В соответствии с пунктами 1, 6 части 1 статьи 6 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 марта 2008 года N 2-ЗАО "О бюджетном процессе в Ямало-Ненецком автономном округе", в целях обеспечения своевременного и качественного проведения работы по разработке прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа и составлению проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о разработке прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (далее - Положение).
2. Поручить департаменту финансов Ямало-Ненецкого автономного округа (Свинцова А.П.) и департаменту экономики Ямало-Ненецкого автономного округа (Гусева С.Л.):
2.1. ежегодную организацию исполнительными органами государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа работы по разработке прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на очередной финансовый год и плановый период и составлению проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с Положением, а также оперативное решение вопросов, возникающих по порядку его применения;
2.2. внесение предложений по уточнению Положения с учётом практики его применения в целях дальнейшей оптимизации и совершенствования процесса разработки и утверждения прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3. Руководителям исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечить исполнение порядка и сроков проведения ежегодной работы по разработке прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, предусмотренных Положением.
4. Исполнительным органам государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, ответственным за разработку и реализацию государственных программ Ямало-Ненецкого автономного округа и ведомственных целевых программ, предлагаемых к финансированию, начиная с очередного финансового года, обеспечить их утверждение в сроки, установленные нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, регламентирующими порядки разработки и реализации указанных программ.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе принять к руководству и исполнению порядок и сроки проведения ежегодной работы по разработке прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, предусмотренные Положением.
6. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 мая 2014 года N 426-П "Об утверждении Положения о разработке прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период";
постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 июля 2014 года N 582-П "О внесении изменения в график разработки прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период".
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить:
в части разработки прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на очередной финансовый год и плановый период - на заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Степанова В.В.;
в части составления проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период - на заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директора департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа Свинцову А.П.
Вице-губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа |
И.Б. Соколова |
Положение
о разработке прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
(утв. постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 3 июля 2015 г. N 587-П)
I. Основные положения
1.1. Проект закона об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (далее - проект окружного бюджета) разрабатывается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, основными принципами и направлениями бюджетной политики, сформулированными в ежегодном Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, законами Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 марта 2008 года N 2-ЗАО "О бюджетном процессе в Ямало-Ненецком автономном округе", от 27 апреля 2011 года N 49-ЗАО "О прогнозировании, стратегическом и программном планировании социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа", от 27 февраля 2014 года N 1-ЗАО "О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа "О Программе социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012 - 2016 годы", налоговой и бюджетной политикой Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - автономный округ), исходя из сценарных условий функционирования экономики автономного округа на очередной финансовый год и плановый период (далее - сценарные условия) и прогноза социально-экономического развития автономного округа на очередной финансовый год и плановый период.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, используются в следующих значениях:
текущий год - год, в котором осуществляется исполнение окружного бюджета, составление и рассмотрение проекта окружного бюджета;
очередной финансовый год - финансовый год, следующий за текущим годом;
отчетный год - год, предшествующий текущему году;
плановый период - два финансовых года, следующих за очередным финансовым годом;
субъекты бюджетного планирования автономного округа (далее - субъекты бюджетного планирования) - главные распорядители средств окружного бюджета;
бюджет субъекта бюджетного планирования - используемый для целей бюджетного планирования общий объем расходов субъекта бюджетного планирования (в т.ч. оценки расходов, финансируемых за счет поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности), включая расходы подведомственных ему получателей средств окружного бюджета;
расходы на поддержку отраслей производственной сферы - составная часть окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, определяющая объемы бюджетных ассигнований на государственную поддержку отраслей промышленности, сельского, лесного, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи, торговли, прочие виды деятельности отраслей материального производства;
предельные объемы бюджетных ассигнований - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.
Все иные термины используются в настоящем Положении в значениях, определенных бюджетным законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
II. Общие вопросы разработки прогноза социально-экономического развития автономного округа и проекта окружного бюджета
2.1. Правительство автономного округа утверждает основные направления бюджетной политики, основные направления налоговой политики и основные направления долговой политики автономного округа, рассматривает и одобряет документы и материалы, представляемые в Законодательное Собрание автономного округа одновременно с проектом окружного бюджета.
2.2. Постановлением Правительства автономного округа образуется комиссия по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период (далее - бюджетная комиссия), а также утверждается ее состав и возложенные на нее функции.
2.3. При формировании проекта окружного бюджета департамент финансов автономного округа:
а) организует разработку проекта закона автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
б) разрабатывает основные направления бюджетной политики, основные направления налоговой политики и основные направления долговой политики автономного округа;
в) разрабатывает основные характеристики проекта окружного бюджета, распределяет расходы в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации;
г) доводит до субъектов бюджетного планирования предельные объемы бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период;
д) определяет (в части, касающейся расходов на поддержку отраслей производственной сферы, совместно с департаментом экономики автономного округа) порядок планирования бюджетных ассигнований;
е) обеспечивает методологическое руководство разработкой субъектами бюджетного планирования бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период;
ж) представляет в бюджетную комиссию предложения по распределению объема бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств между субъектами бюджетного планирования;
з) рассматривает проекты государственных заданий на оказание (выполнение) государственными учреждениями автономного округа государственных услуг (работ);
и) согласовывает с главными администраторами доходов окружного бюджета и главными администраторами источников финансирования дефицита окружного бюджета прогноз поступлений по кодам классификации доходов окружного бюджета и источников финансирования дефицита окружного бюджета;
к) устанавливает перечень и сроки представления в департамент финансов автономного округа субъектами бюджетного планирования, органами местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе, иными юридическими лицами отчетных и (или) прогнозных данных, необходимых для разработки и составления проекта окружного бюджета и материалов к нему;
л) осуществляет оценку ожидаемого исполнения окружного бюджета за текущий финансовый год;
м) разрабатывает проекты программ государственных заимствований автономного округа, предоставления государственных гарантий автономного округа, предоставления бюджетных кредитов;
н) непосредственно составляет и представляет в Правительство автономного округа проект закона автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
о) осуществляет иные права и исполняет обязанности в соответствии с настоящим Положением, нормативными правовыми актами Российской Федерации и автономного округа.
2.4. При формировании прогноза социально-экономического развития автономного округа и проекта окружного бюджета департамент экономики автономного округа:
а) разрабатывает сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития автономного округа, прогноз социально-экономического развития автономного округа;
б) обеспечивает методологическое руководство в процессе разработки государственных и ведомственных целевых программ;
в) разрабатывает прогноз развития государственного сектора экономики автономного округа;
г) устанавливает перечень и сроки представления в департамент экономики исполнительными органами государственной власти автономного округа, органами местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе, предприятиями, осуществляющими свою деятельность на территории автономного округа (перечень предприятий согласовывается с департаментом финансов автономного округа), отчетных и (или) прогнозных данных, необходимых для разработки прогноза социально-экономического развития автономного округа на очередной финансовый год, параметров прогноза социально-экономического развития на плановый период и материалов к проекту окружного бюджета;
д) рассматривает проекты государственных заданий на оказание (выполнение) государственными учреждениями автономного округа государственных услуг (работ);
е) осуществляет иные права и исполняет обязанности в соответствии с настоящим Положением и иными правовыми актами автономного округа.
2.5. При формировании проекта окружного бюджета субъекты бюджетного планирования:
а) разрабатывают и актуализируют государственные программы (подпрограммы) автономного округа;
б) обеспечивают планирование бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение в очередном году и плановом периоде расходных обязательств автономного округа, в том числе с учетом целей и тактических задач, определенных в государственных программах автономного округа;
в) готовят и в пределах своей компетенции реализуют предложения по оптимизации состава закрепленных за соответствующими получателями средств окружного бюджета расходных обязательств автономного округа и объема ассигнований, необходимых для их исполнения (в пределах бюджета субъекта бюджетного планирования);
г) распределяют предельные объемы бюджетных ассигнований по соответствующим подведомственным получателям средств окружного бюджета и кодам бюджетной классификации Российской Федерации;
д) представляют предложения по распределению бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств автономного округа между получателями средств окружного бюджета в связи с принятыми (согласованными к принятию) решениями;
е) разрабатывают и представляют в установленном порядке предложения по распределению бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств между государственными программами автономного округа и непрограммными расходами;
ж) разрабатывают и согласовывают с департаментом финансов прогноз поступлений по администрируемым доходам окружного бюджета и источникам финансирования дефицита окружного бюджета;
з) в установленном порядке представляют в департамент имущественных отношений автономного округа предложения о приватизации находящихся в их ведении государственных унитарных предприятий автономного округа, акций акционерных обществ, долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, находящихся в собственности автономного округа, иного государственного имущества автономного округа (излишнего, неиспользуемого либо используемого не по назначению), находящегося в оперативном управлении;
и) представляют в департамент финансов и департамент экономики автономного округа материалы, необходимые для разработки проекта окружного бюджета;
к) в установленном порядке представляют в департамент строительства и жилищной политики автономного округа и департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа предложения и материалы, необходимые для формирования адресной инвестиционной программы автономного округа;
л) разрабатывают методики распределения субвенций между муниципальными образованиями в автономном округе на выполнение органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий автономного округа;
м) разрабатывают и представляют в установленном порядке проекты государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) государственными учреждениями автономного округа;
н) разрабатывают предложения по направлениям (целям) гарантирования и объему предоставляемых гарантий автономного округа на очередной финансовый год и плановый период.
III. Разработка прогноза социально-экономического развития автономного округа
3.1. На первом этапе формирования прогноза социально-экономического развития автономного округа на очередной финансовый год и плановый период разрабатываются и одобряются сценарные условия, включая основные макроэкономические показатели, параметры и приоритеты социально-экономического развития автономного округа, а также основные параметры прогноза социально-экономического развития автономного округа на очередной финансовый год и плановый период.
3.2. Сценарные условия содержат ожидаемые в текущем году и прогнозируемые на очередной финансовый год и плановый период значения следующих показателей:
а) цена на нефть сырую марки "Юралс";
б) темпы роста и структура произведенного валового регионального продукта;
в) темпы роста производства по видам экономической деятельности;
г) прогноз инфляции (индекс потребительских цен);
д) объем добычи нефти, природного газа и газового конденсата;
е) темпы роста оборота розничной торговли;
ж) темпы роста платных услуг, оказываемых населению;
з) численность занятых в экономике;
и) объем инвестиций в основной капитал, в том числе инвестиции за счет средств окружного бюджета в объекты капитального строительства;
к) фонд оплаты труда;
л) величина прожиточного минимума в расчете на душу населения;
м) курс рубля к доллару США и евро;
н) среднегодовая численность населения автономного округа;
о) другие показатели по согласованному с департаментом финансов автономного округа перечню.
