Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Законом Тамбовской области от 20 июля 2005 г. N 336-З в настоящее приложение внесены изменения
Приложение 17
к Закону
Тамбовской области
"Об областном бюджете на 2005 год"
Расходы бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации на 2005 год
28 января, 22 февраля, 27 апреля, 28 июня, 20 июля 2005 г.
тыс. рублей
/---------------------------------------------------------------------------------------------\
| Наименование | Рз | ПР | ЦСт | ВР | Бюджет на 2005 |
| | | | | | год |
|---------------------------------------------+-----+-----+-----------+-----+-----------------|
| Всего расходов | | | | | 9 154 613,0 |
| | | | | | |
| Общегосударственные вопросы | 01 | | | | 444 566,9 |
| Функционирование высшего должностного лица | 01 | 02 | | | 528,1 |
| субъекта Российской Федерации и органа | | | | | |
| местного самоуправления | | | | | |
| Руководство и управление в сфере | 01 | 02 | 001 00 00 | | 528,1 |
| установленных функций | | | | | |
| Президент республики и глава администрации | 01 | 02 | 001 00 00 | 009 | 528,1 |
| субъекта Российской Федерации | | | | | |
| Функционирование законодательных | 01 | 03 | | | 27 927,6 |
| (представительных) органов государственной | | | | | |
| власти и местного самоуправления | | | | | |
| Руководство и управление в сфере | 01 | 03 | 001 00 00 | | 27 927,6 |
| установленных функций | | | | | |
| Центральный аппарат | 01 | 03 | 001 00 00 | 005 | 23 990,7 |
| Глава законодательной (представительной) | 01 | 03 | 001 00 00 | 024 | 528,1 |
| власти субъекта Российской Федерации | | | | | |
| Члены законодательной (представительной) | 01 | 03 | 001 00 00 | 025 | 3 408,8 |
| власти субъекта Российской Федерации | | | | | |
| Функционирование Правительства Российской | 01 | 04 | | | 100 783,4 |
| Федерации, высших органов исполнительной | | | | | |
| власти субъектов Российской Федерации, | | | | | |
| местных администраций | | | | | |
| Руководство и управление в сфере | 01 | 04 | 001 00 00 | | 100 783,4 |
| установленных функций | | | | | |
| Центральный аппарат | 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | 98 157,9 |
| Глава исполнительной власти субъекта | 01 | 04 | 001 00 00 | 041 | 2 625,5 |
| Российской Федерации и его заместители | | | | | |
| Судебная система | 01 | 05 | | | 24 147,7 |
| Руководство и управление в сфере | 01 | 05 | 001 00 00 | | 22 797,7 |
| установленных функций | | | | | |
| Центральный аппарат | 01 | 05 | 001 00 00 | 005 | 1 404,0 |
| Обеспечение деятельности аппаратов судов | 01 | 05 | 001 00 00 | 068 | 21 393,7 |
| Региональные целевые программы | 01 | 05 | 522 00 00 | | 1 350,0 |
| Областная целевая программа "Развитие | 01 | 05 | 522 02 00 | | 1 350,0 |
| института мировых судей в Тамбовской области| | | | | |
| на 2003 - 2006 годы" | | | | | |
| Обеспечение деятельности аппаратов судов | 01 | 05 | 522 02 00 | 068 | 1 350,0 |
| Обеспечение деятельности финансовых, | 01 | 06 | | | 13 419,3 |
| налоговых и таможенных органов и органов | | | | | |
| надзора | | | | | |
| Руководство и управление в сфере | 01 | 06 | 001 00 00 | | 13 419,3 |
| установленных функций | | | | | |
| Центральный аппарат | 01 | 06 | 001 00 00 | 005 | 13 419,3 |
| Обеспечение проведения выборов и | 01 | 07 | | | 21 416,5 |
| референдумов | | | | | |
| Руководство и управление в сфере | 01 | 07 | 001 00 00 | | 4 575,2 |
| установленных функций | | | | | |
| Центральный аппарат | 01 | 07 | 001 00 00 | 005 | 3 915,4 |
| Члены избирательной комиссии субъектов | 01 | 07 | 001 00 00 | 091 | 659,8 |
| Российской Федерации | | | | | |
| Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 020 00 00 | | 16 841,3 |
| Проведение выборов в законодательные | 01 | 07 | 020 00 00 | 095 | 16 841,3 |
| (представительные) органы власти субъектов | | | | | |
| Российской Федерации | | | | | |
| Обслуживание государственного и | 01 | 12 | | | 28 224,0 |
| муниципального долга | | | | | |
| Процентные платежи по долговым | 01 | 12 | 065 00 00 | | 28 224,0 |
| обязательствам | | | | | |
| Процентные платежи по государственному | 01 | 12 | 065 00 00 | 151 | 28 224,0 |
| долгу субъекта Российской Федерации | | | | | |
| Резервные фонды | 01 | 13 | | | 9 670,0 |
| Резервные фонды | 01 | 13 | 070 00 00 | | 9 670,0 |
| Резервные фонды органов исполнительной | 01 | 13 | 070 00 00 | 183 | 9 670,0 |
| власти субъектов Российской Федерации | | | | | |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | | | 218 450,3 |
| Руководство и управление в сфере | 01 | 15 | 001 00 00 | | 15 900,6 |
| установленных функций | | | | | |
| Центральный аппарат | 01 | 15 | 001 00 00 | 005 | 15 900,6 |
| Реализация государственных функций, | 01 | 15 | 092 00 00 | | 180 318,1 |
| связанных с общегосударственным управлением | | | | | |
| Члены Совета Федерации и их помощники | 01 | 15 | 092 00 00 | 021 | 187,8 |
| Депутаты Государственной Думы и их | 01 | 15 | 092 00 00 | 023 | 1 215,0 |
| помощники | | | | | |
| Субсидии | 01 | 15 | 092 00 00 | 197 | 982,0 |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 01 | 15 | 092 00 00 | 327 | 9 207,5 |
| учреждений | | | | | |
| Субвенции на выполнение федеральных | 01 | 15 | 092 00 00 | 518 | 9 653,7 |
| полномочий по государственной регистрации | | | | | |
| актов гражданского состояния | | | | | |
| Финансовая поддержка на возвратной основе | 01 | 15 | 092 00 00 | 520 | -126 411,0 |
| Увеличение задолженности по бюджетным | 01 | 15 | 092 00 00 | 520 | 100 000,0 |
| ссудам и кредитам | | | | | |
| Уменьшение задолженности по бюджетным | 01 | 15 | 092 00 00 | 520 | -226 411,0 |
| ссудам и кредитам | | | | | |
| Финансирование расходов, осуществляемое за | 01 | 15 | 092 00 00 | 900 | 88,1 |
| счет средств, поступающих от сдачи в аренду | | | | | |
| имущества, закрепленного за государственными| | | | | |
| организациями | | | | | |
| Финансирование расходов, осуществляемое за | 01 | 15 | 092 00 00 | 902 | 1 775,0 |
| счет средств, поступающих от | | | | | |
| предпринимательской и иной приносящей доход | | | | | |
| деятельности | | | | | |
| Расходы, связанные с выполнением других | 01 | 15 | 092 00 00 | 903 | 6 738,7 |
| обязательств администрации области | | | | | |
| Дополнительные расходы на повышение | 01 | 15 | 092 00 00 | 905 | 271 388,4 |
| заработной платы работникам бюджетной сферы | | | | | |
| области | | | | | |
| Расходы на проведение работ по | 01 | 15 | 092 00 00 | 912 | 1 500,0 |
| приватизации государственного имущества и | | | | | |
| регистрацию объектов казны | | | | | |
| Субвенции на реализацию социального заказа | 01 | 15 | 092 00 00 | 924 | 350,0 |
| по духовно-нравственному воспитанию | | | | | |
| населения области, возрождению национальных | | | | | |
| традиций | | | | | |
| Субвенция на реализацию социального заказа | 01 | 15 | 092 00 00 | 925 | 420,0 |
| области, посвященного 60-ой годовщине | | | | | |
| Победы Советского народа в Великой | | | | | |
| Отечественной войне, по чествованию | | | | | |
| ветеранов, инвалидов войны, труда и | | | | | |
| Вооруженных сил | | | | | |
| Субвенции на реализацию социального заказа | 01 | 15 | 092 00 00 | 926 | 300,0 |
| области по оказанию патронажной медико- | | | | | |
| социальной помощи пожилым гражданам | | | | | |
| Субвенции на реализацию социального заказа | 01 | 15 | 092 00 00 | 927 | 702,0 |
| области по поддержке одаренных детей (в | | | | | |
| т.ч. детей-инвалидов и сирот) | | | | | |
| Субвенция на реализацию социального заказа | 01 | 15 | 092 00 00 | 928 | 98,4 |
| области по защите прав вкладчиков и | | | | | |
| акционеров | | | | | |
| Субвенция на реализацию социального заказа | 01 | 15 | 092 00 00 | 929 | 1 793,5 |
| области по подготовке молодежи к военной | | | | | |
| службе и развитию военно-прикладных видов | | | | | |
| спорта | | | | | |
| Возмещение вреда по решению судебных | 01 | 15 | 092 00 00 | 936 | 18,7 |
| органов | | | | | |
| Погашение кредиторской задолженности за | 01 | 15 | 092 00 00 | 941 | 42,6 |
| декабрь 2004 года по услугам связи и | | | | | |
| коммунальным услугам Военному комиссариату | | | | | |
| Тамбовской области | | | | | |
| Ежегодные перечисления Тамбовскому | 01 | 15 | 092 00 00 | 949 | 197,6 |
| региональному общественно-государственному | | | | | |
| фонду по защите прав вкладчиков и акционеров| | | | | |
| Компенсационные выплаты акционерам ОАО "ИФ | 01 | 15 | 092 00 00 | 950 | 70,1 |
| "Алгоритм" | | | | | |
| Учреждения по обеспечению хозяйственного | 01 | 15 | 093 00 00 | | 11 738,6 |
| обслуживания | | | | | |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 01 | 15 | 093 00 00 | 327 | 1 139,2 |
| учреждений | | | | | |
| Финансирование расходов, осуществляемое за | 01 | 15 | 093 00 00 | 902 | 528,0 |
| счет средств, поступающих от | | | | | |
| предпринимательской и иной приносящей доход | | | | | |
| деятельности | | | | | |
| Автобаза администрации области | 01 | 15 | 093 00 00 | 939 | 10 071,4 |
| Непрограммные инвестиции в основные фонды | 01 | 15 | 102 00 00 | | 7 693,0 |
| Субсидии | 01 | 15 | 102 00 00 | 197 | 1 750,0 |
| Строительство объектов для нужд отрасли | 01 | 15 | 102 00 00 | 213 | 0,0 |
| Строительство объектов общегражданского | 01 | 15 | 102 00 00 | 214 | 5 943,0 |
| назначения | | | | | |
| Мероприятия в сфере культуры, | 01 | 15 | 450 00 00 | | 2 500,0 |
| кинематографии и средств массовой | | | | | |
| информации | | | | | |
| Расходы, связанные с выполнением других | 01 | 15 | 450 00 00 | 903 | 2 500,0 |
| обязательств администрации области | | | | | |
| Подпрограмма "Архивы Тамбовской области" | 01 | 15 | 522 16 01 | | 300,6 |
| Центральный аппарат | 01 | 15 | 522 16 01 | 005 | 150,0 |
| Финансирование расходов, осуществляемое за | 01 | 15 | 522 16 01 | 902 | 150,0 |
| счет средств, поступающих от | | | | | |
| предпринимательской и иной приносящей доход | | | | | |
| деятельности | | | | | |
| | | | | | |
| Национальная безопасность и | 03 | | | | 702 044,0 |
| правоохранительная деятельность | | | | | |
| Органы внутренних дел | 03 | 02 | | | 568 714,2 |
| Реализация государственных функций, | 03 | 02 | 247 00 00 | | 568 714,2 |
| связанных с обеспечением национальной | | | | | |
| безопасности и правоохранительной | | | | | |
| деятельности | | | | | |
| Обеспечение функционирования органов в | 03 | 02 | 247 00 00 | 253 | 533 714,2 |
