательному долевому финансированию (с участием средств бюджета муниципального образования) предлагаемых проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
- выполненные обязательства по реализуемым проектам и подтверждённые муниципальными образованиями в автономном округе намерения частных инвесторов или кредиторов принимать участие в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Ежеквартально органы местного самоуправления, на территории которых реализуются проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием средств окружного бюджета в рамках Подпрограммы, представляют в установленном порядке государственному заказчику Подпрограммы и государственному заказчику отчёт об использовании средств окружного бюджета по реализации мероприятий и проектов.
Органы местного самоуправления осуществляют подготовку проектов и мероприятий по развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры для представления их к отбору в целях финансирования в рамках Подпрограммы.
Государственный заказчик Подпрограммы осуществляет:
- руководство и управление реализацией Подпрограммы;
- отбор муниципальных образований в автономном округе и проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, удовлетворяющих условиям и критериям отбора соответственно муниципальных образований в автономном округе и указанных проектов, на условиях финансирования из окружного бюджета;
- контроль за деятельностью органов местного самоуправления и юридических лиц, связанных с реализацией Подпрограммы, в части исполнения ими положений Подпрограммы.
Реализация мероприятий капитального характера осуществляется в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа.
Реализация мероприятий по частичному финансированию программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований в автономном округе из бюджета автономного округа осуществляется в рамках отдельной методики, разрабатываемой Государственным заказчиком Подпрограммы
Реализация исполнения Подпрограммы регулируется нормативными правовыми актами Правительства автономного округа.
VI. Оценка социально-экономической эффективности
от реализации Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы предполагает следующие результаты:
1. Снижение уровня износа основных фондов коммунальной инфраструктуры.
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит снизить общую величину износа коммунальной инфраструктуры за счёт ввода в эксплуатацию новых объектов, повысит качество предоставления коммунальных услуг, поможет улучшить экологическую ситуацию.
Реализация мероприятий в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа обеспечит прозрачность расходования бюджетных средств, а также обеспечит реализацию стратегии развития автономного округа в сфере жилищно-коммунального комплекса.
2. Повышение качества жилищно-коммунальных услуг.
Повышению качества будет способствовать повышение надёжности работы коммунальных систем жизнеобеспечения, сокращение числа технологических нарушений за счёт ликвидации изношенных основных фондов, снижение доли аварийно-восстановительного ремонта и повышение доли планово-предупредительного и капитального ремонта.
Масштабная модернизация систем коммунальной инфраструктуры, их техническое перевооружение на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий приведёт к повышению надёжности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов.
3. Создание мотивационных механизмов повышения эффективности деятельности жилищно-коммунального комплекса.
В рамках финансирования мероприятий программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры будет реализовываться стимулирование комплексного подхода при решении задач модернизации, разработка и внедрение наиболее эффективных механизмов реализации в соотвтетсвии с особенностями построения коммунальных систем и территориально-географического расположения, а также обобщение и использование передового опыта муниципальных образований, обладающих наибольшей экономической эффективностью. Внедрение инструментов разработки и оценки эффективности программ развития коммунальной инфраструктуры, их влияния на доступность коммунальных услуг для потребителей позволит повысить экономический эффект от реализации мероприятий.
4. Стимулирование привлечения инвестиционных ресурсов в сферу жилищно-коммунальных услуг.
Мероприятия Подпрограммы будут способствовать оптимизации источников финансирования жилищно-коммунального комплекса автономного округа, что позволит постепенно снижать долю бюджетного финансирования из средств автономного округа в виде дотаций и льгот, а также увеличить долю собственных средств предприятий, полученных в виде платежей от потребителей, что позволит повысить объём инвестиций за счёт собственных средств предприятий и максимально использовать их инвестиционный потенциал. С увеличением финансовой привлекательности сферы жилищно-коммунального комплекса будет увеличиваться интерес участия частных инвесторов в мероприятиях по энергоснабжению и ресурсоснабжению и использования профессиональных управляющих компаний. Немаловажным является факт прозрачности прохождения и использования средств окружного бюджета, направляемых для модернизации коммунальных систем, что в свою очередь снизит риски инвестирования.
Успешная реализация Подпрограммы позволит в 2016 году достичь требуемых целевых показателей, решив тем самым поставленную задачу в среднесрочной перспективе.
Оценка эффективности выполнения Подпрограммы будет осуществляться после окончания этапа реализации Подпрограммы на основании промежуточных ежегодных итогов выполнения запланированных мероприятий.
Перечень целевых индикаторов и показателей, характеризующих достижение цели, приведён в приложении N 1 к настоящей Подпрограмме.
Оценка эффективности Подпрограммы
N п/п |
Формулировка критерия (кi) (его обозначение) |
Балльная оценка комплексного критерия, рассчитанная с учётом весового коэффициента |
Примечания |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Наличие федеральной целевой программы (подпрограммы) либо нормативных правовых актов Губернатора автономного округа или Правительства автономного округа, которые содержат рекомендации органам исполнительной власти автономного округа о разработке соответствующих целевых программ |
8 |
|
2. |
Соответствие целей и задач Подпрограммы системе целей и задач, отражаемых в докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования (для главных распорядителей бюджетных средств, формирующих ДРОНДы), в рамках полномочий государственного заказчика (субъекта бюджетного планирования) |
4 |
|
3. |
Наличие прогноза развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода |
2 |
|
4. |
Цели и задачи Подпрограммы не дублируют цели и задачи других утверждённых программ |
5 |
|
5. |
Обеспечение исключения дублирования мероприятий Подпрограммы мероприятиями других утверждённых программ |
6 |
|
6. |
Наличие необходимых средств (методическое, информационное обеспечение и др.) для определения текущего уровня достижения этапных годовых и конечных целей Подпрограммы в процессе её реализации |
1 |
|
7. |
Наличие в Подпрограмме количественно измеримых целевых показателей (индикаторов), отражающих цели и задачи Подпрограммы и достижение результатов её реализации |
2 |
|
8. |
Наличие в рамках реализации Подпрограммы аналогичных программ на муниципальном уровне или соглашений (договоров) о намерениях между госзаказчиком Подпрограммы и органами местного самоуправления по участию в реализации Подпрограммы |
0 |
|
9. |
Наличие в рамках реализации Подпрограммы соглашений (договоров) о намерениях или выполнении работ поставок продукции) между госзаказчиком Подпрограммы и организациями участниками Подпрограммы по реализации мероприятий Подпрограммы |
0 |
|
10. |
Наличие в Подпрограмме показателей бюджетной эффективности реализации подпрограммных мероприятий |
0 |
|
11. |
Наличие в Подпрограмме показателей социального эффекта от реализации подпрограммных мероприятий |
5 |
|
12. |
Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий Подпрограммы в отчётном году |
6 |
|
13. |
Уровень фактического финансового обеспечения Подпрограммы с начала её реализации |
0 |
|
14. |
Уровень фактического финансового обеспечения в отчётном году |
0 |
|
15. |
Доля средств, полученных в порядке межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на мероприятия Подпрограммы |
0 |
|
16. |
Наличие капитальных расходов или НИОКР в общем объёме затрат на реализацию Подпрограммы |
5 |
|
17. |
Качество, достоверность и своевременность представляемой заказчиком Подпрограммы информации о ходе реализации Подпрограммы |
0 |
|
18. |
Соблюдение плановых сроков ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в Подпрограмме |
0 |
|
19. |
Соответствие достигнутых в отчётном году целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утверждённым в Подпрограмме |
0 |
|
20. |
Соответствие намеченных в Подпрограмме задач и подпрограммных мероприятий полномочиям органов исполнительной власти автономного округа |
5 |
|
21. |
Соотношение региональных показателей к общероссийским показателям |
5 |
|
22. |
Внебюджетное финансирование мероприятий |
4 |
|
|
Комплексный критерий оценки Подпрограммы (К1) |
58 |
|
Поскольку значение комплексного критерия оценки Подпрограммы больше 55, то Подпрограмме присваивается ранг первого уровня.