3.3. Сценарные условия разрабатываются в двух вариантах (базовый и целевой) с учетом сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации.
Базовый вариант прогноза характеризует основные тенденции и параметры развития экономики в условиях прогнозируемого изменения внешних и внутренних факторов при сохранении основных тенденций изменения эффективности использования ресурсов.
Целевой вариант прогноза характеризует параметры социально-экономического развития автономного округа, достижение которых обеспечивает реализацию целей и приоритетов социально-экономического развития автономного округа, установленных ежегодным докладом Губернатора автономного округа о положении дел в автономном округе, Стратегией социально-экономического развития автономного округа до 2020 года и Программой социально-экономического развития автономного округа на 2012 - 2016 годы.
В случае необходимости отражения изменений внутренних и внешних условий развития автономного округа и (или) Российской Федерации по решению бюджетной комиссии могут разрабатываться дополнительные варианты сценарных условий, которые отражают изменения внутренних и внешних условий развития автономного округа и Российской Федерации.
3.4. В пояснительной записке к сценарным условиям приводится анализ факторов и тенденций функционирования и развития экономики автономного округа, обоснование значений соответствующих показателей для разрабатываемых вариантов сценарных условий.
3.5. Сценарные условия разрабатываются департаментом экономики автономного округа, рассматриваются и одобряются бюджетной комиссией.
3.6. На втором этапе департамент экономики автономного округа осуществляет разработку прогноза социально-экономического развития автономного округа на очередной финансовый год и плановый период.
Прогноз социально-экономического развития автономного округа на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается на вариативной основе.
3.7. Исходной базой для разработки прогноза социально-экономического развития автономного округа являются:
а) прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период;
б) Стратегия социально-экономического развития автономного округа до 2020 года;
в) комплексный анализ итогов социально-экономического развития автономного округа за предыдущий период, текущей социально-экономической ситуации в автономном округе и перспектив изменения факторов социально-экономического развития;
г) основные направления бюджетной политики, основные направления налоговой политики и основные направления долговой политики автономного округа.
3.8. Прогноз социально-экономического развития разрабатывается в целом по автономному округу.
Отдельно выделяется прогноз развития государственного сектора экономики автономного округа.
3.9. Прогноз социально-экономического развития автономного округа включает следующие материалы и документы:
а) оценку достигнутого уровня социально-экономического развития автономного округа;
б) оценку факторов и ограничений экономического роста автономного округа на очередной финансовый год и плановый период;
в) направления социально-экономического развития автономного округа и целевые показатели одного или нескольких вариантов прогноза социально-экономического развития автономного округа на очередной финансовый год и плановый период, включая количественные показатели и качественные характеристики социально-экономического развития;
г) основные параметры государственных программ автономного округа.
3.10. Прогноз социально-экономического развития автономного округа на очередной финансовый год и плановый период корректируется ежегодно.
3.11. Прогноз социально-экономического развития автономного округа на очередной финансовый год и плановый период рассматривается и одобряется бюджетной комиссией и направляется на рассмотрение и одобрение в Правительство автономного округа.
IV. Разработка проекта окружного бюджета
4.1. Проект окружного бюджета разрабатывается исходя из необходимости создания условий для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджетов автономного округа, макроэкономической стабильности, предсказуемости и преемственности налоговой, бюджетной политики, исполнения действующих и принимаемых расходных обязательств автономного округа.
4.2. Исходной базой для разработки проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период являются:
а) положения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющие бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
б) ежегодный доклад Губернатора автономного округа о положении дел в автономном округе;
в) утвержденный окружной бюджет на текущий финансовый год и плановый период;
г) прогноз социально-экономического развития автономного округа на очередной финансовый год и плановый период;
д) основные направления бюджетной политики, основные направления налоговой политики и основные направления долговой политики автономного округа;
е) прогноз развития государственного сектора экономики автономного округа;
ж) отчет об исполнении окружного бюджета в отчетном году и основные показатели ожидаемого исполнения окружного бюджета в текущем году;
з) государственные программы автономного округа;
и) проекты законов автономного округа о внесении изменений в законодательство автономного округа о налогах и сборах;
к) реестр расходных обязательств автономного округа и предполагаемые изменения в связи с планируемыми к принятию нормативными правовыми актами (договорами, соглашениями), определяющими расходные обязательства автономного округа.
4.3. Проект закона автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период должен содержать характеристики и показатели, определенные статьей 15 Закона автономного округа от 03 марта 2008 года N 2-ЗАО "О бюджетном процессе в Ямало-Ненецком автономного округе".
4.4. Проект закона автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период вносится Правительством автономного округа в Законодательное Собрание автономного округа с приложением документов и материалов, установленных частью 4 статьи 18 Закона автономного округа от 03 марта 2008 года N 2-ЗАО "О бюджетном процессе в Ямало-Ненецком автономного округе".
4.5. Проектом закона автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период предусматривается изменение параметров планового периода утвержденного бюджета и добавление к ним параметров второго года планового периода проекта бюджета.
Изменение параметров планового периода утверждаемого окружного бюджета предусматривает:
а) утверждение уточненных показателей, являющихся предметом рассмотрения проекта закона об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
б) утверждение увеличения или сокращения утвержденных показателей ведомственной структуры расходов окружного бюджета либо включение в нее бюджетных ассигнований по дополнительным целевым статьям и (или) видам расходов окружного бюджета.
4.6. Основные направления долговой политики автономного округа основываются на необходимости обеспечения финансирования дефицита окружного бюджета, поддержания объема государственного долга автономного округа на экономически безопасном уровне, снижении расходов окружного бюджета по обслуживанию государственного долга, минимизации рисков.
4.7. Основные направления налоговой политики автономного округа содержат анализ законодательства Российской Федерации и законодательства автономного округа о налогах и сборах, обоснование предложений по его совершенствованию, концепции (основные положения) проектов соответствующих нормативных правовых актов, расчеты влияния изменений в законодательстве о налогах и сборах Российской Федерации и автономного округа на доходы окружного, местных бюджетов и консолидированного бюджета автономного округа в очередном финансовом году и плановом периоде.
4.8. Формирование бюджетной политики автономного округа основывается на основных направлениях, определенных в ежегодном Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, и нацелено на формирование эффективной бюджетной системы, установление основных принципов формирования межбюджетных отношений в автономном округе, четкое разграничение расходных обязательств между уровнями бюджетной системы.
4.9. Определение предельных объемов бюджетов субъектов бюджетного планирования на очередной финансовый год и плановый период осуществляется департаментом финансов на основании одобренных бюджетной комиссией сценарных условий, исходя из утвержденного бюджета на текущий финансовый год и плановый период.
Определение объемов бюджетов субъектов бюджетного планирования осуществляется субъектами бюджетного планирования раздельно на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на основе реестра расходных обязательств автономного округа.
Бюджет принимаемых расходных обязательств автономного округа распределяется на конкурсной основе в порядке, установленном настоящим Положением.
Государственные программы автономного округа и ведомственные целевые программы автономного округа, предлагаемые к финансированию, начиная с очередного финансового года и не утвержденные в установленный срок, в проект закона об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период не включаются.
4.10. Основные характеристики проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период рассматриваются и одобряются бюджетной комиссией.
4.11. Проект закона автономного округа об окружном бюджете с приложением соответствующих документов и материалов вносится Правительством автономного округа на рассмотрение и утверждение Законодательным Собранием автономного округа не позднее 01 ноября текущего года.
V. Организация разработки прогноза социально-экономического развития автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
5.1. Разработка прогноза социально-экономического развития автономного округа и проекта окружного бюджета осуществляется в соответствии с графиком разработки прогноза социально-экономического развития автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период согласно приложению к настоящему Положению (далее - график).
Департамент финансов автономного округа вправе уточнять сроки подготовки и представления информации, установленные приложением к настоящему Положению, при условии доведения уточненных сроков в письменной форме до соответствующих участников бюджетного процесса в автономном округе.
5.2. Порядок и сроки составления иных документов и материалов, не предусмотренных графиком, включая документы, связанные с разработкой государственных, ведомственных программ автономного округа, регулируются соответствующими правовыми актами автономного округа.
