Решение Городской Думы муниципального образования г. Губкинский
от 28 марта 2013 г. N 254
"Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Губкинский на 2013 - 2015 годы"
Принято
28 марта 2013 года
Решением Городской Думы муниципального образования г. Губкинский от 28 декабря 2015 г. N 41 настоящее решение признано утратившим силу
В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с подпунктом 6.1 статьи 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 1 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", на основании статьи 29 Устава муниципального образования город Губкинский, Городская Дума решила:
1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Губкинский на 2013 - 2015 годы согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Губкинская неделя".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания Главой города.
Глава города |
В. В. Лебедевич |
Председатель Городской Думы |
Т. Ю. Полякова |
Программа
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Губкинский на 2013 - 2015 годы
Паспорт
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Губкинский на 2013 - 2015 годы
Наименование Программы |
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Губкинский на 2013 - 2015 годы (далее - Программа) |
Основания для разработки Программы |
1. Градостроительный Кодекс Российской Федерации; 2. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 3. Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"; 4. Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водопотреблении; 5. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; 6. Федеральный закон от 27.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 7. Устав муниципального образования город Губкинский, принятый 16.03.1997; 8. Генеральный план города Губкинский, утвержденный Решением Городской Думы N 428 от 25.09.2009. |
Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения |
Развитие городской инфраструктуры подразумевает целенаправленную деятельность для достижения целей развития всех хозяйствующих субъектов, органов местного самоуправления, в том числе и в сфере коммунальной инфраструктуры. Обеспечить взаимосвязанные действия в данном направлении в рамках Генерального плана развития муниципального образования город Губкинский возможно только скоординированными действиями, что предполагает программно-целевой подход к решению проблемы. |
Ответственные исполнители Программы |
1. Администрация муниципального образования город Губкинский. 2. МУ "Управление жилищно-коммунального комплекса Администрации города Губкинского". 3. ОАО "Ямалкоммунэнерго" в городе Губкинский. 4. МУП "Губкинские городские электрические сети". 5. ООО "Ямалкомсервис". 6. МКУ "Управление организации строительства". |
Цель Программы |
Создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Губкинский, обеспечивающих: - безопасные и комфортные условия проживания граждан; - надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов жилищного фонда, социальной сферы и коммерческих потребителей; - улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования город Губкинский |
Задачи Программы |
1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимно связанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
Сроки реализации Программы |
Период реализации Программы: 2013 - 2015 годы. |
Основные мероприятия Программы |
Теплоснабжение. "Общеузловая" котельная: 1. Перевод котельных агрегатов N 5, 6, 8 в водогрейный режим по схеме ООО "Киррос-котел"; 2. Монтаж сетевых насосов в насосной ТС на Общеузловой котельной; 3. Приобретение и установка станций ЧРП на сетевые насосы ТС Общеузловой котельной; 4. Установка повысительного насоса на сетях теплоснабжения мкр. 16; 5. Устройство второго ввода холодной воды на Общеузловая котельная: 1. Замена трубопроводов сетей ТВС из стальных труб на трубы, изолированные пенополиуретаном в гидрозащитной оболочке в мкрн. 1, 2, 6, 7, 9, 12, по улице Мира; 2. Капитальный ремонт сетей ТВС в мкр. 6, 14,16; 3. Прокладка сетей ТС от ТК-76 до КОС (1,55 км в двухтрубном исполнении) с целью вывода из эксплуатации нефтяного хозяйства КОС; 4. Проведение наладки и регулировки тепловых сетей и сетей ГВС; 5. Проведение режимно-наладочных работ котельных агрегатов; 6. Проведение энергоаудита объектов с составлением энергопаспорта; 7. Разработка проекта реконструкции системы теплоснабжения города; 8. Разработка схемы теплоснабжения города; 9. Приобретение узлов учета тепловой энергии УРСВ-520 для Общеузловой, городской котельных и котельной ДЕ-6,5 (ТС и ГВС) - 6 шт.; 10. Приобретение узлов учета тепловой энергии УРСВ-520 для ЦТП-4 шт.; 11. Приобретение переносных расходомеров (2 шт.) тепловой энергии; 12. Установка узлов учета газа на котельных (6 шт.): - разработка проекта, экспертиза проекта, - приобретение и монтаж узлов учета газа; "Городская котельная": 1. Приобретение и монтаж оборудования для химводоподготовки сетевой воды. "Котельная ДЕ - 6,5": 1. Разработка проекта химводоподготовки сетевой воды на котельной ДЕ-6,5; 2. Приобретение и монтаж оборудования для химводоподготовки сетевой воды на котельной ДЕ-6,5; 3. Разработка проекта электроснабжения котельной ДЕ-6,5; 4. Реконструкция электроснабжения котельной ДЕ-6,5; 5. Проведение экспертизы промышленной безопасности объектов. Водоснабжение и водоотведение 1. Замена стальных аэротенков N 1, 2, 3 на КОС; 2. Приобретение оборудования для замены на КОС; 3. Устройство водоотводного канала для сброса сточных вод после очистки на КОС; 4. Изготовление и монтаж аэратора-дегазатора ВОС; 5. Замена сетевых насосных агрегатов ВОС-1, ВОС-2; 6. Монтаж сетей канализации в мкр. 16 в связи с застройкой коттеджей (5 ед.); 7. Бурение двух артезианских скважин с целью увеличения общего дебита артскважин; 8. Работы по ликвидации (тампонаж) скважин на КОС, ВОС, ДЕ-6,5, Общеузловой котельной; 9. Капитальный ремонт трубопровода ХВС на участке ВОС - ВК-1(в районе ручья); Обеспечение коммунальными системами новых микрорайонов города 1. Газификация микрорайона N 13; 2. Инженерное обеспечение микрорайона N 8; 3. Инженерное обеспечение микрорайона N 18. Модернизация коммунальных систем застроенных микрорайонов с учетом нового строительства 1. Инженерное обеспечение микрорайона N 9; 2. Инженерное обеспечение микрорайона N 13; 3. Инженерное обеспечение микрорайона N 5; Электроснабжение 1. Капитальный ремонт, ремонт ТП и РП в микрорайонах города; 2. Капитальный ремонт, ремонт сетей КЛ и ВЛ; 3. Модернизация ТП и РП; 4. Строительство ТП в микрорайоне N 5; 5. Строительство ТП в микрорайоне N 1; 6. Строительство сетей наружного освещения в мкр. N 16; 7. Реконструкция сетей электроснабжения и строительство новых сетей в целях обеспечения перевода и резервирования нагрузок между ПС "Сигнал" и ПС "Фортуна". Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами 1. Строительство нового полигона; 2. Внедрение системы раздельного сбора отходов. |
Объемы и источники финансирования Программы |
Общий объем финансирования Программы на 2013 - 2015 годы составляет 3 084 904,56 тысячи рублей, в том числе: - ОБ - 2 892 286,14 тысяч рублей; - МБ - 62 651,46 тысяча рублей; - СС - 129 966,96 тысяч рублей, в том числе: в 2013 году - 962 725,31 тысяч рублей, в том числе: - ОБ - 876 815,07 тысяч рублей; - МБ - 14 760,35 тысяч рублей; - СС - 71 499,88 тысяч рублей в 2014 году - 911 958,32 тысячи рублей, в том числе: - ОБ- 867 351,13 тысяча рублей; - МБ - 17 279,31 тысяч рублей; - СС - 27 327,08 тысяч рублей; в 2015 году - 1 209 920,93 тысяч рублей, в том числе: - ОБ - 930 956,34 тысяч рублей; - МБ - 30 612,35 тысяч рублей; - СС- 31 190,00 тысяч рублей. |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |
1. Технологические результаты: - обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры города; - создание надежной коммунальной инфраструктуры города, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; - оптимизация управления электроснабжением города; - внедрение энергосберегающих технологий; - снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов; - обеспечение системами коммунальной инфраструктуры новых микрорайонов для застройки; - модернизация систем коммунальной инфраструктуры в существующих микрорайонах в рамках их новой планировки; - развитие системы обращения с твердыми бытовыми отходами; - внедрение системы раздельного сбора отходов. 2. Социальные результаты: - рациональное использование природных ресурсов; - повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. 3. Экономические результаты: - плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития города; - повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса города. |
Система организации и контроля за исполнением Программы |
Программа реализуется на всей территории муниципального образования город Губкинский. Координатором Программы является МУ "Управление жилищно-коммунального комплекса Администрации города Губкинского". Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией муниципального образования города Губкинского. Для оценки эффективности реализации Программы управлением экономики, управлением жилищно-коммунального комплекса Администрации города Губкинского проводится ежегодный мониторинг. |
1. Общие положения
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Губкинский на 2013 - 2015 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с документами территориального планирования муниципального образования город Губкинский. Одним из основных видов градостроительной документации по планированию развития территории является Генеральный план муниципального образования города Губкинского на базе которых разработаны программные мероприятия.
Правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативные документы:
- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
- Федеральный закон от 27.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водопотреблении;
- Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике";
- Устав муниципального образования город Губкинский, принятый 16.03.1997;
- Генеральный план города Губкинский, утвержденный Решением Городской Думы N 428 от 25.09.2009.
Программа на перспективный период является важным инструментом, обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающим качество, производимых для потребителей, коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической ситуации на территории муниципального образования.
В частности, для муниципального образования Программа является:
- инструментом комплексного управления и оптимизации развития систем коммунальной инфраструктуры, так как позволяет увязать вместе по целям и темпам развития все коммунальные системы города, выявить проблемные точки и в условиях ограниченности ресурсов оптимизировать их для решения наиболее острых проблем муниципального образования;
- инструментом управления (в том числе посредством мониторинга) предприятиями всех форм собственности, функционирующими в коммунальной сфере, так как позволяет влиять на планы развития и мотивацию этих компаний в интересах муниципального образования, а также с помощью системы мониторинга оценивать и контролировать деятельность данных компаний;
- необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, которые, в свою очередь, являются обоснованием для установления тарифов;
- механизмом эффективного управления муниципальными расходами, так как позволяет выявить первоочередные задачи муниципального образования в сфере развития коммунальной инфраструктуры, а также выявить реальные направления расходов предприятий, функционирующих в коммунальной сфере;
- необходимым условием для получения финансовой поддержки на региональном уровне.
Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных Генеральным планом муниципального образования город Губкинский в качестве зон территориального развития.
Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в части объектов тепловодоснабжения, электроснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.
Таким образом, Программа представляет собой увязанный по целям, задачам, срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Губкинский на период 2013 - 2015 годов, сроки реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств. Основополагающим аспектом Программы является система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты реализации Программы и потенциальные показатели оценки эффективности мероприятий, включаемых в Программу.
Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования город Губкинский, под которым предполагается обеспечение прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, долговременная экологическая безопасность города, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации инженерных систем.
Программа в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.
2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
2.1 Краткая характеристика муниципального образования город Губкинский
Город Губкинский основан 22 апреля 1986 года и через 10 лет в 1996 году получил статус города окружного значения.
2.1.1 Территория
Муниципальное образование город Губкинский расположен в 200 километрах от Полярного круга в северо-восточной части Западносибирской низменности в лесотундровой зоне на левом берегу реки Пяку-Пур (рис. 1).
Рисунок. Географическое положение муниципального образования город Губкинский
2.1.2 Климат
Город Губкинский расположен в 1-м климатическом районе, для которого характерна суровая продолжительная зима, сравнительно короткое лето, непродолжительные переходные периоды.
Среднегодовая температура воздуха составляет 6,7 градуса по Цельсию, изменчивость среднегодовой температуры воздуха по годам достаточно велика - от -3 до +7,5 градусов Цельсия. Экстремальные температуры зимы и лета колеблются в больших пределах. Средняя максимальная температура лета составляет 23,9 градусов Цельсия, зимы - минус 45,2 градусов Цельсия.
Среднегодовой объем осадков 580 мм (со всеми видами поправок). Около 20% осадков выпадает в виде снега в холодный период года. В отдельные годы годовая сумма осадков может на 150-200 мм превышать среднемесячные величины или быть ниже. Наибольшее число дней с осадками наблюдается в сентябре-октябре, наименьшее - в апреле месяцах.
Ветровой режим определяется циркуляционными условиями территории. В течение зимы преобладают ветры южного направления. От зимы к лету увеличивается повторяемость ветров северных румбов.
Среднегодовая скорость ветра составляет 3,7 м/с, максимальная - 18 м/с и отмечается в ноябре и феврале. Количество дней с сильным ветром (15 м/с и более) в течение года, в среднем, составляет 13 дней, со скоростями выше 8 м/с - 83 дня. Скорость ветра 5% обеспеченности, составляет 24 м/с.
2.1.3 Население
Население города Губкинского по состоянию за 9 месяцев 2012 года составило 26,3 тыс. чел. (таблица 1). Среднегодовая численность постоянного населения города за указанный период составила 26 075 человек.
Таблица 1
Численность населения
муниципального образования город Губкинский в 2010 - 2012 гг.
N п/п |
Показатели |
Ед. изм. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
Темп роста, % |
1. |
Численность населения |
тыс. чел. |
23,9 |
25,8 |
26,3 |
110 |
В течение 2010 - 2012 годов численность населения муниципального образования город Губкинский увеличилась на 10%, наблюдается стабильная тенденция роста численности населения.
Естественный прирост населения за 9 месяцев 2012 года составил 240 человек.
2.1.4 Характеристика экономики муниципального образования
Основополагающая роль в развитии экономики города Губкинского принадлежит промышленному комплексу, доля которого составляет 86% в общем объеме. Продукция строительной отрасли занимает 8%, прочие отрасли - 6%.
Промышленность города носит монопрофильный характер.
В начале 2010 года произошла стабилизация финансовой и экономической ситуации. Позитивные результаты наблюдались во всех секторах экономики города Губкинского. Устойчиво функционировали отрасли промышленного производства, жилищно-коммунального комплекса, исполнялись все городские социальные программы.
Промышленное производство за 2010 год возросло на 7%. Положительной динамикой характеризовалось жилищное строительство. За 2010 год сдано в эксплуатацию 136 новых квартир. Введено 2 многоквартирных жилых дома в 9 и 14 микрорайонах и 3 жилых дома в микрорайоне 13 общей площадью 6,56 тысяч квадратных метров, в 1,5 раз больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Объем инвестиций в основной капитал по сравнению с 2009 годом вырос в два раза и составил 3 955,1 миллионов рублей, из них 83,1% - в объекты производственного назначения, 16,9% - в объекты социального назначения.
Уровень безработицы снизился с 1,65% до 1,52% по сравнению с 2009 годом. Количество безработных составило 251 человек.
Среднемесячный доход на 1 работающего по сравнению с предыдущим годом вырос на 9,7%. Индекс роста потребительских цен на товары и услуги составил 107,69%. Денежные доходы населения на душу населения увеличились на 8%, реальные денежные доходы - на 5,9%.
На фоне роста денежных доходов населения произошло увеличение объема розничного товарооборота на 9,7%.
В 2010 году, вместе с тем, отмечалось сокращение численности работающих на предприятиях города с 23,2 до 21,2 тысяч человек.
Снижение численности наблюдалось на крупных и средних предприятиях и обусловливалось упорядочением предоставления информации по численности работающих на предприятии только по месту своего нахождения.
По сравнению с 2010 годом в 2011 году объем промышленного производства вырос на 16% и составил 41540,3 миллионов рублей. Рост объема промышленного производства обусловлен увеличением выпуска широкой фракции легких углеводородов (на 23,5%), цельномолочной (на 3%), прочей молочной продукции (на 6,6%).
В 2011 году в Губкинском инвестиции в основной капитал на развитие экономики и социальной сферы составили 3745,5 миллионов рублей, что выше прогнозного на 8%, но ниже 2010 года на 5,3%. Данный объем капитальных вложений превысил докризисный период почти в два раза.
Положительную тенденцию составило жилищное строительство. Сдана в эксплуатацию 121 квартира (7,97 тысяч квадратных метров), что в 1,2 раза больше 2010 года.
В 2012 году объем промышленной продукции за 9 месяцев составил 32914 миллионов рублей и увеличился к аналогичному периоду 2011 года на 9,6%.
Объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев составил 3177 миллионов рублей, что выше уровня соответствующего периода 2011 года на 32,7%. Из них в объекты производственного назначения 1590,1 миллионов рублей, в объекты социальной сферы - 1586,9 миллионов рублей.
В 2012 году отмечалось увеличение численности работающих на предприятиях города с 12,6 до 12,9 тысяч человек как на крупных и средних, так и малых предприятиях. Доля промышленного производства в экономике города за 9 месяцев 2012 года составила 82%.
Среднемесячный доход на 1 работающего за 9 месяцев составил 28 846,8 рублей, что на 11,4% больше аналогичного периода 2011 года.
Прирост численности населения с начала года составил 453 человека, в том числе за счет естественного прироста - на 240 человек, за счет миграции - 213 человек.
Уровень безработицы снизился с аналогичным периодом 2011 года на 0,22%. Количество безработных составило 81 человек.
Структура отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам экономической деятельности представлена в таблице 2.
Таблица 2
Структура отгруженных товаров
Вид промышленности |
Ед. изм. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
Темп роста в 2012/2010 гг., % |
Доля в промышленном производстве в 2010 г., % |
Добыча полезных ископаемых |
тыс. руб. |
30985,3 |
37815,2 |
43837,9 |
141,5 |
86,7 |
Обрабатывающие производства |
тыс. руб. |
2818,9 |
666,9 |
1942,2 |
68,9 |
7,9 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
тыс. руб. |
1931,2 |
890,7 |
875,5 |
45,3 |
5,4 |
Всего |
тыс. руб. |
35735,4 |
41540,3 |
46655,7 |
130,6 |
100 |
Увеличение в 2012 году объемов производства обрабатывающих и добывающих отраслей по сравнению с 2011 годом не достигло значений 2010 года. Таким образом, сохранение существующих тенденций увеличения количества предприятий и организаций, действующих на территории муниципального образования город Губкинский, не повлечет в ближайшее время за собой необходимость увеличения объемов производства коммунальных услуг. Существующие мощности в планируемый период обеспечат необходимую потребность в коммунальных ресурсах.
2.2 Характеристика состояния системы водоснабжения муниципального образования город Губкинский
Система водоснабжения муниципального образования город Губкинский города включает комплекс инженерных объектов и сооружений, образующих централизованную схему водоснабжения. По степени обеспеченности водой категория системы водоснабжения - II.
Источником централизованного водоснабжения города являются подземные воды алтлымского водоносного горизонта Тарасовского месторождения подземных вод. Водозабор состоит из 17 скважин, количество работающих скважин - 6 - 8 шт., глубиной 120 - 200 метров. Установленное оборудование - погружные насосы ЭЦВ 10-63-150, ЭЦВ-10-63-110, ЭЦВ 8-40-60.
Водоочистные сооружения (далее - ВОС) представлены двумя очередями. Производительность I-й очереди составляет 5 тыс. /сутки, в форсированном режиме - 8 тыс.
/сутки, производительность II-й очереди ВОС составляет 10 тыс.
/сутки. Фактическая потребность в воде составляет 7,72 тыс.
/сутки. После очистки вода по своим свойствам соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая" и СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества".
На территории ВОС располагается насосная станция II-го подъема. Оборудование I-й очереди ВОС - шесть насосов 1Д200-90; II-й очереди - два насоса Д315-71.
На водопроводной сети в микрорайоне N 9 города имеется повысительная насосная станция, тип оборудования - три насоса КМ 100-80-160. Сети холодного водоснабжения выполнены из стальных электросварных труб. Прокладка трубопроводов подземная, бесканальная и надземная на низких опорах в кольцевой тепловой изоляции совместно с тепловыми сетями. Общая протяженность водопроводных сетей в однотрубном расчете - 79,85 км. Для целей пожаротушения предусмотрены пожарные гидранты и противопожарные резервуары.
Транспортировка воды
Подача воды в город осуществляется по двум водоводам Д=500 мм с насосной станции II подъема в разводящую сеть города.
На балансе МУП "УТВИС" находится 79 854,0 метра водопроводных сетей холодного водоснабжения, а также 89 121,8 метров сетей горячего водоснабжения. Износ сетей составляет соответственно 60,1% и 59,3%.
2.3 Характеристика состояния системы водоотведения муниципального образования город Губкинский
В муниципальном образовании город Губкинский существует полная раздельная система канализации. МУП "УТВИС" обслуживает хозяйственно-бытовую, производственную систему канализации.
Протяженность канализационных сетей - 63,44 км, в т.ч.:
- главные канализационные коллекторы - 8,6 км;
- уличная канализационная сеть - 12,42 км;
- внутриквартальная и внутридворовая- 42,42 км.
Канализационные очистные сооружения
Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на ГКНС, перекачивающую стоки на канализационные очистные сооружения КОС.
Очистные сооружения
Проектная производительность очистных сооружений города составляет 14700 /сутки. Очистные сооружения состоят из двух блоков: КОС-4200
/сутки (введены в эксплуатацию в 1992 г.) и КОС-10700
/сутки (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 18 декабря 2012 г.). На этих сооружениях стоки подвергаются механической и биологической очистке, а также доочистке и обеззараживанию.
По некоторым показателям очищенная вода превышает предельно допустимый сброс.
