Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 5
к Закону Тамбовской области "О внесении
изменений в Закон Тамбовской области
"Об областном бюджете на 2005 год"
Изменения в приложение 17
к Закону Тамбовской области "Об областном бюджете на 2005 год"
Расходы бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов функциональной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации на 2005 год
тыс. рублей
/---------------------------------------------------------------------------------------------\
| Наименование | Рз | ПР | ЦСт | ВР | Бюджет на 2005 |
| | | | | | год |
|---------------------------------------------+-----+-----+-----------+-----+-----------------|
|Всего расходов | | | | | 8 727 629,9 |
|Общегосударственные вопросы | 01 | | | | 277 851,4 |
|Функционирование законодательных | 01 | 03 | | | 27 927,6 |
|(представительных) органов государственной | | | | | |
|власти и местного самоуправления | | | | | |
|Руководство и управление в сфере | 01 | 03 | 001 00 00 | | 27 927,6 |
|установленных функций | | | | | |
| Центральный аппарат | 01 | 03 | 001 00 00 | 005 | 23 990,7 |
|Функционирование Правительства Российской | 01 | 04 | | | 98 422,6 |
|Федерации, высших органов исполнительной | | | | | |
|власти субъектов Российской Федерации, | | | | | |
|местных администраций | | | | | |
|Руководство и управление в сфере | 01 | 04 | 001 00 00 | | 98 422,6 |
|установленных функций | | | | | |
| Центральный аппарат | 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | 95 797,1 |
|Судебная система | 01 | 05 | | | 24 147,7 |
|Руководство и управление в сфере | 01 | 05 | 001 00 00 | | 22 797,7 |
|установленных функций | | | | | |
| Обеспечение деятельности аппаратов судов | 01 | 05 | 001 00 00 | 068 | 22 797,7 |
|Обеспечение деятельности финансовых, | 01 | 06 | | | 13 419,3 |
|налоговых и таможенных органов и органов | | | | | |
|надзора | | | | | |
|Руководство и управление в сфере | 01 | 06 | 001 00 00 | | 13 419,3 |
|установленных функций | | | | | |
| Центральный аппарат | 01 | 06 | 001 00 00 | 005 | 13 419,3 |
|Обеспечение проведения выборов и | 01 | 07 | | | 21 416,5 |
|референдумов | | | | | |
|Руководство и управление в сфере | 01 | 07 | 001 00 00 | | 4 575,2 |
|установленных функций | | | | | |
| Центральный аппарат | 01 | 07 | 001 00 00 | 005 | 3 915,4 |
|Резервные фонды | 01 | 13 | | | 9 670,0 |
|Резервные фонды | 01 | 13 | 070 00 00 | | 9 670,0 |
| Резервные фонды органов исполнительной | 01 | 13 | 070 00 00 | 183 | 9 670,0 |
|власти субъектов Российской Федерации | | | | | |
|Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | | | 54 095,6 |
|Руководство и управление в сфере | 01 | 15 | 001 00 00 | | 15 900,6 |
|установленных функций | | | | | |
| Центральный аппарат | 01 | 15 | 001 00 00 | 005 | 15 900,6 |
|Реализация государственных функций, | 01 | 15 | 092 00 00 | | 18 380,6 |
|связанных с общегосударственным управлением | | | | | |
| Субсидии | 01 | 15 | 092 00 00 | 197 | 1 732,0 |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 01 | 15 | 092 00 00 | 327 | 9 207,5 |
|учреждений | | | | | |
| Расходы, связанные с выполнением других | 01 | 15 | 092 00 00 | 903 | 6 738,7 |
|обязательств администрации области | | | | | |
| Дополнительные расходы на повышение | 01 | 15 | 092 00 00 | 905 | 110 751,1 |