Приложение N 1
к подпрограмме"Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры"
Перечень
целевых индикаторов и показателей, характеризующих
достижение целей Подпрограммы
N п/п |
Наименование индикатора, показателя |
Вес показателя |
Базовое значение |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, % |
0,4 |
51,3 |
51,0 |
50,5 |
50,0 |
49,5 |
49,0 |
2. |
Доля организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований не более чем 25%, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло- и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению, % |
0,1 |
73,0 |
75,0 |
78,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
3. |
Доля потерь тепловой энергии в суммарном объёме отпуска тепловой энергии, % |
0,2 |
15,1 |
13,2 |
13,0 |
12,0 |
11,5 |
11,0 |
Приложение N 2
к подпрограмме"Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры"
Перечень
мероприятий Подпрограммы, реализуемых в рамках Адресной инвестиционной
программы автономного округа и проектов модернизации (реконструкции)
объектов коммунальной инфраструктуры
Наименование |
Объёмы финансирования |
|||||
всего |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Всего по коммунальному хозяйству, в том числе |
17230,876 |
2229,682 |
2888,243 |
2595,555 |
4741,005 |
4776,391 |
средства окружного бюджета |
17191,095 |
2229,682 |
2881,768 |
2587,170 |
4730,146 |
4762,329 |
средства бюджетов муниципальных образований |
39,781 |
0,000 |
6,475 |
8,385 |
10,859 |
14,062 |
Средства для софинансирования проектов модернизации (реконструкции) объектов коммунальной инфраструктуры |
835,400 |
0,000 |
135,975 |
176,088 |
228,034 |
295,303 |
Средства окружного бюджета |
795,619 |
0,000 |
129,500 |
167,703 |
217,175 |
281,241 |
Средства бюджетов муниципальных образований |
39,781 |
0,000 |
6,475 |
8,385 |
10,859 |
14,062 |
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа |
16395,476 |
2229,682 |
2752,268 |
2419,467 |
4512,971 |
4481,088 |
Средства окружного бюджета |
16395,476 |
2229,682 |
2752,268 |
2419,467 |
4512,971 |
4481,088 |
Администрация города Салехарда |
2 120,240 |
247,882 |
314,745 |
224,382 |
620,000 |
713,231 |
Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
274,468 |
100,000 |
100,000 |
74,468 |
0,000 |
0,000 |
Реконструкция УР-2 и УР-3, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы |
47,017 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
20,000 |
27,017 |
Инженерное обеспечение детского сада и школы на 1000 мест на правом берегу р. Шайтанка, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
200,833 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
100,000 |
100,833 |
Расширение котельной N 36, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы |
341,438 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
150,000 |
191,438 |
Электроснабжение квартала N 22, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы |
84,745 |
40,000 |
44,745 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Инженерное обеспечение газодизельной электростанции ДЭС-2 МП "Салехардэнерго" (1 этап), г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы |
743,943 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
350,000 |
393,943 |
Газификация г. Салехарда, в том числе проектно-изыскательские работы |
15,851 |
15,851 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Теплоснабжение МП "АТП", г. Салехард |
1,549 |
1,549 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Газификация базы ГУП ЯНАО "Ямалавтодор", г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы |
10,482 |
10,482 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Реконструкция водозаборных и очистных сооружений ВОС-15000 с увеличением производительности до 20 тыс. м3/сутки, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
399,914 |
80,000 |
170,000 |
149,914 |
0,000 |
0,000 |
Администрация города Губкинский |
350,305 |
14,900 |
40,700 |
90,000 |
100,000 |
104,705 |
Полигон твёрдых бытовых отходов и тыёрдых промышленных отходов в г. Губкинский |
204,705 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
100,000 |
104,705 |
Газификация города Губкинский, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
145,600 |
14,900 |
40,700 |
90,000 |
0,000 |
0,000 |
Администрация города Лабытнанги |
1 513,485 |
282,563 |
252,809 |
393,523 |
250,000 |
334,590 |
ПС 35/6 кВ при ГТС микрорайона N 4, микрорайона N 8, "Обская" с ВЛ 35 кВ МО г. Лабытнанги |
218,055 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
100,000 |
118,055 |
Инженерные сети к ЦТП-2 к школе на 420 мест, мкр. 14, мкр. 15, мкр. 18 в г. Лабытнанги |
3,500 |
3,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Реконструкция системы теплоснабжения от котельной N 1, г. Лабытнанги. Центральный тепловой пункт ЦТП-2 |
4,000 |
4,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3 (2 очередь) в г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы |
606,265 |
180,000 |
252,809 |
173,456 |
0,000 |
0,000 |
Водоснабжение г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
681,665 |
95,063 |
0,000 |
220,067 |
150,000 |
216,535 |
Администрация муниципального образования город Муравленко |
1 591,004 |
333,206 |
340,500 |
555,747 |
177,829 |
183,722 |
Инженерное обеспечение школы на 420 мест, г. Муравленко, в том числе проектно-изыскательские работы |
37,829 |
10,000 |
0,000 |
0,000 |
27,829 |
0,000 |
Реконструкция действующих очистных сооружений КОС 7000-15000, г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
1379,222 |
250,000 |
290,500 |
505,000 |
150,000 |
183,722 |
Реконструкция действующих водоочистных сооружений, г. Муравленко |
173,953 |
73,206 |
50,000 |
50,747 |
0,000 |
0,000 |
Администрация муниципального образования Надымский район |
2 306,309 |
345,143 |
929,084 |
521,614 |
240,000 |
270,468 |
Дизельная электростанция в с. Кутопьюган |
158,581 |
30,000 |
128,581 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Инженерное обеспечение с. Нори Надымского района, в том числе проектно-изыскательские работы |
322,632 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
150,000 |
172,632 |
Котельная, с. Ныда, Надымского района, ЯНАО |
136,000 |
15,000 |
121,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Проектно-изыскательские работы по объекту "Канализационные очистные сооружения, с. Кутопьюган" |
67,380 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
30,000 |
37,380 |
Проектно-изыскательские работы по объекту "Полигон ТБО в с. Кутопьюган" |
55,225 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
30,000 |
25,225 |
Проектно-изыскательские работы по объекту "Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО" |
99,503 |
0,000 |
99,503 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений, г. Надым |
1401,757 |
300,143 |
580,000 |
521,614 |
0,000 |
0,000 |
Проектно-изыскательские работы по объекту "Полигон твёрдых бытовых отходов с подъездной дорогой, с. Нори Надымского района" |
65,231 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
30,000 |
35,231 |
Администрация муниципального образования город Новый Уренгой |
43,086 |
43,086 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Газопровод для котельной КТП-962 в районе Коротчаево, в том числе проектно-изыскательские работы |
0,811 |
0,811 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Блочно-модульная котельная МК-126, г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
7,424 |
7,424 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Блочно-модульная котельная МК-144, г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
6,812 |
6,812 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Блочно-модульная котельная ТФ "Мостоотряд-93", г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
16,460 |
16,460 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Блочно-модульная котельная КТП-962, г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
11,579 |
11,579 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Администрация муниципального образования город Ноябрьск |
547,901 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
248,705 |
299,196 |
Полигон промышленных и бытовых отходов, г. Ноябрьск |
388,337 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
170,000 |
218,337 |
Канализация промзоны и города Ноябрьска (2 очередь), в том числе проектно-изыскательские работы |
150,859 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
70,000 |
80,859 |
Реконструкция трансформаторной подстанции N 52 в микрорайоне "Г" по ул. Республики, г. Ноябрьск, в том числе проектно-изыскательские работы |
8,705 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
8,705 |
0,000 |
Администрация муниципального образования Красноселькупский район |
1386,352 |
22,524 |
0,000 |
450,000 |
506,118 |
407,710 |
Газификация пос. Красноселькуп Красноселькупского района, в том числе: газопровод Р-46, п. Красноселькуп |
300,818 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
150,000 |
150,818 |
Газификация пос. Красноселькуп Красноселькупского района, в том числе: газоснабжение п. Красноселькуп |
79,291 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
50,000 |
29,291 |
Реконструкция и перевод на газообразное топливо котельных пос. Красноселькуп Красноселькупского района (котельная N 2) |
32,431 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
32,431 |
0,000 |
1 этап |
|
|
|
|
|
|
Полигон бытовых и нетоксичных промышленных отходов в с. Красноселькуп Красноселькупского района, ЯНАО |
21,187 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
21,187 |
0,000 |
Котельная в с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы |
13,101 |
13,101 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Котельная в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы |
9,423 |
9,423 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Проектно-изыскательские работы по объекту "Канализационные очистные сооружения в пос. Красноселькуп" |
194,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
100,000 |
94,200 |
Проектно-изыскательские работы по объекту "Реконструкция инженерных сетей в с. Красноселькуп" |
2,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2,500 |
0,000 |
Проектно-изыскательские работы по объекту "Строительство ГПЭС, п. Красноселькуп Красноселькупского района" |
733,401 |
0,000 |
0,000 |
450,000 |
150,000 |
133,401 |
Администрация муниципального образования Приуральский район |
1104,387 |
33,157 |
0,000 |
0,000 |
610,641 |
460,589 |
Проектно-изыскательские работы по объекту "Склад горюче-смазочных материалов, пос. Белоярск Приуральского района" |
28,823 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
28,823 |
0,000 |
Проектно-изыскательские работы по объекту "Склад горюче-смазочных материалов, пос. Зелёный Яр Приуральского района" |
30,333 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
30,333 |
0,000 |
Строительство объекта "Водозаборные сооружения, насосная станция I подъёма и очистные сооружения п. Белоярск", Приуральский район, ЯНАО |
10,198 |
10,198 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Строительство объекта "Канализация с. Аксарка (1 и 2 очереди)", Приуральский район, ЯНАО |