| сфере национальной безопасности и | | | | | |
| правоохранительной деятельности | | | | | |
| Финансирование расходов, осуществляемое за | 03 | 02 | 247 00 00 | 901 | 35 000,0 |
| счет административных платежей и целевых | | | | | |
| сборов | | | | | |
| Региональные целевые программы | 03 | 02 | 522 00 00 | | 5 200,0 |
| Программа "Комплексные меры по | 03 | 02 | 522 43 00 | | 0,0 |
| предупреждению террористических актов на | | | | | |
| территории Тамбовской области на 2005 год" | | | | | |
| Обеспечение функционирования органов в | 03 | 02 | 522 43 00 | 253 | 0,0 |
| сфере национальной безопасности и | | | | | |
| правоохранительной деятельности | | | | | |
| Предупреждение и ликвидация последствий | 03 | 09 | | | 19 789,0 |
| чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, | | | | | |
| гражданская оборона | | | | | |
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации | 03 | 09 | 218 00 00 | | 19 231,0 |
| последствий чрезвычайных ситуаций и | | | | | |
| стихийных бедствий | | | | | |
| Предупреждение и ликвидация последствий | 03 | 09 | 218 00 00 | 260 | 2 069,6 |
| чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | | | | | |
| природного и техногенного характера | | | | | |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 03 | 09 | 218 00 00 | 327 | 17 161,4 |
| учреждений | | | | | |
| Региональные целевые программы | 03 | 09 | 522 00 00 | | 558,0 |
| Областная целевая программа "Снижение | 03 | 09 | 522 27 00 | | 558,0 |
| рисков и смягчение последствий чрезвычайных | | | | | |
| ситуаций природного и техногенного | | | | | |
| характера в Тамбовской области до 2005 года"| | | | | |
| Предупреждение и ликвидация последствий | 03 | 09 | 522 27 00 | 260 | 0,0 |
| чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | | | | | |
| природного и техногенного характера | | | | | |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 03 | 09 | 522 27 00 | 327 | 558,0 |
| учреждений | | | | | |
| Обеспечение противопожарной безопасности | 03 | 10 | | | 94 745,1 |
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации | 03 | 10 | 218 00 00 | | 88 745,1 |
| последствий чрезвычайных ситуаций и | | | | | |
| стихийных бедствий | | | | | |
| Предупреждение и ликвидация последствий | 03 | 10 | 218 00 00 | 260 | 7 593,2 |
| чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | | | | | |
| природного и техногенного характера | | | | | |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 03 | 10 | 218 00 00 | 327 | 81 151,9 |
| учреждений | | | | | |
| Региональные целевые программы | 03 | 10 | 522 00 00 | | 6 000,0 |
| Областная целевая программа "Пожарная | 03 | 10 | 522 01 00 | | 6 000,0 |
| безопасность на 2003 - 2005 годы" | | | | | |
| Предупреждение и ликвидация последствий | 03 | 10 | 522 01 00 | 260 | 0,0 |
| чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | | | | | |
| природного и техногенного характера | | | | | |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 03 | 10 | 522 01 00 | 327 | 6 000,0 |
| учреждений | | | | | |
| Другие вопросы в области национальной | 03 | 13 | | | 18 795,7 |
| безопасности и правоохранительной | | | | | |
| деятельности | | | | | |
| Руководство и управление в сфере | 03 | 13 | 001 00 00 | | 7 595,7 |
| установленных функций | | | | | |
| Центральный аппарат | 03 | 13 | 001 00 00 | 005 | 7 595,7 |
| Непрограммные инвестиции в основные фонды | 03 | 13 | 102 00 00 | | 6 000,0 |
| Строительство объектов для нужд отрасли | 03 | 13 | 102 00 00 | 213 | 0,0 |
| Строительство объектов общегражданского | 03 | 13 | 102 00 00 | 214 | 6 000,0 |
| назначения | | | | | |
| Программа "Комплексные меры по | 03 | 13 | 522 43 00 | | 5 200,0 |
| предупреждению террористических актов на | | | | | |
| территории Тамбовской области на 2005 год" | | | | | |
| Обеспечение функционирования органов в | 03 | 13 | 522 43 00 | 253 | 5 200,0 |
| сфере национальной безопасности и | | | | | |
| правоохранительной деятельности | | | | | |
| | | | | | |
| Национальная экономика | 04 | | | | 1 211 136,5 |
| Топливо и энергетика | 04 | 02 | | | 5 419,5 |
| Руководство и управление в сфере | 04 | 02 | 001 00 00 | | 5 419,5 |
| установленных функций | | | | | |
| Центральный аппарат | 04 | 02 | 001 00 00 | 005 | 5 419,5 |
| Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 04 | 04 | | | 1 500,0 |
| Региональные целевые программы | 04 | 04 | 522 00 00 | | 1 500,0 |
| Региональная целевая программа "Экология и | 04 | 04 | 522 29 00 | | 1 500,0 |
| природные ресурсы Тамбовской области на | | | | | |
| 2003 - 2010 годы" | | | | | |
| Подпрограмма "Минерально-сырьевые ресурсы" | 04 | 04 | 522 29 07 | | 1 500,0 |
| Геологоразведочные и другие работы в | 04 | 04 | 522 29 07 | 326 | 1 500,0 |
| области геологического изучения недр | | | | | |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | | | 404 021,7 |
| Руководство и управление в сфере | 04 | 05 | 001 00 00 | | 27 525,9 |
| установленных функций | | | | | |
| Центральный аппарат | 04 | 05 | 001 00 00 | 005 | 27 525,9 |
| Сельскохозяйственное производство | 04 | 05 | 260 00 00 | | 251 018,2 |
| Компенсация части затрат на приобретение | 04 | 05 | 260 00 00 | 333 | 22 404,2 |
| средств химизации | | | | | |
| Животноводство | 04 | 05 | 260 00 00 | 335 | 5 868,0 |
| Растениеводство | 04 | 05 | 260 00 00 | 336 | 4 245,6 |
| Закладка и уход за многолетними | 04 | 05 | 260 00 00 | 339 | 7 745,1 |
| насаждениями | | | | | |
| в том числе: на обслуживание выданных | | | | | 910,0 |
| гарантий Тамбовскому отделению N 8594 | | | | | |
| Сберегательного банка России | | | | | |
| Субсидирование процентных ставок по | 04 | 05 | 260 00 00 | 340 | 105 354,5 |
| привлеченным кредитам в российских кредитных| | | | | |
| организациях | | | | | |
| Компенсация части затрат по страхованию | 04 | 05 | 260 00 00 | 341 | 25 698,5 |
| сельскохозяйственных культур | | | | | |
| Мероприятия в области сельскохозяйственного| 04 | 05 | 260 00 00 | 342 | 69 523,5 |
| производства | | | | | |
| в том числе: на обслуживание выданных | | | | | 62 788,2 |
| гарантий Тамбовскому отделению N 8594 | | | | | |
| Сберегательного банка России | | | | | |
| в том числе: субсидии на финансовую | | | | | 60 000,0 |
| поддержку экономически слабых | | | | | |
| сельхозтоваропроизводителей области, | | | | | |
| являющихся дебиторами ОГУП | | | | | |
| "Продовольственная корпорация" | | | | | |
| Финансирование расходов, осуществляемое за | 04 | 05 | 260 00 00 | 901 | 1 800,0 |
| счет административных платежей и целевых | | | | | |
| сборов | | | | | |
| Возмещение (субсидирование) процентных | 04 | 05 | 260 00 00 | 935 | 8 378,8 |
| ставок по кредитам, полученным в российских | | | | | |
| кредитных организациях, и займам | | | | | |
| в том числе: на обслуживание выданных | | | | | 8 378,8 |
| гарантий Тамбовскому отделению N 8594 | | | | | |
| Сберегательного банка России | | | | | |
| Вопросы регулирования продовольственного | 04 | 05 | 262 00 00 | | 0,0 |
| рынка и государственных семенных фондов | | | | | |
| Мероприятия по проведению закупочных | 04 | 05 | 262 00 00 | 344 | 0,0 |
| интервенций продовольственного зерна | | | | | |
| Увеличение задолженности по бюджетным | 04 | 05 | 262 00 00 | 344 | 118 040,0 |
| ссудам и кредитам | | | | | |
| Уменьшение задолженности по бюджетным | 04 | 05 | 262 00 00 | 344 | -118 040,0 |
| ссудам и кредитам | | | | | |
| Учреждения, обеспечивающие предоставление | 04 | 05 | 263 00 00 | | 64 463,7 |
| услуг в области животноводства | | | | | |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 04 | 05 | 263 00 00 | 327 | 44 259,1 |
| учреждений | | | | | |
| Финансирование расходов, осуществляемое за | 04 | 05 | 263 00 00 | 902 | 19 624,1 |
| счет средств, поступающих от | | | | | |
| предпринимательской и иной приносящей доход | | | | | |
| деятельности | | | | | |
| Расходы на осуществление мер социальной | 04 | 05 | 263 00 00 | 947 | 580,5 |
| поддержки отдельных категорий граждан, | | | | | |
| работающих и проживающих в сельской | | | | | |
| местности, рабочих поселках (поселках | | | | | |
| городского типа) | | | | | |
| Состояние окружающей среды и | 04 | 05 | 410 00 00 | | 94,5 |
| природопользования | | | | | |
| Мероприятия в области воспроизводства и | 04 | 05 | 410 00 00 | 348 | 94,5 |
| сохранения водных биологических ресурсов и | | | | | |
| прочие мероприятия | | | | | |
| Региональные целевые программы | 04 | 05 | 522 00 00 | | 64 121,0 |
| Программа финансовой поддержки свиноводства | 04 | 05 | 522 05 00 | | 25 340,0 |
| в хозяйствах Тамбовской области на 2004 - | | | | | |
| 2006 годы | | | | | |
| Животноводство | 04 | 05 | 522 05 00 | 335 | 25 340,0 |
| в том числе: на обслуживание выданных | | | | | 23 092,8 |
| гарантий Тамбовскому отделению N 8594 | | | | | |
| Сберегательного банка России | | | | | |
| Программа селекционно-племенной работы и | 04 | 05 | 522 06 00 | | 8 101,0 |
| воспроизводства стада молочно-мясного | | | | | |
| скотоводства в хозяйствах Тамбовской | | | | | |
| области на 2004 - 2006 годы | | | | | |
| Животноводство | 04 | 05 | 522 06 00 | 335 | 8 101,0 |
| в том числе: на обслуживание выданных | | | | | 6 000,0 |
| гарантий Тамбовскому отделению N 8594 | | | | | |
| Сберегательного банка России | | | | | |
| Программа восстановления и развития | 04 | 05 | 522 07 00 | | 11 850,0 |
| семеноводства в хозяйствах Тамбовской | | | | | |
| области на 2004 - 2006 годы | | | | | |
| Растениеводство | 04 | 05 | 522 07 00 | 336 | 11 850,0 |
| в том числе: на обслуживание выданных | | | | | 10 000,0 |
| гарантий Тамбовскому отделению N 8594 | | | | | |
| Сберегательного банка России | | | | | |
| Программа повышения плодородия почв | 04 | 05 | 522 08 00 | | 9 830,0 |
| Тамбовской области на 2004 - 2005 годы | | | | | |
| Растениеводство | 04 | 05 | 522 08 00 | 336 | 0,0 |
| в том числе: на обслуживание выданных | | | | | 0,0 |
| гарантий Тамбовскому отделению N 8594 | | | | | |
| Сберегательного банка России | | | | | |
| Мероприятия в области сельскохозяйственного | 04 | 05 | 522 08 00 | 342 | 9 830,0 |
|производства | | | | | |
|в том числе: на обслуживание выданных | | | | | 8 830,0 |
|гарантий Тамбовскому отделению N 8594 | | | | | |
|Сберегательного банка России | | | | | |
| Областная целевая программа "Предупреждение | 04 | 05 | 522 17 00 | | 2 000,0 |
| и борьба с заболеваниями социального | | | | | |