|заработной платы работникам бюджетной сферы | | | | | |
|области | | | | | |
| Субвенция на реализацию социального заказа | 01 | 15 | 092 00 00 | 928 | 98,4 |
|области по защите прав вкладчиков и | | | | | |
|акционеров | | | | | |
| Ежегодные перечисления Тамбовскому | 01 | 15 | 092 00 00 | 949 | 197,6 |
|региональному общественно-государственному | | | | | |
|фонду по защите прав вкладчиков и акционеров | | | | | |
| Компенсационные выплаты акционерам ОАО "ИФ | 01 | 15 | 092 00 00 | 950 | 70,1 |
|"Алгоритм" | | | | | |
|Учреждения по обеспечению хозяйственного | 01 | 15 | 093 00 00 | | 10 071,4 |
|обслуживания | | | | | |
| Автобаза администрации области | 01 | 15 | 093 00 00 | 939 | 10 071,4 |
|Непрограммные инвестиции в основные фонды | 01 | 15 | 102 00 00 | | 6 943,0 |
| Строительство объектов общегражданского | 01 | 15 | 102 00 00 | 214 | 5 943,0 |
|назначения | | | | | |
|Подпрограмма "Архивы Тамбовской области" | 01 | 15 | 522 16 01 | | 300,6 |
| Центральный аппарат | 01 | 15 | 522 16 01 | 005 | 150,0 |
|Национальная безопасность и | 03 | | | | 629 489,8 |
|правоохранительная деятельность | | | | | |
|Органы внутренних дел | 03 | 02 | | | 503 714,2 |
|Реализация государственных функций, | 03 | 02 | 247 00 00 | | 503 714,2 |
|связанных с обеспечением национальной | | | | | |
|безопасности и правоохранительной | | | | | |
|деятельности | | | | | |
| Обеспечение функционирования органов в | 03 | 02 | 247 00 00 | 253 | 468 714,2 |
|сфере национальной безопасности и | | | | | |
|правоохранительной деятельности | | | | | |
|Другие вопросы в области национальной | 03 | 13 | | | 18 795,7 |
|безопасности и правоохранительной | | | | | |
|деятельности | | | | | |
|Руководство и управление в сфере | 03 | 13 | 001 00 00 | | 7 595,7 |
|установленных функций | | | | | |
| Центральный аппарат | 03 | 13 | 001 00 00 | 005 | 7 595,7 |
|Национальная экономика | 04 | | | | 1 079 663,8 |
|Топливо и энергетика | 04 | 02 | | | 5 419,5 |
|Руководство и управление в сфере | 04 | 02 | 001 00 00 | | 5 419,5 |
|установленных функций | | | | | |
| Центральный аппарат | 04 | 02 | 001 00 00 | 005 | 5 419,5 |
|Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | | | 327 480,4 |
|Руководство и управление в сфере | 04 | 05 | 001 00 00 | | 27 525,9 |
|установленных функций | | | | | |
| Центральный аппарат | 04 | 05 | 001 00 00 | 005 | 27 525,9 |
|Сельскохозяйственное производство | 04 | 05 | 260 00 00 | | 171 275,3 |
| Компенсация части затрат на приобретение | 04 | 05 | 260 00 00 | 333 | 22 404,2 |
|средств химизации | | | | | |
| Животноводство | 04 | 05 | 260 00 00 | 335 | 5 868,0 |
| Элитное семеноводство | 04 | 05 | 260 00 00 | 336 | 4 245,6 |
| Закладка и уход за многолетними | 04 | 05 | 260 00 00 | 339 | 7 745,1 |
|насаждениями | | | | | |
|в том числе: на обслуживание выданных | | | | | 910,0 |
|гарантий Тамбовскому отделению N 8594 | | | | | |
|Сберегательного банка России | | | | | |
| Субсидирование процентных ставок по | 04 | 05 | 260 00 00 | 340 | 54 511,7 |
|привлеченным кредитам в российских кредитных | | | | | |
|организациях | | | | | |
| Мероприятия в области сельскохозяйственного | 04 | 05 | 260 00 00 | 342 | 16 163,5 |
|производства | | | | | |
|в том числе: на обслуживание выданных | | | | | 10 630,0 |
|гарантий Тамбовскому отделению N 8594 | | | | | |