258,022 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
150,000 |
108,022 |
Проектно-изыскательские работы по объекту "Склад горюче-смазочных материалов, пос. Катравож Приуральского района" |
29,477 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
29,477 |
0,000 |
Котельная с. Харсаим Приуральского района, в том числе проектно-изыскательские работы |
22,959 |
22,959 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Полигон твёрдых бытовых отходов в с. Аксарка |
50,228 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
20,000 |
30,228 |
Полигон твёрдых бытовых отходов в с. Белоярск |
15,008 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
15,008 |
0,000 |
Реконструкция системы водоснабжения с устройством кольцевого водоснабжения п. Харп, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
280,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
130,000 |
150,000 |
Водоснабжение п. Харсайм Приуральского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
372,339 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
200,000 |
172,339 |
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "Водоснабжение с. Катравож Приуральского района" |
7,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
7,000 |
0,000 |
Администрация муниципального образования Пуровский район |
725,877 |
159,393 |
50,000 |
50,201 |
264,798 |
201,485 |
Ул. Губкина - Тарасова с инженерными сетями в г. Тарко-Сале, ГКНС, КНС N 5, ТП, г. Тарко-Сале Пуровского района |
160,201 |
60,000 |
50,000 |
50,201 |
0,000 |
0,000 |
Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производительностью 4,2 тыс. м3/сут. в блочном исполнении |
46,614 |
46,614 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Двухцепная ВЛ 10 кВ от ПС "Геолог" до РП по объекту "КОС" в г. Тарко-Сале |
15,115 |
15,115 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Канализация п. Самбург Пуровского района, ЯНАО. КОС производительностью 200 м3/сут. |
197,869 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
100,000 |
97,869 |
Канализационные очистные сооружения в п.г.т. Уренгой |
223,616 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
120,000 |
103,616 |
Газопровод к п.г.т. Уренгой |
38,657 |
37,664 |
0,000 |
0,000 |
0,993 |
0,000 |
Полигон твёрдых бытовых отходов, г. Тарко-Сале Пуровского района |
43,805 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
43,805 |
0,000 |
Администрация муниципального образования Тазовский район |
2086,783 |
184,454 |
297,091 |
134,000 |
726,855 |
744,383 |
Реконструкция электрических сетей посёлка Гыда |
7,500 |
2,500 |
0,000 |
0,000 |
5,000 |
0,000 |
Газификация п. Антипаюта Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы |
38,578 |
38,578 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Проектно-изыскательские работы по объекту "Водозабор с. Гыда Тазовского района" |
101,038 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
101,038 |
0,000 |
Проектно-изыскательские работы по объекту "Канализационно-очистные сооружения, с. Гыда Тазовского района" |
197,469 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
100,000 |
97,469 |
Сети канализации, с. Гыда Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы по объекту |
247,352 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
100,000 |
147,352 |
Блочная котельная производительностью 5,0 Гкал/час в п. Находка Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы |
4,326 |
4,326 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Инженерные сети, с. Находка Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы |
63,684 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
30,000 |
33,684 |
Проектно-изыскательские работы по объекту "Канализационно-очистные сооружения, с. Антипаюта Тазовского района" |
66,469 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
30,000 |
36,469 |
Полигон твёрдых бытовых отходов, с. Антипаюта Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы по объекту |
118,058 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
50,000 |
68,058 |
Полигон твёрдых бытовых отходов, с. Гыда Тазовского района, проектно-изыскательские работы по объекту |
88,002 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
20,000 |
68,002 |
Сети канализации, с. Антипаюта Тазовского района, проектно-изыскательские работы по объекту |
177,683 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
70,000 |
107,683 |
Электростанция, с. Антипаюта Тазовского района |
130,754 |
5,000 |
75,754 |
50,000 |
0,000 |
0,000 |
Блочная котельная п. Гыда Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы |
92,961 |
41,779 |
51,182 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Водоочистные сооружения производительностью 500 м3/сут. в п. Газ-Сале |
32,271 |
32,271 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Магистральные сети тепловодоснабжения, пос. Тазовский Тазовского района |
164,000 |
0,000 |
80,000 |
84,000 |
0,000 |
0,000 |
Объекты инженерного обеспечения в п. Антипаюта, Тазовский район, ЯНАО |
41,422 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
41,422 |
0,000 |
Реконструкция тепловых сетей в п. Гыда Тазовского района |
188,666 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
80,000 |
108,666 |
Проектно-изыскательские работы по объекту "Склад горюче-смазочных материалов, пос. Гыда Тазовского района" |
3,995 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3,995 |
0,000 |
Водоочистные сооружения на 240 м3/сут, пос. Гыда Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы |
25,400 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
25,400 |
0,000 |
Реконструкция дизельной электростанции в п. Гыда Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы |
147,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
70,000 |
77,000 |
Газопровод от месторождения Тото-Яхинское - с. Антипаюта, в том числе проектно-изыскательские работы |
150,155 |
60,000 |
90,155 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Администрация муниципального образования Шурышкарский район |
1034,967 |
546,974 |
475,726 |
0,000 |
12,267 |
0,000 |
Дизельная электростанция в с. Шурышкары Шурышкарского района, ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы |
160,040 |
84,232 |
75,808 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы |
132,521 |
87,014 |
43,507 |
0,000 |
2,000 |
0,000 |
Инженерное обеспечение п. Лопхари Шурышкарского района, ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы |
40,000 |
40,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Проектно-изыскательские работы по объекту "Склад горюче-смазочных материалов, пос. Горки Шурышкарского района" |
2,724 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2,724 |
0,000 |
Проектно-изыскательские работы по объекту "Склад горюче-смазочных материалов, пос. Мужи Шурышкарского района" |
2,550 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2,550 |
0,000 |
Проектно-изыскательские работы по объекту "Склад горюче-смазочных материалов, пос. Овгорт Шурышкарского района" |
2,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2,500 |
0,000 |
Проектно-изыскательские работы по объекту "Склад горюче-смазочных материалов, пос. Шурышкары Шурышкарского района" |
2,493 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2,493 |
0,000 |
Установка по очистке питьевой воды, с. Шурышкары Шурышкарского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
145,499 |
58,200 |
87,299 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Реконструкция электрических сетей в с. Горки Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы |
2,528 |
2,528 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района, ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
392,200 |
200,000 |
192,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района, ЯНАО с увеличением суммарной мощности до 4,0 МВт |
151,912 |
75,000 |
76,912 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Администрация муниципального образования Ямальский район |
1584,780 |
16,400 |
51,613 |
0,000 |
755,758 |
761,009 |
Проектно-изыскательские работы и реконструкция "ЛЭП 0,4-10 кВ, с. Мыс Каменный", Ямальский район, ЯНАО |
108,950 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
60,000 |
48,950 |
Проектно-изыскательские работы и реконструкция объекта "ЛЭП 0,4-10 кВ с. Сеяха", Ямальский район, ЯНАО |
12,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
12,000 |
0,000 |
Проектно-изыскательские работы и реконструкция объекта "Электрические сети с. Панаевск", Ямальский район, ЯНАО |
10,117 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
10,117 |
0,000 |
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "Пункт переработки твёрдых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Яр-Сале", Ямальский район, ЯНАО |
95,841 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
40,000 |
55,841 |
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ в с. Сюнай-Сале", Ямальский район, ЯНАО |
13,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
13,000 |
0,000 |
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "ДЭС в с. Сеяха", Ямальский район, ЯНАО |
318,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
150,000 |
168,000 |
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "Канализационные очистные сооружения в п. Яр-Сале Ямальского района" |
297,164 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
140,000 |
157,164 |
Проектно-изыскательские работы по объекту "Пункт переработки твёрдых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Мыс Каменный", Ямальский район, ЯНАО |
80,223 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
40,000 |
40,223 |
Проектно-изыскательские работы по объекту "Пункт переработки твёрдых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Новый Порт", Ямальский район, ЯНАО |
80,116 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
30,000 |
50,116 |
Проектно-изыскательские работы по объекту "Пункт переработки твёрдых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Се-Яха", Ямальский район, ЯНАО |
140,346 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
60,000 |
80,346 |
Проектно-изыскательские работы по объекту "Сооружения водоочистные" в с. Новый Порт, Ямальский район, ЯНАО |
59,660 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
30,000 |
29,660 |
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "ДЭС 2,5 МВт, с. Панаевск", Ямальский район, ЯНАО |
35,641 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
35,641 |
0,000 |
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "Пункт переработки твёрдых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Панаевск", Ямальский район, ЯНАО |
73,885 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
30,000 |
43,885 |
Проектно-изыскательские работы по объекту "Пункт переработки твёрдых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал", Ямальский район, ЯНАО |
15,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
15,000 |
0,000 |
Проектно-изыскательские работы по объекту "Реконструкция водоочистных сооружений до 100 м3/час" в с. Яр-Сале, Ямальский район, ЯНАО |
3,100 |
3,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Реконструкция объекта "Водоочистные сооружения до 100 м3/час" в с. Яр-Сале, Ямальский район, ЯНАО |