| характера (2002 - 2006 годы)" | | | | | |
| Подпрограмма "Неотложные меры по борьбе с | 04 | 05 | 522 17 01 | | 2 000,0 |
| туберкулезом в Тамбовской области на 2002 - | | | | | |
| 2006 годы" | | | | | |
| Животноводство | 04 | 05 | 522 17 01 | 335 | 2 000,0 |
| Программа государственной поддержки развития| 04 | 05 | 522 39 00 | | 3 798,4 |
| страхования посевов сельскохозяйственных | | | | | |
| культур на 2005 - 2007 годы | | | | | |
| Компенсация части затрат по страхованию | 04 | 05 | 522 39 00 | 341 | 3 798,4 |
| сельскохозяйственных культур | | | | | |
| в том числе: на обслуживание выданных | | | | | 0,0 |
| гарантий Тамбовскому отделению N 8594 | | | | | |
| Сберегательного банка России | | | | | |
| Водные ресурсы | 04 | 06 | | | 6 000,0 |
| Региональные целевые программы | 04 | 06 | 522 00 00 | | 5 000,0 |
| Региональная целевая программа "Экология и | 04 | 06 | 522 29 00 | | 5 000,0 |
| природные ресурсы Тамбовской области на | | | | | |
| 2003 - 2010 годы" | | | | | |
| Подпрограмма "Водные ресурсы и водные | 04 | 06 | 522 29 01 | | 6 000,0 |
| объекты" | | | | | |
| Субсидии | 04 | 06 | 522 29 01 | 197 | 6 000,0 |
| Лесное хозяйство | 04 | 07 | | | 5 000,0 |
|Охрана, восстановление и использование лесов | 04 | 07 | 290 00 00 | | 600,0 |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 04 | 07 | 290 00 00 | 327 | 600,0 |
|учреждений | | | | | |
| Региональные целевые программы | 04 | 07 | 522 00 00 | | 5 000,0 |
| Региональная целевая программа "Экология и | 04 | 07 | 522 29 00 | | 5 000,0 |
| природные ресурсы Тамбовской области на | | | | | |
| 2003 - 2010 годы" | | | | | |
| Подпрограмма "Леса" | 04 | 07 | 522 29 02 | | 4 400,0 |
| Лесоохранные и лесовосстановительные | 04 | 07 | 522 29 02 | 353 | 4 400,0 |
| мероприятия | | | | | |
| Транспорт | 04 | 08 | | | 672 539,2 |
| Руководство и управление в сфере | 04 | 08 | 001 00 00 | | 6 760,3 |
| установленных функций | | | | | |
| Центральный аппарат | 04 | 08 | 001 00 00 | 005 | 6 760,3 |
| Учреждения по обеспечению хозяйственного | 04 | 08 | 093 00 00 | | 19 709,5 |
| обслуживания | | | | | |
| Отдельные мероприятия в области дорожного | 04 | 08 | 093 00 00 | 365 | 16 709,5 |
| хозяйства | | | | | |
| Отдельные мероприятия по другим видам | 04 | 08 | 093 00 00 | 366 | 0,0 |
| транспорта | | | | | |
| Финансирование расходов, осуществляемое за | 04 | 08 | 093 00 00 | 901 | 3 000,0 |
| счет административных платежей и целевых | | | | | |
| сборов | | | | | |
| Подпрограмма "Автомобильные дороги" | 04 | 08 | 100 01 02 | | 110 000,0 |
| Строительство объектов для нужд отрасли | 04 | 08 | 100 01 02 | 213 | 110 000,0 |
| Воздушный транспорт | 04 | 08 | 300 00 00 | | 5 636,0 |
| Отдельные мероприятия в области воздушного | 04 | 08 | 300 00 00 | 361 | 0,0 |
| транспорта | | | | | |
| Финансирование расходов, осуществляемое за | 04 | 08 | 300 00 00 | 900 | 5 636,0 |
| счет средств, поступающих от сдачи в аренду | | | | | |
| имущества, закрепленного за государственными| | | | | |
| организациями | | | | | |
| Дорожное хозяйство | 04 | 08 | 315 00 00 | | 523 433,4 |
| Отдельные мероприятия в области дорожного | 04 | 08 | 315 00 00 | 365 | 523 433,4 |
| хозяйства | | | | | |
| Другие виды транспорта | 04 | 08 | 317 00 00 | | 7 000,0 |
| Отдельные мероприятия по другим видам | 04 | 08 | 317 00 00 | 366 | 7 000,0 |
| транспорта | | | | | |
| Связь и информатика | 04 | 09 | | | 11 500,0 |
| Региональные целевые программы | 04 | 09 | 522 00 00 | | 11 500,0 |
| Областная целевая программа "Развитие | 04 | 09 | 522 32 00 | | 13 000,0 |
| информационных и коммуникационных | | | | | |
| технологий Тамбовской области на 2003 - 2005| | | | | |
| годы" | | | | | |
| Отдельные мероприятия в сфере связи и | 04 | 09 | 522 32 00 | 382 | 11 500,0 |
| информатики | | | | | |
| Другие вопросы в области национальной | 04 | 11 | | | 105 156,1 |
| экономики | | | | | |
| Руководство и управление в сфере | 04 | 11 | 001 00 00 | | 22 482,2 |
| установленных функций | | | | | |
| Центральный аппарат | 04 | 11 | 001 00 00 | 005 | 22 482,2 |
| Непрограммные инвестиции в основные фонды | 04 | 11 | 102 00 00 | | 5 170,0 |
| Субсидии | 04 | 11 | 102 00 00 | 197 | 0,0 |
| Строительство объектов для нужд отрасли | 04 | 11 | 102 00 00 | 213 | 0,0 |
| Строительство объектов общегражданского | 04 | 11 | 102 00 00 | 214 | 5 170,0 |
| назначения | | | | | |
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации | 04 | 11 | 218 00 00 | | 14 070,9 |
| последствий чрезвычайных ситуаций и | | | | | |
| стихийных бедствий | | | | | |
| Мероприятия по ликвидации чрезвычайных | 04 | 11 | 218 00 00 | 262 | 14 070,9 |
| ситуаций и стихийных бедствий, выполняемые | | | | | |
| в рамках специальных решений | | | | | |
| Геодезия и картография | 04 | 11 | 336 00 00 | | 2 689,2 |
| Мероприятия по землеустройству и | 04 | 11 | 336 00 00 | 406 | 2 689,2 |
| землепользованию | | | | | |
| в том числе: на погашение кредиторской | | | | | 1 713,0 |
| задолженности за выполненные работы по | | | | | |
| инвентаризации земель | | | | | |
| Реализация государственных функций в | 04 | 11 | 340 00 00 | | 45 643,0 |
| области национальной экономики | | | | | |
| Предоставление субсидий | 04 | 11 | 340 00 00 | 197 | 2 764,0 |
| Субсидирование процентных ставок по | 04 | 11 | 340 00 00 | 340 | 0,0 |
| привлеченным кредитам в российских | | | | | |
| кредитных организациях | | | | | |
| Возмещение (субсидирование) процентных | 04 | 11 | 340 00 00 | 935 | 36 094,0 |
| ставок по кредитам, полученным в российских | | | | | |
| кредитных организациях | | | | | |
| Возмещение затрат на проведение операций | 04 | 11 | 340 00 00 | 943 | 6 785,0 |
| по ссудному счету по кредитам, полученным в | | | | | |
| российских кредитных организациях | | | | | |
| Региональные целевые программы | 04 | 11 | 522 00 00 | | 6 290,0 |
| Программа "Информационное обеспечение | 04 | 11 | 522 09 00 | | 4 310,8 |
| управления недвижимостью, реформирования и | | | | | |
| регулирования земельных и имущественных | | | | | |
| отношений в Тамбовской области (2002 - | | | | | |
| 2007 г.)" | | | | | |
| Мероприятия по землеустройству и | 04 | 11 | 522 09 00 | 406 | 4 310,8 |
| землепользованию | | | | | |
| Программа обновления подвижного состава для | 04 | 11 | 522 10 00 | | 9 790,0 |
| пассажирских автоперевозок Тамбовской | | | | | |
| области "Новый автобус" | | | | | |
| Отдельные мероприятия по другим видам | 04 | 11 | 522 10 00 | 366 | 9 790,0 |
| транспорта | | | | | |
| Программа развития и поддержки малого | 04 | 11 | 522 11 00 | | 1 000,0 |
| предпринимательства в Тамбовской области на | | | | | |
| 2005 - 2007 годы | | | | | |
| Государственная поддержка малого | 04 | 11 | 522 11 00 | 521 | 1 000,0 |
| предпринимательства | | | | | |
| | | | | | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | | | | 204 858,3 |
| Другие вопросы в области жилищно- | 05 | 04 | | | 204 858,3 |
| коммунального хозяйства | | | | | |
| Руководство и управление в сфере | 05 | 04 | 001 00 00 | | 6 867,6 |
| установленных функций | | | | | |
| Центральный аппарат | 05 | 04 | 001 00 00 | 005 | 6 867,6 |
| Подпрограмма "Переселение граждан Российской| 05 | 04 | 100 04 04 | | 0,0 |
| Федерации из ветхого и аварийного жилищного | | | | | |
| фонда" | | | | | |
| Субсидии | 05 | 04 | 100 04 04 | 197 | 0,0 |
| Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых | 05 | 04 | 100 04 05 | | 7 525,7 |
| семей" | | | | | |
| Строительство объектов для нужд отрасли | 05 | 04 | 100 04 05 | 213 | 7 525,7 |
| Мероприятия по реализации | 05 | 04 | 100 04 08 | | 598,0 |
| Федерального закона "О жилищных субсидиях | | | | | |
| гражданам, выезжающим из районов Крайнего | | | | | |
| Севера и приравненных к ним местностей" | | | | | |
| Субсидии | 05 | 04 | 100 04 08 | 197 | 598,0 |
| Федеральный фонд регионального развития | 05 | 04 | 100 51 00 | | 6 300,0 |
| (Федеральная целевая программа "Сокращение | | | | | |
| различий в социально-экономическом развитии | | | | | |
| регионов Российской Федерации (2002 - 2010 | | | | | |
| годы и до 2015 года)" | | | | | |
| Субсидии | 05 | 04 | 100 51 00 | 197 | 6 300,0 |
| Непрограммные инвестиции в основные фонды | 05 | 04 | 102 00 00 | | 151 917,0 |
| Субсидии | 05 | 04 | 102 00 00 | 197 | 15 000,0 |
| в том числе: на обслуживание выданных | | | | | 10 800,0 |
| гарантий открытому акционерному обществу | | | | | |
| "Внешторгбанк" | | | | | |
| Строительство объектов для нужд отрасли | 05 | 04 | 102 00 00 | 213 | 0,0 |
| Строительство объектов общегражданского | 05 | 04 | 102 00 00 | 214 | 136 917,0 |
| назначения | | | | | |
| в том числе: на обслуживание выданных | | | | | 4 200,0 |
| гарантий открытому акционерному обществу | | | | | |
| "Внешторгбанк" | | | | | |
| в том числе: на обслуживание выданных | | | | | 78 000,0 |
| гарантий Тамбовскому отделению N 8594 | | | | | |
| Сберегательного банка России | | | | | |
| Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 04 | 351 00 00 | | 150,0 |
| Предоставление субсидий | 05 | 04 | 351 00 00 | 197 | 150,0 |
| Региональные целевые программы | 05 | 04 | 522 00 00 | | 32 100,0 |
| Программа ипотечного жилищного кредитования | 05 | 04 | 522 04 00 | | 0,0 |
| Предоставление субсидий | 05 | 04 | 522 04 00 | 197 | 10 000,0 |
| Областная целевая программа "Дети | 05 | 04 | 522 25 00 | | 4 500,0 |
| Тамбовщины на 2004 - 2006 годы" | | | | | |
| Подпрограмма "Дети-сироты" | 05 | 04 | 522 25 01 | | 4 500,0 |
| Субсидии | 05 | 04 | 522 25 01 | 197 | 0,0 |
| Строительство объектов для нужд отрасли | 05 | 04 | 522 25 01 | 213 | 4 500,0 |
| Областная программа "Молодежи доступное | 05 | 04 | 522 33 00 | | 2 000,0 |
| жилье" на 2003 - 2010 годы" | | | | | |
| Субсидии | 05 | 04 | 522 33 00 | 197 | 0,0 |
| Строительство объектов для нужд отрасли | 05 | 04 | 522 33 00 | 213 | 2 000,0 |
| Областная программа "Переселение граждан из | 05 | 04 | 522 34 00 | | 10 000,0 |
| ветхого и аварийного жилищного фонда на | | | | | |
| период 2003 - 2010 годов" | | | | | |
| Субсидии | 05 | 04 | 522 34 00 | 197 | 0,0 |
| Строительство объектов для нужд отрасли | 05 | 04 | 522 34 00 | 213 | 10 000,0 |
| Программа развития газификации Тамбовской | 05 | 04 | 522 38 00 | | 15 000,0 |
| области на 1996 - 2005 годы | | | | | |
| Строительство объектов для нужд отрасли | 05 | 04 | 522 38 00 | 213 | 15 000,0 |