|Сберегательного банка России | | | | | |
| Возмещение (субсидирование) процентных | 04 | 05 | 260 00 00 | 935 | 58 537,2 |
|ставок по кредитам, полученным в российских | | | | | |
|кредитных организациях | | | | | |
|в том числе: на обслуживание выданных | | | | | 58 537,2 |
|гарантий Тамбовскому отделению N 8594 | | | | | |
|Сберегательного банка России | | | | | |
|Программа восстановления и развития | 04 | 05 | 522 07 00 | | 11 850,0 |
|семеноводства в хозяйствах Тамбовской | | | | | |
|области на 2004-2006 годы | | | | | |
| Элитное семеноводство | 04 | 05 | 522 07 00 | 336 | 11 850,0 |
|Программа повышения плодородия почв | 04 | 05 | 522 08 00 | | 9 830,0 |
|Тамбовской области на 2004-2005 годы | | | | | |
| Элитное семеноводство | 04 | 05 | 522 08 00 | 336 | 0,0 |
|в том числе: на обслуживание выданных | | | | | 0,0 |
|гарантий Тамбовскому отделению N 8594 | | | | | |
|Сберегательного банка России | | | | | |
| Мероприятия в области сельскохозяйственного | 04 | 05 | 522 08 00 | 342 | 9 830,0 |
|производства | | | | | |
|в том числе: на обслуживание выданных | | | | | 8 830,0 |
|гарантий Тамбовскому отделению N 8594 | | | | | |
|Сберегательного банка России | | | | | |
|Лесное хозяйство | 04 | 07 | | | 5 000,0 |
|Охрана, восстановление и использование лесов | 04 | 07 | 290 00 00 | | 600,0 |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 04 | 07 | 290 00 00 | 327 | 600,0 |
|учреждений | | | | | |
|Подпрограмма "Леса" | 04 | 07 | 522 29 02 | | 4 400,0 |
| Лесоохранные и лесовосстановительные | 04 | 07 | 522 29 02 | 353 | 4 400,0 |
|мероприятия | | | | | |
|Транспорт | 04 | 08 | | | 617 607,8 |
|Учреждения по обеспечению хозяйственного | 04 | 08 | 093 00 00 | | 19 709,5 |
|обслуживания | | | | | |
| Отдельные мероприятия в области дорожного | 04 | 08 | 093 00 00 | 365 | 16 709,5 |
|хозяйства | | | | | |
|Воздушный транспорт | 04 | 08 | 300 00 00 | | 5 636,0 |
| Отдельные мероприятия в области воздушного | 04 | 08 | 300 00 00 | 361 | 0,0 |
|транспорта | | | | | |
| Финансирование расходов, осуществляемое за | 04 | 08 | 300 00 00 | 900 | 5 636,0 |
|счет средств, поступающих от сдачи в аренду | | | | | |
|имущества, закрепленного за государственными | | | | | |
|организациями | | | | | |
|Дорожное хозяйство | 04 | 08 | 315 00 00 | | 518 502,0 |
| Отдельные мероприятия в области дорожного | 04 | 08 | 315 00 00 | 365 | 518 502,0 |
|хозяйства | | | | | |
|Связь и информатика | 04 | 09 | | | 11 500,0 |
|Областная целевая программа "Развитие | 04 | 09 | 522 32 00 | | 11 500,0 |
|информационных и коммуникационных технологий | | | | | |
|Тамбовской области на 2003-2005 годы" | | | | | |
| Отдельные мероприятия в сфере связи и | 04 | 09 | 522 32 00 | 382 | 11 500,0 |
|информатики | | | | | |
|Другие вопросы в области национальной | 04 | 11 | | | 105 156,1 |
|экономики | | | | | |
|Руководство и управление в сфере | 04 | 11 | 001 00 00 | | 22 482,2 |
|установленных функций | | | | | |
| Центральный аппарат | 04 | 11 | 001 00 00 | 005 | 22 482,2 |
|Непрограммные инвестиции в основные фонды | 04 | 11 | 102 00 00 | | 5 170,0 |
| Строительство объектов общегражданского | 04 | 11 | 102 00 00 | 214 | 5 170,0 |
|назначения | | | | | |
|Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | | | | 197 332,6 |
|Другие вопросы в области жилищно- | 05 | 04 | | | 197 332,6 |