64,913 |
13,300 |
51,613 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Строительство объекта "Тепло-водоснабжение с. Яр-Сале", Ямальский район, ЯНАО |
176,824 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
90,000 |
86,824 |
Приложение N 3
к подпрограмме"Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры"
Перечень
мероприятий по направлениям, реализуемым в рамках программ комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных
образований в автономном округе на 2011 - 2015 годы
Начало таблицы. (См. окончание)
N п/п |
Мероприятия |
Итого |
Всего |
Окружной бюджет |
||||||
окружной бюджет |
бюджет муниципального образования |
внебюджетные источники |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1. |
Город Губкинский |
10,2 |
0,0 |
10,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Электроснабжение |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Водоотведение |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Тепло- и водоснабжение |
7,2 |
0,0 |
7,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Газоснабжение |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Твёрдые бытовые отходы |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Комплекс инженерных сетей |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2. |
Город Лабытнанги |
1125,3 |
359,2 |
0,0 |
766,1 |
0,0 |
359,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Электроснабжение |
509,7 |
356,7 |
0,0 |
152,9 |
0,0 |
356,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Водоотведение |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Тепло- и водоснабжение |
259,6 |
2,5 |
0,0 |
257,1 |
0,0 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Газоснабжение |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Твёрдые бытовые отходы |
294,9 |
0,0 |
0,0 |
294,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Комплекс инженерных сетей |
61,1 |
0,0 |
0,0 |
61,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3. |
Город Муравленко |
5656,0 |
5360,6 |
295,5 |
0,0 |
0,0 |
365,4 |
330,8 |
3131,7 |
1532,6 |
Электроснабжение |
4470,3 |
4244,6 |
225,7 |
0,0 |
0,0 |
43,9 |
86,3 |
2804,9 |
1309,4 |
|
Водоотведение |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Тепло- и водоснабжение |
1059,5 |
998,4 |
61,1 |
0,0 |
0,0 |
270,5 |
189,3 |
320,2 |
218,5 |
|
Газоснабжение |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Твёрдые бытовые отходы |
24,2 |
22,7 |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
4,8 |
6,7 |
6,7 |
4,7 |
|
Комплекс инженерных сетей |
102,1 |
94,9 |
7,2 |
0,0 |
0,0 |
46,3 |
48,6 |
0,0 |
0,0 |
|
4. |
Город Надым |
1707,4 |
1610,2 |
97,1 |
0,0 |
0,0 |
388,0 |
368,0 |
529,5 |
324,8 |
Электроснабжение |
416,5 |
393,7 |
22,8 |
0,0 |
0,0 |
49,6 |
75,3 |
236,8 |
32,1 |
|
Водоотведение |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Тепло- и водоснабжение |
609,1 |
570,5 |
38,6 |
0,0 |
0,0 |
176,9 |
131,2 |
131,2 |
131,2 |
|
Газоснабжение |
600,8 |
570,0 |
30,8 |
0,0 |
0,0 |
142,5 |
142,5 |
142,5 |
142,5 |
|
Твёрдые бытовые отходы |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Комплекс инженерных сетей |
81,0 |
76,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
|
5. |
Город Ноябрьск |
1339,8 |
1257,2 |
82,6 |
0,0 |
0,0 |
548,4 |
403,4 |
187,1 |
118,3 |
Электроснабжение |
683,5 |
647,9 |
35,6 |
0,0 |
0,0 |
355,0 |
276,5 |
16,3 |
0,0 |
|
Водоотведение |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Тепло- и водоснабжение |
653,7 |
607,7 |
46,0 |
0,0 |
0,0 |
193,4 |
125,2 |
170,8 |
118,3 |
|
Газоснабжение |
2,6 |
1,6 |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,6 |
0,0 |
0,0 |
|
Твёрдые бытовые отходы |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Комплекс инженерных сетей |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6. |
Надымский район (с.Ныда) |
288,6 |
271,4 |
17,2 |
0,0 |
0,0 |
158,6 |
112,8 |
0,0 |
0,0 |
Электроснабжение |
284,2 |
267,7 |
16,5 |
0,0 |
0,0 |
157,5 |
110,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Водоотведение |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Тепло- и водоснабжение |
1,7 |
1,6 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,9 |
0,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Газоснабжение |
0,9 |
0,9 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Твёрдые бытовые отходы |
1,4 |
1,3 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Комплекс инженерных сетей |
0,5 |
0,0 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7. |
Надымский район (с.Нори) |
25,0 |
23,7 |
1,3 |
0,0 |
0,0 |
1,6 |
8,8 |
8,4 |
4,9 |
Электроснабжение |
22,0 |
20,8 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
0,7 |
8,2 |
8,4 |
3,5 |
|
Водоотведение |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Тепло- и водоснабжение |
3,1 |
2,9 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,9 |
0,6 |
0,0 |
1,4 |
|
Газоснабжение |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Твёрдые бытовые отходы |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Комплекс инженерных сетей |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8. |
Надымский район (с.Кутопьюган) |
97,1 |
90,5 |
6,7 |
0,0 |
0,0 |
15,7 |
51,6 |
15,2 |
8,0 |
Электроснабжение |
21,3 |
20,2 |
1,1 |
0,0 |
0,0 |
5,2 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Водоотведение |
5,3 |
3,4 |
1,8 |
0,0 |
0,0 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
|
Тепло- и водоснабжение |
39,9 |
37,8 |
2,2 |
0,0 |
0,0 |
6,8 |
9,5 |
14,3 |
7,1 |
|
Газоснабжение |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
Твёрдые бытовые отходы |
30,6 |
29,1 |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
2,9 |
26,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Комплекс инженерных сетей |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
9. |
Пуровский район |
1163,1 |
536,3 |
163,1 |
463,8 |
0,0 |
94,4 |
152,2 |
150,4 |
139,2 |
Электроснабжение |
426,8 |
300,8 |
16,4 |
109,6 |
0,0 |
17,2 |
91,4 |
96,1 |
96,1 |
|
Водоотведение |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Тепло- и водоснабжение |
645,6 |
189,5 |
142,1 |
314,0 |
0,0 |
60,9 |
50,1 |
44,9 |
33,7 |
|
Газоснабжение |
46,3 |
10,0 |
1,2 |
35,1 |
0,0 |
8,6 |
1,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Твёрдые бытовые отходы |
44,4 |
36,0 |
3,4 |
5,0 |
0,0 |
7,8 |
9,4 |
9,4 |
9,4 |
|
Комплекс инженерных сетей |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10. |
Шурышкарский район |
1074,7 |
1012,0 |
62,8 |
0,0 |
0,0 |
595,3 |
416,7 |
0,0 |
0,0 |
Электроснабжение |
259,8 |
244,6 |
15,2 |
0,0 |
0,0 |
143,9 |
100,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Водоотведение |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Тепло- и водоснабжение |
663,1 |
624,4 |
38,7 |
0,0 |
0,0 |
367,3 |
257,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Газоснабжение |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Твёрдые бытовые отходы |
151,9 |
142,9 |
8,9 |
0,0 |
0,0 |
84,1 |
58,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Комплекс инженерных сетей |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11. |
Ямальский район |
172,0 |
0,0 |
3,0 |
169,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Электроснабжение |
22,0 |
0,0 |
0,0 |
22,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Водоотведение |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Тепло- и водоснабжение |
47,0 |
0,0 |
0,0 |
47,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Газоснабжение |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Твёрдые бытовые отходы |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Комплекс инженерных сетей |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12. |
Тазовский район |
77,4 |
0,0 |
0,0 |
77,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Электроснабжение |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Водоотведение |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тепло- и водоснабжение |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Газоснабжение |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Твёрдые бытовые отходы |
77,4 |
0,0 |
0,0 |
77,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Комплекс инженерных сетей |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по мероприятиям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электроснабжение |
7119,1 |
6497,1 |
337,5 |
284,6 |
0,0 |
1129,8 |
763,6 |
3162,5 |
1441,1 |
Водоотведение |
105,3 |
3,4 |
1,8 |
100,0 |
0,0 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
|
Тепло- и водоснабжение |
3989,4 |
3035,2 |
336,1 |
618,1 |
0,0 |
1080,0 |
763,6 |
681,4 |
510,2 |
|
Газоснабжение |
650,5 |
582,5 |
32,9 |
35,1 |
0,0 |
151,1 |
146,4 |
142,5 |
142,5 |
|
Твёрдые бытовые отходы |
624,8 |
232,0 |
15,4 |
377,3 |
0,0 |
99,8 |
102,1 |
16,0 |
14,0 |
|
Комплекс инженерных сетей |
247,7 |
170,9 |
15,7 |
61,1 |
0,0 |
65,3 |
67,6 |
19,0 |
19,0 |
|
Итого |
12736,687 |
10521,031 |
739,435 |
1476,221 |
0,000 |
2526,760 |
1844,250 |
4022,302 |
2127,719 |
Окончание таблицы. (См. начало)
N п/п |
Мероприятия |
Итого |
Бюджет муниципального образования |
Внебюджетные источники |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1. |
Город Губкинский |
10,2 |
10,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Электроснабжение |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Водоотведение |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тепло- и водоснабжение |
7,2 |
7,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Газоснабжение |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Твёрдые бытовые отходы |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комплекс инженерных сетей |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Город Лабытнанги |
1125,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
766,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Электроснабжение |
509,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
152,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Водоотведение |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тепло- и водоснабжение |
259,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
257,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Газоснабжение |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Твёрдые бытовые отходы |
294,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
294,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Комплекс инженерных сетей |
61,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
61,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3. |
Город Муравленко |
5656,0 |
16,9 |
17,7 |
15,3 |
165,0 |
80,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Электроснабжение |
4470,3 |
2,2 |
2,3 |
4,5 |
147,6 |
68,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Водоотведение |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тепло- и водоснабжение |
1059,5 |
12,1 |
12,7 |
7,9 |
17,0 |
11,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Газоснабжение |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Твёрдые бытовые отходы |
24,2 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