| | | | | | |
| Охрана окружающей среды | 06 | | | | 121 341,0 |
| Охрана растительных и животных видов и | 06 | 02 | | | 400,0 |
| среды их обитания | | | | | |
| Региональные целевые программы | 06 | 02 | 522 00 00 | | 400,0 |
| Региональная целевая программа "Экология и | 06 | 02 | 522 29 00 | | 400,0 |
| природные ресурсы Тамбовской области на | | | | | |
| 2003 - 2010 годы" | | | | | |
| Подпрограмма "Поддержка особо охраняемых | 06 | 02 | 522 29 04 | | 200,0 |
| природных территорий" | | | | | |
| Природоохранные мероприятия | 06 | 02 | 522 29 04 | 443 | 200,0 |
| Подпрограмма "Сохранение редких и | 06 | 02 | 522 29 05 | | 200,0 |
| исчезающих видов животных и растений" | | | | | |
| Природоохранные мероприятия | 06 | 02 | 522 29 05 | 443 | 200,0 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей | 06 | 04 | | | 120 941,0 |
| среды | | | | | |
| Руководство и управление в сфере | 06 | 04 | 001 00 00 | | 3 081,0 |
| установленных функций | | | | | |
| Центральный аппарат | 06 | 04 | 001 00 00 | 005 | 3 081,0 |
| Региональные целевые программы | 06 | 04 | 522 00 00 | | 15 200,0 |
| Региональная целевая программа "Экология и | 06 | 04 | 522 29 00 | | 15 200,0 |
| природные ресурсы Тамбовской области на | | | | | |
| 2003 - 2010 годы" | | | | | |
| Подпрограмма "Регулирование качества | 06 | 04 | 522 29 03 | | 113 060,0 |
| окружающей природной среды" | | | | | |
| Субсидии | 06 | 04 | 522 29 03 | 197 | 99 660,0 |
| Природоохранные мероприятия | 06 | 04 | 522 29 03 | 443 | 13 400,0 |
| Подпрограмма "Экологическое воспитание и | 06 | 04 | 522 29 06 | | 4 800,0 |
| образование" | | | | | |
| Природоохранные мероприятия | 06 | 04 | 522 29 06 | 443 | 4 800,0 |
| | | | | | |
| Образование | 07 | | | | 669 238,3 |
| Общее образование | 07 | 02 | | | 194 297,6 |
| Школы-детские сады, школы начальные, | 07 | 02 | 421 00 00 | | 0,0 |
| неполные средние и средние | | | | | |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 0,0 |
| учреждений | | | | | |
| Школы-интернаты | 07 | 02 | 422 00 00 | | 106 650,4 |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 07 | 02 | 422 00 00 | 327 | 103 183,6 |
| учреждений | | | | | |
| Финансирование расходов, осуществляемое | 07 | 02 | 422 00 00 | 902 | 2 694,3 |
| за счет средств, поступающих от | | | | | |
| предпринимательской и иной приносящей доход | | | | | |
| деятельности | | | | | |
| Расходы на осуществление мер социальной | 07 | 02 | 422 00 00 | 947 | 772,5 |
| поддержки отдельных категорий граждан, | | | | | |
| работающих и проживающих в сельской | | | | | |
| местности, рабочих поселках (поселках | | | | | |
| городского типа) | | | | | |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 423 00 00 | | 14 438,3 |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 13 888,3 |
| учреждений | | | | | |
| Финансирование расходов, осуществляемое | 07 | 02 | 423 00 00 | 902 | 550,0 |
| за счет средств, поступающих от | | | | | |
| предпринимательской и иной приносящей | | | | | |
| доход деятельности | | | | | |
| Детские дома | 07 | 02 | 424 00 00 | | 73 208,9 |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 07 | 02 | 424 00 00 | 327 | 29 653,0 |
| учреждений | | | | | |
| Финансирование расходов, осуществляемое за | 07 | 02 | 424 00 00 | 902 | 220,0 |
| счет средств, поступающих от | | | | | |
| предпринимательской и иной приносящей доход | | | | | |
| деятельности | | | | | |
| Содержание подведомственных структур, | 07 | 02 | 424 00 00 | 917 | 43 117,4 |
| переданных в областную собственность | | | | | |
| Расходы на осуществление мер социальной | 07 | 02 | 424 00 00 | 947 | 218,5 |
| поддержки отдельных категорий граждан, | | | | | |
| работающих и проживающих в сельской | | | | | |
| местности, рабочих поселках (поселках | | | | | |
| городского типа) | | | | | |
| Начальное профессиональное образование | 07 | 03 | | | 192 678,6 |
| Профессионально-технические училища | 07 | 03 | 425 00 00 | | 192 678,6 |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 07 | 03 | 425 00 00 | 327 | 162 015,6 |
| учреждений | | | | | |
| Финансирование расходов, осуществляемое за | 07 | 03 | 425 00 00 | 900 | 1 491,0 |
|счет средств, поступающих от сдачи в аренду | | | | | |
|имущества, закрепленного за государственными | | | | | |
|организациями | | | | | |
| Финансирование расходов, осуществляемое за | 07 | 03 | 425 00 00 | 902 | 28 797,0 |
| счет средств, поступающих от | | | | | |
| предпринимательской и иной приносящей доход | | | | | |
| деятельности | | | | | |
| Расходы на осуществление мер социальной | 07 | 03 | 425 00 00 | 947 | 375,0 |
| поддержки отдельных категорий граждан, | | | | | |
| работающих и проживающих в сельской | | | | | |
| местности, рабочих поселках (поселках | | | | | |
| городского типа) | | | | | |
| Среднее профессиональное образование | 07 | 04 | | | 76 941,3 |
| Средние специальные учебные заведения | 07 | 04 | 427 00 00 | | 76 941,3 |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 07 | 04 | 427 00 00 | 327 | 42 115,8 |
| учреждений | | | | | |
| Финансирование расходов, осуществляемое за | 07 | 04 | 427 00 00 | 900 | 225,0 |
| счет средств, поступающих от сдачи в аренду | | | | | |
| имущества, закрепленного за государственными| | | | | |
| организациями | | | | | |
| Финансирование расходов, осуществляемое за | 07 | 04 | 427 00 00 | 902 | 13 389,0 |
| счет средств, поступающих от | | | | | |
| предпринимательской ииной приносящей доход | | | | | |
| деятельности | | | | | |
| Содержание подведомственных структур, | 07 | 04 | 427 00 00 | 917 | 21 211,5 |
| переданных в областную собственность | | | | | |
| Переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | | | 19 364,4 |
| Институты повышения квалификации | 07 | 05 | 428 00 00 | | 18 701,4 |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 07 | 05 | 428 00 00 | 327 | 13 300,6 |
| учреждений | | | | | |
| Финансирование расходов, осуществляемое за | 07 | 05 | 428 00 00 | 902 | 5 400,8 |
| счет средств, поступающих от | | | | | |
| предпринимательской и иной приносящей доход | | | | | |
| деятельности | | | | | |
|Учебные заведения и курсы по переподготовке | 07 | 05 | 429 00 00 | | 560,4 |
|кадров | | | | | |
| Переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 429 00 00 | 450 | 560,4 |
|кадров | | | | | |
| Мероприятия в области образования | 07 | 05 | 436 00 00 | | 102,6 |
| Переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 436 00 00 | 450 | 102,6 |
| кадров | | | | | |
| Высшее профессиональное образование | 07 | 06 | | | 25 960,1 |
| Высшие учебные заведения | 07 | 06 | 430 00 00 | | 25 960,1 |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 07 | 06 | 430 00 00 | 327 | 25 060,1 |
| учреждений | | | | | |
| Финансирование расходов, осуществляемое за | 07 | 06 | 430 00 00 | 902 | 900,0 |
| счет средств, поступающих от | | | | | |
| предпринимательской и иной приносящей доход | | | | | |
| деятельности | | | | | |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | | | 14 092,7 |
| Организационно-воспитательная работа с | 07 | 07 | 431 00 00 | | 947,7 |
| молодежью | | | | | |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 07 | 07 | 431 00 00 | 327 | 947,7 |
| учреждений | | | | | |
| Мероприятия по организации оздоровительной | 07 | 07 | 432 00 00 | | 10 990,0 |
| кампании детей и подростков | | | | | |
| Оздоровление детей и подростков | 07 | 07 | 432 00 00 | 452 | 10 990,0 |
| Региональные целевые программы | 07 | 07 | 522 00 00 | | 1 700,0 |
| Областная целевая программа "Дети | 07 | 07 | 522 25 00 | | 1 700,0 |
| Тамбовщины на 2004 - 2006 годы" | | | | | |
| Подпрограмма "Организация отдыха, | 07 | 07 | 522 25 05 | | 2 155,0 |
| оздоровления и занятости детей и подростков"| | | | | |
| Мероприятия в области социальной политики | 07 | 07 | 522 25 05 | 482 | 2 155,0 |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | | | 145 903,6 |
| Руководство и управление в сфере | 07 | 09 | 001 00 00 | | 8 212,6 |
| установленных функций | | | | | |
| Центральный аппарат | 07 | 09 | 001 00 00 | 005 | 8 212,6 |
| Непрограммные инвестиции в основные фонды | 07 | 09 | 102 00 00 | | 8 000,0 |
| Строительство объектов общегражданского | 07 | 09 | 102 00 00 | 214 | 8 000,0 |
| назначения | | | | | |
| Учреждения, обеспечивающие предоставление | 07 | 09 | 435 00 00 | | 19 377,8 |
| услуг в сфере образования | | | | | |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 07 | 09 | 435 00 00 | 327 | 18 967,8 |
| учреждений | | | | | |
| Финансирование расходов, осуществляемое за | 07 | 09 | 435 00 00 | 902 | 410,0 |
| счет средств, поступающих от | | | | | |
| предпринимательской и иной приносящей доход | | | | | |
| деятельности | | | | | |
| Мероприятия в области образования | 07 | 09 | 436 00 00 | | 1 033,4 |
| Государственная поддержка в сфере | 07 | 09 | 436 00 00 | 285 | 1 033,4 |
| образования | | | | | |
| Учебно-методические кабинеты, | 07 | 09 | 452 00 00 | | 7 503,6 |
| централизованные бухгалтерии, группы | | | | | |
| хозяйственного обслуживания, учебные | | | | | |
| фильмотеки, межшкольные учебно- | | | | | |
| производственные комбинаты, логопедические | | | | | |
| пункты | | | | | |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | 6 843,6 |
| учреждений | | | | | |
| Финансирование расходов, осуществляемое за | 07 | 09 | 452 00 00 | 902 | 660,0 |
| счет средств, поступающих от | | | | | |
| предпринимательской и иной приносящей доход | | | | | |
| деятельности | | | | | |
| Региональные целевые программы | 07 | 09 | 522 00 00 | | 88 471,2 |
| Программа патриотического воспитания | 07 | 09 | 522 13 00 | | 1 257,0 |
| граждан на 2001 - 2005 годы | | | | | |
| Государственная поддержка в сфере | 07 | 09 | 522 13 00 | 285 | 1 257,0 |
| образования | | | | | |
| Областная программа "Развитие единой | 07 | 09 | 522 15 00 | | 7 500,0 |
| общеобразовательной информационной среды | | | | | |
| Тамбовской области на 2002 - 2005 годы" | | | | | |
| Государственная поддержка в сфере | 07 | 09 | 522 15 00 | 285 | 7 500,0 |
| образования | | | | | |
| Областная целевая программа "Предупреждение | 07 | 09 | 522 17 00 | | 689,4 |
| и борьба с заболеваниями социального | | | | | |
| характера (2002 - 2006 годы)" | | | | | |
| Государственная поддержка в сфере | 07 | 09 | 522 17 00 | 285 | 689,4 |
| образования | | | | | |
