Ответственный исполнитель подпрограммы
|
Управление культуры Администрации города Ноябрьска
|
Соисполнители подпрограммы
|
МУ "Дирекция муниципального заказа"
|
Цель подпрограммы
|
Расширение многообразия культурной жизни, организация досуга жителей муниципального образования
|
Задачи подпрограммы
|
1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, в т.ч. традиционных художественных промыслов и ремесел; развитие кинообслуживания населения.
2. Разработка и реализация творческих проектов, направленных на расширение культурной жизни муниципального образования.
3. Модернизация материальной базы, технического и технологического оснащения учреждений клубного типа
|
Сроки реализации подпрограммы
|
2014 - 2016 гг.
|
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
|
1. Число клубных формирований (ед.).
2. Число посетителей киносеансов (тыс. чел.).
3. Число посетителей культурно-массовых мероприятий (тыс. чел.).
4. Число культурно-массовых мероприятий (ед.).
5. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
6. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа (%).
|
Основные направления реализации подпрограммы
|
1. Оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры клубного типа.
2. Расширение многообразия культурной жизни горожан посредством проведения городских массовых, информационно-просветительских мероприятий, народных гуляний, праздников, выставок, привлечения профессионального искусства, организация досуга населения.
3. Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений клубного типа
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы
|
Год реализации подпрограммы
|
Общий объем финансирования, тыс. рублей
|
Объем финансирования подпрограммы, утвержденный Городской Думой муниципального образования город Ноябрьск,
тыс. рублей
|
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета,
тыс. рублей
|
|
1 140 311,00,
в том числе по годам:
|
626 764,00,
в том числе по годам:
|
513 547,00
|
2014 год
|
246 215,00
|
246 215,00
|
0
|
средства местного бюджета
|
244 464,00
|
244 464,00
|
0
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
1 751,00
|
1 751,00
|
0
|
2015 год
|
495 569,00
|
186 436,00
|
309 133,00
|
средства местного бюджета
|
495 569,00
|
186 436,00
|
309 133,00
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
2016 год
|
398 527,00
|
194 113,00
|
204 414,00
|
средства местного бюджета
|
398 527,00
|
194 113,00
|
204 414,00
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
|
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит к 2016 году обеспечить достижение следующих показателей:
- число клубных формирований (ед.) - 116;
- число посетителей киносеансов (тыс. чел.) - 113;
- число посетителей культурно-массовых мероприятий (тыс. чел.) - 319;
- число культурно-массовых мероприятий (ед.) - 650;
- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (%) - 8;
- уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа (%) - 88,8
|