По состоянию на 01.01.2013 года износ сетей канализации составляет 61,25%
2.4 Характеристика состояния системы теплоснабжения муниципального образования город Губкинский
Источники
Теплоснабжение МО город Губкинский осуществляется МУП "УТВИС", установленная тепловая мощность -177 Гкал/ч.
Выработка тепловой энергии осуществляется на 5 котельных, имеющих соответствующий износ оборудования по состоянию на 01.01.2013 года:
Общеузловая котельная - износ: 64,13%;
Городская котельная - износ: 80,6%;
Котельная ДЕ-6,5 - износ 11,7%;
Котельная КОС - износ 57,2%;
Котельная ВОС - износ 61,3%.
Сети теплоснабжения
Протяженность тепловых сетей составляет 122 611,1 метров. Износ тепловых сетей по состоянию на 01.01.2013 года составляет 59,5%.
Сводные характеристики систем тепловодоснабжения города Губкинского представлены в таблице 3:
Таблица 3
N п/п |
Объект |
Протяженность в метрах |
% износа на 01.01.2013 года |
1 |
Сети ТС в однотрубном исполнении |
122 611,08 |
59,5 |
2 |
Сети ГВС в однотрубном исполнении |
89 121,82 |
59,33 |
3 |
Сети ХВС в однотрубном исполнении |
79 854,31 |
60,06 |
4 |
Сети канализации |
63 438,6 |
61,25 |
5 |
Общеузловая котельная |
|
64,13 |
6 |
Городская котельная |
|
80,6 |
7 |
Котельная ДЕ-6,5 |
|
11,7 |
8 |
Котельная КОС |
|
57,2 |
9 |
Котельная ВОС |
|
61,3 |
2.5 Характеристика состояния системы электроснабжения муниципального образования город Губкинский
Предприятием, осуществляющим деятельность энергоснабжению города является муниципальное унитарное предприятий "Губкинские городские электрические сети, предметом деятельности которого являются:
- снабжение электрической энергией потребителей;
- передача и распределение электрической энергии;
- обеспечение работоспособности электрических сетей.
Объем электрохозяйства предприятия на 01.01.2013 года составляет 114 трансформаторных подстанций с 165 силовыми трансформаторами общей мощностью 107,11 тыс. кВА (51 подстанция двухтрансформаторные).
Предприятием эксплуатируются линии электропередачи:
воздушные 35 кВ - 5,2 км; (двухцепные)
воздушные 6-10 кВ -171,77 км;
воздушные 0,4 кВ -4,2 км
кабельные 6-10 кВ -15,47 км;
кабельные 0,4 кВ -85,96 км.
сети наружного освещения - 68,65 км.
Объем электрохозяйства представлен в таблице 4.
Таблица 4
Наименование и характеристика |
Ед. измер. |
Количество |
|
в базовом году |
в регулируемом периоде |
||
Трансформаторы
из них 35/6-10 кВ 6-10/0,4 кВ |
шт. тыс. кВА |
167 127,11 |
167 127,11 |
шт. тыс. кВА |
165 107,11 2 20,0 |
165 107,11 2 20,0 |
|
Линии электропередачи воздушные из них 35 кВ 6-10 кВ 0,4 кВ |
км
км км км |
181,17
5,2 171,77 4,2 |
186,36
5,2 176,96 4,2 |
Линии электропередачи кабельные из них 6-10 кВ 0,4 кВ |
км
км км |
101,43
15,47 85,96 |
101,43
15,47 85,96 |
По длительности эксплуатации подстанции распределяются:
до 20 лет - 53 шт.;
от 20 до 30 лет - 61 шт.;
более 30 лет - нет.
В сетевом хозяйстве в сетях 0,4кВ преобладают кабельные линии, а в сетях 6-10 кВ - воздушные. Состав линий электропередачи представлен в диаграмме ниже.
ВЛ-35кВ - 1,51%
ВЛ-6кВ -49,78%;
ВЛ-0,4кВ -1,22%;
КЛ-6кВ -4,48%
КЛ-0,4кВ -43,01%.
"Состав линий электропередачи"
Предприятие получает электроэнергию от ОАО энергетики и электрификации "Тюменьэнерго" филиал "Ноябрьские электрические сети" и ОАО "Губкинский газоперерабатывающий комбинат".
Электроэнергия, поступающая в электросети предприятия, распределяется по назначению по двум направлениям:
- использование на производственные нужды и хозяйственные нужды предприятия;
- передача потребителям, присоединенным к электрическим сетям.
Данные за 2012 год приведены в таблице 5.
Таблица 5
тыс. кВт. ч
Поставщик электроэнергии |
Поступление в сети МУП "ГГЭС" |
Потребление на произв. и хоз. нужды МУП "ГГЭС" |
Потери технологические при передаче (факт) |
Передано потребителям |
ОАО "Тюменьэнерго" ОАО "ГГПК" |
158747 9156 |
422 |
18111 |
149792 |
Поступление электроэнергии в сети МУП "ГГЭС" осуществляется от 4х питающих центров 110-220/6-10 кВ по 18 фидерам 10 кВ.
Надежность электроснабжения потребителей
Поступление электроэнергии в сети МУП "ГГЭС" осуществляется от энергосистемы ОАО "Тюменьэнерго". Опорным центром питания является ПС 500/220/110/10 кВ "Тарко-Сале", расположенная на окраине города. ПС связана по ВЛ - 500 кВ с ПС "Холмогорская" и по ВЛ - 220 кВ с ПС "Муравленковская". Электроснабжение потребителей города Губкинский осуществляется от главной понизительной подстанции 110/10/10 кВ "Сигнал" с трансформаторами мощностью 2х25мВА, подстанции 35/10 кВ "Базовая (2х10м ВА), ЗРУ-10 кВ ПС 220/10/10 кВ "ГГПК" и ПС-110/10/10 "Фортуна" (2х25 мВА).
Передача электрической энергии от ПС "Сигнал" и ПС "Фортуна" до распределительных пунктов (19 шт.) и трансформаторных подстанций осуществляется по 18 фидерам, выполненных воздушными и кабельными линиями напряжением 10 кВ.
В настоящее время возможность перевода и резервирования нагрузок потребителей между ПС "Сигнал" и ПС "Фортуна" отсутствует. Для осуществления перевода нагрузок потребителей на ПС "Фортуна" требуется реконструкция сетей электроснабжения и строительство новых сетей. В связи с проведением ОАО "Тюменьэнерго" в 2013 - 2014 годах реконструкции главной питающей подстанции "Сигнал", потребуется ее разгрузка от существующей нагрузки порядка 30%, с последующим переводом ее на ПС "Фортуна".
Для решения этой задачи необходимо выполнить следующие работы:
- строительство двух двухцепных ВЛ-10 кВ для связи с магистральными линиями С-303, С-408 и С-102, С-204, идущими на РП;
- строительство распределительного пункта 10 кВ РП-7;
- строительство двухцепной линии от ПС "Фортуна" до РП-7;
- реконструкция сетей 10 кВ от ПС "Фортуна" до РП-5 и РП-1;
- строительство пункта секционирования между ПС "Сигнал" и ПС "Фортуна" для резервирования нагрузок по ВЛ-10 кВ С-102, С-204.
Распределительный пункт открытого исполнения на напряжение 6 кВ, введенный в эксплуатацию в 1990 году для электроснабжения электродвигателей 6кВ объекта "Канализационно-очистные сооружения" ("КОС"), с подключенными к нему трансформаторными подстанциями КТПН-КОС-1, ТП-КОС-2 и ТП-КОС-3, по КТПН-КОС-1 и ТП-КОС-2 в настоящее время не имеет нагрузок, в связи с демонтажем электродвигателей 6кВ. Оставшаяся нагрузка по объекту "КОС" переведена на ТП-КОС-4 напряжением 10/0,4 кВ. Трансформация напряжения с 10 кВ на 6 кВ проводилась двумя трансформаторами мощностью по 2500 кВА каждый. В настоящее время необходимость в их использовании отпала.
Трансформаторные подстанции ТП-301,ТП-303, ТП-304, питающие объекты промышленной зоны, питаются по одной линии. Электроснабжение потребителей не отвечает требованиям по категории надежности.
Для подключения дополнительных нагрузок ЦТП микрорайона 1 в ТП-13 была произведена реконструкция РУ-10 кВ с заменой ячеек КСО-386 с выключателями нагрузки ВНП-10 на ячейки К-66 с вакуумными выключателями ВВУ-СЭЩ, замена силовых трансформаторов мощностью 400 кВА на 630 кВА и установлена система телемеханики "ОМЬ-1". В РУ-0,4 кВ реконструкция не проводилась. В настоящее время подключение каких-то нагрузок к РУ-0,4 кВ не возможно.
В связи с изложенным целесообразно:
- провести техническое освидетельствование комиссией РП-4 с целью оценки состояния, установления сроков дальнейшей работы и условий эксплуатации и произвести реконструкцию с выполнением ее в закрытом исполнении с переводом на 10 кВ и с возможностью секционирования на шинах 10 кВ;
- подключить к РП-4 линии, идущие на ТП- Полигона ТБО и ТПО, ТП-КОС-3, КОС-4, РП-10-22, РП-3-12 и воздушную линию Б-12, идущую на ПС "Базовая". Это позволит значительно сократить количество отключений этих объектов и время локализации аварий;
- ТП-КОС-1 и ТП-КОС-2 вывести из эксплуатации;
- трансформаторы 10/6кВ (2х2500кВА) вывести из эксплуатации;
- провести техническое освидетельствование комиссией ТП-КОС-3 с целью оценки состояния, установления сроков дальнейшей работы и условий эксплуатации. Перевести на напряжение 10 кВ с возможностью секционирования на стороне 10 кВ;
- предусмотреть строительство вторых линий электроснабжения для питания ТП-301, ТП-303, ТП-304;
- предусмотреть реконструкцию РУ-0,4 кВ ТП-13.
Для электроснабжения потребителей микрорайона 16 необходимо строительство второй трансформаторной подстанции. В связи с ростом нагрузок требуется реконструкция сетей 0,4кВ от существующей ТП.
Воздушные ЛЭП выполнены проводами АС-150, АС-120, АС-95 и АС-70 на металлических и ж/б опорах. Трансформаторные подстанции запитаны по петлевым схемам.
На предприятии МУП "ГГЭС" разработана программа "Надежность электроснабжения города". Выполнение мероприятий, предусмотренных программой, позволяет обеспечивать надежное электроснабжение объектов жизнеобеспечения города и решать вопросы: энергосбережения, автоматизированного учета электроэнергии, оперативного телеуправления и безопасной эксплуатации электроустановок.
Согласно этой программы на РП и ТП проводится обновление оборудования, отвечающие современным требованиям, производится замена устаревших ячеек КСО-366 с выключателями нагрузки на ячейки СЭЩ-66 с вакуумными выключателями типа ВВУ/СЭЩ, производится замена масляных выключателей на вакуумные того же типа (с 2010 г произведена замена 19 выключателей), строятся новые трансформаторные подстанции (В-42-400М5, модернизированные под установку трансформаторов мощностью до 1600 кВА).
Согласно программе "Надежность электроснабжения города" с 2010 года к 2-х этажным жилым домам проведены вторые кабельные линии общей протяженностью 20,5 км, что позволило обеспечить надежность электроснабжения данных домов по 3 категории. С односторонним питанием осталось 198 домов. Работа в этом направлении будет продолжена.
Электроснабжение всех социально значимых объектов города осуществляется по второй категории надежности электроснабжения.
Потребители I категории подключены к двум независимым источникам питания, в качестве которых приняты секционированные сборные шины 10 кВ подстанций, оборудованы устройством АВР на напряжении 0,4 кВ и в качестве 3-го резервного питания имеют дизельные электростанции. Электроснабжение муниципальных котельных осуществляется от ПС "Сигнал" через РП-6 и ТП-10/0,4 кВ. Котельные и объекты тепловодоснабжения имеют резервные источники электроснабжения Энерговагоны с дизель - генераторами типа ПЭ-6 мощностью 1,1 МВт. Энерговагоны находятся в эксплуатации с 1985 года. В настоящее время требуют капитального ремонта и поэтапной замены. Для повышения надежности электроснабжения городских ЦТП в микрорайонах 6, 7, 11, 14 целесообразно установить на ЦТП резервные ДЭС мощностью 315-400 кВт.
Перечень объектов приведен в таблице 6.
Таблица 6
Название и место установки объекта |
Тип агрегата |
Мощность (кВт) |
Котельная "ДЕ-25" |
ПЭ-6 |
1100 |
Котельная "ДЕ-25" |
ПЭ-6 |
1100 |
"Городская котельная" |
ПЭ-6 |
1100 |
"Водозабор" |
ПЭ-6 |
1100 |
ГБУЗ "Губкинская городская больница больница" |
ДГР420/1500 |
420 |
ТП-51 "Администрация" |
ДАТ- 150 |
128 |
МУ ГТРК "Вектор" |
АД60-Т400Р |
60 |
ГИБДД |
ЭСД-10 |
15 |
МУП "ГГЭС" |
АДЗО-Т400-РП |
30 |
На ПС "Сигнал" установлены два трансформатора мощностью по 25 МВА. Максимальное потребление мощности от нее в 2008 г составляло 26,365 МВт, что при аварийном отключении одного трансформатора, или выводе его в ремонт не позволяло обеспечить условия надежности потребителей I и II категории. В связи с этим возникла необходимость строительстве новой линии 110 кВ с ПС 500/220/110/10 кВ "Тарко-Сале" и строительстве новой ПС "Фортуна" с трансформаторами мощностью 2х25 МВА.
В настоящее время построены и введены в эксплуатацию ВЛ-110 кВ с ПС 500/220/110/10 кВ "Тарко-Сале" и трансформаторная подстанция 110/10/10 кВ "Фортуна".
Проектным институтом НИПКИ ТЮМГНГУ выполнены изыскательские и проектные работы по реконструкции сетей электроснабжения города Губкинский и подготовлена программа "Реконструкция электроснабжения города Губкинский", но, в связи с отсутствием финансирования, реконструкция сетей по этой программе была выполнена (построены 2-е ВЛ-10 кВ) частично собственными силами МУП "ГГЭС". Это позволило перевести часть нагрузки на ПС "Фортуна" и разгрузить ПС "Сигнал" в период максимальных нагрузок (осенне-зимний максимум).
Состояние учета электроэнергии
В соответствии с Программой "Внедрения автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии", в 2005 году система АИИС КУЭ была введена в эксплуатацию на всех источниках питания: ПС "Сигнал", ПС "Победа", ПС "ГПК", РП-10 кВ N 9 яч.17. в общем количестве 11 точек учета. В перспективе планируется установить АИИС КУЭ и на ПС "Фортуна". Согласно четырехстороннему соглашению от 8 сентября 2009 года между Администрацией МО города Губкинский, ОАО "Тюменская энергосбытовая компания", МУП "Губкинский энергосбыт" и МУП "ГГЭС" в 2012 году введена в эксплуатацию автоматизированная информационно измерительная система контроля и учета электроэнергии и мощности для бытовых потребителей. Подключено к системе 772 счетчика на вводах 0,4 кВ в многоквартирных жилых домах, а также в индивидуальных жилых домах в микрорайонах 11 и 16.
Учет электроэнергии производится по 1494 приборам учета, из них 1276 - коммерческий учет, 218 - технический учет (установлены в РУ-0,4 кВ для сведения баланса электроэнергии).
Распределение электросчетчиков по типу:
- МТ 371 - 772 шт. (51,6%);
- Меркурий - 268 шт. (17,9%);
- ПСЧ - 39 шт. (2,7%);
- СТЭ-561 - 64 шт. (4,3%);
- СЭТ - 137 шт. (9,2%);
- ЦЭ - 96 шт.(6,4%);
- СА4У - 118 шт. (7,9%) (технический учет).
Все электросчетчики коммерческого учета соответствуют нормативу по классу точности и прошли своевременную поверку.
118 счетчиков технического учета на ТП и РП с истекшим сроком поверки.
Внедрение новых видов оборудования и технологий
В предприятии проводится значительная работа по внедрению новых видов оборудования и технологий:
- производится замена устаревших ячеек КСО-366 на ячейки СЭЩ-66;
- замена устаревших типов электромагнитных реле РТ, РТМ, РТВ и других на микропроцессорные, позволяющие снизить число ложных отключений ЛЭП-6-10 кВ и установить надежную селективность работы защит;
- на выводах с ПС планируется замена кабелей АСБ и ААБ на кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПуг;
- при новом строительстве и ремонте кабельных линий используются только термоусаживаемые муфты. Применение вышеуказанных муфт увеличивает срок службы их после установки до 25 лет;
- на РП и ТП внедряются вакуумные выключатели типа ВВУ/СЭЩ. С 2010 года заменено 19 выключателей, что составляет 48% от общего их количества. Установка данных выключателей позволяет практически уйти от работ, связанных с их эксплуатацией;
- для совершенствования организации и техники учета электрической энергии внедрена автоматизированная система учета электрической энергии "АСКУЭ", позволяющая производить учет электроэнергии, сводить балансы электроэнергии, выявлять неплательщиков, а также снимать токи нагрузок в линиях в режимные дни. Системой охвачено 772 места учета электроэнергии.
В предприятии разработана программа телемеханизации РП и ТП "Монтаж, наладка автоматизированной системы сбора и передачи информации", позволяющая вести контроль за положением коммутационных аппаратов, величиной нагрузок и напряжения, а также проводить операции на коммутационных аппаратах в автоматическом режиме. С 2000 года функционирует система диспетчерского управления электрооборудованием "ОМЬ" и планируется ее дальнейшее внедрение в действующих и вновь сооружаемых сетях. Планируется установка модифицированных контролеров "МИР КТ-51" на ТП-КОС-4, ТП-Р3-4, ТП-Р3-5, ТП-КУВ.
Для управления сетями наружного освещения внедрена "Автоматизированная система диспетчерского управления наружным освещением "АСДУ НО". В соответствии с системой "ОМЬ-СВЕТ" установлены исполнительные пункты на 31 трансформаторной подстанции. Неохваченными остаются еще 10 ТП. В 2013 году планируется установить исполнительные пункты на ТП-25, ТП-Р6-1, ТП-Р3-4, ТП-Р3-5, ТП-66 в количестве 5 штук. Система позволяет производить работу сетей наружного освещения в вечернем и ночном режимах и контролировать режим горения ламп. Установленные двухтарифные счетчики электрической энергии позволяют значительно снизить затраты на уличное освещение.
Внедрение этих технологий за счет снижения отказов в работе, увеличения межремонтного периода позволяет сохранять схему электроснабжения длительное время в оптимальном режиме, что в итоге позволяет производить передачу электроэнергии с минимальными потерями и оперативно производить обслуживание сетей, повысить надежность электроснабжения и снизить эксплуатационные расходы. Количество аварийных отключений в сетях снизилось с 13 (2005 г) до 11 отключений (2011 г). Динамика снижения количества отключений приведена в диаграмме 5.
2005 г. - 13 отключений;
2006 г. - 12 ---
2007 г. - 12 ---
2008 г. - 9 ---
2009 г. - 6 ---
2010 г. - 11 ---
2011 г. - 11 ---
В связи с внедрением новых микропроцессорных защит в РП целесообразно произвести замену устройства по проверке защит на современное, отвечающее всем требованиям проведения данных работ. Для диагностики состояния оборудования и контроля за состоянием контактов необходимо укомплектовать электротехническую лабораторию необходимыми приборами.
Предприятием в сетях наружного освещения была проведена значительная работа по замене светильников типа РКУ на светильники ЖКУ c энергосберегающими натриевыми лампами. За период с 2005 до 2011 годы было установлено 740 светильников типа ЖКУ. В 2011 году замена светильников была завершена. При строительстве новых линий планируется установка светильников со светодиодными лампами. Со второго полугодия 2010 года сети наружного освещения работают в двухпрограммном режиме (вечерний, ночной).
Динамика замены светильников по годам приведена в диаграмме ниже.
2005 г. -193 шт.
2006 г. -181 шт.
2007 г. - 95 шт.
2008 г. - 97 шт.
2009 г. - 90 шт.
2010 г. - 54 шт.
2011 г. - 30 шт.
Для освещения административных и производственно-хозяйственных зданий на базе МУП "ГГЭС" установлено 265 светильников ЛПО 4х40 с люминесцентными лампами, 10 светильников РКУ с ртутными лампами ДРЛ, 17 светильников ЖКУ с лампами ДНАТ-400 (для наружного освещения) и 100 светильников с лампами ЛОН (накаливания).
В целях экономии расхода электроэнергии на освещение административного и хозяйственных зданий в 2013 - 2014 г.г. планируется все светильники с лампами ДРЛ и ЛОН заменить на энергосберегающие.
Мероприятия по реализации выявленного потенциала энергосбережения
Мероприятия по реализации выявленного потенциала энергосбережения, основанные на результатах энергетического обследования, анализа и оценки технического состояния РП, ТП и линий электропередачи, технико-экономических показателей, учета электроэнергии, расхода на производственно-хозяйственные нужды, анализа потерь электроэнергии, разработаны по следующим направлениям:
- доведение показателей работы оборудования до нормативных значений;
- оптимизация загрузки оборудования, включая устранение асимметрии нагрузок по фазам;
- увеличение пропускной способности линий;
- снижение времени отключения оборудования на капитальный и текущий ремонты до нормативного значения;
- совершенствование технического учета электроэнергии;
- внедрение новых энергосберегающих технологий;
- внедрение устройств по компенсации реактивной мощности;
- организация систематического контроля за работой средств учета электроэнергии;
- контроль за потреблением электроэнергии на производственно-хозяйственные нужды.