|коммунального хозяйства | | | | | |
|Непрограммные инвестиции в основные фонды | 05 | 04 | 102 00 00 | | 159 917,0 |
| Строительство объектов общегражданского | 05 | 04 | 102 00 00 | 214 | 144 917,0 |
|назначения | | | | | |
|Образование | 07 | | | | 658 048,3 |
|Общее образование | 07 | 02 | | | 194 904,7 |
|Школы-интернаты | 07 | 02 | 422 00 00 | | 106 650,4 |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 07 | 02 | 422 00 00 | 327 | 103 183,6 |
|учреждений | | | | | |
|Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 423 00 00 | | 14 438,3 |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 13 888,3 |
|учреждений | | | | | |
|Детские дома | 07 | 02 | 424 00 00 | | 73 816,0 |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 07 | 02 | 424 00 00 | 327 | 29 653,0 |
|учреждений | | | | | |
| Содержание подведомственных структур, | 07 | 02 | 424 00 00 | 917 | 43 724,5 |
|переданных в областную собственность | | | | | |
|Начальное профессиональное образование | 07 | 03 | | | 192 678,6 |
|Профессионально-технические училища | 07 | 03 | 425 00 00 | | 192 678,6 |
| Финансирование расходов, осуществляемое за | 07 | 03 | 425 00 00 | 900 | 1 491,0 |
|счет средств, поступающих от сдачи в аренду | | | | | |
|имущества, закрепленного за государственными | | | | | |
|организациями | | | | | |
|Среднее профессиональное образование | 07 | 04 | | | 76 941,3 |
|Средние специальные учебные заведения | 07 | 04 | 427 00 00 | | 76 941,3 |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 07 | 04 | 427 00 00 | 327 | 42 115,8 |
|учреждений | | | | | |
| Содержание подведомственных структур, | 07 | 04 | 427 00 00 | 917 | 21 211,5 |
|переданных в областную собственность | | | | | |
|Переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | | | 19 364,4 |
|Институты повышения квалификации | 07 | 05 | 428 00 00 | | 18 701,4 |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 07 | 05 | 428 00 00 | 327 | 13 300,6 |
|учреждений | | | | | |
|Учебные заведения и курсы по переподготовке | 07 | 05 | 429 00 00 | | 560,4 |
|кадров | | | | | |
| Переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 429 00 00 | 450 | 560,4 |
|кадров | | | | | |
|Мероприятия в области образования | 07 | 05 | 436 00 00 | | 102,6 |
| Переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 436 00 00 | 450 | 102,6 |
|кадров | | | | | |
|Высшее профессиональное образование | 07 | 06 | | | 25 960,1 |
|Высшие учебные заведения | 07 | 06 | 430 00 00 | | 25 960,1 |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 07 | 06 | 430 00 00 | 327 | 25 060,1 |
|учреждений | | | | | |
|Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | | | 145 496,5 |
|Руководство и управление в сфере | 07 | 09 | 001 00 00 | | 8 212,6 |
|установленных функций | | | | | |
| Центральный аппарат | 07 | 09 | 001 00 00 | 005 | 8 212,6 |
|Учреждения, обеспечивающие предоставление | 07 | 09 | 435 00 00 | | 19 377,8 |
|услуг в сфере образования | | | | | |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 07 | 09 | 435 00 00 | 327 | 18 967,8 |
|учреждений | | | | | |
| Финансирование расходов, осуществляемое за | 07 | 09 | 435 00 00 | 902 | 410,0 |
|счет средств, поступающих от | | | | | |
|предпринимательской и иной приносящей доход | | | | | |
|деятельности | | | | | |