Приложение
к Положению
о разработке прогноза
социально-экономического
развития Ямало-Ненецкого
автономного округа и проекта
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
График
разработки прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
N п/п |
Материалы и документы |
Ответственный исполнитель |
Срок представления |
Адресат представления |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Инвестиционные предложения о финансировании переходящих и новых объектов капитального строительства в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа с приложением документов, определенных нормативным правовым актом автономного округа, регулирующим порядок формирования и реализации Адресной инвестиционной программы автономного округа |
субъекты бюджетного планирования уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе государственные заказчики объектов Адресной инвестиционной программы автономного округа |
до 01 мая |
департамент строительства и жилищной политики автономного округа департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа |
2. |
Расчеты потребности средств окружного бюджета, необходимых для исполнения действующих и принимаемых расходных обязательств в очередном финансовом году на материально-техническое обеспечение деятельности |
субъекты бюджетного планирования, материально-техническое обеспечение деятельности которых осуществляется управлением делами Правительства автономного округа |
до 15 мая |
управление делами Правительства автономного округа |
3. |
Проект предельной штатной численности органов местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе на очередной финансовый год и плановый период для согласования в порядке, указанном в приложении N 1 к настоящему графику |
органы местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе |
до 15 мая |
департамент внутренней политики автономного округа |
4. |
Формы и перечень показателей государственных учреждений автономного округа, представляемых для разработки прогноза развития государственного сектора экономики автономного округа |
департамент экономики автономного округа |
до 30 мая |
субъекты бюджетного планирования |
5. |
Формы и перечень показателей государственных унитарных предприятий автономного округа и хозяйственных обществ с долей участия автономного округа, представляемых для разработки прогноза |
департамент экономики автономного округа |
до 30 мая |
департамент имущественных отношений автономного округа |
|
развития государственного сектора экономики автономного округа |
|
|
|
6. |
Исходные данные для расчетов по распределению целевых межбюджетных трансфертов в очередном финансовом году и плановом периоде в соответствующих сферах |
органы местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе |
до 01 июня |
субъекты бюджетного планирования |
7. |
Расчеты нормативной численности муниципальных служащих, осуществляющих отдельные государственные полномочия автономного округа |
субъекты бюджетного планирования, являющиеся администраторами государственных полномочий |
до 01 июня |
департамент внутренней политики автономного округа |
8. |
Порядок планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
департамент финансов автономного округа |
до 01 июня |
субъекты бюджетного планирования |
9. |
Показатели предварительного прогноза социально-экономического развития автономного округа по форме 2-П "Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации" (для субъектов Российской Федерации) |
субъекты бюджетного планирования, указанные в приложении N 9 к настоящему графику |
до 10 июня |
департамент экономики автономного округа |
10. |
Данные о прогнозной средней заработной плате в автономном округе и Тюменской области, определенной в качестве целевого показателя по категории работников на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации, для расчета потребности в средствах на очередной финансовый год и плановый период |
департамент экономики автономного округа |
до 15 июня |
департамент финансов автономного округа субъекты бюджетного планирования |
11. |
Направления расходов, подлежащих рассмотрению в составе принимаемых расходных обязательств при составлении проекта окружного бюджета |
департамент финансов автономного округа департамент экономики автономного округа |
до 15 июня |
бюджетная комиссия |
12. |
Приоритеты социально-экономического развития автономного округа на очередной финансовый год и плановый период. Сценарные условия |
департамент экономики автономного округа |
до 15 июня при условии наличия утвержденных сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации |
бюджетная комиссия |
13. |
Перечень всех переходящих объектов с указанием стоимости и суммы незавершенного строительства на конец текущего года (ожидаемые показатели). Предполагаемые остатки сметной стоимости строительства по всем объектам, строящимся за счет средств окружного бюджета, на конец текущего года. Ожидаемый ввод в действие мощностей в текущем году и очередном году (информация должна формироваться в разрезе наименований муниципальных образований в автономном округе, наименований раздела и подраздела бюджетной классификации расходов, источников финансирования (окружной бюджет, местный бюджет, другие источники)). Информация должна содержать следующие показатели: наименование мощностей, единица измерения, утвержденный план ввода мощностей на текущий год и очередной год |
департамент строительства и жилищной политики автономного округа департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа |
до 15 июня |
департамент финансов автономного округа |
14. |
Данные: а) о прогнозных тарифах организаций коммунального комплекса в разрезе муниципальных образований в автономном округе, предприятий и видов коммунальных услуг; б) о прогнозных тарифах для населения на коммунальные услуги в разрезе видов услуг; в) прогнозные стандарты стоимости жилищных и коммунальных услуг для населения в разрезе муниципальных образований в автономном округе; г) об объемах реализации коммунальных услуг населению организациями коммунального комплекса в соответствии с производственными программами организаций коммунального комплекса в разрезе муниципальных образований в автономном округе, организаций и видов коммунальных услуг |
департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа |
до 20 июня |
департамент финансов автономного округа департамент социальной защиты населения автономного округа (в части исполнения подпункта "в") |
15. |
Проект нормативного правового акта Правительства автономного округа, устанавливающего базовую ставку арендной платы при сдаче в аренду зданий, сооружений, нежилых помещений, принадлежащих на праве собственности автономному округу на очередной финансовый год и на плановый период |
департамент имущественных отношений автономного округа |
до 01 июля |
департамент финансов автономного округа департамент экономики автономного округа |
16. |
Предложения по формированию перечня принимаемых расходных обязательств автономного округа на очередной финансовый год и плановый период согласно приложению N 2 к настоящему графику |
субъекты бюджетного планирования |
до 01 июля |
департамент экономики автономного округа |
17. |
Сметные расчеты потребности средств окружного бюджета, необходимых для исполнения принимаемых расходных обязательств автономного округа в очередном финансовом году, на текущий ремонт объектов государственной собственности автономного округа и арендованных объектов. К расчетам прилагаются технические паспорта, акты осмотра, дефектные ведомости и документы, подтверждающие право пользования объектом |
субъекты бюджетного планирования |
до 01 июля |
департамент финансов автономного округа |
18. |
Проект государственного задания учредителя государственному учреждению автономного округа на очередной финансовый год и плановый период на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
субъекты бюджетного планирования |
до 01 июля при условии наличия утвержденного ведомственного перечня услуг и работ либо в течение 7 рабочих дней со дня утверждения ведомственного перечня услуг и работ |
департамент экономики автономного округа |
19. |
Сводная информация об объемах государственных услуг и работ в разрезе ведомств и государственных учреждений автономного округа |
департамент экономики автономного округа |
в течение 10 рабочих дней со дня завершения согласования департаментом экономики автономного округа проектов государственных заданий |
департамент финансов автономного округа |
20. |
Проект научного плана, согласованный советом по государственной научно-технической и инновационной политике в автономном округе |
департамент по науке и инновациям автономного округа |
до 01 июля |
департамент финансов автономного округа |
21. |
Предложения по расходам окружного бюджета на поддержку видов транспорта, в отношении которых государственное регулирование цен (тарифов) осуществляется исполнительными органами государственной власти автономного округа |
субъекты бюджетного планирования |
до 01 июля |
департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа |
22. |
Информационно-аналитические материалы за отчетный год по форме федерального статистического наблюдения N 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований" |
рекомендовать территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по автономному округу |
до 01 июля |
департамент финансов автономного округа |
23. |
Данные о фактическом объеме потребления подведомственными государственными учреждениями автономного округа коммунальных услуг в натуральном выражении в отчетном году с представлением информации о территориальном расположении подведомственных государственных учреждений, в том числе структурных подразделений данных учреждений (в случае различного расположения) |
субъекты бюджетного планирования |
до 01 июля |
департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа |
24. |
Согласованные данные о фактическом объеме потребления государственными учреждениями автономного округа коммунальных услуг в натуральном выражении в отчетном году для расчета годовых объемов потребления коммунальных услуг в очередном финансовом году с учетом прогнозных тарифов на коммунальные ресурсы и проведения мероприятий по оптимизации лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов |
департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа |
до 15 июля |
субъекты бюджетного планирования |
25. |
Заключения и предложения по предлагаемым к принятию расходным обязательствам автономного округа на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с Порядком, указанным в приложении N 2 к настоящему графику |
департамент экономики автономного округа |
до 15 июля |
субъекты бюджетного планирования |
26. |
Предложения по расходам окружного бюджета на реализацию Адресной инвестиционной программы автономного округа |
департамент строительства и жилищной политики автономного округа департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа |
до 15 июля |
департамент финансов автономного округа |
27. |
Сведения о планируемых к принятию в очередном финансовом году и плановом периоде расходных обязательств муниципальных образований в автономном округе в соответствии с Порядком, указанным в приложении N 3 к настоящему графику |
органы местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе |
до 15 июля |
соответствующие субъекты бюджетного планирования |
28. |
Согласованные предложения по распределению расходов на поддержку видов транспорта, в отношении которых государственное регулирование цен (тарифов) осуществляется исполнительными органами государственной власти автономного округа |
департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа |
до 15 июля |
субъекты бюджетного планирования департамент финансов автономного округа |
29. |
Предложения для исполнения принимаемых расходных обязательств автономного округа в очередном финансовом году на капитальный ремонт объектов государственной собственности автономного округа и арендованных объектов |
департамент строительства и жилищной политики автономного округа |
до 15 июля |
департамент финансов автономного округа |
30. |
Параметры индексации иных бюджетных расходов Параметры индексации заработной платы работников организаций бюджетной сферы, финансируемых за счет средств окружного бюджета |
департамент экономики автономного округа |
до 20 июля |
бюджетная комиссия |
31. |
Перечень рекомендаций к принятию в очередном финансовом году и плановом периоде расходных обязательств муниципальных образований в автономном округе в соответствии с Порядком, указанным в приложении N 3 к настоящему графику |
соответствующие субъекты бюджетного планирования |
до 20 июля |
органы местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе |
32. |
Сводный прогноз по показателям финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий автономного округа и хозяйственных обществ с долей участия автономного округа для разработки прогноза развития государственного сектора |
департамент имущественных отношений автономного округа |
до 25 июля |
департамент экономики автономного округа |
33. |
Согласованные бюджетной комиссией предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию действующих расходных обязательств автономного округа на очередной финансовый год и плановый период |
департамент финансов автономного округа |
в сроки после заседания бюджетной комиссии |
субъекты бюджетного планирования |
34. |
Перечень принимаемых расходных обязательств автономного округа и объем бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с Порядком, указанным в приложении N 2 к настоящему графику |
субъекты бюджетного планирования |
до 01 августа |
департамент финансов автономного округа |
35. |
Основные показатели для разработки прогноза развития государственного сектора экономики автономного округа в разрезе государственных учреждений автономного округа. Сведения о штатной численности органов государственной власти автономного округа, в т.ч. государственных гражданских служащих автономного округа |
субъекты бюджетного планирования |
до 01 августа |
департамент экономики автономного округа |
36. |
Методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов, передаваемых органам местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе (за исключением капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа) |
субъекты бюджетного планирования |
до 01 августа |
департамент финансов автономного округа |
37. |
Предложения по распределению бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств автономного округа на очередной финансовый год и плановый период, составленные с учетом реестра расходных обязательств автономного округа, за исключением пункта 21 настоящего графика. Проекты нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества государственного учреждения автономного округа. Проекты государственных заданий учредителя государственному учреждению автономного округа на очередной финансовый год и плановый период на оказание государственных услуг (выполнение работ) в части объемов услуг (работ), согласованные департаментом экономики |
субъекты бюджетного планирования |
до 01 августа |
департамент финансов автономного округа |