Основным местом технологических потерь электроэнергии являются сети 10 кВ.
При средней загрузке трансформаторов 33,5% 10 трансформаторов (6,06%) имеют загрузку менее 20% (ТП-24, 32/2, 43, 75/1, 75/2, Р4-3, Р5-1, КОС-1, КОС-2) в том числе 3 трансформатора загружены менее 10% (ТП-75/2, КОС-1, КОС-2). В летнее время трансформаторы загружены еще меньше. Основные очаги потерь в трансформаторах образуются на этих ТП.
В линиях 10 кВ основные очаги потерь на участках С-102, С-204, С3-2.
Предприятием проводятся работы по уменьшению потерь в сетях 10 кВ. В 2013 году планируется заменить на повышенное сечение 1,9 км сетей на напряжении 10 кВ и 2,37 км сетей 0,4 кВ. Намечен вывод из работы по одному трансформатору на 2-х трансформаторных подстанциях в период минимальных нагрузок:
- ТП-24 (250 кВА);
- ТП-Р5-1 (630 кВА);
- ТП-Р4-1 (630 кВА);
- ТП-43 (1000 кВА);
- ТП-Р2-4 (1600 кВА) и замена малозагруженных трансформаторов на меньшую мощность на ТП:
- ТП-32/2 400 кВА на 250 кВА;
- ТП-72/2 400 кВА на 250 кВА;
- ТП-75/2 250 кВА на 160 кВА;
- ТП-11В 250 кВА на 160 кВА;
- ТП-КОС-1 и ТП-КОС-2 250 и 400 кВА и трансформаторы 10/6 кВ 2х2500 кВА отключить связи с отсутствием нагрузок.
Компенсация реактивной мощности является одним из наиболее доступных эффективных способов энергосбережения как для потребителей, так и для электросетевого предприятия.
На предприятиях города для компенсации реактивной мощности на 18 объектах введены в эксплуатацию 21 конденсаторная установка общей мощностью 4,2 тысячи кВАр. Планируется продолжить работу по компенсации реактивной мощности. Намечено установить компенсирующие устройства:
- на напряжении 10 кВ в РП-2 (600 кВАр), РП-5 (1400 кВАр), РП-3 (1800 кВАр), РП-1 (1800 кВАр), РП-10 (1200 кВАр), РП-8 (1800 кВАр), РП-6 (1200кВАр), ПС "Базовая" (1800 кВАр). Общей мощностью 11.6 тысяч кВАр;
- на напряжении 0,4 кВ в ТП-Б-1 (800 кВАр) и в ТП-66, ТП-Р1-3, ТП-11, ТП-Р4-3, ТП-91, ТП-92, ТП-93, ТП-94 по 400 кВАр общей мощностью 4,4 тысячи кВАр.
Перечень объектов, на которых установлены компенсирующие установки, перечислен в таблице 7.
Таблица 7
N пп |
Центр питания (подстанция) N фидера |
Основной потребитель |
Потребитель собственник КУ |
Устройства компенсации реактивной мощности |
|||
Наименование КУ |
Тип КУ |
Мощность КУ |
Кол-во КУ |
||||
1 |
ПС-Сигнал яч.102, яч.204 (РП-3; ТП-ГКНС) |
Городская канализационная насосная станция |
МУП "ГГЭС" |
Установка конденсаторная |
УКМ58-0,4-200-33,3-У3 |
200 |
2 |
2 |
ПС-Сигнал яч.303, яч.408 (РП-5; ТП-503 Т1) |
Котельная ДЕ-25 |
МУП "ГГЭС" |
Установка конденсаторная |
УКМ |
200 |
1 |
3 |
ПС-Сигнал яч.303, яч.408 (РП-5; ТП-503Т2) |
Котельная ДЕ-25 |
МУП "ГГЭС" |
Установка конденсаторная |
УКМ |
100 |
1 |
4 |
ПС-Сигнал яч.303, яч.408 (РП-5; ТП-504Т1) |
Котельная ДЕ-25 |
МУП "ГГЭС" |
Установка конденсаторная |
УКМ |
200 |
1 |
5 |
ПС-Сигнал яч.303, яч.408 (РП-5; ТП-504 Т2) |
Котельная ДЕ-25 |
МУП "ГГЭС" |
Установка конденсаторная |
УКМ |
100 |
1 |
6 |
ПС-Сигнал яч.404 (РП-1; ТП-22) |
АБК "УТВиС", Гостиница, дом быта |
МУП "ГГЭС" |
Установка конденсаторная |
УКМ-0,4-200 |
200 |
1 |
7 |
ПС-Сигнал яч.404 (РП-1; ТП-23 Т1) |
АБК, магазины, кафе, население |
МУП "ГГЭС" |
Установка конденсаторная |
УКМ-0,4-200 |
200 |
1 |
8 |
ПС-Сигнал яч.102 (ВЛ-10 кВ ТП-10-1; ТП-23 Т2) |
АБК, магазины, кафе, население |
МУП "ГГЭС" |
Установка конденсаторная |
УКМ-0,4-200 |
200 |
1 |
9 |
ПС-Сигнал яч.102 (ВЛ-10 кВ ТП-10-1; ТП-25 Т1) |
АБК, школа, детский сад, магазины, кафе |
МУП "ГГЭС" |
Установка конденсаторная |
УКМ-0,4-200 |
200 |
1 |
10 |
ПС-Сигнал яч.404 (РП-1; ТП-25 Т2) |
АБК, школа, детский сад, магазины, кафе |
МУП "ГГЭС" |
Установка конденсаторная |
УКМ-0,4-200 |
200 |
1 |
11 |
ПС-Сигнал яч.102 (РП-3; ТП-51 Т1) |
Администрация города, ГОВД, Гостиница, Население |
МУП "ГГЭС" |
Установка конденсаторная |
УКМ-0,4-200 |
200 |
1 |
12 |
ПС-Сигнал яч.404 (РП-1; ТП-51 Т2) |
Администрация города, ГОВД, Гостиница, Население |
МУП "ГГЭС" |
Установка конденсаторная |
УКМ-0,4-200 |
200 |
1 |
13 |
ПС-Сигнал яч.305 (РП-1; ТП-76 Т1) |
АБК, повысительная насосная станция |
МУП "ГГЭС" |
Установка конденсаторная |
УКМ-0,4-200 |
200 |
1 |
14 |
ПС-Сигнал яч.204 (РП-3; ТП-76 Т2) |
АБК, повысительная насосная станция |
МУП "ГГЭС" |
Установка конденсаторная |
УКМ-0,4-200 |
200 |
1 |
15 |
ПС-Сигнал яч.204 (РП-3; ТП-77 Т1) |
АБК, Дом культуры, бассейн, детский сад, магазины |
МУП "ГГЭС" |
Установка конденсаторная |
УКМ-0,4-200 |
200 |
1 |
16 |
ПС-Сигнал яч.305 (РП-1; ТП-77 Т2) |
АБК, Дом культуры, бассейн, детский сад, магазины |
МУП "ГГЭС" |
Установка конденсаторная |
УКМ-0,4-200 |
200 |
1 |
17 |
ПС-Сигнал яч.102, яч.204 (ТП-13) |
ЦТП, магазины |
МУП "ГГЭС" |
Установка конденсаторная |
УКМ-0,4-100 |
100 |
2 |
18 |
ПС-Сигнал яч.102, яч.204 (РП-2) |
Городская котельная |
МУП "ГГЭС" |
Установка конденсаторная |
КРМ-6,3-300 |
300 |
2 |
С целью улучшения надежности электроснабжения потребителей предполагается:
1. По сетям 6-10 кВ:
- распределение электроэнергии до подстанций предприятия производится по петлевым схемам. Сети в кабельном или кабельно-воздушном исполнении. Воздушные ЛЭП -10 кВ выполнены проводами АСУ-150, А-120, А-95, и А-70. Для сохранения надежности электроснабжения на должном уровне необходимо постоянный контроль за сохранностью ЛЭП, проведение качественных ремонтов, сокращение сроков проведения восстановительных работ и жесткий контроль за качеством работ при новом строительстве.
Для улучшения надежности электроснабжения потребителей продолжить работу:
- по замене масляных выключателей на вакуумные;
- по замене устаревших типов реле РТ, РТМ, РТВ и других на микропроцессорные;
- по замене устаревших кабелей на кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена;
- по установке на ряде социально-значимых объектах резервных ДЭС;
- по реконструкции сетей электроснабжения города Губкинский с переводом части нагрузок с ПС "Сигнал" на ПС "Фортуна" с созданием надежной схемы электроснабжения;
- по секционированию на шинах 10 кВ РП и ТП;
- по сокращению магистральных сетей.
- по внедрению защищенных и изолированных проводов с изоляцией из сшитого полиэтилена.
2. По сетям 0,4 кВ:
- по радиальным кабельным линиям питаются 198 жилых 2-х этажных многоквартирных домов, относящихся к 3 категории потребителей по надежности электроснабжения. Электроснабжение по одной кабельной линии не может обеспечить основное условие ПУЭ - перерыв электроснабжения не превышающий одних суток. Необходима четкая программа по доведению надежности электроснабжения этих домов в соответствии с нормативными документами. В связи с ростом нагрузок в сетях 0,4кВ микрорайона 16 наметить реконструкцию указанных сетей с внедрением самонесущих изолированных проводов (СИП).
Для улучшения надежности электроснабжения рекомендуется продолжить работу по секционированию шин на стороне 0,4кВ в КТПН, установленных на одной площадке и установке резервных ДЭС на социально-значимых объектах.
2.6 Характеристика системы сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов на территории муниципального образования город Губкинский
2.6.1 Инженерно-технический анализ
На территории МО город Губкинский действует санкционированная свалка, действующая в соответствии с природоохранным законодательством. В региональном реестре объектов размещения отходов объект зарегистрирован как "Незавершенное строительство "Полигон твердых бытовых и промышленных отходов" (далее - полигон ТБО) под инвентарным номером 2 от 25.03.2011 года.
В настоящее время все твердые бытовые отходы (ТБО) и неопасные промышленные отходы муниципального образования город Губкинский вывозятся для захоронения на полигон для размещения твердых бытовых и промышленных отходов, действующую в соответствии с природоохранным законодательством. Полигон ТБО располагается на северо-восточной окраине город Губкинский, 6 км по автодороге Губкинский-Пурпе. Ближайший водный объект - ручей, впадающий в реку Пяку-Пур (0,15 км). Размер санитарно-защитной зоны - 500 метров. Река Пяку-Пур находится на расстоянии 1,5 км от полигона. Общая площадь объекта составляет 21 га, в том числе 12 га - площадь под картами полигона.
Основанием для эксплуатации полигона ТБО является заключение государственной экологической экспертизы от 20.01.2011 г. N 89 Б7.02.000 М.000002.01.11, выданное территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в городе Губкинский Федеральной Службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Эксплуатацию полигона ТБО в настоящее время осуществляет ООО "Ямалкомсервис" на основании договора аренды с обществом с ограниченной ответственностью "Тарасовнефтегазстрой" от 20.08.2012 года N 003. Между обществом с ограниченной ответственностью ООО "Тарасовнефтегазстрой" и муниципальным образованием город Губкинский, в свою очередь, заключен договор доверительного управления имуществом от 17.12.2010 N 7 на период до 31.12.2016 года.
ООО "Ямалкомсервис" осуществляет свою деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV классов опасности на основании лицензии 089 N 00014, выданной 10.06.2011 года Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.
ООО "Ямалкомсервис" в соответствии с действующим законодательством разработана и утверждена 13.02.2011 года Программа производственного контроля в области обращения с отходами производства и потребления на 2011 - 2016 годы. Данная Программа регламентирует порядок осуществления контроля в области обращения с отходами производства и потребления, образующихся в процессе ведения хозяйственной деятельности предприятия, а также в процессе размещения отходов производства и потребления на незаконченное строительство "Полигон ТБО и ТПО" (санкционированной свалке). Понятие "производственный контроль" сформировано в соответствии со статьей 67 Федерального Закона от 10.01.202г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". Целью производственного контроля является обеспечение безопасности и (или) безвредности для человека и окружающей среды техногенного влияния при эксплуатации объектов производства на территории ООО "Ямалкомсервис", осуществление контроля за состоянием компонентов окружающей среды путем должного выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, организации и осуществления контроля за их соблюдением.
Также на предприятии разработана инструкция по обращению с отходами первого класса опасности, утвержденная приказом по предприятию от 30.07.2011 года N 87/1.
Предприятием разработан перечень отходов, допускаемых для складирования на полигоне и введена талонная система для сторонних организаций, вывозящих ТБО собственным транспортом.
2.6.2 Сооружения системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования
Незавершенное строительство "Полигон ТБО и ТПО в городе Губкинский" (санкционированная свалка) ТБО эксплуатируется с 1995 года. Именуется как незавершенное строительство "Полигон твердых бытовых и промышленных отходов".
Пригодность участка под полигон подтверждена рекомендацией из отчета ТОО "Криотехника" "Инженерно-геологические изыскания площадки строительства завода переработки бытовых отходов города Губкинский" (1997 г.).
На полигоне выполняются следующие виды работ:
- прием отходов;
- складирование отходов;
- изоляция отходов.
На свалку принимаются отходы из жилищного фонда города, от общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный смет, строительный мусор и некоторые виды промышленных отходов 3-4 классов опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами.
После разгрузки мусоровоза на выезде с полигона в летнее время производится дезинфекция ходовой части (проезд по опилкам, смоченным 3% водным раствором лизола).
Площадь полигона условно разделена на два участка - карта складирования ТПО площадью 1,44 га и карты складирования ТБО (одна карта площадью 0,5 га отработана и закрыта изолирующим слоем, в настоящее время используются две рабочие карты площадью 0,5 и 0,7 га).
На полигоне размещаются следующие виды отходов:
- ТБО от объектов жилищного фонда;
- КГО (крупногабаритные отходы) от объектов жилищного фонда;
- ТБО, КГО от объектов общественного назначения и предприятий (сторонних предприятий);
- ТБО (уличный смет, листва) от уборки территории города.
Полигон состоит из двух взаимосвязанных территориальных частей:
- территория, занятая под складирование отходов;
- территория для размещения хозяйственно-бытовых объектов.
На территории "Хозяйственной зоны" имеются следующие сооружения:
- вагончики (бытовые помещения);
- контейнеры для размещения запасных частей и оборудования;
- емкости для заправки работающей техники;
- проходная;
- дезинфекционная ванна (наполнена опилками с дезинфицирующим раствором), используется в теплый период времени года;
- противопожарный резервуар (подземная емкость 50 ).
На "Площадке для складирования и захоронения ТБО" для взятия проб грунтовых вод с целью определения влияния на окружающую среду расположены 2 контрольные скважины: одна выше полигона (северо-восток), вторая ниже "Площадки для складирования и захоронения ТБО" по потоку грунтовых вод. Скважины оборудованы обсадными трубами.
По периметру всей территории полигона имеется водоотводная (осушительная) канава глубиной более 2 метров (3-4 м) и обваловка.
При въезде на полигон у проходной установлен шлагбаум.
Для защиты от выветривания или смыва грунта с откосов полигона ТБО проведено озеленение - посажена трава. Территория полигона с боковых сторон окружена лесным массивом.
Водоснабжение полигона предусмотрено привозной водой, которая используется для:
- хозяйственно-питьевых целей;
- увлажнения ТБО в засушливые летние периоды (расход на полив 10 л на 1 ТБО);
- наружного пожаротушения.
Учет принимаемых отходов ведется по объему в неуплотненном состоянии. Отметка о принятом количестве отходов проставляется в "Журнале приема ТБО".
Режим работы полигона - ежедневный. Прием отходов осуществляется с 08-00 до 16-00 ч. При производственной необходимости время работы полигона может быть увеличено.
Метод утилизации ТБО заключается в складировании мусора послойно высотой 1,5 - 2,0 м с уплотнением и изоляцией слоями грунта 25-30 см.
В сфере обращения с отходами на полигоне используется следующая техника:
- ГАЗ -КО-440-2 - 1 ед.;
- КАМАЗ - КО-440-5 - 4 ед.;
- МАЗ 440-8 - 1 ед.;
- Бульдозер Б-170 - 1 ед.;
- ЗИЛ К-440 А- 1 ед.;
- КАМАЗ КО-440-4К - 1 ед;
- КАМАЦУ 355Д - 1 ед.;
- Амкадор- 1 ед.;
- МКСМ -800 - 1 ед.
Организация работ на полигоне определяется технологической схемой эксплуатации. Технологическая схема представляет собой генеральный план, определяющий с учетом сезонов года последовательность выполнения работ, размещение площадей для складирования ТБО и разработки изолирующего грунта.
При эксплуатации площадки для складирования и захоронения ТБО все требования противопожарных и санитарных норм выполняются в соответствии с существующим законодательством.
2.6.3 Оценка существующего резерва и дефицита мощности по оказанию услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
Максимальная проектная мощность (емкость) несанкционированной свалки составляет 319 тысяч тонн или 1200 тысяч . Мощность - 20 000 тонн в год. Общий годовой объем поступления отходов на полигон по итогам 2012 года составил 112,91 тысяч
. На конец 2012 года степень заполнения объекта составила 95,8%.
2.6.4 Потребители
Основными потребителями услуг по захоронению твердых бытовых отходов являются население и предприятия, организации различных форм собственности. Структура потребителей приведена в таблице 8:
Таблица 8
Планируемая структура
объемов утилизации (захоронения) ТБО
Потребители услуг |
Ед. изм. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
Всего захоронено отходов, в т.ч.: |
тыс. |
134,95 |
161,51 |
193,57 |
Население |
тыс. |
63,02 |
72,44 |
83,27 |
Прочие организации |
тыс. |
71,93 |
89,07 |
110,3 |
Расчет произведен, исходя из фактического процента роста накопленных отходов в 2012 году - 19,36%, в том числе от населения - 14,95% и по прочим организациям - 23,83%.
Расчет объемов утилизации для различных групп потребителей производится на основаниях:
- установленной нормы накопления ТБО в размере 1,5 с человека в год для населения;
- заключенных договоров для организаций различных форм собственности.
В 2012 году объем ТБО, фактически принятых от населения, превысил в 1,6 раза нормативный объем подлежащих захоронению ТБО, что говорит о том, что существующие нормативы норм накопления ТБО, установленные для населения, не отражают фактическое их накопление.
На общее накопление твердых бытовых отходов влияют следующие факторы:
- степень благоустройства зданий (наличие мусоропроводов, системы отопления, тепловой энергии для приготовления пищи, водопровода и канализации);
- развитие сети общественного питания и бытовых услуг;
- уровень производства товаров массового спроса и культура торговли;
- уровень охвата коммунальной очисткой культурно-бытовых и общественных организаций;
- климатические условия.
Морфологический состав отходов муниципального образования город Губкинский на 2012 год, поступающих на полигон муниципального образования город Губкинский, представлен в таблице 9. Он определен ООО опытное проектно - конструкторское техническое бюро "Экоинж" и обозначен в Генеральной схеме санитарной очистки территории муниципального образования город Губкинский в 2012 году.
Таблица 9
Морфологический состав ТБО
Состав отходов |
Ед. изм. |
Количество |
Бумага, картон |
% |
30 |
Пищевые отходы |
35 |
|
Дерево |
3,5 |
|
Текстильные изделия |
5 |
|
Стекло |
5 |
|
Кожа, резина |
2,5 |
|
Кости |
3 |
|
Черный металлолом |
3,5 |
|
Цветной металлолом |
1 |
|
Пластмассы |
3,5 |
|
Строительные отходы |
2 |
|
Отсев (менее 15 мм) |
4,5 |
|
Прочее |
1,5 |
Основной проблемой захоронения твердых бытовых отходов на полигоне ТБО муниципального образования город Губкинский является несоответствие следующим санитарным и природоохранным требованиям:
- отсутствие контроля за объемом и качеством (токсичностью) поступающих отходов;
- отсутствие кольцевых каналов для перехвата талых и ливневых вод, наблюдательных скважин (колодцев);
- отсутствие оснащенности карт противофильтрационными экранами;
- захоронение на полигоне промышленных отходов.
3. Основные цели и задачи программы
Стратегической целью Программы является создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Губкинский, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов жилищной, социальной сферы и коммерческих потребителей, улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования.
Также целями Программы на перспективный период являются:
- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по тепловодоснабжению, электроснабжению, утилизации (захоронению) отходов на основе полного удовлетворения спроса потребителей;
- приведение коммунальной инфраструктуры муниципального образования в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения муниципального образования;
- повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры.
Условием достижения целей Программы является решение следующих основных задач:
1. Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой муниципального образования.
2. Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем.
3. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.
4. Создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных инфраструктур, способных к бездотационному развитию.
5. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
6. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.
7. Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе.
8. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.
9. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
10. Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы.
11. Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития муниципального образования, а также созданию благоприятных условий для проживания.
Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, включаемые в Программу, должны быть сбалансированными по срокам и рассчитаны на достижение конкретных целей, а также учитывать перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективным планированием территории муниципального образования.
4. Система программных мероприятий
Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и обеспечивают преемственность государственной политики в части реформирования жилищно-коммунального хозяйства, как на региональном, так и на местном уровнях. Мероприятия, включенные в Программу, базируются на данных, отражающих перспективы территориального развития городского округа, которые представлены в Генеральном плане муниципального образования город Губкинский.
В соответствии с Генеральным планом в городе реализуются мероприятия по обеспечению коммунальными системами застраивающихся и планируемых к застройке микрорайонов города.
Мероприятия реализуются в рамках адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 - 2015 годы.
Проект перечня объектов по муниципальному образованию город Губкинский представлен в таблице 10.
Таблица 10
N п/п |
Объект, мероприятие |
Заказчик |
Стоимость всего в тыс. руб. |
Имеющиеся суммы в млн. руб. по годам |
||
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
Газификация города в том числе затраты на ПИР |
ГКУ "Дирекция капстроительства ЯНАО" |
10000,00 |
|
5000,00 |
5000,00 |
2 |
Детский сад на 140 мест в мкр 13, в то числе ПИР |
ГКУ "Дирекция капстроительства ЯНАО" |
63042,00 |
60658,00 |
2384,00 |
|
3 |
Бассейн и спортзал в микрорайоне 9, в том числе ПИР |
ГКУ "Дирекция капстроительства ЯНАО" |
1254484,00 |
450000,00 |
400000,00 |
404484,00 |
4 |
Инженерное обеспечение микрорайона 9, в том числе ПИР |
Администрация города Губкинского |
81428,00 |
21428,00 |
30000,00 |
30000,00 |
5 |
Инженерное обеспечение микрорайона 13, в том числе ПИР |
Администрация города Губкинского |
8391,00 |
8391,00 |
|
|
6 |
Инженерное обеспечение микрорайона 5, в том числе ПИР |
Администрация города Губкинского |
38000,00 |
5000,00 |
8000,00 |
25000,00 |
ОБ - 37240,0 МБ - 760,0 |
ОБ - 4800,0 МБ - 100,0 |
ОБ - 7840,0 МБ - 160,0 |
ОБ - 24500,0 МБ - 500,0 |
|||
7 |
Инженерное обеспечение микрорайона 8, в том числе ПИР |
Администрация города Губкинского |
20643,00 |
4673,00 |
6000,00 |
10000,00 |
ОБ - 20466,27 МБ - 206,73 |
ОБ - 4626,27 МБ - 46,73 |
ОБ - 5940,0 МБ - 60,0 |
ОБ - 9900,0 МБ - 100,0 |
|||
8 |
Инженерное обеспечение микрорайона 18, в том числе ПИР |
Администрация города Губкинского |
50660,00 |
5660,00 |
15000,00 |
30000,00 |
ОБ - 50153,4 МБ - 506,6 |
ОБ - 5603,0 МБ - 56,6 |
ОБ - 14850,0 МБ - 150,0 |
ОБ - 29700,0 МБ - 300,0 |
|||
9 |
Реконструкция корпуса А и строительство нового корпуса школы N 5 в микрорайоне 4, в том числе ПИР |
Администрация города Губкинского |
255000,00 |
55000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
ОБ - 252450,0 МБ - 25,5 |
ОБ - 54450,0 МБ - 550,0 |
ОБ - 99000,0 МБ -1000,0 |
ОБ - 99000,0 МБ -1000,0 |
|||
|
ВСЕГО: |
В тысячах рублей |
1781678,00 |
610810,0 |
566384,0 |
604484,0 |
ОБ-1777654,67 МБ-4023,33 |
ОБ-610056,67 МБ-753,33 |
ОБ-565014,00 МБ-1370,00 |
ОБ-602584,00 МБ-1900,00 |
Мероприятия Адресной инвестиционной программы на 2013 - 2015 год предусматривают строительство объектов социального назначения, которые на сегодняшний день обеспечены системами коммунальной инфраструктуры, реконструкцию инженерных систем в микрорайонах, подлежащих перепланировке, а также инженерное обеспечение новых микрорайонов, готовящихся к застройке.
Все вышеназванные мероприятия подтверждены финансовыми средствами в рамках Адресной инвестиционной программы. Дополнительных мероприятий по обеспечению данных объектов на период 2013 - 2015 годов не предусматривается.
Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Губкинский на 2013 - 2015 годы должна осуществляться во взаимодействии с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные и социально-экономические преобразования на территории муниципального образования город Губкинский.
Сроки реализации программных мероприятий могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.
По каждому из направлений программных мероприятий предусматривается решение задач, масштабность которых может варьироваться с учетом имеющихся ресурсов.
Основными критериями выбора мероприятий по каждому направлению явились следующие аспекты:
- степень износа уже имеющихся объектов систем коммунальной инфраструктуры;
- наличие морально и физически устаревшего оборудования;
- требования по обеспечению застраивающихся микрорайонов города системами коммунальной инфраструктуры;
- недостаточный уровень использования ресурсосберегающих технологий в рамках всей коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
- предупреждение проблем в области экологии и охраны окружающей среды, связанных с функционированием объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
- приоритетные задачи развития муниципального образования в соответствии со стратегией его развития на 2013 - 2017 годы.
Согласно основным целям и задачам Программы, в систему программных мероприятий входят следующие направления:
Направление 1:
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального тепло- и водопотребления, водоотведения.
Основной целью реализации мероприятий направления является развитие системы тепло- и водопотребления, водоотведения города, направленное на повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг потребителям и улучшение экологической обстановки в городе.
Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих задач:
- реконструкция на основе современных материалов и технологий (сетей, оборудования и сооружений систем коммунального водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения) в соответствии с требованиями собственника и стандартами качества предоставления коммунальных услуг;
- обеспечение надежности и стабильности работы систем коммунального теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города путем замены сетей и оборудования для уменьшения числа аварий;
- увеличение мощности водозаборных сооружений путем замены морально устаревшего оборудования на современное, экономическое, высокопроизводительное и менее энергоемкое оборудование;
- улучшение экологической обстановки путем внедрения новых технологий водоочистки, очистки канализационных и ливневых стоков для выполнения требований природо- и водоохранных норм;
- уменьшение количества сброса неочищенных стоков.
- надежное обеспечение тепловой энергией населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в необходимом количестве для планируемых темпов развития жилой застройки и сферы производства, торговли и сферы услуг города Губкинского при минимальных затратах.
Мероприятия, предусмотренные Программой в сфере тепловодоснабжения и водопотребления, представлены в таблице 11:
Таблица 11
Наименование мероприятий |
Всего по Программе (тыс. руб. с НДС) |
Реализация мероприятий по годам (тыс. руб.) с НДС |
Примечание |
||||
2013 г. С К=1,062 |
2014 г. с К=1,052 |
2015 г. с К=1,049 |
|||||
1 |
Разработка проекта реконструкции системы теплоснабжения города |
Всего: 2 000,00 в т.ч.: |
|
|
2 000,00 |
|
|
ОБ - 1 900,00 МБ - 100,00 СС - 0 |
ОБ - 1900,00 МБ - 100,00 СС - 0 |
||||||
|
Программа энергосбережения на 2013 - 2015 г.г. |
|
|
|
|
|
|
2 |
Разработка схемы теплоснабжения города Губкинского |
Всего: 5 900,00 в т.ч.: |
|
2 950,00 |
2 950,00 |
|
|
ОБ - 5 605,00 МБ - 295,00 СС - 0 |
ОБ - 5 605,00 МБ - 295,00 СС - 0 |
ОБ - 5 605,00 МБ - 295,00 СС - 0 |
|||||
3 |
Проведение энергоаудита объектов МУП "УТВИС" (филиала ОАО "ЯКЭ" в г. Губкинский) с составлением энергопаспорта |
Всего: 4 130,00 в т.ч.: |
|
4 130,00 |
|
ООО Центр "Наука. Техника. Бизнес" г. Владивосток |
|
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 4 130,00 |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 4 130,00 |
||||||
4 |
Проведение режимно-наладочных работ котельных агрегатов котельных |
Всего: 7 186,20 в т.ч.: |
7 186,20 |
|
|
Коммерческое предложение ООО "Промтехбезопасность" г. Ноябрьск |
|
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 7 186,20 |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 7 186,20 |
||||||
5 |
Разработка проекта и экспертиза на установку узлов учета газа на котельных филиала МУП "УТВИС" (ОАО "ЯКЭ" в г. Губкинский) (6 шт.) |
Всего: 1 500,00 в т.ч.: |
1 500,00 |
|
|
Коммерческое предложение ООО "Промтехбезопасность" г. Ноябрьск |
|
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 1 500,00 |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 1 500,00 |
||||||
6 |
Монтаж узлов учета газа для Общеузловой котельной (ИНВЕСТПРОГРАММА) |
Всего: 5 215,03 в т.ч.: |
5 215,03 |
|
|
Сметный расчет |
|
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 5 215,03 |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 5 215,03 |
||||||
7 |
Монтаж узлов учета газа для Городской котельной (ИНВЕСТПРОГРАММА) |
Всего: 5 215,03 в т.ч.: |
5 215,03 |
|
|
Сметный расчет |
|
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 5 215,03 |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 5 215,03 |
||||||
8 |
Замена узлов учета тепловой энергии УРСВ-520 на котельных города Губкинского (6 шт) |
Всего: 3 794,88 в т.ч.: |
|
3 794,88 |
|
Прайс-лист (стоимость) |
|
ОБ - 3 605,14 МБ - 189,74 СС - 0 |
ОБ - 3 605,14 МБ - 189,74 СС - 0 |
||||||
9 |
Замена узлов учета тепловой энергии УРСВ-520 на ЦТП - 4 шт |
Всего: 2 501,60 в т.ч.: |
|
|
2 501,60 |
Прайс-лист (стоимость) |
|
ОБ - 2 376,52 МБ - 125,08 СС - 0 |
ОБ - 2 376,52 МБ - 125,08 СС - 0 |
||||||
10 |
Перевод котельных агрегатов N 5, 6, 8 в водогрейный режим по схеме ООО "Киррос-котел" |
Всего: 4 332,96 в т.ч.: |
|
4 332,96 |
|
Предложение ООО "Бийский котельный завод" |
|
ОБ - 4116,31 МБ - 216,65 СС - 0 |
ОБ - 4116,31 МБ - 216,65 СС - 0 |
||||||
11 |
Установка повысительного насоса на сетях теплоснабжения мкр.16. (ИНВЕСТПРОГРАММА) |
Всего: 1 664,41 в т.ч.: |
1 664,41 |
|
|
Сметный расчет |
|
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 1 664,41 |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 1 664,41 |
||||||
12 |
Монтаж ЧРП на электроприводы сетевых насосов котельной ДЕ-6,5 (ИНВЕСТПРОГРАММА) |
Всего: 920,16 в т.ч.: |
920,16 |
|
|
Сметный расчет |
|
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 920,16 |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 920,16 |
||||||
13 |
Устройство второго ввода холодной воды на Общеузловую котельную. (ИНВЕСТПРОГРАММА) |
Всего: 871,53 в т.ч.: |
871,53 |
|
|
Сметный расчет |
|
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 871,53 |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 871,53 |
||||||
14 |
Проведение наладки и регулировки тепловых сетей и сетей ГВС города Губкинский. |
Всего: 6 726,00 в т.ч.: |
|
6 726,00 |
|
Коммерческое предложение ООО "Экогазк" г. Сургут |
|
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 6 726,00 |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 6 726,00 |
||||||
15 |
Приобретение и монтаж оборудования для химводоподготовки сетевой воды на котельной ДЕ-6,5 |
Всего: 7 670,00 в т.ч.: |
|
|
7 670,00 |
|
|
ОБ - 7 286,5 МБ - 383,5 СС - 0 |
ОБ - 7 286,5 МБ - 383,5 СС - 0 |
||||||
|
ПРОГРАММА энергосбережения на 2013 - 2015 г.г. и Программа модернизации на 2013 - 2015 г.г. |
|
|||||
|
Замена трубопроводов сетей ТВС из стальных труб на трубы, изолированные ППУ в гидрозащитной изоляции: |
|
|||||
16 |
от УТ-14 до ТК-15-27 в мкр. 7 (инвестпрограмма на 2013 г од) |
Всего: 6 553,32 в т.ч.: |
6 553,32 |
|
|
Сметный расчет |
|
ОБ - 6 225,65 МБ - 327,67 СС - 0 |
ОБ - 6 225,65 МБ - 327,67 СС - 0 |
||||||
17 |
от ТК-15-27 до ТК-15-28 в мкр 7 (инвестпрограмма на 2013 год) |
Всего: 5 696,64 в т.ч.: |
5 696,64 |
|
|
Сметный расчет |
|
ОБ - 5 411,81 МБ - 284,83 СС - 0 |
ОБ - 5 411,81 МБ - 284,83 СС - 0 |
||||||
18 |
от ТК-15-3 до УТ-15-4 в мкр.7 (инвестпрограмма на 2013 г од) |
Всего: 4 539,75 в т.ч.: |
4 539,75 |
|
|
Сметный расчет |
|
ОБ - 4 312,76 МБ - 226,99 СС - 0 |
ОБ - 4 312,76 МБ - 226,99 СС - 0 |
||||||
19 |
от УТ-15-5 до УТ-15-11 в мкр. 7(инвестпрограмма на 2013 г од) |
Всего: 8 154,43 в т.ч.: |
8 154,43 |
|
|
Сметный расчет |
|
ОБ - 7 746,71 МБ - 407,72 СС - 0 |
ОБ - 7 746,71 МБ - 407,72 СС - 0 |
||||||
20 |
от УТ-15-11А до УТ-15-13 в мкр. 7 (инвестпрограмма на 2013 год) |
Всего: 4 214,74 в т.ч.: |
4 214,74 |
|
|
Сметный расчет |
|
ОБ - 4 004,00 МБ - 210,74 СС - 0 |
ОБ - 4 004,00 МБ - 210,74 СС - 0 |
||||||
21 |
от ТК-16-13 до ТК-16-16 в мкр 6 (инвестпрограмма на 2013 год) |
Всего: 5 302,75 в т.ч.: |
5 302,75 |
|
|
Сметный расчет |
|
ОБ - 5 037,61 МБ - 265,14 СС - 0 |
ОБ - 5 037,61 МБ - 265,14 СС - 0 |
||||||
22 |
от ТК-16-21 до ТК-16-22 в мкр 6 |
Всего: 3 197,52 в т.ч.: |
|
3 197,52 |
|
Сметный расчет |
|
ОБ - 3 037,64 МБ - 159,88 СС - 0 |
ОБ - 3 037,64 МБ - 159,88 СС - 0 |
||||||
23 |
от ТК-16-10 до ТК-16-13 в мкр 6 |
Всего: 10 999,67 в т.ч.: |
|
10 999,67 |
|
Сметный расчет |
|
ОБ - 10 449,69 МБ - 549,98 СС - 0 |
ОБ - 10 449,69 МБ - 549,98 СС - 0 |
||||||
24 |
от ТК-16-13 до ТК-16-31 в мкр 6 |
Всего: 7 957,70 в т.ч.: |
|
7 957,70 |
|
Сметный расчет |
|
ОБ - 7 559,82 МБ - 937,89 СС - 0 |
ОБ - 7 559,82 МБ - 937,89 СС - 0 |
||||||
25 |
от ТК-5 до ТК-5-4 в мкр 1 |
Всего: 7 957,49 в т.ч.: |
|
7 957,49 |
|
Сметный расчет |
|
ОБ - 7 559,62 МБ - 397,87 СС - 0 |
ОБ - 7 559,62 МБ - 397,87 СС - 0 |
||||||
26 |
от ТК-21А-2 до ТК-21А-5 в мкр 2 |
Всего: 10 423,28 в т.ч.: |
|
|
10 423,28 |
Сметный расчет |
|
ОБ - 9 902,12 МБ - 521,16 СС - 0 |
ОБ - 9 902,12 МБ - 521,16 СС - 0 |
||||||
27 |
от ТК-28 до ТК-37-20 в мкр 12 |
Всего: 10 685,39 в т.ч.: |
|
|
10 685,39 |
Сметный расчет |
|
ОБ - 10 151,12 МБ - 534,27 СС - 0 |
ОБ - 10 151,12 МБ - 534,27 СС - 0 |
||||||
28 |
от ТК-7 до ТК-8 (до ж/д N 12) в мкр 9 |
Всего: 7 013,81 в т.ч.: |
|
7 013,81 |
|
Сметный расчет |
|
ОБ - 6 663,12 МБ - 350,69 СС - 0 |
ОБ - 6 663,12 МБ - 350,69 СС - 0 |
||||||
29 |
от УТ-14 до УТ-15-26 по ул. Мира |
Всего: 21 265,84 в т.ч.: |
|
|
21 265,84 |
Сметный расчет |
|
ОБ - 20 202,55 МБ - 1 063,29 СС - 0 |
ОБ - 20 202,55 МБ - 1 063,29 СС - 0 |
||||||
|
Мероприятия ИНВЕСТПРОГРАММЫ на 2013 год |
|
|
|
|
||
30 |
Изготовление и монтаж аэратора-дегазатора ВОС (ИНВЕСТПРОГРАММА) |
Всего: 5 246,97 в т.ч.: |
5 246,97 |
|
|
Сметный расчет |
|
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 5 246,97 |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 5 246,97 |
||||||
31 |
Устройство водоотводного канала для сброса сточных вод после очистки на КОС (ИНВЕСТПРОГРАММА) |
Всего: 8 568,51 в т.ч.: |
8 568,51 |
|
|
Сметный расчет |
|
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 8 568,51 |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 8 568,51 |
||||||
|
Реконструкция и капитальный ремонт: |
|
|
|
|
|
|
32 |
Реконструкция технологических трубопроводов на Общеузловой котельной (увеличение пропускной способности) |
Всего: 12 500,00 в т.ч.: |
|
12 500,00 |
|
|
|
ОБ - 11 875,00 МБ - 625,00 СС - 0 |
ОБ - 11 875,00 МБ - 625,00 СС - 0 |
||||||
33 |
Капитальный ремонт трубопровода ХВС на участке ВОС-ВК-1 (в районе ручья) |
Всего: 7 552,57 в т.ч.: |
7 552,57 |
|
|
Сметный расчет |
|
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 7 552,57 |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 7 552,57 |
||||||
34 |
Капитальный ремонт сетей ТВС от УТ-16-15 дож/д N 24 в мкр 6 |
Всего: 3 921,35 в т.ч.: |
3 921,35 |
|
|
Сметный расчет |
|
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 3 921,35 |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 3 921,35 |
||||||
35 |
Капитальный ремонт сетей ТВС от ТК-16-5 до ТК-16-7 в мкр 6 |
Всего: 9 367,32 в т.ч.: |
9 367,32 |
|
|
Сметный расчет |
|
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 9 367,32 |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 9 367,32 |
||||||
36 |
Капитальный ремонт сетей ТВС от Памятника Первопроходцам до УТ-72 |
Всего: 26 097,13 в т.ч.: |
|
|
26 097,13 |
|
|
ОБ - 24 792,27 МБ - 1 304,86 СС - 0 |
ОБ - 24 792,27 МБ - 1 304,86 СС - 0 |
||||||
37 |
Монтаж и обвязка насоса в ЦТП-14 |
Всего: 1 205,05 в т.ч.: |
|
1 205,05 |
|
|
|
ОБ - 1 144,80 МБ - 60,25 СС - 0 |
|
ОБ - 1 144,80 МБ - 60,25 СС - 0 |
|||||
38 |
Разработка проекта химводоподготовки сетевой воды на котельной ДЕ-6,5 |
Всего: 200,00 в т.ч.: |
|
200,00 |
|
|
|
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 200,00 |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 200,00 |
||||||
39 |
Приобретение и монтаж оборудования для химводоподготовки сетевой воды на котельной ДЕ-6,5 |
Всего: 9 000,00 в т.ч.: |
|
|
9 000,00 |
|
|
ОБ - 8 550,00 МБ - 450,00 СС - 0 |
ОБ - 8 550,00 МБ - 450,00 СС - 0 |
||||||
40 |
Разработка проекта электроснабжения котельной ДЕ-6,5 |