| Областная целевая программа "Дети | 07 | 09 | 522 25 00 | | 7 438,8 |
| Тамбовщины на 2004 - 2006 годы" | | | | | |
| Подпрограмма "Дети-сироты" | 07 | 09 | 522 25 01 | | 4 670,0 |
| Строительство объектов для нужд отрасли | 07 | 09 | 522 25 01 | 213 | 4 000,0 |
| Государственная поддержка в сфере | 07 | 09 | 522 25 01 | 285 | 670,0 |
| образования | | | | | |
| Подпрограмма "Дети-инвалиды" | 07 | 09 | 522 25 02 | | 760,0 |
| Государственная поддержка в сфере | 07 | 09 | 522 25 02 | 285 | 760,0 |
| образования | | | | | |
| Подпрограмма "Одаренные дети" | 07 | 09 | 522 25 03 | | 388,8 |
| Государственная поддержка в сфере | 07 | 09 | 522 25 03 | 285 | 388,8 |
| образования | | | | | |
| Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и | 07 | 09 | 522 25 04 | | 352,3 |
| правонарушений несовершеннолетних" | | | | | |
| Государственная поддержка в сфере | 07 | 09 | 522 25 04 | 285 | 352,3 |
| образования | | | | | |
| Подпрограмма "Организация отдыха, | 07 | 09 | 522 25 05 | | 1 457,1 |
| оздоровления и занятости детей и подростков"| | | | | |
| Государственная поддержка в сфере | 07 | 09 | 522 25 05 | 285 | 1 457,1 |
| образования | | | | | |
| Подпрограмма "Организация питания детей и | 07 | 09 | 522 25 06 | | 20,0 |
| подростков" | | | | | |
| Государственная поддержка в сфере | 07 | 09 | 522 25 06 | 285 | 20,0 |
| образования | | | | | |
| Областная программа "Модернизация системы | 07 | 09 | 522 30 00 | | 70 251,0 |
| образования Тамбовской области на 2004 - | | | | | |
| 2008 годы" | | | | | |
| Подпрограмма "Совершенствование структуры и | 07 | 09 | 522 30 01 | | 8 052,6 |
| содержания общего образования" | | | | | |
| Государственная поддержка в сфере | 07 | 09 | 522 30 01 | 285 | 8 052,6 |
| образования | | | | | |
| Подпрограмма "Спорт, физкультура и здоровье"| 07 | 09 | 522 30 02 | | 3 752,0 |
| Государственная поддержка в сфере | 07 | 09 | 522 30 02 | 285 | 3 752,0 |
| образования | | | | | |
| Подпрограмма "Безопасность образовательных | 07 | 09 | 522 30 03 | | 47 070,0 |
| учреждений" | | | | | |
| Строительство объектов для нужд отрасли | 07 | 09 | 522 30 03 | 213 | 41 200,0 |
| Государственная поддержка в сфере | 07 | 09 | 522 30 03 | 285 | 5 870,0 |
| образования | | | | | |
| Подпрограмма "Развитие материально- | 07 | 09 | 522 30 04 | | 7 700,0 |
| технической базы" | | | | | |
| Государственная поддержка в сфере | 07 | 09 | 522 30 04 | 285 | 7 700,0 |
| образования | | | | | |
| Подпрограмма "Дополнительное образование и | 07 | 09 | 522 30 05 | | 3 244,0 |
| воспитание детей и молодежи на 2004 - 2006 | | | | | |
| г.г." | | | | | |
| Государственная поддержка в сфере | 07 | 09 | 522 30 05 | 285 | 3 244,0 |
| образования | | | | | |
| Подпрограмма "Дошкольное образование и | 07 | 09 | 522 30 06 | | 343,0 |
| воспитание на 2004 - 2008 г.г." | | | | | |
| Государственная поддержка в сфере | 07 | 09 | 522 30 06 | 285 | 343,0 |
| образования | | | | | |
| Подпрограмма "Модернизация непрерывного | 07 | 09 | 522 30 07 | | 1 697,0 |
| педагогического образования" | | | | | |
| Государственная поддержка в сфере | 07 | 09 | 522 30 07 | 285 | 1 697,0 |
| образования | | | | | |
| Подпрограмма "Модернизация системы | 07 | 09 | 522 30 08 | | 630,0 |
| управления образованием" | | | | | |
| Государственная поддержка в сфере | 07 | 09 | 522 30 08 | 285 | 630,0 |
| образования | | | | | |
| Подпрограмма "Социальная защита работников | 07 | 09 | 522 30 09 | | 420,0 |
| образования" | | | | | |
| Государственная поддержка в сфере | 07 | 09 | 522 30 09 | 285 | 420,0 |
| образования | | | | | |
| Подпрограмма "Социальная защита детей, | 07 | 09 | 522 30 10 | | 0,0 |
| требующих особой заботы" | | | | | |
| Государственная поддержка в сфере | 07 | 09 | 522 30 10 | 285 | 0,0 |
| образования | | | | | |
| Подпрограмма "Сельская школа" | 07 | 09 | 522 30 11 | | 355,0 |
| Государственная поддержка в сфере | 07 | 09 | 522 30 11 | 285 | 355,0 |
| образования | | | | | |
| Подпрограмма "Содействие инновационному | 07 | 09 | 522 30 12 | | 3 983,0 |
| развитию системы образования на селе на 2005| | | | | |
| - 2008 годы" | | | | | |
| Государственная поддержка в сфере | 07 | 09 | 522 30 12 | 285 | 3 983,0 |
| образования | | | | | |
| Подпрограмма "Русский язык на 2004 - 2008 | 07 | 09 | 522 30 13 | | 200,0 |
| годы" | | | | | |
| Государственная поддержка в сфере | 07 | 09 | 522 30 13 | 285 | 200,0 |
| образования | | | | | |
| Подпрограмма "Комплексные меры по | 07 | 09 | 522 30 14 | | 670,0 |
| профилактике детского дорожно-транспортного | | | | | |
| травматизма на 2005 - 2007 годы" | | | | | |
| Государственная поддержка в сфере | 07 | 09 | 522 30 14 | 285 | 670,0 |
| образования | | | | | |
| Областная программа "Комплексные меры | 07 | 09 | 522 35 00 | | 65,0 |
| противодействия незаконному обороту | | | | | |
| наркотиков и распространению наркомании в | | | | | |
| Тамбовской области на 2003 - 2005 годы" | | | | | |
| Государственная поддержка в сфере | 07 | 09 | 522 35 00 | 285 | 65,0 |
| образования | | | | | |
| Программа "Комплексные меры по | 07 | 09 | 522 37 00 | | 0,0 |
| профилактике детского дорожно-транспортного | | | | | |
| травматизма на 2005 - 2007 годы" | | | | | |
| Государственная поддержка в сфере | 07 | 09 | 522 37 00 | 285 | 0,0 |
| образования | | | | | |
| Областная целевая программа "Социальное | 07 | 09 | 522 40 00 | | 6 500,0 |
| развитие села до 2010 года" | | | | | |
| Строительство объектов для нужд отрасли | 07 | 09 | 522 40 00 | 213 | 6 500,0 |
| | | | | | |
| Культура, кинематография и средства массовой| 08 | | | | 238 758,3 |
| информации | | | | | |
| Культура | 08 | 01 | | | 98 310,0 |
| Дворцы и дома культуры, другие учреждения | 08 | 01 | 440 00 00 | | 3 613,3 |
| культуры и средств массовой информации | | | | | |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 2 761,7 |
| учреждений | | | | | |
| Финансирование расходов, осуществляемое | 08 | 01 | 440 00 00 | 902 | 851,6 |
| за счет средств, поступающих от | | | | | |
| предпринимательской и иной приносящей доход | | | | | |
| деятельности | | | | | |
|Музеи и постоянные выставки | 08 | 01 | 441 00 00 | | 15 318,6 |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 08 | 01 | 441 00 00 | 327 | 14 757,7 |
|учреждений | | | | | |
| Финансирование расходов, осуществляемое за | 08 | 01 | 441 00 00 | 900 | 40,0 |
| счет средств, поступающих от сдачи в аренду | | | | | |
| имущества, закрепленного за | | | | | |
| государственными организациями | | | | | |
| Финансирование расходов, осуществляемое за | 08 | 01 | 441 00 00 | 902 | 493,9 |
| счет средств, поступающих от | | | | | |
| предпринимательской ииной приносящей доход | | | | | |
| деятельности | | | | | |
| Расходы на осуществление мер социальной | 08 | 01 | 441 00 00 | 947 | 27,0 |
| поддержки отдельных категорий граждан, | | | | | |
| работающих и проживающих в сельской | | | | | |
| местности, рабочих поселках (поселках | | | | | |
| городского типа) | | | | | |
|Библиотеки | 08 | 01 | 442 00 00 | | 15 014,3 |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 08 | 01 | 442 00 00 | 327 | 14 399,1 |
|учреждений | | | | | |
| Финансирование расходов, осуществляемое за | 08 | 01 | 442 00 00 | 900 | 20,2 |
| счет средств, поступающих от сдачи в аренду | | | | | |
| имущества, закрепленного за | | | | | |
| государственными организациями | | | | | |
| Финансирование расходов, осуществляемое за | 08 | 01 | 442 00 00 | 902 | 595,0 |
| счет средств, поступающих от | | | | | |
| предпринимательской и иной приносящей доход | | | | | |
| деятельности | | | | | |
|Театры, цирки, концертные и другие | 08 | 01 | 443 00 00 | | 55 487,1 |
|организации исполнительских искусств | | | | | |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 08 | 01 | 443 00 00 | 327 | 39 438,9 |
|учреждений | | | | | |
| Финансирование расходов, осуществляемое за | 08 | 01 | 443 00 00 | 900 | 150,0 |
|счет средств, поступающих от сдачи в аренду | | | | | |
|имущества, закрепленного за государственными | | | | | |
|организациями | | | | | |
| Финансирование расходов, осуществляемое за | 08 | 01 | 443 00 00 | 902 | 15 898,2 |
|счет средств, поступающих от | | | | | |
|предпринимательской и иной приносящей доход | | | | | |
|деятельности | | | | | |
| Мероприятия в сфере культуры, кинематографии| 08 | 01 | 450 00 00 | | 6 000,0 |
| и средств массовой информации | | | | | |
| Государственная поддержка в сфере культуры,| 08 | 01 | 450 00 00 | 453 | 1 000,0 |
| кинематографии и средств массовой информации| | | | | |
| Предоставление субсидий на областные | 08 | 01 | 450 00 00 | 922 | 2 500,0 |
| гранты в области культуры | | | | | |
| Субвенция на реализацию мероприятий в | 08 | 01 | 450 00 00 | 931 | 2 500,0 |
| сфере культуры, посвященных 60-летию Победы | | | | | |
| в ВОВ | | | | | |
|Учебно-методические кабинеты, | 08 | 01 | 452 00 00 | | 2 876,7 |
|централизованные бухгалтерии, группы | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, учебные | | | | | |
|фильмотеки, межшкольные учебно- | | | | | |
|производственные комбинаты, логопедические | | | | | |
|пункты | | | | | |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 08 | 01 | 452 00 00 | 327 | 2 876,7 |
|учреждений | | | | | |
|Кинематография | 08 | 02 | | | 1 405,2 |
|Мероприятия в сфере культуры, кинематографии | 08 | 02 | 450 00 00 | | 1 405,2 |
|и средств массовой информации | | | | | |
| Государственная поддержка в сфере культуры, | 08 | 02 | 450 00 00 | 453 | 1 367,7 |
|кинематографии и средств массовой информации | | | | | |
| Финансирование расходов, осуществляемое за | 08 | 02 | 450 00 00 | 900 | 37,5 |
| счет средств, поступающих от сдачи в аренду | | | | | |
| имущества, закрепленного за государственными| | | | | |
| организациями | | | | | |
|Телевидение и радиовещание | 08 | 03 | | | 21 743,6 |
|Телерадиокомпании | 08 | 03 | 453 00 00 | | 21 743,6 |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 08 | 03 | 453 00 00 | 327 | 19 943,6 |
|учреждений | | | | | |
| Государственная поддержка в сфере | 08 | 03 | 453 00 00 | 453 | 0,0 |
| культуры, кинематографии и средств массовой | | | | | |
| информации | | | | | |
| Финансирование расходов, осуществляемое за | 08 | 03 | 453 00 00 | 902 | 1 800,0 |
| счет средств, поступающих от | | | | | |
| предпринимательской и иной приносящей доход | | | | | |
| деятельности | | | | | |