38. |
Отчет за отчетный год, оценка текущего года и прогноз на очередной финансовый год и плановый период по показателям, указанным в приложении N 8 к настоящему графику. Показатели 1 - 4 представляются в разрезе муниципальных районов, городских округов, сельских поселений и городских поселений в автономном округе, показатели 5, 6 - в целом по автономному округу |
руководители предприятий, указанных в приложении N 5 к настоящему графику |
до 01 августа |
департамент экономики автономного округа |
39. |
Сводный перечень рекомендаций по принятию в очередном финансовом году и плановом периоде расходных обязательств муниципальных образований в автономном округе в соответствии с Порядком, указанным в приложении N 3 к настоящему графику |
соответствующие субъекты бюджетного планирования |
до 01 августа |
департамент финансов автономного округа |
40. |
Оценка текущего года и планируемые данные на очередной финансовый год и плановый период в разрезе муниципальных районов, городских округов, сельских поселений и городских поселений в автономном округе и предприятий топливно-энергетического комплекса, указанных в приложении N 5 к настоящему графику: - по объемам добычи углеводородного сырья по видам в разрезе месторождений; - по объемам добычи общераспространенных и прочих полезных ископаемых |
департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа |
до 01 августа |
департамент экономики автономного округа |
41. |
Исходные данные для расчетов межбюджетных трансфертов, связанных с выравниванием бюджетной обеспеченности муниципальных образований в автономном округе, по форме, устанавливаемой департаментом финансов автономного округа |
органы местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе |
в сроки, установленные приказом департамента финансов автономного округа |
департамент финансов автономного округа |
42. |
Предложения на очередной финансовый год и плановый период: - по основным направлениям бюджетной политики и основным направлениям налоговой политики автономного округа; - по внесению изменений в законодательство автономного округа о налогах и сборах; - по формированию и распределению предельных объемов бюджетных ассигнований на реализацию действующих расходных обязательств автономного округа на очередной финансовый год и плановый период |
департамент финансов автономного округа |
до 15 августа |
бюджетная комиссия |
43. |
Перечень администрируемых доходов окружного и местных бюджетов в соответствии с бюджетной классификацией доходов бюджетов Российской Федерации с указанием нормативного правового акта, являющегося основанием для администрирования соответствующих доходов |
исполнительные органы государственной власти автономного округа Счетная палата автономного округа Избирательная комиссия автономного округа Законодательное Собрание автономного округа |
до 15 августа |
департамент финансов автономного округа |
44. |
Оценка за текущий год и прогноз на очередной финансовый год и плановый период выпадающих доходов окружного бюджета в связи с предоставлением налоговых льгот в соответствии с законодательством автономного округа в разрезе категорий налогоплательщиков, налогов, организаций, муниципальных районов, городских округов, сельских поселений и городских поселений в автономном округе |
департамент внутренней политики автономного округа департамент социальной защиты населения автономного округа департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа департамент здравоохранения автономного округа департамент культуры автономного округа департамент образования автономного округа департамент по физической культуре и спорту автономного округа департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа департамент экономики автономного округа управление делами Правительства автономного округа департамент по науке и инновациям автономного округа органы местного самоуправления в автономном округе |
до 15 августа |
департамент финансов автономного округа |
45. |
Данные за отчетный год, оценка текущего года и планируемые на очередной финансовый год и плановый период данные по поступлениям в окружной бюджет сумм административных штрафов за нарушение законодательства о рекламе |
рекомендовать Управлению Федеральной антимонопольной службы по автономному округу |
до 25 августа |
департамент финансов автономного округа |
46. |
Предложения по формированию перечня расходных обязательств муниципальных образований в автономном округе, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из окружного бюджета в соответствии с установленным порядком. Предложения по направлениям (целям) гарантирования и объему предоставляемых государственных гарантий автономного округа на очередной финансовый год и плановый период |
субъекты бюджетного планирования |
до 15 августа |
департамент финансов автономного округа |
47. |
Данные по основным показателям в соответствии с приложением N 8 к настоящему графику (показатели по пунктам 5, 6 не представляются) в разрезе предприятий, указанных в приложении N 5 к настоящему графику, и муниципальных районов, городских округов, сельских поселений и городских поселений в автономном округе |
органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в автономном округе |
до 20 августа |
департамент экономики автономного округа |
48. |
Проект Адресной инвестиционной программы автономного округа |
департамент строительства и жилищной политики автономного округа департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа |
в сроки, отдельно доводимые департаментом финансов автономного округа |
департамент финансов автономного округа департамент экономики автономного округа |
49. |
Оценка текущего года и данные на очередной финансовый год и плановый период по поступлениям в окружной бюджет доходов от использования дорог, находящихся в собственности автономного округа |
департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа |
до 25 августа |
департамент экономики автономного округа |
50. |
Данные за отчетный год, оценка текущего года и планируемые на очередной финансовый год и плановый период данные по доходам от продажи квартир, находящихся в собственности автономного округа, и прочим доходам от использования имущества, находящегося в собственности автономного округа (коммерческий найм квартир) |
управление делами Правительства автономного округа |
до 25 августа |
департамент экономики автономного округа |
51. |
Проект программы приватизации государственного имущества автономного округа, в том числе прогноз поступления доходов от продажи имущества автономного округа с приложением перечня организаций и объектов, подлежащих приватизации. Реестр хозяйственных обществ с указанием доли государственной собственности в уставном капитале по состоянию на 01 июля текущего года. Реестр государственных унитарных предприятий автономного округа, в том числе казенных предприятий, по состоянию на 01 июля текущего года. Реестр хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций (долей) находятся в собственности государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, относящихся к государственному сектору экономики (с указанием доли участия), по состоянию на 01 июля текущего года. Прогноз расходов окружного бюджета на приобретение имущества в собственность автономного округа, включая взносы в уставные капиталы на очередной финансовый год и плановый период. Структура имущества автономного округа представляется согласно приложению N 4 к настоящему графику по первоначальной и остаточной стоимости. Согласованные предложения по участию автономного округа в уставных капиталах хозяйствующих субъектов. Оценка текущего года и данные на очередной финансовый год и плановый период по поступлениям в окружной бюджет доходов от использования имущества в разрезе видов доходов |
департамент имущественных отношений автономного округа |
до 25 августа |
департамент экономики автономного округа департамент финансов автономного округа |
52. |
Данные за отчетный год, оценка текущего года и планируемые на очередной финансовый год и плановый период данные по поступлениям в окружной бюджет сумм денежных взысканий (штрафов) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" |
рекомендовать Главному Управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по автономному округу, департаменту природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа |
до 25 августа |
департамент финансов автономного округа |
53. |
Данные за отчетный год, оценка текущего года и планируемые на очередной финансовый год и плановый период данные по поступлениям в окружной бюджет государственной пошлины за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов; государственной пошлины за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий |
рекомендовать Управлению Министерства юстиции Российской Федерации по автономному округу |
до 25 августа |
департамент финансов автономного округа |
54. |
Расчеты прогнозируемых доходов, указанных в приложении N 7 к настоящему графику, подлежащих уплате в консолидированный бюджет автономного округа в очередном финансовом году и плановом периоде, в разрезе муниципальных районов, городских округов, сельских поселений и городских поселений в автономном округе |
руководители предприятий, указанных в приложении N 5 к настоящему графику |
до 25 августа |
департамент финансов автономного округа |
55. |
Данные за отчетный год, оценка текущего года и планируемые на очередной финансовый год и плановый период по поступлениям доходов в окружной бюджет и бюджеты муниципальных районов, городских округов, сельских поселений и городских поселений в автономном округе в случае ведения учета по предприятиям топливно-энергетического комплекса - в разрезе предприятий, указанных в приложении N 5 к настоящему графику. Информация о принятых мерах по повышению качества планирования доходной части окружного бюджета и устранению условий, способствующих возникновению выпадающих доходов окружного бюджета |
главные администраторы доходов окружного бюджета |
до 25 августа |
департамент финансов автономного округа |
56. |
Данные за отчетный год, оценка текущего года и планируемые на очередной финансовый год и плановый период по источникам внутреннего финансирования дефицита окружного бюджета |
главные администраторы источников финансирования дефицита окружного бюджета |
до 25 августа |
департамент финансов автономного округа |
57. |
Данные за отчетный год, оценка текущего года и планируемые на очередной финансовый год и плановый период данные в разрезе предприятий топливно-энергетического комплекса по объемам добычи углеводородного сырья, общераспространенных и прочих полезных ископаемых по видам сырья в разрезе месторождений. Планируемые на очередной финансовый год и плановый период цены реализации общераспространенных и других полезных ископаемых |
департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа |
до 25 августа |
департамент финансов автономного округа |
58. |
Планируемые на плановый период: - ставки регулярных платежей за пользование недрами; - площади лицензионных участков, месторождений и горных отводов; - сроки действия лицензий на право пользования недрами |
рекомендовать отделу геологии и лицензирования по автономному округу Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу |
до 25 августа |
департамент финансов автономного округа |
59. |
Прогноз администрируемых налоговыми органами налоговых доходов на очередной финансовый год и плановый период с соответствующими обоснованиями и расчетами в разрезе налогов и сборов. В разрезе муниципальных районов, городских округов, сельских поселений и городских поселений в автономном округе: отчетные показатели, необходимые для разработки проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
рекомендовать Управлению Федеральной налоговой службы по автономному округу |
до 25 августа |
департамент финансов автономного округа |
60. |
Отчетные данные за отчетный год, оценка текущего года и планируемые на очередной финансовый год и плановый период данные по плате за негативное воздействие на окружающую среду (по видам негативного воздействия на окружающую среду) в разрезе муниципальных районов, городских округов, сельских поселений и городских поселений в автономном округе, в том числе по предприятиям топливно-энергетического комплекса, указанным в приложении N 5 к настоящему графику |
рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по автономному округу |
до 25 августа |
департамент финансов автономного округа |
61. |
В разрезе муниципальных районов, городских округов, сельских поселений и городских поселений в автономном округе: - численность работающих граждан, состоящих на учете в департаменте социальной защиты населения автономного округа и имеющих право на получение стандартного налогового вычета в размере 3 000 рублей за каждый месяц в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 218 Налогового кодекса Российской Федерации; - численность работающих граждан, состоящих на учете в департаменте социальной защиты населения автономного округа и имеющих право на получение стандартного налогового вычета в размере 500 рублей за каждый месяц в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 218 Налогового кодекса Российской Федерации; - численность вдов (вдовцов), одиноких родителей, опекунов и попечителей, имеющих детей в возрасте до 18 лет |
департамент социальной защиты населения автономного округа |
до 25 августа |
департамент финансов автономного округа |
62. |
В разрезе муниципальных районов, городских округов, сельских поселений и городских поселений в автономном округе - численность выпускников текущего года и численность поступивших на дневное обучение в высшие, средние специальные учебные заведения и учебные заведения профессионального образования |
департамент образования автономного округа |
до 25 августа |
департамент финансов автономного округа |
63. |
Прогноз доходной части местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период с учетом изменений бюджетного и налогового законодательства, вступающего в силу с 01 января очередного года, соответствующих лет планового периода в соответствии с бюджетной классификацией доходов бюджетов Российской Федерации. Оценка доходной части бюджета муниципального образования за текущий год. Сведения, необходимые для составления проекта окружного бюджета и консолидированного бюджета автономного округа в соответствии с перечнем, устанавливаемым департаментом финансов. Нормативные правовые акты и проекты нормативных правовых актов органов местного самоуправления в автономном округе об установленных и планируемых к установлению на территории муниципального образования местных налогах (сборах) и их ставки, вступающие в силу с 01 января очередного года. По категориям земель: - предполагаемые ставки арендной платы; - площади земельных участков, облагаемых земельным налогом; - площади земельных участков, сданных в аренду. Иные показатели, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации и законами автономного округа |
органы местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе |
до 25 августа |
департамент финансов автономного округа |
64. |
