Паспорт Подпрограммы "Развитие народного творчества, профессионального искусства и культурно-досуговой деятельности. Расширение услуг кинопоказа" на 2014 - 2017 годы" муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска" на 2014 - 2017 годы"
Ответственный исполнитель подпрограммы
|
Управление культуры Администрации города Ноябрьска
|
Соисполнители подпрограммы
|
МУ "Дирекция муниципального заказа"
|
Цель подпрограммы
|
Расширение многообразия культурной жизни, организация досуга жителей муниципального образования
|
Задачи подпрограммы
|
1. Сохранение и развитие традиционной народной художественной культуры; развитие кинообслуживания населения.
2. Разработка и реализация творческих проектов, направленных на расширение культурной жизни муниципального образования.
3. Модернизация материальной базы, технического и технологического оснащения учреждений клубного типа
|
Сроки реализации подпрограммы
|
2014 - 2017 гг.
|
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
|
1. Число участников культурно-досуговых формирований (чел.).
2. Количество киносеансов (ед.).
3. Количество культурно-массовых мероприятий (ед.).
4. Число посетителей культурно-массовых мероприятий (тыс. чел.).
5. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа (%)
|
Основные направления реализации подпрограммы
|
1. Оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры клубного типа.
2. Расширение многообразия культурной жизни горожан посредством проведения городских массовых, информационно-просветительских мероприятий, народных гуляний, праздников, выставок, привлечения профессионального искусства, организация досуга населения.
3. Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений клубного типа
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы
|
Год реализации подпрограммы
|
Общий объем финансирования, тыс. рублей
|
Объем финансирования муниципальной программы, утвержденный решением Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, тыс. рублей
|
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. рублей
|
|
1 407 731,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
|
1 034 787,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
|
372 944,00 тыс. рублей, в том числе по годам
|
2014 год
|
313 815,00
|
313 815,00
|
0
|
средства местного бюджета
|
311 711,00
|
311 711,00
|
0
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
2 104,00
|
2 104,00
|
0
|
2015 год
|
266 476,00
|
266 476,00
|
0
|
средства местного бюджета
|
266 476,00
|
266 476,00
|
0
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
2016 год
|
468 179,00
|
226 941,00
|
241 256,00
|
средства местного бюджета
|
468 197,00
|
226 941,00
|
241 256,00
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
2017 год
|
359 243,00
|
227 555,00
|
131 688,00
|
средства местного бюджета
|
359 243,00
|
227 555,00
|
131 688,00
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
|
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит к 2017 году обеспечить достижение следующих показателей:
- число участников культурно-досуговых формирований (чел.) - 2159;
- число киносеансов (ед.) - 162;
- количество культурно-массовых мероприятий (ед.) - 568;
- число посетителей культурно-массовых мероприятий (тыс. чел.) - 264,6;
- уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа (%) - 90,1
|