|Мероприятия в области образования | 07 | 09 | 436 00 00 | | 1 033,4 |
| Государственная поддержка в сфере | 07 | 09 | 436 00 00 | 285 | 1 033,4 |
|образования | | | | | |
|Учебно-методические кабинеты, | 07 | 09 | 452 00 00 | | 7 503,6 |
|централизованные бухгалтерии, группы | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебные | | | | | |
|фильмотеки, межшкольные учебно- | | | | | |
|производственные комбинаты, логопедические | | | | | |
|пункты | | | | | |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | 6 843,6 |
|учреждений | | | | | |
|Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и | 07 | 09 | 522 25 04 | | 352,3 |
|правонарушений несовершеннолетних" | | | | | |
| Государственная поддержка в сфере | 07 | 09 | 522 25 04 | 285 | 352,3 |
|образования | | | | | |
|Подпрограмма "Организация отдыха, | 07 | 09 | 522 25 05 | | 634,1 |
|оздоровления и занятости детей и подростков" | | | | | |
| Государственная поддержка в сфере | 07 | 09 | 522 25 05 | 285 | 634,1 |
|образования | | | | | |
|Подпрограмма "Безопасность образовательных | 07 | 09 | 522 30 03 | | 46 370,0 |
|учреждений" | | | | | |
| Строительство объектов для нужд отрасли | 07 | 09 | 522 30 03 | 213 | 41 200,0 |
|Подпрограмма "Модернизация непрерывного | 07 | 09 | 522 30 07 | | 1 817,0 |
|педагогического образования" | | | | | |
| Государственная поддержка в сфере | 07 | 09 | 522 30 07 | 285 | 1 817,0 |
|образования | | | | | |
|Подпрограмма "Социальная защита работников | 07 | 09 | 522 30 09 | | 420,0 |
|образования" | | | | | |
| Государственная поддержка в сфере | 07 | 09 | 522 30 09 | 285 | 420,0 |
|образования | | | | | |
|Подпрограмма "Социальная защита детей, | 07 | 09 | 522 30 10 | | 215,9 |
|требующих особой заботы" | | | | | |
| Государственная поддержка в сфере | 07 | 09 | 522 30 10 | 285 | 215,9 |
|образования | | | | | |
|Подпрограмма "Содействие инновационному | 07 | 09 | 522 30 12 | | 4 183,0 |
|развитию системы образования на селе на 2005-| | | | | |
|2008 годы" | | | | | |
| Государственная поддержка в сфере | 07 | 09 | 522 30 12 | 285 | 4 183,0 |
|образования | | | | | |
|Культура, кинематография и средства массовой | 08 | | | | 238 758,3 |
|информации | | | | | |
|Культура | 08 | 01 | | | 98 310,0 |
|Дворцы и дома культуры, другие учреждения | 08 | 01 | 440 00 00 | | 3 613,3 |
|культуры и средств массовой информации | | | | | |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 2 761,7 |
|учреждений | | | | | |
|Музеи и постоянные выставки | 08 | 01 | 441 00 00 | | 15 318,6 |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 08 | 01 | 441 00 00 | 327 | 14 757,7 |
|учреждений | | | | | |
|Библиотеки | 08 | 01 | 442 00 00 | | 15 014,3 |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 08 | 01 | 442 00 00 | 327 | 14 399,1 |
|учреждений | | | | | |
|Театры, цирки, концертные и другие | 08 | 01 | 443 00 00 | | 55 487,1 |
|организации исполнительских искусств | | | | | |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 08 | 01 | 443 00 00 | 327 | 39 438,9 |
|учреждений | | | | | |
| Финансирование расходов, осуществляемое за | 08 | 01 | 443 00 00 | 900 | 150,0 |
|счет средств, поступающих от сдачи в аренду | | | | | |
|имущества, закрепленного за государственными | | | | | |
|организациями | | | | | |
| Финансирование расходов, осуществляемое за | 08 | 01 | 443 00 00 | 902 | 15 898,2 |