Данные за отчетный год, оценка текущего года и планируемые на очередной финансовый год и плановый период по поступлениям в окружной бюджет от: 1) денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения; 2) денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения |
рекомендовать Управлению внутренних дел по автономному округу (в части исполнения подпунктов 1, 2) межрегиональному управлению государственного автодорожного надзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и автономному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (в части исполнения подпункта 2) |
до 25 августа |
департамент финансов автономного округа |
65. |
Оценка текущего года и планируемые на очередной финансовый год и плановый период данные по государственной пошлине: за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации; за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации при обращении через многофункциональные центры |
рекомендовать Управлению Федеральной миграционной службы по автономному округу |
до 25 августа |
департамент финансов автономного округа |
66. |
Оценка текущего года и планируемые на очередной финансовый год и плановый период данные по государственной пошлине за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним при обращении через многофункциональные центры |
рекомендовать Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по автономному округу |
до 25 августа |
департамент финансов автономного округа |
67. |
Проект распоряжения Правительства автономного округа об утверждении перечня расходных обязательств муниципальных образований в автономном округе |
департамент финансов автономного округа |
в течение 2 недель со дня представления соответствующих предложений |
Правительство автономного округа |
68. |
Показатели уточненного прогноза социально-экономического развития автономного округа по форме 2-П "Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации" (для субъектов Российской Федерации) |
субъекты бюджетного планирования, указанные в приложении N 9 к настоящему графику |
до 05 сентября |
департамент экономики автономного округа |
69. |
Перечень приоритетных видов экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, имеющих важное социально-экономическое значение для развития автономного округа, и видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера на очередной финансовый год и плановый период в целях реализации Закона автономного округа от 16 февраля 2005 года N 7-ЗАО "О дополнительных основаниях и условиях предоставления отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита по региональным налогам". Проект прогноза развития государственного сектора экономики автономного округа на очередной финансовый год и плановый период. Основные показатели для разработки проекта окружного бюджета в соответствии с приложением N 8 к настоящему графику за отчетный год, оценка текущего года на очередной финансовый год и плановый период, в том числе по муниципальным районам, городским округам, сельским поселениям и городским поселениям в автономном округе (пункты 5, 6 приложения N 8 к настоящему графику в целом по автономному округу) и по предприятиям топливно-энергетического комплекса, указанным в приложении N 5 к настоящему графику, кроме пунктов 4, 5, 6 приложения N 8 к настоящему графику |
департамент экономики автономного округа |
до 10 сентября |
департамент финансов автономного округа |
70. |
Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета, бюджетам муниципальных образований в автономном округе |
департамент финансов автономного округа |
до 14 сентября |
органы местного самоуправления в автономном округе |
71. |
Основные показатели прогноза развития муниципального сектора экономики в соответствии с приложением N 6 к настоящему графику |
органы местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе |
до 15 сентября |
департамент экономики автономного округа |
72. |
1) Основные параметры прогноза социально-экономического развития автономного округа на очередной год и плановый период. 2) Прогноз развития государственного сектора экономики автономного округа на очередной финансовый год и плановый период 3) Проект перечня объектов Адресной инвестиционной программы автономного округа. 4) Сводный перечень предлагаемых к принятию обязательств согласно приложению N 2 к настоящему графику. 5) Основные характеристики проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период с распределением расходов по разделам, подразделам классификации расходов окружного бюджета. 6) Проект программы государственных заимствований автономного округа. 7) Проект программы предоставления государственных гарантий автономного округа. 8) Проект программы предоставления бюджетных кредитов автономного округа. 9) Перечень объектов капитального ремонта государственной собственности автономного округа и арендованных объектов на очередной финансовый год. 10) Основные направления долговой политики автономного округа |
департамент экономики автономного округа (в части исполнения подпунктов 1, 2) департамент строительства и жилищной политики автономного округа (в части исполнения подпунктов 3, 9) департамент финансов автономного округа (в части исполнения подпунктов 4, 8, 10) |
до 15 сентября |
бюджетная комиссия |
73. |
Прогнозные показатели по поступлению доходных источников окружного бюджета с обоснованием и расчетами. Предложения о принятых мерах по повышению качества планирования доходной части окружного бюджета и устранению условий, способствующих возникновению выпадающих доходов окружного бюджета |
департамент финансов автономного округа главные администраторы доходов окружного бюджета |
до 15 сентября |
рабочая группа по вопросам формирования доходов окружного бюджета |
74. |
Сведения о поступлении в окружной бюджет доходов от предоставления платных услуг казенными учреждениями автономного округа на текущий год, очередной год и плановый период |
департамент финансов автономного округа |
до 25 сентября |
департамент экономики автономного округа |
75. |
Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и параметры указанного прогноза на плановый период |
органы местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе (городские округа и муниципальные районы) |
до 05 октября |
департамент экономики автономного округа |
76. |
Сведения по дефициту (профициту) местного бюджета, источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета, объему муниципального долга (приложение N 10 к настоящему графику) |
органы местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе |
до 05 октября |
департамент финансов автономного округа |
77. |
Проект закона автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Иные документы и материалы, представляемые одновременно с проектом окружного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации |
департамент финансов автономного округа департамент экономики автономного округа департамент имущественных отношений автономного округа департамент строительства и жилищной политики автономного округа |
до 25 октября |
Правительство автономного округа |
78. |
Проект закона автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также документы и материалы, представляемые одновременно с проектом окружного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации |
Правительство автономного округа |
до 01 ноября |
Законодательное Собрание автономного округа |
Приложение N 1
к графику
разработки прогноза
социально-экономического
развития Ямало-Ненецкого
автономного округа и проекта
окружного бюджета на
очередной финансовый
год и плановый период
Порядок
согласования штатной численности органов местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на очередной финансовый год и плановый период
1. Настоящий Порядок определяет механизм взаимодействия департамента внутренней политики автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе (далее - муниципальное образование) по согласованию штатной численности муниципальных служащих, работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и муниципальным должностям, лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе (далее - работники органов местного самоуправления), для целей предоставления межбюджетных трансфертов из окружного бюджета.
2. Согласование штатной численности осуществляется по муниципальным образованиям, являющимся получателями финансовой помощи из окружного бюджета в текущем году и плановом периоде, и основывается на принципах эффективности, необходимости и достаточности.
3. Согласование штатной численности работников органов местного самоуправления поселений производится с учетом исполнения поселениями полного объема полномочий по решению вопросов местного значения.
4. При согласовании штатной численности работников органов местного самоуправления на очередной финансовый год и плановый период по органам местного самоуправления за основу принимаются показатели штатной численности, согласованной с департаментом внутренней политики автономного округа на текущий год.
5. Проект штатной численности работников органов местного самоуправления на очередной финансовый год и плановый период, подписанный главой (главой местной администрации) муниципального образования, представляется в департамент внутренней политики автономного округа в сроки, установленные графиком.
Проект штатной численности работников органов местного самоуправления должен быть сформирован в разрезе органов местного самоуправления муниципального образования и их структурных подразделений (для муниципальных районов дополнительно в разрезе поселений, входящих в состав территории соответствующего муниципального района) по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
К таблице прикладывается пояснительная записка-обоснование в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
В качестве структурных подразделений указываются подразделения со статусом юридического лица, а также структурные подразделения, непосредственно входящие в состав местной администрации, аппарата представительного органа муниципального образования, аппарата контрольно-счетного органа муниципального образования. Число работников органов местного самоуправления поселений указывается по соответствующим графам одной строкой.
6. В случае увеличения штатной численности по сравнению с показателями, утвержденными на текущий год, обоснование должно содержать ссылки на изменения в перечне вопросов местного значения или в полномочиях органов местного самоуправления по их решению в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством автономного округа.
7. Самостоятельное увеличение органами местного самоуправления штатной численности по сравнению с согласованной не является основанием для увеличения объема финансовой помощи муниципальному образованию из окружного бюджета в текущем году и не учитывается при распределении дотаций из окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Приложение
к Порядку
согласования штатной
численности органов местного
самоуправления муниципальных
образований в Ямало-Ненецком
автономном округе на очередной
финансовый год и плановый период
ПРОЕКТ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ
органов местного самоуправления муниципального образования
__________________________________________________________
на очередной финансовый год и плановый период
N |
Наименование органа местного самоуправления, структурного подразделения |
Численность лиц, замещающих муниципальные должности и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе (человек) |
Численность муниципальных служащих (человек) |
В том числе из граф 3 и 4 численность муниципальных служащих, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия (человек) |
Численность работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и муниципальным должностям, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления (человек) |
Младший обслуживающий персонал (человек) |
Всего |
||||||
согласовано (1) на текущий год |
проект на очередной год |
согласовано(1) на текущий год |
проект на очередной год |
согласовано(1) на текущий год |
проект на очередной год |
согласно штатному расписанию на 01 января текущего года |
проект на очередной год |
согласно штатному расписанию на 01 января текущего года |
проект на очередной год |
согласовано(1) на текущий год (сумма граф 1, 3, 5, 7) |
проект на очередной год (сумма граф 2, 4, 6, 8) |
||
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______
(1) численность, согласованная департаментом внутренней политики
автономного округа.
Приложение N 2
к графику
разработки прогноза
социально-экономического
развития Ямало-Ненецкого
автономного округа и проекта
окружного бюджета на
очередной финансовый
год и плановый период
Порядок
конкурсного распределения бюджета принимаемых расходных обязательств при формировании проекта окружного бюджета согласно эффективности планируемых мероприятий
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру конкурсного распределения бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств автономного округа при подготовке проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период согласно оценке эффективности планируемых мероприятий (далее - конкурсное распределение, мероприятия).
1.2. Действие настоящего Порядка не распространяется на процедуру определения объема бюджетных ассигнований:
1.2.1. на исполнение действующих расходных обязательств автономного округа (обусловленных уже принятыми нормативными правовыми актами автономного округа, заключенными контрактами, международными договорами и соглашениями, иными аналогичными документами), которые определяются в соответствии с приказом департамента финансов автономного округа, утверждающим порядок и методику планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
1.2.2. на процедуру определения объема бюджетных ассигнований на исполнение Адресной инвестиционной программы автономного округа, которые определяются в соответствии с Правилами формирования и реализации Адресной инвестиционной программы автономного округа, утвержденными постановлением Правительства автономного округа;
1.2.3. на процедуру формирования объема капитального ремонта объектов государственной собственности автономного округа, которые определяются в соответствии с правилами организации проведения капитального ремонта объектов государственной собственности в автономном округе и арендованных объектах;
1.2.4. на исполнение предполагаемых к принятию в очередном финансовом году и плановом периоде ведомственных целевых программ, которые определяются в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, а также Положением об оценке эффективности ведомственных целевых программ автономного округа, утвержденными постановлениями Правительства автономного округа.
1.3. Для целей настоящего Порядка используются термины и понятия, определенные в нормативных правовых актах Российской Федерации и автономного округа.
1.4. Конкурсное распределение проводится для определения бюджета принимаемых обязательств в процессе планирования окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Бюджет принимаемых обязательств включается в окружной бюджет при условии обеспечения доходами в полном объеме бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств.