0,4 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Комплекс инженерных сетей |
102,1 |
2,2 |
2,4 |
2,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4. |
Город Надым |
1707,4 |
14,4 |
18,3 |
19,4 |
27,9 |
17,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Электроснабжение |
416,5 |
2,0 |
2,6 |
4,0 |
12,5 |
1,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Водоотведение |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тепло- и водоснабжение |
609,1 |
10,6 |
7,2 |
6,9 |
6,9 |
6,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Газоснабжение |
600,8 |
0,8 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Твёрдые бытовые отходы |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комплекс инженерных сетей |
81,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5. |
Город Ноябрьск |
1339,8 |
15,7 |
27,7 |
22,7 |
10,1 |
6,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Электроснабжение |
683,5 |
5,3 |
17,2 |
12,2 |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Водоотведение |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тепло- и водоснабжение |
653,7 |
10,3 |
10,5 |
9,5 |
9,3 |
6,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Газоснабжение |
2,6 |
0,0 |
0,0 |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Твёрдые бытовые отходы |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комплекс инженерных сетей |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Надымский район (с. Ныда) |
288,6 |
3,0 |
8,4 |
5,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Электроснабжение |
284,2 |
2,5 |
8,3 |
5,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Водоотведение |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тепло- и водоснабжение |
1,7 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Газоснабжение |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Твёрдые бытовые отходы |
1,4 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Комплекс инженерных сетей |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7. |
Надымский район (с. Нори) |
25,0 |
0,1 |
0,1 |
0,5 |
0,4 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Электроснабжение |
22,0 |
0,1 |
0,0 |
0,4 |
0,4 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Водоотведение |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тепло- и водоснабжение |
3,1 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Газоснабжение |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Твёрдые бытовые отходы |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комплекс инженерных сетей |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Надымский район (с. Кутопьюган) |
97,1 |
0,3 |
1,2 |
3,1 |
1,2 |
0,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Электроснабжение |
21,3 |
0,1 |
0,3 |
0,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Водоотведение |
5,3 |
0,0 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Тепло- и водоснабжение |
39,9 |
0,2 |
0,4 |
0,5 |
0,8 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Газоснабжение |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Твёрдые бытовые отходы |
30,6 |
0,0 |
0,2 |
1,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Комплекс инженерных сетей |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Пуровский район |
1163,1 |
54,3 |
54,5 |
17,0 |
19,4 |
17,8 |
130,9 |
101,0 |
77,5 |
66,9 |
87,4 |
Электроснабжение |
426,8 |
0,6 |
0,9 |
4,8 |
5,1 |
5,1 |
24,3 |
24,3 |
24,3 |
20,4 |
16,5 |
|
Водоотведение |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тепло- и водоснабжение |
645,6 |
51,6 |
52,7 |
11,6 |
13,9 |
12,3 |
97,2 |
69,2 |
45,5 |
38,8 |
63,3 |
|
Газоснабжение |
46,3 |
0,7 |
0,5 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
7,2 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
|
Твёрдые бытовые отходы |
44,4 |
1,5 |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
2,2 |
0,6 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
|
Комплекс инженерных сетей |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. |
Шурышкарский район |
1074,7 |
9,4 |
31,4 |
22,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Электроснабжение |
259,8 |
2,3 |
7,6 |
5,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Водоотведение |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тепло- и водоснабжение |
663,1 |
5,8 |
19,3 |
13,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Газоснабжение |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Твёрдые бытовые отходы |
151,9 |
1,3 |
4,5 |
3,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Комплекс инженерных сетей |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. |
Ямальский район |
172,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
169,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Электроснабжение |
22,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Водоотведение |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Тепло- и водоснабжение |
47,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Газоснабжение |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Твёрдые бытовые отходы |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комплекс инженерных сетей |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
12. |
Тазовский район |
77,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
39,1 |
38,3 |
0,0 |
0,0 |
Электроснабжение |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Водоотведение |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тепло- и водоснабжение |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Газоснабжение |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Твёрдые бытовые отходы |
77,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
39,1 |
38,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Комплекс инженерных сетей |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по мероприятиям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электроснабжение |
7119,1 |
18,1 |
39,3 |
37,9 |
166,5 |
75,9 |
46,3 |
177,2 |
24,3 |
20,4 |
16,5 |
Водоотведение |
105,3 |
0,0 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Тепло- и водоснабжение |
3989,4 |
97,9 |
102,8 |
50,0 |
47,8 |
37,6 |
144,2 |
326,3 |
45,5 |
38,8 |
63,3 |
|
Газоснабжение |
650,5 |
1,4 |
8,0 |
8,6 |
7,5 |
7,5 |
7,2 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
|
Твёрдые бытовые отходы |
624,8 |
3,1 |
5,3 |
5,4 |
0,9 |
0,8 |
2,2 |
334,6 |
39,1 |
0,7 |
0,7 |
|
Комплекс инженерных сетей |
247,7 |
6,7 |
3,4 |
3,6 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
61,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
12736,687 |
127,210 |
159,210 |
105,825 |
224,020 |
123,170 |
299,900 |
906,182 |
115,842 |
66,852 |
87,445 |
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 мая 2011 г. N 274-П в настоящее приложение внесены изменения
Приложение N 5
к окружной долгосрочной
целевой программе"Жилище"
на 2011 - 2015 годы
Перечень
важнейших целевых индикаторов и показателей по годам
реализации Программы
12 мая 2011 г.
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 мая 2011 г. N 274-П настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 6
к окружной долгосрочной
целевой программе"Жилище"
на 2011 - 2015 годы
Перечень
объёмов финансирования Программы
12 мая 2011 г.
млн. рублей
Источники и направления финансирования |
2011 - 2015 годы |
В том числе |
||||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
Окружная долгосрочная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы - всего |
85 872,961 |
12 521,257 |
14 898,704 |
13 565,789 |
22 819,075 |
22 068,136 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
Средства федерального бюджета |
2 087,950 |
407,530 |
407,530 |
415,330 |
424,030 |
433,530 |
Средства окружного бюджета |
58 565,858 |
8 583,832 |
9 717,572 |
8 497,723 |
16 743,771 |
15 022,960 |
Средства бюджетов муниципальных образований |
1 341,232 |
211,195 |
249,820 |
200,094 |
386,822 |
293,301 |
Средства внебюджетных источников |
23 877,921 |
3 318,700 |
4 523,782 |
4 452,642 |
5 264,452 |
6 318,345 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" - всего |
12 019,116 |
1 216,534 |
948,381 |
668,647 |
4 567,807 |
4 617,747 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
Средства окружного бюджета |
11 834,100 |
1 202,409 |
936,506 |
657,823 |
4 494,524 |
4 542,838 |
Средства бюджетов муниципальных образований |
185,016 |
14,125 |
11,875 |
10,824 |
73,283 |
74,909 |
Обеспечение документами территориального планирования и документацией по планировке территорий муниципальных образований в автономном округе, в том числе |
225,334 |
53,729 |
54,796 |
45,210 |
30,131 |
41,468 |
Средства окружного бюджета |
214,568 |
51,043 |
52,056 |
42,950 |
28,624 |
39,895 |
Средства бюджетов муниципальных образований |
10,766 |
2,686 |
2,740 |
2,260 |
1,507 |
1,573 |
Создание двухуровневой автоматизированной информационно-аналитической системы управления градостроительным развитием территории автономного округа |
582,000 |
1,500 |
0,000 |
0,000 |
312,750 |
267,750 |
Средства окружного бюджета |
582,000 |
1,500 |
0,000 |
0,000 |
312,750 |
267,750 |
Софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа |
5 999,548 |
1 006,512 |
595,689 |
360,346 |
2 016,373 |
2 020,628 |
Средства окружного бюджета |
5 929,828 |
1 000,437 |
592,395 |
356,941 |
1 987,902 |
1 992,153 |
Средства бюджетов муниципальных образований |
69,720 |
6,075 |
3,294 |
3,405 |
28,471 |
28,475 |
Строительство инженерной инфраструктуры в рамках проектов комплексного освоения земельных участков и развития территорий в целях жилищного строительства |
4 438,421 |
115,822 |
254,612 |
224,864 |
1 887,652 |
1 955,471 |
Средства окружного бюджета |
4 349,079 |
111,237 |
249,620 |
220,455 |
1 850,639 |
1 917,128 |
Средства бюджетов муниципальных образований |
89,342 |
4,585 |
4,992 |
4,409 |
37,013 |
38,343 |
Возмещение затрат, связанных с оплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели строительства жилья эконом-класса, включая обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой |
773,813 |
38,971 |
43,284 |
38,227 |
320,901 |
332,430 |
Средства окружного бюджета |
758,625 |
38,192 |
42,435 |
37,477 |
314,609 |
325,912 |
Средства бюджетов муниципальных образований |
15,188 |
0,779 |
0,849 |
0,750 |
6,292 |
6,518 |
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе" |
38 733,782 |
7 803,931 |
6 541,528 |
7 214,470 |
8 073,789 |
9 100,064 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
Средства федерального бюджета |
1 650,850 |
335,930 |
328,730 |
328,730 |
328,730 |
328,730 |
Средства окружного бюджета |
14 746,632 |
4 451,741 |
2 602,538 |
2 561,480 |
2 565,799 |
2 565,074 |
Средства бюджетов муниципальных образований |
226,300 |
45,260 |
45,260 |
45,260 |
45,260 |
45,260 |
Средства внебюджетных источников |
22 110,000 |
2 971,000 |
3 565,000 |
4 279,000 |
5 134,000 |
6 161,000 |
Выполнение государственных обязательств перед отдельными категориями граждан |
2 074,382 |
516,827 |
390,124 |
386,386 |
390,885 |
390,160 |
Средства федерального бюджета |
142,200 |
34,200 |
27,000 |
27,000 |
27,000 |
27,000 |
Средства окружного бюджета |
1 932,182 |