|счет средств, поступающих от | | | | | |
|предпринимательской и иной приносящей доход | | | | | |
|деятельности | | | | | |
|Учебно-методические кабинеты, | 08 | 01 | 452 00 00 | | 2 876,7 |
|централизованные бухгалтерии, группы | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебные | | | | | |
|фильмотеки, межшкольные учебно- | | | | | |
|производственные комбинаты, логопедические | | | | | |
|пункты | | | | | |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 08 | 01 | 452 00 00 | 327 | 2 876,7 |
|учреждений | | | | | |
|Кинематография | 08 | 02 | | | 1 405,2 |
|Мероприятия в сфере культуры, кинематографии | 08 | 02 | 450 00 00 | | 1 405,2 |
|и средств массовой информации | | | | | |
| Государственная поддержка в сфере культуры, | 08 | 02 | 450 00 00 | 453 | 1 367,7 |
|кинематографии и средств массовой информации | | | | | |
|Телевидение и радиовещание | 08 | 03 | | | 21 743,6 |
|Телерадиокомпании | 08 | 03 | 453 00 00 | | 21 743,6 |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 08 | 03 | 453 00 00 | 327 | 19 943,6 |
|учреждений | | | | | |
|Периодическая печать и издательства | 08 | 04 | | | 59 481,5 |
|Периодические издания, учрежденные органами | 08 | 04 | 457 00 00 | | 59 481,5 |
|законодательной и исполнительной власти | | | | | |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 08 | 04 | 457 00 00 | 327 | 24 777,2 |
|учреждений | | | | | |
|Другие вопросы в области культуры, | 08 | 06 | | | 57 818,0 |
|кинематографии и средств массовой информации | | | | | |
|Руководство и управление в сфере | 08 | 06 | 001 00 00 | | 8 603,0 |
|установленных функций | | | | | |
| Центральный аппарат | 08 | 06 | 001 00 00 | 005 | 8 603,0 |
|Подпрограмма "Развитие культуры и сохранение | 08 | 06 | 522 16 02 | | 46 550,0 |
|культурного наследия области" | | | | | |
| Строительство объектов для нужд отрасли | 08 | 06 | 522 16 02 | 213 | 43 000,0 |
|Здравоохранение и спорт | 09 | | | | 1 268 973,1 |
|Здравоохранение | 09 | 01 | | | 1 085 308,6 |
|Учреждения, обеспечивающие предоставление | 09 | 01 | 469 00 00 | | 34 350,0 |
|услуг в сфере здравоохранения | | | | | |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 09 | 01 | 469 00 00 | 327 | 32 303,2 |
|учреждений | | | | | |
|Больницы, клиники, госпитали, медико- | 09 | 01 | 470 00 00 | | 355 950,4 |
|санитарные части | | | | | |
| Резервный фонд Президента Российской | 09 | 01 | 470 00 00 | 181 | 4 000,0 |
|Федерации | | | | | |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 09 | 01 | 470 00 00 | 327 | 314 735,4 |
|учреждений | | | | | |
|Поликлиники, амбулатории, диагностические | 09 | 01 | 471 00 00 | | 21 634,5 |
|центры | | | | | |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 09 | 01 | 471 00 00 | 327 | 5 634,5 |
|учреждений | | | | | |
|Станции переливания крови | 09 | 01 | 472 00 00 | | 19 762,8 |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 09 | 01 | 472 00 00 | 327 | 18 559,7 |
|учреждений | | | | | |
|Санатории для больных туберкулезом | 09 | 01 | 473 00 00 | | 7 834,9 |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 09 | 01 | 473 00 00 | 327 | 7 807,9 |
|учреждений | | | | | |
|Санатории для детей и подростков | 09 | 01 | 474 00 00 | | 12 318,8 |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 09 | 01 | 474 00 00 | 327 | 10 746,5 |