Всего: 200,00 в т.ч.: |
|
200,00 |
|
|
|
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 200,00 |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 200,00 |
||||||
41 |
Реконструкция электроснабжения котельной ДЕ-6,5 |
Всего: 5 000,00 в т.ч.: |
|
|
5 000,00 |
|
|
ОБ - 4 750,00 МБ - 250,00 СС - 0 |
ОБ - 4 750,00 МБ - 250,00 СС - 0 |
||||||
42 |
Устройство противопожарной стенки между АБК и производственным зданием на Общеузловой котельной |
Всего: 906,78 в т.ч.: |
|
906,78 |
|
Сметный расчет |
|
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 906,78 |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 906,78 |
||||||
43 |
Проведение экспертизы промышленной безопасности объектов |
Всего: 3 950,00 в т.ч.: |
3 950,00 |
|
|
Коммерческое предложение ООО "Промтехбезопасность" г. Ноябрьск |
|
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 3 950,00 |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 3 950,00 |
||||||
44 |
Приобретение оборудования для замены на КОС |
Всего: 1 250,00 в т.ч.: |
1 250,00 |
|
|
Прайс-лист ООО "Гидрокомплект" г. Воронеж |
|
ОБ - 1 187,5 МБ - 62,5 СС - 0 |
ОБ - 1 187,5 МБ - 62,5 СС - 0 |
||||||
45 |
Приобретение переносных расходомеров (2 шт.) тепловой энергии |
Всего: 1 500,00 в т.ч.: |
1 500,00 |
|
|
Прайс-лист ОАО "ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ" |
|
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 1 500,00 |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 1 500,00 |
||||||
46 |
Прокладка сетей ТС от ТК-76 до КОС (1,55 км в двухтрубном измерении) с целью вывода из эксплуатации нефтяного хозяйства КОС |
Всего: 26 326,74 в т.ч.: |
|
|
26 326,74 |
Сметный расчет |
|
ОБ - 25 010,40 МБ - 1 316,34 СС - 0 |
ОБ - 25 010,40 МБ - 1 316,34 СС - 0 |
||||||
47 |
Бурение двух артезианских скважин с целью увеличения общего дебита артскважин |
Всего: 6 000,00 в т.ч.: |
|
3 000,00 |
3 000,00 |
Предложение ООО "Востокбурвод" |
|
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 6 000,00 |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 3 000,00 |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 3 000,00 |
|||||
48 |
Работы по ликвидации (тампонаж) скважин на КОС, ВОС, ДЕ-6,5 - 7 шт |
Всего: 2 450,00 в т.ч.: |
|
2 450,00 |
|
Предложение ООО "Востокбурвод" |
|
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 2 450,00 |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 2 450,00 |
||||||
49 |
Замена аэротенков N 1, 2, 3 на КОС |
Всего: 26 439,45 в т.ч.: |
8 378,72 |
8 814,41 |
9 246,32 |
Сметный расчет |
|
ОБ - 25 117,48 МБ - 1 321,97 СС - 0 |
ОБ - 7 959,78 МБ - 418,94 СС - 0 |
ОБ - 8 373,68 МБ - 441,03 СС - 0 |
ОБ - 8 784,00 МБ - 462,32 СС - 0 |
||||
50 |
Монтаж сетевых насосов в насосной ТС на Общеузловой котельной |
Всего: 4 148,92 в т.ч.: |
4 148,92 |
|
|
Сметный расчет |
|
ОБ - 3 941,47 МБ - 207,45 СС - 0 |
ОБ - 3 941,47 МБ - 207,45 СС - 0 |
||||||
51 |
Замена фильтров N 1, 2, 3 на КОС-4200 |
Всего: 2 347,01 в т.ч.: |
|
2 347,01 |
|
Сметный расчет |
|
ОБ - 2 229,66 МБ - 117,35 СС - 0 |
ОБ - 2 229,66 МБ - 117,35 СС - 0 |
||||||
52 |
Монтаж турбовоздуходувки и монтаж системы вентиляции на КОС |
Всего: 3 950,80 в т.ч.: |
|
3 950,80 |
|
Сметный расчет |
|
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 3 950,80 |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 3 950,80 |
||||||
53 |
Монтаж резервного канализационного коллектора от ГКНС до КОС |
Всего: 18 000,00 в т.ч.: |
|
|
18 000,00 |
|
|
ОБ - 17 100,00 МБ - 900,00 СС - 0 |
ОБ - 17 100,00 МБ - 900,00 СС - 0 |
||||||
54 |
Строительство насосной нефти на Городской котельной |
Всего: 20 000,00 в т.ч.: |
|
|
20 000,00 |
|
|
ОБ - 19 000,00 МБ - 100,00 СС - 0 |
ОБ - 19 000,00 МБ - 100,00 СС - 0 |
||||||
55 |
Приобретение комплектной трансформаторной подстанции для котельной ДЕ-6,5 2КТП-1004 кВ, 1000 кВА |
Всего: 3 500,00 в т.ч.: |
|
|
3 500,00 |
|
|
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 3 500,00 |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 3 500,00 |
||||||
56 |
Приобретение низковольтного комплектного устройства НКУ-0,4 кВ (2-х секционное с АВР) для котельной ДЕ-6,5 |
Всего: 4 000,00 в т.ч.: |
|
|
4 000,00 |
|
|
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 4 000,00 |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 4 000,00 |
||||||
57 |
Приобретение дизельной электростанции ДЭС для котельной ДЕ-6,5 |
Всего: 8 500,00 в т.ч.: |
|
|
8 500,00 |
|
|
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 8 500,00 |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 8 500,00 |
||||||
58 |
Приобретение распределительного устройства ЗРУ-0,4 кВ для ВОС |
Всего: 3 500,00 в т.ч.: |
|
|
3 500,00 |
|
|
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 3 500,00 |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 3 500,00 |
||||||
59 |
Приобретение комплектной трансформаторной подстанции 2КТП-6/04 кВ, 630 кВА для ВОС |
Всего: 2 500,00 в т.ч.: |
|
|
2 500,00 |
|
|
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 2 500,00 |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 2 500,00 |
||||||
|
Мероприятия по ОЗП: |
|
|
|
|
|
|
60 |
Капитальный ремонт сетей ТВС от ТК-28-1 до ТК-28-6 в мкр. 12 |
Всего: 10 940,32 в т.ч.: |
10 940,32 |
|
|
Сметный расчет |
|
ОБ - 10 393,30 МБ - 547,02 СС - 0 |
ОБ - 10 393,30 МБ - 547,02 СС - 0 |
||||||
61 |
Капитальный ремонт сетей ТВС от ТК-27-1 до ТК-27-7 в мкр. 12 |
Всего: 10 977,19 в т.ч.: |
10 977,19 |
|
|
Сметный расчет |
|
ОБ - 10 428,33 МБ - 548,86 СС - 0 |
ОБ - 10 428,33 МБ - 548,86 СС - 0 |
||||||
62 |
Капитальный ремонт сетей ТВС от ТК-37-3 до ТК-37-4 в мкр.14 |
Всего: 4 528,26 в т.ч.: |
4 528,26 |
|
|
Сметный расчет |
|
ОБ - 4301,85 МБ - 226,41 СС - 0 |
ОБ - 4301,85 МБ - 226,41 СС - 0 |
||||||
63 |
Капитальный ремонт подземного перехода сетей ТВС в мкр. 3 у школы N 2 (переход N 1) |
Всего: 365,87 в т.ч.: |
265,87 |
|
|
Сметный расчет |
|
ОБ - 347,58 МБ - 13,29 СС - 0 |
ОБ - 347,58 МБ - 13,29 СС - 0 |
||||||
64 |
Капитальный ремонт подземного перехода сетей ТВС в мкр. 3 у школы N 2 (переход N 1) |
Всего: 265,87 в т.ч.: |
265,87 |
|
|
Сметный расчет |
|
ОБ - 252,58 МБ - 13,29 СС - 0 |
ОБ - 252,58 МБ - 13,29 СС - 0 |
||||||
65 |
Капитальный ремонт сетей ТВС от ТК-37-4 до ТК-37-7 в мкр.14 |
Всего: 4 699,06 в т.ч.: |
|
4 699,06 |
|
Сметный расчет |
|
ОБ - 4 464,11 МБ - 234,95 СС - 0 |
ОБ - 4 464,11 МБ - 234,95 СС - 0 |
||||||
66 |
Капитальный ремонт подземного перехода сетей ТВС в мкр. 3 между ж/д N 18 и N 19 |
Всего: 280,22 в т.ч.: |
|
280,22 |
|
Сметный расчет |
|
ОБ - 266,21 МБ - 14,01 СС - 0 |
ОБ - 266,21 МБ - 14,01 СС - 0 |
||||||
67 |
Капитальный ремонт подземного перехода сетей ТВС в мкр. 3 между ж/д N 19 и N 20 |
Всего: 280,22 в т.ч.: |
|
280,22 |
|
Сметный расчет |
|
ОБ - 266,21 МБ - 14,01 СС - 0 |
ОБ - 266,21 МБ - 14,01 СС - 0 |
||||||
68 |
Капитальный ремонт подземного перехода сетей ТВС в мкр. 3 у ж/д N 23 |
Всего: 280,22 в т.ч.: |
|
280,22 |
|
Сметный расчет |
|
ОБ - 266,21 МБ - 14,01 СС - 0 |
ОБ - 266,21 МБ - 14,01 СС - 0 |
||||||
69 |
Капитальный ремонт подземного перехода сетей ТВС в мкр. 3 между ж/д N 23 и N 25 |
Всего: 280,22 в т.ч.: |
|
280,22 |
|
Сметный расчет |
|
ОБ - 266,21 МБ - 14,01 СС - 0 |
ОБ - 266,21 МБ - 14,01 СС - 0 |
||||||
70 |
Капитальный ремонт сетей ТВС от ТК-37-18 до ТК-37-19 в мкр.14 |
Всего: 9 967,16 в т.ч.: |
|
9 967,16 |
|
Сметный расчет |
|
ОБ - 9 468,80 МБ - 498,36 СС - 0 |
ОБ - 9 468,80 МБ - 498,36 СС - 0 |
||||||
71 |
Замена сетей ТС от УТ37 до ЦТП-14 |
Всего: 10 421,45 в т.ч.: |
|
10 421,45 |
|
Сметный расчет |
|
ОБ - 9 900,38 МБ - 521,07 СС - 0 |
ОБ - 9 900,38 МБ - 521,07 СС - 0 |
||||||
72 |
Приобретение дымососов ДН-12,5-1500, вентиляторов ВДН-11,2-1500 |
Всего: 795,76 в т.ч.: |
|
795,76 |
|
Прайс-лист |
|
ОБ - 755,97 МБ - 39,79 СС - 0 |
ОБ - 755,97 МБ - 39,79 СС - 0 |
||||||
73 |
Капитальный ремонт сетей ТВС от ТК-76 до УТ-38-2-1 в мкр.16 |
Всего: 7 680,88 в т.ч.: |
|
|
7 680,88 |
Сметный расчет |
|
ОБ - 7 296,84 МБ - 384,04 СС - 0 |
ОБ - 7 296,84 МБ - 384,04 СС - 0 |
||||||
74 |
Увеличение пропускной способности трубопроводов сетей ТВС в микрорайоне 14 |
Всего: 15 000,00 в т.ч.: |
|
|
15 000,00 |
|
|
ОБ - 14 250,00 МБ - 750,00 СС - 0 |
ОБ - 14 250,00 МБ - 750,00 СС - 0 |
||||||
75 |
Реконструкция сетей ТВС микрорайона N 16 |
Всего: 18 104,94 в т.ч.: |
|
|
18 104,94 |
Сметный расчет |
|
ОБ - 17 199,69 МБ - 905,25 СС - 0 |
ОБ - 17 199,69 МБ - 905,25 СС - 0 |
||||||
|
(увеличение пропускной способности трубопроводов сетей ТС и ХВС) - 3 участка |
|
|
|
|
|
|
76 |
Монтаж сетей канализации в мкр. 16 в связи с застройкой коттеджей (5 ед.) |
Всего: 8 824,88 в т.ч.: |
|
4 306,92 |
4 517,96 |
Сметный расчет |
|
ОБ - 8 383,64 МБ - 441,24 СС - 0 |
ОБ - 4 091,57 МБ - 215,35 СС - 0 |
ОБ - 4 292,06 МБ - 225,90 СС - 0 |
|||||
77 |
Замена трубопроводов сетей ТВС на перекрестке ул. Мира-Калинина |
Всего: 24 821,30 в т.ч.: |
|
|
24 821,30 |
Сметный расчет |
|
ОБ - 23 580,24 МБ - 1 241,06 СС - 0 |
ОБ - 23 580,24 МБ - 1 241,06 СС - 0 |
||||||
78 |
Капремонт сетей ТВС от ТК-71 до магазина "Магнат" в 9 мкр. |
Всего: 9 219,13 в т.ч.: |
|
9 219,13 |
|
Сметный расчет |
|
ОБ - 8 758,17 МБ - 460,96 СС - 0 |
ОБ - 8 758,17 МБ - 460,96 СС - 0 |
||||||
79 |
Капитальный ремонт сетей ТВС от ТК-16-13 до ТК-16-10 в 6 мкр |
Всего: 6 206,58 в т.ч.: |
6 206,58 |
|
|
Сметный расчет |
|
ОБ - 5 896,25 МБ - 310,33 СС - 0 |
ОБ - 5 896,25 МБ - 310,33 СС - 0 |
||||||
|
Всего по разделу Программы: |
Всего: 545558,26 в т.ч.: |
Всего: 144102,44 в т.ч.: |
Всего: 135164,44 в т.ч.: |
Всего: 266291,38 в т.ч.: |
|
|
|
|
ОБ - 414499,82 МБ - 21815,78 СС - 109242,66 |
ОБ - 77352,19 МБ - 4071,17 СС - 62 679,08 |
ОБ - 107920,02 МБ - 5680,04 СС - 21563,58 |
ОБ - 229226,81 МБ - 12064,57 СС - 25000,00 |
|
где: ОБ - окружной бюджет; МБ - местный бюджет; СС - собственные средства
Направление 2:
Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения.
Основной целью реализации мероприятий направления является надежное обеспечение услугами электроснабжения населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в объеме, необходимом для планируемых темпов развития жилой застройки, строительства объектов социального назначения, сферы производства, торговли и сферы услуг города при минимальных затратах.
Для достижения цели данного направления Программы (таблица 12, где:ОБ - окружной бюджет; МБ - местный бюджет; СС - собственные средства) предполагается реализация следующих основных мероприятий по:
- обеспечению доступности, надежности и стабильности услуг по электроснабжению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;
- оптимизации системы электроснабжения и управления потреблением электрической энергии;
- обеспечению нормативного качества услуг по электроснабжению для потребителей;
- обеспечению условий для устойчивого и прибыльного развития бизнеса предприятия электроснабжения;
- повышению инвестиционной привлекательности предприятия электроснабжения, а именно:
Таблица 12
N п/п |
Адрес |
Технические мероприятия |
кол-во |
Всего тыс. руб. |
Тысяч руб. |
Обоснование мероприятий |
||
2013 г. |
2014 г. К-1,074 |
2015 г. К-1,074 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
г. Губкинский Промышленная зона, панель N 0 ТП-005 |
Капитальный ремонт ТП-005 (замена силовых трансформаторов; замена оборудования РУ-0,4кВ; замена конденсаторных установок пуско-наладочные работы). |
|
8 735,73 |
8 735,73 |
|
|
Повышение надежности электроснабжения |
ОБ - 8298,95 МБ - 436,79 СС - 0 |
ОБ - 8298,95 МБ - 436,79 СС - 0 |
|||||||
2 |
г. Губкинский, Промзона, район водозабора РП-8 |
Капитальный ремонт РП-8 (замена высоковольтных выключателей 10 кВ, пуско-наладочные работы). |
|
5 575,64 |
5 575,64 |
|
|
Повышение надежности электроснабжения |
ОБ - 5296,86 МБ - 278,78 СС - 0 |
ОБ - 5296,86 МБ - 278,78 СС - 0 |
|||||||
3 |
г. Губкинский мкр.6 ТП-66 |
Капитальный ремонт ТП-66 (замена оборудования ЗРУ 10 кВ, пуско-наладочные работы). |
|
9 919,84 |
9 919,84 |
|
|
Повышение надежности электроснабжения |
ОБ - 9423,85 МБ - 495,99 СС - 00 |
ОБ - 9423,85 МБ - 495,99 СС - 00 |
|||||||
4 |
г. Губкинский мкр.11 ТП-Р1-2 |
Капитальный ремонт ТП-Р1-2 (замена шкафа управления наружным освещением на трансформаторной подстанции) |
|
891,52 |
891,52 |
|
|
Повышение надежности электроснабжения |
ОБ - 846,94 МБ - 44,58 СС - 0 |
ОБ - 846,94 МБ - 44,58 СС - 0 |
|||||||
5 |
г. Губкинский Промышленная зона, панель N 5 |
Капитальный ремонт РП-5 (замена регулируемых конденсаторных устройств 6,3 кВ КРМФ с кабельным вводом) |
|
5 190,11 |
5 190,11 |
|
|
Снижение потерь за счет компенсации реактивной мощности. |
ОБ - 4930,61 МБ - 259,51 СС - 0 |
ОБ - 4930,61 МБ - 259,51 СС - 0 |
|||||||
6 |
г. Губкинский мкр. 7 ТП-76 |
Капитальный ремонт ТП-76 (замена оборудования ЗРУ 10 кВ, пуско-наладочные работы). |
|
9 919,84 |
9 919,84 |
|
|
Повышение надежности электроснабжения |
ОБ - 9423,85 МБ - 495,99 СС - 0 |
ОБ - 9423,85 МБ - 495,99 СС - 0 |
|||||||
7 |
г. Губкинский мкр. 11 ТП-Р1-3 |
Капитальный ремонт ТП-Р1-3 (замена оборудования ЗРУ 10 кВ, пуско-наладочные работы) |
|
9 919,84 |
9 919,84 |
|
|
Повышение надежности электроснабжения |
ОБ - 9423,85 МБ - 495,99 СС - 0 |
ОБ - 9423,85 МБ - 495,99 СС - 0 |
|||||||
8 |
п. Пурпе на тер-и УПТО и КО ПС Базовая 35/10 |
Капитальный ремонт ПС Базовая 35/10 кВ (замена высоковольтных выключателей 10 кВ, замена высоковольтных выключателей 35 кВ, пуско-наладочные работы) |
|
6 809,33 |
6 809,33 |
|
|
Повышение надежности электроснабжения |
ОБ - 6468,86 МБ - 340,47 СС - 0 |
ОБ - 6468,86 МБ - 340,47 СС - 0 |
|||||||
9 |
г. Губкинский мкр. 11 ТП-Р1-2 |
Капитальный ремонт ТП-Р1-2 - замена силовых трансформаторов, замена РУ-0,4кВ. пуско-наладочные работы |
|
4 423,22 |
4 423,22 |
|
|
Повышение надежности электроснабжения |
ОБ - 4202,06 МБ - 221,16 СС - 0 |
ОБ - 4202,06 МБ - 221,16 СС - 0 |
|||||||
10 |
г. Губкинский Промзона, панель 0 ТП-005 |
Капитальный ремонт ТП-005 (Котельная ДЕ-6,5) Замена высоковольтных выключателей 10 кВ |
|
11 387,87 |
|
11 387,87 |
|
Повышение надежности электроснабжения |
ОБ -10818,48 МБ - 569,39 СС - 0 |
ОБ -10818,48 МБ - 569,39 СС - 0 |
|||||||
11 |
г. Губкинский мкр. 1 ТП-13 |
Капитальный ремонт ТП-13 - замена РУ-0,4кВ. пуско-наладочные работы |
|
4 423,20 |
|
4 423,20 |
|
Повышение надежности электроснабжения |
ОБ - 4202,04 МБ - 221,16 СС - 0 |
ОБ - 4202,04 МБ - 221,16 СС - 0 |
|||||||
12 |
г. Губкинский мкр. 6 ТП-66 |
Капитальный ремонт ТП-66 (ЦТП мкр.6)- замена трансформаторов 10/0,4кВ, замена РУ-0,4кВ, пуско-наладочные работы |
|
4 954,83 |
|
4 954,83 |
|
Повышение надежности электроснабжения |
ОБ - 4707,09 МБ - 247,74 СС - 0 |
ОБ - 4707,09 МБ - 247,74 СС - 0 |
|||||||
13 |
г. Губкинский мкр.7 ТП-76 |
Капитальный ремонт ТП-76 (ЦТП мкр.7)- замена трансформаторов 10/0,4кВ, замена РУ-0,4кВ, пуско-наладочные работы |
|
4 954,83 |
|
4 954,83 |
|
Повышение надежности электроснабжения |
ОБ - 4707,09 МБ - 247,74 СС - 0 |
ОБ - 4707,09 МБ - 247,74 СС - 0 |
|||||||
14 |
г. Губкинский мкр.11 ТП- Р1-3 |
Капитальный ремонт ТП-Р1-3 (ЦТП мкр.11)- замена трансформаторов 10/0,4кВ, замена РУ-0,4кВ, пуско-наладочные работы |
|
4 954,83 |
|
4 954,83 |
|
Повышение надежности электроснабжения |
ОБ - 4707,09 МБ - 247,74 СС - 0 |
ОБ - 4707,09 МБ - 247,74 СС - 0 |
|||||||
15 |
г. Губкинский ВЛ-10 кВ ТП-13-1 |
Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ ТП-13-1 (отпайка на ТП-91,ТП-92,ТП-96). Замена провода А-50 на А-95. L=2,5 км |
2,5 |
204,05 |
204,05 |
|
|
Увеличение пропускной способности ВЛ-10 кВ |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 204,05 |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 204,05 |
|||||||
16 |
г. Губкинский ВЛ-10 кВ РП-1-11 |
Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ РП-1-11 (отпайка на ТП-96). Замена провода А-50 на АС- 70, L=0,4 км. |
0,4 |
80,44 |
80,44 |
|
|
Увеличение пропускной способности ВЛ-10 кВ |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 80,44 |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 80,44 |
|||||||
17 |
г. Губкинский ВЛ-10 кВ РП-1-7 |
Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ РП-1-7. Изготовление и замена траверсы на повышенную на опорах N 21, 22, 23 |
3 |
81,51 |
81,51 |
|
|
Повышение надежности электроснабжения |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 81,51 |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 81,51 |
|||||||
18 |
г. Губкинский ВЛ-10 кВ РП-1-7 |
Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ РП-1-7. Изготовление и замена траверсы на повышенную оп. N 26, 27. оп. N 27, замена РЛНД-10 |
2 |
54,34 |
54,34 |
|
|
Повышение надежности электроснабжения |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 54,34 |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 54,34 |
|||||||
19 |
г. Губкинский ВЛ-10 кВ РП-1-7 |
Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ РП-1-7. Изготовление и замена траверсы на повышенную на опорах N 21/10 |
1 |
27,17 |
27,17 |
|
|
Повышение надежности электроснабжения |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 27,17 |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 27,17 |
|||||||
20 |
г. Губкинский ВЛ-10 кВ РП-1-11 |
Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ РП-1-1 1. Изготовление и замена траверсы на повышенную на оп. N 55/6 - 55/7 |
2 |
54,34 |
54,34 |
|
|
Повышение надежности электроснабжения |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 54,34 |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 54,34 |
|||||||
21 |
г. Губкинский ВЛ-10 кВ ТП-95 |
Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ ТП-95. Изготовление и замена траверсы на повышенную на оп. N 4,5 |
2 |
54,34 |
54,34 |
|
|
Повышение надежности электроснабжения |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 54,34 |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 54,34 |
|||||||
22 |
г. Губкинский ВЛ-10 кВ РП-3-2 |
Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ РП-3-2. Изготовление и замена траверсы на повышенную на оп. N 17, 18, 19 |
3 |
81,51 |
81,51 |
|
|
Повышение надежности электроснабжения |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 81,51 |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 81,51 |
|||||||
23 |
г. Губкинский ВЛ-10 кВ РП-3-2 |
Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ РП-3-2. Изготовление и замена траверсы на повышенную на оп. 13/6 |
1 |
27,17 |
27,17 |
|
|
Повышение надежности электроснабжения |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 27,17 |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 27,17 |
|||||||
24 |
г. Губкинский ВЛ-10 кВ РП-3-7 |
Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ РП-3-7. Изготовление и замена траверсы на повышенную на оп. N 8/5,8/6 |
2 |
54,34 |
54,34 |
|
|
Повышение надежности электроснабжения |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 54,34 |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 54,34 |
|||||||
25 |
г. Губкинский ВЛ-10 кВ РП-3-17 |
Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ РП-3-17. Изготовление и замена траверсы на повышенную на оп. N 14, 15,16 |
3 |
81,51 |
81,51 |
|
|
Повышение надежности электроснабжения |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 81,51 |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 81,51 |
|||||||
26 |
г. Губкинский ВЛ-10 кВ РП-10-4 |
Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ РП-10-4. Изготовление и замена траверсы на повышенную на оп. N 4,5 |
2 |
54,34 |
54,34 |
|
|
Повышение надежности электроснабжения |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 54,34 |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 54,34 |
|||||||
27 |
г. Губкинский ВЛ-10 кВ РП-1-6 |
Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ РП-1-6. Изготовление и замена траверсы на повышенную на оп. N 8/1, 15, 16 |
3 |
81,51 |
81,51 |
|
|
Повышение надежности электроснабжения |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 81,51 |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 81,51 |
|||||||
28 |
г. Губкинский Промзона панель 3 |
Капитальный ремонт РП-2. Пуско-наладочные работы на КУ-1, КУ-2 6кВ |
|
1 134,58 |
1 134,58 |
|
|
Повышение надежности электроснабжения |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 1134,58 |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 1134,58 |
|||||||
29 |
г. Губкинский ВЛ-10 кВ РП-10 |
Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ С-107, РП-10 (кабельный ввод КЛ- 10 кВ) |
|
400,00 |
400,00 |
|
|
Повышение надежности электроснабжения |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 400,00 |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 400,00 |
|||||||
30 |
г. Губкинский ВЛ-10 кВ РП-10 |
Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ С-405, РП-10 (кабельный ввод КЛ-10 кВ) |
|
400,00 |
400,00 |
|
|
Повышение надежности электроснабжения |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 400,00 |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 400,00 |
|||||||
31 |
г. Губкинский ВЛ-6кВ К-07 |
Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ К-07 оп. N 14, 19, 60, 81. Замена дефектных опор - 7 шт. |
7 |
145,87 |
145,87 |
|
|
Повышение надежности электроснабжения |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 145,87 |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 145,87 |
|||||||
32 |
п. Пурпе на тер-и УПТО и КО ПС Базовая 35/10 |
Замена высоковольтных выключателей на ПС 35/10 кВ "Базовая" пуско-наладочные работы |
|
3 629,58 |
|
3 629,58 |
|
Повышение надежности электроснабжения |
ОБ - 3448,10 МБ - 181,48 СС - 0 |
ОБ - 3448,10 МБ - 181,48 СС - 0 |
|||||||
33 |
г. Губкинский Промзона, панель N 3 |
Замена РП-2 (электроснабжение Городской котельной) в утеплённом блочно-модульном здании, 26 яч. К-63, строительство площадки под РП, пуско-наладочные работы |
26 |
51 775,38 |
|
|
51 775,38 |
Повышение надежности электроснабжения |
ОБ - 49186,62 МБ - 2588,76 СС - 0 |
ОБ - 49186,62 МБ - 2588,76 СС - 0 |
|||||||
34 |
г. Губкинский Промзона территория КОС |
Замена РП-4 (электроснабжение КОС) в утеплённом блочно-модульном здании, 26 яч. К-63, строительство площадки под РП, пуско-наладочные работы |
26 |
54 283,50 |
|
|
54 283,50 |
Повышение надежности электроснабжения |
ОБ - 51569,33 МБ - 2714,18 СС - 0 |
ОБ - 51569,33 МБ - 2714,18 СС - 0 |
|||||||
35 |
г. Губкинский Промзона территория КОС ТП-КОС-3 |
ТП-КОС-3 - замена на ТП в утеплённом блочно-модульном здании монтаж БМКТПП 2х1000 с вакуумными выключателями, строительство площадки под ТП, пуско-наладочные работы |
|
28 688,33 |
|
|
28 688,33 |
Повышение надежности электроснабжения |
ОБ - 27253,91 МБ - 1434,42 СС - 0 |
ОБ - 27253,91 МБ - 1434,42 СС - 0 |
|||||||
36 |
г. Губкинский, промзона, панель 3 ТП-302/3 |
ТП-302/3 (Городская котельная) - замена на КТП-2х1600кВА 6/0,4кВ с вакуумными выключателями в утеплённом блочно-модульном здании, строительство площадки под ТП, пуско-наладочные работы |
|
12 314,86 |
|
|
12 314,86 |
Повышение надежности электроснабжения |
ОБ - 11699,11 МБ - 615,74 СС - 0 |
ОБ - 11699,11 МБ - 615,74 СС - 0 |
|||||||
37 |
г. Губкинский, промзона, панель 5 ТП-502 |
ТП-502 (Котельная ДЕ-25)- замена на КТП-2х1000кВА 6/0,4кВ в утеплённом блочно-модульном здании демонтаж, монтаж модуля, строительство площадки под ТП, замена оборудования, пуско-наладочные работы |
|
13 226,10 |
|
|
13 226,10 |
Повышение надежности электроснабжения |
ОБ - 12564,79 МБ - 661,31 СС - 0 |
ОБ - 12564,79 МБ - 661,31 СС - 0 |
|||||||
38 |
ВЛ-10 кВ ТП-13-1 |
Замена проводов ВЛ-10 кВ ТП-13-1 (мкр.9, связь с ТП-92, ТП-93) L=0,60 км А-50 |
0,6 |
610,89 |
|
610,89 |
|
Повышение надежности электроснабжения |
ОБ - 580,35 МБ - 30,54 СС - 0 |
ОБ - 580,35 МБ - 30,54 СС - 0 |
|||||||
39 |
ВЛ-10 кВ РП-1-2 |
Замена проводов ВЛ-10 кВ РП-1-2 (связь РП-1 и РП-6) L=0,60 км А-70 |
0,6 |
568,79 |
|
568,79 |
|
Повышение надежности электроснабжения |
ОБ - 540,35 МБ - 28,44 СС - 0 |
ОБ - 540,35 МБ - 28,44 СС - 0 |
|||||||
40 |
ВЛ-10 кВ РП-1-15 |
Замена проводов ВЛ-10 кВ РП-1-15 (связь РП-1 и РП-6) L=1,2 км А-70 |
1,2 |
1 059,24 |
|
|
1 059,24 |
Повышение надежности электроснабжения |
ОБ - 1006,28 МБ - 52,96 СС - 0 |
ОБ - 1006,28 МБ - 52,96 СС - 0 |
|||||||
41 |
ВЛ-10 кВ РП-10-20 |
Замена проводов ВЛ-10 кВ РП-10-20 (Связь РП-10 и РП-1) L=0,3 км А-70 |
0,3 |
284,45 |
|
|
284,45 |
Повышение надежности электроснабжения |
ОБ - 270,23 МБ - 14,22 СС - 0 |
ОБ - 270,23 МБ - 14,22 СС - 0 |
|||||||
42 |
ВЛ-10 кВ РП-6-17 |
Замена проводов ВЛ-10 кВ РП-6-17 (связь РП-6, РП-9, ПС 110/10/10 кВ "Фортуна") L=1,3 км А-50 |
1,3 |
1 239,63 |
|
|
1 239,63 |
Повышение надежности электроснабжения |
ОБ - 1177,65 МБ - 61,98 СС - 0 |
ОБ - 1177,65 МБ - 61,98 СС - 0 |
|||||||
43 |
ВЛ-10 кВ РП-3-17 |
Замена проводов ВЛ-10 кВ РП-3-17 (связь РП-1 и РП-6) L=2,1 км А-50 |
2,1 |
2 138,21 |
|
|
2 138,21 |
Повышение надежности электроснабжения |
ОБ - 2031,30 МБ - 106,91 СС - 0 |
ОБ - 2031,30 МБ - 106,91 СС - 0 |
|||||||
44 |
ВЛ-10 кВ РП-1-10, РП-9-18, |
Замена разъединителей связи РЛНД-10 на пункты секционирования ПС с вакуумными выключателями: связь РП-1-10 с РП- 9-18 строительство площадки под ПС пуско-наладочные работы |
2 |
2 416,53 |
|
|
2 416,53 |
Повышение надежности электроснабжения |
ОБ - 2295,70 МБ - 120,83 СС - 0 |
ОБ - 2295,70 МБ - 120,83 СС - 0 |
|||||||
45 |
ВЛ-10 кВ РП-1-2 |
Замена разъединителей связи РЛНД-10 на пункты секционирования ПС с вакуумными выключателями: связь РП-1-2 с РП -6 строительство площадки под ПС пуско-наладочные работы |
2 |
2 595,32 |
|
|
2 595,32 |
Повышение надежности электроснабжения |
ОБ - 2465,55 МБ - 129,77 СС - 0 |
ОБ - 2465,55 МБ - 129,77 СС - 0 |
|||||||
46 |
г. Губкинский ПС 110/10 кВ "Сигнал" |
Замена кабельных линий с бумажно-пропитанной изоляцией на кабели из сшитого полиэтилена АПвБПнг-LS-3х150 L=3,15 км, муфт-18 шт, испытания |
3,15 |
9 423,78 |
|
|
9 423,78 |
Повышение надежности электроснабжения |
ОБ - 8952,59 МБ - 471,19 СС - 0 |
ОБ - 8952,59 МБ - 471,19 СС - 0 |
|||||||
47 |
г. Губкинский ПС 110/10 кВ "Сигнал" |
Замена кабельных линий с бумажно-пропитанной изоляцией на кабели из сшитого полиэтилена АПвБПнг-LS-3х150 L=3,45 км, муфт - 18 шт, испытания |
3,45 |
10 964,71 |
|
|
10 964,71 |
Повышение надежности электроснабжения |
ОБ - 10416,47 МБ - 548,24 СС - 0 |
ОБ - 10416,47 МБ - 548,24 СС - 0 |
|||||||
48 |
г. Губкинский ПС 110/10 кВ "Сигнал" |
Замена кабельных линий с бумажно-пропитанной изоляцией на кабели из сшитого полиэтилена АПвБПнг-LS-3х150 L=3,4 км, муфт-24 шт, испытания |
3,4 |
12 076,20 |
|
|
12 076,20 |
Повышение надежности электроснабжения |
ОБ - 11472,39 МБ - 603,81 СС - 0 |
ОБ - 11472,39 МБ - 603,81 СС - 0 |
|||||||
49 |
г. Губкинский ПС 110/10 кВ "Сигнал" |
Замена кабельных линий с бумажно-пропитанной изоляцией на кабели из сшитого полиэтилена АПвБПнг-LS-3х150 L=2,0 км, муфт -30 шт, испытания |
2 |
8 606,66 |
|
|
8 606,66 |
Повышение надежности электроснабжения |
ОБ - 8176,33 МБ - 430,33 СС - 0 |
ОБ - 8176,33 МБ - 430,33 СС - 0 |
|||||||
50 |
г. Губкинский, мкр.6, мкр. 7 |
Замена питающих и прокладка резервных КЛ-0,4кВ к жилым домам, L=2,8 км |
2,8 |
17 319,89 |
5 366,39 |
5 763,50 |
6 190,00 |
Повышение надежности электроснабжения |
ОБ - 0 МБ - 0 СС -17 319,89 |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 5366,39 |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 5763,50 |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 6190,00 |
|||||
51 |
г. Губкинский мкр. 13 |
Модернизация ТП-РЗ-4 автоматизированной системы диспетчерского управления электрооборудования АСДУ Э |
1 |
2 246,81 |
|
2 246,81 |
|
Повышение энергоэффективности систем электроснабжения |
ОБ - 2134,47 МБ - 112,34 СС - 0 |
ОБ - 2134,47 МБ - 112,34 СС - 0 |
|||||||
52 |
г. Губкинский мкр. 13 |
Модернизация ТП-РЗ-5 автоматизированной системы диспетчерского управления электрооборудования АСДУ Э |
1 |
2 246,81 |
|
2 246,81 |
|
Повышение энергоэффективности систем электроснабжения |
ОБ - 2134,47 МБ - 112,34 СС - 0 |
ОБ - 2134,47 МБ - 112,34 СС - 0 |
|||||||
53 |
г. Губкинский территория КОС; |
Модернизация ТП-КОС-4 автоматизированной системы диспетчерского управления электрооборудования АСДУ Э |
1 |
2 130,97 |
|
2 130,97 |
|
Повышение энергоэффективности систем электроснабжения |
ОБ - 2024,42 МБ - 106,55 СС - 0 |
ОБ - 2024,42 МБ - 106,55 СС - 0 |
|||||||
54 |
г. Губкинский территория "ГПЗ", |
Модернизация КУВ-3 автоматизированной системы диспетчерского управления электрооборудования АСДУ Э. |
1 |
1 838,50 |
|
1 838,50 |
|
Повышение энергоэффективности систем электроснабжения |
ОБ - 1746,58 МБ - 91,93 СС - 0 |
ОБ - 1746,58 МБ - 91,93 СС - 0 |
|||||||
55 |
г. Губкинский Промзона, панель N 3 |
Модернизация РП-1 (оборудования и пуско-наладочные работы системы телемеханики радиостанция, прибор учета электроэнергии, программное обеспечение) |
1 |
1 216,83 |
|
1 216,83 |
|
Повышение энергоэффективности систем электроснабжения |
ОБ - 1155,99 МБ - 60,84 СС - 0 |
ОБ - 1155,99 МБ - 60,84 СС - 0 |
|||||||
56 |
г. Губкинский Мкр.6, позиция 58 |
Модернизация РП-3 (оборудования и пуско-наладочные работы системы телемеханики радиостанция, прибор учета электроэнергии, программное обеспечение) |
1 |
1 306,88 |
|
|
1 306,88 |
Повышение энергоэффективности систем электроснабжения |
ОБ - 1241,54 МБ - 65,34 СС - 0 |
ОБ - 1241,54 МБ - 65,34 СС - 0 |
|||||||
57 |
г. Губкинский промзона, водозабор |
Модернизация РП-8 (оборудования и пуско-наладочные работы системы телемеханики радиостанция, прибор учета электроэнергии, программное обеспечение) |
1 |
1 306,88 |
|
|
1 306,88 |
Повышение энергоэффективности систем электроснабжения |
ОБ - 1241,54 МБ - 65,34 СС - 0 |
ОБ - 1241,54 МБ - 65,34 СС - 0 |
|||||||
58 |
п. Пурпе на тер-и УПТО и КО ПС Базовая 35/10 |
Модернизация ПС "Базовая" 35/10 кВ (оборудования и пуско-наладочные работы системы телемеханики радиостанция, прибор учета электроэнергии, программное обеспечение) |
|
898,43 |
|
898,43 |
|
Повышение энергоэффективности систем электроснабжения |
ОБ - 853,51 МБ - 44,92 СС - 0 |
ОБ - 853,51 МБ - 44,92 СС - 0 |
|||||||
59 |
г. Губкинский Промзона, панель N 3 |
Модернизация РП-2 (оборудования и пуско-наладочные работы системы телемеханики радиостанция, прибор учета электроэнергии, программное обеспечение) |
|
1 465,98 |
|
|
1 465,98 |
Повышение энергоэффективности систем электроснабжения |
ОБ - 1392,68 МБ - 73,30 СС - 0 |
ОБ - 1392,68 МБ - 73,30 СС - 0 |
|||||||
60 |
г. Губкинский Мкр.14 |
Модернизация РП-10 (оборудования и пуско-наладочные работы системы телемеханики радиостанция, прибор учета электроэнергии, программное обеспечение) |
|
1 465,98 |
|
|
1 465,98 |
Повышение энергоэффективности систем электроснабжения |
ОБ - 1392,68 МБ - 73,30 СС - 0 |
ОБ - 1392,68 МБ - 73,30 СС - 0 |
|||||||
61 |
г. Губкинский промзона, ДЕ-25 |
Модернизация РП-5 (оборудования и пуско-наладочные работы системы телемеханики радиостанция, прибор учета электроэнергии, программное обеспечение) |
|
1 267,08 |
|
|
1 267,08 |
Повышение энергоэффективности систем электроснабжения |
ОБ - 1203,73 МБ - 63,35 СС - 0 |
ОБ - 1203,73 МБ - 63,35 СС - 0 |
|||||||
62 |
г. Губкинский Промзона территория КОС |
Модернизация РП-4 (оборудования и пуско-наладочные работы системы телемеханики радиостанция, прибор учета электроэнергии, программное обеспечение) |
|
1 267,08 |
|
|
1 267,08 |
Повышение энергоэффективности систем электроснабжения |
ОБ - 1203,73 МБ - 63,35 СС - 0 |
ОБ - 1203,73 МБ - 63,35 СС - 0 |
|||||||
63 |
г. Губкинский промзона, ПРЕС |
Модернизация РП-9 (оборудования и пуско-наладочные работы системы телемеханики радиостанция, прибор учета электроэнергии, программное обеспечение) |
|
1 267,08 |
|
|
1 267,08 |
Повышение энергоэффективности систем электроснабжения |
ОБ - 1203,73 МБ - 63,35 СС - 0 |
ОБ - 1203,73 МБ - 63,35 СС - 0 |
|||||||
64 |
г. Губкинский, промзона, панель 10 РП-6 |
Модернизация РП-6 (оборудования и пуско-наладочные работы системы телемеханики радиостанция, прибор учета электроэнергии, программное обеспечение) |
|
1 267,08 |
|
|
1 267,08 |
Повышение энергоэффективности систем электроснабжения |
ОБ - 1203,73 МБ - 63,35 СС - 0 |
ОБ - 1203,73 МБ - 63,35 СС - 0 |
|||||||
65 |
г. Губкинский Промзона территория КОС |
Модернизация ВЛБ-1 с масляными выключателями на пункты секционирования ПС с высоковольтными выключателями. строительство площадки под ПС пуско-наладочные работы |
|
2 254,70 |
|
2 254,70 |
|
Повышение энергоэффективности систем электроснабжения |
ОБ - 2141,97 МБ - 112,73 СС - 0 |
ОБ - 2141,97 МБ - 112,73 СС - 0 |
|||||||
66 |
г. Губкинский, промзона, панель N 6 |
Модернизация ВЛБ-6 с масляными выключателями на пункты секционирования ПС с высоковольтными выключателями. строительство площадки под ПС пуско-наладочные работы |
|
2 254,70 |
|
2 254,70 |
|
Повышение энергоэффективности систем электроснабжения |
ОБ - 2141,97 МБ - 112,73 СС - 0 |
ОБ - 2141,97 МБ - 112,73 СС - 0 |
|||||||
67 |
г. Губкинский Промзона территория КОС |
Модернизация ВЛБ-4 с масляными выключателями на пункты секционирования ПС с высоковольтными выключателями. строительство площадки под ПС пуско-наладочные работы |
|
2 600,74 |
|
|
2 600,74 |
Повышение энергоэффективности систем электроснабжения |
ОБ - 2470,71 МБ - 130,03 СС - 0 |
ОБ - 2470,71 МБ - 130,03 СС - 0 |
|||||||
68 |
г. Губкинский промзона, водозабор |
Модернизация ВЛБ-5 с масляными выключателями на пункты секционирования ПС с высоковольтными выключателями. строительство площадки под ПС пуско-наладочные работы |
|
2 600,74 |
|
|
2 600,74 |
Повышение энергоэффективности систем электроснабжения |
ОБ - 2470,71 МБ - 130,03 СС - 0 |
ОБ - 2470,71 МБ - 130,03 СС - 0 |
|||||||
69 |