II. Этапы конкурсного распределения
2.1. Перечень и объем бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств автономного округа на очередной финансовый год и плановый период (далее - перечень принимаемых обязательств) формируются субъектами бюджетного планирования с учетом результатов деятельности в отчетном году, в том числе в части государственных программ автономного округа - с учетом итогов оценки эффективности их реализации, проведенной в соответствии с Порядком оценки эффективности государственных программ автономного округа.
Предложения по формированию перечня принимаемых расходных обязательств автономного округа на очередной год и плановый период (далее - предложения) по государственным программам автономного округа формируются ответственным исполнителем государственной программы автономного округа на основе предложений соисполнителей и государственных учреждений, которым передаются функции по реализации программных мероприятий.
Основанием для подготовки предложений являются законы автономного округа, нормативные правовые акты автономного округа, договоры и соглашения, а также их проекты, предлагаемые (планируемые) к принятию или изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом периоде.
Проекты нормативных правовых актов Правительства автономного округа о внесении соответствующих изменений в государственные программы автономного округа основанием для подготовки предложений не являются.
Оценке подлежат принимаемые расходные обязательства на:
приобретение объектов недвижимости;
приобретение основных средств стоимостью свыше 1 млн. за единицу;
реализацию новых мероприятий действующих государственных программ;
реализацию новых подпрограмм действующих государственных программ (за исключением случаев, когда данные подпрограммы ранее реализовались в составе других государственных программ).
2.2. К предложениям прилагаются:
2.2.1. проекты законов автономного округа, нормативных правовых актов автономного округа, договоров и соглашений, предлагаемых (планируемых) к принятию или изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом периоде, согласованные с исполнительными органами государственной власти автономного округа в установленном порядке;
2.2.2. финансово-экономическое обоснование, подтверждающее:
- целесообразность реализации мероприятий;
- расчет объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий;
2.2.3. анализ возможности оптимизации действующих расходных обязательств автономного округа в связи с реализацией мероприятий;
2.2.4. соответствие мероприятий установленным настоящим Порядком критериям эффективности (по форме приложения N 1 к настоящему Порядку).
2.3. Ответственный исполнитель государственной программы автономного округа представляет предложения в департамент экономики автономного округа в виде единого пакета документов по соответствующей государственной программе автономного округа с приложением всех установленных настоящим Порядком документов (подпункт 2.2 настоящего Порядка) с одновременным формированием в автоматизированной информационной системе электронных документов по форме, утвержденной приказом департамента финансов автономного округа, утверждающим порядок и методику планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (далее - электронный документ).
Предложения, направленные отдельно соисполнителями и государственными учреждениями, оценке эффективности не подлежат.
В случае представления ответственными исполнителями неполной информации, предусмотренной в пункте 2.2 настоящего Порядка, департамент экономики автономного округа вправе принять решение об отказе в рассмотрении предложений.
2.4. Департамент экономики автономного округа проводит оценку эффективности мероприятий на основе установленных настоящим Порядком критериев эффективности.
Оценке будут подлежать те принимаемые обязательства, которые вносятся в реестр расходных обязательств автономного округа.
По итогам оценки формируются заключения по предлагаемым к принятию обязательствам (по форме приложения N 2 к настоящему Порядку), которые направляются субъекту бюджетного планирования с одновременным присвоением балльной оценки эффективности принимаемых обязательств в электронном документе.
2.5. Субъекты бюджетного планирования после присвоения департаментом экономики автономного округа балльной оценки эффективности направляют в адрес департамента финансов автономного округа перечень принимаемых обязательств по форме, утвержденной приказом департамента финансов автономного округа, утверждающим порядок и методику планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, идентичной электронному документу.
2.6. Департамент финансов автономного округа:
2.6.1. проводит оценку объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения принимаемых обязательств автономного округа;
2.6.2. проводит ранжирование по результатам отбора в порядке убывания баллов и формирует на основе проведенного ранжирования сводный перечень предлагаемых к принятию обязательств (далее - сводный перечень);
2.6.3. готовит предложения по формированию бюджета принимаемых обязательств автономного округа.
Указанные материалы представляются на рассмотрение бюджетной комиссии.
2.7. На основании представленных материалов бюджетная комиссия с учетом возможностей окружного бюджета:
2.7.1. определяет объем бюджета принимаемых обязательств автономного округа;
2.7.2. утверждает ранжирование сводного перечня по уровню приоритетности принимаемых обязательств автономного округа с учетом эффективности и результативности, получившим оценку эффективности реализации не ниже средней степени эффективности;
2.7.3. принимает решение об одобрении внесенных субъектами бюджетного планирования предложений либо их отклонении;
2.7.4. формирует перечень принимаемых обязательств автономного округа, предлагаемых к финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде.
2.8. В случае изменения субъектом бюджетного планирования предложений по перечню принимаемых обязательств автономного округа после их рассмотрения департаментом экономики автономного округа процедура конкурсного распределения бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств автономного округа производится повторно.
III. Методика оценки эффективности реализации мероприятий
3.1. Методика оценки эффективности реализации мероприятий проводится на основе расчета комплексного критерия.
Комплексный критерий рассчитывается как сумма частных критериев, определенных путем умножения весового коэффициента на одну из балльных оценок, по формуле:
где:
K - комплексный критерий;
Ii - оценка частного критерия;
Zi - весовой коэффициент;
Ni - балльная оценка частного критерия;
i - порядковый номер частного критерия.
Степень соответствия мероприятий по каждому критерию оценивается по балльной шкале в соответствии со следующей градацией их значений:
Комплексная система определения частных критериев и их балльная оценка для оценки эффективности мероприятий за счет средств бюджета принимаемых обязательств (далее - мероприятие)
N |
Критерии эффективности принимаемых обязательств |
Весовой коэффициент i-го критерия (Zi) |
Градация значений критериев |
Балльная оценка частного критерия (Ni) |
Результат оценки частного критерия (I) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Название государственной программы (подпрограммы) автономного округа (при наличии) | |||||
1. |
Соответствие мероприятия системе приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации, автономного округа |
1,25 |
мероприятие отнесено директивными документами Российской Федерации и (или) автономного округа к приоритетным направлениям социально-экономического развития |
10 |
|
мероприятие не отнесено директивными документами Российской Федерации и (или) автономного округа к приоритетным направлениям социально-экономического развития |
0 |
|
|||
2. |
Основания для реализации мероприятий |
1,25 |
исполнение поручений, указов Президента Российской Федерации, правовых актов Российской Федерации |
10 |
|
исполнение правовых актов автономного округа |
8 |
||||
устранение предписаний контролирующих органов |
6 |
||||
прочие |
4 |
||||
основания отсутствуют |
0 |
||||
3. |
Соответствие мероприятия полномочиям автономного округа |
1,0 |
реализация мероприятия соответствует полномочиям автономного округа |
10 |
|
реализация мероприятия не соответствует полномочиям автономного округа |
0 |
||||
4. |
Соответствие мероприятия целям и задачам государственной программы (подпрограммы) автономного округа |
1,0 |
соответствует |
10 |
|
не соответствует |
0 |
||||
мероприятие не входит в состав государственных программ автономного округа |
10 |
||||
5. |
Степень влияния мероприятия на достижение показателей целей (задач) государственной программы (подпрограммы) автономного округа |
1,0 |
реализация мероприятия приведет к улучшению плановых значений показателей целей (задач) государственной программы (подпрограммы) автономного округа либо показателей, установленных правовыми актами Российской Федерации, автономного округа |
10 |
|
реализация мероприятия не отразится на достижении показателей цели (задач) государственной программы (подпрограммы) автономного округа |
0 |
||||
мероприятие не входит в состав государственных программ автономного округа |
10 |
||||
6. |
Итоги оценки эффективности реализации государственной программы автономного округа, в которую включается мероприятие |
0,5 |
оценка эффективности реализации государственной программы автономного округа 0,86 и выше |
10 |
|
оценка эффективности реализации государственной программы автономного округа от 0,71 до 0,85 (включительно) |
5 |
||||
оценка эффективности реализации государственной программы автономного округа ниже 0,70 (включительно) |
0 |
||||
мероприятие не входит в состав государственных программ автономного округа |
10 |
||||
7. |
Обоснованность финансовых затрат на реализацию мероприятия (с приведением аргументов департамента экономики автономного округа) (в соответствии с подпунктом 2.2.2 пункта 2 настоящего Порядка) |
|
мероприятие обосновано |
10 |
|
мероприятие не обосновано |
0 |
||||
8. |
Наличие источников финансового обеспечения мероприятия |
1,0 |
мероприятие обеспечивается за счет оптимизации действующих расходных обязательств |
10 |
|
мероприятие частично обеспечивается за счет оптимизации действующих расходных обязательств |
8 |
||||
мероприятие не обеспечено источником финансирования |
0 |
||||
9. |
Наличие софинансирования мероприятия за счет средств федерального бюджета |
0,5 |
уровень софинансирования - более 51% |
10 |
|
уровень софинансирования - от 21% до 50% включительно |
6 |
||||
уровень софинансирования - менее 20% включительно |
4 |
||||
софинансирование не предусмотрено |
0 |
||||
10. |
Инвестиционный характер мероприятия |
1,0 |
мероприятие носит инвестиционный характер |
10 |
|
мероприятие не носит инвестиционного характера |
0 |
||||
11. |
Наличие инновационной составляющей в мероприятии |
|
в мероприятии присутствует инновационная составляющая |
10 |
|
в мероприятии отсутствует инновационная составляющая |
0 |
Приложение N 1
к Порядку
конкурсного распределения
бюджета принимаемых
расходных обязательств
при формировании проекта
окружного бюджета согласно
эффективности планируемых
мероприятий
Обоснование
предложений по перечню принимаемых обязательств _______ год
Наименование мероприятия за счет средств бюджета принимаемых обязательств (далее - мероприятия) *(1) |
Утвержденный объем финансовых затрат на реализацию мероприятия *(2) |
Потребность в дополнительных финансовых средствах на реализацию мероприятия *(3) |
Наименование госпрограммы (подпрограммы)/вид непрограммной деятельности *(4) |
Соответствие мероприятия системе приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа *(5) |
Основания для реализации мероприятия *(6) |
Соответствие мероприятия полномочиям Ямало-Ненецкого автономного округа *(7) |
Соответствие мероприятия целям и задачам госпрограммы (подпрограммы) *(8) |
Степень влияния мероприятия на достижение показателей целей (задач) госпрограммы (подпрограмм) *(9) |
Итоги оценки эффективности реализации госпрограммы, в которую включается мероприятие *(10) |
Наличие источников финансового обеспечения мероприятия *(11) |
Наличие софинансирования мероприятия за счет средств федерального бюджета *(12) |
Инвестиционный характер мероприятия *(13) |
Наличие инновационной составляющей в мероприятии *(14) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*(1) Указывается наименование мероприятия за счет средств бюджета
принимаемых обязательств.