|учреждений | | | | | |
|Дома ребенка | 09 | 01 | 486 00 00 | | 17 178,4 |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 09 | 01 | 486 00 00 | 327 | 17 178,4 |
|учреждений | | | | | |
|Спорт и физическая культура | 09 | 02 | | | 18 934,5 |
|Центры спортивной подготовки (сборные | 09 | 02 | 482 00 00 | | 7 303,3 |
|команды) | | | | | |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 09 | 02 | 482 00 00 | 327 | 7 303,3 |
|учреждений | | | | | |
| Спортивные команды | 09 | 02 | 482 00 00 | 454 | 0,0 |
|Физкультурно-оздоровительная работа и | 09 | 02 | 512 00 00 | | 11 531,2 |
|спортивные мероприятия | | | | | |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 09 | 02 | 512 00 00 | 327 | 7 010,6 |
|учреждений | | | | | |
|Другие вопросы в области здравоохранения и | 09 | 04 | | | 164 730,0 |
|спорта | | | | | |
|Руководство и управление в сфере | 09 | 04 | 001 00 00 | | 7 230,0 |
|установленных функций | | | | | |
| Центральный аппарат | 09 | 04 | 001 00 00 | 005 | 7 230,0 |
|Непрограммные инвестиции в основные фонды | 09 | 04 | 102 00 00 | | 142 500,0 |
| Строительство объектов общегражданского | 09 | 04 | 102 00 00 | 214 | 142 500,0 |
|назначения | | | | | |
|Социальная политика | 10 | | | | 761 949,0 |
|Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | | | 248 526,1 |
|Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | 10 | 02 | 501 00 00 | | 114 186,0 |
| Обеспечение деятельности подведомственных | | | | | | 10
|учреждений | | | | | |
|Финансирование расходов, осуществляемое за | 10 | 02 | 501 00 00 | 902 | 4 403,7 |
|счет средств, поступающих от | | | | | |
|предпринимательской и иной приносящей доход | | | | | |
|деятельности | | | | | |
|Учреждения социального обслуживания | 10 | 02 | 506 00 00 | | 122 387,1 |
|населения | | | | | |
| Резервный фонд Президента Российской | 10 | 02 | 506 00 00 | 181 | 2 000,0 |
|Федерации | | | | | |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 10 | 02 | 506 00 00 | 327 | 27 686,9 |
|учреждений | | | | | |
| Финансирование расходов, осуществляемое за | 10 | 02 | 506 00 00 | 902 | 4 659,5 |
|счет средств, поступающих от | | | | | |
|предпринимательской и иной приносящей доход | | | | | |
|деятельности | | | | | |
| Содержание подведомственных структур, | 10 | 02 | 506 00 00 | 917 | 85 288,7 |
|переданных в областную собственность | | | | | |
|Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | | | 463 089,3 |
|Меры социальной поддержки граждан | 10 | 03 | 505 00 00 | | 458 089,3 |
| Субсидии на предоставление мер социальной | 10 | 03 | 505 00 00 | 477 | 3 289,2 |
|поддержки реабилитированных лиц и лиц, | | | | | |
|признанных пострадавшими от политических | | | | | |
|репрессий | | | | | |
| Расходы на обеспечение равной доступности | 10 | 03 | 505 00 00 | 946 | 3 969,2 |
|транспортных услуг отдельным категориям | | | | | |
|граждан | | | | | |
|Реализация государственных функций в | 10 | 03 | 514 00 00 | | 5 000,0 |
|области социальной политики | | | | | |
| Расходы на оказание социальной помощи | 10 | 03 | 514 00 00 | 483 | 5 000,0 |
|Другие вопросы в области социальной | 10 | 06 | | | 50 333,6 |
|политики | | | | | |
|Руководство и управление в сфере | 10 | 06 | 001 00 00 | | 18 915,1 |
|установленных функций | | | | | |