п. Пурпе на тер-и УПТО и КО |
Модернизация ВЛБ-2 с масляными выключателями на пункты секционирования ПС с высоковольтными выключателями. строительство площадки под ПС пуско-наладочные работы |
|
2 600,74 |
|
|
2 600,74 |
Повышение энергоэффективности систем электроснабжения |
ОБ - 2470,71 МБ - 130,03 СС - 0 |
ОБ - 2470,71 МБ - 130,03 СС - 0 |
|||||||
70 |
г. Губкинский промзона, водозабор |
Модернизация ВЛБ-3 с масляными выключателями на пункты секционирования ПС с высоковольтными выключателями. строительство площадки под ПС пуско-наладочные работы |
|
2 421,55 |
|
2 421,55 |
|
Повышение энергоэффективности систем электроснабжения |
ОБ - 2300,47 МБ - 121,08 СС - 0 |
ОБ - 2300,47 МБ - 121,08 СС - 0 |
|||||||
71 |
г. Губкинский промзона, УТТ МР |
Модернизация ВЛБ-8 с масляными выключателями на пункты секционирования ПС с высоковольтными выключателями. строительство площадки под ПС пуско-наладочные работы |
|
2 600,74 |
|
|
2 600,74 |
Повышение энергоэффективности систем электроснабжения |
ОБ - 2470,71 МБ - 130,03 СС - 0 |
ОБ - 2470,71 МБ - 130,03 СС - 0 |
|||||||
72 |
г. Губкинский |
Замена разъединителей связи РЛНД-10 на пункты секционирования ПС с вакуумными выключателями: связь РП-6-17 с РП- 9-2 строительство площадки под ПС пуско-наладочные работы |
|
2 250,00 |
|
|
2 250,00 |
Повышение энергоэффективности систем электроснабжения |
ОБ - 2137,50 МБ - 112,50 СС - 0 |
ОБ - 2137,50 МБ - 112,50 СС - 0 |
|||||||
73 |
г. Губкинский мкр. 11, ТП-Р1-1/1 |
Модернизация ТП-Р1-1/1 (Установка автоматизированной системы диспетчерского управления наружным освещением АСДУ НО) |
1 |
957,49 |
|
957,49 |
|
Техническое перевооружение сетей наружного освещения с переводом на экономичный режим работы светильников в ночное время |
ОБ - 909,62 МБ - 47,87 СС - 0 |
ОБ - 909,62 МБ - 47,87 СС - 0 |
|||||||
74 |
г. Губкинский, мкр.2 ТП-21/1 |
Модернизация ТП-21/ 1 (Установка автоматизированной системы диспетчерского управления наружным освещением АСДУ НО) |
1 |
957,49 |
|
957,49 |
|
Техническое перевооружение сетей наружного освещения с переводом на экономичный режим работы светильников в ночное время |
ОБ - 909,62 МБ - 47,87 СС - 0 |
ОБ - 909,62 МБ - 47,87 СС - 0 |
|||||||
75 |
г. Губкинский, мкр.12 ТП-Р2-2 |
Модернизация ТП-Р2-2 (Установка автоматизированной системы диспетчерского управления наружным освещением АСДУ НО) |
1 |
957,49 |
|
957,49 |
|
Техническое перевооружение сетей наружного освещения с переводом на экономичный режим работы светильников в ночное время |
ОБ - 909,62 МБ - 47,87 СС - 0 |
ОБ - 909,62 МБ - 47,87 СС - 0 |
|||||||
76 |
г. Губкинский, мкр. 7, ТП-72/1 |
Модернизация ТП-72/1 (Установка автоматизированной системы диспетчерского управления наружным освещением АСДУ НО) |
1 |
957,49 |
|
957,49 |
|
Техническое перевооружение сетей наружного освещения с переводом на экономичный режим работы светильников в ночное время |
ОБ - 909,62 МБ - 47,87 СС - 0 |
ОБ - 909,62 МБ - 47,87 СС - 0 |
|||||||
77 |
г. Губкинский, промзона, панель N 3, ТП-300 |
Модернизация ТП-300 (Установка автоматизированной системы диспетчерского управления наружным освещением АСДУ НО) |
1 |
957,49 |
|
957,49 |
|
Техническое перевооружение сетей наружного освещения с переводом на экономичный режим работы светильников в ночное время |
ОБ - 909,62 МБ - 47,87 СС - 0 |
ОБ - 909,62 МБ - 47,87 СС - 0 |
|||||||
78 |
г. Губкинский, мкр.9, ТП-94 |
Модернизация ТП-94 (Установка автоматизированной системы диспетчерского управления наружным освещением АСДУ НО) |
1 |
957,49 |
|
957,49 |
|
Техническое перевооружение сетей наружного освещения с переводом на экономичный режим работы светильников в ночное время |
ОБ - 909,62 МБ - 47,87 СС - 0 |
ОБ - 909,62 МБ - 47,87 СС - 0 |
|||||||
79 |
г. Губкинский, мкр.5, Т П-51 |
Модернизация ТП-51 (Установка автоматизированной системы диспетчерского управления наружным освещением АСДУ НО) |
1 |
957,49 |
|
957,49 |
|
Техническое перевооружение сетей наружного освещения с переводом на экономичный режим работы светильников в ночное время |
ОБ - 909,62 МБ - 47,87 СС - 0 |
ОБ - 909,62 МБ - 47,87 СС - 0 |
|||||||
80 |
г. Губкинский, мкр.2, ТП-20 |
Модернизация ТП-20 (Установка автоматизированной системы диспетчерского управления наружным освещением АСДУ НО) |
1 |
1 028,34 |
|
|
1 028,34 |
Техническое перевооружение сетей наружного освещения с переводом на экономичный режим работы светильников в ночное время |
ОБ - 976,92 МБ - 51,42 СС - 0 |
ОБ - 976,92 МБ - 51,42 СС - 0 |
|||||||
81 |
г. Губкинский, промзона, панель N 3, ТП-301 |
Модернизация ТП-301 (Установка автоматизированной системы диспетчерского управления наружным освещением АСДУ НО) |
1 |
1 028,34 |
|
|
1 028,34 |
Техническое перевооружение сетей наружного освещения с переводом на экономичный режим работы светильников в ночное время |
ОБ - 976,92 МБ - 51,42 СС - 0 |
ОБ - 976,92 МБ - 51,42 СС - 0 |
|||||||
82 |
г. Губкинский, мкр. 3, ТП-34/2 |
Модернизация ТП-34/2 (Установка автоматизированной системы диспетчерского управления наружным освещением АСДУ НО) |
1 |
1 028,34 |
|
|
1 028,34 |
Техническое перевооружение сетей наружного освещения с переводом на экономичный режим работы светильников в ночное время |
ОБ - 976,92 МБ - 51,42 СС - 0 |
ОБ - 976,92 МБ - 51,42 СС - 0 |
|||||||
83 |
г. Губкинский мкр.10 ТП-Б-1, |
Модернизация ТП-Б-1 (Установка регулируемых конденсаторных устройств 0,4 кВ КРМ-0,4-400-20 У3), пусконаладочные работы |
2 |
848,96 |
|
848,96 |
|
Снижение потерь электроэнергии в эл. сетях за счёт компенсации реактивной мощности |
ОБ - 806,51 МБ - 42,45 СС - 0 |
ОБ - 806,51 МБ - 42,45 СС - 0 |
|||||||
84 |
г. Губкинский, промзона, панель 3, ул. Набережная РП-1 |
Модернизация РП-1 (Установка регулируемых конденсаторных устройств 10 кВ КРМ-10,5-900К в контейнере и с кабельным вводом, пусконаладочные работы, строительство площадки под контейнеры) |
2 |
7 382,24 |
|
|
7 382,24 |
Снижение потерь электроэнергии в эл. сетях за счёт компенсации реактивной мощности |
ОБ - 7013,13 МБ - 369,11 СС - 0 |
ОБ - 7013,13 МБ - 369,11 СС - 0 |
|||||||
85 |
г. Губкинский, ул. Набережная РП-3 |
Модернизация РП-3 (Установка регулируемых конденсаторных устройств 10 кВ КРМ-10,5-900К в контейнере и с кабельным вводом, пусконаладочные работы, строительство площадки под контейнеры) |
2 |
7 382,24 |
|
|
7 382,24 |
Снижение потерь электроэнергии в эл. сетях за счёт компенсации реактивной мощности |
ОБ - 7013,13 МБ - 369,11 СС - 0 |
ОБ - 7013,13 МБ - 369,11 СС - 0 |
|||||||
86 |
г. Губкинский, промзона, территория ВОС РП-8 |
Модернизация РП-8 (Установка регулируемых конденсаторных устройств 10 кВ КРМ-10,5-900К в контейнере и с кабельным вводом, пусконаладочные работы, строительство площадки под контейнеры) |
2 |
7 382,24 |
|
|
7 382,24 |
Снижение потерь электроэнергии в эл. сетях за счёт компенсации реактивной мощности |
ОБ - 7013,13 МБ - 369,11 СС - 0 |
ОБ - 7013,13 МБ - 369,11 СС - 0 |
|||||||
87 |
г. Губкинский, промзона, панель 3 РП-10 |
Модернизация РП-10 (Установка регулируемых конденсаторных устройств 10 кВ КРМ-10,5-600К в контейнере и с кабельным вводом, пусконаладочные работы, строительство площадки под контейнеры) |
2 |
6 063,35 |
|
6 063,35 |
|
Снижение потерь электроэнергии в эл. сетях за счёт компенсации реактивной мощности |
ОБ - 5760,18 МБ - 303,17 СС - 0 |
ОБ - 5760,18 МБ - 303,17 СС - 0 |
|||||||
88 |
г. Губкинский, промзона, панель 10 РП-6 |
Модернизация РП-6 (Установка регулируемых конденсаторных устройств 10 кВ КРМ-10,5-600К в контейнере и с кабельным вводом, пусконаладочные работы, строительство площадки под контейнеры) |
2 |
6 063,35 |
|
6 063,35 |
|
Снижение потерь электроэнергии в эл. сетях за счёт компенсации реактивной мощности |
ОБ - 5760,18 МБ - 303,17 СС - 0 |
ОБ - 5760,18 МБ - 303,17 СС - 0 |
|||||||
89 |
г. Губкинский, промзона, панель 3 ПС 35/10 кВ "Базовая" |
Модернизация ПС 35/10 кВ "Базовая" (Установка регулируемых конденсаторных устройств 10 кВ КРМ-10,5-900К в контейнере и с кабельным вводом, пусконаладочные работы, строительство площадки под контейнеры) |
2 |
6 873,60 |
|
6 873,60 |
|
Снижение потерь электроэнергии в эл. сетях за счёт компенсации реактивной мощности |
ОБ - 6529,92 МБ - 343,68 СС - 0 |
ОБ - 6529,92 МБ - 343,68 СС - 0 |
|||||||
90 |
Пункт распределительный РП-1 |
Замена схемы релейной защиты с индукционными реле на микропроцессорную защиту с подключением системы телемеханики (16 ячеек) |
|
8 246,00 |
|
|
8 246, 00 |
Повышение энергоэффективности систем электроснабжения |
ОБ - 7833,70 МБ - 412,30 СС - 0 |
ОБ - 7833,70 МБ - 412,30 СС - 0 |
|||||||
91 |
Пункт распределительный РП-5 |
Замена схемы релейной защиты с индукционными реле на микропроцессорную защиту с подключением системы телемеханики (18 ячеек) |
|
9 277,91 |
|
|
9 277,91 |
Повышение энергоэффективности систем электроснабжения |
ОБ - 8814,01 МБ - 463,90 СС - 0 |
ОБ - 8814,01 МБ - 463,90 СС - 0 |
|||||||
92 |
г. Губкинский, Промышленная зона, территория КОС, ВЛБ-1 |
Модернизация ВЛБ-1. Строительство цокольного ограждения. Ограждение площадки. |
|
230,98 |
230,98 |
|
|
Техническое перевооружение ВЛБ-1 |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 230,98 |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 230,98 |
|||||||
93 |
г. Губкинский, Промышленная зона, территория ВОС РП-8 |
Капитальный ремонт РП-8. Ремонт ограждения площадки |
|
156,41 |
156,41 |
|
|
Техническое перевооружение распределительных пунктов 10 кВ |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 156,41 |
ОБ - 0 МБ - 0 СС - 156,41 |
|||||||
94 |
г. Губкинский ПС "Фортуна" |
I этап (строительство эстакады, порталов, строительство линии 10 кВ на металлических опорах в габаритах 35кВ, Распределительный пункт 10 кВ РП-11) |
|
80 132,00 |
80 132,00 |
|
|
Инженерное обеспечение новых объектов |
ОБ - 76125,40 МБ - 4006,60 СС - 0 |
ОБ -76125,40 МБ - 4006,60 СС - 0 |
|||||||
II этап (Строительство ВЛ-10 кВ РП-6-17, РП-6-14, Ф-423, Ф-324, Пункт секционирования) |
|
21 086,00 |
|
21 086,00 |
|
|||
ОБ - 20031,70 МБ - 1054,30 СС - 0 |
ОБ -20031,70 МБ - 1054,30 СС - 0 |
|||||||
III этап (Строительство ВЛ-10 кВ связь с ВЛ-10 кВ С-309, С-409, порталов 10 кВ, пункта секционирования РП-7 |
|
47 000,00 |
|
|
47 000,00 |
|||
ОБ - 44650,00 МБ - 2350,00 СС - 0 |
ОБ - 44650,00 МБ - 2350,00 СС - 0 |
|||||||
95 |
г. Губкинский микрорайон 16 |
Строительство ТП-Р6-2 капитального исполнения |
1 |
30 200,00 |
30 200,00 |
|
|
Инженерное обеспечение новых объектов |
ОБ - 28690,00 МБ - 1510,00 СС - 0 |
ОБ -28690,00 МБ - 1510,00 СС - 0 |
|||||||
Строительство сетей 10 кВ к ТП и распределительной сети 0,4кВ с последующим переводом нагрузок на новую трансформаторную подстанцию |
|
18 140,00 |
18 140,00 |
|
|
|||
ОБ - 17233,00 МБ - 907,00 СС - 0 |
ОБ -17233,00 МБ - 907,00 СС - 0 |
|||||||
Строительство сетей наружного освещения. Замена оборудования существующей ТП-Р6-1 |
|
26 152,97 |
|
26 152,97 |
|
|||
ОБ - 24845,32 МБ - 1307,65 СС - 0 |
ОБ -24845,32 МБ - 1307,65 СС - 0 |
|||||||
96 |
г. Губкинский мкр.5 |
Строительство трансформаторной подстанции капитального исполнения |
1 |
32 434,80 |
|
32 434,80 |
|
Инженерное обеспечение новых объектов |
ОБ - 30813,06 МБ - 1621,74 СС - 0 |
ОБ - 30813,06 МБ - 1621,74 СС - 0 |
|||||||
97 |
г. Губкинский мкр.1 "Ледовый дворец" |
Строительство трансформаторной подстанции капитального исполнения |
1 |
32 434,80 |
|
32 434,80 |
|
Инженерное обеспечение новых объектов |
ОБ - 30813,06 МБ - 1621,74 СС - 0 |
ОБ -30813,06 МБ - 1621,74 СС - 0 |
|||||||
|
ИТОГО: |
|
|
726351,3 |
198627,87 |
197417,88 |
330 305,55 |
|
ОБ - 670345,65 МБ - 35281,35 СС - 20724,3 |
ОБ -180364,21 МБ - 9492,85 СС - 8770,8 |
ОБ -182071,66 МБ - 9582,72 СС - 5763,5 |
ОБ - 307909,77 МБ - 16205,78 СС - 6190,00 |
Направление 3:
3.1 - сбор и транспортировка твердых бытовых отходов;
3.2 - размещение (утилизация) твердых бытовых отходов.
Основными мероприятиями данного направления, предусмотренными настоящей Программой, являются мероприятия, реализуемые в рамках долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами в муниципальном образовании город Губкинский на 2012 - 2014 годы", в результате чего планируется снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду и улучшить экологическую ситуацию в городе, внедрить раздельный сбор и сортировку отходов, повысить экологическую культуру населения. Мероприятия представлены в таблице 13:
Таблица 13
Мероприятия |
Основные исполнители |
Объемы и источники финансирования |
||||
|
Всего, тыс. руб. |
в том числе по годам |
||||
2012 |
2013 |
2014 |
||||
Цель: создание комплексной системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами на территории муниципального образования город Губкинский, позволяющей снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду и улучшить экологическую ситуацию в городе | ||||||
Задача 1. Формирование новой и совершенствование существующей нормативной правовой базы в сфере обращения с отходами | ||||||
1.1. Разработка нормативных правовых актов Администрации муниципального образования, направленных на реализацию Программы |
МУ "УЖКК" |
2012 |
|
|
|
|
1.2. Корректировка исполнения мероприятий долгосрочной муниципальной целевой Программы |
МУ "УЖКК" |
2012 - 2014 |
|
|
|
|
1.3. Разработка типовых методических рекомендаций по: организации сбора, вывоза, захоронения и переработки бытовых и промышленных отходов и организация раздельного сбора и сортировка твердых бытовых отходов в муниципальном образовании |
МУ "УЖКК" |
2012 - 2014 |
|
|
|
|
Задача 2. Снижение объемов захоронения путем модернизации инфраструктуры обращения с отходами, с внедрением раздельного сбора и сортировки отходов | ||||||
2.1. Закупка и установка специального оборудования для совершенствования системы обращения с отходами (прессы, блок-контейнеры для их размещения) |
МУ "УЖКК" |
Городской бюджет |
38 |
|
38 |
|
Окружной бюджет (на условиях софинансирования) |
726 |
|
726 |
|
||
Итого |
764 |
0 |
764 |
0 |
||
2.2. Закупка специального оборудования для демеркуризации ртутьсодержащих отходов |
МУ "УЖКК" |
Городской бюджет |
0 |
0 |
0 |
|
Окружной бюджет (на условиях софинансирования) |
1015 |
1015 |
0 |
|
||
Итого |
1015 |
1015 |
0 |
0 |
||
2.3. Закупка специального оборудования для сбора отходов |
МУ "УЖКК" |
Городской бюджет |
60,55 |
24 |
36,55 |
|
Окружной бюджет (на условиях софинансирования) |
1248,45 |
518 |
730,45 |
|
||
Итого |
1309 |
542 |
767 |
0 |
||
2.3.1. Контейнеры для раздельного сбора мусора, ед. |
|
|
|
20 |
|
|
2.3.2. Бункеры для крупногабаритных отходов ед. |
|
|
|
5 |
|
|
2.4. Закупка специализированного автотранспорта |
|
Городской бюджет |
228 |
72 |
156 |
|
2.4.1. Портальный мусоровоз КО-440А, ед. 2.4.2. Портальный мусоровоз К-440В 2.4.3. ГАЗ -2705 |
|
Окружной бюджет (на условиях софинансирования) |
4416 |
1435 |
2981 |
|
2.4.2. Спецтранспорт для раздельного сбора отходов |
|
Итого |
4644 |
1507 |
3137 |
0 |
2.5. Выполнение работ по разработке "Генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования город Губкинский" |
МУ "УЖКК" |
Городской бюджет |
220 |
220 |
0 |
|
Окружной бюджет (на условиях софинансирования) |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
Итого |
220 |
220 |
0 |
0 |
|
|
|
Итого по задаче 2 |
7952 |
3284 |
4668 |
0 |
|
|
Городской бюджет |
546,55 |
316 |
230,55 |
0 |
|
|
Окружной бюджет (на условиях софинансирования) |
7405,45 |
2968 |
4437,45 |
0 |
Задача 3. Совершенствование системы обращения с твердыми бытовыми отходами и организации мест захоронения ТБО | ||||||
3.1. Выполнение работ по организации и содержанию мест захоронения ТБО от населения города Губкинского |
МУ "УЖКК" |
Городской бюджет |
985 |
127 |
416 |
442 |
Окружной бюджет (на условиях софинансирования) |
22380 |
6074 |
7908 |
8398 |
||
Итого |
23365 |
6201 |
8324 |
8840 |
||
Задача 4. Повышение экологической культуры населения | ||||||
4.1. Организация публикаций, репортажей по информированию населения по вопросам, касающихся обращения с отходами |
МУ "УЖКК" |
Городской бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
Окружной бюджет (на условиях софинансирования) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Итого |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
Всего по Программе |
31317 |
9485 |
12992 |
8840 |
|
|
в т.ч. Городской бюджет |
1531 |
443 |
646,55 |
442 |
|
|
Окружной бюджет (на условиях софинансирования) |
29786 |
9042 |
12345,45 |
8398 |
Кроме того, в настоящее время в городе ведется проектирование и планируется завершение строительства в 2014 году полигона твердых бытовых отходов, предназначенного для приема, переработки и захоронения твердых бытовых и промышленных отходов от санитарной очистки города Губкинский, поселков Пурпе и КС-5, а также утилизации медицинских отходов классов Б и В ЛПУ города Губкинский с целью оптимального решения вопросов охраны окружающей среды в районе строительства.