*(2) Указывается объем финансовых затрат на реализацию мероприятия,
утвержденный нормативным правовым актом Правительства автономного округа.
*(3) Указывается дополнительная потребность в финансовых средствах,
необходимых для реализации мероприятия.
*(4) Указывается наименование государственной программы
(подпрограммы), в рамках которой планируется реализация мероприятия,
либо вид непрограммной деятельности.
*(5) Приводятся ссылки на реквизиты правовых актов, указывающие на
соответствие мероприятия системе приоритетов стратегических документов
Российской Федерации, автономного округа (раздел, статья, пункт и т.д.).
*(6) Указываются нормативные правовые акты, являющиеся основанием
для принятия расходного обязательства.
*(7) Приводятся ссылки на реквизиты правовых актов, указывающие на
соответствие мероприятия полномочиям автономного округа (раздел, статья,
пункт и т.д.).
*(8) Указывается цели и задачи государственной программы
(подпрограммы), выполнению которых соответствует реализация мероприятия.
*(9) Указываются показатели государственной программы
(подпрограммы), значения которых улучшатся в процессе реализация
мероприятия, либо показатели, установленные правовыми актами Российской
Федерации (с указанием реквизитов нормативных правовых актов,
устанавливающих плановые значения показателей).
*(10) Указывается оценка эффективности реализации государственной
программы (подпрограммы), проведенная в соответствии с Порядком оценки
эффективности государственных программ автономного округа (постановление
Правительства автономного округа от 15 ноября 2013 года N 960-П "О
государственных программах Ямало-Ненецкого автономного округа").
*(11) Обосновывается источник финансирования мероприятия.
*(12) Обосновывается возможность софинансирования мероприятия за
счет средств федерального бюджета (с приведением реквизитов документов,
гарантирующих софинансирование).
*(13) Обосновывается (с приведением соответствующих аргументов)
характер мероприятия (инвестиционный, неинвестиционный).
*(14) Обосновывается (с приведением соответствующих аргументов)
наличие в мероприятии инновационной составляющей.
Приложение N 2
к Порядку
конкурсного распределения
бюджета принимаемых
расходных обязательств
при формировании проекта
окружного бюджета согласно
эффективности планируемых
мероприятий
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах оценки эффективности реализации
мероприятий за счет средств бюджета
принимаемых обязательств
Субъект бюджетного планирования: ___________________________________
Мероприятие за счет средств бюджета принимаемых обязательств (далее
- мероприятие): _________________________________________________________
Объем средств, необходимых для исполнения мероприятия: _____________
N |
Критерии эффективности принимаемых обязательств |
Весовой коэффициент i-го критерия (Zi) |
Градация значений критериев |
Балльная оценка частного критерия (Ni) |
Результат оценки частного критерия (I) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Название государственной программы (подпрограммы) (при наличии) | |||||
1. |
Соответствие мероприятия системе приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации, автономного округа |
1,25 |
|
|
|
2. |
Основания для реализации мероприятий |
1,25 |
|
|
|
3. |
Соответствие мероприятия полномочиям автономного округа |
1,0 |
|
|
|
4. |
Соответствие мероприятия целям и задачам государственной программы (подпрограммы) автономного округа |
1,0 |
|
|
|
5. |
Степень влияния мероприятия на достижение показателей целей (задач) государственной программы (подпрограммы) автономного округа |
1,0 |
|
|
|
6. |
Итоги оценки эффективности реализации государственной программы автономного округа, в которую включается мероприятие |
0,5 |
|
|
|
7. |
Обоснованность финансовых затрат на реализацию мероприятия с точки зрения экономической/социальной целесообразности (с приведением аргументов департамента экономики автономного округа) |
1,0 |
|
|
|
8. |
Наличие источников финансового обеспечения мероприятия |
1,0 |
|
|
|
9. |
Наличие софинансирования мероприятия за счет средств федерального бюджета |
0,5 |
|
|
|
10. |
Инвестиционный характер мероприятия |
1,0 |
|
|
|
11. |
Наличие инновационной составляющей в мероприятии |
0,5 |
|
|
|
от 0 до 30 баллов - низкая степень эффективности - отклонить;
от 31 до 55 баллов - степень эффективности ниже среднего -
отклонить;
от 56 до 65 баллов - средняя степень эффективности - отклонить;
от 66 до 85 баллов - степень эффективности выше среднего;
от 86 до 100 баллов - степень эффективности высокая.
Заключение:
Мероприятие имеет (высокую, выше среднего, среднюю, ниже среднего,
низкую) степень эффективности __________________________________________.
Мероприятие (принять, отклонить) __________________________________.
Директор департамента экономики
Ямало-Ненецкого автономного округа _____________________________
Приложение N 3
к графику
разработки прогноза
социально-экономического
развития Ямало-Ненецкого
автономного округа и проекта
окружного бюджета на
очередной финансовый
год и плановый период
Порядок
представления органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе сведений о планируемых к принятию в очередном финансовом году и плановом периоде расходных обязательствах муниципальных образований
1. В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации настоящий Порядок определяет процедуру представления органами местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе (далее - муниципальные образования) сведений о планируемых к принятию в очередном финансовом году и плановом периоде расходных обязательствах муниципальных образований (далее - планируемые к принятию обязательства муниципальных образований).
2. Сведения о планируемых к принятию обязательствах муниципальных образований включают в себя только изменение объема расходных обязательств в очередном финансовом году по сравнению с текущим финансовым годом в связи с:
- введением новой сети муниципальных учреждений в очередном финансовом году;
- введением новой сети муниципальных учреждений в текущем году (досчет до годовой потребности в очередном финансовом году);
- вступлением в силу федеральных законов, законов автономного округа, изменяющих перечень полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.
3. Сведения о планируемых к принятию расходных обязательствах муниципальных образований, согласованные с руководителем финансового органа муниципального образования, направляются органами местного самоуправления (структурными подразделениями местных администраций) в адрес соответствующего субъекта бюджетного планирования, к компетенции которого относится данное расходное обязательство, в сроки, установленные графиком, по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку с одновременным приложением подтверждающих документов и обоснований, связанных с принятием расходных обязательств муниципальными образованиями.
Органы местного самоуправления муниципальных районов обеспечивают представление сведений в разрезе поселений, входящих в состав территории соответствующего муниципального района.
4. Субъекты бюджетного планирования рассматривают представленные сведения о планируемых к принятию расходных обязательствах муниципальных образований и направляют за подписью руководителя в адрес соответствующего органа местного самоуправления муниципального образования в сроки, установленные графиком, перечень рекомендованных принимаемых расходных обязательств муниципального образования по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.
5. Органы местного самоуправления представляют субъектам бюджетного планирования на основании их запросов дополнительную информацию, связанную с принятием расходных обязательств муниципальными образованиями.
6. Органы местного самоуправления в соответствии с полученным перечнем рекомендаций составляют реестр принимаемых расходных обязательств муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период, который в соответствии с приказом департамента финансов автономного округа о представлении органами местного самоуправления в департамент финансов автономного округа сведений, необходимых для расчета межбюджетных трансфертов местным бюджетам из окружного бюджета и составления прогноза основных характеристик консолидированного бюджета автономного округа, направляется в департамент финансов автономного округа.
7. Субъекты бюджетного планирования подготавливают и в сроки, установленные графиком, направляют в адрес департамента финансов автономного округа сводный перечень рекомендованных принимаемых расходных обязательств в разрезе муниципальных образований (городские округа, муниципальные районы, городские поселения и сельские поселения) по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.
8. Департамент финансов автономного округа использует сведения по принимаемым расходным обязательствам, полученные от субъектов бюджетного планирования и муниципальных образований, в аналитических целях при формировании общего объема окружных (региональных) фондов финансовой поддержки муниципальных образований.
9. Департамент финансов автономного округа направляет для сведения в департамент внутренней политики автономного округа сводные перечни рекомендованных принимаемых расходных обязательств в разрезе муниципальных образований (городские округа, муниципальные районы, городские и сельские поселения), поступившие от субъектов бюджетного планирования, а также реестры принимаемых расходных обязательств муниципальных образований на очередной финансовый год и плановый период.
10. Субъекты бюджетного планирования информируют членов бюджетной комиссии о рекомендованных принимаемых расходных обязательствах муниципальных образований с обоснованием объема ассигнований на их исполнение.
Приложение N 1
к Порядку
представления органами
местного самоуправления в
Ямало-Ненецком автономном
округе сведений о планируемых
к принятию в очередном
финансовом году и плановом
периоде расходных обязательств
муниципальных образований
ФОРМА
представления сведений о планируемых к принятию расходных
обязательствах муниципальных образований в Ямало-Ненецком
автономном округе на очередной финансовый год и плановый
период в целях формирования общего объема окружных
(региональных) фондов финансовой поддержки муниципальных
образований в Ямало-Ненецком автономном округе
N |
Наименование полномочия согласно реестру расходных обязательств муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе |
Нормативный правовой акт (проект), устанавливающий расходное обязательство |
Раздел |
Подраздел |
Сумма (тыс. руб.) |
Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
ХХ |
|
|
|
|
|
|
|
ХХ |
ХХ |
|
|
|
|
|
|
ХХ |
ХХ |
ХХХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 2
к Порядку
представления органами
местного самоуправления в
Ямало-Ненецком автономном
округе сведений о планируемых
к принятию в очередном
финансовом году и плановом
периоде расходных обязательств
муниципальных образований
СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
рекомендованных принимаемых расходных обязательств
в разрезе муниципальных образований
__________________________________________________
(субъект бюджетного планирования)
Наименование полномочия согласно реестру расходных обязательств муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе |
Нормативный правовой акт (проект), устанавливающий расходное обязательство |
Раздел |
Подраздел |
Сумма (тыс. руб.) |
Примечание, наименование объекта |
Информация о введении новой сети |
|||||
источник финансового обеспечения строительства объекта |
планируемый месяц и год ввода в эксплуатацию |
мощность объекта (места, обучающиеся, вместимость/чел., койки и т.д.) |
штатная численность, относящаяся к объекту новой сети |
||||||||
показатель мощности |
единица измерения |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Всего |
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
________________ (наименование муниципального образования) |
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Раздел I. Введение новой сети муниципальных учреждений в очередном финансовом году. Введение новой сети муниципальных учреждений в текущем году (досчет до годовой потребности в очередном финансовом году) |
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел II. Вступление в силу федеральных законов, изменяющих перечень полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения |
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Руководитель (заместитель руководителя) ___________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.:______________________ "___" _____________ _____ г.