|Периодическая печать и издательства | 08 | 04 | | | 59 481,5 |
|Периодические издания, учрежденные органами | 08 | 04 | 457 00 00 | | 59 481,5 |
|законодательной и исполнительной власти | | | | | |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 08 | 04 | 457 00 00 | 327 | 24 777,2 |
|учреждений | | | | | |
| Государственная поддержка в сфере культуры,| 08 | 04 | 457 00 00 | 453 | 9 904,3 |
| кинематографии и средств массовой информации| | | | | |
| Финансирование расходов, осуществляемое за | 08 | 04 | 457 00 00 | 902 | 24 800,0 |
| счет средств, поступающих от | | | | | |
| предпринимательской ииной приносящей доход | | | | | |
| деятельности | | | | | |
|Другие вопросы в области культуры, | 08 | 06 | | | 57 818,0 |
|кинематографии и средств массовой информации | | | | | |
|Руководство и управление в сфере | 08 | 06 | 001 00 00 | | 8 603,0 |
|установленных функций | | | | | |
| Центральный аппарат | 08 | 06 | 001 00 00 | 005 | 8 603,0 |
| Непрограммные инвестиции в основные фонды | 08 | 06 | 102 00 00 | | 2 000,0 |
| Строительство объектов общегражданского | 08 | 06 | 102 00 00 | 214 | 2 000,0 |
| назначения | | | | | |
| Региональные целевые программы | 08 | 06 | 522 00 00 | | 14 895,0 |
| Программа патриотического воспитания | 08 | 06 | 522 13 00 | | 65,0 |
| граждан на 2001 - 2005 годы | | | | | |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 08 | 06 | 522 13 00 | 327 | 65,0 |
| учреждений | | | | | |
| Областная программа "Культура Тамбовской | 08 | 06 | 522 16 00 | | 14 830,0 |
| области" | | | | | |
| Подпрограмма "Развитие культуры и сохранение| 08 | 06 | 522 16 02 | | 46 550,0 |
| культурного наследия области" | | | | | |
| Строительство объектов для нужд отрасли | 08 | 06 | 522 16 02 | 213 | 43 000,0 |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 08 | 06 | 522 16 02 | 327 | 2 730,0 |
| учреждений | | | | | |
| Государственная поддержка в сфере культуры,| 08 | 06 | 522 16 02 | 453 | 820,0 |
| кинематографии и средств массовой информации| | | | | |
| Подпрограмма "Совершенствование областной | 08 | 06 | 522 16 03 | | 600,0 |
| сети кинопроката" | | | | | |
| Государственная поддержка в сфере | 08 | 06 | 522 16 03 | 453 | 600,0 |
| культуры, кинематографии и средств массовой | | | | | |
| информации | | | | | |
| | | | | | |
|Здравоохранение и спорт | 09 | | | | 1 268 973,1 |
|Здравоохранение | 09 | 01 | | | 1 085 308,6 |
|Учреждения, обеспечивающие предоставление | 09 | 01 | 469 00 00 | | 34 350,0 |
|услуг в сфере здравоохранения | | | | | |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 09 | 01 | 469 00 00 | 327 | 32 303,2 |
|учреждений | | | | | |
| Финансирование расходов, осуществляемое за | 09 | 01 | 469 00 00 | 902 | 2 011,8 |
| счет средств, поступающих от | | | | | |
| предпринимательской и иной приносящей доход | | | | | |
| деятельности | | | | | |
| Расходы на осуществление мер социальной | 09 | 01 | 469 00 00 | 947 | 35,0 |
| поддержки отдельных категорий граждан, | | | | | |
| работающих и проживающих в сельской | | | | | |
| местности, рабочих поселках (поселках | | | | | |
| городского типа) | | | | | |
|Больницы, клиники, госпитали, медико- | 09 | 01 | 470 00 00 | | 355 950,4 |
|санитарные части | | | | | |
| Резервный фонд Президента Российской | 09 | 01 | 470 00 00 | 181 | 4 000,0 |
|Федерации | | | | | |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 09 | 01 | 470 00 00 | 327 | 314 735,4 |
|учреждений | | | | | |
| Финансирование расходов, осуществляемое за | 09 | 01 | 470 00 00 | 900 | 2 100,0 |
| счет средств, поступающих от сдачи в аренду | | | | | |
| имущества, закрепленного за государственными| | | | | |
| организациями | | | | | |
| Финансирование расходов, осуществляемое за | 09 | 01 | 470 00 00 | 902 | 35 000,0 |
| счет средств, поступающих от | | | | | |
| предпринимательской и иной приносящей доход | | | | | |
| деятельности | | | | | |
| Содержание подведомственных структур, | 09 | 01 | 470 00 00 | 917 | 0,0 |
| переданных в областную собственность | | | | | |
| Расходы на осуществление мер социальной | 09 | 01 | 470 00 00 | 947 | 115,0 |
| поддержки отдельных категорий граждан, | | | | | |
| работающих и проживающих в сельской | | | | | |
| местности, рабочих поселках (поселках | | | | | |
| городского типа) | | | | | |
|Поликлиники, амбулатории, диагностические | 09 | 01 | 471 00 00 | | 21 634,5 |
|центры | | | | | |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 09 | 01 | 471 00 00 | 327 | 5 634,5 |
|учреждений | | | | | |
| Финансирование расходов, осуществляемое за | 09 | 01 | 471 00 00 | 902 | 16 000,0 |
| счет средств, поступающих от | | | | | |
| предпринимательской и иной приносящей доход | | | | | |
| деятельности | | | | | |
|Станции переливания крови | 09 | 01 | 472 00 00 | | 19 762,8 |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 09 | 01 | 472 00 00 | 327 | 18 559,7 |
|учреждений | | | | | |
| Финансирование расходов, осуществляемое за | 09 | 01 | 472 00 00 | 902 | 1 203,1 |
| счет средств, поступающих от | | | | | |
| предпринимательской и иной приносящей доход | | | | | |
| деятельности | | | | | |
|Санатории для больных туберкулезом | 09 | 01 | 473 00 00 | | 7 834,9 |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 09 | 01 | 473 00 00 | 327 | 7 807,9 |
|учреждений | | | | | |
| Содержание подведомственных структур, | 09 | 01 | 473 00 00 | 917 | 0,0 |
| переданных в областную собственность | | | | | |
| Расходы на осуществление мер социальной | 09 | 01 | 473 00 00 | 947 | 27,0 |
| поддержки отдельных категорий граждан, | | | | | |
| работающих и проживающих в сельской | | | | | |
| местности, рабочих поселках (поселках | | | | | |
| городского типа) | | | | | |
|Санатории для детей и подростков | 09 | 01 | 474 00 00 | | 12 318,8 |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 09 | 01 | 474 00 00 | 327 | 10 746,5 |
|учреждений | | | | | |
| Финансирование расходов, осуществляемое за | 09 | 01 | 474 00 00 | 902 | 1 512,3 |
| счет средств, поступающих от | | | | | |
| предпринимательской и иной приносящей доход | | | | | |
| деятельности | | | | | |
| Расходы на осуществление мер социальной | 09 | 01 | 474 00 00 | 947 | 60,0 |
| поддержки отдельных категорий граждан, | | | | | |
| работающих и проживающих в сельской | | | | | |
| местности, рабочих поселках (поселках | | | | | |
| городского типа) | | | | | |
| Мероприятия в области санитарно- | 09 | 01 | 481 00 00 | | 0,0 |
| эпидемиологического надзора | | | | | |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 09 | 01 | 481 00 00 | 327 | 0,0 |
| учреждений | | | | | |
| Реализация государственных функций в | 09 | 01 | 485 00 00 | | 62 297,5 |
| области здравоохранения, спорта и туризма | | | | | |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 09 | 01 | 485 00 00 | 327 | 0,0 |
| учреждений | | | | | |
| Мероприятия в области здравоохранения, | 09 | 01 | 485 00 00 | 455 | 0,0 |
| спорта и физической культуры, туризма | | | | | |
| Высокотехнологичные виды медицинской | 09 | 01 | 485 00 00 | 456 | 5 000,0 |
| помощи | | | | | |
| Централизованные закупки медикаментов и | 09 | 01 | 485 00 00 | 457 | 57 297,5 |
| медицинского оборудования | | | | | |
| Финансирование расходов, осуществляемое за | 09 | 01 | 485 00 00 | 902 | 0,0 |
| счет средств, поступающих от | | | | | |
| предпринимательской и иной приносящей доход | | | | | |
| деятельности | | | | | |
|Дома ребенка | 09 | 01 | 486 00 00 | | 17 178,4 |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 09 | 01 | 486 00 00 | 327 | 17 178,4 |
|учреждений | | | | | |
| Региональные целевые программы | 09 | 01 | 522 00 00 | | 36 460,0 |
| Областная целевая программа "Предупреждение | 09 | 01 | 522 17 00 | | 12 530,0 |
| и борьба с заболеваниями социального | | | | | |
| характера (2002 - 2006 годы)" | | | | | |
| Подпрограмма "Неотложные меры по борьбе с | 09 | 01 | 522 17 01 | | 4 000,0 |
| туберкулезом в Тамбовской области на 2002 - | | | | | |
| 2006 годы" | | | | | |
| Мероприятия в области здравоохранения, | 09 | 01 | 522 17 01 | 455 | 4 000,0 |
| спорта и физической культуры, туризма | | | | | |
| Подпрограмма "Сахарный диабет" | 09 | 01 | 522 17 02 | | 300,0 |
| Мероприятия в области здравоохранения, | 09 | 01 | 522 17 02 | 455 | 300,0 |
| спорта и физической культуры, туризма | | | | | |
| Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" | 09 | 01 | 522 17 03 | | 4 073,0 |
| Мероприятия в области здравоохранения, | 09 | 01 | 522 17 03 | 455 | 4 073,0 |
| спорта и физической культуры, туризма | | | | | |
| Подпрограмма "О мерах по развитию | 09 | 01 | 522 17 04 | | 457,0 |
| онкологической помощи населению Тамбовской | | | | | |
| области" | | | | | |
| Мероприятия в области здравоохранения, | 09 | 01 | 522 17 04 | 455 | 457,0 |
| спорта и физической культуры, туризма | | | | | |
| Подпрограмма "О мерах по предупреждению | 09 | 01 | 522 17 05 | | 200,0 |
| дальнейшего распространения заболеваний, | | | | | |
| передаваемых половым путем" | | | | | |
| Мероприятия в области здравоохранения, | 09 | 01 | 522 17 05 | 455 | 200,0 |
| спорта и физической культуры, туризма | | | | | |
| Подпрограмма "Неотложные меры по | 09 | 01 | 522 17 06 | | 3 400,0 |
| предупреждению дальнейшего распространения | | | | | |
| в Тамбовской области заболевания, | | | | | |
| вызванного вирусом иммунодефицита человека | | | | | |
| (АНТИ-ВИЧ/СПИД)" | | | | | |
| Мероприятия в области здравоохранения, | 09 | 01 | 522 17 06 | 455 | 3 400,0 |
| спорта и физической культуры, туризма | | | | | |
| Подпрограмма "Совершенствование Тамбовской | 09 | 01 | 522 17 07 | | 100,0 |
| областной службы медицины катастроф" | | | | | |
| Мероприятия в области здравоохранения, | 09 | 01 | 522 17 07 | 455 | 100,0 |
| спорта и физической культуры, туризма | | | | | |
| Областная целевая программа "Профилактика | 09 | 01 | 522 18 00 | | 1 000,0 |
| артериальной гипертонии и ее осложнений в | | | | | |
| Тамбовской области на 2002 - 2006 годы" | | | | | |
| Мероприятия в области здравоохранения, | 09 | 01 | 522 18 00 | 455 | 1 000,0 |
| спорта и физической культуры, туризма | | | | | |
| Областная целевая программа по профилактике | 09 | 01 | 522 20 00 | | 2 000,0 |
| внутрибольничных инфекций в Тамбовской | | | | | |
| области на 2001 - 2005 годы | | | | | |
| Мероприятия в области здравоохранения, | 09 | 01 | 522 20 00 | 455 | 2 000,0 |