Расчетный срок эксплуатации полигона по обезвреживания и захоронения твердых бытовых и промышленных отходов принимается не менее 20 лет.
Общий объем твердых бытовых, промышленных и медицинских отходов при эксплуатации полигона принят согласно заданию на проектирование, писем Администрации города Губкинский и нормативов образования ТБО.
Строительства полигона предусматривается в одну очередь.
Мощность (максимальная) полигона определена:
- 160 тыс. (40,0 тыс. тонн) по ТБО, в том числе крупногабаритного ТБО;
- 5,0 тыс. (3,75 тыс. тонн) по ТПО;
- 565 (169,5 тонн) по МО.
Расчетное количество принимаемых отходов:
- 2573,670 тыс. (617,681 тыс. тонн) по ТБО;
- 100 тыс. (75 тыс. тонн) по ТПО.
Площадь полигона на полное развитие составит 22,3 га.
Проектом предусматривается прием следующих групп отходов:
- твердые бытовые отходы;
- твердые промышленные отходы IV класса опасности;
- медицинские отходы Б и В классов опасности.
Технологический процесс состоит из пяти основных частей:
- прием отходов;
- сортировка отходов;
- выдача вторсырья;
- термическое обезвреживание (утилизация) отходов;
- захоронение отходов.
Реализация данных мероприятий данного направления Программы позволит обеспечить:
- удовлетворение потребности населения в качественных услугах по сбору, вывозу и размещению (утилизации) твердых бытовых отходов;
- внедрить организацию раздельного сбора твердых бытовых отходов с целью их дальнейшей переработки;
- создание комплексной системы взаимодействия хозяйствующих субъектов, функционирующих в сфере обращения с отходами, в целях развития процессов сортировки, переработки и обеззараживания отходов;
- развитие инфраструктуры производств по переработке твердых бытовых отходов;
- улучшение санитарного состояния территории муниципального образования;
- улучшение экологического состояния муниципального образования;
- повышение надежности, качества и эффективности услуг по захоронению (утилизации) ТБО;
- инвестиционную привлекательность и привлечение инвестиций как из бюджетных, так и из внебюджетных источников.
Комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, повысит инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной инфраструктуры.
Программно-целевой подход к формированию и реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Губкинский будет способствовать повышению эффективности управления коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования, формированию рентабельного комплекса предприятий коммунальной инфраструктуры, способных к бездотационному развитию, совершенствованию механизмов развития энергосбережения и повышению энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.
5. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения
Механизм реализации Программы основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей. В основу организации выполнения Программы положены принципы открытости, добровольности и взаимной выгоды, которые обеспечивают широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц.
Инструментами реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры являются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса и объектов, используемых для утилизации (захоронению) бытовых отходов, а также программы, финансируемые за счет средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа с учетом софинансирования из бюджета муниципального образования город Губкинский и муниципальные программы.
Инвестиционные программы и программы, финансируемые за счет средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальные программы определяют сроки строительства, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, их стоимость и источники финансирования.
На основании инвестиционных программ будут утверждаться надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, размер финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на частичное обеспечение финансовых потребностей организаций коммунального комплекса.
Последующая реализация инвестиционных программ обеспечивается договорами между органами местного самоуправления и организациями коммунального комплекса.
Основной объем финансовых потребностей организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей муниципального образования, а также с учетом платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.
Также финансовое обеспечение мероприятий, включаемых в инвестиционные программы, может осуществляться за счет следующих источников:
- средств регионального и местного бюджетов в случаях, установленных законодательством;
- средств организаций коммунального комплекса;
- прочих источников (кредиты банков, инвестиции).
Потребность в финансовых ресурсах определяется на всех стадиях реализации инвестиционных программ и уточняется ежегодно.
Эффективная реализация инвестиционных программ и настоящей Программы достигается путем контроля муниципального образования город Губкинский за ходом их реализации.
Текущий контроль за ходом реализации Программы осуществляется муниципальным учреждением "Управление жилищно-коммунального комплекса Администрации города Губкинского".
6. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам
Таблица 14
N п/п |
Направление финансирования |
Источник финансирования |
Всего (тыс. руб.) |
Финансирование по годам |
||
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
Мероприятия по обеспечению реализации Программы |
Окружной бюджет |
2892286,14 |
876815,07 |
867351,13 |
930956,34 |
Местный бюджет |
62651,46 |
14760,35 |
17279,31 |
30612,35 |
||
Собственные средства |
129 966,96 |
71 449,88 |
27 327,08 |
31190,00 |
||
Всего по Программе: |
3 084 904,56 |
962 725,31 |
911 958,32 |
1 209 920,93 |
7. Ожидаемые результаты реализации программы и оценка их эффективности
Реализация Программы позволит обеспечить:
- перспективную потребность зон застройки в инженерно-технических сооружениях для обеспечения эффективного, качественного и надежного снабжения коммунальными ресурсами с минимальными издержками;
- достижение уровня государственных стандартов качества предоставления коммунальных услуг;
- увеличение объемов жилищного и промышленного строительства;
- снижение уровня износа оборудования, воздушных и кабельных линий, трансформаторных подстанций, тепловых сетей и оборудования центральных тепловых пунктов, сетей водоснабжения и водоотведения;
- сдерживание роста тарифов на тепловую и электрическую энергию, а также на услуги по их транспортировке за счет повышения эффективности работы энергетического комплекса, снижения непроизводственных потерь и эксплуатационных расходов;
- улучшение экологической ситуации;
- увеличение инвестиций в жилищно-коммунальную сферу муниципального образования.
Реализация программных мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения позволит:
- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;
- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;
- повысить рентабельность деятельности предприятия, эксплуатирующего систему водоснабжения муниципального образования.
Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения позволит:
- обеспечить беспрепятственный отток ливневых и талых вод с застроенной территории города;
- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;
- улучшить санитарно-гигиенические условия проживания населения;
- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;
- повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоотведения муниципального образования.
Модернизация системы теплоснабжения снизит уровень износа оборудования и, следовательно, сократит количество внеплановых отключений на тепловых сетях, повысит надежность работы теплоисточников, позволит эффективно использовать располагаемую мощность теплоисточников и сократится процент неэффективно работающих источников тепловой энергии города, увеличится КПД тепловых мощностей.
Развитие источников теплоснабжения муниципального образования позволит обеспечить теплом территории перспективной застройки.
Реализация мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения позволит:
- обеспечить достаточный уровень тепловой энергии с определенными характеристиками;
- обеспечить непрерывность подачи тепловой энергии;
- обеспечить соблюдение интересов существующих потребителей путем сокращения внеплановых отключений;
- обеспечить возможность подключения новых потребителей путем увеличения пропускной способности системы магистральных тепловых сетей;
- улучшить экологическое состояние города за счет модернизации и замены изношенного оборудования (применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ);
- увеличить уровень инвестиционной привлекательности отрасли;
- сократить затраты на проведение ремонтных работ на тепловых сетях.
Реализация комплекса мероприятий по совершенствованию системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов, по развитию и модернизации объектов, функционирующих в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, позволит:
- уменьшить количество несанкционированных свалок;
- улучшить эстетический облик территорий города;
- упорядочить деятельность предприятий сферы обращения с отходами;
- обеспечить развитие отрасли переработки отходов;
- улучшить экологическое состояние территории муниципального образования;
- предотвратить или значительно сократить количество экологически опасных ситуаций и объем затрат на их ликвидацию.
Общий эффект от реализации программных мероприятий по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Губкинский представлен ниже:
1. Система водоснабжения:
Экономический эффект:
- снижение затрат по текущему и капитальному ремонту систем водоснабжения;
- снижение аварийности на сетях водопровода;
- повышение надежности работы систем водопровода;
- снижение объемов потерь воды;
- снижение удельного расхода электроэнергии (за счет внедрения современных технологий).
Социальный эффект:
- увеличение объема реализуемой воды в связи с увеличением жилищного и промышленного строительства;
- обеспечение 100%-й очистки подаваемой воды до требований санитарных норм;
- создание благоприятных условий для проживания.
Экологический эффект:
- улучшение экологической обстановки путем внедрения новых технологий водоочистки для выполнения требований природоохранных и водоохранных норм;
- улучшение качества питьевой воды.
2. Система водоотведения:
Экономический эффект:
- снижение затрат по текущему и капитальному ремонту систем водоотведения;
- снижение аварийности на сетях канализации;
- повышение надежности работы систем канализации;
- снижение объемов потерь воды;
- снижение удельного расхода электроэнергии (за счет внедрения современных технологий).
Социальный эффект:
- повышение обеспеченности населения качественными коммунальными услугами;
- обеспечение 100%-й очистки сточных вод до требований санитарных норм, которые напрямую воздействуют на повышение комфортности проживания на территории муниципального образования.
Экологический эффект:
- улучшение экологической обстановки путем внедрения новых технологий очистки сточных вод для выполнения требований природоохранных и водоохранных норм.
3. Система теплоснабжения:
Экономический эффект:
- снижение аварийности на сетях теплоснабжения;
- обеспечение бесперебойного снабжения потребителей услугами теплоснабжения;
- снижение объемов потерь при производстве и транспортировке тепловой энергии;
- увеличение протяженности сетей с учетом территориального планирования и создания зон перспективной застройки;
- снижение износа систем коммунальной инфраструктуры в части производства и передачи тепловой энергии;
- рост общего объема реализации услуг теплоснабжения;
- снижение фактического расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию.
Социальный эффект:
- обеспечение доступности услуг для потребителей;
- улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования путем внедрения ресурсосберегающих технологий.
4. Система электроснабжения:
Экономический эффект:
- увеличение общей суммарной нагрузки новых потребителей, планируемых к строительству;
- увеличение суммарной установленной мощности трансформаторов подстанций;
- увеличение протяженности распределительных линий ЛЭП;
- снижение потерь электроэнергии.
Социальный эффект:
- обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей.
Экологический эффект:
- обеспечение безопасности зон проживания и производства.
5. Сбор, вывоз и размещение (утилизация) твердых бытовых отходов:
Экономический эффект:
- предотвращение экологически опасных ситуаций и затрат на их ликвидацию;
- оптимизация процесса утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;
- увеличение срока службы объектов, функционирующих в сфере обращения с отходами.
Социальный и экологический эффект:
- обеспечение реализации требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства в части функционирования санкционированной свалки и строящегося полигона;
- улучшение качества утилизации (захоронения) отходов;
- сохранение и улучшение экологических условий проживания на территории муниципального образования.
Целевые индикаторы Программы представлены в таблице 15.
Таблица 15
Целевые индикаторы
для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Губкинский на период 2013 - 2015 г.
Наименование целевого индикатора |
Область применения |
Фактическое значение 2012 г. |
Значение целевого показателя на 2014 г. |
Значение целевого показателя на 2015 г. |
Рациональное значение |
Примечание |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 Теплоэнергетическое хозяйство | ||||||
1.1 Технические (надежностные) показатели | ||||||
1.1.1 Надежность обслуживания систем теплоснабжения | ||||||
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) |
Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях |
0 |
0 |
0 |
0,3 |
Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. В среднем по России - около двух повреждений и аварий на 1 км сети. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети |
Износ коммунальных систем, % |
Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях |
59,5 |
55,4 |
54,5 |
до 50 |
Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности |
Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей |
17,27 |
14 |
12 |
12 |
Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности |
Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей |
1,5 |
1,8 |
2,2 |
3 |
Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций теплоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов. |
Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии,% от общего объема |
Используется для оценки надежности систем теплоснабжения |
16 |
14 |
13 |
13 |
На 2012 г. уровень потерь тепловой энергии составляет 16%.В ходе реализации Программы в 2014 г. -14%, а к 2025 г. - 13%. |
1.1.2 Ресурсная эффективность теплоснабжения | ||||||
Средние нормы расхода материальных ресурсов на производство 1 Гкал:
Удельный расход электроэнергии, кВтч/Гкал
Удельный расход топлива (газ), |
Применяется для оценки эффективности использования топлива и электроэнергии, занимающих наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг при формировании ЭОТ и определении потребности в финансовых средствах, в том числе бюджетных |
49,62
182,9 |
46,62
180 |
43,62
176 |
43-45
174-176 |
Значение параметра зависит от мощности установленного оборудования (электронасосов),величины непроизводительных потерь (через изоляцию, утечки). Резервом снижения удельных норм является оптимизация работы теплосети: диспетчеризация и автоматизация, замена изношенных сетей. Конкретное значение параметра зависит от установленного оборудования, присоединенной нагрузки, КПД котлов, природно-климатических (рельеф, грунты) и градостроительных факторов (протяженности теплотрассы). Снижение удельного расхода топлива может быть достигнуто при реализации мер по ресурсосбережению, оптимизации процессов горения на котлах путем установки средств автоматики и контроля и др. мероприятий |
1.2 Финансово-экономические показатели | ||||||
1.2.1 Ресурсная эффективность | ||||||
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел./1000 жителей |
Используется для анализа и планирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда |
10 |
9 |
8 |
6-8 |
Конкретные значения контролируемого параметра могут отклоняться в указанных пределах в зависимости от фактического износа основных фондов (объема ремонтных работ), доли маломощных котельных, доли покупной тепловой энергии, а также плотности населения |
Средняя норма амортизационных отчислений, % от балансовой стоимости основных фондов |
Используется для оценки затрат на амортизацию в себестоимости услуг при формировании тарифов, а также для определения инвестиционного потенциала предприятия |
57,6 |
47,6 |
46,44 |
45-47 |
Амортизация является одним из источников замены изношенных фондов, необоснованное занижение ее величины ведет к снижению надежности системы теплоснабжения. Конкретное значение зависит от состояния основных фондов |
1.2.2 Доступность для потребителей | ||||||
Охват потребителей услугами теплоснабжения, % от общего числа населения |
Используется для оценки качества оказываемых услуг |
100 |
100 |
100 |
100 |
Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения |
2. Водопроводно-канализационное хозяйство | ||||||
2.1 Технические (надежностные) показатели | ||||||
2.1.1 Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения | ||||||
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования): водоснабжение водоотведение |
Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0,1 - 0,3 0,1 - 03 |
Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. В среднем по России около 0,7 аварии на 1 км сетей. В результате реализации Программы, значение данного показателя не должно превышать 0,1 аварии на 1 км сети |
Износ коммунальных систем, %: водоснабжение водоотведение |
Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях |
60,06 61,25 |
56,2 60 |
54 58,7 |
до 55 до 60 |
Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности: водоснабжение водоотведение |
Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения |
35 30 |
35 30 |
менее 35 менее 30 |
0 0 |
Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению и водоотведению |
Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности: водоснабжение водоотведение |
Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей |
1,5 0 |
2 1 |
2,5 2 |
3-4 1-2 |
Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций водопроводно-канализационного хозяйства, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % к объему отпущенной воды |
Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения |
22,3 |
20,5 |
19 |
18-20 |
На 2012 г. уровень потерь воды составляет 22,3%.В ходе реализации Программы в 2014 г. - 20,5%, а в 2015 г. - 19% |
2.1.2 Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения | ||||||
Наличие дефицита мощности Уровень очистки воды: железо (мг/куб. домм.) марганец (мг/куб. домм.) Уровень очистки стоков,% |
Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения |
0
0 |
0
0 |
0
0 |
0
0 |
Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
Обеспеченность потребителей приборами учета, %: (бюджет/население/прочие) водоснабжение |
Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения |
63,5/22,8/60,4 |
100/100/100 |
100/100/100 |
100/100/100
|
Конкретное значение показателя зависит от степени охвата приборами учета домов и жилищ граждан (приборы учета холодной и горячей воды). Конкретное значение показателя определяется по договорам, заключенным с прочими потребителями, и зависит от оснащенности приборами учета организаций бюджетной сферы, промышленных предприятий, коммерческих организаций |
2.1.3 Ресурсная эффективность | ||||||
Удельный расход электроэнергии кВт·ч/ водоснабжение водоотведение |
Применяется для оценки эффективности использования электроэнергии, занимающей наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг |
1,72 |
1,52 |
1,4 |
1,5 |
Конкретное значение параметра зависит от природно-климатических (рельеф местности, глубина скважин) и градостроительных факторов, рельефа |
2.2 Финансово-экономические показатели | ||||||
2.2.1 Ресурсная эффективность | ||||||
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, (чел./1000 жителей):
водоснабжение водоотведение |
Используется для анализа и планирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда |
6 |
6 |
4 |
4 |
Конкретные значения контролируемого параметра могут отклоняться в указанных пределах в зависимости от фактического износа основных фондов (объема ремонтных работ), мощности систем водоснабжения и водоотведения, наличия и вида очистных сооружений, а также плотности населения в черте городской застройки |
Средняя норма амортизационных отчислений, % от балансовой стоимости основных фондов |
Используется для оценки затрат на амортизацию в себестоимости услуг при формировании тарифов, а также для определения инвестиционного потенциала предприятия |
54,5 |
53,3 |
52,9 |
53 |
Амортизация является одним из источников замены изношенных фондов, необоснованное занижение ее величины ведет к снижению надежности систем водоснабжения и водоотведения. Конкретное значение зависит от состояния основных фондов |
2.2.2 Доступность для потребителей | ||||||
Охват потребителей услугами, % от общего числа населения: водоснабжения водоотведения |
Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения |
100 100 |
100 100 |
100 100 |
100 100 |
Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
3 Электроснабжение | ||||||
3.1 Технические (надежностные) показатели | ||||||
3.1.1 Надежность обслуживания систем электроснабжения | ||||||
Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений оборудования) |
Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях |
0,05 |
0,04 |
0,03 |
0,03 - 0,05 |
Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него) определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. На 2012 г. уровень аварийности на 1 км составляет 0,05%. В ходе реализации Программы в 2014 г. - 0,04%, а в 2015 г. - 0,03% |
Износ коммунальных сетей, % |
Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях |
22,82 |
22,82 |
22,82 |
до 25 |
Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности |
Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях |
32 |
30,63 |
29,88 |
до 30 |
Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности |
Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей |
1,37 |
0,75 |
6,3 |
6-7 |
Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций, оказывающих услуги в сфере электроснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
Уровень потерь электрической энергии, % |
Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения |
9,84 |
9,84 |
9,84 |
9,84 |
На 2012 год уровень потерь электроэнергии в системе электроснабжения муниципального образования города Губкинский составляет 9,84%, до 2015 года изменения не предусмотрены |
3.1.2 Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры | ||||||
Уровень использования производственных мощностей, % от установленной мощности |
Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения |
33 |
33 |
33 |
30-35 |
Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |
Обеспеченность потребителей приборами учета Доля населения, пользующихся приборами учета, % |
Используется для оценки эффективности работы систем электроснабжения |
100 |
100 |
100 |
100 |
Значение определяется от общей численности населения города |
3.2 Финансово-экономические показатели | ||||||
3.2.1 Ресурсная эффективность | ||||||
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел./1000 жителей |
Используется для анализа, планирования и прогнозирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда |
9 |
9 |
9 |
9 |
Конкретные значения параметра зависят от состава жилищного фонда, плотности населения, регламента и перечня выполняемых работ |
3.2.2 Доступность для потребителей | ||||||
Охват потребителей услугами, % от общего числа населения |
Используется для оценки качества работы системы электроснабжения |
100 |
100 |
100 |
100 |
Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |
4. Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||
4.1 Технические (надежностные) показатели | ||||||
Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБ,% |
Используется для оценки качества оказываемых услуг |
100 |
100 |
100 |
100 |
Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги по утилизации ТБО на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
Количество несанкционированных свалок |
Используется для оценки качества оказываемых услуг |
0 |
0 |
0 |
0 |
Конкретное значение определяется по данным Администрации города |
Объем принимаемых твердых бытовых отходов на объектах, используемых для утилизации (захоронения)ТБО |
Используется для оценки надежности работы систем коммунального хозяйства |
113 тыс. |
113 тыс. |
119 тыс. |
119 тыс. |
Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
Доля отходов, подлежащих раздельному сбору в общем объеме принимаемых отходов |
Используется для оценки эффективности реализации мероприятий по раздельному сбору отходов и их последующей переработки |
0 |
1 |
2 |
2 |
Значение определяется исходя из комплексного плана мероприятий по организации раздельного сбора отходов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
В целях создания условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры МО г. Губкинский утверждена программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Губкинский на 2013 - 2015 годы.
Задачи программы:
инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;
взаимно связанное перспективное планирование развития систем;
обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;
повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;
совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
Срок реализации - 2013 - 2015 гг.
Решение вступает в силу со дня подписания Главой города.
Решение Городской Думы муниципального образования г. Губкинский от 28 марта 2013 г. N 254 "Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Губкинский на 2013 - 2015 годы"
Настоящее решение вступает в силу со дня подписания
Текст решения опубликован на официальном сайте Администрации г. Губкинский (www.gubadm.ru)
Решением Городской Думы муниципального образования г. Губкинский от 28 декабря 2015 г. N 41 настоящее решение признано утратившим силу