Приложение N 4
к графику
разработки прогноза
социально-экономического
развития Ямало-Ненецкого
автономного округа и проекта
окружного бюджета на
очередной финансовый
год и плановый период
СТРУКТУРА
имущества Ямало-Ненецкого автономного округа
N |
Показатель |
По состоянию на |
|||
31 декабря отчетного периода |
31 декабря текущего периода |
||||
всего |
в т.ч. недвижимое |
всего |
в т.ч. недвижимое |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Имущество Ямало-Ненецкого автономного округа - всего, в т.ч. |
|
|
|
|
|
1. |
Имущество, находящееся в оперативном управлении *(1) |
|
|
|
|
2. |
Имущество, находящееся в хозяйственном ведении *(2) |
|
|
|
|
3. |
Имущество казны, в т.ч. |
|
|
|
|
3.1. |
Сумма вкладов в уставные капиталы акционерных обществ |
|
х |
|
х |
3.2. |
В аренде *(3), в т.ч. |
|
|
|
|
3.2.1. |
У субъектов малого предпринимательства |
|
|
|
|
3.2.2. |
У организаций государственного сектора экономики Ямало-Ненецкого автономного округа |
|
|
|
|
3.3. |
В безвозмездном пользовании, в т.ч. |
|
|
|
|
3.3.1. |
У ГУП Ямало-Ненецкого автономного округа |
|
|
|
|
3.3.2. |
У ОАО с участием Ямало-Ненецкого автономного округа |
|
|
|
|
3.3.3. |
В иных коммерческих организациях |
|
|
|
|
3.3.4. |
У органов местного самоуправления |
|
|
|
|
3.3.5. |
У федеральных органов власти |
|
|
|
|
3.4. |
В залоге *(4) |
|
|
|
|
3.5. |
В доверительном управлении *(5) |
|
|
|
|
3.6. |
Неиспользуемое |
|
|
|
|
*(1) С указанием в отдельном приложении в разрезе предприятий.
*(2) С указанием в отдельном приложении в разрезе предприятий.
*(3) С указанием в отдельном приложении в разрезе арендаторов.
*(4) С указанием в отдельном приложении в разрезе залогодержателей.
*(5) С указанием в отдельном приложении в разрезе доверительных
управляющих.
Приложение N 5
к графику
разработки прогноза
социально-экономического
развития Ямало-Ненецкого
автономного округа и проекта
окружного бюджета на
очередной финансовый
год и плановый период
Предприятия
топливно-энергетического комплекса
Приложение N 6
к графику
разработки прогноза
социально-экономического
развития Ямало-Ненецкого
автономного округа и проекта
окружного бюджета на
очередной финансовый
год и плановый период
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
прогноза развития муниципального сектора экономики
муниципального образования
______________________________________
Показатель |
Единица измерения |
Год, предшествующий отчетному |
Отчетный год |
Текущий год |
Очередной год |
Плановый период |
|
первый год |
второй год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
I. Институциональная структура муниципальных образований | |||||||
1. Количество организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования, - всего |
единиц |
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Количество организаций муниципальной формы собственности - всего |
единиц |
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Социальной сферы |
единиц |
|
|
|
|
|
|
2. Количество муниципальных унитарных предприятий |
единиц |
|
|
|
|
|
|
3. Количество муниципальных автономных учреждений |
единиц |
|
|
|
|
|
|
4. Количество муниципальных бюджетных учреждений |
единиц |
|
|
|
|
|
|
5. Количество муниципальных казенных учреждений |
единиц |
|
|
|
|
|
|
II. Эффективность использования муниципальной собственности | |||||||
1. Доходы, полученные от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, - всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным образованиям |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных образований |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных образований |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
2. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов - всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
В том числе |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Доходы от продажи квартир |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
III. Производственная деятельность | |||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по организациям муниципальной формы собственности |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема |
% |
|
|
|
|
|
|
IV. Инвестиционная деятельность | |||||||
Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования в ценах соответствующего периода |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема |
% |
|
|
|
|
|
|
V. Потребительский рынок | |||||||
1. Оборот розничной торговли предприятий и организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема |
% |
|
|
|
|
|
|
1.1. Продовольственные товары |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
1.2. Непродовольственные товары |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
2. Объем платных услуг населению организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема |
% |
|
|
|
|
|
|
VI. Рынок труда | |||||||
1. Численность постоянного населения |
тыс. чел. |
|
|
|
|
|
|
2. Численность экономически активного населения |
тыс. чел. |
|
|
|
|
|
|
В том числе |
тыс. чел. |
|
|
|
|
|
|
Занятые |
тыс. чел. |
|
|
|
|
|
|
3. Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости |
тыс. чел. |
|
|
|
|
|
|
4. Среднегодовая численность занятых в организациях муниципальной формы собственности |
тыс. чел. |
|
|
|
|
|
|
5. Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей численности занятых по муниципальному образованию |
% |
|
|
|
|
|
|
6. Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления |
тыс. чел. |
|
|
|
|
|
|
VII. Жилищный фонд | |||||||
1. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования |
тыс. кв. м общей площади |
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
За счет средств местных бюджетов |
тыс. кв. м общей площади |
|
|
|
|
|
|
Индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и (или) с помощью кредитов |
тыс. кв. м общей площади |
|
|
|
|
|
|
2. Общая площадь муниципального жилищного фонда |
тыс. кв. м общей площади |
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Общая площадь ветхого аварийного жилищного фонда |
тыс. кв. м общей площади |
|
|
|
|
|
|
VIII. Финансовое состояние муниципальных унитарных предприятий муниципального образования | |||||||
1. Финансовый результат - всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Убыток |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
2. Чистая прибыль |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
3. Кредиторская задолженность на конец года |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
В том числе просроченная |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
4. Дебиторская задолженность на конец года |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
5. Государственная (окружная) поддержка - дотации, субвенции, прочие целевые средства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Приложение N 7
к графику
разработки прогноза
социально-экономического
развития Ямало-Ненецкого
автономного округа и проекта
окружного бюджета на
очередной финансовый
год и плановый период
Доходы,
подлежащие уплате в консолидированный бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
N |
Наименование налогов, сборов и платежей |
1 |
2 |
1. |
Налог на прибыль организаций |
2. |
Налог на доходы физических лиц |
3. |
Налог на имущество организаций |
4. |
Земельный налог по категориям земель |
5. |
Арендная плата за землю по категориям земель |
6. |
Транспортный налог |
7. |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
8. |
Регулярные платежи за пользование недрами |
9. |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых |
Приложение N 8
к графику
разработки прогноза
социально-экономического
развития Ямало-Ненецкого
автономного округа и проекта
окружного бюджета на
очередной финансовый
год и плановый период
Основные показатели,
необходимые для разработки проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Приложение N 9
к графику
разработки прогноза
социально-экономического
развития Ямало-Ненецкого
автономного округа и проекта
окружного бюджета на
очередной финансовый
год и плановый период
Субъекты
бюджетного планирования в Ямало-Ненецком автономном округе, представляющие показатели уточненного прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа по форме 2-П
N |
Наименование исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа |
1 |
2 |
1. |
Департамент занятости населения Ямало-Ненецкого автономного округа |
2. |
Департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа |
3. |
Департамент внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа |
4. |
Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа |
5. |
Департамент международных и внешнеэкономических связей Ямало-Ненецкого автономного округа |
6. |
Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа |
7. |
Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа |
8. |
Департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия Ямало-Ненецкого автономного округа |
9. |
Департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа |
10. |
Департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа |
11. |
Департамент социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа |
12. |
Департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа |
13. |
Департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа |
14. |
Департамент молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа |
15. |
Департамент информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа |
Приложение N 10
к графику
разработки прогноза
социально-экономического
развития Ямало-Ненецкого
автономного округа и проекта
окружного бюджета на
очередной финансовый
год и плановый период
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) МЕСТНОГО БЮДЖЕТА,
источники внутреннего финансирования
дефицита местного бюджета, объем муниципального долга
_____________________________________________________
(наименование муниципального образования)
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
|
N |
Наименование |
Отчетный год |
Текущий год (оценка) |
Очередной год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Дефицит (профицит) (-/+) |
|
|
|
|
|
2. |
Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета - всего, в том числе |
|
|
|
|
|
3. |
Муниципальные ценные бумаги: - размещение - погашение |
|
|
|
|
|
4. |
Кредиты коммерческих банков: - привлечение - погашение |
|
|
|
|
|
5. |
Бюджетные кредиты, полученные местным бюджетом: - привлечение - погашение |
|
|
|
|
|
6. |
В том числе бюджетные кредиты, полученные на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов: - привлечение - погашение |
|
|
|
|
|
7. |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
|
|
|
|
|
8. |
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов, в том числе |
|
|
|
|
|
9. |
Исполнение муниципальных гарантий (с правом регресса) |
|
|
|
|
|
10. |
Бюджетные кредиты, предоставленные юридическим лицам: - предоставление - возврат |
|
|
|
|
|
11. |
Бюджетные кредиты, предоставленные другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации: - предоставление - возврат |
|
|
|
|
|
12. |
Предельный объем муниципального долга, в том числе |
|
|
|
|
|
13. |
Муниципальные ценные бумаги |
|
|
|
|
|
14. |
Кредиты коммерческих банков |
|
|
|
|
|
15. |
Бюджетные кредиты, полученные местным бюджетом |
|
|
|
|
|
16. |
Муниципальные гарантии |
|
|
|
|
|
17. |
Верхний предел муниципального долга на 01 января года, следующего за отчетным годом, текущим годом, очередным годом и каждым годом планового периода, в том числе |
|
|
|
|
|
18. |
Муниципальные ценные бумаги |
|
|
|
|
|
19. |
Кредиты коммерческих банков |
|
|
|
|
|
20. |
Бюджетные кредиты, полученные местным бюджетом |
|
|
|
|
|
21. |
Муниципальные гарантии |
|
|
|
|
|
22. |
Справочно: исполнение муниципальных гарантий без права регресса |
|
|
|
|
|
Примечание.
Муниципальными районами сведения представляются в разрезе городских
и сельских поселений, а также в форме свода по консолидированному
бюджету муниципального района.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 3 июля 2015 г. N 587-П "Об утверждении Положения о разработке прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период"
Текст постановления опубликован на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) опубликование N 8900201507100009 от 10 июля 2015 г.; на Официальном Интернет-сайте исполнительных органов государственной власти ЯНАО (http://правительство.янао.рф) 8 июля 2015 г.; в газете "Красный Север" от 10 июля 2015 г., спецвыпуск N 49
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 июня 2016 г. N 591-П настоящее постановление признано утратившим силу
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 октября 2015 г. N 979-П