482,627 |
363,124 |
359,386 |
363,885 |
363,160 |
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания |
7 692,745 |
2 882,513 |
1 202,513 |
1 202,693 |
1 202,513 |
1 202,513 |
Средства окружного бюджета |
7 692,745 |
2 882,513 |
1 202,513 |
1 202,693 |
1 202,513 |
1 202,513 |
Повышение доступности жилья |
28 370,955 |
4 223,191 |
4 817,191 |
5 531,191 |
6 386,191 |
7 413,191 |
Средства федерального бюджета |
1 508,650 |
301,730 |
301,730 |
301,730 |
301,730 |
301,730 |
Средства окружного бюджета |
4 526,005 |
905,201 |
905,201 |
905,201 |
905,201 |
905,201 |
Средства бюджетов муниципальных образований |
226,300 |
45,260 |
45,260 |
45,260 |
45,260 |
45,260 |
Средства внебюджетных источников |
22 110,000 |
2 971,000 |
3 565,000 |
4 279,000 |
5 134,000 |
6 161,000 |
Государственная поддержка гражданам, осуществляющих строительство жилья |
595,700 |
181,400 |
131,700 |
94,200 |
94,200 |
94,200 |
Средства окружного бюджета |
595,700 |
181,400 |
131,700 |
94,200 |
94,200 |
94,200 |
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" - всего |
5 152,500 |
844,000 |
928,400 |
1 021,200 |
1 123,300 |
1 235,600 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
Средства федерального бюджета |
437,100 |
71,600 |
78,800 |
86,600 |
95,300 |
104,800 |
Средства окружного бюджета |
4 273,000 |
700,000 |
770,000 |
847,000 |
931,000 |
1 025,000 |
Средства бюджетов муниципальных образований |
150,700 |
24,600 |
27,000 |
29,800 |
33,400 |
35,900 |
Средства внебюджетных источников |
291,700 |
47,800 |
52,600 |
57,800 |
63,600 |
69,900 |
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" - всего |
29 967,563 |
2 656,792 |
6 480,395 |
4 661,472 |
9 054,179 |
7 114,725 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
Средства окружного бюджета |
27 712,126 |
2 229,682 |
5 408,528 |
4 431,420 |
8 752,448 |
6 890,048 |
Средства бюджетов муниципальных образований |
779,216 |
127,210 |
165,685 |
114,210 |
234,879 |
137,232 |
Средства внебюджетных источников |
1 476,221 |
299,900 |
906,182 |
115,842 |
66,852 |
87,445 |
Реализация программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований |
12 736,687 |
427,110 |
3 592,152 |
2 065,917 |
4 313,174 |
2 338,334 |
Средства окружного бюджета |
10 521,031 |
0,000 |
2 526,760 |
1 844,250 |
4 022,302 |
2 127,719 |
Средства бюджетов муниципальных образований |
739,435 |
127,210 |
159,210 |
105,825 |
224,020 |
123,170 |
Средства внебюджетных источников |
1 476,221 |
299,900 |
906,182 |
115,842 |
66,852 |
87,445 |
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа |
16 395,476 |
2 229,682 |
2 752,268 |
2 419,467 |
4 512,971 |
4 481,088 |
Средства окружного бюджета |
16 395,476 |
2 229,682 |
2 752,268 |
2 419,467 |
4 512,971 |
4 481,088 |
Софинансирование проектов модернизации (реконструкции) объектов жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры |
835,400 |
0,000 |
135,975 |
176,088 |
228,034 |
295,303 |
Средства окружного бюджета |
795,619 |
0,000 |
129,500 |
167,703 |
217,175 |
281,241 |
Средства бюджетов муниципальных образований |
39,781 |
0,000 |
6,475 |
8,385 |
10,859 |
14,062 |
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 мая 2011 г. N 274-П настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 7
к окружной долгосрочной
целевой программе
"Жилище" на 2011 - 2015 годы
Перечень
мероприятий окружной долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011 год
12 мая 2011 г.
тыс. рублей
N п/п |
Наименование госзаказчика, мероприятие, состав мероприятия |
Всего |
В том числе |
||||||||||||||
ведомственные расходы |
межбюджетные субсидии, подлежащие передаче в бюджеты муниципальных образований |
в том числе по муниципальным образованиям |
|||||||||||||||
город Салехард |
город Лабытнанги |
город Новый Уренгой |
город Ноябрьск |
город Муравленко |
город Губкинский |
Надымский район |
Шурышкарский район |
Приуральский район |
Ямальский район |
Тазовский район |
Пуровский район |
Красноселькупский район |
|||||
|
Окружная долгосрочная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы |
8 583 832 |
5 353 057 |
3 230 775 |
204 372 |
116 010 |
502 606 |
542 200 |
381 899 |
280 356 |
190 520 |
314 466 |
90 498 |
27 720 |
197 730 |
335 888 |
46 510 |
1 |
Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" |
1 202 409 |
150 929 |
1 051 480 |
30 902 |
56 143 |
374 506 |
120 284 |
25 570 |
237 312 |
25 783 |
40 291 |
38 069 |
10 000 |
6 650 |
73 207 |
12 763 |
1.1 |
Мероприятия по софинансированию строительства объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа |
1 000 437 |
|
1 000 437 |
27 102 |
47 692 |
374 506 |
110 784 |
25 000 |
234 905 |
18 658 |
33 641 |
37 119 |
10 000 |
|
68 267 |
12 763 |
|
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа |
1 000 437 |
|
1 000 437 |
27 102 |
47 692 |
374 506 |
110 784 |
25 000 |
234 905 |
18 658 |
33 641 |
37 119 |
10 000 |
|
68 267 |
12 763 |
1.1.1 |
Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона "Теремки" г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
10 000 |
|
10 000 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2 |
Инженерное обеспечение и благоустройство территории СНТ "Удача" г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
10 000 |
|
10 000 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3 |
Инженерное обеспечение квартала "Ямальский", г. Салехард (в том числе корректировка проектной документации) |
7 102 |
|
7 102 |
7 102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.4 |
Инженерное обеспечение микрорайона N 1 города Губкинского, в том числе проектно-изыскательские работы |
18 240 |
|
18 240 |
|
|
|
|
|
18 240 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.5 |
Инженерное обеспечение микрорайона N 5 города Губкинского, в том числе проектно-изыскательские работы |
2 951 |
|
2 951 |
|
|
|
|
|
2 951 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.6 |
Инженерное обеспечение микрорайона N 9 города Губкинского, в том числе проектно-изыскательские работы |
89 870 |
|
89 870 |
|
|
|
|
|
89 870 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.7 |
Инженерное обеспечение микрорайона N 13 города Губкинского, в том числе проектно-изыскательские работы |
99 944 |
|
99 944 |
|
|
|
|
|
99 944 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.8 |
Инженерное обеспечение микрорайона N 15 города Губкинского, в том числе проектно-изыскательские работы |
23 900 |
|
23 900 |
|
|
|
|
|
23 900 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.9 |
Инженерное обеспечение земельных участков для строительства жилых домов в планировочном квартале 01:01:09 в г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
20 000 |
|
20 000 |
|
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.10 |
Инженерное обеспечение земельных участков для строительства жилых домов в планировочном квартале 01:02:08 в г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы |
27 692 |
|
27 692 |
|
27 692 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.11 |
Инженерное обеспечение микрорайона N 6, г. Муравленко |
20 000 |
|
20 000 |
|
|
|
|
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.12 |
Комплексное благоустройство микрорайона N 2, г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
5 000 |
|
5 000 |
|
|
|
|
5 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.13 |
Инженерное обеспечение малоэтажной застройки по ул. Топчева в районе Кедровой рощи, г. Надым, в том числе проектно-изыскательские работы |
18 658 |
|
18 658 |
|
|
|
|
|
|
18 658 |
|
|
|
|
|
|
1.1.14 |
Внутри-квартальные сети и сооружения микрорайона IV А г. Нового Уренгоя, в том числе котельная, сети и сооружения газоснабжения, в том числе проектно-изыскательские работы |
45 000 |
|
45 000 |
|
|
45 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.15 |
Инженерное обеспечение жилого комплекса N 3 в 1 квартале МЭЗ г. Нового Уренгоя. Внутри-квартальные проезды, тротуары к жилому комплексу N 3 в 1 квартале МЭЗ г. Нового Уренгоя, в том числе проектно-изыскательские работы |
31 764 |
|
31 764 |
|
|
31 764 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.16 |
Инженерное обеспечение строительства жилых домов в районе Коротчаево (поз. 147; 1 - 5), в том числе проектно-изыскательские работы |
12 488 |
|
12 488 |
|
|
12 488 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.17 |
Инженерные сети к жилым домам микрорайона Дружба, в том числе проектно-изыскательские работы |
85 000 |
|
85 000 |
|
|
85 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.18 |
Инженерные сети к жилым домам мкр. Строителей, в том числе проектно-изыскательские работы |
80 000 |
|
80 000 |
|
|
80 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.19 |
Инженерные сети микрорайона Заозёрный к жилым домам, домам индивидуального строительства, в том числе проектно-изыскательские работы |
59 779 |
|
59 779 |
|
|
59 779 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.20 |
Инженерные сети тепло-, водо-, электро-снабжения к жилым домам 2-го микрорайона МЭЗ г. Нового Уренгоя, в том числе проектно-изыскательские работы |
60 475 |
|
60 475 |
|
|
60 475 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.21 |
Наружные сети инженерного обеспечения мкр. 8 г. Ноябрьска, в том числе проектно-изыскательские работы |
110 784 |
|
110 784 |
|
|
|
110 784 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.22 |
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 2 индивидуальных жилых дома в с. Ратта, в том числе проектно-изыскательские работы |
108 |
|
108 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
108 |
1.1.23 |
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 3 индивидуальных жилых дома в с. Ратта, в том числе проектно-изыскательские работы |
83 |
|
83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83 |
1.1.24 |
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 3-квартирный жилой дом в с. Ратта, в том числе проектно-изыскательские работы |
244 |
|
244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
244 |
1.1.25 |
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 2-квартирный жилой дом по ул. Центральная в с. Толька, в том числе проектно-изыскательские работы |
95 |
|
95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95 |
1.1.26 |
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 4 индивидуальных жилых дома по ул. Нагорная в с. Красноселькуп |
717 |
|
717 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
717 |
1.1.27 |
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство 3-х жилых домов по ул. Полярная 8, 10, 12 в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы |
1 104 |
|
1 104 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 104 |
1.1.28 |
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство 2-х жилых домов по ул. Полярная 34а, 36а в с. Красно-селькуп, в том числе проектно-изыскательские работы |
657 |
|
657 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
657 |
1.1.29 |
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под три 6-квартирных жилых дома по ул. Полярная, 25, 37, 39 в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы |
368 |
|
368 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
368 |