| спорта и физической культуры, туризма | | | | | |
| Областная целевая программа "Здоровый | 09 | 01 | 522 21 00 | | 19 930,0 |
| ребенок (2003 - 2007 годы)" | | | | | |
| Мероприятия в области здравоохранения, | 09 | 01 | 522 21 00 | 455 | 19 930,0 |
| спорта и физической культуры, туризма | | | | | |
| Областная программа "Комплексные меры | 09 | 01 | 522 35 00 | | 1 000,0 |
| противодействия незаконному обороту | | | | | |
| наркотиков и распространению наркомании в | | | | | |
| Тамбовской области на 2003 - 2005 годы" | | | | | |
| Мероприятия в области здравоохранения, | 09 | 01 | 522 35 00 | 455 | 1 000,0 |
| спорта и физической культуры, туризма | | | | | |
| Территориальная программа обязательного | 09 | 01 | 771 00 00 | | 517 521,3 |
| медицинского страхования | | | | | |
| Мероприятия в области здравоохранения, | 09 | 01 | 771 00 00 | 455 | 517 521,3 |
| спорта и физической культуры, туризма | | | | | |
|Спорт и физическая культура | 09 | 02 | | | 18 934,5 |
|Центры спортивной подготовки (сборные | 09 | 02 | 482 00 00 | | 7 303,3 |
|команды) | | | | | |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 09 | 02 | 482 00 00 | 327 | 7 303,3 |
|учреждений | | | | | |
| Спортивные команды | 09 | 02 | 482 00 00 | 454 | 0,0 |
| Реализация государственных функций в | 09 | 02 | 485 00 00 | | 0,0 |
| области здравоохранения, спорта и туризма | | | | | |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 09 | 02 | 485 00 00 | 327 | 0,0 |
| учреждений | | | | | |
| Финансирование расходов, осуществляемое | 09 | 02 | 485 00 00 | 902 | 0,0 |
| за счет средств, поступающих от | | | | | |
| предпринимательской и иной приносящей доход | | | | | |
| деятельности | | | | | |
| Физкультурно-оздоровительная работа и | 09 | 02 | 512 00 00 | | 11 531,2 |
| спортивные мероприятия | | | | | |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 09 | 02 | 512 00 00 | 327 | 7 010,6 |
| учреждений | | | | | |
| Мероприятия в области здравоохранения, | 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 3 620,6 |
| спорта и физической культуры, туризма | | | | | |
| Финансирование расходов, осуществляемое | 09 | 02 | 512 00 00 | 902 | 300,0 |
| за счет средств, поступающих от | | | | | |
| предпринимательской и иной приносящей | | | | | |
| доход деятельности | | | | | |
| Субвенция на реализацию социального заказа | 09 | 02 | 512 00 00 | 904 | 400,0 |
| области по развитию физкультурно-спортивного| | | | | |
| движения среди населения области и участию | | | | | |
| во Всероссийских и международных спортивных | | | | | |
| соревнованиях | | | | | |
| Субвенция на реализацию социального заказа | 09 | 02 | 512 00 00 | 930 | 200,0 |
| по развитию физической культуры и спорта в | | | | | |
| системе начального профессионального | | | | | |
| образования | | | | | |
| Региональные целевые программы | 09 | 02 | 522 00 00 | | 100,0 |
| Программа патриотического воспитания | 09 | 02 | 522 13 00 | | 100,0 |
| граждан на 2001 - 2005 годы | | | | | |
| Мероприятия в области здравоохранения, | 09 | 02 | 522 13 00 | 455 | 100,0 |
| спорта и физической культуры, туризма | | | | | |
|Другие вопросы в области здравоохранения и | 09 | 04 | | | 164 730,0 |
|спорта | | | | | |
|Руководство и управление в сфере | 09 | 04 | 001 00 00 | | 7 230,0 |
|установленных функций | | | | | |
| Центральный аппарат | 09 | 04 | 001 00 00 | 005 | 7 230,0 |
| Подпрограмма "Здоровый ребенок" | 09 | 04 | 100 13 05 | | 5 000,0 |
| Строительство объектов для нужд отрасли | 09 | 04 | 100 13 05 | 213 | 5 000,0 |
|Непрограммные инвестиции в основные фонды | 09 | 04 | 102 00 00 | | 142 500,0 |
| Строительство объектов для нужд отрасли | 09 | 04 | 102 00 00 | 213 | 0,0 |
| Строительство объектов общегражданского | 09 | 04 | 102 00 00 | 214 | 142 500,0 |
|назначения | | | | | |
| Региональные целевые программы | 09 | 04 | 522 00 00 | | 9 800,0 |
| Областная целевая программа "Предупреждение | 09 | 04 | 522 17 00 | | 7 800,0 |
| и борьба с заболеваниями социального | | | | | |
| характера (2002 - 2006 годы)" | | | | | |
| Подпрограмма "О мерах по развитию | 09 | 04 | 522 17 04 | | 5 000,0 |
| онкологической помощи населению Тамбовской | | | | | |
| области" | | | | | |
| Строительство объектов для нужд отрасли | 09 | 04 | 522 17 04 | 213 | 5 000,0 |
| Областная целевая программа "Здоровый | 09 | 04 | 522 21 00 | | 5 000,0 |
| ребенок (2003 - 2007 годы)" | | | | | |
| Строительство объектов для нужд отрасли | 09 | 04 | 522 21 00 | 213 | 5 000,0 |
| | | | | | |
| Социальная политика | 10 | | | | 760 971,1 |
| Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | | | 247 526,1 |
| Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | 10 | 02 | 501 00 00 | | 114 186,0 |
| Обеспечение деятельности подведомственных | | | | | |
| учреждений | | | | | |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 10 | 02 | 501 00 00 | 327 | 103 956,1 |
| учреждений | | | | | |
| Финансирование расходов, осуществляемое за | 10 | 02 | 501 00 00 | 902 | 4 403,7 |
| счет средств, поступающих от | | | | | |
| предпринимательской и иной приносящей доход | | | | | |
| деятельности | | | | | |
| Содержание подведомственных структур, | 10 | 02 | 501 00 00 | 917 | 0,0 |
| переданных в областную собственность | | | | | |
| Расходы на осуществление мер социальной | 10 | 02 | 501 00 00 | 947 | 241,5 |
| поддержки отдельных категорий граждан, | | | | | |
| работающих и проживающих в сельской | | | | | |
| местности, рабочих поселках (поселках | | | | | |
| городского типа) | | | | | |
| Меры социальной поддержки граждан | 10 | 02 | 505 00 00 | | 160,0 |
| Мероприятия в области социальной политики | 10 | 02 | 505 00 00 | 482 | 160,0 |
|Учреждения социального обслуживания | 10 | 02 | 506 00 00 | | 122 387,1 |
|населения | | | | | |
| Резервный фонд Президента Российской | 10 | 02 | 506 00 00 | 181 | 2 000,0 |
| Обеспечение деятельности подведомственных | 10 | 02 | 506 00 00 | 327 | 27 686,9 |
|учреждений | | | | | |
| Финансирование расходов, осуществляемое за | 10 | 02 | 506 00 00 | 902 | 4 659,5 |
|счет средств, поступающих от | | | | | |
|предпринимательской и иной приносящей доход | | | | | |
|деятельности | | | | | |
| Содержание подведомственных структур, | 10 | 02 | 506 00 00 | 917 | 85 288,7 |
|переданных в областную собственность | | | | | |
| Расходы на осуществление мер социальной | 10 | 02 | 506 00 00 | 947 | 2 752,0 |
| поддержки отдельных категорий граждан, | | | | | |
| работающих и проживающих в сельской | | | | | |
| местности, рабочих поселках (поселках | | | | | |
| городского типа) | | | | | |
| Региональные целевые программы | 10 | 02 | 522 00 00 | | 1 745,0 |
| Областная целевая программа "Здоровый | 10 | 02 | 522 21 00 | | 10 000,0 |
| ребенок (2003 - 2007 годы)" | | | | | |
| Мероприятия в области социальной политики | 10 | 02 | 522 21 00 | 482 | 10 000,0 |
| Областная целевая программа "Дети | 10 | 02 | 522 25 00 | | 685,0 |
| Тамбовщины на 2004 - 2006 годы" | | | | | |
| Подпрограмма "Дети-инвалиды" | 10 | 02 | 522 25 02 | | 30,0 |
| Мероприятия в области социальной политики | 10 | 02 | 522 25 02 | 482 | 30,0 |
| Подпрограмма "Профилактика безнадзорности | 10 | 02 | 522 25 04 | | 703,0 |
| и правонарушений несовершеннолетних" | | | | | |
| Профилактика безнадзорности и | 10 | 02 | 522 25 04 | 481 | 703,0 |
| правонарушений несовершеннолетних | | | | | |
| Областная программа содействия занятости | 10 | 02 | 522 26 00 | | 0,0 |
| населения на 2004 - 2005 годы | | | | | |
| Мероприятия в области социальной политики | 10 | 02 | 522 26 00 | 482 | 0,0 |
| Областная целевая программа "Старшее | 10 | 02 | 522 98 00 | | 60,0 |
| поколение на 2001 - 2005 годы" | | | | | |
| Мероприятия в области социальной политики | 10 | 02 | 522 98 00 | 482 | 60,0 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | | | 463 111,4 |
| Меры социальной поддержки граждан | 10 | 03 | 505 00 00 | | 458 111,4 |
| Субсидии на предоставление мер социальной | 10 | 03 | 505 00 00 | 477 | 3 289,2 |
| поддержки реабилитированных лиц и лиц, | | | | | |
| признанных пострадавшими от политических | | | | | |
| репрессий | | | | | |
| Погашение задолженности бюджетов по | 10 | 03 | 505 00 00 | 559 | 22,1 |
| обязательствам, вытекающим из Закона | | | | | |
| Российской Федерации "О донорстве крови и | | | | | |
| ее компонентов" | | | | | |
| Ежемесячные денежные выплаты ветеранам | 10 | 03 | 505 00 00 | 706 | 302 846,0 |
| Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, | 10 | 03 | 505 00 00 | 749 | 141 638,9 |
| имеющим детей, из бюджетов субъектов | | | | | |
| Российской Федерации и местных бюджетов | | | | | |
| Расходы на реализацию Закона Тамбовской | 10 | 03 | 505 00 00 | 908 | 1 000,0 |
| области "О социальной поддержке многодетных | | | | | |
| семей в Тамбовской области" | | | | | |
| Субвенции на обеспечение питанием детей | 10 | 03 | 505 00 00 | 910 | 0,0 |
| в возрасте до 3-х лет | | | | | |
| Расходы на денежные выплаты гражданам, | 10 | 03 | 505 00 00 | 919 | 5 346,0 |
| награжденным нагрудным знаком "Почетный | | | | | |
| донор России" | | | | | |
| Погашение кредиторской задолженности по | 10 | 03 | 505 00 00 | 942 | 0,0 |
| предоставленным льготам по оплате проезда | | | | | |
| Расходы на обеспечение равной доступности | 10 | 03 | 505 00 00 | 946 | 3 969,2 |
|транспортных услуг отдельным категориям | | | | | |
|граждан | | | | | |
|Реализация государственных функций в | 10 | 03 | 514 00 00 | | 5 000,0 |
|области социальной политики | | | | | |
| Расходы на оказание социальной помощи | 10 | 03 | 514 00 00 | 483 | 5 000,0 |
|Другие вопросы в области социальной | 10 | 06 | | | 50 333,6 |
|политики | | | | | |
|Руководство и управление в сфере | 10 | 06 | 001 00 00 | | 18 915,1 |
|установленных функций | | | | | |
| Центральный аппарат | 10 | 06 | 001 00 00 | 005 | 18 915,1 |
| Подпрограмма "Дети-инвалиды" | 10 | 06 | 100 13 01 | | 10 000,0 |
| Строительство объектов для нужд отрасли | 10 | 06 | 100 13 01 | 213 | 10 000,0 |
|Непрограммные инвестиции в основные фонды | 10 | 06 | 102 00 00 | | 8 500,0 |
| Строительство объектов для нужд отрасли | 10 | 06 | 102 00 00 | 213 | 0,0 |
| Строительство объектов общегражданского | 10 | 06 | 102 00 00 | 214 | 8 500,0 |
|назначения | | | | | |
| Меры социальной поддержки граждан | 10 | 06 | 505 00 00 | | 0,0 |
| Субсидии на предоставление мер социальной | 10 | 06 | 505 00 00 | 477 | 0,0 |