| Центральный аппарат | 10 | 06 | 001 00 00 | 005 | 18 915,1 |
|Непрограммные инвестиции в основные фонды | 10 | 06 | 102 00 00 | | 8 500,0 |
| Строительство объектов общегражданского | 10 | 06 | 102 00 00 | 214 | 8 500,0 |
|назначения | | | | | |
|Реализация государственных функций в | 10 | 06 | 514 00 00 | | 119,5 |
|области социальной политики | | | | | |
| Расходы на квотирование рабочих мест для | 10 | 06 | 514 00 00 | 909 | 119,5 |
|детей-сирот и инвалидов | | | | | |
|Межбюджетные трансферты | 11 | | | | 3 494 222,6 |
|Финансовая помощь бюджетам других уровней | 11 | 01 | | | 2 893 571,8 |
|Дотации и субвенции | 11 | 01 | 517 00 00 | | 2 413 022,8 |
| Дотации бюджетам на поддержку мер по | 11 | 01 | 517 00 00 | 505 | 165 852,4 |
|обеспечению сбалансированности бюджетов | | | | | |
| Содержание подведомственных структур, | 11 | 01 | 517 00 00 | 917 | 134 640,8 |
|переданных в областную собственность | | | | | |
| Субвенции муниципальным образованиям на | 11 | 01 | 517 00 00 | 923 | 281 305,4 |
|возмещение расходов бюджетов по | | | | | |
|предоставлению гражданам субсидий на оплату | | | | | |
|жилья и коммунальных услуг | | | | | |
| Субвенции на осуществление мер социальной | 11 | 01 | 517 00 00 | 933 | 372 722,2 |
|поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | | | | | |
|в том числе: на погашение кредиторской | | | | | 3 893,0 |
|задолженности ОАО "ЦентрТелеком" | | | | | |
| Субвенции бюджетам муниципальных | 11 | 01 | 517 00 00 | 948 | 45 180,4 |
|образований на обеспечение равной | | | | | |
|доступности транспортных услуг отдельных | | | | | |
|категорий граждан | | | | | |
| Субвенция г.Тамбову на строительство, | 11 | 01 | 517 00 00 | 951 | 35 000,0 |
|реконструкцию и капитальный ремонт дорог | | | | | |
| Субвенция г.Тамбову на оплату | 11 | 01 | 517 00 00 | 953 | 2 407,0 |
|исполнительных листов о взыскании средств | | | | | |
|по выплате педагогическим работникам | | | | | |
|образовательных учреждений ежемесячной | | | | | |
|денежной компенсации на приобретение | | | | | |
|книгоиздательской продукции | | | | | |
|Иные безвозмездные и безвозвратные | 11 | 01 | 520 00 00 | | 1 580,0 |
|перечисления | | | | | |
| Расходы на реализацию мероприятий в сфере | 11 | 01 | 520 00 00 | 931 | 700,0 |
|культуры, посвященных 60-летию Победы в ВОВ | | | | | |
|Подпрограмма "Содействие инновационному | 11 | 01 | 522 30 12 | | 2 817,0 |
|развитию системы образования на селе на | | | | | |
|2005-2008 годы" | | | | | |
| Субвенции муниципальным образованиям на | 11 | 01 | 522 30 12 | 952 | 2 817,0 |
|реализацию подпрограммы "Содействие | | | | | |
|инновационному развитию системы образования | | | | | |
|на селе на 2005-2008 годы" | | | | | |
|Фонды компенсаций | 11 | 02 | | | 354 950,8 |
|Фонд компенсаций | 11 | 02 | 519 00 00 | | 354 950,8 |
| Субвенции муниципальным образованиям на | 11 | 02 | 519 00 00 | 915 | 2 914,0 |
|финансирование Федерального закона "О | | | | | |
|погребении и похоронном деле" | | | | | |
|Фонд регионального развития | 11 | 03 | | | 245 700,0 |
|Федеральная целевая программа "Социальное | 11 | 03 | 100 11 00 | | 121 000,0 |
|развитие села до 2010 года" | | | | | |
| Строительство объектов для нужд отрасли | 11 | 03 | 100 11 00 | 213 | 121 000,0 |
\---------------------------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.