1.1.30 |
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под два 8-квартирных жилых дома по ул. Нагорная 52, 52А в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы |
339 |
|
339 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
339 |
1.1.31 |
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под индивидуальный жилой дом по ул. Хвойная в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы |
75 |
|
75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75 |
1.1.32 |
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство 2-х жилых домов по ул. 40 лет Победы 19, 21 в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы |
1 467 |
|
1 467 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 467 |
1.1.33 |
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство 2-х жилых домов по ул. Советская 25, 27 в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы |
2 442 |
|
2 442 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 442 |
1.1.34 |
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство жилого дома по ул. Нагорная, 63 в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы |
64 |
|
64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64 |
1.1.35 |
Инженерное обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры под индивидуальные жилые дома в с. Красноселькуп, Красноселькупский район, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
2 500 |
|
2 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 500 |
1.1.36 |
Инженерное обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры под индивидуальные жилые дома в с. Толька, Красноселькупский район, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
2 500 |
|
2 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 500 |
1.1.37 |
Инженерные коммуникации для земельных участков под индивидуальную застройку в пос. Аксарка Приуральского района (2-я очередь) |
37 119 |
|
37 119 |
|
|
|
|
|
|
|
|
37 119 |
|
|
|
|
1.1.38 |
Газоснабжение мкр. "Таежный" в пос. Уренгой |
467 |
|
467 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
467 |
|
1.1.39 |
Инженерное обеспечение 6-го мкр. пгт Уренгой |
20 000 |
|
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 000 |
|
1.1.40 |
Инженерное обеспечение жилого мкр. "Таежный" N 2 в г. Тарко-Сале |
14 800 |
|
14 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 800 |
|
1.1.41 |
Инженерное обеспечение жилого мкр. N 3 в г. Тарко-Сале |
13 000 |
|
13 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 000 |
|
1.1.42 |
Инженерное обеспечение мкр. "Окуневое" в г. Тарко-Сале |
20 000 |
|
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 000 |
|
1.1.43 |
Строительство ТВС в с. Горки к 24-х квартирному жилому дому, в том числе проектно-изыскательские работы |
33 641 |
|
33 641 |
|
|
|
|
|
|
|
33 641 |
|
|
|
|
|
1.1.44 |
Инженерное обеспечение и благоустройство территории под индивидуальное строительство с. Яр-Сале Ямальского района |
10 000 |
|
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 000 |
|
|
|
1.2 |
Мероприятия по обеспечению документами территориального планирования и документацией по планировке территорий муниципальных образований в автономном округе |
51 043 |
|
51 043 |
3 800 |
8 451 |
|
9 500 |
570 |
2 407 |
7 125 |
6 650 |
950 |
|
6 650 |
4 940 |
|
|
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа |
51 043 |
|
51 043 |
3 800 |
8 451 |
|
9 500 |
570 |
2 407 |
7 125 |
6 650 |
950 |
|
6 650 |
4 940 |
|
1.2.1 |
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания квартала N 34, г. Салехард |
3 800 |
|
3 800 |
3 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2 |
Корректировка топографической съемки микрорайонов 4, 15 муниципального образования город Губкинский с оцифровкой электронной карты |
542 |
|
542 |
|
|
|
|
|
542 |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3 |
Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 1 г. Губкинского |
1 188 |
|
1 188 |
|
|
|
|
|
1 188 |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.4 |
Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 15 г. Губкинского |
677 |
|
677 |
|
|
|
|
|
677 |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.5 |
Проекты планировки, проекты межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочных кварталов 02:01:02, 02:02:01, 02:02:02 в г. Лабытнанги |
5 798 |
|
5 798 |
|
5 798 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.6 |
Внесение изменений в генеральный план городского округа г. Лабытнанги |
1 454 |
|
1 454 |
|
1 454 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.7 |
Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования г. Лабытнанги |
1 199 |
|
1 199 |
|
1 199 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.8 |
Топографическая съемка (М-б 1:500) территории микрорайона N 3 |
570 |
|
570 |
|
|
|
|
570 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.9 |
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории пос. Лесной г. Надыма |
3 800 |
|
3 800 |
|
|
|
|
|
|
3 800 |
|
|
|
|
|
|
1.2.10 |
Проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории пос. Кедровый г. Надыма |
3 325 |
|
3 325 |
|
|
|
|
|
|
3 325 |
|
|
|
|
|
|
1.2.11 |
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геологические изыскания Юго-Восточного промузла, г. Ноябрьск |
9 500 |
|
9 500 |
|
|
|
9 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.12 |
Проект планировки, проект межевания территории фактории Полуй |
475 |
|
475 |
|
|
|
|
|
|
|
|
475 |
|
|
|
|
1.2.13 |
Топографо-геодезическая съемка территории фактории Полуй, фактории на 96 км, фактории Пунг-Ю |
475 |
|
475 |
|
|
|
|
|
|
|
|
475 |
|
|
|
|
1.2.14 |
Генеральный план, правила землепользования и застройки, проект планировки территории сельского поселения Халясавэй Пуровского района |
1 900 |
|
1 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 900 |
|
1.2.15 |
Корректировка генерального плана, правил землепользования и застройки сельского поселения Пурпе Пуровского района |
3 040 |
|
3 040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 040 |
|
1.2.16 |
Генеральный план, проект планировки, инженерно-геодезические изыскания территории деревни Юрибей Тазовского района |
1 900 |
|
1 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 900 |
|
|
1.2.17 |
Генеральный план, проект планировки, инженерно-геодезические изыскания территории деревни Тадибе-Яха Тазовского района |
1 900 |
|
1 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 900 |
|
|
1.2.18 |
Топографическая съемка территории факторий и деревень, находящихся на межселенной территории Тазовского района |
2 850 |
|
2 850 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 850 |
|
|
1.2.19 |
Создание и обновление топографической съемки, создание опорно-межевой сети в с. Мужи |
6 650 |
|
6 650 |
|
|
|
|
|
|
|
6 650 |
|
|
|
|
|
1.3 |
Мероприятия по созданию двухуровневой автоматизированной информационно-аналитической системы управления градостроительным развитием территории автономного округа |
1 500 |
1 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа |
1 500 |
1 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4 |
Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры в рамках проектов комплексного освоения земельных участков и развития территорий в целях жилищного строительства |
111 237 |
111 237 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа |
111 237 |
111 237 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5 |
Мероприятия по возмещению затрат, связанных с оплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели строительства жилья эконом-класса, включая обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой |
38 192 |
38 192 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа |
38 192 |
38 192 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе" |
4 451 741 |
3 546 540 |
905 201 |
16 070 |
52 367 |
85 014 |
421 916 |
23 123 |
43 044 |
119 737 |
2 201 |
19 272 |
1 320 |
6 626 |
103 288 |
11 223 |
2.1 |
Мероприятия по приобретению жилья для отдельных категорий граждан в соответствии с Законом автономного округа от 30 мая 2005 года N 36-ЗАО |
478 127 |
478 127 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа |
478 127 |
478 127 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Приобретение жилья для реабилитированных граждан |
49 500 |
49 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2 |
Приобретение жилья для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера |
75 587 |
75 587 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3 |
Приобретение жилья для детей-сирот и лиц из их числа |
353 040 |
353 040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Мероприятия по предоставлению социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны |
4 500 |
4 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа |
4 500 |
4 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
Мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья |
905 201 |
|
905 201 |
16 070 |
52 367 |
85 014 |
421 916 |
23 123 |
43 044 |
119 737 |
2 201 |
19 272 |
1 320 |
6 626 |
103 288 |
11 223 |
|
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа |
905 201 |
|
905 201 |
16 070 |
52 367 |
85 014 |
421 916 |
23 123 |
43 044 |
119 737 |
2 201 |
19 272 |
1 320 |
6 626 |
103 288 |
11 223 |
2.3.1 |
Субсидии бюджетам на предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительство) жилья |
905 201 |
|
905 201 |
16 070 |
52 367 |
85 014 |
421 916 |
23 123 |
43 044 |
119 737 |
2 201 |
19 272 |
1 320 |
6 626 |
103 288 |
11 223 |
2.4 |
Мероприятия по предоставлению социальных выплат индивидуальным застройщикам для компенсации затрат, понесенных при строительстве |
94 200 |
94 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа |
94 200 |
94 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5 |
Мероприятия по предоставлению социальных выплат гражданам на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на строительство жилых помещений эконом-класса в многоквартирных домах |
87 200 |
87 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа |
87 200 |
87 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6 |
Мероприятия по приобретению жилья для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания |
2 882 513 |
2 882 513 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа |
2 882 513 |
2 882 513 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6.1 |
Приобретение жилья для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания |
1 202 513 |
1 202 513 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6.2 |
Имущественные взносы в некоммерческую организацию (бюджетные инвестиции) |
1 680 000 |
1 680 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" |
700 000 |
700 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе молодые семьи и молодые специалисты |
210 000 |
210 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам |
700 000 |
700 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент по развитию агропромышленного комплекса автономного округа |
700 000 |
700 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |
2 229 682 |
955 588 |
1 274 094 |
157 400 |
7 500 |
43 086 |
|
333 206 |
|
45 000 |
271 974 |
33 157 |