| поддержки реабилитированных лиц и лиц, | | | | | |
| признанных пострадавшими от политических | | | | | |
| репрессий | | | | | |
| Расходы на оказание социальной помощи | 10 | 06 | 505 00 00 | 483 | 0,0 |
| Предоставление льгот ветеранам труда за | 10 | 06 | 505 00 00 | 563 | 0,0 |
| счет средств бюджетов субъектов Российской | | | | | |
| Федерации и местных бюджетов | | | | | |
| Ежемесячные денежные выплаты ветеранам | 10 | 06 | 505 00 00 | 706 | 0,0 |
| Расходы на реализацию Закона Тамбовской | 10 | 06 | 505 00 00 | 908 | 0,0 |
| области "О мерах государственной социальной | | | | | |
| поддержки многодетных семей в Тамбовской | | | | | |
| области" | | | | | |
| Расходы на денежные выплаты гражданам, | 10 | 06 | 505 00 00 | 919 | 0,0 |
| награжденным нагрудным знаком "Почетный | | | | | |
| донор России" | | | | | |
| Реализация государственных функций в | 10 | 06 | 514 00 00 | | 119,5 |
| области социальной политики | | | | | |
| Расходы на квотирование рабочих мест для | 10 | 06 | 514 00 00 | 909 | 119,5 |
|детей-сирот и инвалидов | | | | | |
| Дополнительное пенсионное обеспечение | 10 | 06 | 703 00 00 | | 12 799,0 |
| Пенсии по государственному пенсионному | 10 | 06 | 703 00 00 | 703 | 12 799,0 |
| обеспечению, доплаты к пенсиям, | | | | | |
| дополнительное материальное обеспечение, | | | | | |
| пособия и компенсации | | | | | |
| | | | | | |
| Межбюджетные трансферты | 11 | | | | 3 532 725,5 |
| Финансовая помощь бюджетам других уровней | 11 | 01 | | | 2 932 074,7 |
| Дотации и субвенции | 11 | 01 | 517 00 00 | | 2 450 725,7 |
| Субсидии на предоставление мер социальной | 11 | 01 | 517 00 00 | 477 | 5 224,0 |
| поддержки реабилитированных лиц и лиц, | | | | | |
| признанных пострадавшими от политических | | | | | |
| репрессий | | | | | |
| Погашение задолженности бюджетам по | 11 | 01 | 517 00 00 | 479 | 339,8 |
| обязательствам, вытекающим из Закона | | | | | |
| Российской Федерации "О реабилитации жертв | | | | | |
| политических репрессий" | | | | | |
| Дотации на возмещение убытков от | 11 | 01 | 517 00 00 | 503 | 38 267,0 |
| содержания объектов жилищно-коммунального | | | | | |
| хозяйства и социально-культурной сферы, | | | | | |
| переданных в ведение органов местного | | | | | |
| самоуправления | | | | | |
| Дотации бюджетам на поддержку мер по | 11 | 01 | 517 00 00 | 505 | 199 988,3 |
| обеспечению сбалансированности бюджетов | | | | | |
| Субвенции для финансирования дополнительных| 11 | 01 | 517 00 00 | 508 | 37 940,0 |
| расходов наукоградов Российской Федерации | | | | | |
| Субвенции муниципальным образованиям на | 11 | 01 | 517 00 00 | 913 | 1 179 099,8 |
| финансирование общеобразовательных | | | | | |
| учреждений в части реализации ими | | | | | |
| государственного стандарта общего | | | | | |
| образования | | | | | |
| Содержание подведомственных структур, | 11 | 01 | 517 00 00 | 917 | 134 640,8 |
| переданных в областную собственность | | | | | |
| Субвенции из областного бюджета | 11 | 01 | 517 00 00 | 921 | 1 800,0 |
| муниципальным образованиям | | | | | |
| Субвенции муниципальным образованиям на | 11 | 01 | 517 00 00 | 923 | 281 305,4 |
| возмещение расходов бюджетов по | | | | | |
| предоставлению гражданам субсидий на оплату | | | | | |
| жилья и коммунальных услуг | | | | | |
| Субвенции на реализацию Закона Тамбовской | 11 | 01 | 517 00 00 | 932 | 12 823,0 |
| области "О социальной поддержке многодетных | | | | | |
| семей в Тамбовской области" | | | | | |
| Субвенции на осуществление мер социальной | 11 | 01 | 517 00 00 | 933 | 374 131,5 |
| поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | | | | | |
| в том числе: на погашение кредиторской | | | | | 1 409,3 |
| задолженности по денежным компенсациям | | | | | |
| расходов на санаторно-курортное лечение | | | | | |
| отдельным категориям инвалидов из числа | | | | | |
| ветеранов | | | | | |
| Субвенции муниципальным образованиям на | 11 | 01 | 517 00 00 | 934 | 90 988,9 |
| содержание автомобильных дорог общего | | | | | |
| пользования | | | | | |
| Субвенции бюджетам муниципальных | 11 | 01 | 517 00 00 | 944 | 7 177,0 |
| образований на предоставление учащимся | | | | | |
| общеобразовательных школ из многодетных | | | | | |
| семей бесплатного питания | | | | | |
| Субвенции бюджетам муниципальных | 11 | 01 | 517 00 00 | 945 | 3 500,0 |
| образований на обеспечение учащихся | | | | | |
| общеобразовательных школ из многодетных | | | | | |
| семей школьной и спортивной формой | | | | | |
| Расходы на обеспечение равной доступности | 11 | 01 | 517 00 00 | 946 | 0,0 |
| транспортных услуг отдельным категориям | | | | | |
| граждан | | | | | |
| Расходы на осуществление мер социальной | 11 | 01 | 517 00 00 | 947 | 3,5 |
| поддержки отдельных категорий граждан, | | | | | |
| работающих и проживающих в сельской | | | | | |
| местности, рабочих поселках (поселках | | | | | |
| городского типа) | | | | | |
| Субвенции бюджетам муниципальных | 11 | 01 | 517 00 00 | 948 | 45 180,4 |
| образований на обеспечение равной | | | | | |
| доступности транспортных услуг отдельных | | | | | |
| категорий граждан | | | | | |
| Субвенция г. Тамбову на строительство, | 11 | 01 | 517 00 00 | 951 | 35 000,0 |
| реконструкцию и капитальный ремонт дорог | | | | | |
| Субвенция г. Тамбову на оплату | 11 | 01 | 517 00 00 | 953 | 2 407,0 |
| исполнительных листов о взыскании средств | | | | | |
| по выплате педагогическим работникам | | | | | |
| образовательных учреждений ежемесячной | | | | | |
| денежной компенсации на приобретение | | | | | |
| книгоиздательской продукции | | | | | |
| Субвенция г. Тамбову на погашение | 11 | 01 | 517 00 00 | 954 | 909,3 |
| задолженности, сложившейся по состоянию на | | | | | |
| 1 января 2005 года, по выплате денежных | | | | | |
| средств на содержание детей, находящихся | | | | | |
| под опекой и попечительством | | | | | |
| Иные безвозмездные и безвозвратные | 11 | 01 | 520 00 00 | | 1 580,0 |
| перечисления | | | | | |
| Расходы, связанные с выполнением других | 11 | 01 | 520 00 00 | 903 | 880,0 |
| обязательств администрации области | | | | | |
| Расходы на реализацию мероприятий в сфере | 11 | 01 | 520 00 00 | 931 | 700,0 |
| культуры, посвященных 60-летию Победы в ВОВ | | | | | |
| Региональный фонд финансовой поддержки | 11 | 01 | 521 00 00 | | 476 152,0 |
| местных бюджетов | | | | | |
| Дотации на выравнивание уровня бюджетной | 11 | 01 | 521 00 00 | 501 | 466 608,4 |
| обеспеченности | | | | | |
| Субвенции муниципальным образованиям на | 11 | 01 | 521 00 00 | 923 | 0,0 |
| возмещение расходов бюджетов по | | | | | |
| предоставлению гражданам субсидий на оплату | | | | | |
| жилья и коммунальных услуг | | | | | |
| Дотация на выплату компенсации на | 11 | 01 | 521 00 00 | 937 | 7 119,6 |
| книгоиздательскую продукцию педагогическим | | | | | |
| работникам муниципальных образовательных | | | | | |
| учреждений | | | | | |
| Дотация на обеспечение безопасности | 11 | 01 | 521 00 00 | 938 | 2 424,0 |
| общеобразовательных учреждений | | | | | |
| Подпрограмма "Организация отдыха, | 11 | 01 | 522 25 05 | | 600,0 |
| оздоровления и занятости детей и подростков"| | | | | |
| Субвенции муниципальным образованиям на | 11 | 01 | 522 25 05 | 955 | 600,0 |
| организацию временного трудоустройства | | | | | |
| несовершеннолетних граждан в рамках | | | | | |
| реализации подпрограммы "Организация отдыха,| | | | | |
| оздоровления и занятости детей и подростков"| | | | | |
| Подпрограмма "Содействие инновационному | 11 | 01 | 522 30 12 | | 3 017,0 |
| развитию системы образования на селе на 2005| | | | | |
| - 2008 годы" | | | | | |
| Субвенции муниципальным образованиям на | 11 | 01 | 522 30 12 | 952 | 3 017,0 |
| реализацию подпрограммы "Содействие | | | | | |
| инновационному развитию системы образования | | | | | |
| на селе на 2005 - 2008 годы" | | | | | |
| Фонды компенсаций | 11 | 02 | | | 354 950,8 |
| Фонд компенсаций | 11 | 02 | 519 00 00 | | 354 950,8 |
| Субвенции муниципальным образованиям на | 11 | 02 | 519 00 00 | 518 | 9 032,1 |
| выполнение федеральных полномочий по | | | | | |
| государственной регистрации актов | | | | | |
| гражданского состояния | | | | | |
| Субвенции на оплату жилищно-коммунальных | 11 | 02 | 519 00 00 | 561 | 231 745,5 |
| услуг отдельным категориям граждан | | | | | |
| Субвенции муниципальным образованиям на | 11 | 02 | 519 00 00 | 906 | 43 217,3 |
| содержание детей, находящихся под опекой и | | | | | |
| попечительством | | | | | |
| Субвенции муниципальным образованиям на | 11 | 02 | 519 00 00 | 907 | 30 588,5 |
| компенсацию расходов по предоставлению | | | | | |
| льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг | | | | | |
| отдельным категориям граждан, работающих и | | | | | |
| проживающих в сельской местности | | | | | |
| Субвенции муниципальным образованиям на | 11 | 02 | 519 00 00 | 915 | 2 914,0 |
| финансирование Федерального закона "О | | | | | |
| погребении и похоронном деле" | | | | | |
| Субвенции бюджетам муниципальных | 11 | 02 | 519 00 00 | 916 | 37 453,4 |
| образований на обеспечение питания учащихся | | | | | |
| общеобразовательных школ из | | | | | |
| малообеспеченных семей | | | | | |
| Субвенции на реализацию Закона Тамбовской | 11 | 02 | 519 00 00 | 932 | 0,0 |
| области "О социальной поддержке многодетных | | | | | |
| семей в Тамбовской области" | | | | | |
| Фонд регионального развития | 11 | 03 | | | 245 700,0 |
| Подпрограмма "Переселение граждан Российской| 11 | 03 | 100 04 04 | | 68 000,0 |
| Федерации из ветхого и аварийного жилищного | | | | | |
| фонда" | | | | | |
| Строительство объектов для нужд отрасли | 11 | 03 | 100 04 04 | 213 | 68 000,0 |
| Федеральная целевая программа "Социальное | 11 | 03 | 100 11 00 | | 121 000,0 |
| развитие села до 2010 года" | | | | | |
| Строительство объектов для нужд отрасли | 11 | 03 | 100 11 00 | 213 | 121 000,0 |
| Федеральный фонд регионального развития | 11 | 03 | 100 51 00 | | 56 700,0 |
| (Федеральная целевая программа "Сокращение | | | | | |
| различий в социально-экономическом развитии | | | | | |
| регионов Российской Федерации (2002 - 2010 | | | | | |
| годы и до 2015 года)" | | | | | |
| Субсидии | 11 | 03 | 100 51 00 | 197 | 56 700,0 |
\---------------------------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.