Ответственный исполнитель подпрограммы
|
Управление культуры Администрации города Ноябрьска
|
Соисполнители подпрограммы
|
МУ "Дирекция муниципального заказа"
|
Цель подпрограммы
|
Расширение многообразия культурной жизни, организация досуга жителей муниципального образования
|
Задачи подпрограммы
|
1. Сохранение и развитие традиционной народной художественной культуры; развитие кинообслуживания населения.
2. Разработка и реализация творческих проектов, направленных на расширение культурной жизни муниципального образования. 3. Модернизация материальной базы, технического и технологического оснащения учреждений клубного типа
|
Сроки реализации подпрограммы
|
2014 - 2017 гг.
|
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
|
1. Число участников культурно-досуговых формирований (чел.).
2. Число киносеансов (ед.).
3. Число культурно-массовых мероприятий (ед.).
4. Число посетителей культурно-массовых мероприятий (тыс. чел.).
5. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа (%)
|
Основные направления реализации подпрограммы
|
1. Оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры клубного типа.
2. Расширение многообразия культурной жизни горожан посредством проведения городских массовых, информационно-просветительских мероприятий, народных гуляний, праздников, выставок, привлечения профессионального искусства, организация досуга населения.
3. Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений клубного типа
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы
|
Год реализации подпрограммы
|
Общий объем финансирования, тыс. рублей
|
Объем финансирования подпрограммы, утвержденный Городской Думой муниципального
|
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета,
|
|
|
образования
город Ноябрьск,
тыс. рублей
|
тыс. рублей
|
|
1 770 997,00
тыс. рублей,
в том числе по годам:
|
761 030,00
тыс. рублей,
в том числе по годам:
|
1 009 967,00
тыс. рублей,
в том числе по годам
|
2014 год
|
314 795,00
|
314 795,00
|
0
|
средства местного бюджета
|
312 691,00
|
312 691,00
|
0
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
2 104,00
|
2 104,00
|
0
|
2015 год
|
698 041,00
|
223 279,00
|
474 762,00
|
средства местного бюджета
|
698 041,00
|
223 279,00
|
474 762,00
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
2016 год
|
391 512,00
|
222 956,00
|
168 556,00
|
средства местного бюджета
|
391 512,00
|
222 956,00
|
168 556,00
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
2017 год
|
366 649,00
|
0
|
366 649
|
средства местного бюджета
|
366 649,00
|
0
|
366 649
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
|
|
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
|
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит к 2017 году обеспечить достижение следующих показателей:
- число участников культурно-досуговых формирований (чел.) - 2159;
- число киносеансов (ед.) - 162;
- число культурно-массовых мероприятий (ед.) - 583;
- число посетителей культурно-массовых мероприятий (тыс. чел.) - 263,6;
- уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа (%) - 90,1
|