16 400 |
184 454 |
159 393 |
22 524 |
4.1 |
Мероприятия по строительству объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа |
2 229 682 |
955 588 |
1 274 094 |
157 400 |
7 500 |
43 086 |
|
333 206 |
|
45 000 |
271 974 |
33 157 |
16 400 |
184 454 |
159 393 |
22 524 |
|
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа |
2 229 682 |
955 588 |
1 274 094 |
157 400 |
7 500 |
43 086 |
|
333 206 |
|
45 000 |
271 974 |
33 157 |
16 400 |
184 454 |
159 393 |
22 524 |
4.1.1 |
Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде (1-й и 2-й пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
100 000 |
|
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.2 |
Электро-снабжение квартала N 22, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы |
40 000 |
|
40 000 |
40 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.3 |
Газификация г. Салехарда, в том числе проектно-изыскательские работы |
15 851 |
|
15 851 |
15 851 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.4 |
Теплоснабжение МП "АТП", г. Салехард |
1 549 |
|
1 549 |
1 549 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.5 |
Инженерные сети к ЦТП-2 к школе на 420 мест, мкр. 14, мкр. 15, мкр. 18 в г. Лабытнанги |
3 500 |
|
3 500 |
|
3 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.6 |
Реконструкция системы теплоснабжения от котельной N 1, г. Лабытнанги. Центральный тепловой пункт ЦТП-2 |
4 000 |
|
4 000 |
|
4 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.7 |
Инженерное обеспечение школы на 420 мест, г. Муравленко, в том числе проектно-изыскательские работы |
10 000 |
|
10 000 |
|
|
|
|
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.8 |
Реконструкция действующих очистных сооружений КОС 7000 - 15000, г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
250 000 |
|
250 000 |
|
|
|
|
250 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.9 |
Реконструкция действующих водоочистных сооружений г. Муравленко |
73 206 |
|
73 206 |
|
|
|
|
73 206 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.10 |
Дизельная электростанция в с. Кутопьюган |
30 000 |
|
30 000 |
|
|
|
|
|
|
30 000 |
|
|
|
|
|
|
4.1.11 |
Котельная с. Ныда Надымского района |
15 000 |
|
15 000 |
|
|
|
|
|
|
15 000 |
|
|
|
|
|
|
4.1.12 |
Газопровод для котельной КТП-962 в районе Коротчаево, в том числе проектно-изыскательские работы |
811 |
|
811 |
|
|
811 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.13 |
Блочно-модульная котельная МК-126, г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
7 424 |
|
7 424 |
|
|
7 424 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.14 |
Блочно-модульная котельная МК-144, г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
6 812 |
|
6 812 |
|
|
6 812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.15 |
Блочно-модульная котельная ТФ "Мостоотряд-93", г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
16 460 |
|
16 460 |
|
|
16 460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.16 |
Блочно-модульная котельная КТП-962, г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
11 579 |
|
11 579 |
|
|
11 579 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.17 |
Котельная в с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы |
13 101 |
|
13 101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 101 |
4.1.18 |
Котельная в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы |
9 423 |
|
9 423 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 423 |
4.1.19 |
Строительство объекта "Водозаборные сооружения, насосная станция I подъема и очистные сооружения пос. Белоярск" Приуральский район |
10 198 |
|
10 198 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 198 |
|
|
|
|
4.1.20 |
Котельная с. Харсаим Приуральского района, в том числе проектно-изыскательские работы |
22 959 |
|
22 959 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22 959 |
|
|
|
|
4.1.21 |
Ул. Губкина - Тарасова с инженерными сетями в г. Тарко-Сале, ГКНС, КНС N 5, ТП, г. Тарко-Сале Пуровского района |
60 000 |
|
60 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 000 |
|
4.1.22 |
Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производительностью 4,2 тыс. /сут. в блочном исполнении |
46 614 |
|
46 614 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 614 |
|
4.1.23 |
Двухцепная ВЛ 10 кВ от ПС "Геолог" до РП по объекту "КОС" в г. Тарко-Сале |
15 115 |
|
15 115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 115 |
|
4.1.24 |
Газопровод к пгт Уренгой |
37 664 |
|
37 664 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 664 |
|
4.1.25 |
Блочная котельная пос. Гыда Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы |
41 779 |
|
41 779 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 779 |
|
|
4.1.26 |
Блочная котельная производительностью 5,0 Гкал/час в пос. Находка Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы |
4 326 |
|
4 326 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 326 |
|
|
4.1.27 |
Водоочистные сооружения производительностью 500 /сут. в пос. Газ-Сале |
32 271 |
|
32 271 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 271 |
|
|
4.1.28 |
Газификация пос. Антипаюта Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы |
38 578 |
|
38 578 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 578 |
|
|
4.1.29 |
Газопровод от месторождения Тото-Яхинское - с. Антипаюта, в том числе проектно-изыскательские работы |
60 000 |
|
60 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 000 |
|
|
4.1.30 |
Реконструкция электрических сетей пос. Гыда |
2 500 |
|
2 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 500 |
|
|
4.1.31 |
Электростанция, с. Антипаюта Тазовского района |
5 000 |
|
5 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 000 |
|
|
4.1.32 |
Дизельная электростанция в с. Шурышкары Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы |
84 232 |
|
84 232 |
|
|
|
|
|
|
|
84 232 |
|
|
|
|
|
4.1.33 |
Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы |
87 014 |
|
87 014 |
|
|
|
|
|
|
|
87 014 |
|
|
|
|
|
4.1.34 |
Инженерное обеспечение пос. Лопхари Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы |
40 000 |
|
40 000 |
|
|
|
|
|
|
|
40 000 |
|
|
|
|
|
4.1.35 |
Реконструкция электрических сетей в с. Горки Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы |
2 528 |
|
2 528 |
|
|
|
|
|
|
|
2 528 |
|
|
|
|
|
4.1.36 |
Установка по очистке питьевой воды, с. Шурышкары Шурышкарского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
58 200 |
|
58 200 |
|
|
|
|
|
|
|
58 200 |
|
|
|
|
|
4.1.37 |
Проектно-изыскательские работы по объекту "Реконструкция водоочистных сооружений до 100 /час" в с. Яр-Сале, Ямальский район |
3 100 |
|
3 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 100 |
|
|
|
4.1.38 |
Реконструкция объекта "Водоочистные сооружения до 100 /час" в с. Яр-Сале, Ямальский район |
13 300 |
|
13 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 300 |
|
|
|
4.1.39 |
Водоснабжение г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
95 063 |
95 063 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.40 |
Газификация базы ГУП ЯНАО "Ямалавтодор", г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы |
10 482 |
10 482 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.41 |
Газификация г. Губкинского, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
14 900 |
14 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.42 |
Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.43 |
Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 (2-ая очередь) в г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы |
180 000 |
180 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.44 |
Реконструкция водозаборных и очистных сооружений ВОС-15000 с увеличением производительности до 20 тыс. /сутки, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
80 000 |
80 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.45 |
Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района с увеличением суммарной мощности до 4,0 МВт |
75 000 |
75 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.46 |
Реконструкция и модернизация канализационных сооружений г. Надыма |
300 143 |
300 143 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 ноября 2010 г. N 383-П "Об утверждении окружной долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы"
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу с 1 января 2011 г.
Текст постановления опубликован в газете "Красный Север" от 25 ноября 2010 г., спецвыпуск N 150
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 1 апреля 2014 г. N 245-П настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2014 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 декабря 2013 г. N 1155-П
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 декабря 2013 г. N 1021-П
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 ноября 2013 г. N 903-П
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 октября 2013 г. N 890-П
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 9 сентября 2013 г. N 750-П
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 августа 2013 г. N 660-П
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2013 г. N 507-П
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 мая 2013 г. N 349-П
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 апреля 2013 г. N 296-П
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2012 г. N 1116-П
Изменения вступают в силу с 1 января 2013 г.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 декабря 2012 г. N 1078-П
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 декабря 2012 г. N 1033-П
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 ноября 2012 г. N 931-П
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 2 ноября 2012 г. N 929-П
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 9 октября 2012 г. N 835-П
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 5 сентября 2012 г. N 738-П
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июля 2012 г. N 565-П
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июля 2012 г. N 564-П
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 июня 2012 г. N 492-П
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 мая 2012 г. N 381-П
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 5 апреля 2012 г. N 256-П
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 3 апреля 2012 г. N 225-П
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 декабря 2011 г. N 930-П
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 декабря 2011 г. N 921-П
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 октября 2011 г. N 724-П
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 6 октября 2011 г. N 723-П
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 сентября 2011 г. N 649-П
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 сентября 2011 г. N 648-П
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 июля 2011 г. N 547-П
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 июня 2011 г. N 384-П
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 мая 2011 г. N 274-П
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 4 марта 2011 г. N 106-П